Основная информация

Дата опубликования: 24 декабря 2014г.
Номер документа: RU28000201400846
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2014 года №772

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 08.12.2014 №730), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 24.12.2014 №772

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

1. В паспорте государственной программы:

1) строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 137 382 327,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 661 267,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 205 766,5 тыс. рублей;

2015 год - 155 734,1 тыс. рублей;

2016 год - 149 883,2 тыс. рублей;

2017 год - 149 883,2 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 48 673 832,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 799 947,6 тыс. рублей;

2015 год - 6 802 514,2 тыс. рублей;

2016 год - 6 496 755,5 тыс. рублей;

2017 год - 5 718 646,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год — 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год -487,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

80 476 370,3 тыс. рублей, из них:

2014 год -9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год - 10 331 684,4 тыс. рублей;

2016 год - 10 906 564,8 тыс. рублей;

2017 год - 12 156 143,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год - 93 3 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год — 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и

формирование здорового образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 30 974 859,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 670 541,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 113 249,9 тыс. рублей;

2016 год - 108 193,0 тыс. рублей;

2017 год - 108 193,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 245 492,1 тыс. рублей,

из них:

2Q14 год - 389 528,0 тыс. рублей;

2015 год - 319 146,8 тыс. рублей;

2016 год - 267 243,3 тыс. рублей;

2017 год - 145 396,9 тыс. рублей;

2018 год - 353 288,1 тыс. рублей;

2019 год - 375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

26243 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год-3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 389 134,6 тыс. рублей;

2016 год-3 582 171,6 тыс. рублей;

2017 год - 4 022 620,3 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) :

1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год-241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего: 61 818 922,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 971 210,3 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 853 709,4 тыс. рублей;

2015 год - 39 696,3 тыс. рублей;

2016 год - 38 902,3 тыс. рублей;

2017 год - 38 902,3 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 9 124 377,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 757 321,6 тыс. рублей;

2015 год - 1 124 498,7 тыс. рублей;

2016 год - 946 844,8 тыс. рублей;

2017 год-452 522,8 тыс. рублей;

2018 год - 1520 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 47 451 584,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год - 6 037 259,5 тыс. рублей;

2016 год - 6 377 913,7 тыс. рублей;

2017 год ^ 7 088 322,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». Всего: 1 849 192,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 736 051,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 106 679,1 тыс. рублей;

2015 год - 109 987,7 тыс. рублей;

2016 год - 92 389,7 тыс. рублей;

2017 год - 43 423,1 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 090 615,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 133 350,7 тыс. рублей;

2016 год - 141 914,4 тыс. рублей;

2017 год - 157 914,4 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего: 5 558 002,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 944 505,1 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 154 207,5 тыс. рублей;

2015 год - 139 366,0 тыс. рублей;

2016 год - 117 067,5 тыс. рублей;

2017 год - 95 945,1 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год - 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Амурской области:

4 267 179,1 тыс. рублей, из них:

2014 год-476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 577 475,8 тыс. рублей;

2016 год - 603 863,4 тыс. рублей;

2017 год - 674 758,7 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей; -

средства юридических лиц (платные услуги

медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год -43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год - 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения».

Всего: 122 443,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 101 943,5 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 21 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из

них: -

2014 год - 14 643,6 тыс. рублей;

2015 год - 8 954,4 тыс. рублей;

2016 год - 7 521,7 тыс. рублей;

2017 год - 3 535,2 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

Всего: 36 874 619,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 11 151,6 тыс. рублей,

из них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2016 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2017 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 35 355 075,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 337 004,8 тыс. рублей;

2015 год - 5 087 185,0 тыс. рублей;

2016 год - 5 054 453,0 тыс. рублей;

2017 год - 4 972 542,9 тыс. рублей;

2018 год - 5 290 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

1 402 991,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 194 463,8 тыс. рублей;

2016 год - 200 155,7 тыс. рублей;

2017 год - 212 527,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей; ■

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год- 16 011,9тыс. рублей;

2019 год- 16 996,8 тыс. рублей; ,

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего: 102 894,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 86 935,3 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 16 202,2 тыс. рублей;

2015 год- 12 602,6тыс. рублей;

2016 год — 10 586,2 тыс. рублей;

2017 год-4 975,5 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Всего: 19 521,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 17 580,1 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 2 860,8 тыс. рублей;

2015 год - 773,0 тыс. рублей;

2016 год - 649,3 тыс. рублей;

2017 год - 305,2 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год-4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из

них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

»;

2) графу вторую строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «сохранение потребления энергоресурсов на уровне 2014 года.».

2. Раздел «Характеристика сферы реализации государственной программы» государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:

«В настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в медицинских организациях области.

В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат в общих расходах медицинских организаций на ТЭР. Недостаточное финансирование мероприятий по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию. Медицинские организации области несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов, что обусловливает необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Амурской области действует подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014-2020 годы» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №452.

Реализация мероприятий по энергосбережению позволит обеспечить энергоэффективность потребления энергетических ресурсов в государственных учреждениях здравоохранения.».

3. После абзаца сто первого раздела «Описание системы подпрограмм» государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.».

4. Раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Ресурсное обеспечение мероприятий по энергосбережению осуществляется в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно­коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 25.09.2013 №452.».

5. Раздел «Планируемые показатели эффективности государственной программы» государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Планируемые показатели эффективности государственной программы

По результатам реализации государственной программы к 2020 году планируется снижение значений следующих целевых индикаторов:

смертность от всех причин - до 12,0 случая на 1000 населения;

материнская смертность - до 16,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность - до 8,7 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения - до 740,5 случая на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий - до 10,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) - до 156,7 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулеза - до 31,0 случая на 100 тыс. населения;

заболеваемость туберкулезом - до 60,0 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами - до 41,0 специалиста на 10 тыс. населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - до 13,9 литра на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения - до 35,8%;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков - до 15,0%;

повышение к 2020 году значения следующего целевого индикатора:

соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:3;

повышение к 2018 году значений следующих целевых индикаторов:

средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200%), к средней заработной плате в регионе;

средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% к средней заработной плате в регионе;

средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100%) к средней заработной платы в регионе;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 69 лет,

сохранение потребления энергоресурсов на уровне 2014 года.

Эффективность реализации государственной программы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с

представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.

Для целевых показателей (индикаторов), реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

показатель «Удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения» рассчитывается по формуле:

УРээ=ОПээ/По, где:

УРээ - удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения; ОПээ - объем потребления электроэнергии в объектах здравоохранения; По - площадь размещения объектов здравоохранения; показатель «Удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения» рассчитывается по формуле:

УРтэ=ОПтэ/По, где:

УРтэ - удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения;

ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в объектах здравоохранения;

По - площадь размещения объектов здравоохранения; показатель «Удельный расход ТЭР на отопление в объектах здравоохранения» рассчитывается по формуле:

УРтэр=[(ОПээ*коэфф.т.у.т.+ОПтэ*кофф.т.у.т.)/1000]/По,

или

УРтэр = (УРээ * коэфф.т.у.т.+ УРтэ * кофф.т.у.т.),где:

УРтэр - Удельный расход ТЭР на отопление в объектах здравоохранения;

ОПээ - объем потребления электроэнергии в объектах здравоохранения; ОПтэ - объем потребления теплоэнергии в объектах здравоохранения;

По - площадь размещения объектов здравоохранения;

УРээ - удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения; УРтэ - удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения; показатель «Удельный расход воды в объектах здравоохранения» рассчитывается по формуле:

УРв=ОПв/По, где:

УРв - удельный расход воды в объектах здравоохранения;

ОПв - объем потребления холодной и горячей воды в объектах здравоохранения;

По - площадь размещения объектов здравоохранения.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы представлены в приложении №1 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе представлен в приложении №5 к

государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы представлены в приложении №6 к государственного программе.».

6. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 30 645 223,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 30 974 859,4 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 340 905,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 670 541,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 113 249,9 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 108 193,0 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 108 193,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «30 645 223,5 тыс. рублей» заменить суммой «30 974 859,4 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «340 905,4 тыс. рублей» заменить суммой «670 541,3 тыс. рублей».

7. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 61 703 309,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 818 922,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 853 709,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 971 210,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 39 696,3 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 38 902,3 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 38 902,3 тыс. рублей;»;

е) слова «средства областного бюджета: 9 126 265,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 124 377,8 тыс. рублей, из них:»;

ж) слова «2014 год - 1 759 209,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 757 321,6 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «61 703 309,5 тыс. рублей» заменить суммой «61 818 922,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «853 709,4 тыс. рублей» заменить суммой «971 210,3 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «9 126 265,6 тыс. рублей» заменить суммой «9 124 377,8 тыс. рублей».

8. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 59 984,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 59 984,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 12 755,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 14 643,6 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «59 984,1 тыс. рублей» заменить суммой «61 871,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «59 984,1 тыс. рублей» заменить суммой «61 871,9 тыс. рублей».

9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1)'в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 36 866 255,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 874 619,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 2 787,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 11 151,6 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 2 787,9 тыс. рублей;»;

г) слова «2016 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год - 2 787,9 тыс. рублей;»;

д) слова «2017 год - 0,0 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год - 2 787,9 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы:

а) абзац четвертый подраздела «Мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования» дополнить словами «в 2014 году.»;

б) дополнить подразделом «Мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» следующего содержания:

«Мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения с 01.01.2015.

Результатом реализации мероприятия является обеспечение финансовыми средствами в соответствии с нормативами - 100%.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «36 866 255,3 тыс. рублей» заменить суммой «36 874 619,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «2 787,9 тыс. рублей» заменить суммой «11 151,6 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

7.1.

Расходы на обеспечение функций

исполнительных органов государственной власти

.0,16

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7.2.

Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

0,14

7.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.4.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.5.

Отдельные полномочия в области здравоохранения

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.6.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.7.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,14

0,14

'

7.8.

Страховые взносы на

обязательное

медицинское

страхование

неработающего населения

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

».

10. Приложения №1, 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 соответственно к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы



Наименование программы,

Срок реализации

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Наименование показателя, единица

2012 год

Значение планового показателя по годам реализации

Отношение

к 2012 году, в процентах

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

начало

завершение

1

измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

15

16

Государственная программа «Развитие здравоохранения

годы» (обеспечение доступности

эффективности медицинских услуг)

..

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

14,7

3,8

13,8

13,5

13

12

12

12

81,6

области

Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

42,6

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,3

16,2

38

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

13,7

11

10

9,8

9,5

9

8,8

8,7

63,5

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

764

757

752,5

740

745,2

740,5

740,5

740,5

96,9

Смертность от дорожно­транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

16,7

13,6

12,8

12

11,2

10,2

10,2

10,2

61,1

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

182,6

177,5

172,5

167,6

160,5

156,7

156,7

156,7

85,8

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

34,3

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31

90,4

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

14,7

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14

13,9

94,6

Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)

42,2

40,7

39,8

39

38,2

37,4

36,6

35,8

84,8

Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)

20,7

19,2

18,4

17,6

16,8

16

15,6

15

72,5

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

ПО

100,6

90,5

80,4

70,3

60

60

60

54,5

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

48,3

41,5

41,4

41,3

41,1

41

41

41

84,9

5

{

1

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

01:02,2

01:02,3

01:02,4

01:02,5

01:02,6

01:02,7

01:02,8

1:03

6072,3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

119,1

130,7

137

159,6

200

200

200

200

167,9

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

68

76,2

79,3

36,3

100

100

100

100

147,1

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов) :

35,5

51

52,4

70,5

100

100

100

100

281,7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

65,5

66

66,5

67

67,5

69

69

69

105,3

Удельный расход электроэнергии в объектах здравоохранения (кВт-ч/кв.м.)

-

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

Удельный расход теплоэнергии в объектах здравоохранения (Г кал/кв.м.)

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

*

Удельный расход теплоэнерго ресурсов на отопление в объектах здравоохранения (кг.т.у.т./кв.м.)

-

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

-

Удельный расход воды в объектах здравоохранения (куб.м)

-

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

-

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)

96,2

96,5

96,8

97

97,3

97,6

97,8

98

101,9

первичной медико-санитарной помощи»

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Охват диспансеризацией подростков (процентов)

97,3

97,7

97,8

97,9

98

98,2

98,4

98,6

101,3

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) (процентов)

24

23,8

23,5

23,1

22,8

22,4

22

19,6

81,7

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)

10,3

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

100,3

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)

30

28

27

26

25,5

25

24,5

24

80

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)

60

59,4

59

58,6

58,2

57,8

57,4

57,4

95,7

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)

65

64,2

63,4

63

62,2

61,4

60,6

59,8

92

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процентов)

47,9

48,6

50,9

52,4

53,4

55,2

56,7

57,7

120,5

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов)

91,7

92,5

92,9

93,3

93,7

94,1

94,5

95

103,6

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31

25,4

25,05

25

24,95

24,9

24,85

24,8

80

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31,5

29,73

29,23

29,21

29,2

29,18

29,17

29,15

92,5

Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)

47,5

47,4

47,35

47,3

47,25

47,2

47,15

47,1

99,2

j

Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)

0

0

3,7

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)

0,48

0,2

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

20,8

Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)

0,48

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

114,6

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

i

■ ] . < (

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и :толбняка в декретированные сроки 'процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

(

i

<

Эхват иммунизацией населения против кори в декретированные ;роки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

1

<

i

с

Зхват иммунизацией населения 1ротив краснухи в декретированные :роки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

(

Г

I

Зхват иммунизацией населения фотив эпидемического паротита в третированные сроки (процентов)

100

95

95

95

95

95

95

95

95

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

67

68

69

69

69,3

69,5

69,7

70

104,5

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов) (процентов)

98,6

98,8

98,9

99

99,2

99,4

99,6

99,8

101,2

1 1

f

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)(пооцентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

I. J.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

1

" 1

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

1

i

(

S/слуги по предоставлению <онсультативной помощи ВИЧ- инфицированным и больным ГПИДом (врачебные посещения)

910

898

910

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

113114

113114

1 131 14

113114

113114

113114

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

277696

277696

364696

364696

364696

364696

-

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество публикаций в местных газетах (ед.)

-

29

20

20

20

20 '

-

сокращение потребления.алкоголя и табака

Охват населения информационно­наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

-

54000

35000

35000

35000

35000

-

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)

214741 *

110830

102575

91815

43153

128320

136212

1437Й6

; 67

1.4.

Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

-

53

76

80

-

-

-

-

-

1.5.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение в ысо ко качественны х тест-систем для диагностики ВИЧ- инфекции

925

223

111

93

43

134

142

150

16

1.6.

Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты В и С антиретровирусными препаратами (чел.)

57

55

56

56

1.7.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан необходимый лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания (чел.)

30166

31279

31300

31402

31420

31450

31500

31550

104,6

1.8. i

Основное мероприятие 1.8. :

2014 г.

2020 г. :

Министерство

Обеспечение больных

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

здравоохранения

области

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (чел.)

249

424

351

370

389

409

429

450

180,7

1.У.

Основное мероприятие 1.9. Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан необходимый лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания (чел.)

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

100

1.10.

Основное мероприятие 1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

|

1.11.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания учебного корпуса (литера А11А12А13) с перепрофилированием под детскую поликлинику, расположенного по адресу: г.Благовещенск ул. Ленина, 1»

1

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)

27,5

33,7

36,8

39,9

43

46,1

49,2

52,3

190,2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)

27,8

27

27

27

27

27

27

27

97,1

<

1

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,2

8,6

8,8

,

9 ,

9,2

9,4

9,6

9,7

...

118,3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

9

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,3

10,4

115,6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

12

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

107,5

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

9,2

9,6

9,8

10

10,1

10,2

10,3

10,4

113

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

13,2

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15

113,6

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

384,9

374,7

369,9

367,6

365,3

363

360,7

358,4

93,1

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

174,6

172,4

1711,4

170,3

169,2

168,1

167

165,9

95

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)

54,1

54,6

54,4

54,6

54,1

54,2

54,8

54,5

100,7

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)

31,8-

30,3

29,1

28,6

27,4

27,1

26,5

26

81,8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

91,4

95,5

96,5

97,5

98,5

100

100

100

109,4

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно­транспортных происшествий (процентов)

3,5

3,47

3,45

3,44

3,42

3,4

3,38

3,35

95,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

52146

52146

52146

52146

52146

52146

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

55868

55868

55868

55868

55868

55868

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

-

-

1475

1475

1475

1475

1475

1475

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

12453

12453

12453

12453

12453

12453

-

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

-

-

1300

1300

1300

1300

1300

1300

-

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов (ед).

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Патологическая анатомия (ед.)

-

-

1

1

1

1

1

1

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто- дней)

55620

53912

-

-

-

-

-

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775

625076

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

1

Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

-

100

-

-

- ,

-

-

-

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)

-

На 30

-

-

-

-

-

-

-

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения (чел.)

-

18

-

-

*

-

-

-

-

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение социальной поддержки доноров(процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.4.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения , области

Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)

72

67

69 ;

72

-

-

-

-

-

лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом из числа впервые выявленных (процентов)

53

57

59

61

-

- <

-

-

-

2.5.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

88861

98332

87915

54811

25761

57900

61000

64400

72

Обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами (процентов)

78

60

63

59

-

-

-

-

Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)

7

1

-

-

-

-

-

-

2.6.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)

109660

66851

32500

27300

12800

26900

28500

30100

27

Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)

100

70

40

35

-

*

-

-

-

Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)

100

20

20

20

• -

-

-

-

-

Обеспечение детей средствами _ самоконтроля уровня глюкозы крови ‘ (процентов)

100

100

100

100

100

100

юо'

100

100

2.7.

Основное мероприятие 2.7.

2014 г.

2020 г.

Министерство

Снижение уровня тяжести

7 8

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

здравоохранения

области

травматизма пострадавших при

дорожно-транспортных

происшествиях

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

100

2 9

Основное мероприятие 2.8. . Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

670

465

-

-

-

-

-

-

-

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

-

1

-

-

-

-

-

-

-

з

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию низкотемпературного холодильного комплекса (кол-во ед.)

-

1

*

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

66,1

70,5

72,3

74,5

76,4

78,5

79,2

80

121

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)

98

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

100,8

Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) (процентов)

99

99,2

99,3

99,3

99,4

99,4

99,5

99,5

100,5

Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)

4,7

4,5

4,4

4,2

4

3,8

3,6

3,4

72,3

Смертность детей 0 -17 лет (случаев на 10000 населения соответствующего возраста)

14

9,5

9,2

9

8,7

8,5

8,3

7,7

55

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)(процентов)

34,8

35

36,2

37,1

38,2

39,2

40

42

120,7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (процент выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском ;тационаре)

86,7

87

87,1

87,2

87,3

87,4

87,5

87,7

101,2

Больничная летальность детей (доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)

0,27

0,25

90,24

0,23

0,22

0,2

0,19

0,18

66,7

Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

29

28,7

28,6

28,4

28,3

28,1

27,9

27,7

95,5

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в; медицинские организации по поводу прерывания беременности) (пооцентов)

2

2,4

2,6

2,8

2,9

3

3,1

3,2

160

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)

- •

-

38000

38000

38000

38000

38000

38000

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

175

175

175

175

175

175

-

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого­педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000

37960

- :

-

-

-

-

-

-

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко- дней)

-

615

*

*

-

-

-

-

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)

1500

227

203

171

80

109

115

120

10

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний

456

997

341

285

134

406

430

450

98,7

3.4. i

i

i

Основное мероприятие 3.4. : Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство,

здравоохранения

области

Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

*

1 ’

-

-

-

-

-

-

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

43

42

35

16

-

-

-

-

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений

1

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся (процентов)

92

;93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

: 104,3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов (процентов)

2,4

7

10

12,5

15

17,5

20

22

916,7

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов) ,

1,2

4

5

6,5

7,5

9

10,5

12

1000

4.1. а

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Санаторно-курортное лечение взрослых (количество человек)

-

-

1050

1050

1050

1050

1050

1050

-

Санаторно-курортное лечение детей (количество человек)

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

Услуги по предоставлению медико­социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)

-

-

30000

30000

30000

30000

30000

30000

-

Услуги по предоставлению санаторно курортного лечения (койко-дней)

22050

21278

-

-

-

-

-

-

Услуги по предоставлению медико­социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

i

30000

35000

-

-

-

-

-

’ •

-

Услуги по предоставлению санаторно­курортного лечения детям (койко- дней)

29400

29253

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения

903

688

531

446

209

357

378

399

40

5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.) :

20

23

20

20

20

20

23

20

100

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (чел.)

7

10

7

7

7

10

10

7

100

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)

535

527

507

523

535

541

519

507

94,8

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)

555

559

545

547

556

543

558

545

98,2

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Амурской области (процентов)

78,8

85

90

92

95

100

100

100

126,9

Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов')

-

5

5

5

5

5

5

5

-

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, прошедших повышение квалификации

780

-

-

-

-

780

780

780

100

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших едино­временную компенсационную выплату за работу в сельской местности

68

41

-

-

-

25

25

25

37

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

2014 г.

2014 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших компенсационную выплату

-

1

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого

: 2,4

4,6

4,62

4,63

4,64

4,65

4,66 ;

4,67

194,6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения) :

-

-

1,12

1,14

1,16

1,18

1,2

1,22

-

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Паллиативная медицинская помощь (количество пациентов)

-

-

405

405

405

405

405

405

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

6630

5706

-

-

-

-

-

-



7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

Выполнение функций государственных органов (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

государственной политики в сфере реализации государственной программы»

области

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки

4

6

3

3

3

3

3

3

75

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение государственных работ (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

Судебно-медицинская экспертиза (ед)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

*

области

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения * лабораторных методов исследования объектов (ед.)

1

1

-

-

-

-

S-

-

-

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция

t

29

29

29

29

29

29

29

29

100

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.6.

Основное мероприятие 7.6. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Осуществление переданных полномочий (процентов)

-

100

100

100

-

-

-

-

-

7.7.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014 г.

2018 г.

Министерство здравоохранения области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

-

-

-

-

-

1

-

- '

-

7.8.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)

-

-

100

100

100

100

100

100

100

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

-

6

4

3

17

12

8

8

-

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ’ государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Внедрение электронных карт (кол-во пациентов)

200000

254239

295348

336041

418041

499133

579258

658439

329,2

Внедрение электронных карт (процентов от населения)

20

30

35

40

50

60

70

80

400

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ (процентов)

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

125

9.1.

Основное мероприятие; 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

2014 г.

2020 г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение

иммунохроматографических тестов для определения наркотических веществ в биологических средах

30105

86087

24000

20160

9500

39000

41400

43700

145

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

2014 г.

2020 г.

Министерство сельского хозяйства области

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)

96

80

80

80

80

80

80

80

83,3

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗ Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 673 832,4

6 799 947,6

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760210,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

48 657 492,5

6 792 607,7

6 802 514,2

6 496 755,5

5 718 646,7

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 245 492,1

389 528,0

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

2 240 987,0

385 022,9

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 676 837,2

265 031,0

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0611059

600

59 504,2

9 859,0

8 133,30

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

I 466 322,7

233 758,8

207 439,90

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

151 010,3

21 413,2

21 645,30

18 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

сокращение потребления алкоголя и табака

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611133

' 200

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

х

X

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Министерство

здравоохранения

области

918

1003

0617058

300

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0611137

200

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственной собственности

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0 '

0,0

0,0

0,0

0,0 :

0,0

'

Министерство

здравоохранения

Области

918

0902

0611101

400

2 121,5

2 121,5 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 124 377,8

1 757 321,6

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

9 123 627,8

1 756 571,6

1 124 498,7

946 844,S

452 522,8

1 520 781,9

1616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 565 235,8

1561 340,9

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

I 633 947,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621059

600

6 853 991,0

1 247 047,0

844 968,2

709 773,3

333 593,4

1 167252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

710 879,3

90 358,3

103 329,7

86 796,9

40 794,6

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

104 203,3

16 628,2

14 067,7

1 1 S16,9

5 553,9

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

486 452,4

147 556,3

42 843,8

35 988,8

16 914,7

76412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

409 709,8

59 751,1

53 447,0

44 895,5

21 100,9

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0906

0621087

200

37 429,1 '

37 429,1

*

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104 312,9

13 329,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

2 879,4

1,7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35011,5

37 164,9

39 231,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621139

200

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0621140

600

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7:

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 232,1

1 232,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0621101

400

482,1

482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

736 051,4

106 679,1

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

735 827,4

106 455,1

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

690 470,3

100 255,1

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0631059

600

22 397,1

2 518,7

2 758,0

2316,7

1 088,8

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

668 073,2

97 736,4

96 365,9

80 947,4

38 045,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятии, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе: *

X

X

X

X

18 710,9 •

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

: 2 280,9

2 421,2

2 555,8

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико­генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения !

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0631089

200

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

1

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

944 505,1

154 207,5

39 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4

Министерство здравоохранен ия области

X

X

X

X

944 505,1

154 207,5

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)

Всего, в том числе:

X

X

X

Х

783157,5

117383,00

110966,0

93211,5

84732,8

118434,7

12719,45

132710,1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

Х

X

668 353 9

100739,9

95195,0

79963,8

78506,4

98622,7

104731,2

710,1

4 2

государственных учреждений

918

0909

0641059

600

114 803,6

739 9 16 643,1

95 195,0 15 771,0

79 963,8 13 247,7

78 506,4 6 226,4

98 662,7 19 772,0

104 731,2 20 988,2

110 554,9 22 155,2

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

с

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0641144

200

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26916,9

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе: .

X

X

X

X

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

С 1

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

с ?

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657060

300

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе: |

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

г

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

О.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

а 1

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

0.1.

Основное мероприятие 6.1.' Расходы на обеспечение

Деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0901

0661059

600

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7. .

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 355 075,2

4 337 004,8

5 087185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

1

1

направлении государственной политики в сфере реализации '1 государственной программы»

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

35 355 075,2

-

4 337 004,8

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

1

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов

Всего, в том числе:

4

X

5

X

X

7

X

314 787,9

43 774,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

государственной власти

Министерство

918

0909

0671019

100

260 796,2

34 562,4

33 262,8

33 262,8

33 262,8

39 737,2

42 181,3

44 526,9

здравоохранения

области

918

918

0909

0909

0671019

0671019

200

800

53 735,8 255 9

9 178,5 33 2

9 162,7

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 092 043,4

4 092 043,4

34,0

0,0

34,0

0,0

34,0

0,0

37,9

0,0

40,3

0,0

42,5

0,0

Министерство

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о.о

здравоохранения

области

918

0909

0678735

500

3 708 926,5

3 708 926,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

/.J.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

691 881,3

104 654,9

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Министерство

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

здравоохранения

918

0909

0671059

200

144 942,1

25 044,9

23 060,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

25 473,6

26 890,1

области

918

918

0909

0909

0671059

0671059

600

800

415 528,9 6 658 9

60 180,0 875 2

60 044,6

50 437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132 001,2

17 308,8

875,1 17 293,4

735,1 17 293,4

345,5 17 293,4

1 203,0 19 739,6

1 277,0 20 953,7

1 348,0 22 118,9

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678736

500

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Министерство

здравоохранения

918

0901

0671145

200

190 931,7

51 860,7

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

области

918

0909

0671145

200

23 174,6

7 336,5

3 285,0

2 759,4

338,7

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

22 026,4

20 026,4

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0671101

400

22 026,4

20 026,4

0,0

2 000,0

7.7.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное

Всего, в том числе:

X

X

х

X

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

медицинское страхование неработающего населения

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0678735

500

29 888 228,7

0,0

4 882612,0

4 882612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

8. ;

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в 1

Всего, в том числе:

X

X

X

X

86 935,3

16 202,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

здравоохранении» j

<

Министерство

здравоохранения

области

X

X

* X

X

86 935,3

16 202,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7 •

14 990,3

8.1. (

]

i

1

Основное мероприятие 8.1.

Расходы на обеспечение ] деятельности (оказание услуг) « 'осударственных учреждений |

Всего, в том 1исле:

X

X

X

X

86 935,3

16 202,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0681059

600

86 935,3

16 202,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17 580,1

2 860,8

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Министерство

здравоохранения

области

X

X

X

X

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

I 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 7193

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство

здравоохранения

области

918

0909

0691018

200

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы

области из различных источников финансирования

№п/г 1

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка paсходов (тыс.рублей)

всего

2014 r.

2015 r.

2016r.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

137 382 327,2 48

18 163 310,7

18 109 743,3

18 428 229,6

18 958 605,2

20 516 453,20

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

1 661 267,0

1 205 766,5

155 734,1

149 883,2

149 883,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

48673 832 4

6799947,6

6802514,2

6496755,5

5718646,7

7475146,5

7620611,2

7760210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6г

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 370,3

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915 9

764 743.5

819810,6

875026,1

933931,4

997914,4

1059293,1

1118196,8

1.

Подпрограмма!

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

30 974 859,4

4 075 639,1

4 048 086,7

4 199 968,2

4 534 303.0

4 497 436.7

4706337,1

4913088,6

федеральный бюджет

670 541,3

340 905,4

113 249,9

108 193,0

108 193,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 245 492,1

389 528,0

319 146,8

267 243,3

145 396,9

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

181526,0

211 337 6

226555,4

241814,3

258092,8

275774,6

292736,6

309014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

29 735 663,2

3 610 236,7

3 852 908,5

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 676 837,2

265 031,0

237 218,5

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

181526,0

211 337 6

226555,4

241814,3

258092,8

275774,6

292736,6

309014,7

1.2

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия, направленные на i формирование здорового образа жизни у лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

5 828,9

1 200,0

000,0

0,0

258 092,8 0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

5 828,9

1 200,0

1 000,0

0,0

0,0

1 140,4

1210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

43 625,7

9 593,6

8 931,0

8 484,4

7 632,2

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

27 887,7

7 117,5

7 017,0

6 876,6

6 876,6

областной бюджет

15 738,0

2 476,1

1 914,0

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10 ;

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Всего

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

61 818 922,6

8 563 862,7

7 734 575,4

7 932 688,2

8 187 081,1

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

971 210,3

853 709,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9 124 377,8

1 757 321,6

1 124 498,7

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60 288 570,3

7 514 172,6

7 629 036,8

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

8 565 235,8

1 561 340,9

1 058 656,4

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 , Мероприятия по развитию службы крови

Всего

54 325,8

54 325,8 ,

0,0

0,0

0,0

0,0 ,

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

областной бюджет

37 429,1

37 429,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

* 0,0

0,0

0,0

0,0

' 0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

J 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 -

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и

Всего

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9 j

39 231,6

Совершенствование системы оказания

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинской помощи больным сахарным

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

диабетом

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7

Всего

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Совершенствование оказания медицинской

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

помощи пострадавшим при дорожно-

областной бюджет

32 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

транспортных происшествиях

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

. 0,0

0,0

0,0

0,0

, 0>0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия по оказанию

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

высокотехнологичных видов медицинской

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОМОЩИ ;•

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 .

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9

Всего

785 341,7

785 341,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 232,1

1 232,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

849 192,6

240 144,8

245 105,8

236 190,6

203 351,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

736 051,4

106 679,1

109 987,7

92 389,7

43 423,1

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 795 247,7

225 357,0

234 242,0

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

690 470,3

100 255,1

99 123,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований '

0,0

о3о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Финансовое обеспечение мероприятий,

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

направленных на проведение

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

: 0,0

0,0

0,0

0,0

< 0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3

Совершенствование медико-генетического

консультирования и

ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 558 002,5

670 760,5

760 062,8

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

> 0,0

0,0

0,0

0,0

* 0,0

областной бюджет

944 505,1

154 207,5

139 366,0

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 396 654,9

633 936,0

731 662,8

743 206,9

808 729,1

788 842*5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

783 157,5

117 383,0

110 966,0

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

> 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 |

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

s.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

Всего

122 443,5

42 000,0

0,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

здравоохранения

областной бюджет

101 943,5

21 500,0

0,0

0,0

0,0

26710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет '•

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2

Всего

116 000,0

41 000,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Осуществление единовременных выплат

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинским работникам

областной бюджет

95 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление единовременных выплат

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинским работникам за 2012 год

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36 874 619,0

4 534 852,0

5 297 590,9

5 271 436,7

5 202 843,9

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет г

35 355 075,2

4 337 004,8

5 087 185,0

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образовании

0,0

0,0

0,0 .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 717 779,3

226 562,8

236 923,3

242 393,4 ..

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

314 787,9

43 774,1

42 459,5

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 .

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

‘ 0,0

0,0

0,0

0,0

' 0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

797 282,1

116 925,5

115 689,3

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

: 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

691 881,3

104 654,9

102 535,1

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0 1

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13154,2

14040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

, 0,0

0,0

0,0

0,0

, 0,0

0,0

0,0

0,0 ,

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

11 151,6

2 787,9

2 787,9

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

22 026,4

20 026,4

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

22 026,4

20 026,4

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное мероприятие 7.8

Всего ;

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Страховые взносы на обязательное

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинское страхование неработающего

областной бюджет

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

населения

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

102 894,0

18 060,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

86 935,3

16 202,2

12 602,6 j

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

’ 0,0

0,0

0,0

0,0 ’

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Всего

102 894,0

18 060,1

14 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802Д

16 774,2

17 706,9

Расходы на обеспечение деятельности

федеральный бюджет

0,0

(оказание услуг) государственных

областной бюджет

86 935,3

16 202,2

12 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

учреждении

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Всего

19 521,7

3 347,9

773,0

649,3.

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

Противодействие злоупотреблению

Федеральный

бюджет

0,0

0,0

0,0 £

0,0 *

0,0

0,0

0,0

0,0

наркотическими средствами и их

областной бюджет

17 580,1

2 860,8

773,0

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

незаконному обороту

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1

Всего

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Реализация на территории области

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

областной бюджет

6 719,3

1 000,0

773,0

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

12 802,4

2 347,9

0,0

0,0

0,0

0,0 3 484,9

0,0 3 484,8

0,0 3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), ; тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений •

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями '

врачебные

посещения

662 583

175 701,2

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 932,0

10 393,7

8 730,7

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 106,7

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные

посещения

898

910

910

9 284,1

9 934,2

8 344,7

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9 859,0

8 133,3

6 832,0

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

113 114

113 114

104 115,7

87 457,2

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений



277 696

277 696

95 716,1

80 401,5

Услуги по проведению флюорографических исследований

количество

исследований

87 ООО

87 ООО

6 960,0

5 846,4

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество

обращений

52 146

52 146

75 669,1

63 562,0

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество

посещений

55 868

55 868

27 660,6

23 234,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество

пациентов

1 475

1 475

14 067,7

11 816,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество

пациентов

12 453

12 453

761 218,4

639 423,5

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1 300

1 300

42 843,8

35 988,8

Работы по заготовке донорской консервированной крови и ее компонентов

1

1

1

59680,1

53 447,0

44 895,5

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество

исследований

70 ООО

70 000

70 000

8 350,9

5 600,0

4 704,0

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76 569,4

64318,3

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные

посещения

225 240

90 358,3

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

53 912

16 628,2

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

625 076

981 333,6

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

99 245,8

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество ' лиц, которым оказана  высокотехно­логичная медицинская помощь

465

65 992,0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

койко-дни

38 000

38 000

96 365,9

80 947,4

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

175

175

2 758,0

2 316,7

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-дни

37 960

95 101,8

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-дни i

615

2 518,7

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество человек

1 050

1 050

41 643,9

34 177,8

Санаторно-курортное лечение детей

количество человек

1 400

1 400

53 551,1

, 45 786,0

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество

посещений

30 000

30 000

15 771,0

13 247,7

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-дни

21 278

40 822,4

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-дни

29 253

52 433,4

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслуживае-

мых лиц

35 000

16 273,7

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Паллиативная медицинская помощь

количество

пациентов

405

405

8 954,4

7 521,7

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

5 706

14 643,6

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

60 028,9

50 424,3

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

26 828,0

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

26 828,0

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5 208,7

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

14 833,5

12 602,6

10 586,2

*С учетом средств федерального бюджета

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать