Основная информация
Дата опубликования: | 23 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU91000201901695 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года №550-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства –
Первый Вице-Губернатор Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23 декабря 2019 г. №550-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 1 раздела "Участники Программы" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 82 141 533,12202 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 448 775,28914 тыс. рублей;
2020 год - 8 050 178,85895 тыс. рублей;
2021 год - 8 442 282,68895 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 11 198 669,32652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 2 033 081,60000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей;
2021 год - 2 202 643,40000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 69 374,53130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 552 085,69715 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 247 848,38239 тыс. рублей;
2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;
2020 год - 631,57895 тыс. рублей;
2021 год - 631,57895 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
22 год - 0,00000 тыс. рублей;
23 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей";
3) в разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":
а) пункт 6 дополнить словами ", предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере";
б) пункт 7 признать утратившим силу.
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 1" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1"
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 787 716,83324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 289 246,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 250 550,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 239 151,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 536 803,93324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей:
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 613'930,66619 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 683 121,11542 тыс. рублей;
2020 год - 5 801 719,60000 тыс. рублей;
2021 год - 5 967 089,40000 тыс. рублей;
2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 835 571,61452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 2 015 363,40000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 121,70000 тыс. рублей;
2021 год - 1 963 021,60000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 45 716 517,02037 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 667 757,71542 тыс. рублей;
2020 год - 3 876 597,90000 тыс. рублей;
2021 год - 4 004 067,80000 тыс. рублей;
2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 3" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 508 395,33349 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 32 998,64970 тыс. рублей;
2020 год - 17 289,76316 тыс. рублей;
2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 644,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0500000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 397 490,23487 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 26 877,59180 тыс. рублей;
2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год -11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 105,26316 тыс. рублей;
2021 год - 105,26316 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 533 605,06680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 403 861,99256 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 326 071,16680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 285 533,99256 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 5
1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство социального развития и труда Камчатского края;
5) Министерство здравоохранения Камчатского края;
6) Агентство по делам молодежи Камчатского края.";
2) в разделе "Цель Подпрограммы 5" слова "гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО" заменить словами "СОНКО гражданам на территории Камчатского края";
3) раздел "Задачи Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы 5
1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;
2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 336 734,63931 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 50 248,86667 тыс. рублей;
2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;
2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 323 758,65888 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 46 539,51782 тыс. рублей;
2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;
2020 год - 526,31579 тыс. рублей;
2021 год - 526,31579 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей";
5) пункты 1 и 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в редакции:
"1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 391,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 11 466,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 244 759,30488 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 152 184,87708 тыс. рублей;
2020 год - 2 109 409,48000 тыс. рублей;
2021 год - 2 113 864,61000 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 949,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 447,50000 тыс. рублей;
2020 год - 470,80000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 22 239 978,40488 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 151 737,37708 тыс. рублей;
2020 год - 2 108 938,68000 тыс. рублей;
2021 год - 2 113 393,81000 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 3.21 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
94,0
95,0
100
100
100
100
100
100
2) в разделе "Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
0
0
0
0
0
0
б) пункты 5.5 - 5.9 изложить в следующей редакции:
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края
ед.
30
34
36
38
40
40
40
42
45
48
51
55
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере
ед.
150
160
165
170
175
175
190
200
210
230
250
280
5.7.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
125
130
135
140
145
5.8.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
0
0
0
0
0
0
5.9.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
0
0
0
0
0
0
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующем редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 973 223,79202
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 519 645,55914
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 827 753,25932
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 474 087,25914
за счет средств федерального бюджета
10 955 508,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
2 029 071,40000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
69 345,93130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 626 966,16715
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 322 728,85239
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
536 803,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
473 970,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
815
460 271,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
815
5 231,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
815
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 688 810,09619
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 626 968,06489
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
за счет средств федерального бюджета
815
10 835 361,41452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
2 015 153,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 791 606,65037
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 742 847,34542
815
44 102 896,00342
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 565 847,34542
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 549,05400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
1 005 968,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 042 100,26016
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 980 258,22886
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
за счет средств федерального бюджета
26 508,72235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
815
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
815
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
за счет средств федерального бюджета
815
2 427 392,84972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
210 270,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 836 528,73807
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
844 440,97520
815
12 147 818,09112
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
667 440,97520
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
за счет средств федерального бюджета
2 322 798,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
795 796,60000
815
795 796,60000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
815
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
506 911,61349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501 295,71349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
396 035,11487
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
25 422,47180
813
12 542,92927
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
69 487,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
10 701,00000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
381 718,09047
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
19 956,15520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
380 124,69187
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
19 956,15520
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
836
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
292 463,48325
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
18 050,19730
813
11 248,45527
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
46 187,95395
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
8 216,82550
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
119 421,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 498,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
98 032,86592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 053,90000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
815
18 373,92525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 165,80000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 386,40570
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 356,40570
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 327 125,77522
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
286 588,60098
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
886 682,11606
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
102 658,71229
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
Всего без учета планируемых объемов обязательств
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 605,25916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
Всего без учета планируемых объемов обязательств
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
815
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
Всего без учета планируемых объемов обязательств
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
815
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
815
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
316 840,26296
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
39 621,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
177 555,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
17 601,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
289 045,54445
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
33 921,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
149 760,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 901,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
846
3 440,92780
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000,
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
846
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 411,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 944,18771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 386,17811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 486,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 636,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
815
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
,0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 251 849,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 249 961,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 247 068,15238
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 158 827,12458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
8 050 150,25895
8 203 131,68895
7 038 797,47557
7 250 828,03365
7 371 839,13498
7 663 548,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 044 534,35895
8 203 131,68895
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
1 925 592,50000
1 963 492,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
13 233,40580
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
631,57895
631,57895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
650,00000
650,00000
1 010,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
42 640,00000
44 345,00000
47 615,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
210,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
480,00000
480,00000
650,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
220,00000
240,00000
825,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
170,00000
170,00000
360,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 637 735,94580
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
1 925 121,70000
1 963 021,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
3 876 597,90000
4 004 067,80000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
940 521,80000
967 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 174 612,40580
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
3 106,10000
3 167,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
219 116,10000
227 506,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
883 527,00000
913 447,50000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
702 367,00000
727 961,50000
1 434 675,60000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 26336000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
17 261,16316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
700,00000
700,00000
1 950,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
9 078,16316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
310,00000
400,00000
1 100,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
0,00000
0,00000
27 453,28768
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
7 788,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
390,00000
300,00000
850,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
8 716,97000
8 126 50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 67631579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
526,31579
526,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 949,19033
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2019 года №550-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства –
Первый Вице-Губернатор Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23 декабря 2019 г. №550-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в пункте 1 раздела "Участники Программы" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 82 141 533,12202 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;
2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;
2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;
2019 год - 8 448 775,28914 тыс. рублей;
2020 год - 8 050 178,85895 тыс. рублей;
2021 год - 8 442 282,68895 тыс. рублей;
2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей;
2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей;
2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей;
2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 11 198 669,32652 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;
2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;
2019 год - 2 033 081,60000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей;
2021 год - 2 202 643,40000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 69 374,53130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей;
2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 552 085,69715 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;
2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;
2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;
2019 год - 6 247 848,38239 тыс. рублей;
2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;
2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей;
2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;
2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;
2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;
2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;
2020 год - 631,57895 тыс. рублей;
2021 год - 631,57895 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
22 год - 0,00000 тыс. рублей;
23 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей";
3) в разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":
а) пункт 6 дополнить словами ", предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере";
б) пункт 7 признать утратившим силу.
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 1" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1"
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 787 716,83324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;
2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;
2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;
2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;
2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 289 246,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 250 550,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 239 151,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 536 803,93324 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;
2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;
2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей:
2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;
2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;
2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;
2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;
2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;
2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;
2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 88,30000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 613'930,66619 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;
2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;
2019 год - 5 683 121,11542 тыс. рублей;
2020 год - 5 801 719,60000 тыс. рублей;
2021 год - 5 967 089,40000 тыс. рублей;
2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;
2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;
2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;
2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 835 571,61452 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;
2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;
2019 год - 2 015 363,40000 тыс. рублей;
2020 год - 1 925 121,70000 тыс. рублей;
2021 год - 1 963 021,60000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;
2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;
2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;
2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;
краевого бюджета - 45 716 517,02037 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;
2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;
2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;
2019 год - 3 667 757,71542 тыс. рублей;
2020 год - 3 876 597,90000 тыс. рублей;
2021 год - 4 004 067,80000 тыс. рублей;
2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;
2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;
2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;
2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 3" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 508 395,33349 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;
2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;
2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;
2019 год - 32 998,64970 тыс. рублей;
2020 год - 17 289,76316 тыс. рублей;
2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;
2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;
2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 644,50000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0500000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 397 490,23487 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;
2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;
2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;
2019 год - 26 877,59180 тыс. рублей;
2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;
2021 год -11 625,00000 тыс. рублей;
2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;
2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;
2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;
2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;
2018 год - 99,50140 тыс. рублей;
2019 год - 249,65790 тыс. рублей;
2020 год - 105,26316 тыс. рублей;
2021 год - 105,26316 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 533 605,06680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;
2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;
2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;
2019 год - 403 861,99256 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 326 071,16680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;
2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;
2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;
2019 год - 285 533,99256 тыс. рублей;
2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;
2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;
2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;
2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;
2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;
2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. рублей;
2016 год - 535,90000 тыс. рублей;
2017 год - 313,30000 тыс. рублей;
2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;
2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей"
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 5
1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования Камчатского края;
3) Министерство спорта Камчатского края;
4) Министерство социального развития и труда Камчатского края;
5) Министерство здравоохранения Камчатского края;
6) Агентство по делам молодежи Камчатского края.";
2) в разделе "Цель Подпрограммы 5" слова "гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО" заменить словами "СОНКО гражданам на территории Камчатского края";
3) раздел "Задачи Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Задачи Подпрограммы 5
1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;
2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 336 734,63931 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 50 248,86667 тыс. рублей;
2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;
2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 323 758,65888 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;
2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;
2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;
2019 год - 46 539,51782 тыс. рублей;
2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;
2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;
2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;
2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;
2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;
2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;
2020 год - 526,31579 тыс. рублей;
2021 год - 526,31579 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей";
5) пункты 1 и 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в редакции:
"1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;
2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 391,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;
2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;
2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 11 466,27811 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;
2016 год - 762,02000 тыс. рублей;
2017 год - 972,56000 тыс. рублей;
2018 год - 796,11040 тыс. рублей;
2019 год - 365,88771 тыс. рублей;
2020 год - 335,00000 тыс. рублей;
2021 год - 335,00000 тыс. рублей;
2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;
2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;
2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 244 759,30488 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;
2019 год - 2 152 184,87708 тыс. рублей;
2020 год - 2 109 409,48000 тыс. рублей;
2021 год - 2 113 864,61000 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 949,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. рублей;
2016 год - 385,40000 тыс. рублей;
2017 год - 405,40000 тыс. рублей;
2018 год - 426,50000 тыс. рублей;
2019 год - 447,50000 тыс. рублей;
2020 год - 470,80000 тыс. рублей;
2021 год - 470,80000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 22 239 978,40488 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;
2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;
2019 год - 2 151 737,37708 тыс. рублей;
2020 год - 2 108 938,68000 тыс. рублей;
2021 год - 2 113 393,81000 тыс. рублей;
2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;
2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;
2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;
2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 3.21 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
3.21.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
94,0
95,0
100
100
100
100
100
100
2) в разделе "Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
0
0
0
0
0
0
б) пункты 5.5 - 5.9 изложить в следующей редакции:
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края
ед.
30
34
36
38
40
40
40
42
45
48
51
55
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере
ед.
150
160
165
170
175
175
190
200
210
230
250
280
5.7.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
125
130
135
140
145
5.8.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
0
0
0
0
0
0
5.9.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
0
0
0
0
0
0
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующем редакции:
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
№п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
81 973 223,79202
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 656 596,48981
8 519 645,55914
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 827 753,25932
6 240 804,70214
6 834 385,07595
7 143 496,86433
7 626 030,18841
8 474 087,25914
за счет средств федерального бюджета
10 955 508,12652
1 164 936,67211
1 286 526,39645
1 305 349,02796
1 280 539,73000
2 029 071,40000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
69 345,93130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
70 626 966,16715
5 058 854,53003
5 534 495,74950
5 834 774,76537
6 257 511,15841
6 322 728,85239
за счет средств местных бюджетов
8 582,06705
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
3 959,00675
за счет средств внебюджетных источников
207 896,50000
557,40000
631,40000
400,40000
87 979,30000
118 328,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
544 765,83324
34 209,05000
35 079,47824
33 440,35500
37 949,30000
76 635,60000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
536 803,93324
34 117,35000
34 983,97824
33 353,25500
37 861,00000
69 036,30000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
473 970,77824
29 643,70000
29 896,77824
29 825,30000
32 651,00000
63 070,00000
816
12 419,30000
1 062,00000
2 371,30000
1 341,00000
670,00000
625,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
21 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
1 736,95500
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
488 698,77824
30 543,65000
30 221,77824
29 995,00000
34 813,00000
59 341,30000
815
460 271,87824
29 252,00000
29 635,87824
29 545,00000
32 273,00000
56 000,00000
847
28 426,90000
1 291,65000
585,90000
450,00000
2 540,00000
3 341,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 430,50000
681,40000
992,40000
802,40000
579,30000
475,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 067,90000
589,70000
896,90000
715,30000
491,00000
475,00000
813
250,00000
120,00000
130,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
829,90000
91,70000
16,90000
15,30000
16,00000
0,00000
816
6 988,00000
378,00000
750,00000
700,00000
475,00000
475,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
815
362,60000
91,70000
95,50000
87,10000
88,30000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 662,30000
934,00000
1 785,30000
891,00000
557,00000
565,00000
815
5 231,00000
250,00000
164,00000
250,00000
362,00000
415,00000
816
5 431,30000
684,00000
1 621,30000
641,00000
195,00000
150,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
815
325,00000
50,00000
80,00000
15,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 912,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 254,30000
за счет средств федерального бюджета
7 599,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 599,30000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
815
7 313,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 655,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
56 688 810,09619
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 626 968,06489
4 377 990,18155
4 972 153,41396
5 123 719,18896
5 048 952,57500
5 758 000,54542
за счет средств федерального бюджета
815
10 835 361,41452
1 127 470,66011
1 263 271,39645
1 272 330,72796
1 268 992,13000
2 015 153,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 791 606,65037
3 250 519,52144
3 708 882,01751
3 851 388,46100
3 779 960,44500
3 742 847,34542
815
44 102 896,00342
3 142 143,14104
3 567 193,75096
3 681 388,46100
3 634 960,44500
3 565 847,34542
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 614 303,62322
836 995,48500
1 027 573,99422
1 173 500,91400
1 065 651,43000
1 217 388,30000
за счет средств федерального бюджета
815
6 055 549,05400
731 508,31000
817 624,00000
848 804,71400
743 397,53000
1 005 968,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
815
2 558 754,56922
105 487,17500
209 949,99422
324 696,20000
322 253,90000
211 419,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
22 042 100,26016
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
Всего без учета планируемых объемов обязательств
21 980 258,22886
1 673 309,63271
1 783 376,26800
1 764 570,05335
1 721 144,33000
1 882 448,64480
за счет средств федерального бюджета
26 508,72235
0,00000
4 191,02100
7 363,20135
5 563,80000
3 117,20000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
61 842,03130
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
815
21 953 749,50651
1 673 309,63271
1 779 185,24700
1 757 206,85200
1 715 580,53000
1 879 331,44480
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 187 036,27260
489 659,04330
537 368,30230
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств федерального бюджета
815
3 112,78845
1 686,15011
1 426,63834
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
815
6 183 923,48415
487 972,89319
535 941,66396
533 804,44900
532 722,99500
547 232,18300
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 263 921,58779
1 318 914,27054
1 557 282,26944
1 569 915,97261
1 658 052,90000
1 054 711,67520
за счет средств федерального бюджета
815
2 427 392,84972
394 276,20000
440 029,73711
416 162,81261
520 030,80000
210 270,70000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
13 836 528,73807
924 638,07054
1 117 252,53233
1 153 753,16000
1 138 022,10000
844 440,97520
815
12 147 818,09112
816 261,69014
975 564,26578
983 753,16000
993 022,10000
667 440,97520
810
1 688 710,64695
108 376,38040
141 688,26655
170 000,00000
145 000,00000
177 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
815
818 357,51000
59 111,75000
66 552,58000
81 927,80000
71 380,92000
83 866,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 763 090,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
972 353,74242
за счет средств федерального бюджета
2 322 798,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
795 796,60000
815
795 796,60000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
815
440 292,84242
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
176 557,14242
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
506 911,61349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
501 295,71349
52 444,88100
34 702,75625
49 361,66037
35 523,18150
31 543,52970
за счет средств федерального бюджета
101 440,51200
28 965,51200
22 869,60000
32 612,90000
11 121,10000
5 871,40000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
6 643,46000
3 234,52800
1 244,90000
1 804,23200
359,80000
0,00000
816
2 139,41200
717,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
18 054,88400
2 442,78400
3 045,10000
3 609,90000
4 742,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
396 035,11487
23 479,36900
11 545,42625
13 776,08937
24 302,58010
25 422,47180
813
12 542,92927
4 090,06000
1 104,60000
1 557,20117
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
69 487,64490
5 304,65900
6 672,72625
4 251,15620
7 354,40345
10 701,00000
816
18 523,18800
5 130,60000
660,00000
982,58800
700,00000
700,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
167 237,03835
4 814,05000
1 880,00000
2 000,00000
3 050,00000
5 558,70000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
381 718,09047
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 226,21365
19 956,15520
Всего без учета планируемых объемов обязательств
380 124,69187
41 546,63200
28 929,18425
40 750,07737
26 325,71505
19 956,15520
за счет средств федерального бюджета
83 841,12200
27 204,57200
19 599,50000
28 751,40000
6 629,35000
1 656,30000
813
62 997,50000
18 002,10000
17 259,60000
21 731,50000
4 348,00000
1 656,30000
814
3 153,74000
1 239,60000
300,00000
1 232,84000
381,30000
0,00000
815
5 340,88200
2 508,30000
1 019,90000
1 552,63200
260,05000
0,00000
836
1 889,41200
467,00000
370,00000
772,41200
280,00000
0,00000
829
1 204,09600
0,00000
350,00000
644,09600
210,00000
0,00000
833
7 247,42000
3 329,50000
300,00000
2 817,92000
800,00000
0,00000
847
2 008,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
350,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
292 463,48325
14 342,06000
9 041,95425
9 026,00637
19 596,86365
18 050,19730
813
11 248,45527
3 127,06000
1 104,60000
1 225,72717
715,00000
494,87810
814
58 213,23035
75,00000
320,00000
1 217,16000
4 583,17665
4 417,89370
815
46 187,95395
2 813,00000
5 029,75425
2 402,54720
5 813,68700
8 216,82550
816
10 317,08800
1 900,00000
379,50000
762,58800
535,00000
430,00000
829
3 434,00400
0,00000
558,10000
635,90400
200,00000
200,00000
833
59 897,08000
3 565,00000
350,00000
2 782,08000
7 200,00000
3 000,00000
847
103 165,67168
2 862,00000
1 300,00000
0,00000
550,00000
1 290,60000
за счет средств местных бюджетов
3 820,08662
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
249,65790
813
3 451,66556
0,00000
287,73000
2 972,67100
99,50140
91,76316
833
789,95106
0,00000
0,00000
0,00000
421,53000
157,89474
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
119 421,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
115 498,68592
9 570,70100
5 421,57200
8 142,58300
8 835,05325
11 269,00000
за счет средств федерального бюджета
17 465,82000
1 710,94000
3 270,10000
3 811,18000
4 458,50000
4 215,10000
815
1 169,00800
676,22800
225,00000
201,28000
66,50000
0,00000
816
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
16 046,81200
784,71200
3 045,10000
3 609,90000
4 392,00000
4 215,10000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
98 032,86592
7 859,76100
2 151,47200
4 331,40300
4 376,55325
7 053,90000
813
681,47400
350,00000
0,00000
331,47400
0,00000
0,00000
815
18 373,92525
1 827,11100
1 290,97200
1 429,92900
1 211,55325
2 165,80000
816
8 206,10000
3 230,60000
280,50000
220,00000
165,00000
270,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
64 071,36667
1 952,05000
580,00000
2 000,00000
2 500,00000
4 268,10000
850
6 700,00000
500,00000
0,00000
350,00000
500,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 152,36000
747,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
813
583,00000
583,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
569,36000
164,36000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 519,97570
580,18800
352,00000
369,00000
362,41320
318,37450
за счет средств федерального бюджета
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
815
133,57000
50,00000
0,00000
50,32000
33,25000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 386,40570
530,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
813
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
4 356,40570
500,18800
352,00000
318,68000
329,16320
318,37450
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 534 659,67522
111 739,82379
77 995,13244
68 313,17284
400 721,62517
404 916,60098
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 327 125,77522
111 274,12379
77 459,23244
67 999,87284
312 830,62517
286 588,60098
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
886 682,11606
104 993,26300
75 618,31396
38 883,28264
93 555,22417
102 658,71229
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
207 533,90000
465,70000
535,90000
313,30000
87 891,00000
118 328,00000
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
Всего без учета планируемых объемов обязательств
656 277,65916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
306 619,80100
302 257,88869
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450 605,25916
16 442,46079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
812
440 443,65916
6 280,86079
1 840,91848
29 116,59020
219 275,40100
183 929,88869
815
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
205 672,40000
0,00000
0,00000
0,00000
87 344,40000
118 328,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
Всего без учета планируемых объемов обязательств
642 149,97995
69 909,87900
58 534,14096
27 449,96264
68 339,23335
74 074,95400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
815
640 288,47995
69 444,17900
57 998,24096
27 136,66264
67 792,63335
74 074,95400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
815
1 861,50000
465,70000
535,90000
313,30000
546,60000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
Всего без учета планируемых объемов обязательств
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
815
229 341,11611
25 207,48400
17 050,07300
11 509,18000
25 762,59082
28 000,45829
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
815
6 890,92000
180,00000
570,00000
237,44000
0,00000
583,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
Всего без учета планируемых объемов обязательств
329 816,24339
22 664,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
43 330,47075
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
316 840,26296
14 450,20000
14 694,12506
15 973,28400
22 517,90200
39 621,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
177 555,63051
11 150,20000
12 171,69351
10 096,82500
12 831,91200
17 601,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
4 235,66464
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 709,34885
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
Всего без учета планируемых объемов обязательств
301 400,47225
19 454,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
37 362,04970
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
289 045,54445
11 240,00000
12 872,43155
15 274,45900
20 713,90200
33 921,12190
813
21 964,84190
1 000,00000
920,00000
1 967,84000
1 846,00000
1 605,12190
815
74 183,04055
1 300,00000
1 102,43155
3 558,61900
7 389,99000
18 065,00000
816
6 300,00000
0,00000
0,00000
350,00000
450,00000
450,00000
846
149 760,91200
7 940,00000
10 350,00000
9 398,00000
11 027,91200
11 901,00000
847
36 836,75000
1 000,00000
500,00000
0,00000
0,00000
1 900,00000
за счет средств местных бюджетов
3 790,92780
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 440,92780
846
3 440,92780
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000,
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
846
11 251,76851
2 390,20000
1 026,74351
548,82500
1 206,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 164,00263
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 368,42105
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
846
16 542,95000
820,00000
794,95000
150,00000
598,00000
5 100,00000
за счет средств местных бюджетов
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
846
444,73684
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
268,42105
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
116 411,27811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
31 262,91040
45 944,18771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40 386,17811
17 880,80000
13 205,82000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 486,27811
1 424,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
10 636,27811
574,70000
762,02000
972,56000
796,11040
385,88771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
59 366,70000
16 456,10000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
45 282,60000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
КРО ФСС
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
6 580,58211
0,00000
336,02000
557,00000
494,17440
189,38771
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
102 131,89100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
0,00000
45 558,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 040,39100
17 378,10000
12 554,34100
26 641,15000
30 466,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 107,39100
922,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
814
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
257,39100
72,00000
110,54100
74,85000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
85 933,00000
16 456,10000
12 443,80000
26 566,30000
30 466,80000
0,00000
КРО ФСС
14 815,80000
2 372,00000
12 443,80000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
14 084,10000
14 084,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
45 558,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45 558,30000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
815
492,67400
253,01400
15,10000
76,56000
28,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
815
3 305,63100
249,68600
300,35900
264,15000
273,93600
196,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
,0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
22 251 849,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
22 249 961,05238
1 623 875,76580
1 686 554,35000
1 851 716,64316
2 079 668,99574
2 159 274,62458
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
22 247 068,15238
1 623 589,26580
1 686 168,95000
1 851 311,24316
2 079 242,49574
2 158 827,12458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
20 745 809,49272
1 478 839,58380
1 555 806,19700
1 724 577,06316
1 939 658,69149
2 013 500,37000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
37 467,01400
5 728,59200
4 268,00000
5 757,52200
7 286,80000
7 071,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
Всего без учета планируемых объемов обязательств
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
481 459,81783
76 011,62900
75 005,44800
75 949,10000
86 943,48625
85 846,15458
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 409,26600
350,00000
512,32000
267,91800
279,02800
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
215 591,28000
58 224,73000
36 387,49000
30 200,13000
30 024,93000
30 377,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета
815
2 422,10000
286,50000
385,40000
405,40000
426,50000
447,50000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
87 563,09600
4 434,73100
14 189,49500
14 559,51000
15 049,56000
21 281,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
8 050 150,25895
8 203 131,68895
7 038 797,47557
7 250 828,03365
7 371 839,13498
7 663 548,50855
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 044 534,35895
8 203 131,68895
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств федерального бюджета
1 925 592,50000
1 963 492,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
13 233,40580
15 032,80715
16 832,20850
18 631,60985
за счет средств краевого бюджета
6 118 310,28000
6 239 007,71000
7 025 564,06977
7 235 795,22650
7 355 006,92648
7 644 916,89870
за счет средств местных бюджетов
631,57895
631,57895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
48 388,00000
50 095,00000
55 412,89000
56 880,38000
57 169,60000
59 506,18000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
43 198,00000
44 905,00000
48 690,00000
49 720,00000
50 680,00000
51 691,00000
816
650,00000
650,00000
1 010,00000
1 180,00000
1 350,00000
1 510,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 180,00000
46 885,00000
51 327,89000
52 615,38000
52 794,60000
54 981,18000
815
42 640,00000
44 345,00000
47 615,00000
48 635,00000
49 655,00000
50 676,00000
847
2 540,00000
2 540,00000
3 712,89000
3 980,38000
3 139,60000
4 305,18000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
480,00000
480,00000
860,00000
960,00000
1 000,00000
1 120,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
210,00000
210,00000
150,00000
120,00000
816
480,00000
480,00000
650,00000
750,00000
850,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
390,00000
410,00000
1 185,00000
1 260,00000
1 330,00000
1 355,00000
815
220,00000
240,00000
825,00000
830,00000
830,00000
845,00000
816
170,00000
170,00000
360,00000
430,00000
500,00000
510,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
815
0,00000
0,00000
40,00000
45,00000
45,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.РЗ
Региональный проект "Старшее поколение"
Всего
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
835
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
338,00000
320,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 637 735,94580
4 819 946,28715
4 999 647,22850
5 181 855,72985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 801 719,60000
5 967 089,40000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
за счет средств федерального бюджета
815
1 925 121,70000
1 963 021,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
3 876 597,90000
4 004 067,80000
4 624 974,54000
4 805 385,48000
4 983 287,02000
5 163 696,12000
815
3 695 437,90000
3 818 581,80000
4 479 974,54000
4 660 385,48000
4 838 287,02000
5 018 696,12000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 160 144,60000
1 196 109,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств федерального бюджета
815
940 521,80000
967 724,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
815
219 622,80000
228 385,50000
222 357,90000
230 299,20000
238 170,50000
246 111,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 174 612,40580
2 250 258,90715
2 325 905,40850
2 401 545,90985
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 993 807,90000
2 071 120,80000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств федерального бюджета
3 106,10000
3 167,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
12 761,40580
14 560,80715
16 360,20850
18 159,60985
за счет средств краевого бюджета
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
815
1 990 701,80000
2 067 953,40000
2 161 851,00000
2 235 698,10000
2 309 545,20000
2 383 386,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств федерального бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
815
564 364,70000
571 336,80000
590 396,32000
598 556,74000
606 717,16000
614 877,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 102 643,10000
1 140 954,00000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
за счет средств федерального бюджета
815
219 116,10000
227 506,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
883 527,00000
913 447,50000
1 579 675,60000
1 670 133,10000
1 760 590,60000
1 851 048,10000
815
702 367,00000
727 961,50000
1 434 675,60000
1 525 133,10000
1 615 590,60000
1 706 048,10000
810
181 160,00000
185 486,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
145 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 26336000
68 272,34000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
815
87 151,90000
90 438,60000
70 693,72000
70 698,34000
68 263,56000
68 272,34000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.Р1
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
893 607,40000
897 129,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
762 377,70000
764 623,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
131 229,70000
132 506,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
17 261,16316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 645,26316
11 730,26316
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 615,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
11 540,00000
11 625,00000
71 850,71944
72 502,01927
74 457,84964
55 533,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
4 815,00000
4 900,00000
8 244,91000
6 809,23000
6 264,56000
4 170,00000
816
700,00000
700,00000
1 950,00000
1 950,00000
2 350,00000
2 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
38 839,53944
40 393,06927
42 008,77964
24 272,90000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
9 078,16316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 385,26316
6 987,26316
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
836
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
1 692,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 280,00000
6 882,00000
55 239,90768
56 166,36000
57 682,54400
39 155,59000
813
515,00000
515,00000
836,27000
869,72000
904,51000
940,69000
814
800,00000
800,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
11 500,00000
815
3 655,00000
3 167,00000
4 870,35000
3 965,23000
3 654,56000
2 600,00000
816
310,00000
400,00000
1 100,00000
1 300,00000
1 500,00000
1 700,00000
829
0,00000
0,00000
480,00000
480,00000
430,00000
450,00000
833
2 000,00000
2 000,00000
9 000,00000
9 500,00000
10 000,00000
10 500,00000
847
0,00000
0,00000
27 453,28768
28 551,41000
29 693,47400
11 464,90000
за счет средств местных бюджетов
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
105,26316
105,26316
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
7 788,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
3 923,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 865,00000
4 340,00000
16 070,81176
15 815,65927
16 280,30564
15 888,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
765,00000
1 330,00000
2 834,56000
2 324,00000
2 115,00000
1 080,00000
816
390,00000
300,00000
850,00000
650,00000
850,00000
1 000,00000
829
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
2 210,00000
2 210,00000
11 386,25176
11 841,65927
12 315,30564
12 808,00000
850
500,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
85,00000
70,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
395,00000
403,00000
455,00000
450,00000
420,00000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
56 360,70000
43 724,10000
85 234,05000
87 834,06000
95 045,10000
102 775,31000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
815
47 193,73000
35 117,60000
65 324,17000
63 424,78000
65 324,95000
67 456,58000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
000000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
8 716,97000
8 126,50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
815
8 716,97000
8 126 50000
18 375,48000
23 564,78000
28 395,47000
34 632,13000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий
Всего
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
815
450,00000
480,00000
1 534,40000
844,50000
1 324,68000
686,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
16 676,31579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 67631579
16 293,31579
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 150,00000
15 767,00000
42 049,68000
43 761,31000
45 461,79000
46 393,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
10 000,00000
10 000,00000
22 235,00000
23 124,00000
24 055,00000
24 290,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
526,31579
526,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
13 150,00000
12 767,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
12 800,00000
12 417,00000
40 029,68000
41 661,31000
43 271,79000
44 843,85000
813
1 600,00000
1 600,00000
2 690,68000
2 798,31000
2 910,24000
3 026,65000
815
4 050,00000
3 667,00000
8 500,00000
8 750,00000
8 880,00000
8 920,00000
816
500,00000
500,00000
750,00000
900,00000
1 100,00000
1 300,00000
846
6 650,00000
6 650,00000
20 215,00000
21 024,00000
21 865,00000
22 740,00000
847
0,00000
0,00000
7 874,00000
8 189,00000
8 516,55000
8 857,20000
за счет средств местных бюджетов
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
846
0,00000
0,00000
1 290,00000
1 340,00000
1 400,00000
1 450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 526,31579
3 526,31579
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
846
3 350,00000
3 350,00000
730,00000
760,00000
790,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
176,31579
176,31579
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
335,00000
335,00000
1 565,00000
1 634,00000
1 602,00000
1 674,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
162,00000
162,00000
1 070,00000
1 134,00000
1 202,00000
1 274,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
КРО ФСС
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
815
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
815
173,00000
173,00000
465,00000
470,00000
370,00000
370,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 949,19033
2 168 269,97723
2 098 455,56684
2 215 809,84870
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 109 409,48000
2 113 864,61000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
815
2 108 938,68000
2 113 393,81000
2 144 477,19033
2 167 797,97723
2 097 983,56684
2 215 337,84870
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 971 205,38000
1 975 416,81000
1 991 627,27945
2 011 543,55223
2 031 658,98779
2 051 975,57780
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
7 354,30000
7 648,00000
6 912,29500
6 919,20800
6 926,12700
6 933,05310
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
7 354,30000
7 648,00000
6 905,39000
6 891,60000
6 891,60000
6 891,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
Всего без учета планируемых объемов обязательств
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
81 704,00000
81 704,00000
97 858,00928
100 793,74900
10 381,56205
106 932,08890
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
250,00000
200,00000
330,00000
335,00000
335,00000
335,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.5.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
30 377,00000
30 377,00000
30 082,72860
30 383,55500
30 687,39100
30 994,26500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
470,80000
470,80000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
470,80000
470,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
472,00000
472,00000
472,00000
472,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
18 048,00000
18 048,00000
17 673,78300
17 850,52100
18 029,02600
18 209,31700
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: