Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600314 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2016 г. № 249-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие
занятости населения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
Директор департамента занятости населения
Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________О.В. Акинина
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 марта 2016 года № 249-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Содействие занятости населения
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
отсутствуют
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость
Задачи Государственной программы
- обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу;
- нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
Подпрограммы
- подпрограмма 1 «Мероприятия по содействию занятости населения»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости населения»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3 134 395,2
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3 134 395,2
(в том числе средства федерального
бюджета – 565 543,2)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 520 951,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
520 951,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 149 213,0)
2015 год – 492 779,2
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
492 779,2
(в том числе средства федерального
бюджета – 119 181,2)
2016 год – 527 354,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
527 354,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 157 210,0)
2017 год – 503 282,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
503 282,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 139 939,0)
2018 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
2019 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
2020 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
комплекс программных мер повысит обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.
Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- уровень регистрируемой безработицы снизится с 0,80% в 2014 году до 0,60% в 2020 году;
- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда к 2020 году не превысит 0,3 единицы
».
2. В подпрограмме «Мероприятия по содействию занятости населения»:
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу
Задачи Подпрограммы 1
- сдерживание темпов роста безработицы в пределах социально допустимого уровня и смягчение ее социальных последствий;
- трудоустройство граждан, ищущих работу;
- повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда;
- повышение качества предоставления и доступности государственных услуг, создание комфортных условий для получателей государственных услуг;
- развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
- содействие трудоустройству молодежи;
- повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан;
- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- уровень безработицы по методологии МОТ;
- удельный вес трудоустроенных безработных граждан в общей численности граждан, признанных безработными;
- удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;
- численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места;
- численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан;
- численность граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования;
- уровень трудоустройства женщин (мужчин), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование;
- удельный вес граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг, по отношению к экономически активному населению;
- численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- численность молодежи, трудоустроенной на временные рабочие места;
- численность трудоустроенных граждан в рамках проекта «Капитал молодого специалиста»;
- доля численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда);
- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости;
- численность иностранных граждан, получивших разрешение на работу в текущем году;
- численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски;
- отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте;
- численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1) организация мероприятий по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда;
2) содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу;
3) организация мероприятий по повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда;
4) организация мероприятий по повышению качества предоставления и доступности государственных услуг, созданию комфортных условий для получателей государственных услуг;
5) содействие самозанятости безработных граждан;
6) содействие в трудоустройстве молодежи;
7) реализация государственной политики занятости населения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 961 985,4
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 961 985,4
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 832,4)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 269 744,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
269 744,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 226,0)
2015 год – 280 511,4
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280 511,4
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 606,4)
2016 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2017 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2018 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2019 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2020 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
реализация мероприятий позволит:
- создать условия для эффективного регулирования ситуации на рынке труда автономного округа с учетом экономических и социальных интересов работника и работодателя и потребностей социально-экономического развития автономного округа в целом;
- повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда;
- сбалансировать спрос и предложение рабочей силы;
- снизить социальную напряженность в обществе посредством эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу;
- смягчить последствия долговременной безработицы;
- повысить качество предоставляемых населению услуг в области занятости;
- обеспечить потребность автономного округа в иностранных работниках.
В результате принимаемых мер уровень безработицы по методологии МОТ составит не более 3,3% от численности экономически активного населения автономного округа
»;
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
1 961 985,40
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
1 961 985,40
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН), всего
1 928 176,40
266 220,0
276 041,4
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
4
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда
22 147,50
3 262,5
2 195,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
22 147,50
3 262,5
2 195,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН), всего
11 480,50
1 885,5
1 145,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
7
Основное мероприятие 1.2. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
10
Основное мероприятие 1.3. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
13
Основное мероприятие 1.4. Организация мероприятий по повышению качества предоставления и доступности государственных услуг, созданию комфортных условий для получателей государственных услуг
25 812,00
2 812,0
3 720,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
25 812,00
2 812,0
3 720,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
15
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
2 775,00
680,0
315,0
356,0
356,0
356,0
356,0
356,0
16
Основное мероприятие 1.5. Содействие самозанятости безработных граждан
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
18
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
19
Основное мероприятие 1.6. Содействие трудоустройству молодежи
155 633,30
16 088,8
22 989,5
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
155 633,30
16 088,8
22 989,5
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
21
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
155 528,30
16 073,8
22 974,5
23 296,0
23 296,0
23 296,0
23 296,0
23 296,0
22
Основное мероприятие 1.7. Реализация государственной политики занятости населения
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
23
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
24
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
».
1
3. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости населения»:
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
своевременное осуществление мер социальной поддержки в сфере занятости населения
Задачи Подпрограммы 2
- социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными;
- социальная поддержка работников государственных учреждений в сфере занятости населения
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- численность работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление;
- среднегодовая численность получателей социальных выплат
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
2) осуществление компенсационной выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений в сфере занятости населения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
572 559,8
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 572 559,8 (в том числе средства федерального
бюджета – 561 710,8)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 148 382,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
148 382,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 146 987,0)
2015 год – 119 074,8
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
119 074,8
(в том числе средства федерального
бюджета – 117 574,8)
2016 год – 158 800,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
158 800,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 157 210,0)
2017 год – 141 530,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
141 530,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 139 939,0)
2018 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
2019 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
2020 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- улучшение показателей здоровья работников государственных учреждений в сфере занятости населения;
- усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам
»;
3.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 (всего)
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
504 440,8
130 774,0
111 723,8
137 367,0
119 803,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
4
Основное мероприятие 1.1. Осуществление компенсационных выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений
в сфере занятости населения
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего,
в том числе
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
7
Основное мероприятие 1.2. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
561 710,8
146 987,0
117 574,8
157 210,0
139 939,0
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
561 710,8
146 987,0
117 574,8
157 210,0
139 939,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего,
в том числе
493 591,8
129 379,0
110 223,8
135 777,0
118 212,0
».
1
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение Государственной программы
Задачи
Подпрограммы 3
- осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;
- осуществление функций контроля и надзора за подведомственными учреждениями;
- совершенствование кадрового потенциала;
- обеспечение внутренних и внешних пользователей информацией о деятельности департамента занятости населения автономного округа и подведомственных учреждений
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- общее число проведенных плановых (выездных и камеральных) проверок подведомственных учреждений;
- укомплектованность кадрами;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);
- уровень исполнительской дисциплины по представлению информации в федеральные и окружные органы государственной власти, осуществляющие формирование информации в установленной сфере деятельности
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) обеспечение деятельности реализации Государственной программы (департамент занятости населения автономного округа)
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 599 850,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 599 850,0
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 102 825,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
102 825,0
2015 год – 93 193,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93 193,0
2016 год – 86 208,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86 208,0
2017 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2018 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2019 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2020 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
4.2. раздел I признать утратившим силу;
4.3. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
3
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности реализации Государственной программы (департамент занятости населения автономного округа)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
4
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
».
5. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 марта 2016 года № 249-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия Государственной программы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа (всего)
3 134 395,2
520 951,0
492 779,2
527 354,0
503 282,0
363 343,0
363 343,0
363 343,0
2
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
3 134 395,2
520 951,0
492 779,2
527 354,0
503 282,0
363 343,0
363 343,0
363 343,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
2 923 897,2
396 994,0
879 045,2
414 550,0
396 986,0
278 774,0
278 774,0
278 774,0
4
Подпрограмма 1
1 961 985,4
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
5
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
1 961 985,4
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
1 928 176,4
266 220,0
276 041,4
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
7
Подпрограмма 2
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
8
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
502 940,8
130 774,0
110 223,8
137 367,0
119 803,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
10
Подпрограмма 3
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
11
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
».
1
6. В приложении № 2 к Государственной программе:
6.1. в графе 7:
6.1.1. в пункте 2 цифры «0,75» заменить цифрами «0,8»;
6.1.2. в пункте 15 цифры «0,6» заменить цифрами «0,7»;
6.1.3. в пункте 35 цифры «106» заменить цифрами «100»;
6.2. пункт 28 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы».
ПРОЕКТ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2016 г. № 249-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие
занятости населения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
Директор департамента занятости населения
Ямало-Ненецкого автономного округа
___________________________О.В. Акинина
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 марта 2016 года № 249-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Содействие занятости населения
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
отсутствуют
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость
Задачи Государственной программы
- обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу;
- нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
Подпрограммы
- подпрограмма 1 «Мероприятия по содействию занятости населения»;
- подпрограмма 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости населения»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 3 134 395,2
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3 134 395,2
(в том числе средства федерального
бюджета – 565 543,2)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 520 951,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
520 951,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 149 213,0)
2015 год – 492 779,2
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
492 779,2
(в том числе средства федерального
бюджета – 119 181,2)
2016 год – 527 354,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
527 354,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 157 210,0)
2017 год – 503 282,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
503 282,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 139 939,0)
2018 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
2019 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
2020 год – 363 343,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
363 343,0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
комплекс программных мер повысит обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.
Реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- уровень регистрируемой безработицы снизится с 0,80% в 2014 году до 0,60% в 2020 году;
- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда к 2020 году не превысит 0,3 единицы
».
2. В подпрограмме «Мероприятия по содействию занятости населения»:
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу
Задачи Подпрограммы 1
- сдерживание темпов роста безработицы в пределах социально допустимого уровня и смягчение ее социальных последствий;
- трудоустройство граждан, ищущих работу;
- повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда;
- повышение качества предоставления и доступности государственных услуг, создание комфортных условий для получателей государственных услуг;
- развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
- содействие трудоустройству молодежи;
- повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан;
- привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- уровень безработицы по методологии МОТ;
- удельный вес трудоустроенных безработных граждан в общей численности граждан, признанных безработными;
- удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;
- численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места;
- численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан;
- численность граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования;
- уровень трудоустройства женщин (мужчин), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование;
- удельный вес граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг, по отношению к экономически активному населению;
- численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- численность молодежи, трудоустроенной на временные рабочие места;
- численность трудоустроенных граждан в рамках проекта «Капитал молодого специалиста»;
- доля численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда);
- удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости;
- численность иностранных граждан, получивших разрешение на работу в текущем году;
- численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски;
- отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте;
- численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1) организация мероприятий по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда;
2) содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу;
3) организация мероприятий по повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда;
4) организация мероприятий по повышению качества предоставления и доступности государственных услуг, созданию комфортных условий для получателей государственных услуг;
5) содействие самозанятости безработных граждан;
6) содействие в трудоустройстве молодежи;
7) реализация государственной политики занятости населения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 961 985,4
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 961 985,4
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 832,4)
Объем внебюджетных средств
2014 год – 269 744,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
269 744,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 226,0)
2015 год – 280 511,4
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280 511,4
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 606,4)
2016 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2017 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2018 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2019 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
2020 год – 282 346,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
282 346,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
реализация мероприятий позволит:
- создать условия для эффективного регулирования ситуации на рынке труда автономного округа с учетом экономических и социальных интересов работника и работодателя и потребностей социально-экономического развития автономного округа в целом;
- повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда;
- сбалансировать спрос и предложение рабочей силы;
- снизить социальную напряженность в обществе посредством эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу;
- смягчить последствия долговременной безработицы;
- повысить качество предоставляемых населению услуг в области занятости;
- обеспечить потребность автономного округа в иностранных работниках.
В результате принимаемых мер уровень безработицы по методологии МОТ составит не более 3,3% от численности экономически активного населения автономного округа
»;
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
1 961 985,40
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
1 961 985,40
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН), всего
1 928 176,40
266 220,0
276 041,4
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
4
Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда
22 147,50
3 262,5
2 195,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
22 147,50
3 262,5
2 195,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
3 338,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН), всего
11 480,50
1 885,5
1 145,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
1 690,0
7
Основное мероприятие 1.2. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
125 204,40
15 891,5
20 117,9
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
17 839,0
10
Основное мероприятие 1.3. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
90 668,60
13 256,6
12 882,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
12 906,0
13
Основное мероприятие 1.4. Организация мероприятий по повышению качества предоставления и доступности государственных услуг, созданию комфортных условий для получателей государственных услуг
25 812,00
2 812,0
3 720,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
25 812,00
2 812,0
3 720,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
3 856,0
15
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
2 775,00
680,0
315,0
356,0
356,0
356,0
356,0
356,0
16
Основное мероприятие 1.5. Содействие самозанятости безработных граждан
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
18
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
30 980,60
4 065,6
4 500,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
4 483,0
19
Основное мероприятие 1.6. Содействие трудоустройству молодежи
155 633,30
16 088,8
22 989,5
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
155 633,30
16 088,8
22 989,5
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
23 311,0
21
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
155 528,30
16 073,8
22 974,5
23 296,0
23 296,0
23 296,0
23 296,0
23 296,0
22
Основное мероприятие 1.7. Реализация государственной политики занятости населения
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
23
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа),
в том числе
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
24
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
1 511 539,00
214 367,0
214 107,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
216 613,0
».
1
3. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости населения»:
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
своевременное осуществление мер социальной поддержки в сфере занятости населения
Задачи Подпрограммы 2
- социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными;
- социальная поддержка работников государственных учреждений в сфере занятости населения
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- численность работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление;
- среднегодовая численность получателей социальных выплат
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
2) осуществление компенсационной выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений в сфере занятости населения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
572 559,8
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 572 559,8 (в том числе средства федерального
бюджета – 561 710,8)
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 148 382,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
148 382,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 146 987,0)
2015 год – 119 074,8
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
119 074,8
(в том числе средства федерального
бюджета – 117 574,8)
2016 год – 158 800,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
158 800,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 157 210,0)
2017 год – 141 530,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
141 530,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 139 939,0)
2018 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
2019 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
2020 год – 1 591,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 591,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- улучшение показателей здоровья работников государственных учреждений в сфере занятости населения;
- усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам
»;
3.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 (всего)
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего
504 440,8
130 774,0
111 723,8
137 367,0
119 803,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
4
Основное мероприятие 1.1. Осуществление компенсационных выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений
в сфере занятости населения
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего,
в том числе
10 849,0
1 395,0
1 500,0
1 590,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
7
Основное мероприятие 1.2. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
561 710,8
146 987,0
117 574,8
157 210,0
139 939,0
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
561 710,8
146 987,0
117 574,8
157 210,0
139 939,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего,
в том числе
493 591,8
129 379,0
110 223,8
135 777,0
118 212,0
».
1
4. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент занятости населения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение Государственной программы
Задачи
Подпрограммы 3
- осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;
- осуществление функций контроля и надзора за подведомственными учреждениями;
- совершенствование кадрового потенциала;
- обеспечение внутренних и внешних пользователей информацией о деятельности департамента занятости населения автономного округа и подведомственных учреждений
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- общее число проведенных плановых (выездных и камеральных) проверок подведомственных учреждений;
- укомплектованность кадрами;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств);
- уровень исполнительской дисциплины по представлению информации в федеральные и окружные органы государственной власти, осуществляющие формирование информации в установленной сфере деятельности
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1) обеспечение деятельности реализации Государственной программы (департамент занятости населения автономного округа)
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 599 850,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 599 850,0
Объем
внебюджетных средств
2014 год – 102 825,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
102 825,0
2015 год – 93 193,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
93 193,0
2016 год – 86 208,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
86 208,0
2017 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2018 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2019 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
2020 год – 79 406,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79 406,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
4.2. раздел I признать утратившим силу;
4.3. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
3
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности реализации Государственной программы (департамент занятости населения автономного округа)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
4
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа) – всего,
в том числе
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
».
5. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 марта 2016 года № 249-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование мероприятия Государственной программы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа (всего)
3 134 395,2
520 951,0
492 779,2
527 354,0
503 282,0
363 343,0
363 343,0
363 343,0
2
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
3 134 395,2
520 951,0
492 779,2
527 354,0
503 282,0
363 343,0
363 343,0
363 343,0
3
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
2 923 897,2
396 994,0
879 045,2
414 550,0
396 986,0
278 774,0
278 774,0
278 774,0
4
Подпрограмма 1
1 961 985,4
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
5
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
1 961 985,4
269 744,0
280 511,4
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
282 346,0
6
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
1 928 176,4
266 220,0
276 041,4
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
277 183,0
7
Подпрограмма 2
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
8
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе
572 559,8
148 382,0
119 074,8
158 800,0
141 530,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
9
Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)
502 940,8
130 774,0
110 223,8
137 367,0
119 803,0
1 591,0
1 591,0
1 591,0
10
Подпрограмма 3
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
11
Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа)
599 850,0
102 825,0
93 193,0
86 208,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
79 406,0
».
1
6. В приложении № 2 к Государственной программе:
6.1. в графе 7:
6.1.1. в пункте 2 цифры «0,75» заменить цифрами «0,8»;
6.1.2. в пункте 15 цифры «0,6» заменить цифрами «0,7»;
6.1.3. в пункте 35 цифры «106» заменить цифрами «100»;
6.2. пункт 28 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 060.000.000 Труд и занятость населения, 060.010.000 Трудоустройство и занятость населения (см. также 200.160.020), 060.010.020 Управление в сфере трудоустройства и занятости населения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: