Основная информация

Дата опубликования: 23 декабря 2019г.
Номер документа: RU91000201901695
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2019 года №550-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №548-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства –

Первый Вице-Губернатор Камчатского края

Р.С. Василевский

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 23 декабря 2019 г. №550-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) в пункте 1 раздела "Участники Программы" слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 82 141 533,12202 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 448 775,28914 тыс. рублей;

2020 год - 8 050 178,85895 тыс. рублей;

2021 год - 8 442 282,68895 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 797,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 828,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 839,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 548,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 11 198 669,32652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 2 033 081,60000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 592,50000 тыс. рублей;

2021 год - 2 202 643,40000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 69 374,53130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 13 233,40580 тыс. рублей;

2023 год - 15 032,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 832,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 631,60985 тыс. рублей; краевого бюджета - 70 552 085,69715 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 247 848,38239 тыс. рублей;

2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год - 6 239 007,71000 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;

2020 год - 631,57895 тыс. рублей;

2021 год - 631,57895 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

22 год - 0,00000 тыс. рублей;

23 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей";

3) в разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":

а) пункт 6 дополнить словами ", предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере";

б) пункт 7 признать утратившим силу.

2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":

1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 1" слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1"

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 787 716,83324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 289 246,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 250 550,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 239 151,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 536 803,93324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей:

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 48 388,00000 тыс. рублей;

2021 год - 50 095,00000 тыс. рублей;

2022 год - 55 412,89000 тыс. рублей;

2023 год - 56 880,38000 тыс. рублей;

2024 год - 57 169,60000 тыс. рублей;

2025 год - 59 506,18000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 56 613'930,66619 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 683 121,11542 тыс. рублей;

2020 год - 5 801 719,60000 тыс. рублей;

2021 год - 5 967 089,40000 тыс. рублей;

2022 год - 4 637 735,94580 тыс. рублей;

2023 год - 4 819 946,28715 тыс. рублей;

2024 год - 4 999 647,22850 тыс. рублей;

2025 год - 5 181 855,72985 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 10 835 571,61452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 2 015 363,40000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 121,70000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 021,60000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 45 716 517,02037 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 667 757,71542 тыс. рублей;

2020 год - 3 876 597,90000 тыс. рублей;

2021 год - 4 004 067,80000 тыс. рублей;

2022 год - 4 624 974,54000 тыс. рублей;

2023 год - 4 805 385,48000 тыс. рублей;

2024 год - 4 983 287,02000 тыс. рублей;

2025 год - 5 163 696,12000 тыс. рублей".

4. В паспорте подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) в пункте 1 раздела "Участники Подпрограммы 3" слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 508 395,33349 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 32 998,64970 тыс. рублей;

2020 год - 17 289,76316 тыс. рублей;

2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 644,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0500000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 5 644,50000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 397 490,23487 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 26 877,59180 тыс. рублей;

2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год -11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 105,26316 тыс. рублей;

2021 год - 105,26316 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 533 605,06680 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 403 861,99256 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 326 071,16680 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 285 533,99256 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей"

6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

1) раздел "Участники Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Участники Подпрограммы 5

1) Министерство культуры Камчатского края;

2) Министерство образования Камчатского края;

3) Министерство спорта Камчатского края;

4) Министерство социального развития и труда Камчатского края;

5) Министерство здравоохранения Камчатского края;

6) Агентство по делам молодежи Камчатского края.";

2) в разделе "Цель Подпрограммы 5" слова "гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО" заменить словами "СОНКО гражданам на территории Камчатского края";

3) раздел "Задачи Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Задачи Подпрограммы 5

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 336 734,63931 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 50 248,86667 тыс. рублей;

2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;

2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 323 758,65888 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 46 539,51782 тыс. рублей;

2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;

2020 год - 526,31579 тыс. рублей;

2021 год - 526,31579 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей";

5) пункты 1 и 2 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в редакции:

"1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 116 391,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;

2020 год - 335,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 11 466,27811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 365,88771 тыс. рублей;

2020 год - 335,00000 тыс. рублей;

2021 год - 335,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1 565,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1 634,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1 602,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 674,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 22 244 759,30488 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 152 184,87708 тыс. рублей;

2020 год - 2 109 409,48000 тыс. рублей;

2021 год - 2 113 864,61000 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 949,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 168 269,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 098 455,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 809,84870 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 422,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 447,50000 тыс. рублей;

2020 год - 470,80000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 22 239 978,40488 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 151 737,37708 тыс. рублей;

2020 год - 2 108 938,68000 тыс. рублей;

2021 год - 2 113 393,81000 тыс. рублей;

2022 год - 2 144 477,19033 тыс. рублей;

2023 год - 2 167 797,97723 тыс. рублей;

2024 год - 2 097 983,56684 тыс. рублей;

2025 год - 2 215 337,84870 тыс. рублей".

9. В таблице приложения 1 к Программе:

1) пункт 3.21 раздела "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

3.21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

94,0

95,0

100

100

100

100

100

100

2) в разделе "Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

0

0

0

0

0

0

б) пункты 5.5 - 5.9 изложить в следующей редакции:

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края

ед.

30

34

36

38

40

40

40

42

45

48

51

55

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края о деятельности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере

ед.

150

160

165

170

175

175

190

200

210

230

250

280

5.7.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

125

130

135

140

145

5.8.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

0

0

0

0

0

0

5.9.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

0

0

0

0

0

0

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующем редакции:

Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

№п/п

Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81 973 223,79202

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 519 645,55914

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 827 753,25932

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 474 087,25914

за счет средств федерального бюджета

10 955 508,12652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

2 029 071,40000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

69 345,93130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 626 966,16715

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 322 728,85239

за счет средств местных бюджетов

8 582,06705

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 959,00675

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

544 765,83324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

76 635,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

544 765,83324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

76 635,60000

за счет средств федерального бюджета

7 599,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

536 803,93324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

473 970,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

816

12 419,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

488 698,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

815

460 271,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 067,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

829,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

816

6 988,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 662,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

815

5 231,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

816

5 431,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

815

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

14 912,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 254,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 912,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 254,30000

за счет средств федерального бюджета

7 599,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 599,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 313,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

815

7 313,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56 688 810,09619

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 758 000,54542

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 626 968,06489

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 758 000,54542

за счет средств федерального бюджета

815

10 835 361,41452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

2 015 153,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

45 791 606,65037

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 742 847,34542

815

44 102 896,00342

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 565 847,34542

810

1 688 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8 614 303,62322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 217 388,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 614 303,62322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 217 388,30000

за счет средств федерального бюджета

815

6 055 549,05400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

1 005 968,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

815

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 042 100,26016

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 882 448,64480

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 980 258,22886

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 882 448,64480

за счет средств федерального бюджета

26 508,72235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 953 749,50651

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 879 331,44480

815

21 953 749,50651

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 879 331,44480

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 187 036,27260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 187 036,27260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 183 923,48415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

815

6 183 923,48415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

547 232,18300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 263 921,58779

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 054 711,67520

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 263 921,58779

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 054 711,67520

за счет средств федерального бюджета

815

2 427 392,84972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,80000

210 270,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

13 836 528,73807

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 138 022,10000

844 440,97520

815

12 147 818,09112

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

993 022,10000

667 440,97520

810

1 688 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

815

818 357,51000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.Р1

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

2 763 090,84242

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

972 353,74242

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 763 090,84242

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

972 353,74242

за счет средств федерального бюджета

2 322 798,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

795 796,60000

815

795 796,60000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

440 292,84242

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

176 557,14242

815

440 292,84242

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

176 557,14242

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

506 911,61349

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

31 543,52970

Всего без учета планируемых объемов обязательств

501 295,71349

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

31 543,52970

за счет средств федерального бюджета

101 440,51200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

5 871,40000

813

62 997,50000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

847

18 054,88400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

4 215,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 615,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

396 035,11487

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

24 302,58010

25 422,47180

813

12 542,92927

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

494,87810

814

58 213,23035

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 417,89370

815

69 487,64490

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

7 354,40345

10 701,00000

816

18 523,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

829

3 434,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

833

59 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

847

167 237,03835

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

5 558,70000

850

6 700,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

3 820,08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

381 718,09047

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 226,21365

19 956,15520

Всего без учета планируемых объемов обязательств

380 124,69187

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

19 956,15520

за счет средств федерального бюджета

83 841,12200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

1 656,30000

813

62 997,50000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

836

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 692,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 692,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

292 463,48325

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

19 596,86365

18 050,19730

813

11 248,45527

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

494,87810

814

58 213,23035

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 417,89370

815

46 187,95395

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

5 813,68700

8 216,82550

816

10 317,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

430,00000

829

3 434,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

833

59 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

847

103 165,67168

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

1 290,60000

за счет средств местных бюджетов

3 820,08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

813

3 451,66556

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

91,76316

833

789,95106

0,00000

0,00000

0,00000

421,53000

157,89474

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

119 421,68592

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 269,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

115 498,68592

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 269,00000

за счет средств федерального бюджета

17 465,82000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

4 215,10000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

16 046,81200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

4 215,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 923,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

3 923,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

98 032,86592

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 376,55325

7 053,90000

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

815

18 373,92525

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 211,55325

2 165,80000

816

8 206,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

270,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

64 071,36667

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

4 268,10000

850

6 700,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 152,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

569,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 519,97570

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 519,97570

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 386,40570

530,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 356,40570

500,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 534 659,67522

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

404 916,60098

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 534 659,67522

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

404 916,60098

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 327 125,77522

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

312 830,62517

286 588,60098

812

440 443,65916

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

183 929,88869

815

886 682,11606

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

93 555,22417

102 658,71229

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 533,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

118 328,00000

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

656 277,65916

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

302 257,88869

Всего без учета планируемых объемов обязательств

656 277,65916

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

302 257,88869

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

450 605,25916

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

183 929,88869

812

440 443,65916

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

183 929,88869

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

642 149,97995

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

74 074,95400

Всего без учета планируемых объемов обязательств

642 149,97995

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

74 074,95400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

640 288,47995

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

74 074,95400

815

640 288,47995

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

74 074,95400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

229 341,11611

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

28 000,45829

Всего без учета планируемых объемов обязательств

229 341,11611

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

28 000,45829

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

229 341,11611

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

28 000,45829

815

229 341,11611

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

28 000,45829

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий

Всего

6 890,92000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

583,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 890,92000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

583,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 890,92000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

583,30000

815

6 890,92000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

583,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

329 816,24339

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

43 330,47075

Всего без учета планируемых объемов обязательств

329 816,24339

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

43 330,47075

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

316 840,26296

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

39 621,12190

813

21 964,84190

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 605,12190

815

74 183,04055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

18 065,00000

816

6 300,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

846

177 555,63051

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 831,91200

17 601,00000

847

36 836,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

за счет средств местных бюджетов

4 235,66464

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 709,34885

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

301 400,47225

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

37 362,04970

Всего без учета планируемых объемов обязательств

301 400,47225

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

37 362,04970

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

289 045,54445

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

33 921,12190

813

21 964,84190

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

1 605,12190

815

74 183,04055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

18 065,00000

816

6 300,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

846

149 760,91200

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

11 027,91200

11 901,00000

847

36 836,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

за счет средств местных бюджетов

3 790,92780

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 440,92780

846

3 440,92780

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

11 251,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

600,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 251,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

600,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 251,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

600,00000

846

11 251,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

17 164,00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 164,00263

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 368,42105

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 542,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 100,00000

846

16 542,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 100,00000

за счет средств местных бюджетов

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

846

444,73684

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

268,42105

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

116 411,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 944,18771

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 386,17811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

796,11040

385,88771

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 486,27811

1 424,70000

762,02000

972,56000

796,11040

385,88771

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 636,27811

574,70000

762,02000

972,56000

796,11040

385,88771

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

КРО ФСС

45 282,60000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

КРО ФСС

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

6 580,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 580,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 580,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

102 131,89100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

0,00000

45 558,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 040,39100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

30 466,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

85 933,00000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

30 466,80000

0,00000

КРО ФСС

14 815,80000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

815

492,67400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 305,63100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

196,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 305,63100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

196,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 305,63100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

196,50000

815

3 305,63100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

196,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

,0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

22 251 849,05238

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 159 274,62458

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 249 961,05238

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 159 274,62458

за счет средств федерального бюджета

815

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

22 247 068,15238

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 079 242,49574

2 158 827,12458

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

20 745 809,49272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 013 500,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 745 809,49272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 013 500,37000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

20 745 809,49272

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 013 500,37000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

37 467,01400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

7 071,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

481 459,81783

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

Всего без учета планируемых объемов обязательств

481 459,81783

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

481 459,81783

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

85 846,15458

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

2 409,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

750,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 409,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

750,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 409,26600

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

750,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

215 591,28000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

30 377,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

за счет средств федерального бюджета

815

2 422,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

87 563,09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21 281,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 563,09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21 281,80000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

87 563,09600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

21 281,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

8 050 150,25895

8 203 131,68895

7 038 797,47557

7 250 828,03365

7 371 839,13498

7 663 548,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 044 534,35895

8 203 131,68895

7 025 564,06977

7 235 795,22650

7 355 006,92648

7 644 916,89870

за счет средств федерального бюджета

1 925 592,50000

1 963 492,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 615,90000

0,00000

13 233,40580

15 032,80715

16 832,20850

18 631,60985

за счет средств краевого бюджета

6 118 310,28000

6 239 007,71000

7 025 564,06977

7 235 795,22650

7 355 006,92648

7 644 916,89870

за счет средств местных бюджетов

631,57895

631,57895

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

43 198,00000

44 905,00000

48 690,00000

49 720,00000

50 680,00000

51 691,00000

816

650,00000

650,00000

1 010,00000

1 180,00000

1 350,00000

1 510,00000

846

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

45 180,00000

46 885,00000

51 327,89000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

45 180,00000

46 885,00000

51 327,89000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

45 180,00000

46 885,00000

51 327,89000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

815

42 640,00000

44 345,00000

47 615,00000

48 635,00000

49 655,00000

50 676,00000

847

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

480,00000

480,00000

860,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

480,00000

480,00000

860,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

480,00000

480,00000

860,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

210,00000

210,00000

150,00000

120,00000

816

480,00000

480,00000

650,00000

750,00000

850,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

390,00000

410,00000

1 185,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

390,00000

410,00000

1 185,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

390,00000

410,00000

1 185,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

815

220,00000

240,00000

825,00000

830,00000

830,00000

845,00000

816

170,00000

170,00000

360,00000

430,00000

500,00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

0,00000

0,00000

40,00000

45,00000

45,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

40,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

40,00000

45,00000

45,00000

50,00000

815

0,00000

0,00000

40,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

338,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

338,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

835

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

338,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

338,00000

320,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

5 801 719,60000

5 967 089,40000

4 637 735,94580

4 819 946,28715

4 999 647,22850

5 181 855,72985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 801 719,60000

5 967 089,40000

4 624 974,54000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

1 925 121,70000

1 963 021,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

12 761,40580

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

3 876 597,90000

4 004 067,80000

4 624 974,54000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

815

3 695 437,90000

3 818 581,80000

4 479 974,54000

4 660 385,48000

4 838 287,02000

5 018 696,12000

810

181 160,00000

185 486,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

1 160 144,60000

1 196 109,50000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 160 144,60000

1 196 109,50000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

940 521,80000

967 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

219 622,80000

228 385,50000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

815

219 622,80000

228 385,50000

222 357,90000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

1 993 807,90000

2 071 120,80000

2 174 612,40580

2 250 258,90715

2 325 905,40850

2 401 545,90985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 993 807,90000

2 071 120,80000

2 161 851,00000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

3 106,10000

3 167,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

12 761,40580

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

1 990 701,80000

2 067 953,40000

2 161 851,00000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

815

1 990 701,80000

2 067 953,40000

2 161 851,00000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

815

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

1 102 643,10000

1 140 954,00000

1 579 675,60000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 102 643,10000

1 140 954,00000

1 579 675,60000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

за счет средств федерального бюджета

815

219 116,10000

227 506,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

883 527,00000

913 447,50000

1 579 675,60000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

815

702 367,00000

727 961,50000

1 434 675,60000

1 525 133,10000

1 615 590,60000

1 706 048,10000

810

181 160,00000

185 486,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

70 698,34000

68 26336000

68 272,34000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

815

87 151,90000

90 438,60000

70 693,72000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.Р1

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

893 607,40000

897 129,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

893 607,40000

897 129,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

762 377,70000

764 623,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

762 377,70000

764 623,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

131 229,70000

132 506,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

131 229,70000

132 506,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

17 261,16316

11 730,26316

71 850,71944

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 645,26316

11 730,26316

71 850,71944

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 615,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 540,00000

11 625,00000

71 850,71944

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

813

515,00000

515,00000

836,27000

869,72000

904,51000

940,69000

814

800,00000

800,00000

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

815

4 815,00000

4 900,00000

8 244,91000

6 809,23000

6 264,56000

4 170,00000

816

700,00000

700,00000

1 950,00000

1 950,00000

2 350,00000

2 700,00000

829

0,00000

0,00000

480,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

2 000,00000

2 000,00000

9 000,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

2 210,00000

2 210,00000

38 839,53944

40 393,06927

42 008,77964

24 272,90000

850

500,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

105,26316

105,26316

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

9 078,16316

6 987,26316

55 239,90768

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 385,26316

6 987,26316

55 239,90768

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

836

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 692,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 692,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 280,00000

6 882,00000

55 239,90768

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

813

515,00000

515,00000

836,27000

869,72000

904,51000

940,69000

814

800,00000

800,00000

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

11 500,00000

815

3 655,00000

3 167,00000

4 870,35000

3 965,23000

3 654,56000

2 600,00000

816

310,00000

400,00000

1 100,00000

1 300,00000

1 500,00000

1 700,00000

829

0,00000

0,00000

480,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

2 000,00000

2 000,00000

9 000,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

0,00000

0,00000

27 453,28768

28 551,41000

29 693,47400

11 464,90000

за счет средств местных бюджетов

105,26316

105,26316

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

105,26316

105,26316

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

7 788,00000

4 340,00000

16 070,81176

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 865,00000

4 340,00000

16 070,81176

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 923,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

3 923,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 865,00000

4 340,00000

16 070,81176

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

765,00000

1 330,00000

2 834,56000

2 324,00000

2 115,00000

1 080,00000

816

390,00000

300,00000

850,00000

650,00000

850,00000

1 000,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 210,00000

2 210,00000

11 386,25176

11 841,65927

12 315,30564

12 808,00000

850

500,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

0,00000

0,00000

85,00000

70,00000

75,00000

75,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

85,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

85,00000

70,00000

75,00000

75,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

85,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

395,00000

403,00000

455,00000

450,00000

420,00000

415,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

395,00000

403,00000

455,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

395,00000

403,00000

455,00000

450,00000

420,00000

415,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

395,00000

403,00000

455,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

56 360,70000

43 724,10000

85 234,05000

87 834,06000

95 045,10000

102 775,31000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

815

47 193,73000

35 117,60000

65 324,17000

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников планируемые объемы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 716,97000

8 126,50000

18 375,48000

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

815

8 716,97000

8 126 50000

18 375,48000

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания информационно-коммуникационных технологий

Всего

450,00000

480,00000

1 534,40000

844,50000

1 324,68000

686,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

450,00000

480,00000

1 534,40000

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

450,00000

480,00000

1 534,40000

844,50000

1 324,68000

686,60000

815

450,00000

480,00000

1 534,40000

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

16 676,31579

16 293,31579

42 049,68000

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 67631579

16 293,31579

42 049,68000

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 150,00000

15 767,00000

42 049,68000

43 761,31000

45 461,79000

46 393,85000

813

1 600,00000

1 600,00000

2 690,68000

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

4 050,00000

3 667,00000

8 500,00000

8 750,00000

8 880,00000

8 920,00000

816

500,00000

500,00000

750,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

10 000,00000

10 000,00000

22 235,00000

23 124,00000

24 055,00000

24 290,00000

847

0,00000

0,00000

7 874,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

за счет средств местных бюджетов

526,31579

526,31579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

13 150,00000

12 767,00000

40 029,68000

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 150,00000

12 767,00000

40 029,68000

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 800,00000

12 417,00000

40 029,68000

41 661,31000

43 271,79000

44 843,85000

813

1 600,00000

1 600,00000

2 690,68000

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

4 050,00000

3 667,00000

8 500,00000

8 750,00000

8 880,00000

8 920,00000

816

500,00000

500,00000

750,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

6 650,00000

6 650,00000

20 215,00000

21 024,00000

21 865,00000

22 740,00000

847

0,00000

0,00000

7 874,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

за счет средств местных бюджетов

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

846

0,00000

0,00000

1 290,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

3 526,31579

3 526,31579

730,00000

760,00000

790,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 526,31579

3 526,31579

730,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 350,00000

3 350,00000

730,00000

760,00000

790,00000

100,00000

846

3 350,00000

3 350,00000

730,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

176,31579

176,31579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

176,31579

176,31579

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

335,00000

335,00000

1 565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

335,00000

335,00000

1 565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

335,00000

335,00000

1 565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

335,00000

335,00000

1 565,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

162,00000

162,00000

1 070,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

162,00000

162,00000

1 070,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

162,00000

162,00000

1 070,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

162,00000

162,00000

1 070,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

815

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

173,00000

173,00000

465,00000

470,00000

370,00000

370,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

173,00000

173,00000

465,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

173,00000

173,00000

465,00000

470,00000

370,00000

370,00000

815

173,00000

173,00000

465,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

2 109 409,48000

2 113 864,61000

2 144 949,19033

2 168 269,97723

2 098 455,56684

2 215 809,84870

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 109 409,48000

2 113 864,61000

2 144 477,19033

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств федерального бюджета

815

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 108 938,68000

2 113 393,81000

2 144 477,19033

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

1 971 205,38000

1 975 416,81000

1 991 627,27945

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

7 354,30000

7 648,00000

6 912,29500

6 919,20800

6 926,12700

6 933,05310

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 354,30000

7 648,00000

6 905,39000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

7 354,30000

7 648,00000

6 905,39000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

81 704,00000

81 704,00000

97 858,00928

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

250,00000

200,00000

330,00000

335,00000

335,00000

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

250,00000

200,00000

330,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

250,00000

200,00000

330,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

30 377,00000

30 377,00000

30 082,72860

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

470,80000

470,80000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

18 048,00000

18 048,00000

17 673,78300

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать