Основная информация

Дата опубликования: 23 декабря 2014г.
Номер документа: RU91000201401598
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2014 года №542-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Д.Ю. ЛАТЫШЕВ

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 23.12.2014 №542-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)

1. В Программе:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем бюджетных ассигновании на реализацию Программы за счет всех источников составляет - 6 075 856,85219 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;

2015 год - 1 123 790,29000 тыс. руб.;

2016 год - 964 057,19000 тыс. руб.;

2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;

2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 26 968, 69000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год-22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год - 1 200,20000 тыс. руб.;

2016 год - 1 150,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,5600 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 5 188 806, 51219 тыс. руб. тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год - 1 077 990,09000 тыс. руб.;

2016 год - 918 085,39000 тыс. руб.;

2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;

2018 год- 740 671,26000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласо­ванию) - 724 345,65000 тыс. руб., из них по го­дам:

2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 455,50000 тыс. руб.;

2017 год - 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 259,30000 тыс. руб. тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 135 736,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;

2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;

2016 год - 44 365,50000 тыс. руб.;

2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;

2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;

2) в разделе 9 «Методика оценки эффективности государственной программы»:

а)              слова «9.10. Обязательным условием» заменить словами «9.2. Обязательным условием»;

б)              слова «9.11. Оценка эффективности реализации» заменить словами «9.3. Оценка эффективности реализации».

в)              слова «9.12. Оценка эффективности Программы» заменить словами «9.4. Оценка эффективности Программы»;

г)              слова «9.13. Оценка достижения» заменить словами «9.5. Оценка достижения»;

д)              слова «9.14. Для выявления степени» заменить словами «9.6. Для выявления степени»;

е)              слова «9.15. Определение степени» заменить словами «9.7. Определение степени»;

ж)              слова «9.16. Для выявления» заменить словами «9.8. Для выявления»;

3) слова «9.17. Для выявления» заменить словами «9.9. Для выявления»;

и) слова «9.18. Оценка степени» заменить словами «9.10. Оценка степени»;

к) слова «9.19. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: Эб= S / Сб» заменить словами «9.11. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (Эб) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: «Эб= СП / Сб *100»;

л) слова «9.20. Оценка эффективности» заменить словами «9.12. Оценка эффективности»;

м) слова «9.21. Значения показателей» заменить словами «9.13. Значения показателей»;

н) слова «9.22. Общая оценка» заменить словами «9.14. Общая оценка»;

о) слова «9.23. В случае выявления отклонений» заменить словами «9.15. В случае выявления отклонений»;

п) слова «9.24. Результаты оценки» заменить словами «9.16. Результаты оценки».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 1 010 527,449 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,729 00 тыс. руб.;

2015 год - 194 094,88000 тыс. руб.;

2016 год - 203 858,95000 тыс. руб.;

2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 330,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 110,00000 тыс. руб.;

2016 год - 110,0000 тыс. руб.;

2017 год - 110,0000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 998 391,44900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год - 190 199,88000 тыс. руб.;

2016 год - 199 763,45000 тыс. руб.;

2017 год -200 808,06000 тыс. руб.;

2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 806,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;

2016 год - 3 985,50000 тыс. руб.;

2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет - 1 057 964,90800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 222 963,75000 тыс. руб.;

2016 год - 226 762,75000 тыс. руб.;

2017 год - 228 348,34000 тыс. руб.;

2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета - 951 199,90800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 188 913,75000 тыс. руб.;

2016 год - 192 007,75000 тыс. руб.;

2017 год - 193 088,34000 тыс. руб.;

2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 106 765,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 000,00000 тыс. руб.;

2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;

2016 год - 34 755,00000 тыс. руб.;

2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;

2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет - 443 549,76800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;

2015 год - 85 194,20600 тыс. руб.;

2016 год - 90 879,20000 тыс. руб.;

2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;

2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпро­граммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 430904,76800 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год - 82 044,20600 тыс. руб.;

2016 год - 87 574,20000 тыс. руб.;

2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;

2018 год-94 724,58000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 220,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 110,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 110,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 125,00000 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год - 200,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;

2016 год - 3 305,00000 тыс. руб.;

2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;

2018 год - 60,00000 тыс. руб.».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

объемы бюджетных ассигнований на реали­зацию Подпрограммы 4 составляет - 755 214,66000 тыс, руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 147 138,02000 тыс. руб.;

2016год - 154 113,36000 тыс. руб.;

2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпро­граммы 4 денежные средства распределя­ются:

за счет средств краевого бюджета - 749 594,66000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 145 338,02000 тыс. руб.;

2016 год - 152 263,36000 тыс. руб.;

2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;

2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год - 70,00000 тыс. руб.».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 808 600,06719 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;

2015 год - 474 399,434000 тыс. руб.;

2016 год - 288 442,93000 тыс. руб.;

2017 год - 420 430,97000 тыс. руб.;

2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпро­граммы 5 денежные средства распределяют­ся:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 24 338,69000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год - 1 090,20000 тыс. руб.;

2016 год - 1 040,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;

2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 058 715,72719 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год - 471 494,23400 тыс. руб.;

2016 год - 286 476,63000 тыс. руб.;

2017 год - 417 839,57000 тыс. руб.;

2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по со­гласованию) - 724 125,65000 тыс. руб., из них по годам:

2014год - 721 230,85000 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 455,50000 тыс. руб.;

2017 год - 925,00000 тыс. руб.;

2018 год - 149,30000 тыс. руб.».

7. Таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и подпрограмм государственной программы и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2012 год)

текущий

год (оценка) (2013 год)

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

1.

Увеличение доли объектов культурного наследия, нахо­дящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем ко­личестве объектов культурно­го наследия по отношению к 2012 году

%

34

40

45

48

54

60

63

2.

Увеличение количества посе­щений населением учрежде­ний культуры по отношению к 2012 году

%

4,85

10,24

15,21

20,59

26,01

29,89

3.

Повышение уровня удовле­творенности жителей Камчат­ского края качеством предо­ставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

74

78

83

88

90

4.

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году

%

15

17

20

22

25

27

5.

Соотношение среднемесячной начисленной заработной пла­ты работников государствен­ных (муниципальных) учре­ждений культуры и среднеме­сячной заработной платы в Камчатском крае

%

60,6

68,8

68,8

73,7

82,4

100

100

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1.

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государ­ственного реестра объектов культурного наследия (памят­ников истории и культуры) народов Российской Федера­ции, в общем количестве объ­ектов культурного наследия

%

22

32

37

42

48

52

60

1.2.

Охват населения библиотеч­ным обслуживанием

%

50

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

51

1.3.

Количество посещений биб­лиотек на 1 жителя в год

посещений

3,87

3,89

4,27

4,46

4,66

4,85

4,98

1.4.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

11445

11500

11560

11630

11670

11740

11800

1.5.

Количество экземпляров но­вых поступлений в библио­течные фонды общедоступ­ных библиотек на 1 тыс. чело­век населения

экземпляров

169,2

177,7

186,5

195,9

205,7

215,9

230

1.6.

Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год

посещений

0,37

0,38

0,41

0,43

0,45

0,47

0,49

1.7.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения

ед.

6,23

6,3

6,4

6,46

6,55

6,65

6,7

1.8.

Увеличение количества биб­лиографических записей в сводном электронном катало­ге библиотек Камчатского края (по сравнению с преды­дущим годом)

%

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

1.9.

Увеличение доли представ­ленных (во всех формах) зри­телю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)

%

5,6

11,1

16,7

22,2

27,8

33,3

Подпрограмма 2 «Искусство»

2.1.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в рас­чете на 1 тыс. человек населе­ния

человек

212,5

212,6

222

228

238

248

271

2.2.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятель­ных коллективов, проведен­ных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

352,7

355,4

358,7

362,5

367,7

376,9

2.3.

Увеличение количества про­веденных за пределами своей территории в России гастро­лей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

%

10

И

12

13

14

15

2.4.

Увеличение количества га­стролей, выездных мероприя­тий, проведенных концерт­ными организациями, само­стоятельными коллективами и театрами в пределах своей территории по сравнению с 2012 годом

%

4

5

5,5

6

6,5

7

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

3.1.

Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году)

%

0,9

1,7

2,5

3,4

4,2

5

3.2.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

36,47

36,7

36,9

37,1

37,3

37,5

3.3.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро­приятиях, проводимых госу­дарственными (муниципаль­ными) учреждениями культу­ры

%

43,78

44,13

44,48

44,83

45.5

46,4

46,8

3.4.

Увеличение количества вы­пуска изданий (во всех фор­мах) по сохранению немате­риального культурного насле­дия по отношению к 2012 го­ду

ед.

1

1

3

1

3

3.5.

Количество объектов, внесен­ных в каталог нематериаль­ного культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

4.1.

Доля выпускников професси­ональных образовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования и тру­доустроившихся по специаль­ности

%

80

80

80

80

80

80

80

4.2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро­приятиях, в общем числе де­тей

%

2

2,5

3

5

6

7

8

4.3.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразо­вательных школ

%

16

16,6

17

17

17,5

17,5

17,5

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»

5.1.

Доля работников государ­ственных и муниципальных учреждений культуры, про­шедших повышение квалифи­кации, переподготовку в об­щем числе работников учре­ждений

%

15

17

19

21

23

25

27

5.2.

Доля учреждений сферы культуры, оснащенных со­временным материально- техническим оборудованием (с учетом детских школ ис­кусств), в общем количестве учреждений в сфере культуры

%

6

12

19,7

27,6

29,6

5.3.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем ко­личестве библиотек в Камчат­ском крае

%

41

44

47

50

53

56

60

5.4.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интер­нет», в общем количестве му­зеев

%

41

58

75

90

100

100

100

8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификаци и

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

6 075 856,85219

2 143 718,78219

1 123 790,29000

964 057,19000

1 100 219,47000

744 071,12000

за счет средств федерального бюджета

26 968,69000

22 030,73000

1 200,20000

1 150,80000

1 276,40000

1 310,56000

за счет средств краевого бюджета

5 188 806,51219

1 399 147,20219

1 077 990,09000

918 085,39000

1 052 912,57000

740 671,26000

за счет средств местных бюджетов

724 345,65000

721 340,85000

1 365,00000

455,50000

925,00000

259,30000

за счет средств внебюджетных источников

135 736,00000

1 200,00000

43 235,00000

44 365,50000

45 105,50000

1 830,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

101

1 010 527,44900

182 507,72900

194 094,88000

203 858,95000

204 953,56000

225 112,33000

за счет средств федерального бюджета

330,00000

0,00000

110,00000

110,00000

110,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

998 391,44900

182 507,72900

190 199,88000

199 763,45000

200 808,06000

225 112,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

11 806,00000

0,00000

3 785,00000

3 985,50000

4 035,50000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

816

101

39 000,00000

15 700,00000

9 100,00000

0,00000

0,00000

14 200,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

39 000,00000

15 700,00000

9 100,00000

0,00000

14 200,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств (Ьедепального бюджета

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

101

797 557,44300

117 092,76100

250 860,07200

139 356,94000

141 026,21000

149 221,46000

за счет средств федерального бюджета

330,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств краевого бюджета

669 023,40700

117 092,76100

125 375,03600

137 832,44000

139 501,71000

149 221,46000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4 193,00000

1 364,00000

1 414,50000

1 414,50000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

101

297 981,04200

49 714,96800

58 145,84400

64 502,01000

63 927,35000

61 690,87000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

290 368,04200

49 714,96800

55 724,84400

61 931,01000

61 306,35000

61 690,87000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

7 613,00000

2 421,00000

2 571,00000

2 621,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

102

1 057 964,90800

171 950,86800

222 963,75000

226 762,75000

228 348,34000

207 939,20000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

951 199,90800

170 950,86800

188 913,75000

192 007,75000

193 088,34000

206 239,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

106 765,00000

1 000,00000

34 050,00000

34 755,00000

35 260,00000

1 700,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

102

1 038 078,10500

165 846,06500

220 463,75000

224 862,75000

224 766,34000

202 139,20000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

932 013,10500

165 346,06500

186 413,75000

190 107,75000

189 506,34000

200 639,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

106 065,00000

500,00000

34 050,00000

34 755,00000

35 260,00000

1 500,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

102

19 886,80300

6 104,80300

2 500,00000

1 900,00000

3 582,00000

5 800,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 186,80300

5 604,80300

2 500,00000

1 900,00000

3 582,00000

5 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

700,00000

500,00000

200,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

103

443 549,76800

81 040,12200

85 194,20600

90 879,20000

91 541,66000

94 894,58000

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

430 904,76800

78 430,12200

82 044,20600

87 574,20000

88 131,66000

94 724,58000

за счет средств местных бюджетов

220,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 125,00000

200,00000

3 150,00000

3 305,00000

3 410,00000

60,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

103

2 170,00000

550,00000

220,00000

0,00000

0,00000

1 400,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета •

2 170,00000

550,00000

220,00000

0,00000

0,00000

1 400,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

103

441 379,76800

80 490,12200

84 974,20600

90 879,20000

91 541,66000

93 494,58000

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

за счет средств краевого бюджета

428 734,76800

77 880,12200

81 824,20600

87 574,20000

88 131,66000

93 324,58000

за счет средств местных бюджетов

220,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

за счет средств внебюджетных источников

10 125,00000

200,00000

3 150,00000

3 305,00000

3 410,00000

60,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

104

755 214,66000

137 282,99000

147 138,02000

154 113,36000

154 944,94000

161 735,35000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

749 594,66000

137 282,99000

145 338,02000

152 263,36000

153 044,94000

161 665,35000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

5 620,00000

0,00000

1 800,00000

1 850,00000

1 900,00000

70,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

104

734 742,96000

130 558,79000

141 395,72000

151 513,36000

152 209,74000

159 065,35000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

729 192,96000

130 558,79000

139 595,72000

149 663,36000

150 309,74000

159 065,35000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

5 550,00000

1 800,00000

1 850,00000

1 900,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

104

20 471,70000

6 724,20000

5 742,30000

2 600,00000

2 735,20000

2 670,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20401,70000

6 724,20000

5 742,30000

2 600,00000

2 735,20000

2 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

70,00000

70,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"

Всего, в том числе:

105

2 808 600,06719

1 570 937,07319

474 399,43400

288 442,93000

420 430,97000

54 389,66000

за счет средств федерального бюджета

24 338,69000

19 730,73000

1 090,20000

1 040,80000

1 166,40000

1 310,56000

за счет средств краевого бюджета

2 058715,72719

829 975,49319

471 494,23400

286 476,63000

417 839,57000

52 929,80000

за счет средств местных бюджетов

724 125,65000

721 230,85000

1 365,00000

455,50000

925,00000

149,30000

за счет средств внебюджетных источников

1 420,00000

0,00000

450,00000

470,00000

500,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

105

2 800 706,33719

1 563 643,34319

474 399,43400

288 442,93000

420 430,97000

53 789,66000

за счет средств федерального бюджета

24 210,96000

19 603,00000

1 090,20000

1 040,80000

1 166,40000

1 310,56000

за счет средств краевого бюджета

816

105

1 054 050,12700

749 859,57300

136 494,23400

57 373,63000

57 992,89000

52 329,80000

за счет средств краевого бюджета

812

105

996 899,60019

72 949,92019

335 000,00000

229 103,00000

359 846,68000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

724 125,65000

721 230,85000

1 365,00000

455,50000

925,00000

149,30000

за счет средств внебюджетных источников

1 420,00000

450,00000

470,00000

500,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

5.2.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

105

7 893,73000

7 293,73000

0,00000

0,00000

0,00000

600,00000

за счет средств федерального бюджета

127,73000

127,73000

за счет средств краевого бюджета

7 766,00000

7 166,00000

0,00000

0,00000

0,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать