Основная информация

Дата опубликования: 24 декабря 2012г.
Номер документа: RU89000201201704
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы

Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в целях обеспечения эффективной реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                 Д.Н. Кобылкин

24 декабря 2012 г. № 1116-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу

«Жилище» на 2011 – 2015 годы

1. В паспорте:

1.1. позицию, касающуюся объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:

«

Объёмы финансирования

общий объём финансирования Программы

на 2011 – 2015 годы составит 80 801,122 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 22 071,971 млн. рублей;

2012 год – 16 510,570 млн. рублей;

2013 год – 13 350,232 млн. рублей;

2014 год – 13 829,489 млн. рублей;

2015 год – 15 038,860 млн. рублей,

в том числе:

за счёт средств федерального бюджета на 2011 – 2015 годы составит 974,470 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 325,627 млн. рублей;

2012 год – 208,041 млн. рублей;

2013 год – 149,494 млн. рублей;

2014 год – 146,179 млн. рублей;

2015 год – 145,129 млн. рублей;

за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 53 114,920 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 17 594,473 млн. рублей;

2012 год – 11 432,608 млн. рублей;

2013 год – 8 143,157 млн. рублей;

2014 год – 7 870,230 млн. рублей;

2015 год – 8 074,452 млн. рублей;

за счёт средств бюджетов муниципальных образований

на 2011 – 2015 годы составит 671,289 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 222,456 млн. рублей;

2012 год – 109,397 млн. рублей;

2013 год – 115,250 млн. рублей;

2014 год – 112,741 млн. рублей;

2015 год – 111,445 млн. рублей;

за счёт средств внебюджетных источников

на 2011 – 2015 годы составит 25 420,606 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 3 528,377 млн. рублей;

2012 год – 4 541,725 млн. рублей;

2013 год – 4 942,331 млн. рублей;

2014 год – 5 700,339 млн. рублей;

2015 год – 6 707,834 млн. рублей;

за счёт бюджетных непрограммных средств:

- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;

- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей

»;

1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

- в абзаце пятом цифры «14 383» заменить цифрами «14 016»;

- в абзаце шестом цифры «49» заменить цифрами «49,7».

              2. В приложении № 1 к Программе:

2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:

«

Объёмы финансирования

объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей,

в том числе:

2011 год –1 091,159 млн. рублей;

2012 год – 1 123,736 млн. рублей;

2013 год – 981,378 млн. рублей;

2014 год – 923,249 млн. рублей;

2015 год – 849,811 млн. рублей;

объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит

27,851 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 8,396 млн. рублей;

2012 год – 7,206 млн. рублей;

2013 год – 4,633 млн. рублей;

2014 год – 3,994 млн. рублей;

2015 год – 3,622 млн. рублей.

Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

»;

2.2. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:

- общая потребность муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);

- общая потребность автономного округа в строительстве жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, рассчитанная на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года;

- средняя стоимость обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, приходящейся на 1 кв. метр жилья, рассчитанная на основании данных о проектах-аналогах, реализованных в муниципальных образованиях.

По данным муниципальных образований, объем средств, необходимых для разработки первоочередных документов территориального планирования и документации по планировке территорий, составляет 120,521 млн. рублей.

Кроме того, до 2015 года требуется проведение корректировки схемы территориального планирования автономного округа, для чего необходимо 10,000 млн. рублей.

Таким образом, всего на реализацию мероприятия «Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе» в период 2011 – 2015 годов необходимо 130,521 млн. рублей.

На реализацию мероприятия «Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности» путем создания двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа на основании данных о проектах-аналогах в период 2011 – 2015 годов необходимо 286,500 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2010 года на территории автономного округа ведется строительство объектов жилья площадью 233,7 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирных жилых домов, – 221,4 тыс. кв. метров. В 2010 году, по данным муниципальных образований, ожидаемый ввод жилья составит 145 тыс. кв. метров (в том числе индивидуальных жилых домов – 20 тыс. кв. метров).

Максимальное значение ожидаемого ввода жилья в 2011 году составит 166 тыс. кв. метров с учётом задела и планируемых к строительству жилых домов, финансируемых за счет бюджетных средств.

Задела по строительству жилья на 2012 и последующие годы нет.

По критериям оценки исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2011 году с целью достижения положительного значения показателя «Общая площадь жилья, введённая в действие за год на 1 жителя субъекта Российской Федерации» необходимо ввести в эксплуатацию 0,4 кв. метра на 1 жителя, то есть в автономном округе необходимо ввести порядка 220 тыс. кв. метров жилья.

Дефицит объема ввода жилья в 2011 году ориентировочно составит 54 тыс. кв. метров.

Одной из важнейших причин, обуславливающих в настоящее время падение темпов строительства жилья и отсутствие задела на перспективу, является дефицит земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

При этом период времени между обеспечением земельного участка системами инженерии и сдачей в эксплуатацию жилья, строящегося на данном участке, составляет от 1 года до 3 лет.

Для достижения положительной динамики темпов роста жилищного строительства в 2011 – 2015 годах в автономном округе необходимо сдать в эксплуатацию 1 121,8 тыс. кв. метров жилья и к 2016 году довести годовой ввод жилья до 290 тыс. кв. метров.

Данные о планируемом вводе жилья по годам, средней стоимости инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство, приходящейся на 1 кв. метр общей площади жилья в разрезе муниципальных образований, приведены в следующей таблице.

Таблица

Наименование муниципаль-ного образования

Планируемый общий ввод жилья (тыс. кв. м)

Стоимость инженерного обеспечения земельных участков под жилищное строительство

всего

2011 – 2015 годы

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

сред-няя, прихо-дящая-ся на

1 кв. м общей площа-

ди жилья (тыс. руб.)

всего 2011 – 2015

годы (млн. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Город Салехард

191,686

28,771

45,089

29,466

34,060

54,300

6,294

1235,500

Город Губкинский

65,617

7,970

10,433

12,944

14,970

19,300

6,438

417,536

Город Лабытнанги

60,265

6,908

11,097

14,360

10,700

17,200

8,552

312,319

Город Муравленко

55,700

2,097

5,002

20,144

14,857

13,600

5,613

194,715

Надымский район

72,018

11,126

14,849

7,863

20,240

17,940

8,11

1067,722

Город Новый Уренгой

237,671

28,822

41,490

54,259

57,500

55,600

10,645

2298,788

Город Ноябрьск

65,047

10,024

5,228

10,126

18,427

21,242

7,508

695,494

Красносель-купский район

35,807

2,948

4,644

8,611

9,304

10,300

10,455

332,553

Приуральский район

65,018

10,023

15,180

11,390

13,926

14,499

12,231

726,644

Пуровский район

142,764

25,271

23,388

29,000

30,635

34,470

11,684

1466,576

Тазовский район

46,885

5,399

4,979

13,018

11,244

12,245

14,756

652,215

Шурышкар-ский район

29,896

12,387

4,054

3,274

5,037

5,144

10,404

369,800

Ямальский район

53,401

16,029

6,567

5,545

11,100

14,160

14,148

1096,626

Итого по автономному округу

1121,775

167,775

192,000

220,000

252,000

290,000

9,757

10866,486

Существующая инженерная инфраструктура поселений автономного округа позволит в этот период ввести в эксплуатацию около 350 тыс. кв. метров жилья путем точечной застройки.

Таким образом, в течение 2011 – 2015 годов необходимо подготовить инженерную инфраструктуру на земельных участках, обеспечивающую строительство и ввод не менее 760 тыс. кв. метров жилья, а также для сохранения темпов жилищного строительства на 2016 и последующие годы создать инженерную инфраструктуру на участках, обеспечивающих ввод еще 310 – 350 тыс. кв. метров жилья.

Таким образом, всего в период 2011 – 2015 годов необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки под строительство 1 121,8 тыс. кв. метров жилья.

Средняя по автономному округу стоимость создания инженерной инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство, приходящаяся на 1 кв. метр общей площади жилья, построенного на этих участках, в уровне цен II квартала 2010 года составляет 9,757 тыс. рублей.

Таким образом, объем средств, необходимый в период 2011 – 2015 годов для обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства, составляет 10 945,403 млн. рублей.

Всего на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4 342,13 млн. рублей, в том числе:

- на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, в том числе завершение строительства объектов, неоконченных строительством в рамках ОЦП «Жилище» на 2006 – 2010 годы, – 3 578,656 млн. рублей;

- на возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства, – 763,474 млн. рублей.

Для полного обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 6 603,273 млн. рублей.

Для привлечения внебюджетных средств в финансирование строительства жилья и коммунальной инфраструктуры на земельных участках при их комплексном освоении Подпрограммой предусмотрено мероприятие по возмещению застройщикам и девелоперам затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.

Планируемый объем привлеченных кредитных средств составляет 2 163,936 млн. рублей.

В настоящий момент процентная ставка по кредитам на цели жилищного строительства составляет от 11 до 16%.

Для целей Подпрограммы устанавливается, что возмещению подлежат затраты в объеме ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 3 процентных пункта, что на текущий момент составляет 11%.

Объем средств, необходимый на реализацию данного мероприятия, составляет 2 163,936 млн. рублей х 11% = 238,033 млн. рублей.

Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы по годам реализации мероприятий приведена в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 969,333 млн. рублей, в том числе:

2011 год – 1 091,159 млн. рублей;

2012 год – 1 123,736 млн. рублей;

2013 год – 981,378 млн. рублей;

2014 год – 923,249 млн. рублей;

2015 год – 849,811 млн. рублей.

Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств местных бюджетов составит 27,851 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 8,396 млн. рублей;

2012 год – 7,206 млн. рублей;

2013 год – 4,633 млн. рублей;

2014 год – 3,994 млн. рублей;

2015 год – 3,622 млн. рублей.

Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

Ежегодные объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета будут уточняться исходя из возможностей окружного бюджета на соответствующий год.»;

2.3. в приложении № 2 к Подпрограмме:

2.3.1. в пункте 8 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ для использования в своей деятельности» заменить словами «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности»;

2.3.2. в пункте 8 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «15»;

2.3.3. в пункте 9 графы «Наименование индикатора/показателя» слова «Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа» заменить словами «Доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО»;

2.3.4. в пункте 9 графы «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «100»;

2.3.5. в пункте 9 графы «2014 год» цифры «40» заменить цифрами «100»;

2.3.6. в пункте 9 графы «2015 год» цифры «80» заменить цифрами «100»;

2.3.7. в пункте 9 графы «2011 – 2015 гг.» цифры «80» заменить цифрами «100»;

2.4. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 4

к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

млн. рублей

№ п/п

Источники и направления финансирования

2011 –2015 годы

В том числе

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства», всего

4 997,184

1 099,555

1 130,942

986,011

927,243

853,433

в том числе

Средства окружного бюджета

4 969,333

1 091,159

1 123,736

981,378

923,249

849,811

Средства бюджетов муниципальных образований

27,851

8,396

7,206

4,633

3,994

3,622

1.

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе

130,521

30,902

34,937

21,736

21,736

21,210

Средства окружного бюджета

124,493

29,358

33,188

20,649

20,649

20,649

Средства бюджетов муниципальных образований

6,028

1,544

1,749

1,087

1,087

0,561

1.1.

Корректировка схемы территориального планирования автономного округа

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

1.2.

Муниципальное образование город Салехард

9,800

3,300

6,500

Средства окружного бюджета

9,310

3,135

6,175

Средства бюджетов муниципальных образований

0,490

0,165

0,325

1.2.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард

3,300

3,300

Средства окружного бюджета

3,135

3,135

Средства бюджетов муниципальных образований

0,165

0,165

1.2.2.

Корректировка генерального плана г. Салехард

3,500

3,500

Средства окружного бюджета

3,325

3,325

Средства бюджетов муниципальных образований

0,175

0,175

1.2.3.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.3.

Муниципальное образование город Губкинский

17,966

2,533

3,492

3,920

4,970

3,051

Средства окружного бюджета

17,066

2,406

3,317

3,724

4,721

2,898

Средства бюджетов муниципальных образований

0,900

0,127

0,175

0,196

0,249

0,153

1.3.1.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1

г. Губкинского

0,688

0,688

Средства окружного бюджета

0,654

0,654

Средства бюджетов муниципальных образований

0,034

0,034

1.3.2.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15

г. Губкинского

0,414

0,414

Средства окружного бюджета

0,393

0,393

Средства бюджетов муниципальных образований

0,021

0,021

1.3.3.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

0,432

0,432

Средства окружного бюджета

0,410

0,410

Средства бюджетов муниципальных образований

0,022

0,022

1.3.4.

Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.3.5.

Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский

0,499

0,499

Средства окружного бюджета

0,474

0,474

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.3.6.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5

г. Губкинского

0,340

0,340

Средства окружного бюджета

0,323

0,323

Средства бюджетов муниципальных образований

0,017

0,017

1.3.7.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7

г. Губкинского

3,920

3,920

Средства окружного бюджета

3,724

3,724

Средства бюджетов муниципальных образований

0,196

0,196

1.3.8.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10

г. Губкинского

0,360

0,360

Средства окружного бюджета

0,342

0,342

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.3.9.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 11 г. Губкинского

4,970

4,970

Средства окружного бюджета

4,721

4,721

Средства бюджетов муниципальных образований

0,249

0,249

1.3.10.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

0,719

0,719

Средства окружного бюджета

0,683

0,683

Средства бюджетов муниципальных образований

0,036

0,036

1.3.11.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский

0,380

0,380

Средства окружного бюджета

0,361

0,361

Средства бюджетов муниципальных образований

0,019

0,019

1.3.12.

Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский

1,693

1,693

Средства окружного бюджета

1,608

1,608

Средства бюджетов муниципальных образований

0,085

0,085

1.3.13.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 14 г. Губкинского

3,051

3,051

Средства окружного бюджета

2,898

2,898

Средства бюджетов муниципальных образований

0,153

0,153

1.4.

Муниципальное образование город Лабытнанги

20,692

5,896

6,459

1,053

4,128

3,156

Средства окружного бюджета

19,656

5,601

6,135

1,000

3,922

2,998

Средства бюджетов муниципальных образований

1,036

0,295

0,324

0,053

0,206

0,158

1.4.1.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги

5,346

5,346

Средства окружного бюджета

5,079

5,079

Средства бюджетов муниципальных образований

0,267

0,267

1.4.2.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги

0,350

0,350

Средства окружного бюджета

0,332

0,332

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.4.3.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования г. Лабытнанги

0,200

0,200

Средства окружного бюджета

0,190

0,190

Средства бюджетов муниципальных образований

0,010

0,010

1.4.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01 в г. Лабытнанги

2,108

2,108

Средства окружного бюджета

2,002

2,002

Средства бюджетов муниципальных образований

0,106

0,106

1.4.5.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02 в г. Лабытнанги

1,503

1,503

Средства окружного бюджета

1,428

1,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

1.4.6.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07 в г. Лабытнанги

0,897

0,897

Средства окружного бюджета

0,852

0,852

Средства бюджетов муниципальных образований

0,045

0,045

1.4.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01 в г. Лабытнанги

1,500

1,500

Средства окружного бюджета

1,425

1,425

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

1.4.8.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02 в г. Лабытнанги

0,451

0,451

Средства окружного бюджета

0,428

0,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,023

0,023

1.4.9.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)

1,053

1,053

Средства окружного бюджета

1,000

1,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,053

0,053

1.4.10.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06 г. Лабытнанги

3,550

3,550

Средства окружного бюджета

3,373

3,373

Средства бюджетов муниципальных образований

0,177

0,177

1.4.11.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04 г. Лабытнанги

0,578

0,578

Средства окружного бюджета

0,549

0,549

Средства бюджетов муниципальных образований

0,029

0,029

1.4.12.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03, г. Лабытнанги

3,156

3,156

Средства окружного бюджета

2,998

2,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,158

0,158

1.5.

Муниципальное образование город Муравленко

5,866

0,600

1,566

2,500

1,200

Средства окружного бюджета

5,573

0,570

1,488

2,375

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,293

0,030

0,078

0,125

0,060

1.5.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1

1,400

1,400

Средства окружного бюджета

1,330

1,330

Средства бюджетов муниципальных образований

0,070

0,070

1.5.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.5.3.

Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.5.4.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.5.5.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12

0,966

0,966

Средства окружного бюджета

0,918

0,918

Средства бюджетов муниципальных образований

0,048

0,048

1.5.6.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1.6.

Муниципальное образование Надымский район

8,280

5,280

3,000

Средства окружного бюджета

7,866

5,016

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,414

0,264

0,150

1.6.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым

3,400

3,400

Средства окружного бюджета

3,230

3,230

Средства бюджетов муниципальных образований

0,170

0,170

1.6.2.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный

1,880

1,880

Средства окружного бюджета

1,786

1,786

Средства бюджетов муниципальных образований

0,094

0,094

1.6.3.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.7.

Муниципальное образование город Ноябрьск

16,935

6,515

3,420

7,000

Средства окружного бюджета

16,089

6,190

3,249

6,650

Средства бюджетов муниципальных образований

0,846

0,325

0,171

0,350

1.7.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла,

г. Ноябрьск

6,515

6,515

Средства окружного бюджета

6,190

6,190

Средства бюджетов муниципальных образований

0,325

0,325

1.7.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников", промузла на 209 км, г. Ноябрьск

3,420

3,420

Средства окружного бюджета

3,249

3,249

Средства бюджетов муниципальных образований

0,171

0,171

1.7.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона "Вынгапуровский", г. Ноябрьск

7,000

7,000

Средства окружного бюджета

6,650

6,650

Средства бюджетов муниципальных образований

0,350

0,350

1.8.

Муниципальное образование Приуральский район

3,290

0,940

0,350

2,000

Средства окружного бюджета

3,125

0,893

0,332

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,165

0,047

0,018

0,100

1.8.1.

Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.8.2.

Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй

0,450

0,450

Средства окружного бюджета

0,428

0,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,022

0,022

1.8.3.

Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю

0,490

0,490

Средства окружного бюджета

0,465

0,465

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.8.4.

Проект планировки, проект межевания территории фактории на 96 км

0,350

0,350

Средства окружного бюджета

0,332

0,332

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.9.

Муниципальное образование Пуровский район

7,702

2,300

3,402

2,000

Средства окружного бюджета

7,316

2,185

3,231

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,386

0,115

0,171

0,100

1.9.1.

Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1.9.2.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.9.3.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района

1,700

1,700

Средства окружного бюджета

1,615

1,615

Средства бюджетов муниципальных образований

0,085

0,085

1.9.4.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки

п. Уренгой Пуровского района

0,951

0,951

Средства окружного бюджета

0,903

0,903

Средства бюджетов муниципальных образований

0,048

0,048

1.9.5.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района

0,751

0,751

Средства окружного бюджета

0,713

0,713

Средства бюджетов муниципальных образований

0,038

0,038

1.9.6.

Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.10.

Муниципальное образование Тазовский район

6,852

5,875

0,977

Средства окружного бюджета

6,511

5,582

0,929

Средства бюджетов муниципальных образований

0,341

0,293

0,048

1.10.1.

Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся

на межселенной территории Тазовского района

2,695

2,695

Средства окружного бюджета

2,560

2,560

Средства бюджетов муниципальных образований

0,135

0,135

1.10.2.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района

1,590

1,590

Средства окружного бюджета

1,511

1,511

Средства бюджетов муниципальных образований

0,079

0,079

1.10.3.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района

1,590

1,590

Средства окружного бюджета

1,511

1,511

Средства бюджетов муниципальных образований

0,079

0,079

1.10.4.

Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района

0,488

0,488

Средства окружного бюджета

0,464

0,464

Средства бюджетов муниципальных образований

0,024

0,024

1.10.5.

Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района

0,489

0,489

Средства окружного бюджета

0,465

0,465

Средства бюджетов муниципальных образований

0,024

0,024

1.11.

Муниципальное образование Шурышкарский район

19,980

6,243

6,691

1,263

4,980

0,803

Средства окружного бюджета

18,981

5,931

6,356

1,200

4,731

0,763

Средства бюджетов муниципальных образований

0,999

0,312

0,335

0,063

0,249

0,040

1.11.1.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети

в с. Мужи

3,666

3,666

Средства окружного бюджета

3,483

3,483

Средства бюджетов муниципальных образований

0,183

0,183

1.11.2.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети

в с. Горки

2,577

2,577

Средства окружного бюджета

2,448

2,448

Средства бюджетов муниципальных образований

0,129

0,129

1.11.3.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети

в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,

д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)

5,491

5,491

Средства окружного бюджета

5,216

5,216

Средства бюджетов муниципальных образований

0,275

0,275

1.11.4.

Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.11.5.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары,

д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (2 этап)

1,263

1,263

Средства окружного бюджета

1,200

1,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,063

0,063

1.11.6.

Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Овгортское

1,263

1,263

Средства окружного бюджета

1,200

1,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,063

0,063

1.11.7.

Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Азовское

0,842

0,842

Средства окружного бюджета

0,800

0,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,042

0,042

1.11.8.

Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Лопхаринское

1,053

1,053

Средства окружного бюджета

1,000

1,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,053

0,053

1.11.9.

Корректировка проекта планировки, проекта межевания территории сельского поселения Питляр

0,737

0,737

Средства окружного бюджета

0,700

0,700

Средства бюджетов муниципальных образований

0,037

0,037

1.11.10.

Корректировка схемы территориального планирования, правил землепользования и застройки Шурышкарского района

1,085

1,085

Средства окружного бюджета

1,031

1,031

Средства бюджетов муниципальных образований

0,054

0,054

1.11.11.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района

0,803

0,803

Средства окружного бюджета

0,763

0,763

Средства бюджетов муниципальных образований

0,040

0,040

1.12.

Муниципальное образование город Новый Уренгой

3,158

3,158

Средства окружного бюджета

3,000

3,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,158

0,158

1.12.1.

Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой

3,158

3,158

Средства окружного бюджета

3,000

3,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,158

0,158

2.

Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности

286,500

1,500

150,000

135,000

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

2.1.

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

286,500

1,500

150,000

135,000

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

3.

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

3 578,656

949,461

839,280

570,245

646,477

573,193

Средства окружного бюджета

3 556,833

942,609

833,823

566,699

643,570

570,132

Средства бюджетов муниципальных образований

21,823

6,852

5,457

3,546

2,907

3,061

3.1.

Администрация города Салехарда

463,822

69,040

178,887

103,906

50,769

61,220

Средства окружного бюджета

461,291

69,020

178,487

103,206

50,166

60,412

Средства бюджетов муниципальных образований

2,531

0,020

0,400

0,700

0,603

0,808

3.1.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки"

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

62,299

0,510

10,200

20,400

10,369

20,820

Средства окружного бюджета

61,078

0,500

10,000

20,000

10,166

20,412

Средства бюджетов муниципальных образований

1,221

0,010

0,200

0,400

0,203

0,408

3.1.2.

Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

17,020

17,020

Средства окружного бюджета

17,020

17,020

3.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард

(в том числе проектно-изыскательские работы)

98,506

1,000

44,300

53,206

Средства окружного бюджета

98,506

1,000

44,300

53,206

3.1.4.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача"

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

131,810

0,510

20,200

30,300

40,400

40,400

Средства окружного бюджета

130,500

0,500

20,000

30,000

40,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,310

0,010

0,200

0,300

0,400

0,400

3.1.5.

Инженерное обеспечение квартала "Ямальский", г. Салехард

(в том числе корректировка проектной документации)

154,187

50,000

104,187

Средства окружного бюджета

154,187

50,000

104,187

3.2.

Администрация города Губкинский

400,509

176,689

23,574

45,306

59,290

95,650

Средства окружного бюджета

399,385

176,664

23,569

45,152

59,000

95,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,124

0,025

0,005

0,154

0,290

0,650

3.2.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

18,258

18,258

Средства окружного бюджета

18,258

18,258

3.2.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

128,949

41,742

5,779

21,428

30,000

30,000

Средства окружного бюджета

128,949

41,742

5,779

21,428

30,000

30,000

3.2 3.

Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

93,775

79,475

5,909

8,391

Средства окружного бюджета

93,775

79,475

5,909

8,391

3.2.4.

Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский,

в том числе проектно-изыскательские работы

47,354

35,986

11,368

Средства окружного бюджета

47,354

35,986

11,368

3.2.5.

Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

39,924

1,228

0,316

5,050

8,080

25,250

Средства окружного бюджета

39,516

1,203

0,313

5,000

8,000

25,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,408

0,025

0,003

0,050

0,080

0,250

3.2.6.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

20,981

0,101

4,720

6,060

10,100

Средства окружного бюджета

20,773

0,100

4,673

6,000

10,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,208

0,001

0,047

0,060

0,100

3.2.7.

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

51,268

0,101

5,717

15,150

30,300

Средства окружного бюджета

50,760

0,100

5,660

15,000

30,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,508

0,001

0,057

0,150

0,300

3.3.

Администрация города Лабытнанги

431,338

87,343

25,000

25,000

146,000

147,995

Средства окружного бюджета

429,815

85,820

25,000

25,000

146,000

147,995

Средства бюджетов муниципальных образований

1,523

1,523

3.3.1.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги

370,015

26,020

25,000

25,000

146,000

147,995

Средства окружного бюджета

369,495

25,500

25,000

25,000

146,000

147,995

Средства бюджетов муниципальных образований

0,520

0,520

3.3.2.

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов

в планировочном квартале 01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

50,123

50,123

Средства окружного бюджета

49,120

49,120

Средства бюджетов муниципальных образований

1,003

1,003

3.3.3.

Инженерное обеспечение мкр.№ 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

11,200

11,200

Средства окружного бюджета

11,200

11,200

3.4.

Администрация муниципального образования город Муравленко

360,900

23,467

49,583

55,550

111,100

121,200

Средства окружного бюджета

357,446

23,396

49,050

55,000

110,000

120,000

Средства бюджетов муниципальных образований

3,454

0,071

0,533

0,550

1,100

1,200

3.4.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

71,750

1,050

30,300

40,400

Средства окружного бюджета

71,050

1,050

30,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,711

0,011

0,300

0,400

3.4.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко

196,646

19,896

40,400

35,350

50,500

50,500

Средства окружного бюджета

194,896

19,896

40,000

35,000

50,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,750

0,400

0,350

0,500

0,500

3.4.3.

Комплексное благоустройство микрорайона № 2, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3,571

3,571

Средства окружного бюджета

3,500

3,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,071

0,071

3.4.4.

Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6,120

6,120

Средства окружного бюджета

6,000

6,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,120

0,120

3.4.5.

Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

82,802

2,002

20,200

30,300

30,300

Средства окружного бюджета

82,000

2,000

20,000

30,000

30,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,802

0,002

0,200

0,300

0,300

3.5.

Администрация муниципального образования Надымский район

19,039

19,039

Средства окружного бюджета

18,658

18,658

Средства бюджетов муниципальных образований

0,381

0,381

3.5.1.

Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы

19,039

19,039

Средства окружного бюджета

18,658

18,658

Средства бюджетов муниципальных образований

0,381

0,381

3.6.

Администрация города Новый Уренгой

968,697

443,750

316,119

118,916

64,117

25,795

Средства окружного бюджета

963,595

440,669

314,335

118,679

64,117

25,795

Средства бюджетов муниципальных образований

5,102

3,081

1,784

0,237

3.6.1.

Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

76,104

40,475

22,420

13,209

Средства окружного бюджета

76,104

40,475

22,420

13,209

3.6.2.

Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,

в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы

59,664

30,800

16,864

12,000

Средства окружного бюджета

59,664

30,800

16,864

12,000

3.6.3.

Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы

192,520

35,800

50,925

30,000

50,000

25,795

Средства окружного бюджета

192,520

35,800

50,925

30,000

50,000

25,795

3.6.4.

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

52,128

10,000

32,480

9,648

Средства окружного бюджета

52,128

10,000

32,480

9,648

3.6.5.

Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы

244,797

172,590

62,200

10,007

Средства окружного бюджета

244,797

172,590

62,200

10,007

3.6.6.

Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой

227,349

153,061

40,171

20,000

14,117

Средства окружного бюджета

224,288

150,000

40,171

20,000

14,117

Средства бюджетов муниципальных образований

3,061

3,061

3.6.7.

Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

36,546

1,024

30,598

4,924

Средства окружного бюджета

35,829

1,004

29,998

4,827

Средства бюджетов муниципальных образований

0,717

0,020

0,600

0,097

3.6.8.

Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево

12,088

0,100

11,988

Средства окружного бюджета

12,088

0,100

11,988

3.6.9.

Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой

7,140

7,140

Средства окружного бюджета

7,000

7,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,140

0,140

3.6.10.

Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой

60,361

60,361

Средства окружного бюджета

59,177

59,177

Средства бюджетов муниципальных образований

1,184

1,184

3.7.

Администрация муниципального образования город Ноябрьск

161,590

25,834

59,641

39,705

36,410

Средства окружного бюджета

158,485

25,317

58,472

39,000

35,696

Средства бюджетов муниципальных образований

3,105

0,517

1,169

0,705

0,714

3.7.1.

Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы

146,263

25,834

59,539

24,480

36,410

Средства окружного бюджета

143,385

25,317

58,372

24,000

35,696

Средства бюджетов муниципальных образований

2,878

0,517

1,167

0,480

0,714

3.7.2.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15" г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7,626

0,051

7,575

Средства окружного бюджета

7,550

0,050

7,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,076

0,001

0,075

3.7.3.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7,701

0,051

7,650

Средства окружного бюджета

7,550

0,050

7,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,151

0,001

0,150

3.8.

Администрация муниципального образования Красноселькупский район

7,169

7,169

Средства окружного бюджета

7,067

7,067

Средства бюджетов муниципальных образований

0,102

0,102

3.8.1.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.2.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.3.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.4.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.5.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.6.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.7.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная, 34а, 36а

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.8.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная,

25, 37, 39 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.9.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная, 52, 52А

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.10.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.11.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы, 19, 21

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

1,467

1,467

Средства окружного бюджета

1,467

1,467

3.8.12.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская, 25, 27

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.13.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63

в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.14.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,551

2,551

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,051

3.8.15.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,551

2,551

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,051

3.9.

Администрация муниципального образования Приуральский район

219,279

26,575

2,867

55,200

63,236

71,401

Средства окружного бюджета

218,476

26,575

2,867

55,000

63,036

70,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,803

0,200

0,200

0,403

3.9.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО

48,036

20,000

28,036

Средства окружного бюджета

48,036

20,000

28,036

3.9.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО

40,946

10,200

10,200

20,546

Средства окружного бюджета

40,143

10,000

10,000

20,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,803

0,200

0,200

0,403

3.9.3.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)

37,976

25,925

2,051

10,000

Средства окружного бюджета

37,976

25,925

2,051

10,000

3.9.4.

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп

92,321

0,650

0,816

15,000

25,000

50,855

Средства окружного бюджета

92,321

0,650

0,816

15,000

25,000

50,855

3.10.

Администрация муниципального образования Пуровский район

352,313

34,311

92,515

60,000

115,555

49,932

Средства окружного бюджета

351,868

33,866

92,515

60,000

115,555

49,932

Средства бюджетов муниципальных образований

0,445

0,445

3.10.1.

Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в городе Тарко-Сале

171,698

81,698

20,000

30,000

40,000

Средства окружного бюджета

171,698

81,698

20,000

30,000

40,000

3.10.2.

Инженерное обеспечение 6-го мкр. П.г.т. Уренгой

88,438

12,066

10,817

20,000

45,555

Средства окружного бюджета

88,438

12,066

10,817

20,000

45,555

3.10.3.

Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п. Пурпе

69,932

20,000

40,000

9,932

Средства окружного бюджета

69,932

20,000

40,000

9,932

3.10.4.

Инженерное обеспечение жилого мкр. "Таежный" № 2 в городе Тарко-Сале

15,102

15,102

Средства окружного бюджета

14,800

14,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,302

0,302

3.10.5.

Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе Тарко-Сале

7,143

7,143

Средства окружного бюджета

7,000

7,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,143

0,143

3.11.

Администрация муниципального образования Тазовский район

8,422

0,422

8,000

Средства окружного бюджета

8,422

0,422

8,000

3.11.1.

Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы

8,000

8,000

Средства окружного бюджета

8,000

8,000

3.11.2.

Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы

0,422

0,422

Средства окружного бюджета

0,422

0,422

3.12.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район

54,422

34,328

4,794

15,300

Средства окружного бюджета

53,169

33,641

4,528

15,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,253

0,687

0,266

0,300

3.12.1.

Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому,

в том числе проектно-изыскательские работы

38,714

34,328

4,386

Средства окружного бюджета

37,769

33,641

4,128

Средства бюджетов муниципальных образований

0,945

0,687

0,258

3.12.2.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"

15,400

0,400

15,000

Средства окружного бюджета

15,400

0,400

15,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,308

0,008

0,300

3.13.

Администрация муниципального образования Ямальский район

131,156

1,494

86,300

43,362

Средства окружного бюджета

129,156

1,494

85,000

42,662

Средства бюджетов муниципальных образований

2,000

1,300

0,700

3.13.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

29,156

1,494

20,000

7,662

Средства окружного бюджета

29,156

1,494

20,000

7,662

3.13.2.

Инженерное обеспечение и благоустройство квартала "Полярный" в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

102,000

66,300

35,700

Средства окружного бюджета

100,000

65,000

35,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,000

1,300

0,700

4.

Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

763,474

79,500

10,000

224,658

224,658

224,658

Средства окружного бюджета

763,474

79,500

10,000

224,658

224,658

224,658

5.

Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

238,033

38,192

96,725

34,372

34,372

34,372

Средства окружного бюджета

238,033

38,192

96,725

34,372

34,372

34,372

».

1

3. В приложении № 2 к Программе:

3.1. в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

3.1.1. позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

общий объём финансирования Подпрограммы за весь период составит 14 663,249 млн. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составит 11 404,572 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 2 732,318 млн. рублей;

2012 год – 1 655,918 млн. рублей;

2013 год – 2 064,682 млн. рублей;

2014 год – 2 336,997 млн. рублей;

2015 год – 2 614,657 млн. рублей.

Планируется привлечь:

средства бюджетов муниципальных образований – 248,790 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 127,210 млн. рублей;

2012 год – 10,521 млн. рублей;

2013 год – 35,557 млн. рублей;

2014 год – 38,213 млн. рублей;

2015 год – 37,289 млн. рублей,

внебюджетные средства – 3 009,887 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 484,977 млн. рублей;

2012 год – 921,806 млн. рублей;

2013 год – 605,531 млн. рублей;

2014 год – 508,539 млн. рублей;

2015 год – 489,034 млн. рублей

»;

3.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:

- в абзаце первом цифры «49» заменить цифрами «49,7»;

- в абзаце втором цифры «11» заменить цифрами «14,6»;

3.2. в разделе IV:

- в абзаце четвертом цифры «19 044,470» заменить цифрами «11 404,572»;

- в абзаце седьмом цифры «3 158,907» заменить цифрами «2 064,682»;

- в абзаце восьмом цифры «3 228,798» заменить цифрами «2 366,997»;

- в абзаце девятом цифры «8 268,529» заменить цифрами «2 614,657»;

3.3. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с целями и задачами, решаемыми подпрограммой

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

№ п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Еди-ница

измере-ния

Весовое значение

индика-тора/

показа-теля

Базовое значение индика-тора/

показа-теля

Целевые значения индикатора/показателя по годам реализации Программы

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры

обеспечение надежности и эффективности

(в том числе за счет снижения уровня износа) коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,2

51,0

51,0

50,5

49,9

49,8

49,7

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

0,1

15,1

13,2

13,0

14,8

14,7

14,6

создание условий для развития объектов коммунальной инфраструктуры

доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований

не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,

а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению

%

0,17

73,0

75,0

78,0

80,0

80,0

80,0

доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек

%

0,1

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,05

5

6

8

10

12

14

доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0,05

10

11

13

0

1

2

повышение качества воды, получаемой населением автономного округа из водопроводной сети

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения автономного округа

%

0,03

76,5

78,7

79,4

80,1

81,5

82,2

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

0,03

34

30

25

32

31

30

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

0,03

10

8

6

4

4

4

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

0,05

95

96

96

96

96

96

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

0,05

80

82

84

85

86

87

снижение износа водопроводных и канализационных сетей

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

0,05

14

10

9

13,3

13,1

12,9

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

0,05

11

9

7

6

6

5

улучшение экологической ситуации в сфере водоснабжения и водоотведения в автономном округе

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,02

40

43

45

63

64

65

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

0,02

77

79

80

77

78

79

»;

3.4. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 3

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

с указанием объемов и источников финансирования, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы

№ п/п

Наименование мероприятия/наименование муниципального образования/направление мероприятия

Млн. рублей

всего

2011

год

2012

год

2013

год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

9 820,889

2 732,318

1 666,439

1 531,818

1 806,789

2 083,525

Средства окружного бюджета

9 784,572

2 732,318

1 655,918

1 524,682

1 796,997

2 074,657

Средства бюджетов муниципальных образований

36,317

0,000

10,521

7,136

9,792

8,868

1.1.

ГОРОД САЛЕХАРД, ИТОГО

439,568

72,052

32,356

48,160

95,600

191,400

Средства окружного бюджета

437,018

72,052

31,966

48,000

95,000

190,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,550

0,390

0,160

0,600

1,400

1.1.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде

(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

110,900

20,000

10,100

40,400

40,400

Средства окружного бюджета

110,000

20,000

10,000

40,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,900

0,100

0,400

0,400

1.1.2.

Расширение котельной № 36, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

121,301

0,101

20,200

101,000

Средства окружного бюджета

120,100

0,100

20,000

100,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,201

0,001

0,200

1,000

1.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы

6,576

0,500

3,016

3,060

Средства окружного бюджета

6,457

0,500

2,957

3,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,119

0,059

0,060

1.1.4.

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы

13,708

4,721

8,987

Средства окружного бюджета

13,532

4,721

8,811

Средства бюджетов муниципальных образований

0,176

0,176

1.1.5.

Теплоснабжение МП "АТП", г. Салехард

13,373

7,049

6,324

Средства окружного бюджета

13,249

7,049

6,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,124

0,124

1.1.6.

Газификация базы ГУП ЯНАО "Ямалавтодор", г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

27,182

25,782

1,400

Средства окружного бюджета

27,182

25,782

1,400

1.1.7.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

145,000

14,000

11,000

35,000

35,000

50,000

Средства окружного бюджета

145,000

14,000

11,000

35,000

35,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.1.8.

Газификация улицы Пушкина, г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

1,528

1,528

Средства окружного бюджета

1,498

1,498

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.2.

ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО

193,900

150,400

33,300

5,100

5,100

Средства окружного бюджета

193,502

150,400

33,102

5,000

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,398

0,198

0,100

0,100

1.2.1.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

173,202

150,000

23,202

Средства окружного бюджета

173,202

150,000

23,202

1.2.2.

Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

20,698

0,400

10,098

5,100

5,100

Средства окружного бюджета

20,300

0,400

9,900

5,000

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,398

0,198

0,100

0,100

1.3.

ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО

545,150

113,463

83,500

88,187

100,000

160,000

Средства окружного бюджета

545,150

113,463

83,500

88,187

100,000

160,000

1.3.1.

ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, "Обская"

с ВЛ 35 кВ МО г. Лабытнанги

1,000

1,000

Средства окружного бюджета

1,000

1,000

1.3.2.

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18

в г. Лабытнанги

5,500

5,500

Средства окружного бюджета

5,500

5,500

1.3.3.

Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2

26,900

26,900

Средства окружного бюджета

26,900

26,900

1.3.4.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь)

в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

285,000

40,000

65,000

70,000

50,000

60,000

Средства окружного бюджета

285,000

40,000

65,000

70,000

50,000

60,000

1.3.5.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

226,750

40,063

18,500

18,187

50,000

100,000

Средства окружного бюджета

226,750

40,063

18,500

18,187

50,000

100,000

1.4.

ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО

720,478

325,676

12,802

102,000

140,000

140,000

Средства окружного бюджета

720,478

325,676

12,802

102,000

140,000

140,000

1.4.1.

Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,

в том числе проектно-изыскательские работы

2,470

2,470

Средства окружного бюджета

2,470

2,470

1.4.2.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

522,000

250,000

2,000

70,000

100,000

100,000

Средства окружного бюджета

522,000

250,000

2,000

70,000

100,000

100,000

1.4.3.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

196,008

73,206

10,802

32,000

40,000

40,000

Средства окружного бюджета

196,008

73,206

10,802

32,000

40,000

40,000

1.5.

НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

2 529,213

787,914

340,650

298,150

430,431

672,068

Средства окружного бюджета

2 511,920

787,914

336,746

295,000

426,050

666,210

Средства бюджетов муниципальных образований

17,293

3,904

3,150

4,381

5,858

1.5.1.

Дизельная электростанция в с. Кутопьюган

212,434

20,000

5,000

50,000

57,000

80,434

Средства окружного бюджета

212,434

20,000

5,000

50,000

57,000

80,434

1.5.2.

Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО

4,955

4,500

0,455

Средства окружного бюджета

4,946

4,500

0,446

Средства бюджетов муниципальных образований

0,009

0,009

1.5.3.

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

136,670

51,000

45,900

39,770

Средства окружного бюджета

133,990

50,000

45,000

38,990

Средства бюджетов муниципальных образований

2,680

1,000

0,900

0,780

1.5.4.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений

г. Надым

1 405,407

750,143

275,730

101,000

101,000

177,534

Средства окружного бюджета

1 398,919

750,143

273,000

100,000

100,000

175,776

Средства бюджетов муниципальных образований

6,488

2,730

1,000

1,000

1,758

1.5.5.

Внутриплощадочные инженерные сети в с. Ныда (участок больницы

на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники

13,271

13,271

Средства окружного бюджета

13,271

13,271

1.5.6.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки

"Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"

39,089

8,262

15,300

15,527

Средства окружного бюджета

38,323

8,100

15,000

15,223

Средства бюджетов муниципальных образований

0,766

0,162

0,300

0,304

1.5.7.

Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды

25,436

0,102

10,200

15,134

Средства окружного бюджета

24,937

0,100

10,000

14,837

Средства бюджетов муниципальных образований

0,499

0,002

0,200

0,297

1.5.8.

Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС

в г. Надыме, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

691,951

0,101

75,750

202,000

414,100

Средства окружного бюджета

685,100

0,100

75,000

200,000

410,000

Средства бюджетов муниципальных образований

6,851

0,001

0,750

2,000

4,100

1.6.

ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО

119,852

53,950

5,485

60,417

Средства окружного бюджета

118,667

53,950

5,485

59,232

Средства бюджетов муниципальных образований

1,185

1,185

1.6.1.

Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево,

в том числе проектно-изыскательские работы

7,710

7,710

Средства окружного бюджета

7,710

7,710

1.6.2.

Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

9,520

8,299

1,221

Средства окружного бюджета

9,520

8,299

1,221

1.6.3.

Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

8,897

7,712

1,185

Средства окружного бюджета

8,897

7,712

1,185

1.6.4.

Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

19,272

17,610

1,662

Средства окружного бюджета

19,272

17,610

1,662

1.6.5.

Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14,036

12,619

1,417

Средства окружного бюджета

14,036

12,619

1,417

1.6.6.

Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест,

к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест

в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

60,417

60,417

Средства окружного бюджета

59,232

59,232

Средства бюджетов муниципальных образований

1,185

1,185

1.7.

ГОРОД НОЯБРЬСК, ИТОГО

552,001

7,100

181,391

121,730

164,780

77,000

Средства окружного бюджета

548,933

7,100

179,843

121,000

163,990

77,000

Средства бюджетов муниципальных образований

3,068

1,548

0,730

0,790

1.7.1.

Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск

137,757

2,000

17,757

28,000

45,000

45,000

Средства окружного бюджета

137,757

2,000

17,757

28,000

45,000

45,000

1.7.2.

Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы

96,398

0,600

3,798

20,000

40,000

32,000

Средства окружного бюджета

96,398

0,600

3,798

20,000

40,000

32,000

1.7.3.

Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,039

0,039

Средства окружного бюджета

0,038

0,038

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.7.4.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский

г. Ноябрьск

314,257

4,500

156,247

73,730

79,780

Средства окружного бюджета

311,190

4,500

154,700

73,000

78,990

Средства бюджетов муниципальных образований

3,067

1,547

0,730

0,790

1.7.5.

Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне "Г"

по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

1.7.6.

Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска

3,500

3,500

Средства окружного бюджета

3,500

3,500

1.8.

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

66,946

23,000

3,193

40,753

Средства окружного бюджета

66,946

23,000

3,193

40,753

1.8.1.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

59,446

15,500

3,193

40,753

Средства окружного бюджета

59,446

15,500

3,193

40,753

1.8.2.

Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

7,500

7,500

Средства окружного бюджета

7,500

7,500

1.9.

ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

311,529

57,106

64,222

54,234

50,750

85,217

Средства окружного бюджета

308,948

57,106

64,062

53,573

50,000

84,207

Средства бюджетов муниципальных образований

2,581

0,000

0,160

0,661

0,750

1,010

1.9.1.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения

4,890

1,830

3,060

Средства окружного бюджета

4,830

1,830

3,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.9.2.

Строительство объекта "Канализация с. Аксарка (1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО

23,000

3,000

20,000

Средства окружного бюджета

23,000

3,000

20,000

1.9.3.

Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы

57,178

26,459

30,719

Средства окружного бюджета

57,178

26,459

30,719

1.9.4.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

22,824

10,000

0,000

12,824

Средства окружного бюджета

22,573

10,000

0,000

12,573

Средства бюджетов муниципальных образований

0,251

0,251

1.9.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

37,790

1,940

2,643

10,000

10,000

13,207

Средства окружного бюджета

37,790

1,940

2,643

10,000

10,000

13,207

1.9.6.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация

п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"

26,700

12,000

14,700

Средства окружного бюджета

26,700

12,000

14,700

1.9.7.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта

«ДЭС в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

4,777

4,777

Средства окружного бюджета

4,777

4,777

1.9.8.

Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

37,470

0,100

16,160

15,150

5,050

1,010

Средства окружного бюджета

37,100

0,100

16,000

15,000

5,000

1,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,370

0,160

0,150

0,050

0,010

1.9.9.

Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

96,900

10,200

35,700

51,000

Средства окружного бюджета

95,000

10,000

35,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,900

0,200

0,700

1,000

1.10.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

411,644

81,826

22,141

65,000

100,000

142,677

Средства окружного бюджета

411,644

81,826

22,141

65,000

100,000

142,677

1.10.1.

Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС

№ 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района

148,606

8,000

5,802

25,000

40,000

69,804

Средства окружного бюджета

148,606

8,000

5,802

25,000

40,000

69,804

1.10.2.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении

203,487

30,614

40,000

60,000

72,873

Средства окружного бюджета

203,487

30,614

40,000

60,000

72,873

1.10.3.

Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г. Тарко-Сале

5,548

5,548

Средства окружного бюджета

5,548

5,548

1.10.4.

Газопровод к п.г.т. Уренгой

54,003

37,664

16,339

Средства окружного бюджета

54,003

37,664

16,339

1.11.

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

360,753

112,643

58,625

28,861

50,100

110,524

Средства окружного бюджета

360,152

112,643

58,624

28,861

50,000

110,024

Средства бюджетов муниципальных образований

0,601

0,001

0,000

0,100

0,500

1.11.1.

Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда

0,400

0,400

Средства окружного бюджета

0,400

0,400

1.11.2.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор с. Гыда Тазовского района"

0,763

0,546

0,217

Средства окружного бюджета

0,763

0,546

0,217

1.11.3.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"

1,307

0,703

0,013

0,591

Средства окружного бюджета

1,307

0,703

0,013

0,591

1.11.4.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,

с. Гыда Тазовского района"

4,273

1,941

1,013

1,319

Средства окружного бюджета

4,273

1,941

1,013

1,319

1.11.5.

Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

0,419

0,419

Средства окружного бюджета

0,419

0,419

1.11.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"

1,359

0,878

0,481

Средства окружного бюджета

1,359

0,878

0,481

1.11.7.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,

с. Антипаюта Тазовского района"

1,235

1,044

0,191

Средства окружного бюджета

1,235

1,044

0,191

1.11.8.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО,

с. Гыда Тазовского района"

5,788

3,726

2,062

Средства окружного бюджета

5,788

3,726

2,062

1.11.9.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации,

с. Антипаюта Тазовского района"

1,820

1,820

Средства окружного бюджета

1,820

1,820

1.11.10.

Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района

1,428

1,428

Средства окружного бюджета

1,428

1,428

1.11.11.

Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

40,730

0,383

0,347

10,000

30,000

Средства окружного бюджета

40,730

0,383

0,347

10,000

30,000

1.11.12.

Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале

38,194

38,194

Средства окружного бюджета

38,194

38,194

1.11.13.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

195,875

54,700

57,151

24,000

30,000

30,024

Средства окружного бюджета

195,875

54,700

57,151

24,000

30,000

30,024

1.11.14.

Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

65,129

4,428

0,101

10,100

50,500

Средства окружного бюджета

64,528

4,428

0,100

10,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,601

0,001

0,100

0,500

1.11.15.

Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы

2,033

2,033

Средства окружного бюджета

2,033

2,033

1.12.

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

1 884,179

592,857

492,163

290,250

385,134

123,775

Средства окружного бюджета

1 875,538

592,857

487,843

289,000

382,063

123,775

Средства бюджетов муниципальных образований

8,641

4,320

1,250

3,071

1.12.1.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе проектно-изыскательские работы

318,643

0,232

49,500

125,000

50,000

93,911

Средства окружного бюджета

318,643

0,232

49,500

125,000

50,000

93,911

1.12.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

128,493

87,014

6,479

35,000

Средства окружного бюджета

128,493

87,014

6,479

35,000

1.12.3.

Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе проектно-изыскательские работы

76,864

10,000

7,000

30,000

29,864

Средства окружного бюджета

76,864

10,000

7,000

30,000

29,864

1.12.4.

Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

10,511

10,511

Средства окружного бюджета

10,511

10,511

1.12.5.

Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5,200

3,200

2,000

Средства окружного бюджета

5,200

3,200

2,000

1.12.6.

Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

16,900

16,900

Средства окружного бюджета

16,900

16,900

1.12.7.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 009,379

330,000

330,032

80,800

268,547

Средства окружного бюджета

1 002,652

330,000

326,764

80,000

265,888

Средства бюджетов муниципальных образований

6,727

3,268

0,800

2,659

1.12.8.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

307,887

135,000

106,050

35,350

31,487

Средства окружного бюджета

306,175

135,000

105,000

35,000

31,175

Средства бюджетов муниципальных образований

1,712

1,050

0,350

0,312

1.12.9.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

10,302

0,102

5,100

5,100

Средства окружного бюджета

10,100

0,100

5,000

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,202

0,002

0,100

0,100

1.13.

ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

1 685,676

354,331

336,611

334,076

284,894

375,764

Средства окружного бюджета

1 685,676

354,331

336,611

334,076

284,894

375,764

1.13.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция "ЛЭП 0,4-10 кВ,

с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО

120,000

20,000

50,000

50,000

Средства окружного бюджета

120,000

20,000

50,000

50,000

1.13.2.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта "ЛЭП 0,4-10 кВ

с. Сеяха" Ямальский район, ЯНАО

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

3,000

3,000

1.13.3.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО

205,404

80,000

68,611

56,793

Средства окружного бюджета

205,404

80,000

68,611

56,793

1.13.4.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района"

367,000

250,000

117,000

Средства окружного бюджета

367,000

250,000

117,000

1.13.5.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО

0,025

0,025

Средства окружного бюджета

0,025

0,025

1.13.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт" Ямальский район, ЯНАО

0,206

0,206

Средства окружного бюджета

0,206

0,206

1.13.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт,

с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО

537,364

1,000

10,600

150,000

100,000

275,764

Средства окружного бюджета

537,364

1,000

10,600

150,000

100,000

275,764

1.13.8.

Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО

254,994

0,100

110,000

60,000

84,894

Средства окружного бюджета

254,994

0,100

110,000

60,000

84,894

1.13.9.

Строительство объекта "Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО

182,683

20,000

15,400

47,283

50,000

50,000

Средства окружного бюджета

182,683

20,000

15,400

47,283

50,000

50,000

1.13.10.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС-600 кВт",

для нужд МП "Ямальские олени" с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО

15,000

15,000

Средства окружного бюджета

15,000

15,000

»;

3.5. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 7

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объёмы и источники финансирования

Наименование муниципального

Млн. рублей

образования/направление мероприятия

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Коммунальное хозяйство, итого

14 663,249

3 344,505

2 588,245

2 705,770

2 883,749

3 140,980

средства окружного бюджета

11 404,572

2 732,318

1 655,918

2 064,682

2 336,997

2 614,657

средства бюджетов муниципальных образований

248,790

127,210

10,521

35,557

38,213

37,289

внебюджетные источники

3 009,887

484,977

921,806

605,531

508,539

489,034

Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1 705,263

568,421

568,421

568,421

средства окружного бюджета

1 620,000

540,000

540,000

540,000

средства бюджетов муниципальных образований

85,263

28,421

28,421

28,421

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

3 137,097

612,187

921,806

605,531

508,539

489,034

средства окружного бюджета

средства бюджетов муниципальных образований

127,210

127,210

1

2

3

4

5

6

7

внебюджетные источники

3 009,887

484,977

921,806

605,531

508,539

489,034

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

9 820,889

2 732,318

1 666,439

1 531,818

1 806,789

2 083,525

средства окружного бюджета

9 784,572

2 732,318

1 655,918

1 524,682

1 796,997

2 074,657

средства бюджетов муниципальных образований

36,317

10,521

7,136

9,792

8,868

».

1

4. В приложении № 3 к Программе:

4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:

4.1.1. в позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы:

4.1.1.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений в собственность автономного округа для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);»;

4.1.1.2. абзац девятый признать утратившим силу;

4.1.2. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:

«

Объёмы финансирования

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 33 192,015 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 13 070,996 млн. рублей;

2012 год – 7 882,954 млн. рублей;

2013 год – 4 404,097 млн. рублей;

2014 год – 3 916,984 млн. рублей;

2015 год – 3 916,984 млн. рублей.

Прогнозно: кроме этого планируется привлечь:

за счет средств федерального бюджета –

497,267 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 290,248 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных средств – 22 729,837 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей и средства окружного бюджета – 492,194 млн. рублей

»;

4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:

- в абзаце первом цифры «12 652» заменить цифрами «12 493»;

- в абзаце втором цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;

- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;

- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;

- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;

4.2. абзац четвертый подраздела «Направление 1 «Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан» раздела I изложить в следующей редакции:

«Вместе с тем ежегодно в списках детей-сирот, у которых наступили основания для внеочередного обеспечения жильем, состоит около 300 граждан данной категории, что свидетельствует о необходимости продолжения программных мероприятий по данному направлению. Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесены изменения в ряд федеральных законов (в том числе в Жилищный кодекс Российской Федерации), предусматривающие новый порядок обеспечения жильём детей-сирот с 2013 года. Изменения касаются способа обеспечения жильём детей-сирот: предусмотрено, что детям-сиротам с 01 января 2013 года будут предоставляться жилые помещения из специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации на условиях найма.»;

4.3. абзац шестой пункта 1 методики расчета и источников получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов) раздела II изложить в следующей редакции:

«- о количестве договоров социального найма (найма специализированного жилого помещения), заключенных с гражданами отдельных категорий в рамках реализации мероприятий;»;

4.4. в разделе III:

4.4.1. пункт 3 графы 2 таблицы 5 «Перечень мероприятий, не требующих финансирования» дополнить словами «департамент образования автономного округа»;

4.4.2. в пункте 2:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- приобретение за счет средств окружного бюджета жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам из числа отдельных категорий (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (основание – подпункт 2 пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО);»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Сформированная номенклатура жилых помещений будет передаваться в уполномоченную организацию, отобранную по результатам конкурса для осуществления подбора жилых помещений в приоритетном порядке на первичном рынке жилья у застройщиков и приобретения их в собственность автономного округа за счет средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, для последующего предоставления гражданам на условиях социального найма (либо на условиях найма специализированного жилого помещения – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).»;

4.5. в разделе IV:

- в абзаце втором цифры «32 246,303» заменить цифрами «33 192,015»;

- в абзаце пятом цифры «4 361,480» заменить цифрами «4 404,097»;

- в абзаце шестом цифры «4 365,799» заменить цифрами «3 916,984»;

- в абзаце седьмом цифры «2 565,074» заменить цифрами «3 916,984»;

4.6. в разделе VI:

- в абзаце первом цифры «7 895» заменить цифрами «7 711»;

- в абзаце третьем цифры «2 362» заменить цифрами «2 298»;

- в абзаце четвертом цифры «1 585» заменить цифрами «1 836»;

- в абзаце пятом цифры «362» заменить цифрами «200»;

4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

№ п/п

Наиме-нование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Еди-ница измере-ния

Весовое значе-ние индика-тора/

показа-теля

Базовое значение индика-тора/

пока-зателя

Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 –2015 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Стиму-лирова-ние спроса на рынке доступ-ного жилья для обеспе-чения ком-фортных условий прожи-вания граждан

Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий,

по всем категориям граждан-участников Подпрограммы, в том числе

семей

0,574

3 056

3 038

3 385

2 250

1 907

1 913

12 493

1.1.

детей-сирот и лиц из их числа

семей

0,047

194

209

269

161

138

135

912

1.2.

реабилитированных граждан

семей

0,040

12

3

14

8

11

16

52

1.3.

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

семей

0,040

25

19

18

19

18

22

96

1.4.

ветеранов ВОВ

семей

0,040

84

15

5

20

1.5.

проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания

семей

0,052

558

261

507

510

510

510

2298

1.6.

молодых семей

семей

0,052

1 892

2 049

2 000

1 282

1 190

1 190

7711

1.7.

индивидуальных застройщиков

семей

0,047

102

40

40

40

40

40

200

1.8.

получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

семей

0,040

159

166

152

166 –

в 2011

(пере-ходя-щие с 2011 г.)

152 –

в 2012

1.9.

многодетных семей

семей

0,047

7

11

17

35

1.10.

ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов

семей

0,047

30

135

84

98

317

1.11.

государственных гражданских служащих

семей

0,043

134

155

115

404

1.12.

граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области

семей

0,043

80

80

1.13.

молодых учителей

семей

0,036

50

50

2

Повышение доступности жилья путем оказания поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования

Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат

кв. м

0,071

102 168

98 352

108 000

69 228

64 260

64 260

404 100

3

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

Доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,213

2,25

1,78

1,32

0,87

0,42

0,00

0,00

3.1.

Доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,071

6,21

5,99

5,75

5,51

5,26

5,00

5,00

3.2.

Доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,071

2,10

1,66

1,24

0,81

0,40

0,00

0,00

3.3.

Доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,071

5,81

5,58

5,36

5,11

4,86

4,60

4,60

4

Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья

Площадь жилья, построенного (приобретенного)

с помощью социальных выплат, в том числе

кв. м

0,142

15690

13660

7486

6142

4000

4000

35 288

4.1.

площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты

кв. м

0,036

7 290

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

4.2.

площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

кв. м

0,036

8 400

8 400

8 400

4.3.

площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями

кв. м

0,036

1 260

1 386

2 142

4 788

4.4.

площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми учителями

кв. м

0,034

2 100

2 100

»;

1

4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 2

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

№ п/п

Виды затрат и мероприятия

Планируемые объемы финансирования Подпрограммы, млн.руб.

Итого 2011 –2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе

16 728,511

11 861,061

8 791,251

9 151,297

10 177,247

56 709,367

окружной бюджет

13 070,996

7 882,954

4 404,097

3 916,984

3 916,984

33 192,015

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,638

62,894

59,579

58,529

497,267

справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе

3 372,038

3 783,799

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 729,837

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

Бюджетные инвестиции – всего

окружной бюджет

10 647,087

5 348,198

3 017,523

3 017,523

3 017,523

25 047,854

Текущие расходы – всего

окружной бюджет

2 423,909

2 534,756

1 386,574

899,461

899,461

8 144,161

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,638

62,894

59,579

58,529

497,267

Расходы по задачам

1.1.

Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

981,666

977,230

843,176

608,774

607,724

4 018,570

окружной бюджет

897,672

909,227

802,912

569,562

569,562

3 748,935

прогнозно: федеральный бюджет

83,994

68,003

40,264

39,212

38,162

269,635

в том числе по мероприятиям

1.1.1.

Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом

автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО

371,924

297,725

569,562

569,562

569,562

2 378,335

из них

окружной бюджет

371,924

297,725

569,562

569,562

569,562

2 378,335

в том числе по направлениям

для детей-сирот и лиц из их числа

334,105

249,816

583,921

для реабилитированных граждан

1,850

23,569

45,587

45,587

45,587

162,180

для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

35,969

24,340

118,815

118,815

118,815

416,754

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

405,160

405,160

405,160

1 215,480

1.1.2.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

99,104

61,896

92,134

18,806

18,830

текущие расходы

прогнозно: федеральный бюджет

25,754

24,096

18,784

18,806

18,830

106,270

окружной бюджет

73,350

37,800

73,350

184,500

1.1.3.

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714

45,176

23,513

68,689

текущие расходы

из них

окружной бюджет

14,509

2,772

17,281

прогнозно: федеральный бюджет

30,667

20,741

51,408

1.1.4.

Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа

175,000

211,930

160,000

546,930

текущие расходы

из них

окружной бюджет

175,000

211,930

160,000

546,930

1.1.5.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам

290,462

382,166

672,628

текущие расходы

из них

прогнозно: федеральный бюджет

27,573

23,166

50,739

окружной бюджет

262,889

359,000

621,889

1.1.6.

прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

21,480

20,406

19,332

61,218

1.2.

Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

10 679,710

5 269,992

2 447,961

2 447,961

2 447,961

23 293,585

окружной бюджет

10 278,672

5 051,193

2 447,961

2 447,961

2 447,961

22 673,748

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,441

179,753

492,194

в том числе по направлениям:

1.2.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

649,672

473,124

891,531

891,531

891,531

3 797,389

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

3,509

0,720

4,229

1.2.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

9 629,000

4 578,069

1 556,430

1 556,430

1 556,430

18 876,359

1.2.3.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

401,038

218,799

619,837

из них

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

312,441

179,753

492,194

1.3.

Задача 1.3. Повышение доступности жилья

4 910,411

5 213,368

5 252,091

6 009,782

7 036,782

28 422,434

текущие расходы

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

5 805,888

прогнозно: федеральный бюджет

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

справочно: внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

в том числе по мероприятиям:

1.3.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1 939,411

1 648,368

973,091

875,782

875,782

6 312,434

в том числе

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

5 805,888

прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

1.3.2.

Предоставление ипотечных кредитов гражданам

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

1.4.

Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья

156,724

221,398

248,023

84,780

84,780

795,705

текущие расходы

окружной бюджет

156,724

210,064

248,023

84,780

84,780

784,371

прогнозно: федеральный бюджет

11,334

11,334

в том числе по мероприятиям

1.4.1.

Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома

53,077

91,343

94,200

84,780

84,780

408,180

1.4.2.

Предоставление социальных выплат многодетным семьям

83,647

90,838

153,823

328,308

1.4.3.

Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

20,000

14,030

34,030

1.4.4.

Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита

25,187

25,187

текущие расходы

окружной бюджет

13,853

13,853

прогнозно: федеральный бюджет

11,334

11,334

1.5.

Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

179,073

179,073

текущие расходы

окружной бюджет

179,073

179,073

в том числе по мероприятиям

1.5.1.

Предоставление социальных выплат гражданам

179,073

179,073

».

5. В приложении № 4 к Программе:

5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

5.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования

общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 4 431,322 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 899,400 млн. рублей;

2012 год – 930,322 млн. рублей;

2013 год – 867,200 млн. рублей;

2014 год – 867,200 млн. рублей;

2015 год – 867,200 млн. рублей.

Средства федерального бюджета – 477,203 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 127,000 млн. рублей;

2012 год – 90,403 млн. рублей;

2013 год – 86,600 млн. рублей;

2014 год – 86,600 млн. рублей;

2015 год – 86,600 млн. рублей.

Средства окружного бюджета – 3 549,000 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 700,000 млн. рублей;

2012 год – 770,000 млн. рублей;

2013 год – 693,000 млн. рублей;

2014 год – 693,000 млн. рублей;

2015 год – 693,000 млн. рублей.

Средства муниципальных бюджетов – 104,400 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 0,0 млн. рублей;

2012 год – 15,000 млн. рублей;

2013 год – 29,800 млн. рублей;

2014 год – 29,800 млн. рублей;

2015 год – 29,800 млн. рублей.

Внебюджетные средства – 300,719 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 72,400 млн. рублей;

2012 год – 54,919 млн. рублей;

2013 год – 57,800 млн. рублей;

2014 год – 57,800 млн. рублей;

2015 год – 57,800 млн. рублей

»;

5.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:

- цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;

- цифры «590» заменить цифрами «499»;

5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/ показателя

Еди-ница изме-рения

Весо-вое значе-ние инди-като-ра/

пока-зателя

Базо-вое значе-ние инди-катора/пока-зателя

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 - 2015 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе

обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

0,4

269

300

326

299

299

299

1523

количество молодых семей и молодых

семей

0,2

104

110

104

95

95

95

499

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

молодых семей и молодых

специалистов, нуждающихся в улучшении

специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на

специалистов, проживающих в

сельской местности, улучшивших жилищные условия

жилищных условий

строительство и/или приобретение жилья в сельской местности

общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат

кв. м

0,4

18,6

22,000

17,017

17,330

17,330

17,330

91,007

»;

5.3. в разделе IV:

5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 971,8» заменить цифрами «3 549,0»;

5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

Объем и источники финансирования Подпрограммы

млн. рублей

Источник финансирования

2011– 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Общий объем финансирования

4 431,322

899,400

930,322

867,200

867,200

867,200

Объем средств федерального бюджета*

477,203

127,000

90,403

86,600**

86,600**

86,600**

Объем средств окружного бюджета

3 549,000

700,000

770,000

693,0

693,0

693,0

Объем средств местного бюджета

104,400

15,000

29,8

29,8

29,8

Внебюджетные источники

300,719

72,400

54,919

57,8

57,8

57,8

В том числе молодые семьи и молодые специалисты

1 454,919

308,600

288,919

285,800

285,800

285,800

Объем средств федерального бюджета*

230,397

77,000

34,597

39,600

39,600

39,600

Объем средств окружного бюджета

1101,000

210,000

231,000

220,000

220,000

220,000

Объем средств местного бюджета

31,900

0

5,200

8,900

8,900

8,900

Внебюджетные источники

91,622

21,600

18,122

17,300

17,300

17,300

»;

5.4. в абзаце первом раздела VI:

5.4.1. цифры «1 731» заменить цифрами «1 523»;

5.4.2. цифры «590» заменить цифрами «499».

6. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной

долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы

№ п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/

показателя

Базовое значение индикатора/

показателя

Значение целевых показателей по годам реализации Программы

2011

год

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

2011 –2015 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья

Комплексные индикаторы

Годовой объем ввода жилья

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

139,6

167,8

192

220

252

290

1 121,8

2

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

2 479

2 644

3 072

3 598

4 089

4 667

18 070

в том числе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

жилье эконом класса

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

136,3

95,5

105,6

121

138,6

159,5

620,2

4

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

2 427

1 790

1 950

2 237

2 560

2 948

11 485

Малоэтажное жилье (не более трех этажей)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

74,8

114,4

88,4

103,1

119,8

136,3

562,0

6

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

1 279

1 614

1 460

1 722

1 998

2 272

9 066

Многоэтажное жилье (более трех этажей)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

70,2

53,4

103,6

116,9

132,2

153,7

559,8

8

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

1 200

1 030

1 612

1 876

2 091

2 395

9 004

9

Обеспеченность населения жильем

кв. м на 1 человека

0,045

19,2

18,8

18,97

19,13

19,3

19,47

х

10

Обеспеченность населения жильем

жилых ед. на 1000 человек

0,045

330

332

335

338

341

346

х

11

Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)

лет

0,045

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

х

12

Ежегодный объем ввода жилья на одного жителя

кв. м на человека

0,045

0,26

0,3

0,36

0,4

0,46

0,52

х

13

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

%

0,045

62

64

66

68

70

72

х

14

Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой (в рамках Подпрограммы)

кв. м

0,045

62,4

72,1

99,8

147,2

187,6

253,3

760

15

Обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,045

51,0

51,0

50,5

49,9

49,8

49,7

х

16

Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан

семей

0,05

3 056

3 038

3 385

2 250

1 907

1 913

12 493

17

Площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат

кв. м

0,045

117 858

112 012

115 486

75 370

68 260

68 260

439 388

18

Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)

%

0,045

6,21

5,99

5,75

5,51

5,26

5,0

х

19

Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)

%

0,045

5,81

5,58

5,36

5,11

4,86

4,6

х

20

Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)

%

0,05

2,25

1,78

1,32

0,87

0,42

0,00

х

21

Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)

%

0,045

2,10

1,66

1,24

0,81

0,40

0,00

х

22

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

семей

0,045

269

300

326

299

299

299

1 523

».

7. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 6

к окружной долгосрочной целевой программе

«Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ОБЪЁМЫ

и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

млн. рублей

№ п/п

Источники и направления финансирования

2011 – 2015 годы

В том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы, всего

80 801,122

22 071,971

16 510,570

13 350,232

13 829,489

15 038,860

2

в том числе

3

Средства федерального бюджета

974,470

325,627

208,041

149,494

146,179

145,129

4

Средства окружного бюджета

53 114,920

17 594,473

11 432,608

8 143,157

7 870,230

8 074,452

5

Средства бюджетов муниципальных образований

671,289

222,456

109,397

115,250

112,741

111,445

6

Внебюджетные средства

25 420,606

3 528,377

4 541,725

4 942,331

5 700,339

6 707,834

7

Непрограммные бюджетные средства, в том числе

619,837

401,038

218,799

8

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

127,643

88,597

39,046

9

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

492,194

312,441

179,753

10

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего

4 997,184

1 099,555

1 130,942

986,011

927,243

853,433

11

в том числе

12

Средства окружного бюджета

4 969,333

1 091,159

1 123,736

981,378

923,249

849,811

13

Средства бюджетов муниципальных образований

27,851

8,396

7,206

4,633

3,994

3,622

14

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе,

в том числе

130,521

30,902

34,937

21,736

21,736

21,210

15

Средства окружного бюджета

124,493

29,358

33,188

20,649

20,649

20,649

16

Средства бюджетов муниципальных образований

6,028

1,544

1,749

1,087

1,087

0,561

17

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

286,500

1,500

150,000

135,000

0,000

0,000

18

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

0,000

0,000

19

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

3 578,656

949,461

839,280

570,245

646,477

573,193

20

Средства окружного бюджета

3 556,833

942,609

833,823

566,699

643,570

570,132

21

Средства бюджетов муниципальных образований

21,823

6,852

5,457

3,546

2,907

3,061

22

Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

763,474

79,500

10,000

224,658

224,658

224,658

23

Средства окружного бюджета

763,474

79,500

10,000

224,658

224,658

224,658

24

Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

238,033

38,192

96,725

34,372

34,372

34,372

25

Средства окружного бюджета

238,033

38,192

96,725

34,372

34,372

34,372

26

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего

56 709,367

16 728,511

11 861,061

8 791,251

9 151,297

10 177,247

27

в том числе

28

Средства федерального бюджета

497,267

198,627

117,638

62,894

59,579

58,529

29

Средства окружного бюджета

33 192,015

13 070,996

7 882,954

4 404,097

3 916,984

3 916,984

30

Средства бюджетов муниципальных образований

290,248

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

31

Средства внебюджетных источников и непрограммные средства

22 729,837

3 372,038

3 783,799

4 279,000

5 134,000

6 161,000

32

Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

4 018,570

981,666

977,230

843,176

608,774

607,724

33

Средства федерального бюджета

269,635

83,994

68,003

40,264

39,212

38,162

34

Средства окружного бюджета

3 748,935

897,672

909,227

802,912

569,562

569,562

35

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

23 293,585

10 679,710

5 269,992

2 447,961

2 447,961

2 447,961

36

Средства окружного бюджета, том числе

22 673,748

10 278,672

5 051,193

2 447,961

2 447,961

2 447,961

37

имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)

18 876,359

9 629,000

4 578,069

1 556,430

1 556,430

1 556,430

38

приобретение жилья

3 797,389

649,672

473,124

891,531

891,531

891,531

39

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

127,643

88,597

39,046

0,000

0,000

0,000

40

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

492,194

312,441

179,753

0,000

0,000

0,000

41

Повышение доступности жилья

28 422,434

4 910,411

5 213,368

5 252,091

6 009,782

7 036,782

42

Средства федерального бюджета

216,298

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

43

Средства окружного бюджета

5 805,888

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

44

Средства бюджетов муниципальных образований

290,248

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

45

Средства внебюджетных источников

22 110,000

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

46

Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

795,705

156,724

221,398

248,023

84,780

84,780

47

Средства окружного бюджета

784,371

156,724

210,064

248,023

84,780

84,780

47.1

Средства федерального бюджета

11,334

11,334

48

Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

179,073

0,000

179,073

0,000

0,000

0,000

49

Средства окружного бюджета

179,073

0,000

179,073

0,000

0,000

0,000

50

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего

4 431,322

899,400

930,322

867,200

867,200

867,200

51

в том числе

52

Средства федерального бюджета

477,203

127,000

90,403

86,600

86,600

86,600

53

Средства окружного бюджета

3 549,000

700,000

770,000

693,000

693,000

693,000

54

Средства бюджетов муниципальных образований

104,400

0,000

15,000

29,800

29,800

29,800

55

Средства внебюджетных источников

300,719

72,400

54,919

57,800

57,800

57,800

56

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего

14 663,249

3 344,505

2 588,245

2 705,770

2 883,749

3 140,980

57

в том числе

58

Средства окружного бюджета

11 404,572

2 732,318

1 655,918

2 064,682

2 336,997

2 614,657

59

Средства бюджетов муниципальных образований

248,790

127,210

10,521

35,557

38,213

37,289

60

Средства внебюджетных источников

3 009,887

484,977

921,806

605,531

508,539

489,034

61

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

3 137,097

612,187

921,806

605,531

508,539

489,034

62

Средства окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

63

Средства бюджетов муниципальных образований

127,210

127,210

0,000

0,000

0,000

0,000

64

Средства внебюджетных источников

3 009,887

484,977

921,806

605,531

508,539

489,034

65

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

9 820,889

2 732,318

1 666,439

1 531,818

1 806,789

2 083,525

66

Средства окружного бюджета

9 784,572

2 732,318

1 655,918

1 524,682

1 796,997

2 074,657

67

Средства бюджетов муниципальных образований

36,317

0,000

10,521

7,136

9,792

8,868

68

Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1 705,263

0,000

0,000

568,421

568,421

568,421

69

Средства окружного бюджета

1 620,000

0,000

0,000

540,000

540,000

540,000

70

Средства бюджетов муниципальных образований

85,263

0,000

0,000

28,421

28,421

28,421

».

8. Дополнить Программу приложением № 12 следующего содержания:

1

«Приложение № 12

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

на 2013 год

тыс. рублей

№ п/п

Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия

Всего

В том числе

ведом-ственные расходы

межбюд-жетные субсидии, подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний

в том числе по муниципальным образованиям

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы

8 143 157

5 379 113

2 764 044

193 381

84 000

378 011

375 730

180 200

139 176

224 100

63 820

107 473

172 938

51 861

211 900

41 454

540 000

1

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

981 378

394 030

587 348

109 381

26 000

118 679

45 650

55 000

48 876

16 200

56 900

42 662

8 000

60 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

846 378

259 030

587 348

109 381

26 000

118 679

45 650

55 000

48 876

16 200

56 900

42 662

8 000

60 000

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

135 000

135 000

1.1

Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

566 699

566 699

103 206

25 000

118 679

39 000

55 000

45 152

15 000

55 000

42 662

8 000

60 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

566 699

566 699

103 206

25 000

118 679

39 000

55 000

45 152

15 000

55 000

42 662

8 000

60 000

1.1.1

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

20 000

20 000

20 000

1.1.2

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30 000

30 000

30 000

1.1.3

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард

(в том числе проектно-изыскательские работы)

53 206

53 206

53 206

1.1.4

Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

21 428

21 428

21 428

1.1.5

Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

8 391

8 391

8 391

1.1.6

Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5 000

5 000

5 000

1.1.7

Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

4 673

4 673

4 673

1.1.8

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

5 660

5 660

5 660

1.1.9

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13

в г. Лабытнанги

25 000

25 000

25 000

1.1.10

Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко

35 000

35 000

35 000

1.1.11

Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

20 000

20 000

20 000

1.1.12

Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А

г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы

12 000

12 000

12 000

1.1.13

Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу

№ 3 в 1 квартале МЭЗ г.Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

4 827

4 827

4 827

1.1.14

Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы

30 000

30 000

30 000

1.1.15

Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,

в том числе проектно-изыскательские работы

10 007

10 007

10 007

1.1.16

Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой,

г. Новый Уренгой

20 000

20 000

20 000

1.1.17

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

9 648

9 648

9 648

1.1.18

Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ

г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

13 209

13 209

13 209

1.1.19

Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево

11 988

11 988

11 988

1.1.20

Инженерные сети восточнее

мкр. Восточный,

г. Новый Уренгой

7 000

7 000

7 000

1.1.21

Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы

24 000

24 000

24 000

1.1.22

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-15"

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 500

7 500

7 500

1.1.23

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. "П-18"

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 500

7 500

7 500

1.1.24

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в

с. Катравож" Приуральский район, ЯНАО

20 000

20 000

20 000

1.1.25

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в

с. Белоярск" Приуральский район, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

1.1.26

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку

в п. Аксарка Приуральский район

(2-я очередь)

10 000

10 000

10 000

1.1.27

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку

в п. Харп

15 000

15 000

15 000

1.1.28

Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой

20 000

20 000

20 000

1.1.29

Инженерное обеспечение

мкр. "Окуневое" в городе

Тарко-Сале

20 000

20 000

20 000

1.1.30

Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель"

для индивидуальной застройки

в п. Пурпе

20 000

20 000

20 000

1.1.31

Инженерное обеспечение

мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы

8 000

8 000

8 000

1.1.32

Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района"

15 000

15 000

15 000

1.1.33

Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

35 000

35 000

35 000

1.1.34

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство

с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 662

7 662

7 662

1.2

Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе

20 649

20 649

6 175

1 000

6 650

3 724

1 200

1 900

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

20 649

20 649

6 175

1 000

6 650

3 724

1 200

1 900

1.2.1

Корректировка генерального плана г. Салехард

3 325

3 325

3 325

1.2.2

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования

г. Салехард

2 850

2 850

2 850

1.2.3

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского

3 724

3 724

3 724

1.2.4

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги (индивидуальная застройка)

1 000

1 000

1 000

1.2.5

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск

6 650

6 650

6 650

1.2.6

Проект планировки, проект межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 02:01:03; 01:02:03 территории городского поселения Харп Приуральского района

1 900

1 900

1 900

1.2.7

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово,

с. Питляр, д. Унсельгорт,

д. Усть-Войкары,

д. Вершина-Войкары,

д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт

(2 этап)

1 200

1 200

1 200

1.3

Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

135 000

135 000

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

135 000

135 000

1.4.

Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

224 658

224 658

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

224 658

224 658

1.5.

Мероприятия по возмещению затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

34 372

34 372

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

34 372

34 372

2

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"

4 404 097

3 498 896

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

2.1.

Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО

569 562

569 562

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

569 562

569 562

2.1.1.

приобретение жилья для реабилитированных граждан

45 587

45 587

2.1.2.

приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

118 815

118 815

2.1.3.

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

405 160

405 160

2.2.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

2.2.1.

Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

2.3.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве

94 200

94 200

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

94 200

94 200

2.4.

Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

2 447 961

2 447 961

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2 447 961

2 447 961

2.4.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

891 531

891 531

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

891 531

891 531

2.4.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

1 556 430

1 556 430

2.5.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям

153 823

153 823

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

153 823

153 823

2.6.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов

73 350

73 350

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

73 350

73 350

2.7.

Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа

160 000

160 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

160 000

160 000

3

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

693 000

693 000

в том числе молодые семьи и молодые специалисты

220 000

220 000

3.1

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

693 000

693 000

Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа

693 000

693 000

4

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

2 064 682

793 187

1 271 495

13 000

59 232

121 000

102 000

95 000

44 000

38 573

124 076

28 861

65 000

40 753

540 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 524 682

793 187

731 495

13 000

59 232

121 000

102 000

95 000

44 000

38 573

124 076

28 861

65 000

40 753

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

540 000

540 000

540 000

4.1

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

1 524 682

793 187

731 495

13 000

59 232

121 000

102 000

95 000

44 000

38 573

124 076

28 861

65 000

40 753

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 524 682

793 187

731 495

13 000

59 232

121 000

102 000

95 000

44 000

38 573

124 076

28 861

65 000

40 753

4.1.1

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

10 000

10 000

10 000

4.1.2

Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы

3 000

3 000

3 000

4.1.3

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

70 000

70 000

70 000

4.1.4

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

г. Муравленко

32 000

32 000

32 000

4.1.5

Дизельная электростанция

в с. Кутопьюган

50 000

50 000

50 000

4.1.6

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

45 000

45 000

45 000

4.1.7

Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду

на 300 мест, к социально-реабилитационному центру "Садко", к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

59 232

59 232

59 232

4.1.8

Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),

в том числе проектно-изыскательские работы

20 000

20 000

20 000

4.1.9

Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск

28 000

28 000

28 000

4.1.10

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск

73 000

73 000

73 000

4.1.11

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

40 753

40 753

40 753

4.1.12

Блочно-модульные КОС

в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы

10 000

10 000

10 000

4.1.13

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

4.1.14

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения

3 000

3 000

3 000

4.1.15

Строительство объекта "Канализация с. Аксарка

(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО

3 000

3 000

3 000

4.1.16

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

12 573

12 573

12 573

4.1.17

Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в

г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района

25 000

25 000

25 000

4.1.18

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении

40 000

40 000

40 000

4.1.19

Проектно-изыскательские работы по объекту "Водозабор

с. Гыда Тазовского района"

217

217

217

4.1.20

Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района"

591

591

591

4.1.21

Проектно-изыскательские работы по объекту "Сети канализации, с. Гыда Тазовского района"

1 319

1 319

1 319

4.1.22

Проектно-изыскательские работы по объекту "Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района"

481

481

481

4.1.23

Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района"

191

191

191

4.1.24

Проектно-изыскательские работы по объекту "Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района"

2 062

2 062

2 062

4.1.25

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

24 000

24 000

24 000

4.1.26

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

35 000

35 000

35 000

4.1.27

Инженерное обеспечение

п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

7 000

7 000

7 000

4.1.28

Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 000

2 000

2 000

4.1.29

Проектно-изыскательские работы и реконструкция

"ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный" Ямальский район, ЯНАО

20 000

20 000

20 000

4.1.30

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО

56 793

56 793

56 793

4.1.31

Строительство объекта

"Тепло-водоснабжение

с. Яр-Сале" Ямальский район, ЯНАО

47 283

47 283

47 283

4.1.32

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

18 187

18 187

4.1.33

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

5 000

5 000

4.1.34

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

80 000

80 000

4.1.35

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

70 000

70 000

4.1.36

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки

"Сети тепловодоснабжения

4-го микрорайона поселок Пангоды"

15 000

15 000

4.1.37

Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды

10 000

10 000

4.1.38

Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

75 000

75 000

4.1.39

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

35 000

35 000

4.1.40

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт

35 000

35 000

4.1.41

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

100 000

100 000

4.1.42

Проектно-изыскательские работы по объекту "Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал" Ямальский район, ЯНАО

60 000

60 000

4.1.43

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО

150 000

150 000

4.1.44

Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

15 000

15 000

4.1.45

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

125 000

125 000

4.2

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

4.3

Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

540 000

540 000

540 000

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

540 000

540 000

540 000

».

9. Дополнить Программу приложением № 13 следующего содержания:

«Приложение № 13

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 24.12.2012 № 1116-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, приобретаемого в рамках окружной долгосрочной целевой программы

«Жилище» на 2011 – 2015 годы за счёт средств окружного бюджета в 2013 году и подлежащего оформлению

в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п

№ мероприятия в перечне

Наименование объекта государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа (ед.)

Стоимость единицы оборудования (тыс. руб.)

Пользователь имущества

Условия передачи (закрепления) имущества за пользователем

1

2

3

4

5

6

1.

1.3

Автоматизированные рабочие места,

2 ед.

40

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

оперативное
управление

1

2

3

4

5

6

2.

1.3

Автоматизированные рабочие места,

13 ед.

40

муниципальные образования. Окончательный перечень будет определен по итогам обследования

безвозмездно в собственность

3.

1.3

Серверное оборудование

3000

ГКУ «Ресурсы Ямала»

оперативное управление

4.

1.3

Система хранения данных

2000

ГКУ «Ресурсы Ямала»

оперативное управление

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 112/3 от 30.12.2012
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать