Основная информация

Дата опубликования: 25 января 2010г.
Номер документа: RU68000201000029
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2010 г.

г. Тамбов

№ 49

Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия

О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 17.12.2009)

В соответствии с Законом Тамбовской области от 03.12.2009 № 595-3 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:

1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 17.12.2009), следующие изменения:

1.1.    в Паспорте Программы:

в разделе «Разработчики Программы» слова «Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования» заменить словами «Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»;

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 466 971,891 тыс. рублей:

2009 год- 169 147,891 тыс. рублей;

2010 год - 132 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 82 962,0 тыс. рублей;

2012 год - 82 862,0 тыс. рублей; в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) - 195 868,891 тыс. рублей:

2009 год - 115 868,891 тыс. рублей;

2010 год - 64 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 8 000,0 тыс. рублей;

2012 год - 8 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 269 203,0 тыс. рублей:

2009 год - 52 879,0 тыс. рублей;

2010 год - 68 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 74 212,0 тыс. рублей;

2012 год - 74 112,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 1 900,0 тыс. рублей:

2009 год - 400,0 тыс. рублей;

2010 год-0;

2011 год - 750,0 тыс. рублей;

2012 год - 750,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по образованию»;

1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 466 971,891 тыс. рублей:

2009 год - 169 147,891 тыс. рублей;

2010 год- 132 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 82 962,0 тыс. рублей;

2012 год - 82 862,0 тыс. рублей; в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию) - 195 868,891 тыс. рублей:

2009 год-115 868,891 тыс. рублей;

2010 год - 64 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 8 000,0 тыс. рублей;

2012 год - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 269 203,0 тыс. рублей:

2009 год - 52 879,0 тыс. рублей;

2010 год -68 000,0 тыс. рублей;

2011 год - 74 212,0 тыс. рублей;

2012 год-74 112,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 1 900,0 тыс. рублей:

2009 год - 400,0 тыс. рублей;

2010 год-0;

2011 год - 750,0 тыс. рублей;

2012 год - 750,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным агентством по образованию»;

в таблице «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)»:

в позиции «Всего по Программе, в том числе» в графе «Всего» цифры «295 093,9» заменить цифрами «269 203,0», в графе «2010 г.» цифры «93 890,9» заменить цифрами «68 000,0»;

в разделе «Управление образования и науки области» в позиции «Всего, в том числе» в графе «Всего» цифры «294 393,9» заменить цифрами «268 503,0», в графе «2010 г.» цифры «93 890,9» заменить цифрами «68 000,0»;

в позиции «подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в графе «Всего» цифры «81 483,1» заменить цифрами «82 983,1», в графе «2010 г.» цифры «20 613,0» заменить цифрами «22 113,0»;

в позиции «подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» в графе «Всего» цифры «99 401,2» заменить цифрами «82 238,2», в графе «2010 г.» цифры «27 580,0» заменить цифрами «10 417,0»;

в позиции «подпрограмма «Школьное питание» в графе «Всего» цифры «38 663,9» заменить цифрами «28 436,0», в графе «2010 г.» цифры «25 227,9» заменить цифрами «15 000,0»;

1.3. раздел 5 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».

Управление образования и науки области:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

проводит     мониторинг    результатов    реализации мероприятий Программы;

обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений;

обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования, и победивших в конкурсах проектов;

представляет отчеты о ходе реализации Программы;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;

организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информации о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»:

осуществляет научно - методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;

осуществляет научно - методическое руководство опытно -экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления:

обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы;

обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:

8, = К х Н, где:

8; - размер субсидии, предоставляемой бюджету 1-ого муниципального образования на реализацию мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)»;

К - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (14 126,6 рубля - сельская местность, 7 063,3 рубля - рабочий поселок, 4 520,5 рубля - город) в рамках реализации мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)»;

N1 - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений 1-ого муниципального образования, в рамках реализации мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка).

Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» определяется по формуле:

С1СС=К|ССхЬ,где:

С\ - размер субсидии, предоставляемой бюджету 1-ого муниципального образования на реализацию мероприятия «Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования»;

К;СС - количество образовательных учреждений в 1-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия «Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования»;

Ь - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в 1-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия «Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования».

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии действующим законодательством»;

1.4.              в приложении № 1 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» (далее - подпрограмма):

в разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

в разделе 5 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования» в графе 6 цифры «6,0» заменить цифрами «5,5»;

1.5.              в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 129 177,991 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. - 32 440,991 тыс. рублей;

2010 г. - 54 113,0 тыс. рублей;

2011 г. - 21 312,0 тыс. рублей;

2012 г. - 21 312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 44 694,891 тыс. рублей:

2009 г. - 12 694,891 тыс. рублей;

2010 г. - 32 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 82 983,1 тыс. рублей:

2009 г. - 19 746,1 тыс. рублей;

2010 г. - 22 113,0 тыс. рублей;

2011 г. - 20 562,0 тыс. рублей;

2012 г. - 20 562,0 тыс. рублей;

местные бюджеты (по согласованию) - 1 500,0 тыс. рублей:

2011 г. - 750,0 тыс. рублей;

2012 г. - 750,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Федеральным агентством по образованию»;

в разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 - 2012 гг. составят 129 177,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 44 694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -82983,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета -1 500,0 тыс. рублей»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19 746,1 тыс. рублей; 2010 год - 22 113,0 тыс. рублей; 2011 год -20 562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20 562,0 тыс. рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2011 год - 750,0 тыс. рублей; 2012 год -750,0 тыс. рублей»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков» в графе 5 по индикатору 1 «Охват детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования» цифры «54,0» заменить цифрами «56,0»;

1.6. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 82 238,2 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. - 16 661,2 тыс. рублей;

2010 г. - 10 417,0 тыс. рублей;

2011 г. - 27 580,0 тыс. рублей;

2012 г. - 27 580,0 тыс. рублей»;

текст подпрограммы перед таблицей «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить названием раздела в следующей редакции: «3. Система мероприятий подпрограммы»;

таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «99 401,2» заменить цифрами «82 238,2»;

в абзаце третьем в позиции «2010 год» цифры «27 580,0» заменить цифрами «10 417,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:

в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 5 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные \уеЬ-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «92,8» исключить;

1.7. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»:

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объём финансирования по годам за счёт средств:

федерального бюджета (по согласованию):

2009 г. - 32 244,0 тыс. рублей;

2010 г. - 32 000,0 тыс. рублей;

2011 г. - 8 000,0 тыс. рублей;

2012 г. - 8 000,0 тыс. рублей; областного бюджета:

2009 г. -11 335,7 тыс. рублей;

2010 г. - 17 950,0 тыс. рублей;

2011 г. - 17 950,0 тыс. рублей;

2012 г. - 17 950,0 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию):

2009 год - 400,0 тыс. рублей;

общий объём финансирования - 145 829,7 тыс. рублей, в том числе:

2009 г. - 43 979,7 тыс. рублей;

2010 г. - 49 950,0 тыс. рублей;

2011 г. - 25 950,0 тыс. рублей;

2012 г. - 25 950,0 тыс. рублей»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы» мероприятия по Задаче 3 «обеспечение экологической безопасности» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 145 829,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет (по согласованию):

2009 г. - 32 244,0 тыс. рублей;

2010 г. - 32 000,0 тыс. рублей;

2011 г. - 8 000,0 тыс. рублей;

2012 г. - 8 000,0 тыс. рублей; областной бюджет:

2009 г. - 11 335,7 тыс. рублей;

2010 г. - 17 950,0 тыс. рублей;

2011 г. - 17 950,0 тыс. рублей;

2012 г.-17 950,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию): 2009 год - 400,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;

1.8. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 100 066,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год -   73 966,0 тыс. рублей;

2010 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2011 год -   5 600,0 тыс. рублей;

2012 год -   5 500,0 тыс. рублей; федеральный бюджет -70 930,0 тыс. рублей: 2009 год - 70 930,0 тыс. рублей; областной бюджет-29 136,0 тыс. рублей:

2009 год -   3 036,0 тыс. рублей;

2010 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2011 год -   5 600,0 тыс. рублей;

2012 год -   5 500,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Федеральным агентством по образованию»;

в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 100 066,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 73 966,0 тыс. рублей;

2010 год- 15 000,0 тыс. рублей;

2011 год -   5 600,0 тыс. рублей;

2012 год -   5 500,0 тыс. рублей; федеральный бюджет- 70 930,0 тыс. рублей; 2009 год - 70 930,0 тыс. рублей; областной бюджет-29 136,0 тыс. рублей:

2009              год - 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей – управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);

2010 год - 15 000,0 тыс. рублей;

2011 год -   5 600,0 тыс. рублей;

2012 год -   5 500,0 тыс. рублей.

Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Федеральным агентством по образованию.

В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Глава администрации

области       О.И.Бетин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 25.01.2010 г. № 49

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы- ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

1

4

5

6

7                 8

9

10

11

12

13

Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования

Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.1

Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)

Областной бюджет

6 280,0

1 180,0

1700,0

1700,0

1700,0

2009-2012 гг.

Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования

%

2009г.-84,6; 2010г.-90,0; 2011 г.-92,0; 2012г.-93,0

Управление образования и науки области (далее — ОиН)

Итого

6 280,0

1 180,0

1700,0

1700,0

1700,0

Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10               !     11      !         12

13

2.1

Поддержка инновационных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Областной бюджет

3 240,0

920,0

680,0

820,0

820,0

2009-2012 гг.

Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных обра­зовательных уч­реждений

%

2009г.-5,0; 2010г.-5,5; 2011 г.-7,0; 2012г.-8,0

УОиН

2.2

Проведение обла­стных и участие в межрегиональных и Всероссийских ме­роприятиях для пе­дагогических ра­ботников дошколь­ных образователь­ных учреждений

Обла­стной бюд­жет

140,0

140,0

2010 г.

Доля муниципалитетов, принявших участие в областных мероприятиях для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

%

2010г.-30;0

УОиН

Итого

3 380,0

920,0

820,0

820,0

820,0

ВСЕГО

9 660,0

2 100,0

2 520,0

2 520,0

2 520,0

Зам.главы администрации

области   Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации области

от 25.01.2010 г. № 49

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирова-ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы - ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом

Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности

1.1

Оплата образовательной услуги по организации и предоставлению среднего

(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности

Областной бюджет

22 019,3

3 383,3

6 212,0

6 212,0

6 212,0

2009-гО 12 гг.

Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся

по основной общеобразовательной программе среднего (полно­го) общего образования и проживающих в общежитии

Чел.

2009г-100; 2010Г-100; 2011 г-100;

2012г-100

Управление образования и науки области (далее-УОиН)

                    2

3

4                  5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2

Раннее выявле

Феде-

44 694,

12 694.891

32000,0

-

-

2009-

Доля детей с ог-

%

2009г-11,0;

УОиН

ние и учет детей

раль-

891

2012 гг.

раниченными

2010г-22,0; 2011г-33,0;

Тамбовское об-

с ограниченны-

ный

возможностями

2012г-44,0

ми возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на

бюджет

здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно -

ластное государственное образовательное автономное уч-

дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

Областной бюджет

5 761,4

2 611,4

3 050,0

50,0

50,0

коммуникационных и дистанционных технологий

реждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОА-УДПО ИПКРО)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого областной бюджет

27 780,7

5 994.7

9 262,0

6 262.0

6 262,0

Итого

72 475,591

18 689,59!

41 262,0

6 262,0

6 262,0

Задача 2:обновление содержания и технологий обучения

2.1

Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.

Областной бюджет

4 700,0

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2009-

2012 гг.

Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и ДР-

Количество участников международных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и

др.

Доля выпускников, принятых в учреждения высшего про-

Чел. Чел.

%

2009г-1950;

2010г-2000; 20111-2000;

2012г-2000

2009 г-67; 2010г-55; 2011г-57; 2012г-58

2009г-4,7; 2010г-5,0; 20Пг-5,5; 2012г-6,0

УОиН

1

2

1

Л

4

5

6

7                8

9

10

11

12

13

фессионального образования по результатам олимпиад и кон­курсов

2.2

Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования

Областной бюджет Муниципальной бюджет

3 000,0 1 500,0

-

-

1 500,0

750,0

1 500,0 750,0

2011г.

2012 г.

Увеличение количества ОУ, внедряющих современные модели образования, получивших поддержку

Ед.

2011г-8; 2012г-12

УОиН

2.3.

Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования для ОУ

Областной бюджет

271,4

271,4

2009 г.

УОиН

Итого обл. бюджет

7 971,4

1 371,4

1 200,0

2 700,0

2 700,0

Итого

9 471,4

1 371,4

1 200,0

3 450,0

3 450,0

Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся

3.1

Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими

Обла­стной бюджет

9 749,0

2 349,0

2 000,0

2 700,0

2 700,0

2009-2012 гг.

Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,

Ед.

2009г-11 800; 2010г-

11              000;
2011г-

12              000;
2012г-
12 000

УОиН

ТОГОА-

УДПО

ИПКРО

1

2

3

4

5

6

7                8

9

10

11

12

13

комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративны­ми пособиями и

др.

методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.

3.2

Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области

Областной бюджет

600,0

100,0

300,0

100,0

100,0

2009-2012 гг.

Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области

%

2009г-85,0;

2010г-87,0; 2011г-88,0; 2012г-90,0

УОиН

Итого

10 349,0

2 449,0

2 300,0

2 800,0

2 800,0

Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования

4.1

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государст

Областной бюджет

19 900,0

4 500,0

5 000,0

5 200,0

5 200,0

2009-2012 гг.

Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от

%

2009г-97,6 2010г-97,7; 2011г-97,8; 2012г-97,9

УОиН Тамбовское областное государственное учреждение (да-

1

2

3

4

5

6

7                8

9

10

11

12

13

венных областных и муниципальных аккрдитованных ОУ, в т.ч.  в форме единого государственного экзамена и др. формах

общего количества обучающихся

Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения

%

2009г-67,0; 2010г-68:0; 2011г-69,0;

2012г-70,0

лее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности»

4.2

Организация и проведение мониторинга учебных и вне-учебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследо­ваниях

Областной бюджет

2 300,0

500,0

600,0

600,0

600,0

2009-гО 12 гг.

Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и вне-учебных достижений от общего количества обучающихся

%

2009г-20,0;

2010г-21,0; 2011 г-22,0; 2012г-23,0;

УОиН

4.3

Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»

Областной бюджет

102,0

51,0

51,0

0

0

2009-2010 гг.

Количество социальных заказчиков, вовлеченных в процедуру оценки

конкурсных материалов

Чел.

2009г-30;

2010г-30

УОиН

ТОГОА-

УДПО

ИПКРО

1

2

"1

4

5

6               7

8

9

10

11

12

13

4.4

Аттестация

педагогических

кадров

Обла­стной бюджет

4 800.0

1 200,0

1 200,0

1 200.0

1 200,0

2009-гО 12 гг.

Доля   педагогов, соответствующих   заявленной квалификацион­ной     категории, от общего числа проходивших аттестацию

%

2009г-98,0; 2010г-98,2; 2011г-98,4;

2012г-98,7

УОиН ТОГУ «Центр экспертизы  образовательной деятельности»

4.5

Организация и

проведение

мониторинга,

управление

региональным

проектом

Обла­стной бюджет

2 500,0

2 500,0

2009 г.

Количество проведенных   мониторингов

Ед.

2009 г.-1

УОиН

Итого

29 602,0

8 751,0

6 851,0

7 000,0

7 000,0

Цель 2: создание условий

для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую

политическую и культурную жизнь общества

Задача: развитие системы

воспитан

ия и дополнительного образования детей и подростков

5.1

Организация и проведение об-

Областной

2870,0

370,0

1300,0

600,0

600,0

2009-2012 гг.

Доля педагогов, принявших уча-

%

2009г-30,0; 2010г-50,0; 2011г-35,0;

2012г-37,0

УОиН

ластных массо-

бюджет

стие в област-

вых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.

ных массовых мероприятиях

1

2                        3

4

5                 6               7

8

9

10

11

12

13

5.2

Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в

межрегиональных,

всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнительного образования

Областной бюджет

4 410,0

810,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

2009-2012 гг.

Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах. конференциях, соревнованиях, др.

%

2009г-33,0; 2010г-34,0; 2011г-35,0; 2012г-36,0

УОиП

Итого

7 280,0

1 180,0

2 500.0

1 800,0

1 800,0

Всего обл. бюд­жет

82 983,1

19 746,1

22 113,0

20 562,0

20 562,0

ВСЕГО

129 177,991

32 440,991

54 113,0

21 312,0

21 312,0

Зам.главы администрации

области    Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации области

от 25.01.2010 г. № 49

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы, ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица изме рения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды

Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы

1.1

Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области

Областной бюджет

1 468,6

268,6

400,0

400,0

400,0

2009-2012 гг.

Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппа­ратное программных комплексов и средств доступа в Интернет

Тамбовское областное государственное учреждение (далее-ТОГУ) «Компьютерный центр»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2

Оплата доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет

Областной бюджет

51 067,5

11 447,5

1 020,0

19 300,0

19 300,0

2009-

2012 гг.

Доля образовательных учреждений (да-лее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет

%

2009г-100; 20 Юг-100; 2011Г-100;

2012г-100

Управление

образования и

науки области

(далее —

УОиН)

ТОГУ «Компьютерный центр»

1.3

Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования

Област­ной бюджет

1 368,0

108,0

400,0

430,0

430,0

2009-2012гг.

Бесперебой­ная работа серверов системы образования области

УОиН

ТОГУ «Компьютерный центр»

1.4

Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности ин-формационно-коммуникаци-онной инфраструктуры

Област­ной бюджет

1535,0

35,0

1 500,0

2009              г.

2010              г.

Защита персональных данных, безопасности информационно-

коммуникационной инфраструктуры

УОиН

Итого

55 439,1

11 859,1

3 320,0

20 130,0

20 130,0

1

2

3                  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам

2.1

Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности

Областной бюджет

22 914,4

4 317,4

5 997,0

6 300,0

6 300,0

2009-

2012 гг.

Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер

Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер

чело век

2009г-13; 2010г-12,5; 2011 г-12; 2012г-10

2009г-14,5; 20 Юг-14; 2011г-13;

2012г-12

УОиН

ТОГУ «Компьютерный центр»

2.2

Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области

Областной бюджет

1 300,0

400,0

450,0

450,0

2010-2012 гг.

Удельный вес ОУ, имеющих собственные хл'еЪ-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)

%

2010г-94,0; 2011г-95,0;

2012г-99,0

УОиН

ТОГУ «Компьютерный центр»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

П

12        |             13

2.3

Обеспечение

условий для доступа к ресурсам дистанционного образования

Областной бюджет

2 584,7

484,7

700,0

700,0

700,0

2009-2012 гг.

Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования

%

2009г-1,7; 20 Юг-1,8; 2011г-2,0; 2012г-2,3

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»

Итого

26 799,1

4 802,1

7 097,0   | 7 450,0

7 450,0

ВСЕГО

82 238,2

16 661,2

10 417,0 | 27 580,0

27 580,0

Зам.главы администрации

области    Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению администрации области

от 25.01.2010 г. № 49

Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы, ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 3: обеспечение

: экологической безопасности

3.1

Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.

Областной бюджет

9 650,0

800,0

2 950,0

2 950,0

2 950,0

2009 2012гг.

Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ

%

2009г-75,0; 2010г-80,0; 2011г-85,0; 2012г-90,0

УОиН

3.2

Обеспечение комфортных условий обучения и проживания воспитанников детских домов и интернатных учре-

Областной бюджет

35 248,7

5 248,7

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2009-2012гг.

Доля воспитанников детских домов и интернатов, обеспечен-

%

2009г-20,0; 2010г-40,0; 2011г-60,0; 2012г-80,0

УОиН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ждений и учреждений дополнительного образования (осуществление ремонта помещений и инженерных сооружений областных образовательных учреждений)

ных комфортными условиями обучения и проживания

3.3

Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

Федеральный бюджет Областной

бюджет Местные бюджеты

24 944,0

887,0

400,0

24 944,0 887,0 400,0

24 000,0

-

-

2009 г

20 Юг

Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии

%

2009г-20,0 2010г-40,0

УОиН

3.4

Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений*

2009-

2012 гг.

Количество построенных и реконструированных государственных областных и

Управление инвестиций области

1

2

3

4

5

6

7

8

9                    10

11

12

13

муници­пальных образова­тельных учрежде­ний

Итого

95 129,7

32 279,7

36 950,0

12 950,0

12950,0

Всего областной бюджет

65 185,7

11 335,7

17 950,0

17 950,0

17950,0

ВСЕГО

145 829,7

43 979,7

49 950,0

25 950,0

25950,0

'<

- расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы

Зам.главы администрации

области   Н.Д.Горденков

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению администрации области

от 25.01.2010 г. № 49

Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»

№п п

Цель, задача, мероприятие

ИсточНИКИ

фи пансиро

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Сроки

выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики подпрограммы

ответственные за выполнение

всего

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

наименование

единица измерения

целевое значение (по годам реализации подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием

Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции

1.1

Ремонт     школьных столовых

Обла­стной бюд­жет

1 800,0

500,0

1 300,0

2011-2012 гг.

Увеличение количества отремонтированных школьных столовых

Ед.

2009г - 26; 2010г-40; 2011г-60; 2012г-70

Управление образования и науки области (далее-УОиН)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2

Оснащение     пищеблоков       образовательных     учреждений     современным технологическим оборудованием

Областной бюджет Федеральный бюджет

3 500,0 70 930,0

70 930,0

500,0

3 000,0

2011-2012 гг.

Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием

Ед.

2009г - 26; 2010г-40; 2011г-60;

2012г-70

УОиН

1.3

Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области

Областной бюджет

8 000,0

2 100,0

2 300,0

3 600,0

2009-2011 гг.

Количество

проведенных

мониторингов

реализации

проекта

Ед.

2009г- 1; 2010г- 1; 2011г- 1.

УОиН

1.4

Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания

Областной бюджет

800,0

100,0

300,0

200,0

200,0

2009-2012 гг.

Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания

Ед.

2009г- 15; 2010г-25; 2011г-60;

2012г-70

УОиН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5

Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений области

Областной бюджет

1 000,0

500,0

500,0

2011г.

2012 г.

Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья

%

2011г-85,0; 2012г-95,0

УОиН

1.6

Повышение квалификации работников системы школьного питания

Областной бюджет

850,0

100,0

150,0

200,0

400,0

2009-2012 гг.

Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повы­шения квали­фикации

Чел.

2009г-50; 2010г-55; 2011г-160; 2012г-200

УОиН

1.7

Проведение областных мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании

Областной бюджет

336,0

36,0

100,0

100,0

100,0

2009-гО 12 гг.

Количество

участников

областных

мероприятий

в системе

школьного

питания

Чел.

2009г-75; 20 Юг-100; 2011г-125; 2012г-150

УОиН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8

Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста

Обла­стной бюд­жет

700,0

700,0

2009 г.

Количество школьников, прошедших обследование

Чел.

2009г-1000

Управление здравоохранения области

1.9

Подготовка проект-но-сметной доку­ментации на строи­тельство комбината школьного питания

Обла­стной бюд­жет

2064,0

2064,0

2010 г.

УОиН

Итого обл. бюджет

19 050,0

3 036,0

4 914.0

5 600,0

5 500,0

Итого

89 980,0

73 966,0

4 914,0

5 600,0

5 500,0

Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»

2.1

Обеспечение молоком учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений

Областной бюджет

9 579,4

9 579,4

2010 г.

Количество учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком

Чел.

2010г-34412

УОиН

2.2

Обеспечение молоком учащихся начальных классов государственных

Обла­стной бюд­жет

447,6

447,6

2010 г.

Количество учащихся начальных классов госу

Чел.

2010 г-777

УОиН

1

2

1

4

5

6

7

8

9

10            |        11

12

13

областных интернатных образовательных учреждений

дарственных областных образовательных учреждений, обеспеченных молоком

2.3

Обеспечение молоком детей-сирот младшего школьного возраста, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах, в каникулярный п­риод

Областной бюджет

59,0

59,0

2010 г.

Количество

детей-сирот

младшего

школьного

возраста,

обеспеченных

молоком

Чел.

2010 г- 217

УОиН

Итого

10 086,0

-

10 086,0

-

-

ВСЕГО

100 066,0

73 966,0

15 000,0 [ 5 600,0

5 500,0

Зам.главы администрации

области    Н.Д.Горденков

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Тамбовская жизнь" № 10 от 29.01.2010
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать