Основная информация
Дата опубликования: | 25 января 2018г. |
Номер документа: | RU28000201800018 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 года №36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.12.2017 №625), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
А.А. Козлов
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской
области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 3621207,83 тыс. рублей;
2019 год - 3369999,65 тыс. рублей;
2020 год - 3344222,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 3621207,83 тыс. рублей;
2019 год - 3369999,65 тыс. рублей;
2020 год - 3344222,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
3.В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 197687,28 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 4 государственной программы:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»;
б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, представлен в приложении №5 к государственной программе.»;
в) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.»;
г) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на установку и модернизацию автоматических систем управления движением и светофорных объектов, установку дорожных знаков, обустройство наиболее опасных участков уличной сети ограждениями. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов представлен в приложении №5 1 к государственной программе.»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 197687,28 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) подпункты 1.2.1 - 1.2.3 таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
-
-
0,1
-
-
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
0,4
0,55
0,33
0,52
0,35
1.2.3.
Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,02
0,1
»;
5) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019 год - 3097299,54 тыс. рублей;
2020 год - 3104790,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в таблице 1 раздела 4 подпрограммы:
а) позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
26215480,848
6481762,372
2474357,476
17259361,0
2014 год
2296619,887
1896842,000
399777,887 <*>
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171 <**>
362656,935 <*>
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510 <***>
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
7768825,256
0,0
294118,256
7474707,0
2019 год
5923473,255
0,0
279240,255
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
»;
б) подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от
автомобильной дороги «Амур»
Строительство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3075,191
3075,191
0,0
3075,191
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
208,465
208,465
0,0
208,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строительство
0,815 км
Имеется
50497,260
2013 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
в) подпункты 1.8, 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
Реконструкция
6,030 км, 24,5 пог. м моста
Имеется
393044,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
66395,246
6354,133
0,0
66395,246
2019 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
20041,113
0,0
0,0
20041,113
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,410
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3450361,877
2006,920
3049405,980
400955,897
2018 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
571980,651
0,0
400216,820
171763,831
2018 год
14086,411
0,0
0,0
14086,411
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
г) подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км, 15,700 пог. м моста
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
67300,000
6673,856
0,0
67300,000
2022 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
7300,000
6673,856
0,0
7300,000
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
»;
д) подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6500,000
6500,00
0,0
6500,00
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1399,040
1399,040
0,0
1399,040
2017 год
3250,0
3250,0
0,0
3250,0
2018 год
1850,960
1850,960
0,0
1850,960
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0
0,0
0,0
0,0
»;
е) подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
54175,436
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
56602,506
4761,716
0,0
56602,506
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
2334,646
2334,646
0,0
2334,646
2018 год
1502,496
0,0
0,0
1502,496
2019 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
ж) подпункт 1.49изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея – Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72050,893
3588,268
0,0
72050,893
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,0
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
63356,143
0,0
0,0
63356,143
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
з) подпункт 1.71изложить в следующей редакции:
«
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконструкция
0,8 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,460
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72681,696
2907,236
0,0
72681,696
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1258,228
1258,228
0,0
1258,228
2018 год
1549,008
1549,008
0,0
1549,008
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2020 год
39774,460
0,0
0,0
39774,460
»;
и) подпункт 1.73изложить в следующей редакции:
«
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконструкция
1,196 км
Отсутствует
41462,140
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2415,675
2415,675
0,0
2415,675
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1008,533
1008,533
0,0
1008,533
2018 год
1307,142
1307,142
0,0
1307,142
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
к) подпункт 1.76изложить в следующей редакции:
«
1.76.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», км 21 + 880 – км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконструкция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
519081,507
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
501467,519
0,0
345348,028
156119,491
2017 г.
2014 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
399089,061
0,0
252077,678
147011,383
2018 год
0,0
0,0
0,000
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
л) дополнить подпунктами 1.80, 1.81 следующего содержания:
«
1.80.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур» от км 7+445 до км 13+942»
Реконструкция
6,51 км
Имеется
974205,0
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.81.
«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). Этап 1. Автодорожный мостовой переход»
Строительство
13,5 км / 544 м
Имеется
16285156,0
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
16285156,0
277047,0
0,0
0,0
16285156,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
4140421,0
277047,0
0,0
0,0
4140421,0
2018 год
6500502,0
0,0
0,0
0,0
6500502,0
2019 год
5644233,0
0,0
0,0
0,0
5644233,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019 год - 3097299,54 тыс. рублей;
2020 год - 3104790,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в таблице 2 раздела 6 подпрограммы:
а) подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
»;
б) подпункты 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
-0,1
-0,1
-0,1
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 516778,43 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 69957,81 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
»;
2) абзац второй раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти, в том числе на освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ, направлено следующее основное мероприятие: «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы», которое включает мероприятия «Содержание органов исполнительной власти» и «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ».»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 516778,43 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 69957,81 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в таблице раздела 6 подпрограммы:
а) подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
1
1
1
1
0,5
1
1
»;
б) дополнить подпунктом 1.1.2 следующего содержания:
«
1.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
0,5
».
6. В приложения №1 к государственной программе:
1) позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» приложения №1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848
4000
162600
574000
1662000
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
18,5
17,0
16,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,6
4,1
4,0
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс.-км
Федеральная служба государственной статистики
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
»;
2) в пункте 1:
а) в графе 2 подпункта 1.2.3 слова «Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» заменить словами «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»;
б) подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
Госзадание ГАУ Амурской области «Авиабаза»
1047
710,6
430,4
613,9
466,6
»;
3) подпункты 2.1.4, 2.1.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
2017 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
60
119
60
2.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
11,0
»;
4) пункт 3 дополнить подпунктом 3.1.2 следующего содержания:
«
3.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
2018 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Достижение целей, выполнение задач освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ, %
АЦК Финансы
100
».
7. Приложение №3 к государственной программе признать утратившим силу.
8. Приложения №4 и №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №2 и №3 соответственно к настоящим изменениям.
9. Государственную программу дополнить приложением №51 согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
10. В приложении №6 к государственной программе:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием, автомобильных дорог, являющихся подъездными дорогами, соединяющие автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или местного значений и земельные участки, представленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным закономот 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также на объекты, которые имеют общегосударственное (межрегиональное), региональное значение и строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации;»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае отсутствия потребности в предоставлении субсидии на текущий финансовый год муниципальные образования подтверждают письменным обращением, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются. Информация об отсутствии потребности в субсидии представляется главному распорядителю не позднее 1 ноября.
Размер неиспользованных субсидий на конец текущего финансового года и не возвращенных до 1 ноября включается в расчет коэффициента неосвоения субсидии (kн). Данный коэффициент применяется при расчете размера субсидии на очередной финансовый год.
Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании заявок муниципальных образований в порядке, установленном пунктами 6 - 8 настоящего Порядка, путем внесения изменений в постановление о распределении субсидии.»;
3) в приложении к Порядку предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Ci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4 + Ci5 + Ci6) х kн,»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. kн – коэффициент неосвоения субсидии в предшествующем периоде рассчитывается по формуле:
kн = Ci(осв.) / Ci(пр.),
где:
Ci(осв.) - объем средств субсидии, освоенных в отчетном финансовом году;
Ci(пр.) - объем средств субсидии, предусмотренный муниципальному образованию в отчетном финансовом году.».
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
4995,58
4395,04
4395,35
3631,74
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
42,8
33,8
28,7
20,0
X
X
X
X
X
X
X
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
58328,68
45376,55
55633,42
50292,84
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
667,82
396,6
585,2
446,6
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе
Всего
52983733,35
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
11421161,35
9469479,17
3369469,44
федеральный бюджет
10534062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
24244018,27
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
3621207,83
3369999,65
3344222,92
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
52306368,58
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
11327586,07
9379492,87
3287299,60
федеральный бюджет
10534062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
23566653,50
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
3527632,55
3280013,35
3262053,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзораобласти)
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе
Всего
4008603,49
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
497687,28
622145,84
162133,13
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1417381,49
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
197687,28
192145,84
162133,13
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3527005,42
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
428529,88
562117,07
108208,56
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
935783,42
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
128529,88
132117,07
108208,56
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие 1.1 «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
Всего
2641240,96
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
319385,81
430000,00
0,00
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Всего, в том числе
Всего
2638240,96
154600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
319385,81
430000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
2590918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310111010
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
Всего
897099,85
113127,19
137628,94
138428,95
149798,94
125194,56
128031,79
104889,48
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
24622,80
4622,80
0,00
0,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287590
24410,00
4410,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
212,80
212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2 «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
846455,29
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
101428,53
124231,34
100949,97
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310269630
846455,29
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
101428,53
124231,34
100949,97
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3 «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
26021,76
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3800,45
3939,51
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287440
26021,76
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3800,45
3939,51
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
35987,57
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
1.3.1.
Мероприятие1.3.1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
34006,37
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
34006,37
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2 «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1981,20
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1890,00
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие 1.4 «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
48458351,43
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
10853516,26
8766779,06
3130037,36
федеральный бюджет
8673144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
22309858,35
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
3353562,74
3097299,54
3104790,84
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
14227127,19
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
2109444,48
1868059,28
1706297,54
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10706169,47
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
1632042,73
1384144,67
1225856,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
10706169,47
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
1632042,73
1384144,67
1225856,96
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
409
1320112270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3095135,87
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
471351,75
471964,61
474440,58
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
3095135,87
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
471351,75
471964,61
474440,58
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
24090,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
24090,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
28275903,09
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
7768825,26
5923473,26
448493,30
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
19585757,27
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
7768825,26
5923473,26
448493,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
2326396,27
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
294118,26
279240,26
448493,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие 2.2.3 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
770385,77
12430,00
0,00
0,00
757955,77
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
694145,01
12430,00
0,00
0,00
681715,01
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R1150
76240,76
0,00
0,00
0,00
76240,76
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3 «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4 «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
919573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
919573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320254200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие 2.3 «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5955321,15
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
975246,52
975246,52
975246,52
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1 «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5955321,15
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
975246,52
975246,52
975246,52
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320387480
5739333,43
392288,59
726278,77
828014,46
942751,61
950000,00
950000,00
950000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
Всего
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
321011,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
45539,93
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
321011,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
45539,93
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1 «Содержание органов исполнительной власти»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
316511,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
41039,93
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
316511,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
41039,93
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2 «Содержание органов исполнительной власти»
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3 «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1340198700
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются в целях организации транспортного обслуживания населения:
1) на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района;
2) на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района;
3) на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района;
4) на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района, являются:
1) наличие нормативного акта муниципального образования, определяющего порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах, в том числе условия предоставления и критерии отбора;
2) наличие утвержденной оптимизированной муниципальной маршрутной сети (выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем открытия новых, а также изменения и закрытия существующих маршрутов);
3) наличие тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по регулярным муниципальным городским, сельским, районным маршрутам, утвержденного управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области на соответствующий финансовый год;
4) отсутствие транспортного сообщения между поселениями и районным центром в границах муниципального района другими видами транспорта и маршрута, имеющего совпадающий путь следования;
5) наличие муниципальных маршрутов, соединяющих поселения и районный центр, с небольшой интенсивностью пассажирских потоков;
6) осуществление в муниципальном образовании перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с заключенным договором, с соблюдением утвержденного в расписании движения количества рейсов, по тарифам, установленным уполномоченным органом;
7) обеспечение транспортной доступности населения муниципальных районов Амурской области исходя из следующей периодичности:
один оборотный рейс с периодичностью один раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью до 50 человек;
один оборотный рейс с периодичностью четыре раза в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью от 50 до 500 человек;
один оборотный рейс с периодичностью шесть раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью от 500 до 1000 человек;
один оборотный рейс с периодичностью восемь раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью свыше 1000 человек.
6. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района является отсутствие транспортного сообщения между поселениями в границах муниципального района другими видами транспорта, кроме внутреннего водного.
7. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования является наличие утвержденных муниципальных регулярных автобусных маршрутов общего пользования, соединяющих районный центр с населенными пунктами, расположенными вдоль железной дороги.
8. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района являются:
1) отсутствие транспортного сообщения между поселениями в границах муниципального района другими видами транспорта, кроме внутреннего водного;
2) прохождение, расположение маршрута плавания по судоходным внутренним водным путям, включенным в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 №1800-р;
3) протяженность речного маршрута между поселениями в границах муниципального района не более 2,0 км.
9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
10. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Амурской области.
12. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем.
13. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидии.
14. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
15. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
16. Муниципальные образования представляют до 5 числа каждого месяца сведения о выполненных объемах перевозок по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
17. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
20. Субсидии, потребность в которых в муниципальном образовании отсутствует, перераспределяются согласно установленному порядку.
21. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидии, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидии на соответствующий финансовый год.
22. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
23. В случае увеличения в пределах текущего финансового года объема субсидии дополнительное распределение осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании поданных муниципальными образованиями заявок с внесением соответствующих изменений в постановление Правительства Амурской области о распределении субсидии.
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий. Распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Сi = Сi1 + Сi2 + Сi3 + Сi4, где:
1. Сi1 - объем средств на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района.
1.1. Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi1 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi - объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, который определяется по формуле:
Vi = V№x Vm / РБОi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Vm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
1.2. Объем средств, заявленный муниципальным образованием в текущем финансовом году для софинансирования затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района, определяется из соотношения:
№
Vi = SUM(S), где:
i=1
S - размер компенсаций перевозчикам при транспортном обслуживании населения на i-м муниципальном маршруте в i-м муниципальном районе Амурской области;
№- количество муниципальных маршрутов.
1.3. Размер компенсаций перевозчикам при транспортном обслуживании населения на i-м муниципальном маршруте в i-м муниципальном районе Амурской области (S) определяется из соотношения:
S = Т ×Ппп - Т ×Пф, где:
Т - тариф, установленный управлением государственного регулирования цен и тарифов области, руб./пас./км;
Ппп - плановый пассажирооборот, учтенный при формировании тарифа, пас./км;
Пф - фактический пассажирооборот, пас./км.
1.4. Фактический пассажирооборот рассчитывается по формуле:
Пф = H × L, где:
H - количество перевезенных пассажиров;
L - средняя дальность ездки.
2. Сi2 - объем средств на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi2 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi = V№x Уi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Уi определяется по формуле:
Уi = Уm / РБОi, где:
Уm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
3. Сi3 - объем средств на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi3 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уm - уровень софинансирования расходного обязательства муниципальным образованием 0,05 (5%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
4. Сi4 - объем средств на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi4 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi = V№×Уi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Уi определяется по формуле:
Уi = Уm / РБОi, где:
Уm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ ПЕРЕВОЗОК
№п/п
Наименование
перевозчика
Наименование и реквизиты маршрута
Протяженность
Тариф (реквизиты нормативного акта)
Нормативные расходы (необходимая валовая выручка)
Фактические доходы
Финансовый результат (столбец 6 - столбец 7)
Марка и вместимость транспортного средства
Количество выполненных рейсов
Перевезено пассажиров, чел.
Протяженность средней поездки, км
Пассажирооборот, пасс. км
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено, гр. 13 x гр. 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
(контактный телефон, электронный адрес) _______________ ________________
(подпись) (ФИО)
Должностное лицо, ответственное за составление формы_______________ ________________
(контактный телефон, электронный адрес) (подпись) (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов является высокий рейтинг муниципальных районов по количеству произошедших дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети муниципального образования.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
7. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Амурской области.
9. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем.
10. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидий.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
12. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
13. Муниципальные образования представляют до 5 числа каждого месяца сведения о выполненных объемах перевозок по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку.
14. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
17. Субсидии, потребность в которых в муниципальном образовании отсутствует, перераспределяются согласно установленному порядку.
18. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидий, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидий на соответствующий финансовый год.
19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
20. В случае увеличения в пределах текущего финансового года объема субсидии дополнительное распределение осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании поданных муниципальными образованиями заявок с внесением соответствующих изменений в постановление Правительства Амурской области о распределении субсидии.
Приложение №7
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ
Для целей расчета объемов софинансирования мероприятий программы формируется система базовых показателей, используемых за предшествующий расчету год, включающих в себя:
численность населения, человек;
количество пострадавших, человек;
количество погибших, человек;
количество пострадавших детей в возрасте до 16 лет, человек;
количество дорожно-транспортных происшествий, единиц;
количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, единиц;
количество транспортных средств, единиц.
В формировании базовых показателей используются официальные данные органов государственной власти, запрашиваемые главным распорядителем.
Данные базовые показатели являются основой для расчета следующих индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения:
Iср - индикатор социального риска (количество погибших на 1 тыс. населения);
Iдр - индикатор детского риска (количество пострадавших детей на 100 пострадавших);
Iа - индикатор автомобилизации (количество транспортных средств на душу населения);
Iтр - индикатор транспортного риска (количество погибших на 100 транспортных средств).
Расчет индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения необходим для последующего расчета рейтинга муниципальных образований области (R) по тяжести ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения на их территории.
Рейтинг муниципальных образований области (R) определяется путем расчета среднеарифметического значения индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Для расчета объемов софинансирования применяются следующие индикаторы: I ср, I др, I а, I тр.
Указанные индикаторы отражаются по каждому из муниципальных образований в таблице расчета рейтинга (R).
Наименование муниципального образования
Участники дорожного движения
Транспорт
Рейтинг
I ср
I др
I а
I тр
R = (I ср + I др + I а + I тр) / 4
Муниципальное образование
...
Расчет удельного веса муниципального образования области (Ri) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования области в общей сумме рейтингов (Ri) всех муниципальных образований области;
Ri - рейтинг каждого отдельно взятого муниципального образования области;
∑ Ri - сумма рейтингов всех муниципальных образований области (Ri), включенных в перечень.
Расчет объема софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета производится по следующей формуле:
V = Vм x Ув, где:
V - объем софинансирования мероприятия подпрограммы за счет средств областного бюджета по отдельным муниципальным образованиям;
Vм - объем областного финансирования мероприятия подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства области;
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования (Ri).
Приложение №8
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ ПЕРЕВОЗОК
№
п/п
Наименование
перевозчика
Наименование и реквизиты маршрута
Протяженность
Тариф (реквизиты нормативного акта)
Нормативные расходы (необходимая валовая выручка)
Фактические доходы
Финансовый результат (столбец 6 - столбец 7)
Марка и вместимость транспортного средства
Количество выполненных рейсов
Перевезено пассажиров, чел.
Протяженность средней поездки, км
Пассажирооборот, пасс. км
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено, гр. 13 x
гр. 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
(контактный телефон, электронный адрес) _______________ ________________
(подпись) (ФИО)
Должностное лицо, ответственное за составление формы_______________ ________________
(контактный телефон, электронный адрес) (подпись) (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 года №36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 26.12.2017 №625), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
А.А. Козлов
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской
области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также
прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 3621207,83 тыс. рублей;
2019 год - 3369999,65 тыс. рублей;
2020 год - 3344222,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей
».
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 24244018,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 3621207,83 тыс. рублей;
2019 год - 3369999,65 тыс. рублей;
2020 год - 3344222,92 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10534062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17989361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.».
3.В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 197687,28 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей
»;
2) в разделе 4 государственной программы:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»;
б) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, представлен в приложении №5 к государственной программе.»;
в) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.»;
г) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на установку и модернизацию автоматических систем управления движением и светофорных объектов, установку дорожных знаков, обустройство наиболее опасных участков уличной сети ограждениями. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов представлен в приложении №5 1 к государственной программе.»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 1417381,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 197687,28 тыс. рублей;
2019 год - 192145,84 тыс. рублей;
2020 год - 162133,13 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 730000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) подпункты 1.2.1 - 1.2.3 таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
-
-
0,1
-
-
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
0,4
0,55
0,33
0,52
0,35
1.2.3.
Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,02
0,1
»;
5) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019 год - 3097299,54 тыс. рублей;
2020 год - 3104790,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
»;
2) в таблице 1 раздела 4 подпрограммы:
а) позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
26215480,848
6481762,372
2474357,476
17259361,0
2014 год
2296619,887
1896842,000
399777,887 <*>
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171 <**>
362656,935 <*>
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510 <***>
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
7768825,256
0,0
294118,256
7474707,0
2019 год
5923473,255
0,0
279240,255
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
»;
б) подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от
автомобильной дороги «Амур»
Строительство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3075,191
3075,191
0,0
3075,191
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
208,465
208,465
0,0
208,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строительство
0,815 км
Имеется
50497,260
2013 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
в) подпункты 1.8, 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
Реконструкция
6,030 км, 24,5 пог. м моста
Имеется
393044,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
66395,246
6354,133
0,0
66395,246
2019 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
20041,113
0,0
0,0
20041,113
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,410
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3450361,877
2006,920
3049405,980
400955,897
2018 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
571980,651
0,0
400216,820
171763,831
2018 год
14086,411
0,0
0,0
14086,411
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
г) подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконструкция
5,4 км, 15,700 пог. м моста
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
67300,000
6673,856
0,0
67300,000
2022 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
7300,000
6673,856
0,0
7300,000
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
»;
д) подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
6500,000
6500,00
0,0
6500,00
2020 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1399,040
1399,040
0,0
1399,040
2017 год
3250,0
3250,0
0,0
3250,0
2018 год
1850,960
1850,960
0,0
1850,960
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0
0,0
0,0
0,0
»;
е) подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
54175,436
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
56602,506
4761,716
0,0
56602,506
2019 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
2334,646
2334,646
0,0
2334,646
2018 год
1502,496
0,0
0,0
1502,496
2019 год
51840,790
0,0
0,0
51840,790
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
ж) подпункт 1.49изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея – Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72050,893
3588,268
0,0
72050,893
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,0
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
63356,143
0,0
0,0
63356,143
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
з) подпункт 1.71изложить в следующей редакции:
«
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконструкция
0,8 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,460
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72681,696
2907,236
0,0
72681,696
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1258,228
1258,228
0,0
1258,228
2018 год
1549,008
1549,008
0,0
1549,008
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2020 год
39774,460
0,0
0,0
39774,460
»;
и) подпункт 1.73изложить в следующей редакции:
«
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконструкция
1,196 км
Отсутствует
41462,140
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2415,675
2415,675
0,0
2415,675
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1008,533
1008,533
0,0
1008,533
2018 год
1307,142
1307,142
0,0
1307,142
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
к) подпункт 1.76изложить в следующей редакции:
«
1.76.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», км 21 + 880 – км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконструкция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
519081,507
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
501467,519
0,0
345348,028
156119,491
2017 г.
2014 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
399089,061
0,0
252077,678
147011,383
2018 год
0,0
0,0
0,000
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
л) дополнить подпунктами 1.80, 1.81 следующего содержания:
«
1.80.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур» от км 7+445 до км 13+942»
Реконструкция
6,51 км
Имеется
974205,0
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.81.
«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). Этап 1. Автодорожный мостовой переход»
Строительство
13,5 км / 544 м
Имеется
16285156,0
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
16285156,0
277047,0
0,0
0,0
16285156,0
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
4140421,0
277047,0
0,0
0,0
4140421,0
2018 год
6500502,0
0,0
0,0
0,0
6500502,0
2019 год
5644233,0
0,0
0,0
0,0
5644233,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22309858,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019 год - 3097299,54 тыс. рублей;
2020 год - 3104790,84 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в таблице 2 раздела 6 подпрограммы:
а) подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
»;
б) подпункты 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
-0,1
-0,1
-0,1
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 516778,43 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 69957,81 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
»;
2) абзац второй раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти, в том числе на освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ, направлено следующее основное мероприятие: «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы», которое включает мероприятия «Содержание органов исполнительной власти» и «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ».»;
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 516778,43 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 69957,81 тыс. рублей;
2019 год - 80554,27 тыс. рублей;
2020 год - 77298,95 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
4) в таблице раздела 6 подпрограммы:
а) подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
1
1
1
1
0,5
1
1
»;
б) дополнить подпунктом 1.1.2 следующего содержания:
«
1.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
0,5
».
6. В приложения №1 к государственной программе:
1) позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» приложения №1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса»
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848
4000
162600
574000
1662000
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
18,5
17,0
16,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,6
4,1
4,0
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс.-км
Федеральная служба государственной статистики
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
»;
2) в пункте 1:
а) в графе 2 подпункта 1.2.3 слова «Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» заменить словами «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»;
б) подпункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
Госзадание ГАУ Амурской области «Авиабаза»
1047
710,6
430,4
613,9
466,6
»;
3) подпункты 2.1.4, 2.1.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
2017 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
60
119
60
2.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ
«Амурупрадор»
11,0
»;
4) пункт 3 дополнить подпунктом 3.1.2 следующего содержания:
«
3.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
2018 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Достижение целей, выполнение задач освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ, %
АЦК Финансы
100
».
7. Приложение №3 к государственной программе признать утратившим силу.
8. Приложения №4 и №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №2 и №3 соответственно к настоящим изменениям.
9. Государственную программу дополнить приложением №51 согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
10. В приложении №6 к государственной программе:
1) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием, автомобильных дорог, являющихся подъездными дорогами, соединяющие автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального или местного значений и земельные участки, представленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным закономот 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также на объекты, которые имеют общегосударственное (межрегиональное), региональное значение и строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации;»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае отсутствия потребности в предоставлении субсидии на текущий финансовый год муниципальные образования подтверждают письменным обращением, неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета и перераспределяются. Информация об отсутствии потребности в субсидии представляется главному распорядителю не позднее 1 ноября.
Размер неиспользованных субсидий на конец текущего финансового года и не возвращенных до 1 ноября включается в расчет коэффициента неосвоения субсидии (kн). Данный коэффициент применяется при расчете размера субсидии на очередной финансовый год.
Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании заявок муниципальных образований в порядке, установленном пунктами 6 - 8 настоящего Порядка, путем внесения изменений в постановление о распределении субсидии.»;
3) в приложении к Порядку предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Ci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4 + Ci5 + Ci6) х kн,»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. kн – коэффициент неосвоения субсидии в предшествующем периоде рассчитывается по формуле:
kн = Ci(осв.) / Ci(пр.),
где:
Ci(осв.) - объем средств субсидии, освоенных в отчетном финансовом году;
Ci(пр.) - объем средств субсидии, предусмотренный муниципальному образованию в отчетном финансовом году.».
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2014 год
2015 год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
4995,58
4395,04
4395,35
3631,74
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
42,8
33,8
28,7
20,0
X
X
X
X
X
X
X
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
58328,68
45376,55
55633,42
50292,84
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
667,82
396,6
585,2
446,6
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе
Всего
52983733,35
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
11421161,35
9469479,17
3369469,44
федеральный бюджет
10534062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
24244018,27
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
3621207,83
3369999,65
3344222,92
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
52306368,58
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
11327586,07
9379492,87
3287299,60
федеральный бюджет
10534062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
23566653,50
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
3527632,55
3280013,35
3262053,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17989361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7774707,00
6074233,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзораобласти)
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе
Всего
4008603,49
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
497687,28
622145,84
162133,13
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1417381,49
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
197687,28
192145,84
162133,13
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3527005,42
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
428529,88
562117,07
108208,56
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
935783,42
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
128529,88
132117,07
108208,56
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
481598,07
0,00
0,00
65075,90
233411,43
69157,40
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие 1.1 «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
Всего
2641240,96
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
319385,81
430000,00
0,00
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1 «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Всего, в том числе
Всего
2638240,96
154600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
319385,81
430000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
2590918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
730000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000,00
430000,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310111010
47322,96
0,00
0,00
0,00
27937,15
19385,81
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие 1.2 «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
Всего
897099,85
113127,19
137628,94
138428,95
149798,94
125194,56
128031,79
104889,48
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1 «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
24622,80
4622,80
0,00
0,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287590
24410,00
4410,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
212,80
212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2 «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
846455,29
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
101428,53
124231,34
100949,97
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310269630
846455,29
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
101428,53
124231,34
100949,97
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие 1.2.3 «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
26021,76
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3800,45
3939,51
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287440
26021,76
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3800,45
3939,51
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
35987,57
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
1.3.1.
Мероприятие1.3.1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
34006,37
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
34006,37
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
3335,32
4085,28
3319,08
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Мероприятие 1.3.2 «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1981,20
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1890,00
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие 1.4 «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
1.4.1.
Мероприятие 1.4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
434275,11
0,00
0,00
65075,90
205474,28
49771,59
60028,77
53924,57
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
48458351,43
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
10853516,26
8766779,06
3130037,36
федеральный бюджет
8673144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
22309858,35
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
3353562,74
3097299,54
3104790,84
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
14227127,19
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
2109444,48
1868059,28
1706297,54
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10706169,47
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
1632042,73
1384144,67
1225856,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
10706169,47
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
1632042,73
1384144,67
1225856,96
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
409
1320112270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие 2.1.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
3095135,87
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
471351,75
471964,61
474440,58
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
3095135,87
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
471351,75
471964,61
474440,58
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие 2.1.4 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
24090,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
24090,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
28275903,09
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
7768825,26
5923473,26
448493,30
2.2.1.
Мероприятие 2.2.1 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
19585757,27
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
7768825,26
5923473,26
448493,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
2326396,27
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
294118,26
279240,26
448493,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие 2.2.3 «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
770385,77
12430,00
0,00
0,00
757955,77
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
694145,01
12430,00
0,00
0,00
681715,01
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R1150
76240,76
0,00
0,00
0,00
76240,76
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие 2.2.3 «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Мероприятие 2.2.4 «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
919573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
919573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320254200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие 2.3 «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5955321,15
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
975246,52
975246,52
975246,52
2.3.1.
Мероприятие 2.3.1 «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5955321,15
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
975246,52
975246,52
975246,52
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320387480
5739333,43
392288,59
726278,77
828014,46
942751,61
950000,00
950000,00
950000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
Всего
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
321011,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
45539,93
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
321011,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
45539,93
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
516778,43
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
69957,81
80554,27
77298,95
3.1.1.
Мероприятие 3.1.1 «Содержание органов исполнительной власти»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
316511,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
41039,93
50596,74
49053,68
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
316511,73
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
41039,93
50596,74
49053,68
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Мероприятие 3.1.2 «Содержание органов исполнительной власти»
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
195766,70
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
24417,88
29957,53
28245,27
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Мероприятие 3.1.3 «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1340198700
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются в целях организации транспортного обслуживания населения:
1) на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района;
2) на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района;
3) на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района;
4) на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района, являются:
1) наличие нормативного акта муниципального образования, определяющего порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах, в том числе условия предоставления и критерии отбора;
2) наличие утвержденной оптимизированной муниципальной маршрутной сети (выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем открытия новых, а также изменения и закрытия существующих маршрутов);
3) наличие тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по регулярным муниципальным городским, сельским, районным маршрутам, утвержденного управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области на соответствующий финансовый год;
4) отсутствие транспортного сообщения между поселениями и районным центром в границах муниципального района другими видами транспорта и маршрута, имеющего совпадающий путь следования;
5) наличие муниципальных маршрутов, соединяющих поселения и районный центр, с небольшой интенсивностью пассажирских потоков;
6) осуществление в муниципальном образовании перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с заключенным договором, с соблюдением утвержденного в расписании движения количества рейсов, по тарифам, установленным уполномоченным органом;
7) обеспечение транспортной доступности населения муниципальных районов Амурской области исходя из следующей периодичности:
один оборотный рейс с периодичностью один раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью до 50 человек;
один оборотный рейс с периодичностью четыре раза в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью от 50 до 500 человек;
один оборотный рейс с периодичностью шесть раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью от 500 до 1000 человек;
один оборотный рейс с периодичностью восемь раз в неделю для населения, проживающего в конечном населенном пункте с численностью свыше 1000 человек.
6. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района является отсутствие транспортного сообщения между поселениями в границах муниципального района другими видами транспорта, кроме внутреннего водного.
7. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования является наличие утвержденных муниципальных регулярных автобусных маршрутов общего пользования, соединяющих районный центр с населенными пунктами, расположенными вдоль железной дороги.
8. Особыми критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района являются:
1) отсутствие транспортного сообщения между поселениями в границах муниципального района другими видами транспорта, кроме внутреннего водного;
2) прохождение, расположение маршрута плавания по судоходным внутренним водным путям, включенным в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2002 №1800-р;
3) протяженность речного маршрута между поселениями в границах муниципального района не более 2,0 км.
9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
10. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, связанных с организацией транспортного обслуживания населения, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Амурской области.
12. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем.
13. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидии.
14. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
15. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
16. Муниципальные образования представляют до 5 числа каждого месяца сведения о выполненных объемах перевозок по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
17. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
20. Субсидии, потребность в которых в муниципальном образовании отсутствует, перераспределяются согласно установленному порядку.
21. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидии, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидии на соответствующий финансовый год.
22. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
23. В случае увеличения в пределах текущего финансового года объема субсидии дополнительное распределение осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании поданных муниципальными образованиями заявок с внесением соответствующих изменений в постановление Правительства Амурской области о распределении субсидии.
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий. Распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Сi = Сi1 + Сi2 + Сi3 + Сi4, где:
1. Сi1 - объем средств на возмещение части затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района.
1.1. Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi1 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi - объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, который определяется по формуле:
Vi = V№x Vm / РБОi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Vm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
1.2. Объем средств, заявленный муниципальным образованием в текущем финансовом году для софинансирования затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам, соединяющим поселения и районный центр в границах муниципального района, определяется из соотношения:
№
Vi = SUM(S), где:
i=1
S - размер компенсаций перевозчикам при транспортном обслуживании населения на i-м муниципальном маршруте в i-м муниципальном районе Амурской области;
№- количество муниципальных маршрутов.
1.3. Размер компенсаций перевозчикам при транспортном обслуживании населения на i-м муниципальном маршруте в i-м муниципальном районе Амурской области (S) определяется из соотношения:
S = Т ×Ппп - Т ×Пф, где:
Т - тариф, установленный управлением государственного регулирования цен и тарифов области, руб./пас./км;
Ппп - плановый пассажирооборот, учтенный при формировании тарифа, пас./км;
Пф - фактический пассажирооборот, пас./км.
1.4. Фактический пассажирооборот рассчитывается по формуле:
Пф = H × L, где:
H - количество перевезенных пассажиров;
L - средняя дальность ездки.
2. Сi2 - объем средств на возмещение части затрат по перевозке пассажиров, грузов и транспортных средств на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi2 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi = V№x Уi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Уi определяется по формуле:
Уi = Уm / РБОi, где:
Уm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
3. Сi3 - объем средств на развитие речных перевозок между поселениями в границах муниципального района.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi3 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уm - уровень софинансирования расходного обязательства муниципальным образованием 0,05 (5%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
4. Сi4 - объем средств на софинансирование расходов по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.
Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется по формуле:
Сi4 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;
Vi = V№×Уi, где:
V№- объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием согласно представленной заявке на предоставление субсидий;
Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Уi определяется по формуле:
Уi = Уm / РБОi, где:
Уm - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета, равный 0,9 (90%);
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий финансовый год.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет субсидии не может быть установлен выше 95% расходного обязательства.
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ ПЕРЕВОЗОК
№п/п
Наименование
перевозчика
Наименование и реквизиты маршрута
Протяженность
Тариф (реквизиты нормативного акта)
Нормативные расходы (необходимая валовая выручка)
Фактические доходы
Финансовый результат (столбец 6 - столбец 7)
Марка и вместимость транспортного средства
Количество выполненных рейсов
Перевезено пассажиров, чел.
Протяженность средней поездки, км
Пассажирооборот, пасс. км
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено, гр. 13 x гр. 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
(контактный телефон, электронный адрес) _______________ ________________
(подпись) (ФИО)
Должностное лицо, ответственное за составление формы_______________ ________________
(контактный телефон, электронный адрес) (подпись) (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов является высокий рейтинг муниципальных районов по количеству произошедших дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети муниципального образования.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
7. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Амурской области.
9. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем.
10. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидий.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
12. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
13. Муниципальные образования представляют до 5 числа каждого месяца сведения о выполненных объемах перевозок по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку.
14. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
17. Субсидии, потребность в которых в муниципальном образовании отсутствует, перераспределяются согласно установленному порядку.
18. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидий, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидий на соответствующий финансовый год.
19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
20. В случае увеличения в пределах текущего финансового года объема субсидии дополнительное распределение осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании поданных муниципальными образованиями заявок с внесением соответствующих изменений в постановление Правительства Амурской области о распределении субсидии.
Приложение №7
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ
Для целей расчета объемов софинансирования мероприятий программы формируется система базовых показателей, используемых за предшествующий расчету год, включающих в себя:
численность населения, человек;
количество пострадавших, человек;
количество погибших, человек;
количество пострадавших детей в возрасте до 16 лет, человек;
количество дорожно-транспортных происшествий, единиц;
количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, единиц;
количество транспортных средств, единиц.
В формировании базовых показателей используются официальные данные органов государственной власти, запрашиваемые главным распорядителем.
Данные базовые показатели являются основой для расчета следующих индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения:
Iср - индикатор социального риска (количество погибших на 1 тыс. населения);
Iдр - индикатор детского риска (количество пострадавших детей на 100 пострадавших);
Iа - индикатор автомобилизации (количество транспортных средств на душу населения);
Iтр - индикатор транспортного риска (количество погибших на 100 транспортных средств).
Расчет индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения необходим для последующего расчета рейтинга муниципальных образований области (R) по тяжести ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения на их территории.
Рейтинг муниципальных образований области (R) определяется путем расчета среднеарифметического значения индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Для расчета объемов софинансирования применяются следующие индикаторы: I ср, I др, I а, I тр.
Указанные индикаторы отражаются по каждому из муниципальных образований в таблице расчета рейтинга (R).
Наименование муниципального образования
Участники дорожного движения
Транспорт
Рейтинг
I ср
I др
I а
I тр
R = (I ср + I др + I а + I тр) / 4
Муниципальное образование
...
Расчет удельного веса муниципального образования области (Ri) рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования области в общей сумме рейтингов (Ri) всех муниципальных образований области;
Ri - рейтинг каждого отдельно взятого муниципального образования области;
∑ Ri - сумма рейтингов всех муниципальных образований области (Ri), включенных в перечень.
Расчет объема софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета производится по следующей формуле:
V = Vм x Ув, где:
V - объем софинансирования мероприятия подпрограммы за счет средств областного бюджета по отдельным муниципальным образованиям;
Vм - объем областного финансирования мероприятия подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства области;
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования (Ri).
Приложение №8
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ ПЕРЕВОЗОК
№
п/п
Наименование
перевозчика
Наименование и реквизиты маршрута
Протяженность
Тариф (реквизиты нормативного акта)
Нормативные расходы (необходимая валовая выручка)
Фактические доходы
Финансовый результат (столбец 6 - столбец 7)
Марка и вместимость транспортного средства
Количество выполненных рейсов
Перевезено пассажиров, чел.
Протяженность средней поездки, км
Пассажирооборот, пасс. км
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено
учтено в тарифе
фактически выполнено, гр. 13 x
гр. 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
(контактный телефон, электронный адрес) _______________ ________________
(подпись) (ФИО)
Должностное лицо, ответственное за составление формы_______________ ________________
(контактный телефон, электронный адрес) (подпись) (ФИО)
«__» _____________ 20__ г.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: