Основная информация
Дата опубликования: | 25 февраля 2015г. |
Номер документа: | RU28000201500060 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 года №60
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 26.01.2015 №18), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 25.02.2015 №60
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»
1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы:
1) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:
а) слова «Всего: 31 210 919,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год -312 163,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 298 781,2 тыс. рублей;»;
2) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
а) слова «Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;»;
3) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) слова «Всего: 36 883 600Д тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 882 435,8 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 892,0 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 5 096 166,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 095 001,8 тыс. рублей;»
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 31 210 919,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 312 163,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год -298 781,2 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «31 210 919,3 тыс. рублей» заменить суммой «31 197 537,4 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 250 660,5 тыс. рублей» заменить суммой «2 237 278,6 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 791 572,5 тыс. рублей» заменить суммой «61 806 118,7 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 097 027,7 тыс. рублей» заменить суммой «9 111 573,9 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 36 883 600,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 882 435,8 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 892,0 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 5 096 166,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 095 001,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 883 600,1 тыс. рублей» заменить суммой «36 882 435,8 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 364 056,3 тыс. рублей» заменить суммой «35 362 892,0 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
1) в абзаце одиннадцатом раздела «Характеристика сферы реализации подпрограммы» слова «от 02.07.2011» заменить словами «от 07.02.2011»;
2) абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета - 87 935,3 тыс. рублей;».
6. Приложения №3, 4, 5, к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 соответственно к настоящим изменениям.
7. Раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения №7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программ ы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48605 881,4
6 799947,6
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 483 213,3
7 632 149,4
7 760 210,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
4S 649 541,5
6 792 607,7
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 480 213,3
7 629 149,4
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
L 840,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 237 278,6
389 528,0
298 781,2
267 243,3
145 396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 232 773,5
385 022,9
298 78? ,2
267 243,3
145396,9
356 522,3
383 935,7
395871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 S0S,I
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 656 471,6
265 031,0
216 852,9
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
59 504,2
9 *59,0
8 133,30
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
И 081,6
918
0902
0611059
600
1 447 068,8
233 758,8
188 186,00
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
149 898,6
21413,2
20 533,60
18 182,10
8 545,60
25 525,8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 828.9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 7263
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствован ие механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
3 1 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство
здравоохранения
области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
15 738,0
2 476,1
1914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 778,7
6626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611101
400
14 273,6
2 121.5
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
г.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 111 573,9
1 757 321,6
1111 694,8
946 844,3
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 110823,9
1756 571,6
1 111 694,8
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 526 171,7
1 561340,9
1 019592,3
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621059
600
6 768 062,4
1 247 047,0
759 039,6
709 773,3
333 593,4
1 167 252,5
1 241 169,5
1 310 187.1
918
0902
0621059
600
710 879,3
90358,3
103 329,7
86 796,9
40 794.6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
9(8
0903
0621059
600
104 203,3
16 628.2
14 067,7
11 816,9
5 553,9
17641,7
18 726,8
19 768,1
918
0904
0621059
600
533 316,9
147 556,3
89 708,3
35 988,8
16 914,7
76412,8
81 112,8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 709,5
59 751,1
S3 447,0
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898.3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 419,1
37 419,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37429,1
37429,1
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,0
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
918
0909
0627059
300
2 879,4
1J
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007.0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,14
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
3S 011,5
37 164,9
39 231,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621140
600
15 263,8
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
918
0909
0621140
600
26098,6
26 098,6
2.7.
Основное мероприятие 2.S. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего, 8 том числе:
X
X
X
X
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
71 859,1
5S 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
о.о
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1645,7
1 232,1
4)3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621101
400
895,7
482,1
413,6
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
742 240,2
106 679,1
108 723,6
92 389,7
43 423,1
125375,3
130 577,2
135072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
742 016,2
106455,1
108 723,6-
92389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
689 206,2
100 255,1
97 859,8
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
22 397.1
2 518,7
2 758.0
2 316,7
1 088,8
4 310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
666 809,1
97 736,4
95 101,8
80 947,4
38 045,2
111 556,8
118 418,3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 4214
2 555,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631142
200
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико- генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 0903
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
1 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
г 394,9
г 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555^
2 200,0
4 633,9
Э 892,5
1ВД
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
3.S.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1616$
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631101
400
7 452,9
0,0
0.0
0.0
0.0
4 832,6
2 620,3
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе. детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
942 565,9
154 207,5
137 426,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
942 565,9
154 207.5
137 426,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
781218^
117 383,0
109 026,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918 ”1
0905
0641059
600
666414,7
100 739,9
93 255,8
79963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643.1
15 771.0
13 247,7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2, Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
И 2123
19 187,3
20 367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824.5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
101 943,5
ZI 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
101 943,5
11 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1815,9
1 916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0.0
0.0
0,0
0,0
1 710,7
1 815.9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9S 500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1000.0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079/1
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 5843
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
S 954,4
7 521,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
61 871,9
14 643.6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 362 892,0
4 337 004,8
5 095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313072,4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 362 892,0
4 337 004,8
5095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
X
X
X
X
313 383,6
43 774,1
46 055,2
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671019
100
260 216.2
34 562,4
32 682,8
33 262,8
33 262,8
39 737,2
42 181,3
44 526,9
918
0909
0671019
200
57911,5
9 178,5
13 338,4
8 940,9
8 940,9
5 503,7
5 842,1
6 167,0
9J8
0909
0671019
800
255,9
33,2
3 4,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
3 708 926,5
3 708 926,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
690 717,0
104 654,9
101 370,8
Ы 129,5
29 877,0
115 8643
122 990,7
129 829,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554,8
18 554,8
15 586,1
4 721.5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
918
0909
0671059
200
144 942,1
25 044,9
23 060,6
19 370,9
1 104,4
23 997,6
25 473.6
26 890,1
918
0909
0671059
600
414 364,6
60 180,0
58 830,3
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6653,9
875,2
875,1
735,1
345,5
1 203,0
1 277,0
1 348.0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
X
X
X
X
Ш 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,S
27 001,9
28662,6
30 256,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0671145
200
!90 931,7
51 860,7
39 000,0
23 421,0
184,1
24 030.5
25 508,5
26 926,9
918
0909
0671145
200
23 174,6
7 336,5
3 2*5.0
2 759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
27 411,8
20 026/1
5385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
S 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130.9
5 080 130,9
8.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 9354
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 9903
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
87 9353
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 9903
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 9353
16 202,2
13 602,6
10 586.2
4 975,5
13 377,8
14 200.7
14 9903
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 580,1
2 $60,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
б 7 >9,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
! 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
I 254,5
1 331,6
1 405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
государственной программы области из различных источников финансирования
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области
Всего
137 746 872,8
18 163 310,7
18 082 187,3
18 428 229,6
18 958 605,2
20 677 789,5
21 474 958,4
21 961 792,1
на 2014 - 2020 годы
федеральный бюджет
2 033 763,6
1 205 766,5
155 734,1
149 883,2
149 883,2
153 269,5
219 227,1
0,0 .
областной бюджет
48 665 881,4
6 799 947,6
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 483213,3
7 632 149,4
7 760 210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма
Всего
31 197 537,4
4 075 639,1
4 027 721,1
4 199 968,2
4 534 303,0
4 562 121,4
4 884 696,0
4 913 088,6
Профилактика заболеваний и формирование
федеральный бюджет
901 432,8
340 905,4
113 249,9
108 193,0
108 193,0
61450,5
169 441,0
0,0
здорового образа жизни. Развитие первичной
областной бюджет
2 237 278,6
389 528,0
298 781,2
267 243,3
145 396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
медико-санитарной помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
.1.
Основное мероприятие 1.1
Всего
29 715 297,6
3 610 236,7
3 832 542,9
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
Расходы на обеспечение деятельности
федеральный бюджет
0,0
(оказание услуг) государственных
областной бюджет
1 656 471,6
265 031,0
216 852,9
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
учреждений
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни у
населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4
Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Всего
3 643,4
935,6
914,8
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 643,4
935,6
914,8
896,5
896,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего
10 386,9
4 015,1
3 507,2
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
5 465,7
2 515.1
2 950,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
• 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Всего
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения
Всего
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
, °-°
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8
Всего
43 625,7
9 593,6
8 931,0
8 484,4
7 632,2
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Осуществление организационных
федеральный бюджет
27 887,7
7 117,5
7 017,0
6 876,6
6 876,6
мероприятий по обеспечению лиц
областной бюджет
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0 1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание отдельным категориям граждан
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
государственной социальной помощи по
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Всего
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет .
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
1.11.
Основное мероприятие 1.11
Всего
249 670,2
6 626,6
0,0
0,0
0,0
64 684,7
178 358,9
0,0
Капитальные вложения в объекты
федеральный бюджет
230 891,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61 450,5
169 441,0
0,0
государственной собственности
областной бюджет
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ‘
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0.
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 806 118,7
8 563 862,7
7 721 771,5
7 932 688,2
8 187 081,1
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
971 210,3
853 709,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 111 573,9
1 757 321,6
1111 694,8
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
60 249 506,2
7 514 172,6
7 589 972,7
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
8 526 171,7
1 561 340,9
1 019 592,3
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 325,8
54 325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
областной бюджет
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидирова иные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
159 4883
41 987,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
159 488,3
41 987,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0 ^
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Совершенствование системы оказания
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи больным сахарным
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
диабетом
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7
Всего
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Совершенствование оказания медицинской
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 _
0,0
0,0
0,0
помощи пострадавшим при дорожно-
областной бюджет
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
транспортных происшествиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8
Всего
82 574,8
65 992,0
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по оказанию
федеральный бюджет
10 715,7
10 715,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
высокотехнологичных видов
областной бюджет
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
785 755,3
785 341,7
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
784 109,6
784 109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 645,7
1 232,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 996 986,5
240 144,8
243 841,7
236 190,6
203 351,0
389 846,6
360 649,9
322 961,9
федеральный бюджет
149 968,9
8 363,8
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
742 240,2
106 679,1
108 723,6
92 389",7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
I 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 793 983,6
225 357,0
232 977,9
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
689 206,Т
100 255,1
97 859,8
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
[670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6.
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0 ;
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033,9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
. 0,0..
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
149 282,0
224,0
0,0
0,0
0,0
96 651,6
52 406,4
0,0
федеральный бюджет
141 605,1
0,0
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 556 063,3
670 760,5
758 123,6
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
942 565,9
154 207,5
137 426,8
117067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 394 715,7
633 936,0
729 723,6
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
_0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
781 218,3
117 383,0
109 026,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
П 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
И 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
Всего
122 443,5
42 000,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26 815,9
26 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
116 000,0
41 000,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
о.0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма б
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
f 0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 882 435,8
4 534 852,0
5 305 407,7
5 271 436,7
5 202 843,9
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
11 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 362 892,0
4 337 004,8
5 095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0}0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 721 375,0
226 562,8
240 519,0
242 393,4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
318 383,6
43 774,1
46 055,2
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
т П7,8
116 925,5
114 525,0
100 169,6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
690 717,0
104 654,9
101 370,8
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
И 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
11 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
27411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8.
Основное мероприятие 7.8
Всего
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
Страховые взносы на обязательное
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинское страхование неработающего
областной бюджет
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
населения
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6 .
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
Расходы на обеспечение деятельности
федеральный бюджет
0,0
(оказание услуг) государственных
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
учреждений
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
9.
Подпрограмма 9
Всего
19 521,7
3 347,9
773,0
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
Противодействие злоупотреблению
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
наркотическими средствами и их
областной бюджет
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
незаконному обороту
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1
Всего
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Реализация на территории области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
целенаправленных мер по
областной бюджет
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
профилактике первичного употребления наркотиков
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0 1
3 484,9
3 484,8
3 484,8
Уничтожение сырьевой базы конопли,
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
являющейся производной для изготовления
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
наркотиков
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014-2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№
п/п
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1.2.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
662 583
175 701,2
1.3.
Работы по организации и проведению научнообоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 932,0
9 932,0
8 730,7
1.4.
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
1.5.
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
898
900
910
9 284,1
9 284,1
8 344,7
1.6.
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
8 133,3
6 832,0
1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
112 492
113 114
76 579,7
87 457,2
1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
277 085
277 696
84 302,1
80 401,5
1.9.
Услуги по проведению флюорографических исследований
количество
исследований
86 977
87 ООО
6 014,5
5 846,4
2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2.1.1.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
52 146
52 146
75 669,1
63 562,0
2.1.2.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
55 868
55 868
27 660,6
23 234,9
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1345
1475
14 067,7
11 816,9
2.1.4.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
10 747
12 453
532 816,3
639 423,5
2.1.5.
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
2.1.6.
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680,1
53 447,0
44 895,5
2.1.7.
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
2.1.8.
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 569,4
64 318,3
2.1.9.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
2.1.10.
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
2.1.1Ij
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
625 076
981 333,6
2.1.12
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
2.2.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
2.2.1.
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
465
65 992,0
16 582,8
3
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
3.2.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
37 502
38 000
95 101,8
80 947,4
3.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
175
175
2 758,0
2 316,7
3.4.
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
3.5.
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
4.2.
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
человек
1 175
1 050
39 704,7
34 177,8
4.3.
Санаторно-курортное лечение детей
количество
человек
1 400
1 400
53 551,1
45 786,0
4.4.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
4.5.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
4.6.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
4.7.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
5.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
5.2.
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
.405
8 954,4
7 521,7
5.3.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
14 643,6
6.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
6.1.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
6.2.
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
58 864,7
50 424,3
6.3.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
6.4.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
6.5.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
7.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
7.2.
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
13 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:
2 258 977,15
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3064522,71
25834,20
2654972,08
409550,63
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период
785755,324
0,0
784109,634
1645,159
0,0
2014 год
785341,724
0,0
784109,634*
1232,09
0,0
2015 год
413,6**
0,0
0,0
413,6**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница»
Строи
тельство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV
квартал
2005
года
Всего по
объекту
за весь
период
реализа
ции
государ
ствен
ной
прог
раммы
3063627,02
25834,20
2654972,08
408654,94
0,0
2014
год
в том числе на трехлетний бюджетный период
784859,634
0,0
784109,634
750,0
0,0
2014 год
784859,634
0,0
784109,634*
750,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Строительство навеса для холодильного комплекса «Камера сборная теплоизоляционная для хранения препаратов крови», расположенного по адресу; Амурская область, г.Свободный, ул.Луговая, 5
Строи
тельство
42,3
кв.м.
Имеется
482,09
IV
квартал
2014
года
Всего по объекту за весь период реализации государ- ствен-
ной
прог
раммы
895,69
0,0
0,0
895,69
0,0
2014
год
в том числе на трехлетний бюджетный период
895,69
0,0
0,0
895,69
0,0
2014 год
482,09
0,0
0,0
482,09
0,0
2015 год
413,6**
0,0
0,0
413,6**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 года №60
О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302
В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 26.01.2015 №18), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 25.02.2015 №60
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»
1. В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы:
1) в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»:
а) слова «Всего: 31 210 919,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год -312 163,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 298 781,2 тыс. рублей;»;
2) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
а) слова «Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;»;
3) в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) слова «Всего: 36 883 600Д тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 882 435,8 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 892,0 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 5 096 166,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 095 001,8 тыс. рублей;»
2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 31 210 919,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 197 537,4 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 2 250 660,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 237 278,6 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 312 163,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год -298 781,2 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «31 210 919,3 тыс. рублей» заменить суммой «31 197 537,4 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «2 250 660,5 тыс. рублей» заменить суммой «2 237 278,6 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 61 791 572,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 806 118,7 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 9 097 027,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 111 573,9 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 1 097 148,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 1 111 694,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «61 791 572,5 тыс. рублей» заменить суммой «61 806 118,7 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «9 097 027,7 тыс. рублей» заменить суммой «9 111 573,9 тыс. рублей».
4. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:
а) слова «Всего: 36 883 600,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 882 435,8 тыс. рублей, из них:»;
б) слова «средства областного бюджета: 35 364 056,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 362 892,0 тыс. рублей, из них:»;
в) слова «2015 год - 5 096 166,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год - 5 095 001,8 тыс. рублей;»;
2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом сумму «36 883 600,1 тыс. рублей» заменить суммой «36 882 435,8 тыс. рублей»;
б) в абзаце третьем сумму «35 364 056,3 тыс. рублей» заменить суммой «35 362 892,0 тыс. рублей».
5. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
1) в абзаце одиннадцатом раздела «Характеристика сферы реализации подпрограммы» слова «от 02.07.2011» заменить словами «от 07.02.2011»;
2) абзац второй раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«средства областного бюджета - 87 935,3 тыс. рублей;».
6. Приложения №3, 4, 5, к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 соответственно к настоящим изменениям.
7. Раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» приложения №7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
№
п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программ ы, основного мероприятия
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
государственной
программы
Код бюджетной классификации
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ГРБС
РЗ Пр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
48605 881,4
6 799947,6
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 483 213,3
7 632 149,4
7 760 210,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
4S 649 541,5
6 792 607,7
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 480 213,3
7 629 149,4
7 757 210,7
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
5 479,1
5479,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
L 840,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3000,0
1
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
2 237 278,6
389 528,0
298 781,2
267 243,3
145 396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
2 232 773,5
385 022,9
298 78? ,2
267 243,3
145396,9
356 522,3
383 935,7
395871,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
4 S0S,I
4 505,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1 656 471,6
265 031,0
216 852,9
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0611059
600
59 504,2
9 *59,0
8 133,30
6 832,00
3 211,00
9 889,5
10 497,8
И 081,6
918
0902
0611059
600
1 447 068,8
233 758,8
188 186,00
174 249,40
81 897,30
241 661,7
256 525,5
270 790,1
918
0909
0611059
600
149 898,6
21413,2
20 533,60
18 182,10
8 545,60
25 525,8
27 095,8
28 602,5
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 828.9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611133
200
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего, в том числе:
X
X
X
X
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 7263
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611134
200
236995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
1.4.
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611135
200
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
1.5.
Основное мероприятие 1.7. Совершенствован ие механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
3 1 647,5
33 594,0
35 462,1
Министерство
здравоохранения
области
918
1003
0617058
300
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
1.6.
Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
15 738,0
2 476,1
1914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0611137
200
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
1.7.
Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 778,7
6626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0901
0611101
400
4 505,1
4 505,1
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
Министерство
здравоохранения
области
918
0902
0611101
400
14 273,6
2 121.5
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
г.
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9 111 573,9
1 757 321,6
1111 694,8
946 844,3
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
9 110823,9
1756 571,6
1 111 694,8
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706087,6
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
750,0
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
8 526 171,7
1 561340,9
1 019592,3
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621059
600
6 768 062,4
1 247 047,0
759 039,6
709 773,3
333 593,4
1 167 252,5
1 241 169,5
1 310 187.1
918
0902
0621059
600
710 879,3
90358,3
103 329,7
86 796,9
40 794.6
122 437,1
129 967,8
137 194,9
9(8
0903
0621059
600
104 203,3
16 628.2
14 067,7
11 816,9
5 553,9
17641,7
18 726,8
19 768,1
918
0904
0621059
600
533 316,9
147 556,3
89 708,3
35 988,8
16 914,7
76412,8
81 112,8
85 623,2
918
0906
0621059
600
409 709,5
59 751,1
S3 447,0
44 895,5
21 100,9
72 442,6
76 898.3
81 174,4
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови
Всего, в том числе:
X
X
X
X
37 419,1
37 419,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0906
0621087
200
37429,1
37429,1
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0627059
300
4 205,5
469,0
678,0
678,0
678,0
535,0
567,9
599,5
918
0906
0627059
300
104 312,9
13 329,7
13 477,8
13 477,8
13 477,8
15 886,0
16 863,1
17 800,7
918
0909
0627059
300
2 879,4
1J
6,0
6,0
6,0
898,7
954,0
1 007.0
2.4.
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
63 847,14
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621138
200
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
2.5.
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
Всего, в том числе:
X
X
X
X
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
3S 011,5
37 164,9
39 231,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0621139
200
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448.0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
2.6.
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
Всего, в том числе:
X
X
X
X
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621140
600
15 263,8
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
918
0909
0621140
600
26098,6
26 098,6
2.7.
Основное мероприятие 2.S. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Всего, 8 том числе:
X
X
X
X
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621141
600
71 859,1
5S 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
о.о
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1645,7
1 232,1
4)3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0621101
400
895,7
482,1
413,6
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0902
0621101
400
750,0
750,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
742 240,2
106 679,1
108 723,6
92 389,7
43 423,1
125375,3
130 577,2
135072,2
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
742 016,2
106455,1
108 723,6-
92389,7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135072,2
Министерство строительства и архитектуры области
X
X
X
X
224,0
224,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
689 206,2
100 255,1
97 859,8
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631059
600
22 397.1
2 518,7
2 758.0
2 316,7
1 088,8
4 310,1
4 575,2
4 829,6
918
0909
0631059
600
666 809,1
97 736,4
95 101,8
80 947,4
38 045,2
111 556,8
118 418,3
125 003,2
3.2.
Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
18 710,9
2 000,0
4 229
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 4214
2 555,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631142
200
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
3.3.
Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико- генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего, в том числе:
X
X
X
X
14 0903
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
1 394,9
2 542,2
2 683,6
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631143
200
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
г 394,9
г 542,2
2 683,6
3.4.
Основное мероприятие 3.4.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
12 555^
2 200,0
4 633,9
Э 892,5
1ВД
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0631089
200
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
3.S.
Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1616$
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
Министерство строительства и архитектуры области
910
0905
0631101
400
224,0
224,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0631101
400
7 452,9
0,0
0.0
0.0
0.0
4 832,6
2 620,3
4.
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе. детей»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
942 565,9
154 207,5
137 426,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146086,9
154 210,1
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
942 565,9
154 207.5
137 426,8
117 067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
781218^
117 383,0
109 026,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
Министерство
здравоохранения
области
918 ”1
0905
0641059
600
666414,7
100 739,9
93 255,8
79963,8
78 506,4
98 662,7
104 731,2
110 554,9
918
0909
0641059
600
114 803,6
16 643.1
15 771.0
13 247,7
6 226,4
19 772,0
20 988,2
22 155,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2, Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
Всего, в том числе:
X
X
X
X
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
И 2123
19 187,3
20 367,5
21 500,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0641144
200
161 347,6
36 824.5
28 400,0
23 856,0
11 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
5.
Подпрограмма 5
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
101 943,5
ZI 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
101 943,5
11 500,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1815,9
1 916,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0651059
600
5 443,5
0.0
0.0
0,0
0,0
1 710,7
1 815.9
1 916,9
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего, в том числе:
X
X
X
X
9S 500,0
20500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657060
300
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего, в том числе:
X
X
X
X
1000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0657084
300
1000.0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079/1
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 5843
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
61 871,9
14 643,6
S 954,4
7 521,7
3 535,2
8 5533
9 079,4
9 5843
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0661059
600
61 871,9
14 643.6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
7.
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
35 362 892,0
4 337 004,8
5 095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313072,4
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
35 362 892,0
4 337 004,8
5095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290 015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
7.1.
Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
X
X
X
X
313 383,6
43 774,1
46 055,2
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671019
100
260 216.2
34 562,4
32 682,8
33 262,8
33 262,8
39 737,2
42 181,3
44 526,9
918
0909
0671019
200
57911,5
9 178,5
13 338,4
8 940,9
8 940,9
5 503,7
5 842,1
6 167,0
9J8
0909
0671019
800
255,9
33,2
3 4,0
34,0
34,0
37,9
40,3
42,5
7.2.
Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего, в том числе:
X
X
X
X
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0904
0678735
500
383 116,9
383 116,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
918
0909
0678735
500
3 708 926,5
3 708 926,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
690 717,0
104 654,9
101 370,8
Ы 129,5
29 877,0
115 8643
122 990,7
129 829,8
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671059
100
124 751,4
18 554,8
18 554,8
15 586,1
4 721.5
21 160,7
22 462,2
23 711,3
918
0909
0671059
200
144 942,1
25 044,9
23 060,6
19 370,9
1 104,4
23 997,6
25 473.6
26 890,1
918
0909
0671059
600
414 364,6
60 180,0
58 830,3
50 437,4
23 705,6
69 503,0
73 777,9
77 880,4
918
0909
0671059
800
6653,9
875,2
875,1
735,1
345,5
1 203,0
1 277,0
1 348.0
7.4.
Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего, в том числе:
X
X
X
X
Ш 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678736
500
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
7.5.
Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,S
27 001,9
28662,6
30 256,4
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
0671145
200
!90 931,7
51 860,7
39 000,0
23 421,0
184,1
24 030.5
25 508,5
26 926,9
918
0909
0671145
200
23 174,6
7 336,5
3 2*5.0
2 759,4
338,7
2 971,4
3 154,1
3 329,5
7.6.
Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе:
X
X
X
X
27 411,8
20 026/1
5385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0671101
400
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Всего, в том числе:
X
X
X
X
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
S 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0678735
500
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130.9
5 080 130,9
8.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в
здравоохранении»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 9354
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 9903
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
87 9353
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 9903
8.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе:
X
X
X
X
87 9353
16 202,2
13 602,6
10 586.2
4 975,5
13 377,8
14 200.7
14 9903
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0681059
600
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
9.
Подпрограмма 9
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Всего, в том числе:
X
X
X
X
17 580,1
2 $60,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
Министерство
здравоохранения
области
X
X
X
X
б 7 >9,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
! 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство сельского хозяйства области
X
X
X
X
10 860,8
1860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Министерство
здравоохранения
области
918
0909
0691018
200
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
I 254,5
1 331,6
1 405,7
9.2.
Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
Всего, в том числе:
X
X
X
X
10860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Министерство сельского хозяйства области
913
0405
0698724
500
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий
государственной программы области из различных источников финансирования
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие здравоохранения Амурской области
Всего
137 746 872,8
18 163 310,7
18 082 187,3
18 428 229,6
18 958 605,2
20 677 789,5
21 474 958,4
21 961 792,1
на 2014 - 2020 годы
федеральный бюджет
2 033 763,6
1 205 766,5
155 734,1
149 883,2
149 883,2
153 269,5
219 227,1
0,0 .
областной бюджет
48 665 881,4
6 799 947,6
6 774 958,2
6 496 755,5
5 718 646,7
7 483213,3
7 632 149,4
7 760 210,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
80 476 370,3
9 392 366,0
10 331 684,4
10 906 564,8
12 156 143,9
12 042 907,4
12 563 804,0
13 082 899,8
юридические лица*
6 568 915,9
764 743,5
819 810,6
875 026,1
933 931,4
997 914,4
1 059 293,1
1 118 196,8
1.
Подпрограмма
Всего
31 197 537,4
4 075 639,1
4 027 721,1
4 199 968,2
4 534 303,0
4 562 121,4
4 884 696,0
4 913 088,6
Профилактика заболеваний и формирование
федеральный бюджет
901 432,8
340 905,4
113 249,9
108 193,0
108 193,0
61450,5
169 441,0
0,0
здорового образа жизни. Развитие первичной
областной бюджет
2 237 278,6
389 528,0
298 781,2
267 243,3
145 396,9
356 522,3
383 935,7
395 871,2
медико-санитарной помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
.1.
Основное мероприятие 1.1
Всего
29 715 297,6
3 610 236,7
3 832 542,9
4 023 795,4
4 374 367,0
4 421 225,6
4 625 438,4
4 827 691,6
Расходы на обеспечение деятельности
федеральный бюджет
0,0
(оказание услуг) государственных
областной бюджет
1 656 471,6
265 031,0
216 852,9
199 263,5
93 653,9
277 077,0
294 119,1
310 474,2
учреждений
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
26 243 500,0
3 133 868,1
3 389 134,6
3 582 717,6
4 022 620,3
3 868 374,0
4 038 582,7
4 208 202,7
юридические лица
1 815 326,0
211 337,6
226 555,4
241 814,3
258 092,8
275 774,6
292 736,6
309 014,7
1.2.
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни у
населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
Всего
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
5 828,9
1 200,0
1 000,0
0,0
0,0
1 140,4
1 210,6
1 277,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Всего
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
236 995,6
34 000,0
34 000,0
28 560,0
13 423,2
39 915,4
42 370,5
44 726,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Основное мероприятие 1.4
Реализация мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Всего
3 643,4
935,6
914,8
896,5
896,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 643,4
935,6
914,8
896,5
896,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Всего
10 386,9
4 015,1
3 507,2
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
федеральный бюджет
5 465,7
2 515.1
2 950,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 921,2
1 500,0
556,6
467,5
219,7
684,3
726,4
766,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
• 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Всего
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22 635,1
5 545,3
5 706,2
5 691,8
5 691,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения
Всего
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
298 544,6
78 694,3
44 457,7
37 344,5
37 344,5
31 647,5
33 594,0
35 462,1
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
, °-°
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Основное мероприятие 1.8
Всего
43 625,7
9 593,6
8 931,0
8 484,4
7 632,2
2 823,5
2 997,2
3 163,8
Осуществление организационных
федеральный бюджет
27 887,7
7 117,5
7 017,0
6 876,6
6 876,6
мероприятий по обеспечению лиц
областной бюджет
15 738,0
2 476,1
1 914,0
1 607,8
755,6
2 823,5
2 997,2
3 163,8
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0 1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Основное мероприятие 1.9
Всего
217 170,5
217 170,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание отдельным категориям граждан
федеральный бюджет
217 170,5
217 170,5
государственной социальной помощи по
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Основное мероприятие 1.10
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения
Всего
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет .
393 738,9
107 621,4
96 661,3
94 728,1
94 728,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
1.11.
Основное мероприятие 1.11
Всего
249 670,2
6 626,6
0,0
0,0
0,0
64 684,7
178 358,9
0,0
Капитальные вложения в объекты
федеральный бюджет
230 891,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61 450,5
169 441,0
0,0
государственной собственности
областной бюджет
18 778,7
6 626,6
0,0
0,0
0,0
3 234,2
8 917,9
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ‘
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0.
0,0
2.
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего
61 806 118,7
8 563 862,7
7 721 771,5
7 932 688,2
8 187 081,1
9 351 607,0
9 803 062,7
10 246 045,5
федеральный бюджет
971 210,3
853 709,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 111 573,9
1 757 321,6
1111 694,8
946 844,8
452 522,8
1 520 781,9
1 616 320,4
1 706 087,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.1.
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении
Всего
60 249 506,2
7 514 172,6
7 589 972,7
7 836 212,5
8 113 613,5
9 287 011,8
9 734617,5
10 173 905,6
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
8 526 171,7
1 561 340,9
1 019 592,3
889 271,4
417 957,5
1 456 186,7
1 547 875,2
1 633 947,7
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
территориальные внебюджетные фонды
47 451 584,3
5 455 520,9
6 037 259,5
6 377 913,7
7 088 322,7
7 181 883,7
7 497 886,6
7 812 797,2
юридические лица
4 271 750,2
497 310,8
533 120,9
569 027,4
607 333,3
648 941,4
688 855,7
727 160,7
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
Всего
54 325,8
54 325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 896,7
16 896,7
областной бюджет
37 429,1
37 429,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидирова иные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
Всего
111397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
111 397,8
13 800,5
14 161,8
14 161,8
14 161,8
17 319,7
18 385,0
19 407,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Всего
159 4883
41 987,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
159 488,3
41 987,4
39 696,3
38 902,3
38 902,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Всего
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0
10 895,3
11 501,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
63 847,4
10 000,0
9 480,5
7 963,6
3 742,9
10 264,0 ^
10 895,3
11 501,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 2.6
Всего
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
Совершенствование системы оказания
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи больным сахарным
областной бюджет
257 860,7
52 144,1
42 200,0
35 448,0
16 660,6
35 011,5
37 164,9
39 231,6
диабетом
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 2.7
Всего
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Совершенствование оказания медицинской
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 _
0,0
0,0
0,0
помощи пострадавшим при дорожно-
областной бюджет
41 362,4
26 098,6
9 263,8
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
транспортных происшествиях
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 2.8
Всего
82 574,8
65 992,0
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по оказанию
федеральный бюджет
10 715,7
10 715,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
высокотехнологичных видов
областной бюджет
71 859,1
55 276,3
16 582,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинской помощи
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.9.
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
785 755,3
785 341,7
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет***
784 109,6
784 109,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 645,7
1 232,1
413,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего
1 996 986,5
240 144,8
243 841,7
236 190,6
203 351,0
389 846,6
360 649,9
322 961,9
федеральный бюджет
149 968,9
8 363,8
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
742 240,2
106 679,1
108 723,6
92 389",7
43 423,1
125 375,3
130 577,2
135 072,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
I 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.1.
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
1 793 983,6
225 357,0
232 977,9
227 065,0
199 061,9
288 519,2
303 280,1
317 722,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
689 206,Т
100 255,1
97 859,8
83 264,1
39 134,0
115 866,9
122 993,5
129 832,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 090 615,5
123 453,2
133 350,7
141 914,4
157 914,4
170 500,9
178 002,9
185 479,0
юридические лица
14 161,9
1 648,7
1 767,4
1 886,5
2 013,5
2 151,4
2 283,7
2 410,7
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Всего
23 240,8
6 529,9
4 229,9
3 553,1
1 670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
федеральный бюджет
4 529,9
4 529,9
областной бюджет
18 710,9
2 000,0
4 229,9
3 553,1
[670,0
2 280,9
2 421,2
2 555,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
Всего
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6
2 394,9
2 542,2
2 683,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
14 090,3
2 000,0
2 000,0
1 680,0
789,6.
2 394,9
2 542,2
2 683,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0 ;
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
Всего
16 389,8
6 033,9
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
. 0,0..
0,0
федеральный бюджет
3 833,9
3 833,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 555,9
2 200,0
4 633,9
3 892,5
1 829,5
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
149 282,0
224,0
0,0
0,0
0,0
96 651,6
52 406,4
0,0
федеральный бюджет
141 605,1
0,0
0,0
0,0
0,0
91 819,0
49 786,1
0,0
областной бюджет
7 676,9
224,0
0,0
0,0
0,0
4 832,6
2 620,3
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
5 556 063,3
670 760,5
758 123,6
767 062,9
819 941,4
808 029,8
846 913,7
885 231,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
942 565,9
154 207,5
137 426,8
117067,5
95 945,1
137 622,0
146 086,9
154 210,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 394 715,7
633 936,0
729 723,6
743 206,9
808 729,1
788 842,5
826 546,2
863 731,4
федеральный бюджет
0,0
_0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
781 218,3
117 383,0
109 026,8
93 211,5
84 732,8
118 434,7
125 719,4
132 710,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
4 267 179,1
476 235,1
577 475,8
603 863,4
674 758,7
617 797,0
644 980,0
672 069,1
юридические лица
346 318,3
40317,9
43 221,0
46 132,0
49 237,6
52 610,8
55 846,8
58 952,2
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Всего
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
П 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
161 347,6
36 824,5
28 400,0
23 856,0
И 212,3
19 187,3
20 367,5
21 500,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
Всего
122 443,5
42 000,0
0,0
0,0
0,0
26 710,7
26 815,9
26 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101 943,5
21 500,0
0,0
0,0
0,0
26710,7
26 815,9
26 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды**
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 443,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 710,7
1 815,9
1 916,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Всего
116 000,0
41 000,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
25 000,0
25 000,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды **
20 500,0
20 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
Всего
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
о.0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма б
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
61 871,9
14 643,6
8 954,4
7 521,7
3 535,2
8 553,3
9 079,4
9 584,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
f 0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
Всего
36 882 435,8
4 534 852,0
5 305 407,7
5 271 436,7
5 202 843,9
5 510 379,2
5 522 150,2
5 535 366,1
федеральный бюджет
11 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
35 362 892,0
4 337 004,8
5 095 001,8
5 054 453,0
4 972 542,9
5 290015,5
5 300 801,6
5 313 072,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0}0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.1.
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1 721 375,0
226 562,8
240 519,0
242 393,4
254 765,5
249 630,6
252 415,5
255 088,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
318 383,6
43 774,1
46 055,2
42 237,7
42 237,7
45 278,8
48 063,7
50 736,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
1 402 991,4
182 788,7
194 463,8
200 155,7
212 527,8
204 351,8
204 351,8
204 351,8
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Всего
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 092 043,4
4 092 043,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
7.3.
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
т П7,8
116 925,5
114 525,0
100 169,6
44 862,3
131 876,2
139 987,5
147 771,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
690 717,0
104 654,9
101 370,8
86 129,5
29 877,0
115 864,3
122 990,7
129 829,8
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
105 400,8
12 270,6
13 154,2
14 040,1
14 985,3
16011,9
16 996,8
17 941,9
7.4.
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132 001,2
17 308,8
17 293,4
17 293,4
17 293,4
19 739,6
20 953,7
22 118,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.5.
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения
Всего
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
214 106,3
59 197,2
42 285,0
26 180,4
522,8
27 001,9
28 662,6
30 256,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.6.
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Всего
И 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
11 151,6
2 787,9
2 787,9
2 787,9
2 787,9
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.7.
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
27411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
27 411,8
20 026,4
5 385,4
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.8.
Основное мероприятие 7.8
Всего
29 888 228,7
0,0
4 882612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
Страховые взносы на обязательное
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
медицинское страхование неработающего
областной бюджет
29 888 228,7
0,0
4 882 612,0
4 882 612,0
4 882 612,0
5 080 130,9
5 080 130,9
5 080 130,9
населения
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6 .
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
8.1.
Основное мероприятие 8.1
Всего
103 894,0
18 060,1
15 594,3
12 712,0
7 244,4
15 802,1
16 774,2
17 706,9
Расходы на обеспечение деятельности
федеральный бюджет
0,0
(оказание услуг) государственных
областной бюджет
87 935,3
16 202,2
13 602,6
10 586,2
4 975,5
13 377,8
14 200,7
14 990,3
учреждений
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
15 958,7
1 857,9
1 991,7
2 125,8
2 268,9
2 424,3
2 573,5
2 716,6
9.
Подпрограмма 9
Всего
19 521,7
3 347,9
773,0
649,3
305,2
4 739,4
4 816,4
4 890,5
Противодействие злоупотреблению
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
наркотическими средствами и их
областной бюджет
17 580,1
2 860,8
773,0
649,3
305,2
4 254,5
4 331,6
4 405,7
незаконному обороту
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.1.
Основное мероприятие 9.1
Всего
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
Реализация на территории области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
целенаправленных мер по
областной бюджет
6 719,3
1 000,0
773,0
649,3
305,2
1 254,5
1 331,6
1 405,7
профилактике первичного употребления наркотиков
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
0,0
9.2.
Основное мероприятие 9.2
Всего
12 802,4
2 347,9
0,0
0,0
0,0 1
3 484,9
3 484,8
3 484,8
Уничтожение сырьевой базы конопли,
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
являющейся производной для изготовления
областной бюджет
10 860,8
1 860,8
0,0
0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
наркотиков
консолидированные бюджеты муниципальных образований
1 941,6
487,1
0,0
0,0
0,0
484,9
484,8
484,8
территориальные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014-2020 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
№
п/п
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица
измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1.2.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
662 583
175 701,2
1.3.
Работы по организации и проведению научнообоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний
ед.
1
1
1
9 932,0
9 932,0
8 730,7
1.4.
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
ед.
1
1
1
1 317,5
1 317,5
1 106,7
1.5.
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
врачебные
посещения
898
900
910
9 284,1
9 284,1
8 344,7
1.6.
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования
ед.
1
1
1
9 859,0
8 133,3
6 832,0
1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
112 492
113 114
76 579,7
87 457,2
1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
277 085
277 696
84 302,1
80 401,5
1.9.
Услуги по проведению флюорографических исследований
количество
исследований
86 977
87 ООО
6 014,5
5 846,4
2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2.1.1.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям
количество
обращений
52 146
52 146
75 669,1
63 562,0
2.1.2.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям
количество
посещений
55 868
55 868
27 660,6
23 234,9
2.1.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям
количество
пациентов
1345
1475
14 067,7
11 816,9
2.1.4.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество
пациентов
10 747
12 453
532 816,3
639 423,5
2.1.5.
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)
вызов
1 300
1 300
42 843,8
35 988,8
2.1.6.
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ед.
1
1
1
59 680,1
53 447,0
44 895,5
2.1.7.
Услуги по проведению лабораторных исследований
количество
исследований
70 ООО
70 000
70 000
8 350,9
5 600,0
4 704,0
2.1.8.
Патологическая анатомия
ед.
1
1
76 569,4
64 318,3
2.1.9.
Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями
врачебные
посещения
225 240
90 358,3
2.1.10.
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций
пациенто-дни
53 912
16 628,2
2.1.1Ij
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
625 076
981 333,6
2.1.12
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)
ед.
1
99 245,8
2.2.
Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
2.2.1.
Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*
количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
465
465
65 992,0
16 582,8
3
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
3.2.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
койко-дни
37 502
38 000
95 101,8
80 947,4
3.3.
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям
количество пациентов (ед.)
175
175
2 758,0
2 316,7
3.4.
Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка
койко-дни
37 960
95 101,8
3.5.
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства
койко-дни
615
2 518,7
4
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
4.2.
Санаторно-курортное лечение взрослых
количество
человек
1 175
1 050
39 704,7
34 177,8
4.3.
Санаторно-курортное лечение детей
количество
человек
1 400
1 400
53 551,1
45 786,0
4.4.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
количество
посещений
30 000
30 000
15 771,0
13 247,7
4.5.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения
койко-дни
21 278
40 822,4
4.6.
Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям
койко-дни
29 253
52 433,4
4.7.
Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социальнопедагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
среднегодовое количество обслуживаемых лиц
35 000
16 273,7
5.
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
5.1.
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
5.2.
Паллиативная медицинская помощь
количество
пациентов
405
.405
8 954,4
7 521,7
5.3.
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях
койко-дни
5 706
14 643,6
6.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
6.1.
Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
6.2.
Судебно-медицинская экспертиза
ед.
1
1
58 864,7
50 424,3
6.3.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов
ед.
1
26 828,0
6.4.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и исследования трупов
ед.
1
26 828,0
6.5.
Работы по обеспечению производства судебно- медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых
ед.
1
5 208,7
7.
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
7.1.
Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
7.2.
Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области
ед.
1
1
1
14 833,5
13 602,6
10 586,2
*С учетом средств федерального бюджета
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу «Развитие здравоохранения
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:
2 258 977,15
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы
3064522,71
25834,20
2654972,08
409550,63
0,0
в том числе на трехлетний бюджетный период
785755,324
0,0
784109,634
1645,159
0,0
2014 год
785341,724
0,0
784109,634*
1232,09
0,0
2015 год
413,6**
0,0
0,0
413,6**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Хирургический корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Амурская областная детская клиническая больница»
Строи
тельство
250 коек
Имеется
2258495,06
IV
квартал
2005
года
Всего по
объекту
за весь
период
реализа
ции
государ
ствен
ной
прог
раммы
3063627,02
25834,20
2654972,08
408654,94
0,0
2014
год
в том числе на трехлетний бюджетный период
784859,634
0,0
784109,634
750,0
0,0
2014 год
784859,634
0,0
784109,634*
750,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Строительство навеса для холодильного комплекса «Камера сборная теплоизоляционная для хранения препаратов крови», расположенного по адресу; Амурская область, г.Свободный, ул.Луговая, 5
Строи
тельство
42,3
кв.м.
Имеется
482,09
IV
квартал
2014
года
Всего по объекту за весь период реализации государ- ствен-
ной
прог
раммы
895,69
0,0
0,0
895,69
0,0
2014
год
в том числе на трехлетний бюджетный период
895,69
0,0
0,0
895,69
0,0
2014 год
482,09
0,0
0,0
482,09
0,0
2015 год
413,6**
0,0
0,0
413,6**
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: