Основная информация
Дата опубликования: | 24 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU68038305202000089 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | администрация города Тамбова Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Маркова Татьяна Валерьевна
Должность:
Дата подписи: 15.05.2020 13:52:19
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020 г.Тамбов № 1971
О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.03.2014 № 1595, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 13.02.2015 № 1127, от 31.07.2015 № 5788, от 30.12.2015 № 9642, от 23.01.2017 № 323, от 17.10.2017 № 6260, от 09.11.2017 № 6852, от 22.01.2018 № 269, от 26.10.2018 № 5643, от 30.11.2018 № 6238, от 25.04.2019 №2215, от 26.07.2019 №3963, от 29.08.2019 № 4553, от 25.09.2019 №4965, от 21.10.2019 № 5392, от 18.12.2019 № 6483, от 31.12.2019 №6826, от 24.01.2020 № 323)
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.03.2020 № 1249 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1206 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.03.2014 № 1595, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 13.02.2015 № 1127, от 31.07.2015 № 5788, от 30.12.2015 № 9642, от 23.01.2017 № 323, от 17.10.2017 № 6260, от 09.11.2017 № 6852, от 22.01.2018 № 269, от 26.10.2018 № 5643, от 30.11.2018 № 6238, от 25.04.2019 №2215, от 26.07.2019 № 3963, от 29.08.2019 №4553, от 25.09.2019 №4965, от 21.10.2019 №5392, от 18.12.2019 № 6483, от 31.12.2019 № 6826, от 24.01.2020 № 323), следующие изменения:
- в паспорте программы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" вместо цифр "64" читать цифры "70";
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования составляет 14 253 454,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1 078 781,1 тыс.руб.;
2015 г. - 1 254 024,6 тыс.руб.;
2016 г. - 1 584 982,7 тыс.руб.;
2017 г. - 1 479 325,1 тыс.руб.;
2018 г. - 2 213 293,7 тыс.руб.;
2019 г. - 1 892 246,9 тыс.руб.;
2020 г. - 1 703 793,0 тыс.руб.;
2021 г. - 1 022 116,1 тыс.руб.;
2022 г. - 668 342,1 тыс.руб.;
2023 г. - 680 764,5 тыс.руб.;
2024 г. - 675 784,6 тыс.руб.
Источники финансирования: федеральный бюджет - 2 958 476,9 тыс.руб.:
2014 г. - 79 497,7 тыс.руб.;
2015 г. - 98 550,0 тыс.руб.;
2016 г. - 70 582,7 тыс.руб.;
2017 г. - 220 008,5 тыс.руб.;
2018 г. - 759 355,0 тыс.руб.;
2019 г. - 595 331,3 тыс.руб.;
2020 г. - 644 151,7 тыс.руб.;
2021 г. - 491 000,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 3 688 066,6 тыс.руб.:
2014 г. - 235 211,0 тыс.руб.;
2015 г. - 243 304,7 тыс.руб.;
2016 г. - 715 865,3 тыс.руб.;
2017 г. - 507 956,2 тыс.руб.;
2018 г. - 685 204,5 тыс.руб.;
2019 г. - 480 113,8 тыс.руб.;
2020 г. - 408 316,4 тыс.руб.;
2021 г. - 108 444,4 тыс.руб.;
2022 г. - 105 670,4 тыс.руб.;
2023 г. - 101 479,9 тыс.руб.;
2024 г. - 96 500,0 тыс.руб.;
бюджет городского округа - город Тамбов - 7 606 910,9 тыс.руб.:
2014 г. - 764 072,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2014 год - 25 563,4 тыс.руб.;
2015 г. - 912 169,9 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2015 г. - 20 654,9 тыс.руб.;
2016 г. - 798 534,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2016 г. - 13 331,7 тыс.руб.;
2017 г. - 751 360,4 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2017 г. - 1 838,0 тыс.руб.;
2018 г. - 768 734,2 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2018 г. - 11 911,4 тыс.руб.;
2019 г. - 816 801,8 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2019 г. - 13 831,5 тыс.руб.;
2020 г. - 651 324,9 тыс.руб.;
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2020 г. - 10 090,1 тыс.руб.,
2021 г. - 422 671,7 тыс.руб.;
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2021 г. - 350,0 тыс.руб.,
2022 г. - 562 671,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2022 г. -350,0 тыс.руб.,
2023 г. - 579 284,6 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2023 г. - 20 891,3 тыс.руб.,
2024 г. - 579 284,6 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2024 г. - 20 891,3 тыс.руб.
Средства федерального и областного бюджетов предусмотрены:
- в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
- подпрограммами "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", "Расширение использования газомоторного топлива" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области";
- государственной программой Тамбовской области "Доступная среда";
- раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы составляет 14 253 454,4 тыс.руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2 958 476,9 тыс.руб., из средств областного бюджета - 3 688 066,6 тыс.руб., из средств городского бюджета - 7 606 910,9 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 14 171 953,0 тыс.руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 2 958 476,9 тыс.руб., из средств областного бюджета - 3 688 066,6 тыс.руб., из средств городского бюджета - 7 525 409,5 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова предусмотрено 5 429,8 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Соисполнителю - администрации города Тамбова предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", составляет 12 173 387,3 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственным муниципальным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 12 091 885,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.,
городской бюджет - 6 573 292,2 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова предусмотрено 5 429,8 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Соисполнителю - администрации города Тамбова предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета на 2015 год.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса", составляет 2 080 067,1 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственному муниципальному учреждению, являющемуся соисполнителем Программы) - 2 080 067,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 156 850,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 971 099,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 952 117,3 тыс.руб.
Средства федерального и областного бюджетов предусмотрены:
- в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
- подпрограммами "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", "Расширение использования газомоторного топлива" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области";
- государственной программой Тамбовской области "Доступная среда".
Объем финансирования Программы уточняется с учетом оценки эффективности реализации Программы и возможности бюджетов.
Данные по объему финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.";
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" (приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в паспорте подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (приложение № 4 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "48,679" читать цифры "51,753";
вместо цифр "149,79" читать цифры "155,367";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 173 387,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 966 439,1 тыс.руб.;
2015 г. - 1 073 725,5 тыс.руб.;
2016 г. - 1 426 330,9 тыс.руб.;
2017 г. - 1 332 408,4 тыс.руб.;
2018 г. - 2 041 537,7 тыс.руб.;
2019 г. - 1 587 811,0 тыс.руб.;
2020 г. - 1 444 015,1 тыс.руб.:
2021 г. - 831 332,7 тыс.руб.;
2022 г. - 480 332,7 тыс.руб.;
2023 г. - 494 727,1 тыс.руб.;
2024 г. - 494 727,1 тыс.руб.
По источникам финансирования: федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.:
2014 г. - 21 197,7 тыс.руб.;
2016 г. - 70 582,7 тыс.руб.;
2017 г. - 220 008,5 тыс.руб.;
2018 г. - 759 355,0 тыс.руб.;
2019 г. - 595 331,3 тыс.руб.;
2020 г. - 644 151,7 тыс.руб.;
2021 г. - 491 000,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.:
2014 г. - 219 936,0 тыс.руб.;
2015 г. - 220 913,7 тыс.руб.;
2016 г. - 653 656,3 тыс.руб.;
2017 г. - 441 150,5 тыс.руб.;
2018 г. - 610 140,7 тыс.руб.;
2019 г. - 316 169,6 тыс.руб.;
2020 г. - 255 000,0 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 654 793,6 тыс.руб.:
2014 г. - 725 305,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2014 год - 25 563,4 тыс.руб.;
2015 г. - 852 811,8 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2015 год - 20 654,9 тыс.руб.;
2016 г. - 702 091,9 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2016 год - 13 331,7 тыс.руб.;
2017 г. - 671 249,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2017 год - 1 838,0 тыс.руб.;
2018 г. - 672 042,0 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2018 год - 11 911,4 тыс.руб.;
2019 г. - 676 310,1 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2019 год - 13 831,5 тыс.руб.;
2020 г. - 544 863,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2020 год - 10 090,1 тыс.руб.;
2021 г. - 340 332,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2021 год - 350,0 тыс.руб.;
2022 г. - 480 332,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2022 год - 350,0 тыс.руб.;
2023 г. - 494 727,1 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2023 год - 20 891,3 тыс.руб.
2024 г. - 494 727,1 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2024 год - 20 891,3 тыс.руб.
Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Средства бюджета Тамбовской области предусмотрены подпрограммой "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 173 387,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 654 793,6 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова Тамбовской области (в том числе подведомственным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 12 091 885,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 573 292,2 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова, предусмотрено 5 429,8 тыс.руб., за счет средств городского бюджета - 5 429,8 тыс.руб.
Соисполнителю - администрации города Тамбова, предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета на 2015 год.
Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Средства бюджета Тамбовской области предусмотрены подпрограммой "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведена в приложении № 3 к Программе.";
- в паспорте подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" (приложение № 5 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "64" читать цифры "70";
вместо цифр "200" читать цифры "189";
вместо цифр "78" читать цифры "95";
вместо цифр "4 968,6" читать цифры "3100".
2. Управлению информационной политики администрации города Тамбова Тамбовской области (Дьяконов) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова Тамбовской области (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Глава города Тамбова Тамбовской области
Н.В. Макаревич
Приложение № 1 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
"Приложение № 1 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
федерального (регионального) проекта
Разработчик
муниципальной программы,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.руб.
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации
мероприятия)
по годам, всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова Тамбовской области (далее-
администрация города
Тамбова), МКУ1 "Дирекция городских дорог"
2014
81 920,1
19 197,7
37 159,0
25 563,4
2015
93 004,4
72 349,5
20 654,9
2016
332 604,1
70 582,7
248 689,7
13 331,7
2017
373 335,1
220 008,5
151 488,6
1 838,0
2018
991406,6
759 355,0
220 140,2
11 911,4
2019
18 904,3
-
8 572,8
10 331,5
2020
100 090,1
-
90 000,0
10 090,1
2021
350,0
-
-
350,0
2022
350,0
-
-
350,0
2023
20 891,3
-
-
20 891,3
2024
20 891,3
-
-
20 891,3
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)2
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2014 1,08
2014
32 651,7
5 297,6
23 265,5
4 088,6
2015 3,38
2015
61 439,0
60 539,5
899,5
2016 1,70
2016
104 096,1
70 582,7
33 444,4
69,0
2017 9,31
2017
277 018,1
220 008,5
56 620,8
388,8
2018 26,25
2018
877 297,3
759 355,0
109 179,1
8 763,2
2019
2019
-
-
-
2020 3,074
2020
91 137,1
90 000,0
1 137,1
2021
2021
180,0
180,0
2022 1,73
2022
180,0
180,0
2023 1,73
2023
15 770,3
15 770,3
2024 1,73
2024
15 770,3
15 770,3
1.1.2
Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных
дорог
км
2014 0,33
2014
28 137,9
13 900,1
13 893,5
344,3
2015
2015
11 824,0
11 810,0
14,0
2016
2016
177 367,3
176 518,8
848,5
2017
2017
91 794,4
91 658,1
136,3
2018 3,61
2018
84 008,1
83 844,8
123,3
2019
2019
178,9
28,9
150,0
2020
2020
-
-
2021
2021
170,0
170,0
2022
2022
170,0
170,0
2023
2023
120,0
120,0
2024
2024
120,0
120,0
1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству,
реконструкции автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений
(мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Количество
разработанных проектов
шт.
2014
278,9
278,9
2015
991,1
991,1
2016
970,4
970,4
2017 2
2017
2 532,5
1 670,0
862,5
2018 1
2018
876,6
876,6
2019 1
2019
10 181,4
10 181,4
2020 2
2020
8 953,0
8 953,0
2021 2
2021
-
-
2022 2
2022
-
-
2023 2
2023
5 001,0
5 001,0
2024 2
2024
5 001,0
5 001,0
1.1.4.
Выполнение программных
мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата
исполнительных листов
(мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог"
2014
20 851,6
20 851,6
2015
18 750,3
18 750,3
2016
50 170,3
38 726,5
11 443,8
2017
1 990,1
1 539,7
450,4
2018
29 224,6
27 076,3
2 148,3
2019
8 544,0
8 543,9
0,1
1.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных
сооружений на них
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог", МБУ3 "Спецдорсервис", администрация города
Тамбова
2014
812 805,2
2 000,0
182 777,0
628 028,2
2015
892 300,4
148 564,2
743 736,2
2016
1 004 200,4
404 966,6
599 233,8
2017
868 683,1
289 661,9
579 021,2
2018
958 938,3
390 000,5
568 937,8
2019
829 120,1
-
249 863,9
579 256,2
2020
623 259,3
-
165 000,0
458 259,3
2021
287 970,0
-
-
287 970,0
2022
427 970,0
-
-
427 970,0
2023
399 663,2
-
-
399 663,2
2024
399 663,2
-
-
399 663,2
1.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2014 15,80
2014
287 210,9
182 777,0
104 433,9
2015 10,83
2015
206 428,0
142 850,9
63 577,1
2016 15,98
2016
331 967,5
278 415,3
53 552,2
2017 9,96
2017
259 987,9
259 598,0
389,9
2018 13,72
2018
282 001,3
281 573,4
427,9
2019 16,45
2019
230 419,0
229 863,9
555,1
2020
2020
175 166,2
165 000,0
10 166,2
2021 7,35
2021
1 840,0
1 840,0
2022 7,35
2022
1 840,0
1 840,0
2023 7,35
2023
3 455,0
3 455,0
2024 7,35
2024
3 455,0
3 455,0
1.2.2.
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных
сооружений (мосты,
путепроводы и др.)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016 0,014
2016
3 900,5
3 900,5
1.2.3.
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Количество разработанных проектов
шт.
2014 5
2014
60,0
60,0
2015 7
2015
344,1
344,1
2016 5
2016
691,9
691,9
2017 3
2017
791,0
791,0
2018 1
2018
589,1
589,1
2019
2019
0,0
2020 2
2020
599,0
599,0
2021 2
2021
600,0
600,0
2022 2
2022
600,0
600,0
2023 2
2023
2 500,0
2 500,0
2024 2
2024
2 500,0
2 500,0
1.2.4.
Ремонт и содержание
автомобильных дорог,
площадей, тротуаров,
остановочных пунктов, мостов и путепроводов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис",
МБУ "Пассажирские
перевозки"
Поддержание
состояния
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного
дорожного
движения в
любое время года
тыс.м2
2014 2687,831
2014
429 928,4
2 000,0
427 928,4
2015 3623,43
2015
450 862,6
450 862,6
2016 4011,13
2016
491 144,2
90 000,0
401 144,2
2017 4019,1
2017
526 845,4
30 000,0
496 845,4
2018 4019,1
2018
555 131,1
68 986,1
486 145,0
2019 4019,1
2019
598 701,1
20 000,0
578 701,1
2020 4019,1
2020
447 494,1
447 494,1
2021 4019,1
2021
285 530,0
285 530,0
2022 4019,1
2022
425 530,0
425 530,0
2023 4019,1
2023
393 708,2
393 708,2
2024 4019,1
2024
393 708,2
393 708,2
1.2.5.
Инвентаризация и
паспортизация автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"
Доля
паспортизированных
дорог к общей протяженности дорог
(нарастающим итогом с начала реализации
Программы)
%
2014 11,5
2014
2015 11,5
2015
2016 11,5
2016
2017 11,5
2017
2018 11,5
2018
2019
2019
2020
2020
2021 100
2021
2022 100
2022
2023 100
2023
2024 100
2024
1.2.6.
Приобретение техники для
ремонта и содержания
автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"
Количество
приобретенных машин и
механизмов для ремонта и
содержания
территории
города
шт.
2014
6 547,8
6 547,8
2015
2015
2016 5
2016
444,8
444,8
2017
2018 11
2018
18 129,9
18 129,9
1.2.7.
Выполнение программных
мероприятий по ранее
принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис",
администрация города
Тамбова
2014
89 058,1
89 058,1
2015
234 665,7
5 713,3
228 952,4
2016
176 051,5
36 551,3
139 500,2
2017
81 058,8
63,9
80 994,9
2018
103 086,9
39 441,0
63 645,9
2019
0,0
0,0
2020
2021
2022
2023
2024
1.3
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных
сооружений, изготовлению проектно-сметной
документации, осуществление контроля качества выполнения работ
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Обеспечение своевременного и качественного выполнения
работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений
%
2014 100
2014
68 222,7
68 222,7
2015 100
2015
88 420,7
88 420,7
2016 100
2016
89 386,4
89 386,4
2017 100
2017
90 390,2
90 390,2
2018 100
2018
89 394,1
89 394,1
2019 100
2019
78 326,5
78 326,5
2020 100
2020
76 514,0
76 514,0
2021 100
2021
47 102,7
47 102,7
2022 100
2022
47 270,7
47 270,7
2023 100
2023
74 172,6
74 172,6
2024 100
2024
74 172,6
74 172,6
1.4
Погашение процентов за
пользование бюджетным
кредитом
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, комитет
финансов администрации
города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
2016
140,0
140,0
2017
2018
1 798,7
1 798,7
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.5.
Федеральный (региональный) проект "Жилье" (мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
2019
2019
123 005,2
109 848,2
9 657,0
3 500,0
2020
2020
-
-
-
-
2021
2021
-
-
-
-
2022
2022
-
-
-
-
2023
2023
-
-
-
-
2024
2024
-
-
-
-
1.5.1.
Строительство автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Жилье"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2019 1,269
2019
47 608,5
41 248,8
3 626,3
2 733,4
2020
2020
-
2021
2021
-
-
-
2022
2022
-
2023
2023
-
2024
2024
-
1.5.2.
Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Жилье"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных
дорог
км
2019 1,383
2019
75 396,7
68 599,4
6 030,7
766,6
2020
2020
-
-
-
2021
2021
-
2022
2022
-
2023
2023
-
2024
2024
-
1.6.
Федеральный (региональный) проект "Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
км
2019
2019
538 454,9
485 483,1
48 075,9
4 895,9
2020
2020
644 151,7
644 151,7
-
-
2021
2021
495 910,0
491 000,0
-
4 910,0
2022
2022
4 742,0
-
-
4 742,0
2023
2023
-
-
-
-
2024
2024
-
-
-
-
1.6.1.
Строительство автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2019
2019
2 154,5
2 154,5
2020 0,50
2020
13 129,0
13 129,0
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
1.6.2.
Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных дорог
км
2019 0,68
2019
50 645,5
50 645,5
2020 1,18
2020
156 871,0
156 871,0
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
1.6.3.
Ремонт автомобильных дорог в рамках федерального
(регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2019 15,7
2019
485 654,9
432 683,1
48 075,9
4 895,9
2020
2020
474 151,7
474 151,7
2021
2021
495 910,0
491 000,0
4 910,0
2022
2022
4 742,0
4 742,0
2023
2023
2024
2024
ИТОГО по подпрограмме:
2014
966 439,1
21 197,7
219 936,0
725 305,4
2015
1 073 725,5
220 913,7
852 811,8
2016
1 426 330,9
70 582,7
653 656,3
702 091,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 041 537,7
759 355,0
610 140,7
672 042,0
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494727,1
2024
494 727,1
-
-
494727,1
В том числе на мероприятия, включенные в АИП:
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
2.1
Организация и
совершенствование
транспортного обслуживания населения
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
2.1.1
Приобретение пассажирского транспорта
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Увеличение
подвижного
состава
пассажирского транспорта
ед.
2014 5
2014
27 292,4
13 650,0
6 825,0
6 817,4
2015 2
2015
13 033,4
8 754,4
2 139,5
2 139,5
2.1.2
Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта,
работающего на газомоторном топливе
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Увеличение
подвижного
состава
пассажирского транспорта
ед.
2014
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
2015 18
2015
128 245,4
88 400,0
19 935,0
19 910,4
2016 18
2016
88 308,9
62 209,0
26 099,9
2017
2017
77 166,8
66 805,7
10 361,1
2018 6
2018
86 394,6
75 063,8
11 330,8
2019 5
2019
145 509,6
133 154,2
12 355,4
2020 16
2020
134 884,9
122 526,4
12 358,5
2021
2021
89 217,4
77 654,4
11 563,0
2022
2022
86 443,4
74 880,4
11 563,0
2023
2023
81 704,4
70 689,9
11 014,5
2024
2024
76 724,5
65 710,0
11 014,5
2.1.3
Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округа - город
Тамбов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
час. в год
2014 6935
2014
23 344,4
23 344,4
2015 6935
2015
26 653,2
26 653,2
2016 6935
2016
26 129,0
26 129,0
2017 6935
2017
26 289,5
26 289,5
2018 6935
2018
27 581,6
27 581,6
2019 6935
2019
29 239,0
29 239,0
2020 6935
2020
30 737,2
30 737,2
2021 6935
2021
28 217,7
28 217,7
2022 6935
2022
28 217,7
28 217,7
2023 6935
2023
34 571,2
34 571,2
2024 6935
2024
34 571,2
34 571,2
2.1.4
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности
(за исключением бюджетных учреждений) на возмещение
затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим
пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова
Количество
пассажиров, перевезенных электротранспортом
тыс. чел.
2014 5767,2
2014
2015 4968,6
2015
2016 4968,6
2016
25 000,0
25 000,0
2017 4968,6
2017
34 651,8
34 651,8
2018 4968,6
2018
52 500,0
52 500,0
2019 4968,6
2019
89 463,0
89 463,0
2020 3100
2020
50 000,0
50 000,0
2021 3100
2021
30 000,0
30 000,0
2022 3100
2022
30 000,0
30 000,0
2023 3100
2023
29 384,2
29 384,2
2024 3100
2024
29 384,2
29 384,2
2.1.5
Ремонт диспетчерских пунктов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Приведение в надлежащее
состояние
диспетчерских пунктов
ед.
2014 2
2014
1 237,9
1 237,9
2015 1
2015
97,3
97,3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.6
Оборудование подвижного
пассажирского транспорта
светодиодным табло для
слабослышащих инвалидов и специальным звуковым
сигналом для незрячих и
слабовидящих инвалидов
(системой "Говорящий город")
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Доля парка
подвижного
состава
пассажирского транспорта,
оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в
общем парке этого подвижного состава
города
%
2014 45
2014
2 500,0
1 250,0
1 250,0
2015 78
2015
2 572,6
1 395,6
316,5
860,5
2016
2017
2018
2019
2020
2020
1 300,0
1 300,0
2021
2022
2023
2024
2.1.7
Приобретение и установка
информационного электронного табло
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Количество
оборудованных остановочных пунктов
электронными табло
ед.
2014 32
2014
2 922,8
2 922,8
2015 66
2015
-
2016 6
2016
694,2
694,2
2017 12
2017
966,7
966,7
2019 9
2019
2 538,5
2 538,5
2020 14
2020
4 300,0
4 300,0
2021 25
2021
5 600,0
5 600,0
2022 25
2022
5 600,0
5 600,0
2.1.8
Организация и выполнение
работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Приведение в надлежащее
эксплуатационное
состояние
остановочных павильонов
городского
пассажирского транспорта
ед. в год
2014 128
2014
1 932,3
1 932,3
2015 138
2015
1 912,3
1 912,3
2016 149
2016
2 044,2
2 044,2
2017 149
2017
2 263,7
2 263,7
2018 233
2018
2 600,0
2 600,0
2019 243
2019
5 053,4
5 053,4
2020 243
2020
5 890,0
5 890,0
2021 243
2021
5 082,5
5 082,5
2022 243
2022
5 082,5
5 082,5
2023 243
2023
8 971,8
8 971,8
2024 243
2024
8 971,8
8 971,8
2.1.9
Приобретение техники
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Количество
техники
ед.
2014 1
2014
2015
2016
2017
2018 2
2018
1 348,4
1 348,4
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.10
Выполнение программных
мероприятий по ранее
принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
2014
2 000,2
2 000,2
2015
7 784,9
7 784,9
2016
16 475,5
16 475,5
2017
5 578,2
5 578,2
2018
1 331,4
1 331,4
2019
1 214,4
1 214,4
2020
1 260,0
1 260,0
2021
1 260,0
1 260,0
2022
1 260,0
1 260,0
2.1.11
Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на
приобретение автомобильного транспорта и коммунальной
техники
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова
Количество
единиц
автомобильного транспорта и коммунальной техники,
приобретенные по договорам финансовой аренды (лизинга)
ед.
2019
2019
31 418,0
-
30 790,0
628,0
-
2020 24
2020
31 405,8
30 790,0
615,8
2021
2021
31 405,8
30 790,0
615,8
2022
2022
31 405,8
30 790,0
615,8
2023
2023
31 405,8
30 790,0
615,8
2024
2024
31 405,8
30 790,0
615,8
ИТОГО по подпрограмме:
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
ВСЕГО по Программе:
2014
1 078 781,1
79 497,7
235 211,0
764 072,4
2015
1 254 024,6
98 550,0
243 304,7
912 169,9
2016
1 584 982,7
70 582,7
715 865,3
798 534,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 213 293,7
759 355,0
685 204,5
768 734,2
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
1МКУ - муниципальное казенное учреждение
2(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу
3МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
Приложение № 2 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
Приложение № 2 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
Задача № 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
24,5
23,5
22,5
20,0
20,5
19,5
18,5
17,5
17,5
16,5
15,5
15,0
2
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
75,5
76,5
77,5
80,0
79,5
80,5
81,5
82,5
82,5
83,5
84,5
85,0
3
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
%
79,5
80,5
81,5
82,5
82,5
83,5
84,5
85,0
Задача № 2: Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта
4
Модернизация подвижного состава парка пассажирского транспорта
Ед.
0
5
20
18
0
6
5
16
0
0
0
0
5
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
693
5
6935
6935
6935
6
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
149
149
233
243
243
243
243
243
243
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Задача № 1: Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение
протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых
7
Протяженность вновь построенных дорог
км
15,92
1,08
3,38
1,70
9,31
26,25
1,269
3,574
0
1,73
1,73
1,73
8
Протяженность реконструированных дорог
км
3,39
0,33
-
-
-
3,61
2,063
1,18
Задача № 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
9
Протяженность отремонтированных дорог
км
1,44
15,80
10,83
15,98
9,96
13,72
32,15
27,527
7,35
7,35
7,35
7,35
10
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
-
-
-
0,014
-
0
0
0
0
0
0
0
Задача № 3: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них и обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения
11
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
Тыс. м2
2687,831
2687,831
3623,43
4011,13
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
12
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
0
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
100
100
100
100
13
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
Шт. в год
6
10
-
5
-
11
-
-
-
-
-
-
Задача № 4: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
14
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
Задача № 1: Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
15
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
Ед.
0
5
20
18
0
6
5
16
0
0
0
0
Задача № 2: Организация и управление процессом пассажирских перевозок
16
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
17
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
Тыс. чел.
6541,2
5767,2
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
3100
3100
3100
3100
3100
18
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
Ед.
1
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача № 3: Повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
19
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
0
45
78
-
-
-
-
95
-
-
-
-
20
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
Ед.
1
32
66
6
12
-
9
14
25
25
-
-
21
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
149
149
233
243
243
243
243
243
243
22
Количество техники
Ед.
0
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Приложение № 3 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
"Приложение № 3 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
Статус
Наименование
муниципальной
программы города Тамбова
Разработчик
муниципальной программы,
соисполнители
Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Тамбова
"Развитие
транспортной
системы и дорожного хозяйства города
Тамбова"
Всего:
2014
1 078 781,1
79 497,7
235 211,0
764 072,4
2015
1 254 024,6
98 550,0
243 304,7
912 169,9
2016
1 584 982,7
70 582,7
715 865,3
798 534,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 213 293,7
759 355,0
685 204,5
768 734,2
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Разработчик - комитет городского хозяйства
администрации
города Тамбова
2014
1 075 290,0
79 497,7
235 211,0
760 581,3
2015
1 177 953,0
98 550,0
243 304,7
836 098,3
2016
1 584 842,7
70 582,7
715 865,3
798 394,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 211 495,0
759 355,0
685 204,5
766 935,5
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
-
-
2016
140,0
140,0
2017
-
-
2018
1 798,7
1 798,7
2019
-
-
2020
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76 071,6
76 071,6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1
Совершенствование
и развитие сети
автомобильных дорог
Всего:
2014
966 439,1
21 197,7
219 936,0
725 305,4
2015
1 073 725,5
220 913,7
852 811,8
2016
1 426 330,9
70 582,7
653 656,3
702 091,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 041 537,7
759 355,0
610 140,7
672 042,0
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494 727,1
2024
494 727,1
-
-
494 727,1
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Разработчик - комитет
городского
хозяйства
администрации города Тамбова
2014
962 948,0
21 197,7
219 936,0
721 814,3
2015
997 653,9
-
220 913,7
776 740,2
2016
1 426 190,9
70 582,7
653 656,3
701 951,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 039 739,0
759 355,0
610 140,7
670 243,3
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494 727,1
2024
494 727,1
-
-
494 727,1
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
-
-
2016
140,0
140,0
2017
-
-
2018
1 798,7
1 798,7
2019
-
-
2020
-
-
2021
-
-
2022
-
-
2023
-
-
2024
-
-
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76 071,6
76 071,6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 2
Развитие
пассажирского
транспортного комплекса
Всего:
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
-
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
-
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
-
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
Разработчик - комитет
городского
хозяйства
администрации города Тамбова
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
-
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
-
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
-
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Маркова Татьяна Валерьевна
Должность:
Дата подписи: 15.05.2020 13:52:19
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020 г.Тамбов № 1971
О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.03.2014 № 1595, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 13.02.2015 № 1127, от 31.07.2015 № 5788, от 30.12.2015 № 9642, от 23.01.2017 № 323, от 17.10.2017 № 6260, от 09.11.2017 № 6852, от 22.01.2018 № 269, от 26.10.2018 № 5643, от 30.11.2018 № 6238, от 25.04.2019 №2215, от 26.07.2019 №3963, от 29.08.2019 № 4553, от 25.09.2019 №4965, от 21.10.2019 № 5392, от 18.12.2019 № 6483, от 31.12.2019 №6826, от 24.01.2020 № 323)
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.03.2020 № 1249 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2019 № 1206 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 05.03.2014 № 1595, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 13.02.2015 № 1127, от 31.07.2015 № 5788, от 30.12.2015 № 9642, от 23.01.2017 № 323, от 17.10.2017 № 6260, от 09.11.2017 № 6852, от 22.01.2018 № 269, от 26.10.2018 № 5643, от 30.11.2018 № 6238, от 25.04.2019 №2215, от 26.07.2019 № 3963, от 29.08.2019 №4553, от 25.09.2019 №4965, от 21.10.2019 №5392, от 18.12.2019 № 6483, от 31.12.2019 № 6826, от 24.01.2020 № 323), следующие изменения:
- в паспорте программы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" вместо цифр "64" читать цифры "70";
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования
Программы
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования составляет 14 253 454,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 1 078 781,1 тыс.руб.;
2015 г. - 1 254 024,6 тыс.руб.;
2016 г. - 1 584 982,7 тыс.руб.;
2017 г. - 1 479 325,1 тыс.руб.;
2018 г. - 2 213 293,7 тыс.руб.;
2019 г. - 1 892 246,9 тыс.руб.;
2020 г. - 1 703 793,0 тыс.руб.;
2021 г. - 1 022 116,1 тыс.руб.;
2022 г. - 668 342,1 тыс.руб.;
2023 г. - 680 764,5 тыс.руб.;
2024 г. - 675 784,6 тыс.руб.
Источники финансирования: федеральный бюджет - 2 958 476,9 тыс.руб.:
2014 г. - 79 497,7 тыс.руб.;
2015 г. - 98 550,0 тыс.руб.;
2016 г. - 70 582,7 тыс.руб.;
2017 г. - 220 008,5 тыс.руб.;
2018 г. - 759 355,0 тыс.руб.;
2019 г. - 595 331,3 тыс.руб.;
2020 г. - 644 151,7 тыс.руб.;
2021 г. - 491 000,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 3 688 066,6 тыс.руб.:
2014 г. - 235 211,0 тыс.руб.;
2015 г. - 243 304,7 тыс.руб.;
2016 г. - 715 865,3 тыс.руб.;
2017 г. - 507 956,2 тыс.руб.;
2018 г. - 685 204,5 тыс.руб.;
2019 г. - 480 113,8 тыс.руб.;
2020 г. - 408 316,4 тыс.руб.;
2021 г. - 108 444,4 тыс.руб.;
2022 г. - 105 670,4 тыс.руб.;
2023 г. - 101 479,9 тыс.руб.;
2024 г. - 96 500,0 тыс.руб.;
бюджет городского округа - город Тамбов - 7 606 910,9 тыс.руб.:
2014 г. - 764 072,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2014 год - 25 563,4 тыс.руб.;
2015 г. - 912 169,9 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2015 г. - 20 654,9 тыс.руб.;
2016 г. - 798 534,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2016 г. - 13 331,7 тыс.руб.;
2017 г. - 751 360,4 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2017 г. - 1 838,0 тыс.руб.;
2018 г. - 768 734,2 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2018 г. - 11 911,4 тыс.руб.;
2019 г. - 816 801,8 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2019 г. - 13 831,5 тыс.руб.;
2020 г. - 651 324,9 тыс.руб.;
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2020 г. - 10 090,1 тыс.руб.,
2021 г. - 422 671,7 тыс.руб.;
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2021 г. - 350,0 тыс.руб.,
2022 г. - 562 671,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2022 г. -350,0 тыс.руб.,
2023 г. - 579 284,6 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на:
2023 г. - 20 891,3 тыс.руб.,
2024 г. - 579 284,6 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2024 г. - 20 891,3 тыс.руб.
Средства федерального и областного бюджетов предусмотрены:
- в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
- подпрограммами "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", "Расширение использования газомоторного топлива" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области";
- государственной программой Тамбовской области "Доступная среда";
- раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы составляет 14 253 454,4 тыс.руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2 958 476,9 тыс.руб., из средств областного бюджета - 3 688 066,6 тыс.руб., из средств городского бюджета - 7 606 910,9 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 14 171 953,0 тыс.руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 2 958 476,9 тыс.руб., из средств областного бюджета - 3 688 066,6 тыс.руб., из средств городского бюджета - 7 525 409,5 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова предусмотрено 5 429,8 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Соисполнителю - администрации города Тамбова предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", составляет 12 173 387,3 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственным муниципальным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 12 091 885,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.,
городской бюджет - 6 573 292,2 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова предусмотрено 5 429,8 тыс.руб. за счет средств городского бюджета.
Соисполнителю - администрации города Тамбова предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета на 2015 год.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса", составляет 2 080 067,1 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова (в том числе подведомственному муниципальному учреждению, являющемуся соисполнителем Программы) - 2 080 067,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 156 850,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 971 099,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 952 117,3 тыс.руб.
Средства федерального и областного бюджетов предусмотрены:
- в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
- подпрограммами "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", "Расширение использования газомоторного топлива" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области";
- государственной программой Тамбовской области "Доступная среда".
Объем финансирования Программы уточняется с учетом оценки эффективности реализации Программы и возможности бюджетов.
Данные по объему финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.";
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" (приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в паспорте подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (приложение № 4 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "48,679" читать цифры "51,753";
вместо цифр "149,79" читать цифры "155,367";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 173 387,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 966 439,1 тыс.руб.;
2015 г. - 1 073 725,5 тыс.руб.;
2016 г. - 1 426 330,9 тыс.руб.;
2017 г. - 1 332 408,4 тыс.руб.;
2018 г. - 2 041 537,7 тыс.руб.;
2019 г. - 1 587 811,0 тыс.руб.;
2020 г. - 1 444 015,1 тыс.руб.:
2021 г. - 831 332,7 тыс.руб.;
2022 г. - 480 332,7 тыс.руб.;
2023 г. - 494 727,1 тыс.руб.;
2024 г. - 494 727,1 тыс.руб.
По источникам финансирования: федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.:
2014 г. - 21 197,7 тыс.руб.;
2016 г. - 70 582,7 тыс.руб.;
2017 г. - 220 008,5 тыс.руб.;
2018 г. - 759 355,0 тыс.руб.;
2019 г. - 595 331,3 тыс.руб.;
2020 г. - 644 151,7 тыс.руб.;
2021 г. - 491 000,0 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.:
2014 г. - 219 936,0 тыс.руб.;
2015 г. - 220 913,7 тыс.руб.;
2016 г. - 653 656,3 тыс.руб.;
2017 г. - 441 150,5 тыс.руб.;
2018 г. - 610 140,7 тыс.руб.;
2019 г. - 316 169,6 тыс.руб.;
2020 г. - 255 000,0 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 654 793,6 тыс.руб.:
2014 г. - 725 305,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2014 год - 25 563,4 тыс.руб.;
2015 г. - 852 811,8 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2015 год - 20 654,9 тыс.руб.;
2016 г. - 702 091,9 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2016 год - 13 331,7 тыс.руб.;
2017 г. - 671 249,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2017 год - 1 838,0 тыс.руб.;
2018 г. - 672 042,0 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2018 год - 11 911,4 тыс.руб.;
2019 г. - 676 310,1 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2019 год - 13 831,5 тыс.руб.;
2020 г. - 544 863,4 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2020 год - 10 090,1 тыс.руб.;
2021 г. - 340 332,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2021 год - 350,0 тыс.руб.;
2022 г. - 480 332,7 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2022 год - 350,0 тыс.руб.;
2023 г. - 494 727,1 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на
2023 год - 20 891,3 тыс.руб.
2024 г. - 494 727,1 тыс.руб.,
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу на 2024 год - 20 891,3 тыс.руб.
Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Средства бюджета Тамбовской области предусмотрены подпрограммой "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 173 387,3 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 654 793,6 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Разработчику Программы - комитету городского хозяйства администрации города Тамбова Тамбовской области (в том числе подведомственным учреждениям, являющимся соисполнителями Программы) - 12 091 885,9 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 2 801 626,9 тыс.руб.;
областной бюджет - 2 716 966,8 тыс.руб.;
городской бюджет - 6 573 292,2 тыс.руб., в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу, - 139 703,6 тыс.руб.
Соисполнителю - комитету финансов администрации города Тамбова, предусмотрено 5 429,8 тыс.руб., за счет средств городского бюджета - 5 429,8 тыс.руб.
Соисполнителю - администрации города Тамбова, предусмотрено 76 071,6 тыс.руб. за счет средств городского бюджета на 2015 год.
Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках предоставления межбюджетного трансферта на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Средства бюджета Тамбовской области предусмотрены подпрограммой "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", а также в рамках подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области".
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведена в приложении № 3 к Программе.";
- в паспорте подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" (приложение № 5 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "64" читать цифры "70";
вместо цифр "200" читать цифры "189";
вместо цифр "78" читать цифры "95";
вместо цифр "4 968,6" читать цифры "3100".
2. Управлению информационной политики администрации города Тамбова Тамбовской области (Дьяконов) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова Тамбовской области (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Глава города Тамбова Тамбовской области
Н.В. Макаревич
Приложение № 1 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
"Приложение № 1 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
федерального (регионального) проекта
Разработчик
муниципальной программы,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.руб.
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации
мероприятия)
по годам, всего
Федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова Тамбовской области (далее-
администрация города
Тамбова), МКУ1 "Дирекция городских дорог"
2014
81 920,1
19 197,7
37 159,0
25 563,4
2015
93 004,4
72 349,5
20 654,9
2016
332 604,1
70 582,7
248 689,7
13 331,7
2017
373 335,1
220 008,5
151 488,6
1 838,0
2018
991406,6
759 355,0
220 140,2
11 911,4
2019
18 904,3
-
8 572,8
10 331,5
2020
100 090,1
-
90 000,0
10 090,1
2021
350,0
-
-
350,0
2022
350,0
-
-
350,0
2023
20 891,3
-
-
20 891,3
2024
20 891,3
-
-
20 891,3
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП)2
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2014 1,08
2014
32 651,7
5 297,6
23 265,5
4 088,6
2015 3,38
2015
61 439,0
60 539,5
899,5
2016 1,70
2016
104 096,1
70 582,7
33 444,4
69,0
2017 9,31
2017
277 018,1
220 008,5
56 620,8
388,8
2018 26,25
2018
877 297,3
759 355,0
109 179,1
8 763,2
2019
2019
-
-
-
2020 3,074
2020
91 137,1
90 000,0
1 137,1
2021
2021
180,0
180,0
2022 1,73
2022
180,0
180,0
2023 1,73
2023
15 770,3
15 770,3
2024 1,73
2024
15 770,3
15 770,3
1.1.2
Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных
дорог
км
2014 0,33
2014
28 137,9
13 900,1
13 893,5
344,3
2015
2015
11 824,0
11 810,0
14,0
2016
2016
177 367,3
176 518,8
848,5
2017
2017
91 794,4
91 658,1
136,3
2018 3,61
2018
84 008,1
83 844,8
123,3
2019
2019
178,9
28,9
150,0
2020
2020
-
-
2021
2021
170,0
170,0
2022
2022
170,0
170,0
2023
2023
120,0
120,0
2024
2024
120,0
120,0
1.1.3.
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству,
реконструкции автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений
(мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Количество
разработанных проектов
шт.
2014
278,9
278,9
2015
991,1
991,1
2016
970,4
970,4
2017 2
2017
2 532,5
1 670,0
862,5
2018 1
2018
876,6
876,6
2019 1
2019
10 181,4
10 181,4
2020 2
2020
8 953,0
8 953,0
2021 2
2021
-
-
2022 2
2022
-
-
2023 2
2023
5 001,0
5 001,0
2024 2
2024
5 001,0
5 001,0
1.1.4.
Выполнение программных
мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата
исполнительных листов
(мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог"
2014
20 851,6
20 851,6
2015
18 750,3
18 750,3
2016
50 170,3
38 726,5
11 443,8
2017
1 990,1
1 539,7
450,4
2018
29 224,6
27 076,3
2 148,3
2019
8 544,0
8 543,9
0,1
1.2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных дорожных
сооружений на них
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог", МБУ3 "Спецдорсервис", администрация города
Тамбова
2014
812 805,2
2 000,0
182 777,0
628 028,2
2015
892 300,4
148 564,2
743 736,2
2016
1 004 200,4
404 966,6
599 233,8
2017
868 683,1
289 661,9
579 021,2
2018
958 938,3
390 000,5
568 937,8
2019
829 120,1
-
249 863,9
579 256,2
2020
623 259,3
-
165 000,0
458 259,3
2021
287 970,0
-
-
287 970,0
2022
427 970,0
-
-
427 970,0
2023
399 663,2
-
-
399 663,2
2024
399 663,2
-
-
399 663,2
1.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2014 15,80
2014
287 210,9
182 777,0
104 433,9
2015 10,83
2015
206 428,0
142 850,9
63 577,1
2016 15,98
2016
331 967,5
278 415,3
53 552,2
2017 9,96
2017
259 987,9
259 598,0
389,9
2018 13,72
2018
282 001,3
281 573,4
427,9
2019 16,45
2019
230 419,0
229 863,9
555,1
2020
2020
175 166,2
165 000,0
10 166,2
2021 7,35
2021
1 840,0
1 840,0
2022 7,35
2022
1 840,0
1 840,0
2023 7,35
2023
3 455,0
3 455,0
2024 7,35
2024
3 455,0
3 455,0
1.2.2.
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных
сооружений (мосты,
путепроводы и др.)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016 0,014
2016
3 900,5
3 900,5
1.2.3.
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Количество разработанных проектов
шт.
2014 5
2014
60,0
60,0
2015 7
2015
344,1
344,1
2016 5
2016
691,9
691,9
2017 3
2017
791,0
791,0
2018 1
2018
589,1
589,1
2019
2019
0,0
2020 2
2020
599,0
599,0
2021 2
2021
600,0
600,0
2022 2
2022
600,0
600,0
2023 2
2023
2 500,0
2 500,0
2024 2
2024
2 500,0
2 500,0
1.2.4.
Ремонт и содержание
автомобильных дорог,
площадей, тротуаров,
остановочных пунктов, мостов и путепроводов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис",
МБУ "Пассажирские
перевозки"
Поддержание
состояния
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного
дорожного
движения в
любое время года
тыс.м2
2014 2687,831
2014
429 928,4
2 000,0
427 928,4
2015 3623,43
2015
450 862,6
450 862,6
2016 4011,13
2016
491 144,2
90 000,0
401 144,2
2017 4019,1
2017
526 845,4
30 000,0
496 845,4
2018 4019,1
2018
555 131,1
68 986,1
486 145,0
2019 4019,1
2019
598 701,1
20 000,0
578 701,1
2020 4019,1
2020
447 494,1
447 494,1
2021 4019,1
2021
285 530,0
285 530,0
2022 4019,1
2022
425 530,0
425 530,0
2023 4019,1
2023
393 708,2
393 708,2
2024 4019,1
2024
393 708,2
393 708,2
1.2.5.
Инвентаризация и
паспортизация автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"
Доля
паспортизированных
дорог к общей протяженности дорог
(нарастающим итогом с начала реализации
Программы)
%
2014 11,5
2014
2015 11,5
2015
2016 11,5
2016
2017 11,5
2017
2018 11,5
2018
2019
2019
2020
2020
2021 100
2021
2022 100
2022
2023 100
2023
2024 100
2024
1.2.6.
Приобретение техники для
ремонта и содержания
автомобильных дорог
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Спецдорсервис"
Количество
приобретенных машин и
механизмов для ремонта и
содержания
территории
города
шт.
2014
6 547,8
6 547,8
2015
2015
2016 5
2016
444,8
444,8
2017
2018 11
2018
18 129,9
18 129,9
1.2.7.
Выполнение программных
мероприятий по ранее
принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ
"Дирекция городских дорог", МБУ "Спецдорсервис",
администрация города
Тамбова
2014
89 058,1
89 058,1
2015
234 665,7
5 713,3
228 952,4
2016
176 051,5
36 551,3
139 500,2
2017
81 058,8
63,9
80 994,9
2018
103 086,9
39 441,0
63 645,9
2019
0,0
0,0
2020
2021
2022
2023
2024
1.3
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных
сооружений, изготовлению проектно-сметной
документации, осуществление контроля качества выполнения работ
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Обеспечение своевременного и качественного выполнения
работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту
автомобильных дорог и
искусственных дорожных
сооружений
%
2014 100
2014
68 222,7
68 222,7
2015 100
2015
88 420,7
88 420,7
2016 100
2016
89 386,4
89 386,4
2017 100
2017
90 390,2
90 390,2
2018 100
2018
89 394,1
89 394,1
2019 100
2019
78 326,5
78 326,5
2020 100
2020
76 514,0
76 514,0
2021 100
2021
47 102,7
47 102,7
2022 100
2022
47 270,7
47 270,7
2023 100
2023
74 172,6
74 172,6
2024 100
2024
74 172,6
74 172,6
1.4
Погашение процентов за
пользование бюджетным
кредитом
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, комитет
финансов администрации
города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
2016
140,0
140,0
2017
2018
1 798,7
1 798,7
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.5.
Федеральный (региональный) проект "Жилье" (мероприятие АИП)
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
2019
2019
123 005,2
109 848,2
9 657,0
3 500,0
2020
2020
-
-
-
-
2021
2021
-
-
-
-
2022
2022
-
-
-
-
2023
2023
-
-
-
-
2024
2024
-
-
-
-
1.5.1.
Строительство автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Жилье"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2019 1,269
2019
47 608,5
41 248,8
3 626,3
2 733,4
2020
2020
-
2021
2021
-
-
-
2022
2022
-
2023
2023
-
2024
2024
-
1.5.2.
Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Жилье"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных
дорог
км
2019 1,383
2019
75 396,7
68 599,4
6 030,7
766,6
2020
2020
-
-
-
2021
2021
-
2022
2022
-
2023
2023
-
2024
2024
-
1.6.
Федеральный (региональный) проект "Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
км
2019
2019
538 454,9
485 483,1
48 075,9
4 895,9
2020
2020
644 151,7
644 151,7
-
-
2021
2021
495 910,0
491 000,0
-
4 910,0
2022
2022
4 742,0
-
-
4 742,0
2023
2023
-
-
-
-
2024
2024
-
-
-
-
1.6.1.
Строительство автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь
построенных
дорог
км
2019
2019
2 154,5
2 154,5
2020 0,50
2020
13 129,0
13 129,0
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
1.6.2.
Реконструкция автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных дорог
км
2019 0,68
2019
50 645,5
50 645,5
2020 1,18
2020
156 871,0
156 871,0
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
1.6.3.
Ремонт автомобильных дорог в рамках федерального
(регионального) проекта
"Дорожная сеть"
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2019 15,7
2019
485 654,9
432 683,1
48 075,9
4 895,9
2020
2020
474 151,7
474 151,7
2021
2021
495 910,0
491 000,0
4 910,0
2022
2022
4 742,0
4 742,0
2023
2023
2024
2024
ИТОГО по подпрограмме:
2014
966 439,1
21 197,7
219 936,0
725 305,4
2015
1 073 725,5
220 913,7
852 811,8
2016
1 426 330,9
70 582,7
653 656,3
702 091,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 041 537,7
759 355,0
610 140,7
672 042,0
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494727,1
2024
494 727,1
-
-
494727,1
В том числе на мероприятия, включенные в АИП:
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
2.1
Организация и
совершенствование
транспортного обслуживания населения
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
2.1.1
Приобретение пассажирского транспорта
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Увеличение
подвижного
состава
пассажирского транспорта
ед.
2014 5
2014
27 292,4
13 650,0
6 825,0
6 817,4
2015 2
2015
13 033,4
8 754,4
2 139,5
2 139,5
2.1.2
Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта,
работающего на газомоторном топливе
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Увеличение
подвижного
состава
пассажирского транспорта
ед.
2014
51 112,0
43 400,0
7 200,0
512,0
2015 18
2015
128 245,4
88 400,0
19 935,0
19 910,4
2016 18
2016
88 308,9
62 209,0
26 099,9
2017
2017
77 166,8
66 805,7
10 361,1
2018 6
2018
86 394,6
75 063,8
11 330,8
2019 5
2019
145 509,6
133 154,2
12 355,4
2020 16
2020
134 884,9
122 526,4
12 358,5
2021
2021
89 217,4
77 654,4
11 563,0
2022
2022
86 443,4
74 880,4
11 563,0
2023
2023
81 704,4
70 689,9
11 014,5
2024
2024
76 724,5
65 710,0
11 014,5
2.1.3
Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округа - город
Тамбов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
час. в год
2014 6935
2014
23 344,4
23 344,4
2015 6935
2015
26 653,2
26 653,2
2016 6935
2016
26 129,0
26 129,0
2017 6935
2017
26 289,5
26 289,5
2018 6935
2018
27 581,6
27 581,6
2019 6935
2019
29 239,0
29 239,0
2020 6935
2020
30 737,2
30 737,2
2021 6935
2021
28 217,7
28 217,7
2022 6935
2022
28 217,7
28 217,7
2023 6935
2023
34 571,2
34 571,2
2024 6935
2024
34 571,2
34 571,2
2.1.4
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности
(за исключением бюджетных учреждений) на возмещение
затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим
пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова
Количество
пассажиров, перевезенных электротранспортом
тыс. чел.
2014 5767,2
2014
2015 4968,6
2015
2016 4968,6
2016
25 000,0
25 000,0
2017 4968,6
2017
34 651,8
34 651,8
2018 4968,6
2018
52 500,0
52 500,0
2019 4968,6
2019
89 463,0
89 463,0
2020 3100
2020
50 000,0
50 000,0
2021 3100
2021
30 000,0
30 000,0
2022 3100
2022
30 000,0
30 000,0
2023 3100
2023
29 384,2
29 384,2
2024 3100
2024
29 384,2
29 384,2
2.1.5
Ремонт диспетчерских пунктов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Приведение в надлежащее
состояние
диспетчерских пунктов
ед.
2014 2
2014
1 237,9
1 237,9
2015 1
2015
97,3
97,3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.6
Оборудование подвижного
пассажирского транспорта
светодиодным табло для
слабослышащих инвалидов и специальным звуковым
сигналом для незрячих и
слабовидящих инвалидов
(системой "Говорящий город")
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Доля парка
подвижного
состава
пассажирского транспорта,
оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в
общем парке этого подвижного состава
города
%
2014 45
2014
2 500,0
1 250,0
1 250,0
2015 78
2015
2 572,6
1 395,6
316,5
860,5
2016
2017
2018
2019
2020
2020
1 300,0
1 300,0
2021
2022
2023
2024
2.1.7
Приобретение и установка
информационного электронного табло
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Количество
оборудованных остановочных пунктов
электронными табло
ед.
2014 32
2014
2 922,8
2 922,8
2015 66
2015
-
2016 6
2016
694,2
694,2
2017 12
2017
966,7
966,7
2019 9
2019
2 538,5
2 538,5
2020 14
2020
4 300,0
4 300,0
2021 25
2021
5 600,0
5 600,0
2022 25
2022
5 600,0
5 600,0
2.1.8
Организация и выполнение
работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Приведение в надлежащее
эксплуатационное
состояние
остановочных павильонов
городского
пассажирского транспорта
ед. в год
2014 128
2014
1 932,3
1 932,3
2015 138
2015
1 912,3
1 912,3
2016 149
2016
2 044,2
2 044,2
2017 149
2017
2 263,7
2 263,7
2018 233
2018
2 600,0
2 600,0
2019 243
2019
5 053,4
5 053,4
2020 243
2020
5 890,0
5 890,0
2021 243
2021
5 082,5
5 082,5
2022 243
2022
5 082,5
5 082,5
2023 243
2023
8 971,8
8 971,8
2024 243
2024
8 971,8
8 971,8
2.1.9
Приобретение техники
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
Количество
техники
ед.
2014 1
2014
2015
2016
2017
2018 2
2018
1 348,4
1 348,4
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.10
Выполнение программных
мероприятий по ранее
принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова, МБУ "Пассажирские
перевозки"
2014
2 000,2
2 000,2
2015
7 784,9
7 784,9
2016
16 475,5
16 475,5
2017
5 578,2
5 578,2
2018
1 331,4
1 331,4
2019
1 214,4
1 214,4
2020
1 260,0
1 260,0
2021
1 260,0
1 260,0
2022
1 260,0
1 260,0
2.1.11
Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на
приобретение автомобильного транспорта и коммунальной
техники
Комитет городского
хозяйства администрации
города Тамбова
Количество
единиц
автомобильного транспорта и коммунальной техники,
приобретенные по договорам финансовой аренды (лизинга)
ед.
2019
2019
31 418,0
-
30 790,0
628,0
-
2020 24
2020
31 405,8
30 790,0
615,8
2021
2021
31 405,8
30 790,0
615,8
2022
2022
31 405,8
30 790,0
615,8
2023
2023
31 405,8
30 790,0
615,8
2024
2024
31 405,8
30 790,0
615,8
ИТОГО по подпрограмме:
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
ВСЕГО по Программе:
2014
1 078 781,1
79 497,7
235 211,0
764 072,4
2015
1 254 024,6
98 550,0
243 304,7
912 169,9
2016
1 584 982,7
70 582,7
715 865,3
798 534,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 213 293,7
759 355,0
685 204,5
768 734,2
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
1МКУ - муниципальное казенное учреждение
2(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу
3МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
Приложение № 2 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
Приложение № 2 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
Задача № 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
24,5
23,5
22,5
20,0
20,5
19,5
18,5
17,5
17,5
16,5
15,5
15,0
2
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
75,5
76,5
77,5
80,0
79,5
80,5
81,5
82,5
82,5
83,5
84,5
85,0
3
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
%
79,5
80,5
81,5
82,5
82,5
83,5
84,5
85,0
Задача № 2: Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта
4
Модернизация подвижного состава парка пассажирского транспорта
Ед.
0
5
20
18
0
6
5
16
0
0
0
0
5
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
693
5
6935
6935
6935
6
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
149
149
233
243
243
243
243
243
243
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Задача № 1: Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение
протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых
7
Протяженность вновь построенных дорог
км
15,92
1,08
3,38
1,70
9,31
26,25
1,269
3,574
0
1,73
1,73
1,73
8
Протяженность реконструированных дорог
км
3,39
0,33
-
-
-
3,61
2,063
1,18
Задача № 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
9
Протяженность отремонтированных дорог
км
1,44
15,80
10,83
15,98
9,96
13,72
32,15
27,527
7,35
7,35
7,35
7,35
10
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
-
-
-
0,014
-
0
0
0
0
0
0
0
Задача № 3: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них и обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения
11
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
Тыс. м2
2687,831
2687,831
3623,43
4011,13
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
4019,1
12
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
0
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
100
100
100
100
13
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
Шт. в год
6
10
-
5
-
11
-
-
-
-
-
-
Задача № 4: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
14
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
Задача № 1: Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
15
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
Ед.
0
5
20
18
0
6
5
16
0
0
0
0
Задача № 2: Организация и управление процессом пассажирских перевозок
16
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
17
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
Тыс. чел.
6541,2
5767,2
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
3100
3100
3100
3100
3100
18
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
Ед.
1
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача № 3: Повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
19
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
0
45
78
-
-
-
-
95
-
-
-
-
20
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
Ед.
1
32
66
6
12
-
9
14
25
25
-
-
21
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
149
149
233
243
243
243
243
243
243
22
Количество техники
Ед.
0
1
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
Приложение № 3 к постановлению администрации города Тамбова Тамбовской области 24.04.2020 № 1971
"Приложение № 3 к муниципальной программе города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова"
Статус
Наименование
муниципальной
программы города Тамбова
Разработчик
муниципальной программы,
соисполнители
Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Тамбова
"Развитие
транспортной
системы и дорожного хозяйства города
Тамбова"
Всего:
2014
1 078 781,1
79 497,7
235 211,0
764 072,4
2015
1 254 024,6
98 550,0
243 304,7
912 169,9
2016
1 584 982,7
70 582,7
715 865,3
798 534,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 213 293,7
759 355,0
685 204,5
768 734,2
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Разработчик - комитет городского хозяйства
администрации
города Тамбова
2014
1 075 290,0
79 497,7
235 211,0
760 581,3
2015
1 177 953,0
98 550,0
243 304,7
836 098,3
2016
1 584 842,7
70 582,7
715 865,3
798 394,7
2017
1 479 325,1
220 008,5
507 956,2
751 360,4
2018
2 211 495,0
759 355,0
685 204,5
766 935,5
2019
1 892 246,9
595 331,3
480 113,8
816 801,8
2020
1 703 793,0
644 151,7
408 316,4
651 324,9
2021
1 022 116,1
491 000,0
108 444,4
422 671,7
2022
668 342,1
-
105 670,4
562 671,7
2023
680 764,5
-
101 479,9
579 284,6
2024
675 784,6
-
96 500,0
579 284,6
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
-
-
2016
140,0
140,0
2017
-
-
2018
1 798,7
1 798,7
2019
-
-
2020
2021
2022
2023
2024
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76 071,6
76 071,6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1
Совершенствование
и развитие сети
автомобильных дорог
Всего:
2014
966 439,1
21 197,7
219 936,0
725 305,4
2015
1 073 725,5
220 913,7
852 811,8
2016
1 426 330,9
70 582,7
653 656,3
702 091,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 041 537,7
759 355,0
610 140,7
672 042,0
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494 727,1
2024
494 727,1
-
-
494 727,1
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Разработчик - комитет
городского
хозяйства
администрации города Тамбова
2014
962 948,0
21 197,7
219 936,0
721 814,3
2015
997 653,9
-
220 913,7
776 740,2
2016
1 426 190,9
70 582,7
653 656,3
701 951,9
2017
1 332 408,4
220 008,5
441 150,5
671 249,4
2018
2 039 739,0
759 355,0
610 140,7
670 243,3
2019
1 587 811,0
595 331,3
316 169,6
676 310,1
2020
1 444 015,1
644 151,7
255 000,0
544 863,4
2021
831 332,7
491 000,0
-
340 332,7
2022
480 332,7
-
-
480 332,7
2023
494 727,1
-
-
494 727,1
2024
494 727,1
-
-
494 727,1
в том числе на
мероприятия, включенные в
адресную
инвестиционную программу
2014
25 563,4
25 563,4
2015
20 654,9
20 654,9
2016
13 331,7
13 331,7
2017
1 838,0
1 838,0
2018
11 911,4
11 911,4
2019
13 831,5
13 831,5
2020
10 090,1
10 090,1
2021
350,0
350,0
2022
350,0
350,0
2023
20 891,3
20 891,3
2024
20 891,3
20 891,3
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3 491,1
3 491,1
2015
-
-
2016
140,0
140,0
2017
-
-
2018
1 798,7
1 798,7
2019
-
-
2020
-
-
2021
-
-
2022
-
-
2023
-
-
2024
-
-
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76 071,6
76 071,6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 2
Развитие
пассажирского
транспортного комплекса
Всего:
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
-
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
-
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
-
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
Разработчик - комитет
городского
хозяйства
администрации города Тамбова
2014
112 342,0
58 300,0
15 275,0
38 767,0
2015
180 299,1
98 550,0
22 391,0
59 358,1
2016
158 651,8
-
62 209,0
96 442,8
2017
146 916,7
-
66 805,7
80 111,0
2018
171 756,0
-
75 063,8
96 692,2
2019
304 435,9
-
163 944,2
140 491,7
2020
259 777,9
-
153 316,4
106 461,5
2021
190 783,4
-
108 444,4
82 339,0
2022
188 009,4
-
105 670,4
82 339,0
2023
186 037,4
-
101 479,9
84 557,5
2024
181 057,5
-
96 500,0
84 557,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета «Наш город Тамбов» № 32(1530) от 08.05.2020, официальный интернет-портал городского округа - город Тамбов: http://mo-tambov.ru/, http://мо-тамбов.рф/ от 07.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: