Основная информация
Дата опубликования: | 24 декабря 2012г. |
Номер документа: | RU89000201201704 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
24 декабря 2012 г. № 1116-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте:
1.1. позицию, касающуюся объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 80 801,122 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 16 510,570 млн. рублей;
2013 год – 13 350,232 млн. рублей;
2014 год – 13 829,489 млн. рублей;
2015 год – 15 038,860 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета на 2011 – 2015 годы составит 974,470 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 208,041 млн. рублей;
2013 год – 149,494 млн. рублей;
2014 год – 146,179 млн. рублей;
2015 год – 145,129 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 53 114,920 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 11 432,608 млн. рублей;
2013 год – 8 143,157 млн. рублей;
2014 год – 7 870,230 млн. рублей;
2015 год – 8 074,452 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований
на 2011 – 2015 годы составит 671,289 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 109,397 млн. рублей;
2013 год – 115,250 млн. рублей;
2014 год – 112,741 млн. рублей;
2015 год – 111,445 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011 – 2015 годы составит 25 420,606 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 942,331 млн. рублей;
2014 год – 5 700,339 млн. рублей;
2015 год – 6 707,834 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей
»;
1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
- в абзаце пятом цифры «14 383» заменить цифрами «14 016»;
- в абзаце шестом цифры «49» заменить цифрами «49,7».
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей,
в том числе:
2011 год –1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 981,378 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей;
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит
27,851 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 4,633 млн. рублей;
2014 год – 3,994 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
»;
2.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, рассчитанная на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года;
- средняя стоимость обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, приходящейся на 1 кв. метр жилья, рассчитанная на основании данных о проектах-аналогах, реализованных в муниципальных образованиях.
По данным муниципальных образований, объем средств, необходимых для разработки первоочередных документов территориального планирования и документации по планировке территорий, составляет 120,521 млн. рублей.
Кроме того, до 2015 года требуется проведение корректировки схемы территориального планирования автономного округа, для чего необходимо 10,000 млн. рублей.
Таким образом, всего на реализацию мероприятия «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» в период 2011 – 2015 годов необходимо 130,521 млн. рублей.
На реализацию мероприятия «Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности» путем создания двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа на основании данных о проектах-аналогах в период 2011 – 2015 годов необходимо 286,500 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2010 года на территории автономного округа ведется строительство объектов жилья площадью 233,7 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных жилых домов, – 221,4 тыс. кв. метров. В 2010 году, по данным муниципальных образований, ожидаемый ввод жилья составит 145 тыс. кв. метров (в том числе индивидуальных жилых домов – 20 тыс. кв. метров).
Максимальное значение ожидаемого ввода жилья в 2011 году составит 166 тыс. кв. метров с учётом задела и планируемых к строительству жилых домов, финансируемых за счет бюджетных средств.
Задела по строительству жилья на 2012 и последующие годы нет.
По критериям оценки исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2011 году с целью достижения положительного значения показателя «Общая площадь жилья, введённая в действие за год на 1 жителя субъекта Российской Федерации» необходимо ввести в эксплуатацию 0,4 кв. метра на 1 жителя, то есть в автономном округе необходимо ввести порядка 220 тыс. кв. метров жилья.
Дефицит объема ввода жилья в 2011 году ориентировочно составит 54 тыс. кв. метров.
Одной из важнейших причин, обуславливающих в настоящее время падение темпов строительства жилья и отсутствие задела на перспективу, является дефицит земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
При этом период времени между обеспечением земельного участка системами инженерии и сдачей в эксплуатацию жилья, строящегося на данном участке, составляет от 1 года до 3 лет.
Для достижения положительной динамики темпов роста жилищного строительства в 2011 – 2015 годах в автономном округе необходимо сдать в эксплуатацию 1 121,8 тыс. кв. метров жилья и к 2016 году довести годовой ввод жилья до 290 тыс. кв. метров.
Данные о планируемом вводе жилья по годам, средней стоимости инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство, приходящейся на 1 кв. метр общей площади жилья в разрезе муниципальных образований, приведены в следующей таблице.
Таблица
Наименование муниципаль-ного образования
Планируемый общий ввод жилья (тыс. кв. м)
Стоимость инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство
всего
2011 – 2015 годы
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
сред-няя, прихо-дящая-ся на
1 кв. м общей площа-
ди жилья (тыс. руб.)
всего 2011 – 2015
годы (млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Город Салехард
191,686
28,771
45,089
29,466
34,060
54,300
6,294
1235,500
Город Губкинский
65,617
7,970
10,433
12,944
14,970
19,300
6,438
417,536
Город Лабытнанги
60,265
6,908
11,097
14,360
10,700
17,200
8,552
312,319
Город Муравленко
55,700
2,097
5,002
20,144
14,857
13,600
5,613
194,715
Надымский район
72,018
11,126
14,849
7,863
20,240
17,940
8,11
1067,722
Город Новый Уренгой
237,671
28,822
41,490
54,259
57,500
55,600
10,645
2298,788
Город Ноябрьск
65,047
10,024
5,228
10,126
18,427
21,242
7,508
695,494
Красносель-купский район
35,807
2,948
4,644
8,611
9,304
10,300
10,455
332,553
Приуральский район
65,018
10,023
15,180
11,390
13,926
14,499
12,231
726,644
Пуровский район
142,764
25,271
23,388
29,000
30,635
34,470
11,684
1466,576
Тазовский район
46,885
5,399
4,979
13,018
11,244
12,245
14,756
652,215
Шурышкар-ский район
29,896
12,387
4,054
3,274
5,037
5,144
10,404
369,800
Ямальский район
53,401
16,029
6,567
5,545
11,100
14,160
14,148
1096,626
Итого по автономному округу
1121,775
167,775
192,000
220,000
252,000
290,000
9,757
10866,486
Существующая инженерная инфраструктура поселений автономного округа позволит в этот период ввести в эксплуатацию около 350 тыс. кв. метров жилья путем точечной застройки.
Таким образом, в течение 2011 – 2015 годов необходимо подготовить инженерную инфраструктуру на земельных участках, обеспечивающую строительство и ввод не менее 760 тыс. кв. метров жилья, а также для сохранения темпов жилищного строительства на 2016 и последующие годы создать инженерную инфраструктуру на участках, обеспечивающих ввод еще 310 – 350 тыс. кв. метров жилья.
Таким образом, всего в период 2011 – 2015 годов необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки под строительство 1 121,8 тыс. кв. метров жилья.
Средняя по автономному округу стоимость создания инженерной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство, приходящаяся на 1 кв. метр общей площади жилья, построенного на этих участках, в уровне цен II квартала 2010 года составляет 9,757 тыс. рублей.
Таким образом, объем средств, необходимый в период 2011 – 2015 годов для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства, составляет 10 945,403 млн. рублей.
Всего на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4 342,13 млн. рублей, в том числе:
- на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках ОЦП «Жилище» на 2006 – 2010 годы, – 3 578,656 млн. рублей;
- на возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства, – 763,474 млн. рублей.
Для полного обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 6 603,273 млн. рублей.
Для привлечения внебюджетных средств в финансирование строительства жилья и коммунальной инфраструктуры на земельных участках при их комплексном освоении Подпрограммой предусмотрено мероприятие по возмещению застройщикам и девелоперам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
Планируемый объем привлеченных кредитных средств составляет 2 163,936 млн. рублей.
В настоящий момент процентная ставка по кредитам на цели жилищного строительства составляет от 11 до 16%.
Для целей Подпрограммы устанавливается, что возмещению подлежат затраты в объеме ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 3 процентных пункта, что на текущий момент составляет 11%.
Объем средств, необходимый на реализацию данного мероприятия, составляет 2 163,936 млн. рублей х 11% = 238,033 млн. рублей.
Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы по годам реализации мероприятий приведена в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.
Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей, в том числе:
2011 год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 981,378 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей.
Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств местных бюджетов составит 27,851 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 4,633 млн. рублей;
2014 год – 3,994 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будут уточняться исходя из возможностей окружного бюджета на соответствующий год.»;
2.3. в приложении № 2 к Подпрограмме:
2.3.1. в пункте 8 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности» заменить словами «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности»;
2.3.2. в пункте 8 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «15»;
2.3.3. в пункте 9 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа» заменить словами «Доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО»;
2.3.4. в пункте 9 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «100»;
2.3.5. в пункте 9 графы «2014 год» цифры «40» заменить цифрами «100»;
2.3.6. в пункте 9 графы «2015 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;
2.3.7. в пункте 9 графы «2011 – 2015 гг.» цифры «80» заменить цифрами «100»;
2.4. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 –2015 годы
В том числе
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства», всего
4 997,184
1 099,555
1 130,942
986,011
927,243
853,433
в том числе
Средства окружного бюджета
4 969,333
1 091,159
1 123,736
981,378
923,249
849,811
Средства бюджетов муниципальных образований
27,851
8,396
7,206
4,633
3,994
3,622
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
130,521
30,902
34,937
21,736
21,736
21,210
Средства окружного бюджета
124,493
29,358
33,188
20,649
20,649
20,649
Средства бюджетов муниципальных образований
6,028
1,544
1,749
1,087
1,087
0,561
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
9,800
3,300
6,500
Средства окружного бюджета
9,310
3,135
6,175
Средства бюджетов муниципальных образований
0,490
0,165
0,325
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
3,300
3,300
Средства окружного бюджета
3,135
3,135
Средства бюджетов муниципальных образований
0,165
0,165
1.2.2.
Корректировка генерального плана г. Салехард
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.2.3.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
17,966
2,533
3,492
3,920
4,970
3,051
Средства окружного бюджета
17,066
2,406
3,317
3,724
4,721
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,127
0,175
0,196
0,249
0,153
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1
г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15
г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5
г. Губкинского
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,323
0,323
Средства бюджетов муниципальных образований
0,017
0,017
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7
г. Губкинского
3,920
3,920
Средства окружного бюджета
3,724
3,724
Средства бюджетов муниципальных образований
0,196
0,196
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10
г. Губкинского
0,360
0,360
Средства окружного бюджета
0,342
0,342
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.3.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 11 г. Губкинского
4,970
4,970
Средства окружного бюджета
4,721
4,721
Средства бюджетов муниципальных образований
0,249
0,249
1.3.10.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,719
0,719
Средства окружного бюджета
0,683
0,683
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.11.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,380
0,380
Средства окружного бюджета
0,361
0,361
Средства бюджетов муниципальных образований
0,019
0,019
1.3.12.
Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский
1,693
1,693
Средства окружного бюджета
1,608
1,608
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.3.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 14 г. Губкинского
3,051
3,051
Средства окружного бюджета
2,898
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,153
0,153
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
20,692
5,896
6,459
1,053
4,128
3,156
Средства окружного бюджета
19,656
5,601
6,135
1,000
3,922
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
1,036
0,295
0,324
0,053
0,206
0,158
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования г. Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01 в г. Лабытнанги
2,108
2,108
Средства окружного бюджета
2,002
2,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02 в г. Лабытнанги
1,503
1,503
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07 в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01 в г. Лабытнанги
1,500
1,500
Средства окружного бюджета
1,425
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02 в г. Лабытнанги
0,451
0,451
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,023
0,023
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06 г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,177
0,177
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04 г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03, г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
5,866
0,600
1,566
2,500
1,200
Средства окружного бюджета
5,573
0,570
1,488
2,375
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,293
0,030
0,078
0,125
0,060
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
0,966
0,966
Средства окружного бюджета
0,918
0,918
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.5.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
8,280
5,280
3,000
Средства окружного бюджета
7,866
5,016
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,414
0,264
0,150
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
3,400
3,400
Средства окружного бюджета
3,230
3,230
Средства бюджетов муниципальных образований
0,170
0,170
1.6.2.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
1,880
1,880
Средства окружного бюджета
1,786
1,786
Средства бюджетов муниципальных образований
0,094
0,094
1.6.3.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
16,935
6,515
3,420
7,000
Средства окружного бюджета
16,089
6,190
3,249
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,846
0,325
0,171
0,350
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,
г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников", промузла на 209 км, г. Ноябрьск
3,420
3,420
Средства окружного бюджета
3,249
3,249
Средства бюджетов муниципальных образований
0,171
0,171
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона "Вынгапуровский", г. Ноябрьск
7,000
7,000
Средства окружного бюджета
6,650
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,350
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
3,290
0,940
0,350
2,000
Средства окружного бюджета
3,125
0,893
0,332
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,165
0,047
0,018
0,100
1.8.1.
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории на 96 км
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
7,702
2,300
3,402
2,000
Средства окружного бюджета
7,316
2,185
3,231
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,386
0,115
0,171
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки
п. Уренгой Пуровского района
0,951
0,951
Средства окружного бюджета
0,903
0,903
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
0,751
0,751
Средства окружного бюджета
0,713
0,713
Средства бюджетов муниципальных образований
0,038
0,038
1.9.6.
Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
6,852
5,875
0,977
Средства окружного бюджета
6,511
5,582
0,929
Средства бюджетов муниципальных образований
0,341
0,293
0,048
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся
на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района
0,488
0,488
Средства окружного бюджета
0,464
0,464
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,489
0,489
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
19,980
6,243
6,691
1,263
4,980
0,803
Средства окружного бюджета
18,981
5,931
6,356
1,200
4,731
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,999
0,312
0,335
0,063
0,249
0,040
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)
5,491
5,491
Средства окружного бюджета
5,216
5,216
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.11.5.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (2 этап)
1,263
1,263
Средства окружного бюджета
1,200
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.11.6.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Овгортское
1,263
1,263
Средства окружного бюджета
1,200
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.11.7.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Азовское
0,842
0,842
Средства окружного бюджета
0,800
0,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,042
0,042
1.11.8.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Лопхаринское
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.11.9.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Питляр
0,737
0,737
Средства окружного бюджета
0,700
0,700
Средства бюджетов муниципальных образований
0,037
0,037
1.11.10.
Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района
1,085
1,085
Средства окружного бюджета
1,031
1,031
Средства бюджетов муниципальных образований
0,054
0,054
1.11.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района
0,803
0,803
Средства окружного бюджета
0,763
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.12.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
3,158
3,158
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
3,158
3,158
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
3 578,656
949,461
839,280
570,245
646,477
573,193
Средства окружного бюджета
3 556,833
942,609
833,823
566,699
643,570
570,132
Средства бюджетов муниципальных образований
21,823
6,852
5,457
3,546
2,907
3,061
3.1.
Администрация города Салехарда
463,822
69,040
178,887
103,906
50,769
61,220
Средства окружного бюджета
461,291
69,020
178,487
103,206
50,166
60,412
Средства бюджетов муниципальных образований
2,531
0,020
0,400
0,700
0,603
0,808
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки"
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
62,299
0,510
10,200
20,400
10,369
20,820
Средства окружного бюджета
61,078
0,500
10,000
20,000
10,166
20,412
Средства бюджетов муниципальных образований
1,221
0,010
0,200
0,400
0,203
0,408
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
98,506
1,000
44,300
53,206
Средства окружного бюджета
98,506
1,000
44,300
53,206
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача"
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
131,810
0,510
20,200
30,300
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
130,500
0,500
20,000
30,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,310
0,010
0,200
0,300
0,400
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала "Ямальский", г. Салехард
(в том числе корректировка проектной документации)
154,187
50,000
104,187
Средства окружного бюджета
154,187
50,000
104,187
3.2.
Администрация города Губкинский
400,509
176,689
23,574
45,306
59,290
95,650
Средства окружного бюджета
399,385
176,664
23,569
45,152
59,000
95,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,124
0,025
0,005
0,154
0,290
0,650
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
128,949
41,742
5,779
21,428
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
128,949
41,742
5,779
21,428
30,000
30,000
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
93,775
79,475
5,909
8,391
Средства окружного бюджета
93,775
79,475
5,909
8,391
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
47,354
35,986
11,368
Средства окружного бюджета
47,354
35,986
11,368
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
39,924
1,228
0,316
5,050
8,080
25,250
Средства окружного бюджета
39,516
1,203
0,313
5,000
8,000
25,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,025
0,003
0,050
0,080
0,250
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20,981
0,101
4,720
6,060
10,100
Средства окружного бюджета
20,773
0,100
4,673
6,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,208
0,001
0,047
0,060
0,100
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
51,268
0,101
5,717
15,150
30,300
Средства окружного бюджета
50,760
0,100
5,660
15,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,508
0,001
0,057
0,150
0,300
3.3.
Администрация города Лабытнанги
431,338
87,343
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
429,815
85,820
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
1,523
1,523
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
370,015
26,020
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
369,495
25,500
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
0,520
0,520
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов
в планировочном квартале 01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,123
50,123
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных образований
1,003
1,003
3.3.3.
Инженерное обеспечение мкр.№ 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
360,900
23,467
49,583
55,550
111,100
121,200
Средства окружного бюджета
357,446
23,396
49,050
55,000
110,000
120,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,454
0,071
0,533
0,550
1,100
1,200
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
71,750
1,050
30,300
40,400
Средства окружного бюджета
71,050
1,050
30,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,711
0,011
0,300
0,400
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
196,646
19,896
40,400
35,350
50,500
50,500
Средства окружного бюджета
194,896
19,896
40,000
35,000
50,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,750
0,400
0,350
0,500
0,500
3.4.3.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,571
3,571
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3.4.4.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,120
6,120
Средства окружного бюджета
6,000
6,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,120
0,120
3.4.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
82,802
2,002
20,200
30,300
30,300
Средства окружного бюджета
82,000
2,000
20,000
30,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,802
0,002
0,200
0,300
0,300
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
968,697
443,750
316,119
118,916
64,117
25,795
Средства окружного бюджета
963,595
440,669
314,335
118,679
64,117
25,795
Средства бюджетов муниципальных образований
5,102
3,081
1,784
0,237
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
76,104
40,475
22,420
13,209
Средства окружного бюджета
76,104
40,475
22,420
13,209
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
59,664
30,800
16,864
12,000
Средства окружного бюджета
59,664
30,800
16,864
12,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
192,520
35,800
50,925
30,000
50,000
25,795
Средства окружного бюджета
192,520
35,800
50,925
30,000
50,000
25,795
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
52,128
10,000
32,480
9,648
Средства окружного бюджета
52,128
10,000
32,480
9,648
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
244,797
172,590
62,200
10,007
Средства окружного бюджета
244,797
172,590
62,200
10,007
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
227,349
153,061
40,171
20,000
14,117
Средства окружного бюджета
224,288
150,000
40,171
20,000
14,117
Средства бюджетов муниципальных образований
3,061
3,061
3.6.7.
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
36,546
1,024
30,598
4,924
Средства окружного бюджета
35,829
1,004
29,998
4,827
Средства бюджетов муниципальных образований
0,717
0,020
0,600
0,097
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
12,088
0,100
11,988
Средства окружного бюджета
12,088
0,100
11,988
3.6.9.
Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
7,140
7,140
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
3.6.10.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
60,361
60,361
Средства окружного бюджета
59,177
59,177
Средства бюджетов муниципальных образований
1,184
1,184
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
161,590
25,834
59,641
39,705
36,410
Средства окружного бюджета
158,485
25,317
58,472
39,000
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
3,105
0,517
1,169
0,705
0,714
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
146,263
25,834
59,539
24,480
36,410
Средства окружного бюджета
143,385
25,317
58,372
24,000
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
2,878
0,517
1,167
0,480
0,714
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,626
0,051
7,575
Средства окружного бюджета
7,550
0,050
7,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,076
0,001
0,075
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,701
0,051
7,650
Средства окружного бюджета
7,550
0,050
7,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,151
0,001
0,150
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная, 34а, 36а
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная,
25, 37, 39 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная, 52, 52А
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская, 25, 27
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
219,279
26,575
2,867
55,200
63,236
71,401
Средства окружного бюджета
218,476
26,575
2,867
55,000
63,036
70,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,803
0,200
0,200
0,403
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО
48,036
20,000
28,036
Средства окружного бюджета
48,036
20,000
28,036
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
40,946
10,200
10,200
20,546
Средства окружного бюджета
40,143
10,000
10,000
20,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,803
0,200
0,200
0,403
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
37,976
25,925
2,051
10,000
Средства окружного бюджета
37,976
25,925
2,051
10,000
3.9.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп
92,321
0,650
0,816
15,000
25,000
50,855
Средства окружного бюджета
92,321
0,650
0,816
15,000
25,000
50,855
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
352,313
34,311
92,515
60,000
115,555
49,932
Средства окружного бюджета
351,868
33,866
92,515
60,000
115,555
49,932
Средства бюджетов муниципальных образований
0,445
0,445
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в городе Тарко-Сале
171,698
81,698
20,000
30,000
40,000
Средства окружного бюджета
171,698
81,698
20,000
30,000
40,000
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. П.г.т. Уренгой
88,438
12,066
10,817
20,000
45,555
Средства окружного бюджета
88,438
12,066
10,817
20,000
45,555
3.10.3.
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п. Пурпе
69,932
20,000
40,000
9,932
Средства окружного бюджета
69,932
20,000
40,000
9,932
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. "Таежный" № 2 в городе Тарко-Сале
15,102
15,102
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,302
0,302
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале
7,143
7,143
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,143
0,143
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
8,422
0,422
8,000
Средства окружного бюджета
8,422
0,422
8,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
8,000
8,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
0,422
0,422
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
54,422
34,328
4,794
15,300
Средства окружного бюджета
53,169
33,641
4,528
15,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,253
0,687
0,266
0,300
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому,
в том числе проектно-изыскательские работы
38,714
34,328
4,386
Средства окружного бюджета
37,769
33,641
4,128
Средства бюджетов муниципальных образований
0,945
0,687
0,258
3.12.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"
15,400
0,400
15,000
Средства окружного бюджета
15,400
0,400
15,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,308
0,008
0,300
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
131,156
1,494
86,300
43,362
Средства окружного бюджета
129,156
1,494
85,000
42,662
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
29,156
1,494
20,000
7,662
Средства окружного бюджета
29,156
1,494
20,000
7,662
3.13.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала "Полярный" в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
102,000
66,300
35,700
Средства окружного бюджета
100,000
65,000
35,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
Средства окружного бюджета
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
5.
Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
Средства окружного бюджета
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
».
1
3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
3.1.1. позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования Подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 14 663,249 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 11 404,572 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 2 732,318 млн. рублей;
2012 год – 1 655,918 млн. рублей;
2013 год – 2 064,682 млн. рублей;
2014 год – 2 336,997 млн. рублей;
2015 год – 2 614,657 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований – 248,790 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,210 млн. рублей;
2012 год – 10,521 млн. рублей;
2013 год – 35,557 млн. рублей;
2014 год – 38,213 млн. рублей;
2015 год – 37,289 млн. рублей,
внебюджетные средства – 3 009,887 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 484,977 млн. рублей;
2012 год – 921,806 млн. рублей;
2013 год – 605,531 млн. рублей;
2014 год – 508,539 млн. рублей;
2015 год – 489,034 млн. рублей
»;
3.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
- в абзаце первом цифры «49» заменить цифрами «49,7»;
- в абзаце втором цифры «11» заменить цифрами «14,6»;
3.2. в разделе IV:
- в абзаце четвертом цифры «19 044,470» заменить цифрами «11 404,572»;
- в абзаце седьмом цифры «3 158,907» заменить цифрами «2 064,682»;
- в абзаце восьмом цифры «3 228,798» заменить цифрами «2 366,997»;
- в абзаце девятом цифры «8 268,529» заменить цифрами «2 614,657»;
3.3. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
измере-ния
Весовое значение
индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
показа-теля
Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
обеспечение надежности и эффективности
(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,2
51,0
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
%
0,1
15,1
13,2
13,0
14,8
14,7
14,6
создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
%
0,17
73,0
75,0
78,0
80,0
80,0
80,0
доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
%
0,1
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
5
6
8
10
12
14
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
10
11
13
0
1
2
повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети
доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения автономного округа
%
0,03
76,5
78,7
79,4
80,1
81,5
82,2
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,03
34
30
25
32
31
30
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,03
10
8
6
4
4
4
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
0,05
95
96
96
96
96
96
обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
0,05
80
82
84
85
86
87
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
14
10
9
13,3
13,1
12,9
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
11
9
7
6
6
5
улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,02
40
43
45
63
64
65
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
0,02
77
79
80
77
78
79
»;
3.4. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
Средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципальных образований
36,317
0,000
10,521
7,136
9,792
8,868
1.1.
ГОРОД САЛЕХАРД, ИТОГО
439,568
72,052
32,356
48,160
95,600
191,400
Средства окружного бюджета
437,018
72,052
31,966
48,000
95,000
190,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,550
0,390
0,160
0,600
1,400
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
110,900
20,000
10,100
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
110,000
20,000
10,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,100
0,400
0,400
1.1.2.
Расширение котельной № 36, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
121,301
0,101
20,200
101,000
Средства окружного бюджета
120,100
0,100
20,000
100,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,201
0,001
0,200
1,000
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
6,576
0,500
3,016
3,060
Средства окружного бюджета
6,457
0,500
2,957
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,119
0,059
0,060
1.1.4.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
13,708
4,721
8,987
Средства окружного бюджета
13,532
4,721
8,811
Средства бюджетов муниципальных образований
0,176
0,176
1.1.5.
Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард
13,373
7,049
6,324
Средства окружного бюджета
13,249
7,049
6,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,124
0,124
1.1.6.
Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
27,182
25,782
1,400
Средства окружного бюджета
27,182
25,782
1,400
1.1.7.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
145,000
14,000
11,000
35,000
35,000
50,000
Средства окружного бюджета
145,000
14,000
11,000
35,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.1.8.
Газификация улицы Пушкина, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,528
1,528
Средства окружного бюджета
1,498
1,498
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
193,900
150,400
33,300
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
193,502
150,400
33,102
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
173,202
150,000
23,202
Средства окружного бюджета
173,202
150,000
23,202
1.2.2.
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20,698
0,400
10,098
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
20,300
0,400
9,900
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.3.
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
545,150
113,463
83,500
88,187
100,000
160,000
Средства окружного бюджета
545,150
113,463
83,500
88,187
100,000
160,000
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, "Обская"
с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
1,000
1,000
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
285,000
40,000
65,000
70,000
50,000
60,000
Средства окружного бюджета
285,000
40,000
65,000
70,000
50,000
60,000
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
226,750
40,063
18,500
18,187
50,000
100,000
Средства окружного бюджета
226,750
40,063
18,500
18,187
50,000
100,000
1.4.
ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
720,478
325,676
12,802
102,000
140,000
140,000
Средства окружного бюджета
720,478
325,676
12,802
102,000
140,000
140,000
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
522,000
250,000
2,000
70,000
100,000
100,000
Средства окружного бюджета
522,000
250,000
2,000
70,000
100,000
100,000
1.4.3.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
196,008
73,206
10,802
32,000
40,000
40,000
Средства окружного бюджета
196,008
73,206
10,802
32,000
40,000
40,000
1.5.
НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 529,213
787,914
340,650
298,150
430,431
672,068
Средства окружного бюджета
2 511,920
787,914
336,746
295,000
426,050
666,210
Средства бюджетов муниципальных образований
17,293
3,904
3,150
4,381
5,858
1.5.1.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
212,434
20,000
5,000
50,000
57,000
80,434
Средства окружного бюджета
212,434
20,000
5,000
50,000
57,000
80,434
1.5.2.
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4,955
4,500
0,455
Средства окружного бюджета
4,946
4,500
0,446
Средства бюджетов муниципальных образований
0,009
0,009
1.5.3.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
136,670
51,000
45,900
39,770
Средства окружного бюджета
133,990
50,000
45,000
38,990
Средства бюджетов муниципальных образований
2,680
1,000
0,900
0,780
1.5.4.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
1 405,407
750,143
275,730
101,000
101,000
177,534
Средства окружного бюджета
1 398,919
750,143
273,000
100,000
100,000
175,776
Средства бюджетов муниципальных образований
6,488
2,730
1,000
1,000
1,758
1.5.5.
Внутриплощадочные инженерные сети в с. Ныда (участок больницы
на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.6.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки
"Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"
39,089
8,262
15,300
15,527
Средства окружного бюджета
38,323
8,100
15,000
15,223
Средства бюджетов муниципальных образований
0,766
0,162
0,300
0,304
1.5.7.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
25,436
0,102
10,200
15,134
Средства окружного бюджета
24,937
0,100
10,000
14,837
Средства бюджетов муниципальных образований
0,499
0,002
0,200
0,297
1.5.8.
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС
в г. Надыме, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
691,951
0,101
75,750
202,000
414,100
Средства окружного бюджета
685,100
0,100
75,000
200,000
410,000
Средства бюджетов муниципальных образований
6,851
0,001
0,750
2,000
4,100
1.6.
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО
119,852
53,950
5,485
60,417
Средства окружного бюджета
118,667
53,950
5,485
59,232
Средства бюджетов муниципальных образований
1,185
1,185
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,
в том числе проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
9,520
8,299
1,221
Средства окружного бюджета
9,520
8,299
1,221
1.6.3.
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8,897
7,712
1,185
Средства окружного бюджета
8,897
7,712
1,185
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,272
17,610
1,662
Средства окружного бюджета
19,272
17,610
1,662
1.6.5.
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14,036
12,619
1,417
Средства окружного бюджета
14,036
12,619
1,417
1.6.6.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест,
к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест
в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
60,417
60,417
Средства окружного бюджета
59,232
59,232
Средства бюджетов муниципальных образований
1,185
1,185
1.7.
ГОРОД НОЯБРЬСК, ИТОГО
552,001
7,100
181,391
121,730
164,780
77,000
Средства окружного бюджета
548,933
7,100
179,843
121,000
163,990
77,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,068
1,548
0,730
0,790
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
137,757
2,000
17,757
28,000
45,000
45,000
Средства окружного бюджета
137,757
2,000
17,757
28,000
45,000
45,000
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
96,398
0,600
3,798
20,000
40,000
32,000
Средства окружного бюджета
96,398
0,600
3,798
20,000
40,000
32,000
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,039
0,039
Средства окружного бюджета
0,038
0,038
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск
314,257
4,500
156,247
73,730
79,780
Средства окружного бюджета
311,190
4,500
154,700
73,000
78,990
Средства бюджетов муниципальных образований
3,067
1,547
0,730
0,790
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне "Г"
по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
1.7.6.
Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
1.8.
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
66,946
23,000
3,193
40,753
Средства окружного бюджета
66,946
23,000
3,193
40,753
1.8.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
59,446
15,500
3,193
40,753
Средства окружного бюджета
59,446
15,500
3,193
40,753
1.8.2.
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
7,500
7,500
Средства окружного бюджета
7,500
7,500
1.9.
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
311,529
57,106
64,222
54,234
50,750
85,217
Средства окружного бюджета
308,948
57,106
64,062
53,573
50,000
84,207
Средства бюджетов муниципальных образований
2,581
0,000
0,160
0,661
0,750
1,010
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
4,890
1,830
3,060
Средства окружного бюджета
4,830
1,830
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.2.
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
23,000
3,000
20,000
Средства окружного бюджета
23,000
3,000
20,000
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
57,178
26,459
30,719
Средства окружного бюджета
57,178
26,459
30,719
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
22,824
10,000
0,000
12,824
Средства окружного бюджета
22,573
10,000
0,000
12,573
Средства бюджетов муниципальных образований
0,251
0,251
1.9.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
37,790
1,940
2,643
10,000
10,000
13,207
Средства окружного бюджета
37,790
1,940
2,643
10,000
10,000
13,207
1.9.6.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация
п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"
26,700
12,000
14,700
Средства окружного бюджета
26,700
12,000
14,700
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта
«ДЭС в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.8.
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
37,470
0,100
16,160
15,150
5,050
1,010
Средства окружного бюджета
37,100
0,100
16,000
15,000
5,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,370
0,160
0,150
0,050
0,010
1.9.9.
Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
96,900
10,200
35,700
51,000
Средства окружного бюджета
95,000
10,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,900
0,200
0,700
1,000
1.10.
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
411,644
81,826
22,141
65,000
100,000
142,677
Средства окружного бюджета
411,644
81,826
22,141
65,000
100,000
142,677
1.10.1.
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС
№ 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
148,606
8,000
5,802
25,000
40,000
69,804
Средства окружного бюджета
148,606
8,000
5,802
25,000
40,000
69,804
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
203,487
30,614
40,000
60,000
72,873
Средства окружного бюджета
203,487
30,614
40,000
60,000
72,873
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале
5,548
5,548
Средства окружного бюджета
5,548
5,548
1.10.4.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
54,003
37,664
16,339
Средства окружного бюджета
54,003
37,664
16,339
1.11.
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
360,753
112,643
58,625
28,861
50,100
110,524
Средства окружного бюджета
360,152
112,643
58,624
28,861
50,000
110,024
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,000
0,100
0,500
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор с. Гыда Тазовского района"
0,763
0,546
0,217
Средства окружного бюджета
0,763
0,546
0,217
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"
1,307
0,703
0,013
0,591
Средства окружного бюджета
1,307
0,703
0,013
0,591
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,
с. Гыда Тазовского района"
4,273
1,941
1,013
1,319
Средства окружного бюджета
4,273
1,941
1,013
1,319
1.11.5.
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"
1,359
0,878
0,481
Средства окружного бюджета
1,359
0,878
0,481
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района"
1,235
1,044
0,191
Средства окружного бюджета
1,235
1,044
0,191
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,
с. Гыда Тазовского района"
5,788
3,726
2,062
Средства окружного бюджета
5,788
3,726
2,062
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,
с. Антипаюта Тазовского района"
1,820
1,820
Средства окружного бюджета
1,820
1,820
1.11.10.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1,428
1,428
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
1.11.11.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
Средства окружного бюджета
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
1.11.12.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.13.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
195,875
54,700
57,151
24,000
30,000
30,024
Средства окружного бюджета
195,875
54,700
57,151
24,000
30,000
30,024
1.11.14.
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
65,129
4,428
0,101
10,100
50,500
Средства окружного бюджета
64,528
4,428
0,100
10,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,100
0,500
1.11.15.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 884,179
592,857
492,163
290,250
385,134
123,775
Средства окружного бюджета
1 875,538
592,857
487,843
289,000
382,063
123,775
Средства бюджетов муниципальных образований
8,641
4,320
1,250
3,071
1.12.1.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
318,643
0,232
49,500
125,000
50,000
93,911
Средства окружного бюджета
318,643
0,232
49,500
125,000
50,000
93,911
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
128,493
87,014
6,479
35,000
Средства окружного бюджета
128,493
87,014
6,479
35,000
1.12.3.
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
76,864
10,000
7,000
30,000
29,864
Средства окружного бюджета
76,864
10,000
7,000
30,000
29,864
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5,200
3,200
2,000
Средства окружного бюджета
5,200
3,200
2,000
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 009,379
330,000
330,032
80,800
268,547
Средства окружного бюджета
1 002,652
330,000
326,764
80,000
265,888
Средства бюджетов муниципальных образований
6,727
3,268
0,800
2,659
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
307,887
135,000
106,050
35,350
31,487
Средства окружного бюджета
306,175
135,000
105,000
35,000
31,175
Средства бюджетов муниципальных образований
1,712
1,050
0,350
0,312
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10,302
0,102
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
10,100
0,100
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,202
0,002
0,100
0,100
1.13.
ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 685,676
354,331
336,611
334,076
284,894
375,764
Средства окружного бюджета
1 685,676
354,331
336,611
334,076
284,894
375,764
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ,
с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
120,000
20,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
120,000
20,000
50,000
50,000
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха" Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
205,404
80,000
68,611
56,793
Средства окружного бюджета
205,404
80,000
68,611
56,793
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района"
367,000
250,000
117,000
Средства окружного бюджета
367,000
250,000
117,000
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
0,025
0,025
Средства окружного бюджета
0,025
0,025
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО
0,206
0,206
Средства окружного бюджета
0,206
0,206
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
537,364
1,000
10,600
150,000
100,000
275,764
Средства окружного бюджета
537,364
1,000
10,600
150,000
100,000
275,764
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
254,994
0,100
110,000
60,000
84,894
Средства окружного бюджета
254,994
0,100
110,000
60,000
84,894
1.13.9.
Строительство объекта "Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
182,683
20,000
15,400
47,283
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
182,683
20,000
15,400
47,283
50,000
50,000
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС-600 кВт",
для нужд МП "Ямальские олени" с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
15,000
15,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
»;
3.5. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
Наименование муниципального
Млн. рублей
образования/направление мероприятия
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Коммунальное хозяйство, итого
14 663,249
3 344,505
2 588,245
2 705,770
2 883,749
3 140,980
средства окружного бюджета
11 404,572
2 732,318
1 655,918
2 064,682
2 336,997
2 614,657
средства бюджетов муниципальных образований
248,790
127,210
10,521
35,557
38,213
37,289
внебюджетные источники
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 705,263
568,421
568,421
568,421
средства окружного бюджета
1 620,000
540,000
540,000
540,000
средства бюджетов муниципальных образований
85,263
28,421
28,421
28,421
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
3 137,097
612,187
921,806
605,531
508,539
489,034
средства окружного бюджета
средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
1
2
3
4
5
6
7
внебюджетные источники
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
средства бюджетов муниципальных образований
36,317
10,521
7,136
9,792
8,868
».
1
4. В приложении № 3 к Программе:
4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.1.1. в позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы:
4.1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);»;
4.1.1.2. абзац девятый признать утратившим силу;
4.1.2. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 33 192,015 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 13 070,996 млн. рублей;
2012 год – 7 882,954 млн. рублей;
2013 год – 4 404,097 млн. рублей;
2014 год – 3 916,984 млн. рублей;
2015 год – 3 916,984 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета –
497,267 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 290,248 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 729,837 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей и средства окружного бюджета – 492,194 млн. рублей
»;
4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
- в абзаце первом цифры «12 652» заменить цифрами «12 493»;
- в абзаце втором цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;
- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;
- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;
- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;
4.2. абзац четвертый подраздела «Направление 1 «Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан» раздела I изложить в следующей редакции:
«Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит около 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению. Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесены изменения в ряд федеральных законов (в том числе в Жилищный кодекс Российской Федерации), предусматривающие новый порядок обеспечения жильём детей-сирот с 2013 года. Изменения касаются способа обеспечения жильём детей-сирот: предусмотрено, что детям-сиротам с 01 января 2013 года будут предоставляться жилые помещения из специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации на условиях найма.»;
4.3. абзац шестой пункта 1 методики расчета и источников получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов) раздела II изложить в следующей редакции:
«- о количестве договоров социального найма (найма специализированного жилого помещения), заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;»;
4.4. в разделе III:
4.4.1. пункт 3 графы 2 таблицы 5 «Перечень мероприятий, не требующих финансирования» дополнить словами «департамент образования автономного округа»;
4.4.2. в пункте 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений в приоритетном порядке на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).»;
4.5. в разделе IV:
- в абзаце втором цифры «32 246,303» заменить цифрами «33 192,015»;
- в абзаце пятом цифры «4 361,480» заменить цифрами «4 404,097»;
- в абзаце шестом цифры «4 365,799» заменить цифрами «3 916,984»;
- в абзаце седьмом цифры «2 565,074» заменить цифрами «3 916,984»;
4.6. в разделе VI:
- в абзаце первом цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;
- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;
- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;
- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;
4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Наиме-нование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница измере-ния
Весовое значе-ние индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
пока-зателя
Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Стиму-лирова-ние спроса на рынке доступ-ного жилья для обеспе-чения ком-фортных условий прожи-вания граждан
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий,
по всем категориям граждан-участников Подпрограммы, в том числе
семей
0,574
3 056
3 038
3 385
2 250
1 907
1 913
12 493
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,047
194
209
269
161
138
135
912
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,040
12
3
14
8
11
16
52
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,040
25
19
18
19
18
22
96
1.4.
ветеранов ВОВ
семей
0,040
84
15
5
20
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
семей
0,052
558
261
507
510
510
510
2298
1.6.
молодых семей
семей
0,052
1 892
2 049
2 000
1 282
1 190
1 190
7711
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,047
102
40
40
40
40
40
200
1.8.
получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,040
159
166
152
166 –
в 2011
(пере-ходя-щие с 2011 г.)
152 –
в 2012
1.9.
многодетных семей
семей
0,047
7
11
17
35
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
0,047
30
135
84
98
317
1.11.
государственных гражданских служащих
семей
0,043
134
155
115
404
1.12.
граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области
семей
0,043
80
80
1.13.
молодых учителей
семей
0,036
50
50
2
Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования
Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
98 352
108 000
69 228
64 260
64 260
404 100
3
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
0,00
3.1.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,071
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,00
5,00
3.2.
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
0,00
3.3.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,60
4,60
4
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
Площадь жилья, построенного (приобретенного)
с помощью социальных выплат, в том числе
кв. м
0,142
15690
13660
7486
6142
4000
4000
35 288
4.1.
площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м
0,036
7 290
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
20 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,036
8 400
8 400
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,036
1 260
1 386
2 142
4 788
4.4.
площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми учителями
кв. м
0,034
2 100
2 100
»;
1
4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы, млн.руб.
Итого 2011 –2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе
16 728,511
11 861,061
8 791,251
9 151,297
10 177,247
56 709,367
окружной бюджет
13 070,996
7 882,954
4 404,097
3 916,984
3 916,984
33 192,015
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
497,267
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе
3 372,038
3 783,799
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 729,837
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
5 348,198
3 017,523
3 017,523
3 017,523
25 047,854
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
2 534,756
1 386,574
899,461
899,461
8 144,161
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
497,267
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
981,666
977,230
843,176
608,774
607,724
4 018,570
окружной бюджет
897,672
909,227
802,912
569,562
569,562
3 748,935
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
68,003
40,264
39,212
38,162
269,635
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом
автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
371,924
297,725
569,562
569,562
569,562
2 378,335
из них
окружной бюджет
371,924
297,725
569,562
569,562
569,562
2 378,335
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
249,816
583,921
для реабилитированных граждан
1,850
23,569
45,587
45,587
45,587
162,180
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
24,340
118,815
118,815
118,815
416,754
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405,160
405,160
405,160
1 215,480
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
99,104
61,896
92,134
18,806
18,830
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
18,784
18,806
18,830
106,270
окружной бюджет
73,350
37,800
73,350
184,500
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
45,176
23,513
68,689
текущие расходы
из них
окружной бюджет
14,509
2,772
17,281
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
20,741
51,408
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
211,930
160,000
546,930
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
211,930
160,000
546,930
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
382,166
672,628
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
23,166
50,739
окружной бюджет
262,889
359,000
621,889
1.1.6.
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
21,480
20,406
19,332
61,218
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
10 679,710
5 269,992
2 447,961
2 447,961
2 447,961
23 293,585
окружной бюджет
10 278,672
5 051,193
2 447,961
2 447,961
2 447,961
22 673,748
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,441
179,753
492,194
в том числе по направлениям:
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
649,672
473,124
891,531
891,531
891,531
3 797,389
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
0,720
4,229
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
9 629,000
4 578,069
1 556,430
1 556,430
1 556,430
18 876,359
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"
401,038
218,799
619,837
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
179,753
492,194
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
28 422,434
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям:
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 648,368
973,091
875,782
875,782
6 312,434
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
156,724
221,398
248,023
84,780
84,780
795,705
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
210,064
248,023
84,780
84,780
784,371
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
91,343
94,200
84,780
84,780
408,180
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
90,838
153,823
328,308
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
20,000
14,030
34,030
1.4.4.
Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита
25,187
25,187
текущие расходы
окружной бюджет
13,853
13,853
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
179,073
текущие расходы
окружной бюджет
179,073
179,073
в том числе по мероприятиям
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
179,073
179,073
».
5. В приложении № 4 к Программе:
5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:
5.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 4 431,322 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 899,400 млн. рублей;
2012 год – 930,322 млн. рублей;
2013 год – 867,200 млн. рублей;
2014 год – 867,200 млн. рублей;
2015 год – 867,200 млн. рублей.
Средства федерального бюджета – 477,203 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,000 млн. рублей;
2012 год – 90,403 млн. рублей;
2013 год – 86,600 млн. рублей;
2014 год – 86,600 млн. рублей;
2015 год – 86,600 млн. рублей.
Средства окружного бюджета – 3 549,000 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 700,000 млн. рублей;
2012 год – 770,000 млн. рублей;
2013 год – 693,000 млн. рублей;
2014 год – 693,000 млн. рублей;
2015 год – 693,000 млн. рублей.
Средства муниципальных бюджетов – 104,400 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 0,0 млн. рублей;
2012 год – 15,000 млн. рублей;
2013 год – 29,800 млн. рублей;
2014 год – 29,800 млн. рублей;
2015 год – 29,800 млн. рублей.
Внебюджетные средства – 300,719 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 72,400 млн. рублей;
2012 год – 54,919 млн. рублей;
2013 год – 57,800 млн. рублей;
2014 год – 57,800 млн. рублей;
2015 год – 57,800 млн. рублей
»;
5.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
- цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;
- цифры «590» заменить цифрами «499»;
5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Еди-ница изме-рения
Весо-вое значе-ние инди-като-ра/
пока-зателя
Базо-вое значе-ние инди-катора/пока-зателя
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 - 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,4
269
300
326
299
299
299
1523
количество молодых семей и молодых
семей
0,2
104
110
104
95
95
95
499
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении
специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на
специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия
жилищных условий
строительство и/или приобретение жилья в сельской местности
общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат
кв. м
0,4
18,6
22,000
17,017
17,330
17,330
17,330
91,007
»;
5.3. в разделе IV:
5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 971,8» заменить цифрами «3 549,0»;
5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования
2011– 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
4 431,322
899,400
930,322
867,200
867,200
867,200
Объем средств федерального бюджета*
477,203
127,000
90,403
86,600**
86,600**
86,600**
Объем средств окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,0
693,0
693,0
Объем средств местного бюджета
104,400
15,000
29,8
29,8
29,8
Внебюджетные источники
300,719
72,400
54,919
57,8
57,8
57,8
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1 454,919
308,600
288,919
285,800
285,800
285,800
Объем средств федерального бюджета*
230,397
77,000
34,597
39,600
39,600
39,600
Объем средств окружного бюджета
1101,000
210,000
231,000
220,000
220,000
220,000
Объем средств местного бюджета
31,900
0
5,200
8,900
8,900
8,900
Внебюджетные источники
91,622
21,600
18,122
17,300
17,300
17,300
»;
5.4. в абзаце первом раздела VI:
5.4.1. цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;
5.4.2. цифры «590» заменить цифрами «499».
6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной
долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/
показателя
Базовое значение индикатора/
показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
год
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
2011 –2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья
Комплексные индикаторы
Годовой объем ввода жилья
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
139,6
167,8
192
220
252
290
1 121,8
2
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 479
2 644
3 072
3 598
4 089
4 667
18 070
в том числе
х
х
х
х
х
х
х
х
х
жилье эконом класса
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
136,3
95,5
105,6
121
138,6
159,5
620,2
4
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 427
1 790
1 950
2 237
2 560
2 948
11 485
Малоэтажное жилье (не более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
74,8
114,4
88,4
103,1
119,8
136,3
562,0
6
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 279
1 614
1 460
1 722
1 998
2 272
9 066
Многоэтажное жилье (более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
70,2
53,4
103,6
116,9
132,2
153,7
559,8
8
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 200
1 030
1 612
1 876
2 091
2 395
9 004
9
Обеспеченность населения жильем
кв. м на 1 человека
0,045
19,2
18,8
18,97
19,13
19,3
19,47
х
10
Обеспеченность населения жильем
жилых ед. на 1000 человек
0,045
330
332
335
338
341
346
х
11
Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)
лет
0,045
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
х
12
Ежегодный объем ввода жилья на одного жителя
кв. м на человека
0,045
0,26
0,3
0,36
0,4
0,46
0,52
х
13
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
0,045
62
64
66
68
70
72
х
14
Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (в рамках Подпрограммы)
кв. м
0,045
62,4
72,1
99,8
147,2
187,6
253,3
760
15
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,045
51,0
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
х
16
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан
семей
0,05
3 056
3 038
3 385
2 250
1 907
1 913
12 493
17
Площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат
кв. м
0,045
117 858
112 012
115 486
75 370
68 260
68 260
439 388
18
Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,045
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,0
х
19
Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)
%
0,045
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,6
х
20
Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,05
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
х
21
Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)
%
0,045
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
х
22
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
0,045
269
300
326
299
299
299
1 523
».
7. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы, всего
80 801,122
22 071,971
16 510,570
13 350,232
13 829,489
15 038,860
2
в том числе
3
Средства федерального бюджета
974,470
325,627
208,041
149,494
146,179
145,129
4
Средства окружного бюджета
53 114,920
17 594,473
11 432,608
8 143,157
7 870,230
8 074,452
5
Средства бюджетов муниципальных образований
671,289
222,456
109,397
115,250
112,741
111,445
6
Внебюджетные средства
25 420,606
3 528,377
4 541,725
4 942,331
5 700,339
6 707,834
7
Непрограммные бюджетные средства, в том числе
619,837
401,038
218,799
8
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
9
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
492,194
312,441
179,753
10
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 997,184
1 099,555
1 130,942
986,011
927,243
853,433
11
в том числе
12
Средства окружного бюджета
4 969,333
1 091,159
1 123,736
981,378
923,249
849,811
13
Средства бюджетов муниципальных образований
27,851
8,396
7,206
4,633
3,994
3,622
14
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе,
в том числе
130,521
30,902
34,937
21,736
21,736
21,210
15
Средства окружного бюджета
124,493
29,358
33,188
20,649
20,649
20,649
16
Средства бюджетов муниципальных образований
6,028
1,544
1,749
1,087
1,087
0,561
17
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
18
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
19
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
3 578,656
949,461
839,280
570,245
646,477
573,193
20
Средства окружного бюджета
3 556,833
942,609
833,823
566,699
643,570
570,132
21
Средства бюджетов муниципальных образований
21,823
6,852
5,457
3,546
2,907
3,061
22
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
23
Средства окружного бюджета
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
24
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
25
Средства окружного бюджета
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
26
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
56 709,367
16 728,511
11 861,061
8 791,251
9 151,297
10 177,247
27
в том числе
28
Средства федерального бюджета
497,267
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
29
Средства окружного бюджета
33 192,015
13 070,996
7 882,954
4 404,097
3 916,984
3 916,984
30
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
31
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
22 729,837
3 372,038
3 783,799
4 279,000
5 134,000
6 161,000
32
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
4 018,570
981,666
977,230
843,176
608,774
607,724
33
Средства федерального бюджета
269,635
83,994
68,003
40,264
39,212
38,162
34
Средства окружного бюджета
3 748,935
897,672
909,227
802,912
569,562
569,562
35
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
23 293,585
10 679,710
5 269,992
2 447,961
2 447,961
2 447,961
36
Средства окружного бюджета, том числе
22 673,748
10 278,672
5 051,193
2 447,961
2 447,961
2 447,961
37
имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)
18 876,359
9 629,000
4 578,069
1 556,430
1 556,430
1 556,430
38
приобретение жилья
3 797,389
649,672
473,124
891,531
891,531
891,531
39
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
0,000
0,000
40
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
492,194
312,441
179,753
0,000
0,000
0,000
41
Повышение доступности жилья
28 422,434
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
42
Средства федерального бюджета
216,298
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
43
Средства окружного бюджета
5 805,888
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
44
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
45
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
46
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
795,705
156,724
221,398
248,023
84,780
84,780
47
Средства окружного бюджета
784,371
156,724
210,064
248,023
84,780
84,780
47.1
Средства федерального бюджета
11,334
11,334
48
Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
49
Средства окружного бюджета
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
50
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
4 431,322
899,400
930,322
867,200
867,200
867,200
51
в том числе
52
Средства федерального бюджета
477,203
127,000
90,403
86,600
86,600
86,600
53
Средства окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
54
Средства бюджетов муниципальных образований
104,400
0,000
15,000
29,800
29,800
29,800
55
Средства внебюджетных источников
300,719
72,400
54,919
57,800
57,800
57,800
56
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
14 663,249
3 344,505
2 588,245
2 705,770
2 883,749
3 140,980
57
в том числе
58
Средства окружного бюджета
11 404,572
2 732,318
1 655,918
2 064,682
2 336,997
2 614,657
59
Средства бюджетов муниципальных образований
248,790
127,210
10,521
35,557
38,213
37,289
60
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
61
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
3 137,097
612,187
921,806
605,531
508,539
489,034
62
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
0,000
64
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
65
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
66
Средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
67
Средства бюджетов муниципальных образований
36,317
0,000
10,521
7,136
9,792
8,868
68
Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 705,263
0,000
0,000
568,421
568,421
568,421
69
Средства окружного бюджета
1 620,000
0,000
0,000
540,000
540,000
540,000
70
Средства бюджетов муниципальных образований
85,263
0,000
0,000
28,421
28,421
28,421
».
8. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:
1
«Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
на 2013 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведом-ственные расходы
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы
8 143 157
5 379 113
2 764 044
193 381
84 000
378 011
375 730
180 200
139 176
224 100
63 820
107 473
172 938
51 861
211 900
41 454
540 000
1
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
981 378
394 030
587 348
109 381
26 000
118 679
45 650
55 000
48 876
16 200
56 900
42 662
8 000
60 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
846 378
259 030
587 348
109 381
26 000
118 679
45 650
55 000
48 876
16 200
56 900
42 662
8 000
60 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
566 699
566 699
103 206
25 000
118 679
39 000
55 000
45 152
15 000
55 000
42 662
8 000
60 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
566 699
566 699
103 206
25 000
118 679
39 000
55 000
45 152
15 000
55 000
42 662
8 000
60 000
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
53 206
53 206
53 206
1.1.4
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
21 428
21 428
21 428
1.1.5
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
8 391
8 391
8 391
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 673
4 673
4 673
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 660
5 660
5 660
1.1.9
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
25 000
25 000
25 000
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
35 000
35 000
35 000
1.1.11
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
1.1.12
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
12 000
1.1.13
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу
№ 3 в 1 квартале МЭЗ г.Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
4 827
4 827
4 827
1.1.14
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.15
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 007
10 007
10 007
1.1.16
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой,
г. Новый Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.17
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
9 648
9 648
9 648
1.1.18
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ
г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
13 209
13 209
13 209
1.1.19
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
11 988
11 988
11 988
1.1.20
Инженерные сети восточнее
мкр. Восточный,
г. Новый Уренгой
7 000
7 000
7 000
1.1.21
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
24 000
24 000
24 000
1.1.22
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15"
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 500
7 500
7 500
1.1.23
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18"
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 500
7 500
7 500
1.1.24
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в
с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
1.1.25
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в
с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.1.26
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район
(2-я очередь)
10 000
10 000
10 000
1.1.27
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
15 000
15 000
15 000
1.1.28
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.29
Инженерное обеспечение
мкр. "Окуневое" в городе
Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.30
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель"
для индивидуальной застройки
в п. Пурпе
20 000
20 000
20 000
1.1.31
Инженерное обеспечение
мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
8 000
8 000
8 000
1.1.32
Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"
15 000
15 000
15 000
1.1.33
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
35 000
1.1.34
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 662
7 662
7 662
1.2
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
20 649
20 649
6 175
1 000
6 650
3 724
1 200
1 900
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 649
20 649
6 175
1 000
6 650
3 724
1 200
1 900
1.2.1
Корректировка генерального плана г. Салехард
3 325
3 325
3 325
1.2.2
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
г. Салехард
2 850
2 850
2 850
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
3 724
3 724
3 724
1.2.4
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)
1 000
1 000
1 000
1.2.5
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
6 650
6 650
6 650
1.2.6
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
1 900
1 900
1 900
1.2.7
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово,
с. Питляр, д. Унсельгорт,
д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары,
д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
(2 этап)
1 200
1 200
1 200
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
135 000
135 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.4.
Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
224 658
224 658
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
224 658
224 658
1.5.
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
34 372
34 372
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
34 372
34 372
2
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
4 404 097
3 498 896
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.1.
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
569 562
569 562
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
569 562
569 562
2.1.1.
приобретение жилья для реабилитированных граждан
45 587
45 587
2.1.2.
приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
118 815
118 815
2.1.3.
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405 160
405 160
2.2.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.2.1.
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.3.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.4.
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
2 447 961
2 447 961
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 447 961
2 447 961
2.4.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
891 531
891 531
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
891 531
891 531
2.4.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
1 556 430
1 556 430
2.5.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
153 823
153 823
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
153 823
153 823
2.6.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
73 350
73 350
2.7.
Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
160 000
160 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
160 000
160 000
3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"
693 000
693 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
220 000
220 000
3.1
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
693 000
693 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
693 000
693 000
4
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
2 064 682
793 187
1 271 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
540 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
540 000
540 000
540 000
4.1
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
3 000
3 000
3 000
4.1.3
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
70 000
70 000
70 000
4.1.4
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
32 000
32 000
32 000
4.1.5
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
50 000
50 000
50 000
4.1.6
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
45 000
45 000
45 000
4.1.7
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду
на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
59 232
59 232
59 232
4.1.8
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
4.1.9
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
28 000
28 000
28 000
4.1.10
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск
73 000
73 000
73 000
4.1.11
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40 753
40 753
40 753
4.1.12
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.13
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.14
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
3 000
3 000
3 000
4.1.15
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
3 000
3 000
3 000
4.1.16
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
12 573
12 573
12 573
4.1.17
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в
г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
25 000
25 000
25 000
4.1.18
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
40 000
40 000
40 000
4.1.19
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор
с. Гыда Тазовского района"
217
217
217
4.1.20
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"
591
591
591
4.1.21
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации, с. Гыда Тазовского района"
1 319
1 319
1 319
4.1.22
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"
481
481
481
4.1.23
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района"
191
191
191
4.1.24
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района"
2 062
2 062
2 062
4.1.25
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
24 000
24 000
24 000
4.1.26
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
35 000
4.1.27
Инженерное обеспечение
п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
7 000
4.1.28
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2 000
4.1.29
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
"ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
4.1.30
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
56 793
56 793
56 793
4.1.31
Строительство объекта
"Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
47 283
47 283
47 283
4.1.32
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
18 187
18 187
4.1.33
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
4.1.34
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
80 000
80 000
4.1.35
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
70 000
70 000
4.1.36
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки
"Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды"
15 000
15 000
4.1.37
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
10 000
10 000
4.1.38
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
75 000
75 000
4.1.39
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
4.1.40
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
35 000
35 000
4.1.41
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
100 000
100 000
4.1.42
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
60 000
60 000
4.1.43
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
4.1.44
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.45
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
125 000
125 000
4.2
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
4.3
Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
540 000
540 000
540 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
540 000
540 000
540 000
».
9. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:
«Приложение № 13
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, приобретаемого в рамках окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы за счёт средств окружного бюджета в 2013 году и подлежащего оформлению
в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
№ мероприятия в перечне
Наименование объекта государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (ед.)
Стоимость единицы оборудования (тыс. руб.)
Пользователь имущества
Условия передачи (закрепления) имущества за пользователем
1
2
3
4
5
6
1.
1.3
Автоматизированные рабочие места,
2 ед.
40
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
оперативное
управление
1
2
3
4
5
6
2.
1.3
Автоматизированные рабочие места,
13 ед.
40
муниципальные образования. Окончательный перечень будет определен по итогам обследования
безвозмездно в собственность
3.
1.3
Серверное оборудование
3000
ГКУ «Ресурсы Ямала»
оперативное управление
4.
1.3
Система хранения данных
2000
ГКУ «Ресурсы Ямала»
оперативное управление
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
24 декабря 2012 г. № 1116-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте:
1.1. позицию, касающуюся объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 80 801,122 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 16 510,570 млн. рублей;
2013 год – 13 350,232 млн. рублей;
2014 год – 13 829,489 млн. рублей;
2015 год – 15 038,860 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета на 2011 – 2015 годы составит 974,470 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 208,041 млн. рублей;
2013 год – 149,494 млн. рублей;
2014 год – 146,179 млн. рублей;
2015 год – 145,129 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 53 114,920 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 11 432,608 млн. рублей;
2013 год – 8 143,157 млн. рублей;
2014 год – 7 870,230 млн. рублей;
2015 год – 8 074,452 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований
на 2011 – 2015 годы составит 671,289 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 109,397 млн. рублей;
2013 год – 115,250 млн. рублей;
2014 год – 112,741 млн. рублей;
2015 год – 111,445 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011 – 2015 годы составит 25 420,606 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 942,331 млн. рублей;
2014 год – 5 700,339 млн. рублей;
2015 год – 6 707,834 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей
»;
1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
- в абзаце пятом цифры «14 383» заменить цифрами «14 016»;
- в абзаце шестом цифры «49» заменить цифрами «49,7».
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей,
в том числе:
2011 год –1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 981,378 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей;
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит
27,851 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 4,633 млн. рублей;
2014 год – 3,994 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
»;
2.2. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, рассчитанная на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года;
- средняя стоимость обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, приходящейся на 1 кв. метр жилья, рассчитанная на основании данных о проектах-аналогах, реализованных в муниципальных образованиях.
По данным муниципальных образований, объем средств, необходимых для разработки первоочередных документов территориального планирования и документации по планировке территорий, составляет 120,521 млн. рублей.
Кроме того, до 2015 года требуется проведение корректировки схемы территориального планирования автономного округа, для чего необходимо 10,000 млн. рублей.
Таким образом, всего на реализацию мероприятия «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» в период 2011 – 2015 годов необходимо 130,521 млн. рублей.
На реализацию мероприятия «Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности» путем создания двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа на основании данных о проектах-аналогах в период 2011 – 2015 годов необходимо 286,500 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2010 года на территории автономного округа ведется строительство объектов жилья площадью 233,7 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных жилых домов, – 221,4 тыс. кв. метров. В 2010 году, по данным муниципальных образований, ожидаемый ввод жилья составит 145 тыс. кв. метров (в том числе индивидуальных жилых домов – 20 тыс. кв. метров).
Максимальное значение ожидаемого ввода жилья в 2011 году составит 166 тыс. кв. метров с учётом задела и планируемых к строительству жилых домов, финансируемых за счет бюджетных средств.
Задела по строительству жилья на 2012 и последующие годы нет.
По критериям оценки исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2011 году с целью достижения положительного значения показателя «Общая площадь жилья, введённая в действие за год на 1 жителя субъекта Российской Федерации» необходимо ввести в эксплуатацию 0,4 кв. метра на 1 жителя, то есть в автономном округе необходимо ввести порядка 220 тыс. кв. метров жилья.
Дефицит объема ввода жилья в 2011 году ориентировочно составит 54 тыс. кв. метров.
Одной из важнейших причин, обуславливающих в настоящее время падение темпов строительства жилья и отсутствие задела на перспективу, является дефицит земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
При этом период времени между обеспечением земельного участка системами инженерии и сдачей в эксплуатацию жилья, строящегося на данном участке, составляет от 1 года до 3 лет.
Для достижения положительной динамики темпов роста жилищного строительства в 2011 – 2015 годах в автономном округе необходимо сдать в эксплуатацию 1 121,8 тыс. кв. метров жилья и к 2016 году довести годовой ввод жилья до 290 тыс. кв. метров.
Данные о планируемом вводе жилья по годам, средней стоимости инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство, приходящейся на 1 кв. метр общей площади жилья в разрезе муниципальных образований, приведены в следующей таблице.
Таблица
Наименование муниципаль-ного образования
Планируемый общий ввод жилья (тыс. кв. м)
Стоимость инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство
всего
2011 – 2015 годы
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
сред-няя, прихо-дящая-ся на
1 кв. м общей площа-
ди жилья (тыс. руб.)
всего 2011 – 2015
годы (млн. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Город Салехард
191,686
28,771
45,089
29,466
34,060
54,300
6,294
1235,500
Город Губкинский
65,617
7,970
10,433
12,944
14,970
19,300
6,438
417,536
Город Лабытнанги
60,265
6,908
11,097
14,360
10,700
17,200
8,552
312,319
Город Муравленко
55,700
2,097
5,002
20,144
14,857
13,600
5,613
194,715
Надымский район
72,018
11,126
14,849
7,863
20,240
17,940
8,11
1067,722
Город Новый Уренгой
237,671
28,822
41,490
54,259
57,500
55,600
10,645
2298,788
Город Ноябрьск
65,047
10,024
5,228
10,126
18,427
21,242
7,508
695,494
Красносель-купский район
35,807
2,948
4,644
8,611
9,304
10,300
10,455
332,553
Приуральский район
65,018
10,023
15,180
11,390
13,926
14,499
12,231
726,644
Пуровский район
142,764
25,271
23,388
29,000
30,635
34,470
11,684
1466,576
Тазовский район
46,885
5,399
4,979
13,018
11,244
12,245
14,756
652,215
Шурышкар-ский район
29,896
12,387
4,054
3,274
5,037
5,144
10,404
369,800
Ямальский район
53,401
16,029
6,567
5,545
11,100
14,160
14,148
1096,626
Итого по автономному округу
1121,775
167,775
192,000
220,000
252,000
290,000
9,757
10866,486
Существующая инженерная инфраструктура поселений автономного округа позволит в этот период ввести в эксплуатацию около 350 тыс. кв. метров жилья путем точечной застройки.
Таким образом, в течение 2011 – 2015 годов необходимо подготовить инженерную инфраструктуру на земельных участках, обеспечивающую строительство и ввод не менее 760 тыс. кв. метров жилья, а также для сохранения темпов жилищного строительства на 2016 и последующие годы создать инженерную инфраструктуру на участках, обеспечивающих ввод еще 310 – 350 тыс. кв. метров жилья.
Таким образом, всего в период 2011 – 2015 годов необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки под строительство 1 121,8 тыс. кв. метров жилья.
Средняя по автономному округу стоимость создания инженерной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство, приходящаяся на 1 кв. метр общей площади жилья, построенного на этих участках, в уровне цен II квартала 2010 года составляет 9,757 тыс. рублей.
Таким образом, объем средств, необходимый в период 2011 – 2015 годов для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства, составляет 10 945,403 млн. рублей.
Всего на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4 342,13 млн. рублей, в том числе:
- на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках ОЦП «Жилище» на 2006 – 2010 годы, – 3 578,656 млн. рублей;
- на возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства, – 763,474 млн. рублей.
Для полного обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 6 603,273 млн. рублей.
Для привлечения внебюджетных средств в финансирование строительства жилья и коммунальной инфраструктуры на земельных участках при их комплексном освоении Подпрограммой предусмотрено мероприятие по возмещению застройщикам и девелоперам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
Планируемый объем привлеченных кредитных средств составляет 2 163,936 млн. рублей.
В настоящий момент процентная ставка по кредитам на цели жилищного строительства составляет от 11 до 16%.
Для целей Подпрограммы устанавливается, что возмещению подлежат затраты в объеме ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 3 процентных пункта, что на текущий момент составляет 11%.
Объем средств, необходимый на реализацию данного мероприятия, составляет 2 163,936 млн. рублей х 11% = 238,033 млн. рублей.
Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы по годам реализации мероприятий приведена в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.
Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей, в том числе:
2011 год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 981,378 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей.
Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств местных бюджетов составит 27,851 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 4,633 млн. рублей;
2014 год – 3,994 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.
Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будут уточняться исходя из возможностей окружного бюджета на соответствующий год.»;
2.3. в приложении № 2 к Подпрограмме:
2.3.1. в пункте 8 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности» заменить словами «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности»;
2.3.2. в пункте 8 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «15»;
2.3.3. в пункте 9 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа» заменить словами «Доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО»;
2.3.4. в пункте 9 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «100»;
2.3.5. в пункте 9 графы «2014 год» цифры «40» заменить цифрами «100»;
2.3.6. в пункте 9 графы «2015 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;
2.3.7. в пункте 9 графы «2011 – 2015 гг.» цифры «80» заменить цифрами «100»;
2.4. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 –2015 годы
В том числе
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства», всего
4 997,184
1 099,555
1 130,942
986,011
927,243
853,433
в том числе
Средства окружного бюджета
4 969,333
1 091,159
1 123,736
981,378
923,249
849,811
Средства бюджетов муниципальных образований
27,851
8,396
7,206
4,633
3,994
3,622
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
130,521
30,902
34,937
21,736
21,736
21,210
Средства окружного бюджета
124,493
29,358
33,188
20,649
20,649
20,649
Средства бюджетов муниципальных образований
6,028
1,544
1,749
1,087
1,087
0,561
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
9,800
3,300
6,500
Средства окружного бюджета
9,310
3,135
6,175
Средства бюджетов муниципальных образований
0,490
0,165
0,325
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
3,300
3,300
Средства окружного бюджета
3,135
3,135
Средства бюджетов муниципальных образований
0,165
0,165
1.2.2.
Корректировка генерального плана г. Салехард
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных образований
0,175
0,175
1.2.3.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
17,966
2,533
3,492
3,920
4,970
3,051
Средства окружного бюджета
17,066
2,406
3,317
3,724
4,721
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,127
0,175
0,196
0,249
0,153
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1
г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15
г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5
г. Губкинского
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,323
0,323
Средства бюджетов муниципальных образований
0,017
0,017
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7
г. Губкинского
3,920
3,920
Средства окружного бюджета
3,724
3,724
Средства бюджетов муниципальных образований
0,196
0,196
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10
г. Губкинского
0,360
0,360
Средства окружного бюджета
0,342
0,342
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.3.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 11 г. Губкинского
4,970
4,970
Средства окружного бюджета
4,721
4,721
Средства бюджетов муниципальных образований
0,249
0,249
1.3.10.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,719
0,719
Средства окружного бюджета
0,683
0,683
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.11.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,380
0,380
Средства окружного бюджета
0,361
0,361
Средства бюджетов муниципальных образований
0,019
0,019
1.3.12.
Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский
1,693
1,693
Средства окружного бюджета
1,608
1,608
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.3.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 14 г. Губкинского
3,051
3,051
Средства окружного бюджета
2,898
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,153
0,153
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
20,692
5,896
6,459
1,053
4,128
3,156
Средства окружного бюджета
19,656
5,601
6,135
1,000
3,922
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
1,036
0,295
0,324
0,053
0,206
0,158
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования г. Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01 в г. Лабытнанги
2,108
2,108
Средства окружного бюджета
2,002
2,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02 в г. Лабытнанги
1,503
1,503
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07 в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01 в г. Лабытнанги
1,500
1,500
Средства окружного бюджета
1,425
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02 в г. Лабытнанги
0,451
0,451
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,023
0,023
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06 г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,177
0,177
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04 г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных образований
0,029
0,029
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03, г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
5,866
0,600
1,566
2,500
1,200
Средства окружного бюджета
5,573
0,570
1,488
2,375
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,293
0,030
0,078
0,125
0,060
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
0,966
0,966
Средства окружного бюджета
0,918
0,918
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.5.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
8,280
5,280
3,000
Средства окружного бюджета
7,866
5,016
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,414
0,264
0,150
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
3,400
3,400
Средства окружного бюджета
3,230
3,230
Средства бюджетов муниципальных образований
0,170
0,170
1.6.2.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
1,880
1,880
Средства окружного бюджета
1,786
1,786
Средства бюджетов муниципальных образований
0,094
0,094
1.6.3.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
16,935
6,515
3,420
7,000
Средства окружного бюджета
16,089
6,190
3,249
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,846
0,325
0,171
0,350
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,
г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников", промузла на 209 км, г. Ноябрьск
3,420
3,420
Средства окружного бюджета
3,249
3,249
Средства бюджетов муниципальных образований
0,171
0,171
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона "Вынгапуровский", г. Ноябрьск
7,000
7,000
Средства окружного бюджета
6,650
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,350
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
3,290
0,940
0,350
2,000
Средства окружного бюджета
3,125
0,893
0,332
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,165
0,047
0,018
0,100
1.8.1.
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории на 96 км
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
7,702
2,300
3,402
2,000
Средства окружного бюджета
7,316
2,185
3,231
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,386
0,115
0,171
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки
п. Уренгой Пуровского района
0,951
0,951
Средства окружного бюджета
0,903
0,903
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
0,751
0,751
Средства окружного бюджета
0,713
0,713
Средства бюджетов муниципальных образований
0,038
0,038
1.9.6.
Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
6,852
5,875
0,977
Средства окружного бюджета
6,511
5,582
0,929
Средства бюджетов муниципальных образований
0,341
0,293
0,048
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся
на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района
0,488
0,488
Средства окружного бюджета
0,464
0,464
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,489
0,489
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
19,980
6,243
6,691
1,263
4,980
0,803
Средства окружного бюджета
18,981
5,931
6,356
1,200
4,731
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,999
0,312
0,335
0,063
0,249
0,040
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети
в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)
5,491
5,491
Средства окружного бюджета
5,216
5,216
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.11.5.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (2 этап)
1,263
1,263
Средства окружного бюджета
1,200
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.11.6.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Овгортское
1,263
1,263
Средства окружного бюджета
1,200
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,063
0,063
1.11.7.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Азовское
0,842
0,842
Средства окружного бюджета
0,800
0,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,042
0,042
1.11.8.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Лопхаринское
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.11.9.
Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Питляр
0,737
0,737
Средства окружного бюджета
0,700
0,700
Средства бюджетов муниципальных образований
0,037
0,037
1.11.10.
Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района
1,085
1,085
Средства окружного бюджета
1,031
1,031
Средства бюджетов муниципальных образований
0,054
0,054
1.11.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района
0,803
0,803
Средства окружного бюджета
0,763
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.12.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
3,158
3,158
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
3,158
3,158
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
3 578,656
949,461
839,280
570,245
646,477
573,193
Средства окружного бюджета
3 556,833
942,609
833,823
566,699
643,570
570,132
Средства бюджетов муниципальных образований
21,823
6,852
5,457
3,546
2,907
3,061
3.1.
Администрация города Салехарда
463,822
69,040
178,887
103,906
50,769
61,220
Средства окружного бюджета
461,291
69,020
178,487
103,206
50,166
60,412
Средства бюджетов муниципальных образований
2,531
0,020
0,400
0,700
0,603
0,808
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки"
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
62,299
0,510
10,200
20,400
10,369
20,820
Средства окружного бюджета
61,078
0,500
10,000
20,000
10,166
20,412
Средства бюджетов муниципальных образований
1,221
0,010
0,200
0,400
0,203
0,408
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
98,506
1,000
44,300
53,206
Средства окружного бюджета
98,506
1,000
44,300
53,206
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача"
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
131,810
0,510
20,200
30,300
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
130,500
0,500
20,000
30,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,310
0,010
0,200
0,300
0,400
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала "Ямальский", г. Салехард
(в том числе корректировка проектной документации)
154,187
50,000
104,187
Средства окружного бюджета
154,187
50,000
104,187
3.2.
Администрация города Губкинский
400,509
176,689
23,574
45,306
59,290
95,650
Средства окружного бюджета
399,385
176,664
23,569
45,152
59,000
95,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,124
0,025
0,005
0,154
0,290
0,650
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
128,949
41,742
5,779
21,428
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
128,949
41,742
5,779
21,428
30,000
30,000
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
93,775
79,475
5,909
8,391
Средства окружного бюджета
93,775
79,475
5,909
8,391
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский,
в том числе проектно-изыскательские работы
47,354
35,986
11,368
Средства окружного бюджета
47,354
35,986
11,368
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
39,924
1,228
0,316
5,050
8,080
25,250
Средства окружного бюджета
39,516
1,203
0,313
5,000
8,000
25,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,025
0,003
0,050
0,080
0,250
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20,981
0,101
4,720
6,060
10,100
Средства окружного бюджета
20,773
0,100
4,673
6,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,208
0,001
0,047
0,060
0,100
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
51,268
0,101
5,717
15,150
30,300
Средства окружного бюджета
50,760
0,100
5,660
15,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,508
0,001
0,057
0,150
0,300
3.3.
Администрация города Лабытнанги
431,338
87,343
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
429,815
85,820
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
1,523
1,523
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
370,015
26,020
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
369,495
25,500
25,000
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
0,520
0,520
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов
в планировочном квартале 01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,123
50,123
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных образований
1,003
1,003
3.3.3.
Инженерное обеспечение мкр.№ 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
360,900
23,467
49,583
55,550
111,100
121,200
Средства окружного бюджета
357,446
23,396
49,050
55,000
110,000
120,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,454
0,071
0,533
0,550
1,100
1,200
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
71,750
1,050
30,300
40,400
Средства окружного бюджета
71,050
1,050
30,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,711
0,011
0,300
0,400
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
196,646
19,896
40,400
35,350
50,500
50,500
Средства окружного бюджета
194,896
19,896
40,000
35,000
50,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,750
0,400
0,350
0,500
0,500
3.4.3.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,571
3,571
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3.4.4.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,120
6,120
Средства окружного бюджета
6,000
6,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,120
0,120
3.4.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
82,802
2,002
20,200
30,300
30,300
Средства окружного бюджета
82,000
2,000
20,000
30,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,802
0,002
0,200
0,300
0,300
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
968,697
443,750
316,119
118,916
64,117
25,795
Средства окружного бюджета
963,595
440,669
314,335
118,679
64,117
25,795
Средства бюджетов муниципальных образований
5,102
3,081
1,784
0,237
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
76,104
40,475
22,420
13,209
Средства окружного бюджета
76,104
40,475
22,420
13,209
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
59,664
30,800
16,864
12,000
Средства окружного бюджета
59,664
30,800
16,864
12,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
192,520
35,800
50,925
30,000
50,000
25,795
Средства окружного бюджета
192,520
35,800
50,925
30,000
50,000
25,795
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
52,128
10,000
32,480
9,648
Средства окружного бюджета
52,128
10,000
32,480
9,648
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
244,797
172,590
62,200
10,007
Средства окружного бюджета
244,797
172,590
62,200
10,007
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
227,349
153,061
40,171
20,000
14,117
Средства окружного бюджета
224,288
150,000
40,171
20,000
14,117
Средства бюджетов муниципальных образований
3,061
3,061
3.6.7.
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
36,546
1,024
30,598
4,924
Средства окружного бюджета
35,829
1,004
29,998
4,827
Средства бюджетов муниципальных образований
0,717
0,020
0,600
0,097
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
12,088
0,100
11,988
Средства окружного бюджета
12,088
0,100
11,988
3.6.9.
Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
7,140
7,140
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
3.6.10.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
60,361
60,361
Средства окружного бюджета
59,177
59,177
Средства бюджетов муниципальных образований
1,184
1,184
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
161,590
25,834
59,641
39,705
36,410
Средства окружного бюджета
158,485
25,317
58,472
39,000
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
3,105
0,517
1,169
0,705
0,714
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
146,263
25,834
59,539
24,480
36,410
Средства окружного бюджета
143,385
25,317
58,372
24,000
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
2,878
0,517
1,167
0,480
0,714
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,626
0,051
7,575
Средства окружного бюджета
7,550
0,050
7,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,076
0,001
0,075
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7,701
0,051
7,650
Средства окружного бюджета
7,550
0,050
7,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,151
0,001
0,150
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная, 34а, 36а
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная,
25, 37, 39 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная, 52, 52А
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская, 25, 27
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
219,279
26,575
2,867
55,200
63,236
71,401
Средства окружного бюджета
218,476
26,575
2,867
55,000
63,036
70,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,803
0,200
0,200
0,403
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО
48,036
20,000
28,036
Средства окружного бюджета
48,036
20,000
28,036
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
40,946
10,200
10,200
20,546
Средства окружного бюджета
40,143
10,000
10,000
20,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,803
0,200
0,200
0,403
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
37,976
25,925
2,051
10,000
Средства окружного бюджета
37,976
25,925
2,051
10,000
3.9.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп
92,321
0,650
0,816
15,000
25,000
50,855
Средства окружного бюджета
92,321
0,650
0,816
15,000
25,000
50,855
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
352,313
34,311
92,515
60,000
115,555
49,932
Средства окружного бюджета
351,868
33,866
92,515
60,000
115,555
49,932
Средства бюджетов муниципальных образований
0,445
0,445
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в городе Тарко-Сале
171,698
81,698
20,000
30,000
40,000
Средства окружного бюджета
171,698
81,698
20,000
30,000
40,000
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. П.г.т. Уренгой
88,438
12,066
10,817
20,000
45,555
Средства окружного бюджета
88,438
12,066
10,817
20,000
45,555
3.10.3.
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п. Пурпе
69,932
20,000
40,000
9,932
Средства окружного бюджета
69,932
20,000
40,000
9,932
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. "Таежный" № 2 в городе Тарко-Сале
15,102
15,102
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,302
0,302
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале
7,143
7,143
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,143
0,143
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
8,422
0,422
8,000
Средства окружного бюджета
8,422
0,422
8,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
8,000
8,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
0,422
0,422
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
54,422
34,328
4,794
15,300
Средства окружного бюджета
53,169
33,641
4,528
15,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,253
0,687
0,266
0,300
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому,
в том числе проектно-изыскательские работы
38,714
34,328
4,386
Средства окружного бюджета
37,769
33,641
4,128
Средства бюджетов муниципальных образований
0,945
0,687
0,258
3.12.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"
15,400
0,400
15,000
Средства окружного бюджета
15,400
0,400
15,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,308
0,008
0,300
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
131,156
1,494
86,300
43,362
Средства окружного бюджета
129,156
1,494
85,000
42,662
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
29,156
1,494
20,000
7,662
Средства окружного бюджета
29,156
1,494
20,000
7,662
3.13.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала "Полярный" в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
102,000
66,300
35,700
Средства окружного бюджета
100,000
65,000
35,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
Средства окружного бюджета
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
5.
Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
Средства окружного бюджета
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
».
1
3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
3.1.1. позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования Подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 14 663,249 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 11 404,572 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 2 732,318 млн. рублей;
2012 год – 1 655,918 млн. рублей;
2013 год – 2 064,682 млн. рублей;
2014 год – 2 336,997 млн. рублей;
2015 год – 2 614,657 млн. рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований – 248,790 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,210 млн. рублей;
2012 год – 10,521 млн. рублей;
2013 год – 35,557 млн. рублей;
2014 год – 38,213 млн. рублей;
2015 год – 37,289 млн. рублей,
внебюджетные средства – 3 009,887 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 484,977 млн. рублей;
2012 год – 921,806 млн. рублей;
2013 год – 605,531 млн. рублей;
2014 год – 508,539 млн. рублей;
2015 год – 489,034 млн. рублей
»;
3.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
- в абзаце первом цифры «49» заменить цифрами «49,7»;
- в абзаце втором цифры «11» заменить цифрами «14,6»;
3.2. в разделе IV:
- в абзаце четвертом цифры «19 044,470» заменить цифрами «11 404,572»;
- в абзаце седьмом цифры «3 158,907» заменить цифрами «2 064,682»;
- в абзаце восьмом цифры «3 228,798» заменить цифрами «2 366,997»;
- в абзаце девятом цифры «8 268,529» заменить цифрами «2 614,657»;
3.3. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
измере-ния
Весовое значение
индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
показа-теля
Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры
обеспечение надежности и эффективности
(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,2
51,0
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
%
0,1
15,1
13,2
13,0
14,8
14,7
14,6
создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры
доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению
%
0,17
73,0
75,0
78,0
80,0
80,0
80,0
доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек
%
0,1
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
5
6
8
10
12
14
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0,05
10
11
13
0
1
2
повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети
доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения автономного округа
%
0,03
76,5
78,7
79,4
80,1
81,5
82,2
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
0,03
34
30
25
32
31
30
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
0,03
10
8
6
4
4
4
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
0,05
95
96
96
96
96
96
обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения
%
0,05
80
82
84
85
86
87
снижение износа водопроводных и канализационных сетей
доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
14
10
9
13,3
13,1
12,9
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
0,05
11
9
7
6
6
5
улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе
доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,02
40
43
45
63
64
65
объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
0,02
77
79
80
77
78
79
»;
3.4. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011
год
2012
год
2013
год
2014 год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
Средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципальных образований
36,317
0,000
10,521
7,136
9,792
8,868
1.1.
ГОРОД САЛЕХАРД, ИТОГО
439,568
72,052
32,356
48,160
95,600
191,400
Средства окружного бюджета
437,018
72,052
31,966
48,000
95,000
190,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,550
0,390
0,160
0,600
1,400
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
110,900
20,000
10,100
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
110,000
20,000
10,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,100
0,400
0,400
1.1.2.
Расширение котельной № 36, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
121,301
0,101
20,200
101,000
Средства окружного бюджета
120,100
0,100
20,000
100,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,201
0,001
0,200
1,000
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
6,576
0,500
3,016
3,060
Средства окружного бюджета
6,457
0,500
2,957
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,119
0,059
0,060
1.1.4.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
13,708
4,721
8,987
Средства окружного бюджета
13,532
4,721
8,811
Средства бюджетов муниципальных образований
0,176
0,176
1.1.5.
Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард
13,373
7,049
6,324
Средства окружного бюджета
13,249
7,049
6,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,124
0,124
1.1.6.
Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
27,182
25,782
1,400
Средства окружного бюджета
27,182
25,782
1,400
1.1.7.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
145,000
14,000
11,000
35,000
35,000
50,000
Средства окружного бюджета
145,000
14,000
11,000
35,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.1.8.
Газификация улицы Пушкина, г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
1,528
1,528
Средства окружного бюджета
1,498
1,498
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
193,900
150,400
33,300
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
193,502
150,400
33,102
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
173,202
150,000
23,202
Средства окружного бюджета
173,202
150,000
23,202
1.2.2.
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20,698
0,400
10,098
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
20,300
0,400
9,900
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.3.
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
545,150
113,463
83,500
88,187
100,000
160,000
Средства окружного бюджета
545,150
113,463
83,500
88,187
100,000
160,000
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, "Обская"
с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги
1,000
1,000
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18
в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)
в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
285,000
40,000
65,000
70,000
50,000
60,000
Средства окружного бюджета
285,000
40,000
65,000
70,000
50,000
60,000
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
226,750
40,063
18,500
18,187
50,000
100,000
Средства окружного бюджета
226,750
40,063
18,500
18,187
50,000
100,000
1.4.
ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
720,478
325,676
12,802
102,000
140,000
140,000
Средства окружного бюджета
720,478
325,676
12,802
102,000
140,000
140,000
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
522,000
250,000
2,000
70,000
100,000
100,000
Средства окружного бюджета
522,000
250,000
2,000
70,000
100,000
100,000
1.4.3.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
196,008
73,206
10,802
32,000
40,000
40,000
Средства окружного бюджета
196,008
73,206
10,802
32,000
40,000
40,000
1.5.
НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 529,213
787,914
340,650
298,150
430,431
672,068
Средства окружного бюджета
2 511,920
787,914
336,746
295,000
426,050
666,210
Средства бюджетов муниципальных образований
17,293
3,904
3,150
4,381
5,858
1.5.1.
Дизельная электростанция в с. Кутопьюган
212,434
20,000
5,000
50,000
57,000
80,434
Средства окружного бюджета
212,434
20,000
5,000
50,000
57,000
80,434
1.5.2.
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4,955
4,500
0,455
Средства окружного бюджета
4,946
4,500
0,446
Средства бюджетов муниципальных образований
0,009
0,009
1.5.3.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
136,670
51,000
45,900
39,770
Средства окружного бюджета
133,990
50,000
45,000
38,990
Средства бюджетов муниципальных образований
2,680
1,000
0,900
0,780
1.5.4.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Надым
1 405,407
750,143
275,730
101,000
101,000
177,534
Средства окружного бюджета
1 398,919
750,143
273,000
100,000
100,000
175,776
Средства бюджетов муниципальных образований
6,488
2,730
1,000
1,000
1,758
1.5.5.
Внутриплощадочные инженерные сети в с. Ныда (участок больницы
на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.6.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки
"Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"
39,089
8,262
15,300
15,527
Средства окружного бюджета
38,323
8,100
15,000
15,223
Средства бюджетов муниципальных образований
0,766
0,162
0,300
0,304
1.5.7.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
25,436
0,102
10,200
15,134
Средства окружного бюджета
24,937
0,100
10,000
14,837
Средства бюджетов муниципальных образований
0,499
0,002
0,200
0,297
1.5.8.
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС
в г. Надыме, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
691,951
0,101
75,750
202,000
414,100
Средства окружного бюджета
685,100
0,100
75,000
200,000
410,000
Средства бюджетов муниципальных образований
6,851
0,001
0,750
2,000
4,100
1.6.
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО
119,852
53,950
5,485
60,417
Средства окружного бюджета
118,667
53,950
5,485
59,232
Средства бюджетов муниципальных образований
1,185
1,185
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,
в том числе проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
9,520
8,299
1,221
Средства окружного бюджета
9,520
8,299
1,221
1.6.3.
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8,897
7,712
1,185
Средства окружного бюджета
8,897
7,712
1,185
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,272
17,610
1,662
Средства окружного бюджета
19,272
17,610
1,662
1.6.5.
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14,036
12,619
1,417
Средства окружного бюджета
14,036
12,619
1,417
1.6.6.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест,
к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест
в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
60,417
60,417
Средства окружного бюджета
59,232
59,232
Средства бюджетов муниципальных образований
1,185
1,185
1.7.
ГОРОД НОЯБРЬСК, ИТОГО
552,001
7,100
181,391
121,730
164,780
77,000
Средства окружного бюджета
548,933
7,100
179,843
121,000
163,990
77,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,068
1,548
0,730
0,790
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
137,757
2,000
17,757
28,000
45,000
45,000
Средства окружного бюджета
137,757
2,000
17,757
28,000
45,000
45,000
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
96,398
0,600
3,798
20,000
40,000
32,000
Средства окружного бюджета
96,398
0,600
3,798
20,000
40,000
32,000
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,039
0,039
Средства окружного бюджета
0,038
0,038
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский
г. Ноябрьск
314,257
4,500
156,247
73,730
79,780
Средства окружного бюджета
311,190
4,500
154,700
73,000
78,990
Средства бюджетов муниципальных образований
3,067
1,547
0,730
0,790
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне "Г"
по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
1.7.6.
Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
1.8.
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
66,946
23,000
3,193
40,753
Средства окружного бюджета
66,946
23,000
3,193
40,753
1.8.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
59,446
15,500
3,193
40,753
Средства окружного бюджета
59,446
15,500
3,193
40,753
1.8.2.
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
7,500
7,500
Средства окружного бюджета
7,500
7,500
1.9.
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
311,529
57,106
64,222
54,234
50,750
85,217
Средства окружного бюджета
308,948
57,106
64,062
53,573
50,000
84,207
Средства бюджетов муниципальных образований
2,581
0,000
0,160
0,661
0,750
1,010
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
4,890
1,830
3,060
Средства окружного бюджета
4,830
1,830
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.2.
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
23,000
3,000
20,000
Средства окружного бюджета
23,000
3,000
20,000
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
57,178
26,459
30,719
Средства окружного бюджета
57,178
26,459
30,719
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
22,824
10,000
0,000
12,824
Средства окружного бюджета
22,573
10,000
0,000
12,573
Средства бюджетов муниципальных образований
0,251
0,251
1.9.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
37,790
1,940
2,643
10,000
10,000
13,207
Средства окружного бюджета
37,790
1,940
2,643
10,000
10,000
13,207
1.9.6.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация
п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"
26,700
12,000
14,700
Средства окружного бюджета
26,700
12,000
14,700
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта
«ДЭС в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.8.
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
37,470
0,100
16,160
15,150
5,050
1,010
Средства окружного бюджета
37,100
0,100
16,000
15,000
5,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,370
0,160
0,150
0,050
0,010
1.9.9.
Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
96,900
10,200
35,700
51,000
Средства окружного бюджета
95,000
10,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,900
0,200
0,700
1,000
1.10.
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
411,644
81,826
22,141
65,000
100,000
142,677
Средства окружного бюджета
411,644
81,826
22,141
65,000
100,000
142,677
1.10.1.
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС
№ 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
148,606
8,000
5,802
25,000
40,000
69,804
Средства окружного бюджета
148,606
8,000
5,802
25,000
40,000
69,804
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
203,487
30,614
40,000
60,000
72,873
Средства окружного бюджета
203,487
30,614
40,000
60,000
72,873
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале
5,548
5,548
Средства окружного бюджета
5,548
5,548
1.10.4.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
54,003
37,664
16,339
Средства окружного бюджета
54,003
37,664
16,339
1.11.
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
360,753
112,643
58,625
28,861
50,100
110,524
Средства окружного бюджета
360,152
112,643
58,624
28,861
50,000
110,024
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,000
0,100
0,500
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор с. Гыда Тазовского района"
0,763
0,546
0,217
Средства окружного бюджета
0,763
0,546
0,217
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"
1,307
0,703
0,013
0,591
Средства окружного бюджета
1,307
0,703
0,013
0,591
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,
с. Гыда Тазовского района"
4,273
1,941
1,013
1,319
Средства окружного бюджета
4,273
1,941
1,013
1,319
1.11.5.
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"
1,359
0,878
0,481
Средства окружного бюджета
1,359
0,878
0,481
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района"
1,235
1,044
0,191
Средства окружного бюджета
1,235
1,044
0,191
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,
с. Гыда Тазовского района"
5,788
3,726
2,062
Средства окружного бюджета
5,788
3,726
2,062
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,
с. Антипаюта Тазовского района"
1,820
1,820
Средства окружного бюджета
1,820
1,820
1.11.10.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1,428
1,428
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
1.11.11.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
Средства окружного бюджета
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
1.11.12.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.13.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
195,875
54,700
57,151
24,000
30,000
30,024
Средства окружного бюджета
195,875
54,700
57,151
24,000
30,000
30,024
1.11.14.
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
65,129
4,428
0,101
10,100
50,500
Средства окружного бюджета
64,528
4,428
0,100
10,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,100
0,500
1.11.15.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 884,179
592,857
492,163
290,250
385,134
123,775
Средства окружного бюджета
1 875,538
592,857
487,843
289,000
382,063
123,775
Средства бюджетов муниципальных образований
8,641
4,320
1,250
3,071
1.12.1.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
318,643
0,232
49,500
125,000
50,000
93,911
Средства окружного бюджета
318,643
0,232
49,500
125,000
50,000
93,911
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
128,493
87,014
6,479
35,000
Средства окружного бюджета
128,493
87,014
6,479
35,000
1.12.3.
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
76,864
10,000
7,000
30,000
29,864
Средства окружного бюджета
76,864
10,000
7,000
30,000
29,864
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5,200
3,200
2,000
Средства окружного бюджета
5,200
3,200
2,000
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 009,379
330,000
330,032
80,800
268,547
Средства окружного бюджета
1 002,652
330,000
326,764
80,000
265,888
Средства бюджетов муниципальных образований
6,727
3,268
0,800
2,659
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
307,887
135,000
106,050
35,350
31,487
Средства окружного бюджета
306,175
135,000
105,000
35,000
31,175
Средства бюджетов муниципальных образований
1,712
1,050
0,350
0,312
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10,302
0,102
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
10,100
0,100
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,202
0,002
0,100
0,100
1.13.
ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 685,676
354,331
336,611
334,076
284,894
375,764
Средства окружного бюджета
1 685,676
354,331
336,611
334,076
284,894
375,764
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ,
с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
120,000
20,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
120,000
20,000
50,000
50,000
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха" Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
205,404
80,000
68,611
56,793
Средства окружного бюджета
205,404
80,000
68,611
56,793
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района"
367,000
250,000
117,000
Средства окружного бюджета
367,000
250,000
117,000
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
0,025
0,025
Средства окружного бюджета
0,025
0,025
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО
0,206
0,206
Средства окружного бюджета
0,206
0,206
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
537,364
1,000
10,600
150,000
100,000
275,764
Средства окружного бюджета
537,364
1,000
10,600
150,000
100,000
275,764
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
254,994
0,100
110,000
60,000
84,894
Средства окружного бюджета
254,994
0,100
110,000
60,000
84,894
1.13.9.
Строительство объекта "Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
182,683
20,000
15,400
47,283
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
182,683
20,000
15,400
47,283
50,000
50,000
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС-600 кВт",
для нужд МП "Ямальские олени" с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
15,000
15,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
»;
3.5. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
Наименование муниципального
Млн. рублей
образования/направление мероприятия
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Коммунальное хозяйство, итого
14 663,249
3 344,505
2 588,245
2 705,770
2 883,749
3 140,980
средства окружного бюджета
11 404,572
2 732,318
1 655,918
2 064,682
2 336,997
2 614,657
средства бюджетов муниципальных образований
248,790
127,210
10,521
35,557
38,213
37,289
внебюджетные источники
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 705,263
568,421
568,421
568,421
средства окружного бюджета
1 620,000
540,000
540,000
540,000
средства бюджетов муниципальных образований
85,263
28,421
28,421
28,421
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
3 137,097
612,187
921,806
605,531
508,539
489,034
средства окружного бюджета
средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
1
2
3
4
5
6
7
внебюджетные источники
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
средства бюджетов муниципальных образований
36,317
10,521
7,136
9,792
8,868
».
1
4. В приложении № 3 к Программе:
4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.1.1. в позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы:
4.1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);»;
4.1.1.2. абзац девятый признать утратившим силу;
4.1.2. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 33 192,015 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 13 070,996 млн. рублей;
2012 год – 7 882,954 млн. рублей;
2013 год – 4 404,097 млн. рублей;
2014 год – 3 916,984 млн. рублей;
2015 год – 3 916,984 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета –
497,267 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 290,248 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 729,837 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей и средства окружного бюджета – 492,194 млн. рублей
»;
4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
- в абзаце первом цифры «12 652» заменить цифрами «12 493»;
- в абзаце втором цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;
- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;
- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;
- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;
4.2. абзац четвертый подраздела «Направление 1 «Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан» раздела I изложить в следующей редакции:
«Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит около 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению. Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесены изменения в ряд федеральных законов (в том числе в Жилищный кодекс Российской Федерации), предусматривающие новый порядок обеспечения жильём детей-сирот с 2013 года. Изменения касаются способа обеспечения жильём детей-сирот: предусмотрено, что детям-сиротам с 01 января 2013 года будут предоставляться жилые помещения из специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации на условиях найма.»;
4.3. абзац шестой пункта 1 методики расчета и источников получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов) раздела II изложить в следующей редакции:
«- о количестве договоров социального найма (найма специализированного жилого помещения), заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;»;
4.4. в разделе III:
4.4.1. пункт 3 графы 2 таблицы 5 «Перечень мероприятий, не требующих финансирования» дополнить словами «департамент образования автономного округа»;
4.4.2. в пункте 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений в приоритетном порядке на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).»;
4.5. в разделе IV:
- в абзаце втором цифры «32 246,303» заменить цифрами «33 192,015»;
- в абзаце пятом цифры «4 361,480» заменить цифрами «4 404,097»;
- в абзаце шестом цифры «4 365,799» заменить цифрами «3 916,984»;
- в абзаце седьмом цифры «2 565,074» заменить цифрами «3 916,984»;
4.6. в разделе VI:
- в абзаце первом цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;
- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;
- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;
- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;
4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Наиме-нование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница измере-ния
Весовое значе-ние индика-тора/
показа-теля
Базовое значение индика-тора/
пока-зателя
Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Стиму-лирова-ние спроса на рынке доступ-ного жилья для обеспе-чения ком-фортных условий прожи-вания граждан
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий,
по всем категориям граждан-участников Подпрограммы, в том числе
семей
0,574
3 056
3 038
3 385
2 250
1 907
1 913
12 493
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,047
194
209
269
161
138
135
912
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,040
12
3
14
8
11
16
52
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,040
25
19
18
19
18
22
96
1.4.
ветеранов ВОВ
семей
0,040
84
15
5
20
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
семей
0,052
558
261
507
510
510
510
2298
1.6.
молодых семей
семей
0,052
1 892
2 049
2 000
1 282
1 190
1 190
7711
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,047
102
40
40
40
40
40
200
1.8.
получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,040
159
166
152
166 –
в 2011
(пере-ходя-щие с 2011 г.)
152 –
в 2012
1.9.
многодетных семей
семей
0,047
7
11
17
35
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
0,047
30
135
84
98
317
1.11.
государственных гражданских служащих
семей
0,043
134
155
115
404
1.12.
граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области
семей
0,043
80
80
1.13.
молодых учителей
семей
0,036
50
50
2
Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования
Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
98 352
108 000
69 228
64 260
64 260
404 100
3
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
0,00
3.1.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,071
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,00
5,00
3.2.
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
0,00
3.3.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,60
4,60
4
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
Площадь жилья, построенного (приобретенного)
с помощью социальных выплат, в том числе
кв. м
0,142
15690
13660
7486
6142
4000
4000
35 288
4.1.
площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м
0,036
7 290
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
20 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,036
8 400
8 400
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,036
1 260
1 386
2 142
4 788
4.4.
площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми учителями
кв. м
0,034
2 100
2 100
»;
1
4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы, млн.руб.
Итого 2011 –2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе
16 728,511
11 861,061
8 791,251
9 151,297
10 177,247
56 709,367
окружной бюджет
13 070,996
7 882,954
4 404,097
3 916,984
3 916,984
33 192,015
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
497,267
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе
3 372,038
3 783,799
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 729,837
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
5 348,198
3 017,523
3 017,523
3 017,523
25 047,854
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
2 534,756
1 386,574
899,461
899,461
8 144,161
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
497,267
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
981,666
977,230
843,176
608,774
607,724
4 018,570
окружной бюджет
897,672
909,227
802,912
569,562
569,562
3 748,935
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
68,003
40,264
39,212
38,162
269,635
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом
автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
371,924
297,725
569,562
569,562
569,562
2 378,335
из них
окружной бюджет
371,924
297,725
569,562
569,562
569,562
2 378,335
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
249,816
583,921
для реабилитированных граждан
1,850
23,569
45,587
45,587
45,587
162,180
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
24,340
118,815
118,815
118,815
416,754
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405,160
405,160
405,160
1 215,480
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
99,104
61,896
92,134
18,806
18,830
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
18,784
18,806
18,830
106,270
окружной бюджет
73,350
37,800
73,350
184,500
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
45,176
23,513
68,689
текущие расходы
из них
окружной бюджет
14,509
2,772
17,281
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
20,741
51,408
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
211,930
160,000
546,930
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
211,930
160,000
546,930
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
382,166
672,628
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
23,166
50,739
окружной бюджет
262,889
359,000
621,889
1.1.6.
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
21,480
20,406
19,332
61,218
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
10 679,710
5 269,992
2 447,961
2 447,961
2 447,961
23 293,585
окружной бюджет
10 278,672
5 051,193
2 447,961
2 447,961
2 447,961
22 673,748
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,441
179,753
492,194
в том числе по направлениям:
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
649,672
473,124
891,531
891,531
891,531
3 797,389
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
0,720
4,229
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
9 629,000
4 578,069
1 556,430
1 556,430
1 556,430
18 876,359
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"
401,038
218,799
619,837
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
179,753
492,194
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
28 422,434
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям:
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 648,368
973,091
875,782
875,782
6 312,434
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
156,724
221,398
248,023
84,780
84,780
795,705
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
210,064
248,023
84,780
84,780
784,371
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
91,343
94,200
84,780
84,780
408,180
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
90,838
153,823
328,308
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
20,000
14,030
34,030
1.4.4.
Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита
25,187
25,187
текущие расходы
окружной бюджет
13,853
13,853
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
179,073
текущие расходы
окружной бюджет
179,073
179,073
в том числе по мероприятиям
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
179,073
179,073
».
5. В приложении № 4 к Программе:
5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:
5.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 4 431,322 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 899,400 млн. рублей;
2012 год – 930,322 млн. рублей;
2013 год – 867,200 млн. рублей;
2014 год – 867,200 млн. рублей;
2015 год – 867,200 млн. рублей.
Средства федерального бюджета – 477,203 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,000 млн. рублей;
2012 год – 90,403 млн. рублей;
2013 год – 86,600 млн. рублей;
2014 год – 86,600 млн. рублей;
2015 год – 86,600 млн. рублей.
Средства окружного бюджета – 3 549,000 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 700,000 млн. рублей;
2012 год – 770,000 млн. рублей;
2013 год – 693,000 млн. рублей;
2014 год – 693,000 млн. рублей;
2015 год – 693,000 млн. рублей.
Средства муниципальных бюджетов – 104,400 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 0,0 млн. рублей;
2012 год – 15,000 млн. рублей;
2013 год – 29,800 млн. рублей;
2014 год – 29,800 млн. рублей;
2015 год – 29,800 млн. рублей.
Внебюджетные средства – 300,719 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 72,400 млн. рублей;
2012 год – 54,919 млн. рублей;
2013 год – 57,800 млн. рублей;
2014 год – 57,800 млн. рублей;
2015 год – 57,800 млн. рублей
»;
5.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
- цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;
- цифры «590» заменить цифрами «499»;
5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Еди-ница изме-рения
Весо-вое значе-ние инди-като-ра/
пока-зателя
Базо-вое значе-ние инди-катора/пока-зателя
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 - 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,4
269
300
326
299
299
299
1523
количество молодых семей и молодых
семей
0,2
104
110
104
95
95
95
499
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении
специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на
специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия
жилищных условий
строительство и/или приобретение жилья в сельской местности
общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат
кв. м
0,4
18,6
22,000
17,017
17,330
17,330
17,330
91,007
»;
5.3. в разделе IV:
5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 971,8» заменить цифрами «3 549,0»;
5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования
2011– 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
4 431,322
899,400
930,322
867,200
867,200
867,200
Объем средств федерального бюджета*
477,203
127,000
90,403
86,600**
86,600**
86,600**
Объем средств окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,0
693,0
693,0
Объем средств местного бюджета
104,400
15,000
29,8
29,8
29,8
Внебюджетные источники
300,719
72,400
54,919
57,8
57,8
57,8
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1 454,919
308,600
288,919
285,800
285,800
285,800
Объем средств федерального бюджета*
230,397
77,000
34,597
39,600
39,600
39,600
Объем средств окружного бюджета
1101,000
210,000
231,000
220,000
220,000
220,000
Объем средств местного бюджета
31,900
0
5,200
8,900
8,900
8,900
Внебюджетные источники
91,622
21,600
18,122
17,300
17,300
17,300
»;
5.4. в абзаце первом раздела VI:
5.4.1. цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;
5.4.2. цифры «590» заменить цифрами «499».
6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной
долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/
показателя
Базовое значение индикатора/
показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
год
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
2011 –2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья
Комплексные индикаторы
Годовой объем ввода жилья
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
139,6
167,8
192
220
252
290
1 121,8
2
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 479
2 644
3 072
3 598
4 089
4 667
18 070
в том числе
х
х
х
х
х
х
х
х
х
жилье эконом класса
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
136,3
95,5
105,6
121
138,6
159,5
620,2
4
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 427
1 790
1 950
2 237
2 560
2 948
11 485
Малоэтажное жилье (не более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
74,8
114,4
88,4
103,1
119,8
136,3
562,0
6
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 279
1 614
1 460
1 722
1 998
2 272
9 066
Многоэтажное жилье (более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
70,2
53,4
103,6
116,9
132,2
153,7
559,8
8
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 200
1 030
1 612
1 876
2 091
2 395
9 004
9
Обеспеченность населения жильем
кв. м на 1 человека
0,045
19,2
18,8
18,97
19,13
19,3
19,47
х
10
Обеспеченность населения жильем
жилых ед. на 1000 человек
0,045
330
332
335
338
341
346
х
11
Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)
лет
0,045
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
х
12
Ежегодный объем ввода жилья на одного жителя
кв. м на человека
0,045
0,26
0,3
0,36
0,4
0,46
0,52
х
13
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
0,045
62
64
66
68
70
72
х
14
Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (в рамках Подпрограммы)
кв. м
0,045
62,4
72,1
99,8
147,2
187,6
253,3
760
15
Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,045
51,0
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
х
16
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан
семей
0,05
3 056
3 038
3 385
2 250
1 907
1 913
12 493
17
Площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат
кв. м
0,045
117 858
112 012
115 486
75 370
68 260
68 260
439 388
18
Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,045
6,21
5,99
5,75
5,51
5,26
5,0
х
19
Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)
%
0,045
5,81
5,58
5,36
5,11
4,86
4,6
х
20
Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)
%
0,05
2,25
1,78
1,32
0,87
0,42
0,00
х
21
Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)
%
0,045
2,10
1,66
1,24
0,81
0,40
0,00
х
22
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
0,045
269
300
326
299
299
299
1 523
».
7. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы, всего
80 801,122
22 071,971
16 510,570
13 350,232
13 829,489
15 038,860
2
в том числе
3
Средства федерального бюджета
974,470
325,627
208,041
149,494
146,179
145,129
4
Средства окружного бюджета
53 114,920
17 594,473
11 432,608
8 143,157
7 870,230
8 074,452
5
Средства бюджетов муниципальных образований
671,289
222,456
109,397
115,250
112,741
111,445
6
Внебюджетные средства
25 420,606
3 528,377
4 541,725
4 942,331
5 700,339
6 707,834
7
Непрограммные бюджетные средства, в том числе
619,837
401,038
218,799
8
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
9
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
492,194
312,441
179,753
10
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 997,184
1 099,555
1 130,942
986,011
927,243
853,433
11
в том числе
12
Средства окружного бюджета
4 969,333
1 091,159
1 123,736
981,378
923,249
849,811
13
Средства бюджетов муниципальных образований
27,851
8,396
7,206
4,633
3,994
3,622
14
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе,
в том числе
130,521
30,902
34,937
21,736
21,736
21,210
15
Средства окружного бюджета
124,493
29,358
33,188
20,649
20,649
20,649
16
Средства бюджетов муниципальных образований
6,028
1,544
1,749
1,087
1,087
0,561
17
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
18
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
19
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
3 578,656
949,461
839,280
570,245
646,477
573,193
20
Средства окружного бюджета
3 556,833
942,609
833,823
566,699
643,570
570,132
21
Средства бюджетов муниципальных образований
21,823
6,852
5,457
3,546
2,907
3,061
22
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
23
Средства окружного бюджета
763,474
79,500
10,000
224,658
224,658
224,658
24
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
25
Средства окружного бюджета
238,033
38,192
96,725
34,372
34,372
34,372
26
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
56 709,367
16 728,511
11 861,061
8 791,251
9 151,297
10 177,247
27
в том числе
28
Средства федерального бюджета
497,267
198,627
117,638
62,894
59,579
58,529
29
Средства окружного бюджета
33 192,015
13 070,996
7 882,954
4 404,097
3 916,984
3 916,984
30
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
31
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
22 729,837
3 372,038
3 783,799
4 279,000
5 134,000
6 161,000
32
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
4 018,570
981,666
977,230
843,176
608,774
607,724
33
Средства федерального бюджета
269,635
83,994
68,003
40,264
39,212
38,162
34
Средства окружного бюджета
3 748,935
897,672
909,227
802,912
569,562
569,562
35
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
23 293,585
10 679,710
5 269,992
2 447,961
2 447,961
2 447,961
36
Средства окружного бюджета, том числе
22 673,748
10 278,672
5 051,193
2 447,961
2 447,961
2 447,961
37
имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)
18 876,359
9 629,000
4 578,069
1 556,430
1 556,430
1 556,430
38
приобретение жилья
3 797,389
649,672
473,124
891,531
891,531
891,531
39
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
0,000
0,000
40
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
492,194
312,441
179,753
0,000
0,000
0,000
41
Повышение доступности жилья
28 422,434
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
42
Средства федерального бюджета
216,298
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
43
Средства окружного бюджета
5 805,888
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
44
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
45
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
46
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
795,705
156,724
221,398
248,023
84,780
84,780
47
Средства окружного бюджета
784,371
156,724
210,064
248,023
84,780
84,780
47.1
Средства федерального бюджета
11,334
11,334
48
Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
49
Средства окружного бюджета
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
50
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
4 431,322
899,400
930,322
867,200
867,200
867,200
51
в том числе
52
Средства федерального бюджета
477,203
127,000
90,403
86,600
86,600
86,600
53
Средства окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
54
Средства бюджетов муниципальных образований
104,400
0,000
15,000
29,800
29,800
29,800
55
Средства внебюджетных источников
300,719
72,400
54,919
57,800
57,800
57,800
56
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
14 663,249
3 344,505
2 588,245
2 705,770
2 883,749
3 140,980
57
в том числе
58
Средства окружного бюджета
11 404,572
2 732,318
1 655,918
2 064,682
2 336,997
2 614,657
59
Средства бюджетов муниципальных образований
248,790
127,210
10,521
35,557
38,213
37,289
60
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
61
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
3 137,097
612,187
921,806
605,531
508,539
489,034
62
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
0,000
64
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
65
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 820,889
2 732,318
1 666,439
1 531,818
1 806,789
2 083,525
66
Средства окружного бюджета
9 784,572
2 732,318
1 655,918
1 524,682
1 796,997
2 074,657
67
Средства бюджетов муниципальных образований
36,317
0,000
10,521
7,136
9,792
8,868
68
Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 705,263
0,000
0,000
568,421
568,421
568,421
69
Средства окружного бюджета
1 620,000
0,000
0,000
540,000
540,000
540,000
70
Средства бюджетов муниципальных образований
85,263
0,000
0,000
28,421
28,421
28,421
».
8. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:
1
«Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
на 2013 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведом-ственные расходы
межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы
8 143 157
5 379 113
2 764 044
193 381
84 000
378 011
375 730
180 200
139 176
224 100
63 820
107 473
172 938
51 861
211 900
41 454
540 000
1
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
981 378
394 030
587 348
109 381
26 000
118 679
45 650
55 000
48 876
16 200
56 900
42 662
8 000
60 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
846 378
259 030
587 348
109 381
26 000
118 679
45 650
55 000
48 876
16 200
56 900
42 662
8 000
60 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
566 699
566 699
103 206
25 000
118 679
39 000
55 000
45 152
15 000
55 000
42 662
8 000
60 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
566 699
566 699
103 206
25 000
118 679
39 000
55 000
45 152
15 000
55 000
42 662
8 000
60 000
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
53 206
53 206
53 206
1.1.4
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
21 428
21 428
21 428
1.1.5
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
8 391
8 391
8 391
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
4 673
4 673
4 673
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5 660
5 660
5 660
1.1.9
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
25 000
25 000
25 000
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
35 000
35 000
35 000
1.1.11
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
1.1.12
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
12 000
1.1.13
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу
№ 3 в 1 квартале МЭЗ г.Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
4 827
4 827
4 827
1.1.14
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.15
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 007
10 007
10 007
1.1.16
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой,
г. Новый Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.17
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
9 648
9 648
9 648
1.1.18
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ
г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
13 209
13 209
13 209
1.1.19
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
11 988
11 988
11 988
1.1.20
Инженерные сети восточнее
мкр. Восточный,
г. Новый Уренгой
7 000
7 000
7 000
1.1.21
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы
24 000
24 000
24 000
1.1.22
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15"
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 500
7 500
7 500
1.1.23
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18"
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 500
7 500
7 500
1.1.24
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в
с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
1.1.25
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в
с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
1.1.26
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район
(2-я очередь)
10 000
10 000
10 000
1.1.27
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
15 000
15 000
15 000
1.1.28
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.29
Инженерное обеспечение
мкр. "Окуневое" в городе
Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.30
Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель"
для индивидуальной застройки
в п. Пурпе
20 000
20 000
20 000
1.1.31
Инженерное обеспечение
мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
8 000
8 000
8 000
1.1.32
Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"
15 000
15 000
15 000
1.1.33
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
35 000
1.1.34
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 662
7 662
7 662
1.2
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе
20 649
20 649
6 175
1 000
6 650
3 724
1 200
1 900
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 649
20 649
6 175
1 000
6 650
3 724
1 200
1 900
1.2.1
Корректировка генерального плана г. Салехард
3 325
3 325
3 325
1.2.2
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
г. Салехард
2 850
2 850
2 850
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
3 724
3 724
3 724
1.2.4
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)
1 000
1 000
1 000
1.2.5
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
6 650
6 650
6 650
1.2.6
Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
1 900
1 900
1 900
1.2.7
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово,
с. Питляр, д. Унсельгорт,
д. Усть-Войкары,
д. Вершина-Войкары,
д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
(2 этап)
1 200
1 200
1 200
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
135 000
135 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.4.
Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
224 658
224 658
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
224 658
224 658
1.5.
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
34 372
34 372
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
34 372
34 372
2
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
4 404 097
3 498 896
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.1.
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
569 562
569 562
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
569 562
569 562
2.1.1.
приобретение жилья для реабилитированных граждан
45 587
45 587
2.1.2.
приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
118 815
118 815
2.1.3.
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405 160
405 160
2.2.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.2.1.
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.3.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.4.
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
2 447 961
2 447 961
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 447 961
2 447 961
2.4.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
891 531
891 531
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
891 531
891 531
2.4.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
1 556 430
1 556 430
2.5.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
153 823
153 823
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
153 823
153 823
2.6.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
73 350
73 350
2.7.
Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
160 000
160 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
160 000
160 000
3
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"
693 000
693 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
220 000
220 000
3.1
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
693 000
693 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
693 000
693 000
4
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
2 064 682
793 187
1 271 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
540 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
540 000
540 000
540 000
4.1
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 524 682
793 187
731 495
13 000
59 232
121 000
102 000
95 000
44 000
38 573
124 076
28 861
65 000
40 753
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
3 000
3 000
3 000
4.1.3
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
70 000
70 000
70 000
4.1.4
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
32 000
32 000
32 000
4.1.5
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
50 000
50 000
50 000
4.1.6
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
45 000
45 000
45 000
4.1.7
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду
на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
59 232
59 232
59 232
4.1.8
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
20 000
20 000
20 000
4.1.9
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
28 000
28 000
28 000
4.1.10
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск
73 000
73 000
73 000
4.1.11
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40 753
40 753
40 753
4.1.12
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.13
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.14
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
3 000
3 000
3 000
4.1.15
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
3 000
3 000
3 000
4.1.16
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
12 573
12 573
12 573
4.1.17
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в
г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
25 000
25 000
25 000
4.1.18
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
40 000
40 000
40 000
4.1.19
Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор
с. Гыда Тазовского района"
217
217
217
4.1.20
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"
591
591
591
4.1.21
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации, с. Гыда Тазовского района"
1 319
1 319
1 319
4.1.22
Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"
481
481
481
4.1.23
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района"
191
191
191
4.1.24
Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района"
2 062
2 062
2 062
4.1.25
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
24 000
24 000
24 000
4.1.26
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
35 000
4.1.27
Инженерное обеспечение
п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
7 000
7 000
7 000
4.1.28
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2 000
4.1.29
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
"ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
4.1.30
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
56 793
56 793
56 793
4.1.31
Строительство объекта
"Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО
47 283
47 283
47 283
4.1.32
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
18 187
18 187
4.1.33
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
4.1.34
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
80 000
80 000
4.1.35
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
70 000
70 000
4.1.36
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки
"Сети тепловодоснабжения
4-го микрорайона поселок Пангоды"
15 000
15 000
4.1.37
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
10 000
10 000
4.1.38
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
75 000
75 000
4.1.39
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
35 000
35 000
4.1.40
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
35 000
35 000
4.1.41
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
100 000
100 000
4.1.42
Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО
60 000
60 000
4.1.43
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
150 000
150 000
4.1.44
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.45
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
125 000
125 000
4.2
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
4.3
Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
540 000
540 000
540 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
540 000
540 000
540 000
».
9. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:
«Приложение № 13
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, приобретаемого в рамках окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы за счёт средств окружного бюджета в 2013 году и подлежащего оформлению
в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
№ мероприятия в перечне
Наименование объекта государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (ед.)
Стоимость единицы оборудования (тыс. руб.)
Пользователь имущества
Условия передачи (закрепления) имущества за пользователем
1
2
3
4
5
6
1.
1.3
Автоматизированные рабочие места,
2 ед.
40
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
оперативное
управление
1
2
3
4
5
6
2.
1.3
Автоматизированные рабочие места,
13 ед.
40
муниципальные образования. Окончательный перечень будет определен по итогам обследования
безвозмездно в собственность
3.
1.3
Серверное оборудование
3000
ГКУ «Ресурсы Ямала»
оперативное управление
4.
1.3
Система хранения данных
2000
ГКУ «Ресурсы Ямала»
оперативное управление
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 112/3 от 30.12.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: