Основная информация
Дата опубликования: | 23 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU91000201401598 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 года №542-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Д.Ю. ЛАТЫШЕВ
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.12.2014 №542-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигновании на реализацию Программы за счет всех источников составляет - 6 075 856,85219 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 1 123 790,29000 тыс. руб.;
2016 год - 964 057,19000 тыс. руб.;
2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 26 968, 69000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 1 200,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 150,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,5600 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 5 188 806, 51219 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 1 077 990,09000 тыс. руб.;
2016 год - 918 085,39000 тыс. руб.;
2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018 год- 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 345,65000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 455,50000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб. тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 135 736,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 44 365,50000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;
2) в разделе 9 «Методика оценки эффективности государственной программы»:
а) слова «9.10. Обязательным условием» заменить словами «9.2. Обязательным условием»;
б) слова «9.11. Оценка эффективности реализации» заменить словами «9.3. Оценка эффективности реализации».
в) слова «9.12. Оценка эффективности Программы» заменить словами «9.4. Оценка эффективности Программы»;
г) слова «9.13. Оценка достижения» заменить словами «9.5. Оценка достижения»;
д) слова «9.14. Для выявления степени» заменить словами «9.6. Для выявления степени»;
е) слова «9.15. Определение степени» заменить словами «9.7. Определение степени»;
ж) слова «9.16. Для выявления» заменить словами «9.8. Для выявления»;
3) слова «9.17. Для выявления» заменить словами «9.9. Для выявления»;
и) слова «9.18. Оценка степени» заменить словами «9.10. Оценка степени»;
к) слова «9.19. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: Эб= S / Сб» заменить словами «9.11. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: «Эб= СП / Сб *100»;
л) слова «9.20. Оценка эффективности» заменить словами «9.12. Оценка эффективности»;
м) слова «9.21. Значения показателей» заменить словами «9.13. Значения показателей»;
н) слова «9.22. Общая оценка» заменить словами «9.14. Общая оценка»;
о) слова «9.23. В случае выявления отклонений» заменить словами «9.15. В случае выявления отклонений»;
п) слова «9.24. Результаты оценки» заменить словами «9.16. Результаты оценки».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 010 527,449 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,729 00 тыс. руб.;
2015 год - 194 094,88000 тыс. руб.;
2016 год - 203 858,95000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 330,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 110,00000 тыс. руб.;
2016 год - 110,0000 тыс. руб.;
2017 год - 110,0000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 998 391,44900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 190 199,88000 тыс. руб.;
2016 год - 199 763,45000 тыс. руб.;
2017 год -200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 806,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 985,50000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет - 1 057 964,90800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 222 963,75000 тыс. руб.;
2016 год - 226 762,75000 тыс. руб.;
2017 год - 228 348,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета - 951 199,90800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 188 913,75000 тыс. руб.;
2016 год - 192 007,75000 тыс. руб.;
2017 год - 193 088,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 106 765,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 34 755,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет - 443 549,76800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 85 194,20600 тыс. руб.;
2016 год - 90 879,20000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 430904,76800 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 82 044,20600 тыс. руб.;
2016 год - 87 574,20000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год-94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 220,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 125,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 305,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет - 755 214,66000 тыс, руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 147 138,02000 тыс. руб.;
2016год - 154 113,36000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 749 594,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 145 338,02000 тыс. руб.;
2016 год - 152 263,36000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 808 600,06719 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 474 399,434000 тыс. руб.;
2016 год - 288 442,93000 тыс. руб.;
2017 год - 420 430,97000 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 24 338,69000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 1 090,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 040,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 058 715,72719 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 471 494,23400 тыс. руб.;
2016 год - 286 476,63000 тыс. руб.;
2017 год - 417 839,57000 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 125,65000 тыс. руб., из них по годам:
2014год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 455,50000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.».
7. Таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2012 год)
текущий
год (оценка) (2013 год)
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
1.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году
%
34
40
45
48
54
60
63
2.
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году
%
4,85
10,24
15,21
20,59
26,01
29,89
3.
Повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70
71
74
78
83
88
90
4.
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
15
17
20
22
25
27
5.
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
%
60,6
68,8
68,8
73,7
82,4
100
100
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1.
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
37
42
48
52
60
1.2.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
50,5
50,6
50,7
50,8
51
1.3.
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
посещений
3,87
3,89
4,27
4,46
4,66
4,85
4,98
1.4.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11445
11500
11560
11630
11670
11740
11800
1.5.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экземпляров
169,2
177,7
186,5
195,9
205,7
215,9
230
1.6.
Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год
посещений
0,37
0,38
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
1.7.
Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения
ед.
6,23
6,3
6,4
6,46
6,55
6,65
6,7
1.8.
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
1.9.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)
%
5,6
11,1
16,7
22,2
27,8
33,3
Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1.
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
212,6
222
228
238
248
271
2.2.
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
352,7
355,4
358,7
362,5
367,7
376,9
2.3.
Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
%
10
И
12
13
14
15
2.4.
Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом
%
4
5
5,5
6
6,5
7
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»
3.1.
Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)
%
0,9
1,7
2,5
3,4
4,2
5
3.2.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
36,47
36,7
36,9
37,1
37,3
37,5
3.3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
44,13
44,48
44,83
45.5
46,4
46,8
3.4.
Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году
ед.
1
1
3
1
3
3.5.
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»
4.1.
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
80
80
80
80
80
80
4.2.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
2
2,5
3
5
6
7
8
4.3.
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ
%
16
16,6
17
17
17,5
17,5
17,5
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»
5.1.
Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений
%
15
17
19
21
23
25
27
5.2.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально- техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры
%
6
12
19,7
27,6
29,6
5.3.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
47
50
53
56
60
5.4.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев
%
41
58
75
90
100
100
100
8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификаци и
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
6 075 856,85219
2 143 718,78219
1 123 790,29000
964 057,19000
1 100 219,47000
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
26 968,69000
22 030,73000
1 200,20000
1 150,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
5 188 806,51219
1 399 147,20219
1 077 990,09000
918 085,39000
1 052 912,57000
740 671,26000
за счет средств местных бюджетов
724 345,65000
721 340,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
135 736,00000
1 200,00000
43 235,00000
44 365,50000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
1 010 527,44900
182 507,72900
194 094,88000
203 858,95000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
330,00000
0,00000
110,00000
110,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
998 391,44900
182 507,72900
190 199,88000
199 763,45000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 806,00000
0,00000
3 785,00000
3 985,50000
4 035,50000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
39 000,00000
15 700,00000
9 100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
39 000,00000
15 700,00000
9 100,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств (Ьедепального бюджета
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
797 557,44300
117 092,76100
250 860,07200
139 356,94000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
330,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств краевого бюджета
669 023,40700
117 092,76100
125 375,03600
137 832,44000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 193,00000
1 364,00000
1 414,50000
1 414,50000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
297 981,04200
49 714,96800
58 145,84400
64 502,01000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
290 368,04200
49 714,96800
55 724,84400
61 931,01000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 613,00000
2 421,00000
2 571,00000
2 621,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 057 964,90800
171 950,86800
222 963,75000
226 762,75000
228 348,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
951 199,90800
170 950,86800
188 913,75000
192 007,75000
193 088,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
106 765,00000
1 000,00000
34 050,00000
34 755,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 038 078,10500
165 846,06500
220 463,75000
224 862,75000
224 766,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
932 013,10500
165 346,06500
186 413,75000
190 107,75000
189 506,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
106 065,00000
500,00000
34 050,00000
34 755,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
19 886,80300
6 104,80300
2 500,00000
1 900,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 186,80300
5 604,80300
2 500,00000
1 900,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
200,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
443 549,76800
81 040,12200
85 194,20600
90 879,20000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
430 904,76800
78 430,12200
82 044,20600
87 574,20000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
220,00000
110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 125,00000
200,00000
3 150,00000
3 305,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 170,00000
550,00000
220,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета •
2 170,00000
550,00000
220,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
441 379,76800
80 490,12200
84 974,20600
90 879,20000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
за счет средств краевого бюджета
428 734,76800
77 880,12200
81 824,20600
87 574,20000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
220,00000
110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 125,00000
200,00000
3 150,00000
3 305,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
755 214,66000
137 282,99000
147 138,02000
154 113,36000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
749 594,66000
137 282,99000
145 338,02000
152 263,36000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
734 742,96000
130 558,79000
141 395,72000
151 513,36000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
729 192,96000
130 558,79000
139 595,72000
149 663,36000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
20 471,70000
6 724,20000
5 742,30000
2 600,00000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20401,70000
6 724,20000
5 742,30000
2 600,00000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
70,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 808 600,06719
1 570 937,07319
474 399,43400
288 442,93000
420 430,97000
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
24 338,69000
19 730,73000
1 090,20000
1 040,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
2 058715,72719
829 975,49319
471 494,23400
286 476,63000
417 839,57000
52 929,80000
за счет средств местных бюджетов
724 125,65000
721 230,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
105
2 800 706,33719
1 563 643,34319
474 399,43400
288 442,93000
420 430,97000
53 789,66000
за счет средств федерального бюджета
24 210,96000
19 603,00000
1 090,20000
1 040,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
816
105
1 054 050,12700
749 859,57300
136 494,23400
57 373,63000
57 992,89000
52 329,80000
за счет средств краевого бюджета
812
105
996 899,60019
72 949,92019
335 000,00000
229 103,00000
359 846,68000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 125,65000
721 230,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
7 893,73000
7 293,73000
0,00000
0,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
127,73000
127,73000
за счет средств краевого бюджета
7 766,00000
7 166,00000
0,00000
0,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 года №542-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Д.Ю. ЛАТЫШЕВ
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.12.2014 №542-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигновании на реализацию Программы за счет всех источников составляет - 6 075 856,85219 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 1 123 790,29000 тыс. руб.;
2016 год - 964 057,19000 тыс. руб.;
2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 26 968, 69000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год-22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 1 200,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 150,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,5600 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 5 188 806, 51219 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 1 077 990,09000 тыс. руб.;
2016 год - 918 085,39000 тыс. руб.;
2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018 год- 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 345,65000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 455,50000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб. тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 135 736,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 44 365,50000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;
2) в разделе 9 «Методика оценки эффективности государственной программы»:
а) слова «9.10. Обязательным условием» заменить словами «9.2. Обязательным условием»;
б) слова «9.11. Оценка эффективности реализации» заменить словами «9.3. Оценка эффективности реализации».
в) слова «9.12. Оценка эффективности Программы» заменить словами «9.4. Оценка эффективности Программы»;
г) слова «9.13. Оценка достижения» заменить словами «9.5. Оценка достижения»;
д) слова «9.14. Для выявления степени» заменить словами «9.6. Для выявления степени»;
е) слова «9.15. Определение степени» заменить словами «9.7. Определение степени»;
ж) слова «9.16. Для выявления» заменить словами «9.8. Для выявления»;
3) слова «9.17. Для выявления» заменить словами «9.9. Для выявления»;
и) слова «9.18. Оценка степени» заменить словами «9.10. Оценка степени»;
к) слова «9.19. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: Эб= S / Сб» заменить словами «9.11. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: «Эб= СП / Сб *100»;
л) слова «9.20. Оценка эффективности» заменить словами «9.12. Оценка эффективности»;
м) слова «9.21. Значения показателей» заменить словами «9.13. Значения показателей»;
н) слова «9.22. Общая оценка» заменить словами «9.14. Общая оценка»;
о) слова «9.23. В случае выявления отклонений» заменить словами «9.15. В случае выявления отклонений»;
п) слова «9.24. Результаты оценки» заменить словами «9.16. Результаты оценки».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 010 527,449 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,729 00 тыс. руб.;
2015 год - 194 094,88000 тыс. руб.;
2016 год - 203 858,95000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 330,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 110,00000 тыс. руб.;
2016 год - 110,0000 тыс. руб.;
2017 год - 110,0000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 998 391,44900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 190 199,88000 тыс. руб.;
2016 год - 199 763,45000 тыс. руб.;
2017 год -200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 806,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 985,50000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет - 1 057 964,90800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 222 963,75000 тыс. руб.;
2016 год - 226 762,75000 тыс. руб.;
2017 год - 228 348,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета - 951 199,90800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 188 913,75000 тыс. руб.;
2016 год - 192 007,75000 тыс. руб.;
2017 год - 193 088,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 106 765,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 34 755,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет - 443 549,76800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 85 194,20600 тыс. руб.;
2016 год - 90 879,20000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 430904,76800 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 82 044,20600 тыс. руб.;
2016 год - 87 574,20000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год-94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 220,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 125,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 305,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет - 755 214,66000 тыс, руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 147 138,02000 тыс. руб.;
2016год - 154 113,36000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 749 594,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 145 338,02000 тыс. руб.;
2016 год - 152 263,36000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 808 600,06719 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 474 399,434000 тыс. руб.;
2016 год - 288 442,93000 тыс. руб.;
2017 год - 420 430,97000 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 24 338,69000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 1 090,20000 тыс. руб.;
2016 год - 1 040,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 058 715,72719 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 471 494,23400 тыс. руб.;
2016 год - 286 476,63000 тыс. руб.;
2017 год - 417 839,57000 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 125,65000 тыс. руб., из них по годам:
2014год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 455,50000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.».
7. Таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2012 год)
текущий
год (оценка) (2013 год)
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
1.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия по отношению к 2012 году
%
34
40
45
48
54
60
63
2.
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году
%
4,85
10,24
15,21
20,59
26,01
29,89
3.
Повышение уровня удовлетворенности жителей Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70
71
74
78
83
88
90
4.
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
15
17
20
22
25
27
5.
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в Камчатском крае
%
60,6
68,8
68,8
73,7
82,4
100
100
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1.
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
37
42
48
52
60
1.2.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
50,5
50,6
50,7
50,8
51
1.3.
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год
посещений
3,87
3,89
4,27
4,46
4,66
4,85
4,98
1.4.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11445
11500
11560
11630
11670
11740
11800
1.5.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экземпляров
169,2
177,7
186,5
195,9
205,7
215,9
230
1.6.
Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год
посещений
0,37
0,38
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
1.7.
Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения
ед.
6,23
6,3
6,4
6,46
6,55
6,65
6,7
1.8.
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
1.9.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)
%
5,6
11,1
16,7
22,2
27,8
33,3
Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1.
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
212,6
222
228
238
248
271
2.2.
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
352,7
355,4
358,7
362,5
367,7
376,9
2.3.
Увеличение количества проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом
%
10
И
12
13
14
15
2.4.
Увеличение количества гастролей, выездных мероприятий, проведенных концертными организациями, самостоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом
%
4
5
5,5
6
6,5
7
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»
3.1.
Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)
%
0,9
1,7
2,5
3,4
4,2
5
3.2.
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
36,47
36,7
36,9
37,1
37,3
37,5
3.3.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
44,13
44,48
44,83
45.5
46,4
46,8
3.4.
Увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году
ед.
1
1
3
1
3
3.5.
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»
4.1.
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
80
80
80
80
80
80
4.2.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
2
2,5
3
5
6
7
8
4.3.
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ
%
16
16,6
17
17
17,5
17,5
17,5
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»
5.1.
Доля работников государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, переподготовку в общем числе работников учреждений
%
15
17
19
21
23
25
27
5.2.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально- техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры
%
6
12
19,7
27,6
29,6
5.3.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
47
50
53
56
60
5.4.
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев
%
41
58
75
90
100
100
100
8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификаци и
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего, в том числе:
6 075 856,85219
2 143 718,78219
1 123 790,29000
964 057,19000
1 100 219,47000
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
26 968,69000
22 030,73000
1 200,20000
1 150,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
5 188 806,51219
1 399 147,20219
1 077 990,09000
918 085,39000
1 052 912,57000
740 671,26000
за счет средств местных бюджетов
724 345,65000
721 340,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
135 736,00000
1 200,00000
43 235,00000
44 365,50000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
1 010 527,44900
182 507,72900
194 094,88000
203 858,95000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
330,00000
0,00000
110,00000
110,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
998 391,44900
182 507,72900
190 199,88000
199 763,45000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 806,00000
0,00000
3 785,00000
3 985,50000
4 035,50000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
39 000,00000
15 700,00000
9 100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
39 000,00000
15 700,00000
9 100,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств (Ьедепального бюджета
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
797 557,44300
117 092,76100
250 860,07200
139 356,94000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
330,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств краевого бюджета
669 023,40700
117 092,76100
125 375,03600
137 832,44000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 193,00000
1 364,00000
1 414,50000
1 414,50000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
297 981,04200
49 714,96800
58 145,84400
64 502,01000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
290 368,04200
49 714,96800
55 724,84400
61 931,01000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 613,00000
2 421,00000
2 571,00000
2 621,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 057 964,90800
171 950,86800
222 963,75000
226 762,75000
228 348,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
951 199,90800
170 950,86800
188 913,75000
192 007,75000
193 088,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
106 765,00000
1 000,00000
34 050,00000
34 755,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 038 078,10500
165 846,06500
220 463,75000
224 862,75000
224 766,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
932 013,10500
165 346,06500
186 413,75000
190 107,75000
189 506,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
106 065,00000
500,00000
34 050,00000
34 755,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
19 886,80300
6 104,80300
2 500,00000
1 900,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 186,80300
5 604,80300
2 500,00000
1 900,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
200,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
443 549,76800
81 040,12200
85 194,20600
90 879,20000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
430 904,76800
78 430,12200
82 044,20600
87 574,20000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
220,00000
110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 125,00000
200,00000
3 150,00000
3 305,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 170,00000
550,00000
220,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета •
2 170,00000
550,00000
220,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
441 379,76800
80 490,12200
84 974,20600
90 879,20000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
за счет средств краевого бюджета
428 734,76800
77 880,12200
81 824,20600
87 574,20000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
220,00000
110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 125,00000
200,00000
3 150,00000
3 305,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
755 214,66000
137 282,99000
147 138,02000
154 113,36000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
749 594,66000
137 282,99000
145 338,02000
152 263,36000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
734 742,96000
130 558,79000
141 395,72000
151 513,36000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
729 192,96000
130 558,79000
139 595,72000
149 663,36000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
20 471,70000
6 724,20000
5 742,30000
2 600,00000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
за счет средств краевого бюджета
20401,70000
6 724,20000
5 742,30000
2 600,00000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
70,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 808 600,06719
1 570 937,07319
474 399,43400
288 442,93000
420 430,97000
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
24 338,69000
19 730,73000
1 090,20000
1 040,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
2 058715,72719
829 975,49319
471 494,23400
286 476,63000
417 839,57000
52 929,80000
за счет средств местных бюджетов
724 125,65000
721 230,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
105
2 800 706,33719
1 563 643,34319
474 399,43400
288 442,93000
420 430,97000
53 789,66000
за счет средств федерального бюджета
24 210,96000
19 603,00000
1 090,20000
1 040,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
816
105
1 054 050,12700
749 859,57300
136 494,23400
57 373,63000
57 992,89000
52 329,80000
за счет средств краевого бюджета
812
105
996 899,60019
72 949,92019
335 000,00000
229 103,00000
359 846,68000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 125,65000
721 230,85000
1 365,00000
455,50000
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
7 893,73000
7 293,73000
0,00000
0,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
127,73000
127,73000
за счет средств краевого бюджета
7 766,00000
7 166,00000
0,00000
0,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: