Основная информация
Дата опубликования: | 24 февраля 2012г. |
Номер документа: | RU04000201200107 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 79
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 № 2494-IV «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 791, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635):
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы, основные целевые показатели» пункт «Основные целевые показатели на 2016 г.» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые показатели на 2016 г.:
Количество туристских прибытий – 1085 тыс.
Объем платных услуг, оказанных туристам – 7840 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата – 17000 руб.
Объем инвестиций в основной капитал – 250 млн. руб.».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финасирования программы в целом, по годам и по направлениям
Источник*
финансирования
финансирование по годам реализации Программы, млн.руб
2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10156,484
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
Федеральный бюджет**
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
Республиканский бюджет
820,40
21,775
83,625
80,30
268,4
218,75
147,55
Местный
бюджет**
25,484
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
Внебюджетные средства**
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
*Ссправочно»
1.2. В разделе «1. Технико-экономическое обоснование Программы» абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.».
1.3. Раздел «6. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 2697,0 млн. рублей, или 26,6 % от общего объема финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 820,40 млн. рублей, или 8 % от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов - 25,484 млн. рублей, или 0,2% от общего объема финансирования.
За счет внебюджетных источников - 6613,6 млн. рублей, или 65,2% от общего объема финансирования.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях №№ 2, 3 к Программе.».
1.4. Приложения №№ 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент – Председатель
Правительства Республики Бурятия
В. Наговицын
___________________
Проект представлен Республиканским
агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02.2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
№№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки выполнения работ, гг.
Исполнители
Источники
финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
10156,484
Федеральный бюджет**
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
2697,0
Республиканский бюджет
21,775
83,625
80,30
268,4
218,75
147,55
820,40
Местный
бюджет**
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
25,484
Внебюджетные источники**
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
6613,6
1. Капитальные вложения
Всего по объектам Республики Бурятия
2011-2016
Итого
13,153
1412,2
1520,92
3083,37
2486,18
1545,77
10061,593
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, включая подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод, канализацию, очистные сооружения***
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
2697,0
Республиканский бюджет
13,025
76,7
80,30
268,4
192,8
118,6
749,825
Местный бюджет**
0,128
0,1
0,12
0,37
0,28
0,17
1,168
б)
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров***
Внебюджетные источники**
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
6613,6
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011-2016
Итого
6,814
717,4
736,5
1348,9
1050,3
625,3
4485,214
Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до
450 тыс. туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе
системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
165,0
170,0
380,0
300,0
180,0
1195,0
Республиканский бюджет
6,775
38,0
36,6
119,6
81,5
48,0
330,475
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.1.
Разработка проекта планировки территории туристко-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35 кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», включая разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
165,0
57,5
0,0
0,00
0,00
222,5
Республиканский бюджет
4,275
38,0
6,2
0,00
0,00
0,00
48,475
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3
Реконструкция автомобильной дороги подъезд от автодорогиШергино-Оймур-Заречье к п.Новый Энхалук км 0+000 км 3+200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
0,00
60,7
0,00
0,00
0,00
60,7
Республиканский бюджет
0,00
0,00
6,6
0,00
0,00
0,00
6,6
1.1.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров
Внебюджетные источники**
-
514,4
529,9
849,3
668,8
397,3
2959,7
в том числе:
1.1.2.1.
Строительство гостиницы «Сагаан Морин»
2011-2016
Внебюджетные источники **
-
110,0
90,0
0,00
100,00
0,00
300,00
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Итого
1,777
217,13
238,44
499,6
420,28
277,85
1655,077
Создание автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000 до-полнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год
1.2.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
55,0
140,0
120,0
80,0
445,0
Республиканский бюджет
1,75
12,1
13,3
42,9
32,6
21,3
123,95
Местный бюджет**
0,027
0,03
0,04
0,1
0,08
0,05
0,327
1.2.1.1.
Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
МО «Кяхтинский район»
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
Республиканский бюджет
0,00
12,1
0,00
0,00
0,00
0,00
12,1
1.2.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
Внебюджетные источники**
0,00
155,0
170,1
316,6
267,6
176,5
1085,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
260,54
303,24
642,44
490,3
312,66
2011,211
Создание автотуристского кластера «Байкальский», создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до
400 тыс. человек в год
1.3.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
60,0
70,0
180,0
140,0
90,0
540,0
Республиканский бюджет
2,0
14,5
16,9
55,1
38,0
24,0
150,5
Местный бюджет**
0,031
0,04
0,04
0,14
0,1
0,06
0,411
1.3.1.1.
Строительство водовода «Тапхар – АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,МО «Иволгинский
Федеральный бюджет**
0,00
60,0
38,6
0,00
0,00
0,00
98,6
1.3.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
район»
Республиканский бюджет
0,00
14,5
2,9
0,00
0,00
0,00
17,4
Внебюджетные источники**
0,00
186,0
216,3
407,2
312,2
198,6
1320,3
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по Тункинскому району
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)
Итого
2,531
217,13
242,74
592,43
525,3
329,96
1910,091
Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
56,0
166,0
150,0
95,0
517,0
Республиканский бюджет
2,5
12,1
13,5
50,8
40,7
25,3
144,9
Местный бюджет**
0,031
0,03
0,04
0,13
0,1
0,06
0,391
1.4.1.1.
Строительство подъездной автомобильной дороги от 100 км автодороги А-164 «Култук-Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
20,0
0,00
0,00
0,00
70,0
Республиканский бюджет
0,00
12,1
4,9
0,00
0,00
0,00
17,0
1.4.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
Внебюджетные источники**
0,00
155,0
173,2
375,5
334,5
209,6
1247,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011-2016
Всего
13,471
11,486
4,266
3,471
29,581
32,616
94,891
Республиканский бюджет
8,75
6,925
0,00
0,00
25,95
28,95
70,575
Местный бюджет**
4,721
4,561
4,266
3,471
3,631
3,666
24,316
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011-2016
Итого
0,86
0,51
0,01
0,09
0,51
1,13
3,11
Республиканский бюджет
0,6
0,00
0,00
0,00
0,50
1,00
2,10
Местный бюджет**
0,26
0,51
0,01
0,09
0,01
0,13
1,01
2.1.1.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет**
0,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального
вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2.
Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов
2012-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия
2012, 2016
РА по туризму, научно-исследовательские центры,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для проведения аналитичес-ких работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ информационно-коммуникацион-ного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму, исполнители
Республиканский бюджет
0,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию)
Местный бюджет**
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
5,55
5,80
0,895
0,24
14,265
14,335
41,085
Республиканский бюджет
5,00
5,00
0,00
0,00
14,00
14,00
38,00
Местный бюджет**
0,55
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
3,085
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, на разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов)
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
1,50
0,00
0,00
6,00
6,00
13,5
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
Местный бюджет**
0,55
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
3,085
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011-2016
РА по туризму
Республиканский бюджет
5,00
3,50
0,00
0,00
8,00
8,00
24,50
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предо-ставления конкурентоспособных туристских услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011-2016
Итого
7,061
5,176
3,361
3,141
14,806
17,151
50,696
Республиканский бюджет
3,15
1,925
0,00
0,00
11,45
13,95
30,475
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
1,05
0,00
0,00
0,00
5,75
7,75
14,55
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный бюджет**
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,20
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.3.
Проведение международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013, 2015
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей
2.3.4.
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе, туроператоры
Республиканский бюджет
0,1
0,50
0,00
0,00
0,50
0,50
1,6
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011-2016
РА по туризму, Минкультуры РБ, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
1,4
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ.
Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно-познавательного
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,5
0,225
0,00
0,00
1,50
2,50
4,725
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа
Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,27
0,5
0,00
0,00
0,30
0,30
1,37
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
2012-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,2
0,00
0,00
0,30
0,30
0,80
Создание условий для информационно-комму-никационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и
международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии
2011-2016
РА по
туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,50
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятия, о проводимых мероприятиях в сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов «Чайный путь», «Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,40
0,50
0,00
0,00
0,50
0,50
1,90
Развитие международного сотрудни-чества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), туроператоры, исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,33
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,93
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
_____________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
_____________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02. 2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финанси-рования,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10156,484
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
Республиканский
бюджет
820,4
21,775
83,625
80,3
268,4
218,75
147,55
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
749,825
13,025
76,7
80,3
268,4
192,8
118,6
Текущие расходы
70,575
8,75
6,925
0,00
0,00
25,95
28,95
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
Местный бюджет
25,484
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
1,168
0,128
0,1
0,12
0,37
0,28
0,17
Текущие расходы
24,316
4,721
4,561
4,266
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
источники
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
______________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02.2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2011 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Направления расходов
Финансовые
затраты
в 2013 году
2011 год
(отчет)
2012 год
(республиканский бюджет)
2013 год
(прогноз)
1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего
80,3
21,775
83,625
80,3
в том числе:
государственные капитальные вложения
80,3
13,025
76,7
80,3
текущие расходы
0,00
8,75
6,925
0,00
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего
80,3
21,775
83,625
80,3
в том числе:
государственные капитальные вложения
80,3
13,025
76,7
80,3
текущие расходы
0,00
8,75
6,925
0,00
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
_______________
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 79
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 № 2494-IV «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 791, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635):
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе «Цели и задачи Программы, основные целевые показатели» пункт «Основные целевые показатели на 2016 г.» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые показатели на 2016 г.:
Количество туристских прибытий – 1085 тыс.
Объем платных услуг, оказанных туристам – 7840 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата – 17000 руб.
Объем инвестиций в основной капитал – 250 млн. руб.».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам реализации и направлениям» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финасирования программы в целом, по годам и по направлениям
Источник*
финансирования
финансирование по годам реализации Программы, млн.руб
2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10156,484
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
Федеральный бюджет**
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
Республиканский бюджет
820,40
21,775
83,625
80,30
268,4
218,75
147,55
Местный
бюджет**
25,484
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
Внебюджетные средства**
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
*Ссправочно»
1.2. В разделе «1. Технико-экономическое обоснование Программы» абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. руб. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.».
1.3. Раздел «6. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2011 - 2016 годы оценивается в 10156,484 млн. рублей. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Участие федерального бюджета в реализации программных мероприятий предполагается в объеме 2697,0 млн. рублей, или 26,6 % от общего объема финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 820,40 млн. рублей, или 8 % от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов - 25,484 млн. рублей, или 0,2% от общего объема финансирования.
За счет внебюджетных источников - 6613,6 млн. рублей, или 65,2% от общего объема финансирования.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования по годам приведено в приложениях №№ 2, 3 к Программе.».
1.4. Приложения №№ 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент – Председатель
Правительства Республики Бурятия
В. Наговицын
___________________
Проект представлен Республиканским
агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02.2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
№№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки выполнения работ, гг.
Исполнители
Источники
финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
10156,484
Федеральный бюджет**
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
2697,0
Республиканский бюджет
21,775
83,625
80,30
268,4
218,75
147,55
820,40
Местный
бюджет**
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
25,484
Внебюджетные источники**
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
6613,6
1. Капитальные вложения
Всего по объектам Республики Бурятия
2011-2016
Итого
13,153
1412,2
1520,92
3083,37
2486,18
1545,77
10061,593
в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, включая подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, водопровод, канализацию, очистные сооружения***
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
2697,0
Республиканский бюджет
13,025
76,7
80,30
268,4
192,8
118,6
749,825
Местный бюджет**
0,128
0,1
0,12
0,37
0,28
0,17
1,168
б)
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров***
Внебюджетные источники**
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
6613,6
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011-2016
Итого
6,814
717,4
736,5
1348,9
1050,3
625,3
4485,214
Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до
450 тыс. туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе
системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
165,0
170,0
380,0
300,0
180,0
1195,0
Республиканский бюджет
6,775
38,0
36,6
119,6
81,5
48,0
330,475
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.1.
Разработка проекта планировки территории туристко-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
Местный бюджет**
0,039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35 кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая», включая разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
165,0
57,5
0,0
0,00
0,00
222,5
Республиканский бюджет
4,275
38,0
6,2
0,00
0,00
0,00
48,475
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3
Реконструкция автомобильной дороги подъезд от автодорогиШергино-Оймур-Заречье к п.Новый Энхалук км 0+000 км 3+200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
0,00
60,7
0,00
0,00
0,00
60,7
Республиканский бюджет
0,00
0,00
6,6
0,00
0,00
0,00
6,6
1.1.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластеров
Внебюджетные источники**
-
514,4
529,9
849,3
668,8
397,3
2959,7
в том числе:
1.1.2.1.
Строительство гостиницы «Сагаан Морин»
2011-2016
Внебюджетные источники **
-
110,0
90,0
0,00
100,00
0,00
300,00
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Итого
1,777
217,13
238,44
499,6
420,28
277,85
1655,077
Создание автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000 до-полнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год
1.2.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
55,0
140,0
120,0
80,0
445,0
Республиканский бюджет
1,75
12,1
13,3
42,9
32,6
21,3
123,95
Местный бюджет**
0,027
0,03
0,04
0,1
0,08
0,05
0,327
1.2.1.1.
Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
МО «Кяхтинский район»
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
0,00
0,00
0,00
0,00
50,0
Республиканский бюджет
0,00
12,1
0,00
0,00
0,00
0,00
12,1
1.2.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
Внебюджетные источники**
0,00
155,0
170,1
316,6
267,6
176,5
1085,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
260,54
303,24
642,44
490,3
312,66
2011,211
Создание автотуристского кластера «Байкальский», создание более 1200 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до
400 тыс. человек в год
1.3.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по
туризму, МО (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,00
60,0
70,0
180,0
140,0
90,0
540,0
Республиканский бюджет
2,0
14,5
16,9
55,1
38,0
24,0
150,5
Местный бюджет**
0,031
0,04
0,04
0,14
0,1
0,06
0,411
1.3.1.1.
Строительство водовода «Тапхар – АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,МО «Иволгинский
Федеральный бюджет**
0,00
60,0
38,6
0,00
0,00
0,00
98,6
1.3.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
район»
Республиканский бюджет
0,00
14,5
2,9
0,00
0,00
0,00
17,4
Внебюджетные источники**
0,00
186,0
216,3
407,2
312,2
198,6
1320,3
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по Тункинскому району
2011-2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)
Итого
2,531
217,13
242,74
592,43
525,3
329,96
1910,091
Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
56,0
166,0
150,0
95,0
517,0
Республиканский бюджет
2,5
12,1
13,5
50,8
40,7
25,3
144,9
Местный бюджет**
0,031
0,03
0,04
0,13
0,1
0,06
0,391
1.4.1.1.
Строительство подъездной автомобильной дороги от 100 км автодороги А-164 «Култук-Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,00
50,0
20,0
0,00
0,00
0,00
70,0
Республиканский бюджет
0,00
12,1
4,9
0,00
0,00
0,00
17,0
1.4.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории кластера
Внебюджетные источники**
0,00
155,0
173,2
375,5
334,5
209,6
1247,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011-2016
Всего
13,471
11,486
4,266
3,471
29,581
32,616
94,891
Республиканский бюджет
8,75
6,925
0,00
0,00
25,95
28,95
70,575
Местный бюджет**
4,721
4,561
4,266
3,471
3,631
3,666
24,316
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011-2016
Итого
0,86
0,51
0,01
0,09
0,51
1,13
3,11
Республиканский бюджет
0,6
0,00
0,00
0,00
0,50
1,00
2,10
Местный бюджет**
0,26
0,51
0,01
0,09
0,01
0,13
1,01
2.1.1.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет**
0,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального
вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2.
Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов
2012-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
1,00
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия
2012, 2016
РА по туризму, научно-исследовательские центры,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для проведения аналитичес-ких работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ информационно-коммуникацион-ного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму, исполнители
Республиканский бюджет
0,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию)
Местный бюджет**
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
5,55
5,80
0,895
0,24
14,265
14,335
41,085
Республиканский бюджет
5,00
5,00
0,00
0,00
14,00
14,00
38,00
Местный бюджет**
0,55
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
3,085
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, на разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов)
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
1,50
0,00
0,00
6,00
6,00
13,5
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
Местный бюджет**
0,55
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
3,085
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011-2016
РА по туризму
Республиканский бюджет
5,00
3,50
0,00
0,00
8,00
8,00
24,50
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предо-ставления конкурентоспособных туристских услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011-2016
Итого
7,061
5,176
3,361
3,141
14,806
17,151
50,696
Республиканский бюджет
3,15
1,925
0,00
0,00
11,45
13,95
30,475
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
1,05
0,00
0,00
0,00
5,75
7,75
14,55
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный бюджет**
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,20
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.3.
Проведение международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013, 2015
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей
2.3.4.
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе, туроператоры
Республиканский бюджет
0,1
0,50
0,00
0,00
0,50
0,50
1,6
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011-2016
РА по туризму, Минкультуры РБ, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
1,4
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ.
Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно-познавательного
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,5
0,225
0,00
0,00
1,50
2,50
4,725
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа
Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,27
0,5
0,00
0,00
0,30
0,30
1,37
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
2012-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,2
0,00
0,00
0,30
0,30
0,80
Создание условий для информационно-комму-никационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и
международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии
2011-2016
РА по
туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,50
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятия, о проводимых мероприятиях в сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов «Чайный путь», «Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,40
0,50
0,00
0,00
0,50
0,50
1,90
Развитие международного сотрудни-чества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии
2011-2016
РА по туризму, МО (по согласованию), туроператоры, исполнители на конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,33
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,93
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
_____________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
_____________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02. 2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финанси-рования,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10156,484
26,624
1423,686
1525,186
3086,841
2515,761
1578,386
Республиканский
бюджет
820,4
21,775
83,625
80,3
268,4
218,75
147,55
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
749,825
13,025
76,7
80,3
268,4
192,8
118,6
Текущие расходы
70,575
8,75
6,925
0,00
0,00
25,95
28,95
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2697,0
0,00
325,0
351,0
866,0
710,0
445,0
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
Местный бюджет
25,484
4,849
4,661
4,386
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
1,168
0,128
0,1
0,12
0,37
0,28
0,17
Текущие расходы
24,316
4,721
4,561
4,266
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные
источники
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6613,6
0,00
1010,4
1089,5
1948,6
1583,1
982,0
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
______________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 24.02.2012 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2011 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Направления расходов
Финансовые
затраты
в 2013 году
2011 год
(отчет)
2012 год
(республиканский бюджет)
2013 год
(прогноз)
1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего
80,3
21,775
83,625
80,3
в том числе:
государственные капитальные вложения
80,3
13,025
76,7
80,3
текущие расходы
0,00
8,75
6,925
0,00
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего
80,3
21,775
83,625
80,3
в том числе:
государственные капитальные вложения
80,3
13,025
76,7
80,3
текущие расходы
0,00
8,75
6,925
0,00
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
_______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бурятия № 20 от 01.03.2012 стр. 19-22, Официальный вестник №19 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: