Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91000202000316 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2020 года №106-П
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства –
Первый вице-губернатор
Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.03.2020 №106-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктами 5.2 - 5.4 следующего содержания:
"5.2) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5.3) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5.4) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 17 136 922,31173 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 320 809,74600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;
2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 452 642,60000 тыс. рублей;
2020 год - 557 991,70000 тыс. рублей;
2021 год - 207 027,50000 тыс. рублей;
2022 год - 632 129,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 14 538 682,36028 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;
2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;
2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;
2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;
2018 год - 1 829 468,91698 тыс. рублей;
2019 год - 1 656 926,87307 тыс. рублей;
2020 год - 1 742 383,81008 тыс. рублей;
2021 год - 1 253 856,31500 тыс. рублей;
2022 год - 1 248 707,11600 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 273 980,20545 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;
2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;
2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;
2017 год - 45 485,67520 тыс. рублей;
2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;
2019 год - 30 776,08898 тыс. рублей;
2020 год - 30 407,58556 тыс. рублей;
2021 год - 30 537,39563 тыс. рублей;
2022 год - 30 537,39563 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублей;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания:
"7) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
8) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
9) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом";
2) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Программы составляет 319 426,65752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 31 260,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 733,60000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 13 863,70000 тыс. рублей;
2020 год - 7 284,70000 тыс. рублей;
2021 год - 4 689,10000 тыс. рублей;
2022 год - 4 689,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 285 149,09981 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. рублей;
2015 год - 37 719,00602 тыс. рублей;
2016 год - 55 143,78768 тыс. рублей;
2017 год - 24 323,65000 тыс. рублей;
2018 год - 30 320,49990 тыс. рублей;
2019 год - 30 164,79971 тыс. рублей;
2020 год - 57 867,98282 тыс. рублей;
2021 год - 10 397,36464 тыс. рублей;
2022 год - 9 642,86465 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 017,35771 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. рублей;
2015 год - 357,90000 тыс. рублей;
2016 год - 635,56900 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 151,75900 тыс. рублей;
2019 год - 436,31689 тыс. рублей;
2020 год - 282,48398 тыс. рублей;
2021 год - 262,57992 тыс. рублей;
2022 год - 262,57992 тыс. рублей".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Программы составляет 8 322 611,89945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 219 963,44600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;
2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 58 201,9000 тыс. рублей;
2020 год - 13 503,20000 тыс. рублей;
2021 год - 8 416,40000 тыс. рублей;
2022 год - 22 988,50000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 8 101 279,40168 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;
2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;
2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;
2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;
2018 год - 1 077 803,55817 тыс. рублей;
2019 год - 993 764,61769 тыс. рублей;
2020 год - 958 244,23843 тыс. рублей;
2021 год - 952 255,24843 тыс. рублей;
2022 год - 962 979,49684 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 1 369,05177 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 526,93900 тыс. рублей;
2015 год - 165,74700 тыс. рублей;
2016 год - 125,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 150,59000 тыс. рублей;
2019 год - 256,30209 тыс. рублей;
2020 год - 41,63158 тыс. рублей;
2021 год - 51,42105 тыс. рублей;
2022 год - 51,42105 тыс. рублей".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Программы составляет 409 115,22854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 577,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 577,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 376 900,07554 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. рублей;
2015 год - 50 287,36483 тыс. рублей;
2016 год - 44 493,90000 тыс. рублей;
2017 год - 44 108,68649 тыс. рублей;
2018 год - 39 682,24948 тыс. рублей;
2019 год - 35 930,90500 тыс. рублей;
2020 год - 35 768,50000 тыс. рублей;
2021 год - 35 891,50000 тыс. рублей;
2022 год - 35 891,50000 тыс. рублей".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Программы составляет 3 832116,62996 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 001 874,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 380 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 532 500,00000 тыс. рублей;
2021 год - 193 922,00000 тыс. рублей;
2022 год - 604 452,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 813 651,63631 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;
2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;
2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;
2017 год -315 617,53247 тыс. рублей;
2018 год - 116 617,88906 тыс. рублей;
2019 год - 142 503,54960 тыс. рублей;
2020 год - 193 033,61208 тыс. рублей;
2021 год - 10 704,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;
2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Программы составляет 1 055 532,75308 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 703,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 4 703,80000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 050 828,95308 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;
2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;
2016 год - 42 645,120000 тыс. рублей;
2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;
2018 год - 233 015,66731 тыс. рублей;
2019 год -103 618,34100 тыс. рублей;
2020 год - 120 436,47937 тыс. рублей;
2021 год - 120 142,56489 тыс. рублей;
2022 год - 120 701,82507 тыс. рублей".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":
1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Программы составляет 3 198 119,14318 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 2 879 235,04086 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 394 531,50000 тыс. рублей;
2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;
2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;
2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;
2018 год - 332 029,05306 тыс. рублей;
2019 год - 346 748,40707 тыс. рублей;
2020 год - 367 936,89738 тыс. рублей;
2021 год -115 219,13704 тыс. рублей;
2022 год - 110 392,12944 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 253 002,90232 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей;
2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей;
2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей;
2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей;
2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;
2022 год - 30 223,39466 тыс. рублей".
8. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей
2014
базовое значение
2015
отчетный период
2016
текущий период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края
%
22,50
23,80
25,30
27,40
29,50
32,70
40,00
42,00
42,00
1.2.
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов
%
26,80
26,90
26,95
27,00
27,00
28,00
29,00
30,00
30,00
1.3.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
46,90
66,30
66,40
66,70
69,20
72,50
-
-
-
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края
%
3,10
3,90
7,80
8,70
10,30
12,40
17,60
1.5.
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике
%
6,70
11,50
13,50
16,60
18,50
-
-
-
1.6.
Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
10
10
10
10
10
1.7.
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
64,50
68,50
72,00
75,50
1.8.
Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
24,00
29,00
34,00
40,00
1.9.
Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
9,40
12,00
15,00
18,00
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
34,00
48,00
48,10
48,20
48,30
49,00
50,00
50,00
50,00
2.2.
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,77
0,97
0,98
0,99
40,00
40,50
41,00
41,50
41,50
2.3.
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
чел
4 412
4 656
4 660
4 710
4 770
4 785
4 800
5 000
5 000
2.4.
Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет
%
36,70
37,20
37,80
38,30
38,80
39,30
39,80
40,00
40,00
2.5.
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
41,70
43,25
43,50
44,00
45,00
45,30
45,50
46,00
46,00
2.6.
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
23,70
15,63
16,00
17,00
18,00
18,50
19,00
19,50
19,50
2.7.
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,85
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,50
6,50
2.8.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
90
95
100
-
-
2.9.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
%
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта
%
38,10
43,70
43,80
43,90
70,20
79,00
79,70
80,50
81,20
4.2.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта
человек
110
115
120
170
204
220
227
250
250
4.3.
Повышение эффективности использования объектов спорта
%
19,00
28,96
29,00
29,50
30,00
31,00
33,00
35,00
34,00
4.4.
Строительство региональных спортивно-тренировочных центров
ед.
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями
Ед.
57
51
59
60
60
61
62
63
63
5.2.
Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку
Чел.
2 540
2 620
2 700
2 700
2 700
2 710
2 720
2 730
2 730
5.3.
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"
Ед.
15
14
15
16
18
18
18
18
18
5.4.
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
19 450
17 000
17 100
17 150
17 200
17 300
17 350
17 400
17 450
5.5.
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом
млн. человек
0
0
0
0
0
0,0035
0,0044
0,0051
0,0058
5.6.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности населения Камчатского края
%
0
0
0
0
0
14
16
17
18
5.7.
Доля молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Камчатском крае
%
0
0
0
0
0
30
33
36
39
5.8.
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Камчатском крае
%
0
0
0
0
0
20
30
40
50
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста
%
60,00
61,00
61,50
62,00
62,50
62,50
. 63,00
63,50
64,00
6.2.
Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
31,00
32,00
32,50
33,00
33,50
33,50
33,50
33,50
34,00
6.3.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.4.
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
950
1 000
1050
1 100
1 150
1 150
1 150
1 150
1 200
6.5.
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"
%
80
-
-
-
-
-
-
-
-
6.6.
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина
%
40,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.7.
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.8.
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.9.
Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1, 1.6, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Развитие студенческого спорта
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.7.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1. Р5
1.7.1.
Мероприятие 1. Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых, возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатель 1.1, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку
Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку
Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Министерство спорта Камчатского края
2018
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.5.
Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.6.
Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.7.
Региональный проект "Спорт-норма жизни" 2. Р5
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.7.1.
Мероприятие 2.Р5.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва
2.7.2.
Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
2.7.3.
Мероприятие 2.PS.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Реализация Программы своевременно и в полном объеме
Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме
Не предусмотрены
3.2.
Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2019
2022
Реализация Программы своевременно и в полном объеме
Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме
Не предусмотрены
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1, 4.3. таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Повышение эффективности использования объектов спорта
Снижение эффективности использования объектов спорта
4.5.
Региональный проект "Спорт-норма жизни" 4. Р5
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5.1.
Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Министерство образования Камчатского края, Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Показатель 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Укрепление семейных ценностей в молодежной среде
Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде
Показатель 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2014
Рост социально, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Региональный проект "Социальная активность" 5.Е8
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2019
2021
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатели п. 5.5 - 5.8 таблицы приложения 1 к Программе
5.6.1
Мероприятие 5.Е8.1 Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
5.6.2
Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя
5.6.3
Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае
5.6.4.
Мероприятие 5.Е8.4 Реализация практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатели 6.1, 6.3, 6.4 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.8 таблицы приложения 1 к Программе
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
тыс. руб.
№n/n
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
17 136922,31173
1 722 457,75293
1 644160,87867
1 739 440,40190
2 080 407,06230
2 075 957,13598
2 140 920,56205
2 330 783,09564
1 491 421,21063
1 911 374,21163
за счет средств федерального бюджета
2 320 809,74600
98 363,58400
10 2115,06200
17 202,20000
37 810,00000
215 527,40000
452 642,60000
557 991,70000
207 027,50000
632 129,70000
за счет средств краевого бюджета
14 538 682,36028
1 593 895,65348
1 520 923,26967
1 695 984,01890
1 996 536,38710
1 829 468,91698
1 656 926,87307
1742 383,81008
1 253 856,31500
1 248 707,11600
за счет средств местных бюджетов
273 980,20545
29 623,51545
20 547,54700
25 679,18300
45 485,67520
30 385,81900
30 776,08898
30 407,58556
30 537,39563
30 537,39563
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
319 426,65752
30197,31339
38 076,90602
56 512,95668
24 323,65000
30 472,25890
44 464,81660
65435,16680
15 349,04456
14 594,54457
за счет средств федерального бюджета
31 260,20000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
285 149,09981
29 569,14439
37 719,00602
55 143,78768
24 323,65000
30 320,49990
30 164,79971
57 867,98282
10 397,36464
9 642,86465
за счет средств местных бюджетов
3 017,35771
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
436,31689
282,48398
262,57992
262,57992
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
20 021,92539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
5 314,86000
1 100,00000
1 100,00000
500,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
20 021,92539
2 985,94939
3481,11600
3 090,00000
2 000,00000
5 314,86000
I 100,00000
1 100,00000
500,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятии
Всего, в том числе:
224 086,42290
25 138,19500
32 792,89002
51 247,38768
22 323,65000
22 333,43990
21 016,86030
31 300,00000
9 300,00000
8 634,00000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
223 352,82290
25 138,19500
32 792,89002
50 513,78768
22323,65000
22 333,43990
21 016,86030
31 300,00000
9 300,00000
8 634,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
41 429,81357
2 073,16900
1 802,90000
2 175,56900
0,00000
2 823,95900
5 460,68500
25 602,55789
764,73684
726,23684
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
38 723,92000
1445,00000
1 445,00000
1 540,00000
0,00000
2672,20000
5 165,82000
25 394,40000
550,00000
511,50000
за счет средств местных бюджетов
2 705,89357
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
294,86500
208,15789
214,736S4
214,73684
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.5 Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.6 Развитие студенческого спорта
Всего, в том числе:
2742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1.Р5
Всего, в том числе:
31 146,41362
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 145,18926
7 432,60891
4 784,30772
4 784,30773
за счет средств федерального бюджета
30 526,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
847
308,34948
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
140,03737
73,58282
47,36464
47,36465
за счет средств местных бюджетов
311,46414
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
141,45189
74,32609
47,84308
47,84308
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1
Мероприятие 1.Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Всего, в том числе:
31 146,41362
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 145,18926
7432,60891
4 784,30772
4 784,30773
за счет средств
федерального бюджета
30 526,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
308,34948
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
140,03737
73,58282
47,36464
47,36465
за счет средств местных бюджетов
311,46414
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
141,45189
74,32609
47,84308
47,84308
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
8 322 611,89945
711 509,63934
700 701,34948
831 217,90025
980 947,08505
1 127 481,54817
1 052 222,81978
971 789,07001
960 723,06948
986019,41789
за счет средств
федерального бюджета
219 963,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
58 201,90000
13 503,20000
8 416,40000
22 988,50000
за счет средств краевого бюджета
847
S 101 279,40168
695 090,21634
693 420,54048
824 584.40025
943 137,08505
1 077 803,55817
993 764,61769
958 244,23843
952 255,24843
962 979,49684
за счет средств местных бюджетов
1 369,05177
526,93900
165,74700
125,00000
0,00000
150,59000
256,30209
41,63158
51,42105
51,42105
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
Всего, в том числе:
461 468,99720
46 342,92969
15 306,85225
11402,54132
79 756,73600
85 644,64210
104 861,67764
61 725,31819
29491,20001
26 937,10000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
461 468,99720
46 342,92969
15 306,85225
11402,54132
79 756,73600
85 644,64210
104 861,67764
61 725,31819
29491,20001
26 937,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
7 737 184,83793
662 433,98265
684 097,69723
818 457,90293
901 065,34905
1 038 483,51607
884 439,83500
891 237,57000
921 827,58000
935 141,40500
за счет средств
федерального бюджета
116 853,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
7 620 108,23293
646 397,28665
676 903,68823
811 949,40293
863 255,34905
988 956,11607
884 439,83500
891 237,57000
921 827,58000
935 141,40500
за счет средств местных бюджетов
223,15900
144,21200
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
15 377,59436
2732,72700
1 296,80000
1 357,45600
125,00000
3 353,39000
3 775,66440
1 828,63158
544,92105
363,00433
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
14 322,61068
2 350,00000
I 210,00000
1 232,45600
125,00000
3 202,80000
3 610,27140
1 787,00000
493,50000
311,58328
за счет средств местных бюджетов
1 054,98368
382,72700
86,80000
125,00000
0,00000
150,59000
165,39300
41,63158
51,42105
51,42105
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Основное мероприятие 2.6 Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва
Всего, в том числе:
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 2.Р5
Всего, в том числе:
105 580,46996
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
59 145,64274
13 997,55024
8 859,36842
23 577,90856
за счет средств
федерального бюджета
103 110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
58 201.90000
13 503,20000
8 416,40000
22 988.50000
за счет средств краевого бюджета
847
2379,56087
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
852,83365
494,35024
442,96842
589.40856
за счет средств местных бюджетов
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.1
Мероприятие 2.PS. I Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
67 325,65657
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
52 588,48485
0,00000
0,00000
14 737,17172
за счет средств
федерального бюджета
66 562,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
51 972,60000
0,00000
0,00000
14 589,80000
за счет средств краевого бюджета
672,34748
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
524,97576
0,00000
0,00000
147,37172
за счет средств местных бюджетов
90,90909
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе:
33 116,63157
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 557,15789
8 859,36842
8 859,36842
8 840,73684
2.7.2
Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
за счет средств
федерального бюджета
31 460,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 229,30000
8 416,40000
8 416,40000
8 398,70000
за счет средств краевого бюджета
1 655,83157
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
327,85789
442,96842
442,96842
442,03684
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.3
Мероприятие 2.Р5.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
5 138,18182
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 138,18182
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
5 086,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 086,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
51,38182
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
51,38182
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
409 115,22854
54 845,46974
50287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
40 704,15800
44 864,60000
45 138,00000
44 990,80000
за счет средств
федерального бюджета
847
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
859
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
376 900,07554
54 845,46974
50287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
35 930,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств краевого бюджета
859
31 638,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 196,25300
9 096,10000
9 246,50000
9 099,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Всего, в том числе:
377 246,07554
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
36 276,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств
федерального бюджета
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
376 900,07554
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39682,24948
35 930,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края
Всего, в том числе:
31 869,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 427,25300
9 096,10000
9246,50000
9099,30000
за счет средств
федерального бюджета
859
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
31 638,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 196,25300
9 096,10000
9 246,50000
9 099,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятии физической культурой и спортом"
Всего, в том числе:
3 832116,62996
423 079,08393
393 066,91000
358333,36062
317 904,12467
282 617,88906
522 503,54960
725 533,61208
204 626,00000
604 452,10000
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2 001 874,10000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
380000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
847
325 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
1 676 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
380000,00000
332 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 813 651,63631
383 669,49648
298 066,91000
353 438,64662
315 617,53247
116 617,88906
142 503,54960
193 033,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 099 193,30261
383 273,49648
226 168,00000
289754,22952
59 527,95750
68 153,70743
30282,29960
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
714 458,33370
396,00000
71 898,91000
63 684,41710
256089,57497
48 464,18163
112 221,25000
151 000,00000
10704,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе:
101 550,07693
69 562,40193
0,00000
20 554,71400
11 432,96100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
за счет средств краевого бюджета
847
84 959,18328
60 152,81448
0,00000
15 660,00000
9 146,36880
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
1 031 306,42052
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
207 531,11119
302 935,83960
133 500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
356 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
675 306,42052
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
41 531,11119
112 935,83960
133 500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
76 033,17964
0,00000
2 410,00000
50 988,00000
5 501,14800
3 451,73204
13 682,29960
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
599 273,24088
0,00000
41 854,87000
54 000,00000
232 585,45173
38 079,37915
99253,54000
133 500,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса:
Всего, в том числе:
1087 763,61795
353 516,68200
348 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
64 701,97539
19 567,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
125 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
962763,61795
323 516,68200
253 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
64 701,97539
19 567,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
896 167,32761
323 120,68200
223 758,00000
223 106,22952
44 880,44070
64 701,97539
16 600,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
66596,29034
396,00000
30 044,04000
9684,41710
23 504,12324
0,00000
2967,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 Приобретение к монтаж временных некапитальных спортивных сооружении, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
10384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 4.Р5
Всего, в том числе:
1 601 111,71208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
592 033,61208
204 626,00000
604452,10000
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
1 520 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
812
1 320 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190000,00000
332 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
847
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
80 237,6120$
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
59 533,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1
Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
Всего, в том числе:
1 601 111,71208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
592 033,61208
204 626,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
1 520 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств краевого бюджета
80 237,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
59 533,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.1
"Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним вилам спорта у подножия вулкана "Авачинский", Камчатский край"
Всего, в том числе:
242 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
242 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.2
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском"
Всего, в том числе:
754 626,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
350 000,00000
204 626,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
716422,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
332 500,00000
193 922,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
129 169,32560
14 741,72000
72 500,00000
40 294,68400
1 632,92160
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
1 055 532.75308
36 189,82653
46 428,40991
42645,12000
227 650,71900
233 015,66731
103 618,34100
125 140,27937
120 142,56489
120 701,82507
за счет средств
федерального бюджета
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 050 828,95308
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 015,66731
103 618,34100
120 436,47937
120 142,56489
120 701,82507
за счет средств краевого бюджета
847
120 272,27868
34 689,82653
37165,40991
42 645,12000
5 771,92224
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
156 136,01601
0,00000
0,00000
0,00000
39053,53376
101 046,27692
Л 928,89000
5 232,32537
3 015,94489
2 859,04507
за счет средств краевого бюджета
859
448 863,00500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
98 689,45100
115204,15400
117 126,62000
117 842,78000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях
Всего, в том числе:
14 000,55621
2037,47400
I 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 502,15474
2 010,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
14 000,55621
2037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 502,15474
2 010,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств краевого бюджета
847
7 093,23464
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
614,81000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
5 617,32157
0,00000
0,00000
0,00000
998,00000
2 502,15474
720,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств краевого бюджета
859
I 290,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Создание условий для развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
92 644,88813
14 125,02600
14367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 359,06325
10404,37800
5 045,87468
2 917,00898
2 767,64186
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
92 644,88813
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14212,45600
13 359,06325
10404,37800
5 045,87468
2 917,00898
2 767,64186
за счет средств краевого бюджета
847
49095,57760
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
5 157,11224
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
34 663,82253
0,00000
0,00000
0,00000
9055,34376
13 359,06325
4 008,89000
3 775,87468
2 287,00898
2 1 77,64186
за счет средств краевого бюджета
859
8 885,48800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 395,48800
1 270,00000
630,00000
590,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Основное мероприятие 5.3
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
1 460,26301
150,00000
170.00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
112,05423
56,06845
52,14033
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
I 460,26301
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
112,05423
56,06845
52,14033
за счет средств краевого бюджета
847
530,00000
150.00000
170,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
680,26301
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
250,00000
0,00000
112,05423
56.06845
52,14033
за счет средств краевого бюджета
859
250,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной
Всего, в том числе:
614 450,68637
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
84 935,05893
89 535,93100
113 886,64000
116 496,62000
117 252,78000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
614 450,68637
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
84 935,05893
89 535,93100
113 886,64000
116 496.62000
117 252,78000
за счет средств краевого бюджета
847
63 553,46644
18 377,32653
20911,95991
24 264,18000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
550 897,21993
0,00000
0,00000
0,00000
28 790,19000
84 935,05893
89 535.93100
113 886,64000
116 496,62000
117 252,78000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной
Всего, в том числе:
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Региональный проект "Социальная активность" 5.Е.8
Всего, в том числе:
7418,70597
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 418,03200
5 386,89994
318,02741
295,74662
за счет средств
федерального бюджета
859
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
2 714,90597
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 418,03200
683,09994
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
813
1 449,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
859
1 265,54600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 218,03200
47,51400
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6,1.
Мероприятие 5.Е8Л Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждении
Всего, в том числе:
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6. 2.
Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя
Всего, в том числе:
1 249,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1 249,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
859
966,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
966,73500
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.3.
Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в цепях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае
Всего, в том числе:
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6. 4.
Мероприятие 5.Е8.4 Реализация волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Всего, в том числе:
4 751,31400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 751,31400
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
859
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
47,51400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
47,51400
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
3 198 119,14318
466 636,42000
415 599,93843
406 237,16435
485 472,79709
362 687,52306
377 406,87707
398 020,36738
145 442,53170
140 615,52410
за счет средств
федерального бюджета
62 431,20000
S2 471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2879 235,04086
394 531,50000
395 001,03843
375 678,16435
441 698,71409
332 029,05306
346 748,40707
367 936,89738
115219,13704
110 392,12944
за счет средств краевого бюджета
847
483 668,00255
123 865,38000
136463,2544!
132726,64142
29 706,02242
20 681,25430
19211,45000
21 014,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
440 706,19107
1 923,00000
57 919,00000
61 043,52800
61 084,20000
73 400,00000
75 200,96307
75 685,00000
17 850,00000
16600,50000
за счет средств краевого бюджета
813
I 430 964,42793
80 743,12000
85 900,77873
104 102,10500
207 585,96758
237 947,79876
252 285,99400
271 237,89738
97 369,13704
93 791,62944
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
221 128,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
253 002,90232
19058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30223,39466
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575.00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 Мероприятия по повышению качества услуг" предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
1 998 671,89634
188 356,99000
210 877,59913
234 184,44578
256 046,03396
269 787,93933
284 315,67967
312 751,05375
122 796,83968
119 555,31504
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 745 668,99402
169 298,17000
190 853,69913
214 160,54578
212 846,95096
239704,46933
254 232,20967
282 667,58375
92 573,44502
89 331,92038
за счет средств краевого бюджета
S13
1309683,54190
65 572,89000
71 935,36609
89 332,10500
185290,25696
219023,21503
234 970,75967
261 653,58375
92 573,44502
89 331,92038
за счет средств краевого бюджета
847
435 935,45212
103 725,28000
118 918,33304
124 828,44078
27 556,69400
20 681,25430
19211,45000
21 014,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
253 002,90232
19058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30083,47000
30 083,47000
30083,47000
30 223,39466
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
663 203,08545
85 894,93000
88 013,28086
92 551,52358
84 707,33162
91 603,17842
91 765,99449
85 И 2,43770
22 567,19619
20 987,21259
за счет средств
федерального бюджета
62 431,20000
52471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
600 771,88545
33 423,83000
88 013,28086
82 591,42358
Е4 707,33162
91 603,17842
91 765,99449
85 112,43770
22 567,19619
20 987,21259
за счет средств краевого бюджета
815
438 392,18625
1 453,00000
57 423,27400
60 703,20000
60 765,82100
73 110,63109
74 800,76016
75 685,00000
17 850,00000
16 600,50000
за счет средств краевого бюджета
813
120 190,48140
15 170,23000
13 965,41264
14 770,00000
22295,71062
18 492,54733
16965,23433
9 427,43770
4 717,19619
4 386,71259
за счет средств краевого бюджета
847
42 189,21780
16 800,60000
16 624,59422
7 118,22358
1 645,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятие 6.5 Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе;
5 184,35482
815,00000
920,90000
915,32800
893,37900
864,36891
775,37891
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 734,35482
240,00000
345,90000
340,32800
318,37900
289,36891
200,37891
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Основное мероприятие 6.6 Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
525 811,04637
189 451,00000
114 886,75529
78150,76699
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
525 811,04637
189451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 964,62706
1 451,00000
168,75000
344,87706
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
П4 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
221 128,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Основное мероприятие 6.7
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
2 924,83305
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2 924,83305
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств краевого бюджета
847
1 834,42842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1 090,40463
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.8.
Основное мероприятие 6.8 Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
579,65000
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
199,82400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
579,65000
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
199,82400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9. В приложении 4 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в части 1:
а) в абзаце первом слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
б) пункт 1 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) приобретение комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;";
в) в пункте 3 цифры "1.7" исключить;
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
7) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":
1) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество спортивных секций, спортивных школ в муниципальных образованиях в Камчатском крае, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием;
2) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных объектов спорта, оснащенных необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
3) по мероприятию, указанному в подпункте "в" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных искусственных покрытий для плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
4) по мероприятию, указанному в подпункте "г" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
5) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество работающих муниципальных центров тестирования ГТО;
6) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество оборудованных площадок ГТО.";
8) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
"10.2. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
9) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
10) часть 12 признать утратившей силу;
11) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
12) часть 14 признать утратившей силу.
10. В приложение 5 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";
б) пункты 2, 3 признать утратившими силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
5) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
6) части 6 - 9 признать утратившими силу;
7) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
8) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
9) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество специалистов, прошедших обучение в сфере физической культуры и спорта;
2) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество одаренных спортсменов, занимающихся в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, получивших поддержку;
3) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных спортивных школ, получивших поддержку на обеспечение уровня финансирования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки;
4) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва);
5) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;";
10) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
11) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
12) часть 12 признать утратившей силу;
13) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
14) часть 14 признать утратившей силу.
11. В приложение 6 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) дополнить частями 9.1 и 9.2 содержания:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.
9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию футбольных полей в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок для занятий ледовыми видами спорта в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных и установленных горнолыжных подъемников в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
5) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных спортивных залов;
6) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных стадионов;
7) по мероприятию, указанному в пункте 7 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретенных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности для муниципальных образований в Камчатском крае.";
7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
8) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
9) часть 12 признать утратившей силу;
10) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
11) часть 14 признать утратившей силу.
12. В приложении 7 к Программе:
1) в наименовании слова "Порядок предоставления" дополнить словами "и распределения";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии, уровень софинансирования из краевого бюджета:
а) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых более 20 тыс. человек, - не более 70% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;
б) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых менее 20 тыс. человек, - не более 90% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
8) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
9) часть 12 признать утратившей силу;
10) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
11) часть 14 признать утратившей силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2020 года №106-П
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства –
Первый вице-губернатор
Камчатского края
Р.С. Василевский
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.03.2020 №106-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктами 5.2 - 5.4 следующего содержания:
"5.2) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5.3) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
5.4) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;";
3) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 17 136 922,31173 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 320 809,74600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;
2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 452 642,60000 тыс. рублей;
2020 год - 557 991,70000 тыс. рублей;
2021 год - 207 027,50000 тыс. рублей;
2022 год - 632 129,70000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 14 538 682,36028 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;
2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;
2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;
2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;
2018 год - 1 829 468,91698 тыс. рублей;
2019 год - 1 656 926,87307 тыс. рублей;
2020 год - 1 742 383,81008 тыс. рублей;
2021 год - 1 253 856,31500 тыс. рублей;
2022 год - 1 248 707,11600 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 273 980,20545 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;
2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;
2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;
2017 год - 45 485,67520 тыс. рублей;
2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;
2019 год - 30 776,08898 тыс. рублей;
2020 год - 30 407,58556 тыс. рублей;
2021 год - 30 537,39563 тыс. рублей;
2022 год - 30 537,39563 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. рублей;
2015 год - 575,00000 тыс. рублей;
2016 год - 575,00000 тыс. рублей;
2017 год - 575,00000 тыс. рублей;
2018 год - 575,00000 тыс. рублей;
2019 год - 575,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":
1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания:
"7) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
8) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;
9) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом";
2) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Программы составляет 319 426,65752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 31 260,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 733,60000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 13 863,70000 тыс. рублей;
2020 год - 7 284,70000 тыс. рублей;
2021 год - 4 689,10000 тыс. рублей;
2022 год - 4 689,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 285 149,09981 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 29 569,14439 тыс. рублей;
2015 год - 37 719,00602 тыс. рублей;
2016 год - 55 143,78768 тыс. рублей;
2017 год - 24 323,65000 тыс. рублей;
2018 год - 30 320,49990 тыс. рублей;
2019 год - 30 164,79971 тыс. рублей;
2020 год - 57 867,98282 тыс. рублей;
2021 год - 10 397,36464 тыс. рублей;
2022 год - 9 642,86465 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 017,35771 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 628,16900 тыс. рублей;
2015 год - 357,90000 тыс. рублей;
2016 год - 635,56900 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 151,75900 тыс. рублей;
2019 год - 436,31689 тыс. рублей;
2020 год - 282,48398 тыс. рублей;
2021 год - 262,57992 тыс. рублей;
2022 год - 262,57992 тыс. рублей".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Программы составляет 8 322 611,89945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 219 963,44600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;
2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;
2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;
2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;
2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;
2019 год - 58 201,9000 тыс. рублей;
2020 год - 13 503,20000 тыс. рублей;
2021 год - 8 416,40000 тыс. рублей;
2022 год - 22 988,50000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 8 101 279,40168 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;
2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;
2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;
2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;
2018 год - 1 077 803,55817 тыс. рублей;
2019 год - 993 764,61769 тыс. рублей;
2020 год - 958 244,23843 тыс. рублей;
2021 год - 952 255,24843 тыс. рублей;
2022 год - 962 979,49684 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 1 369,05177 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 526,93900 тыс. рублей;
2015 год - 165,74700 тыс. рублей;
2016 год - 125,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 150,59000 тыс. рублей;
2019 год - 256,30209 тыс. рублей;
2020 год - 41,63158 тыс. рублей;
2021 год - 51,42105 тыс. рублей;
2022 год - 51,42105 тыс. рублей".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Программы составляет 409 115,22854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 577,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 577,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 376 900,07554 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 54 845,46974 тыс. рублей;
2015 год - 50 287,36483 тыс. рублей;
2016 год - 44 493,90000 тыс. рублей;
2017 год - 44 108,68649 тыс. рублей;
2018 год - 39 682,24948 тыс. рублей;
2019 год - 35 930,90500 тыс. рублей;
2020 год - 35 768,50000 тыс. рублей;
2021 год - 35 891,50000 тыс. рублей;
2022 год - 35 891,50000 тыс. рублей".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Программы составляет 3 832116,62996 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 2 001 874,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 380 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 532 500,00000 тыс. рублей;
2021 год - 193 922,00000 тыс. рублей;
2022 год - 604 452,10000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 813 651,63631 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;
2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;
2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;
2017 год -315 617,53247 тыс. рублей;
2018 год - 116 617,88906 тыс. рублей;
2019 год - 142 503,54960 тыс. рублей;
2020 год - 193 033,61208 тыс. рублей;
2021 год - 10 704,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;
2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":
1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Программы составляет 1 055 532,75308 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 4 703,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 4 703,80000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 050 828,95308 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;
2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;
2016 год - 42 645,120000 тыс. рублей;
2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;
2018 год - 233 015,66731 тыс. рублей;
2019 год -103 618,34100 тыс. рублей;
2020 год - 120 436,47937 тыс. рублей;
2021 год - 120 142,56489 тыс. рублей;
2022 год - 120 701,82507 тыс. рублей".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":
1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Программы составляет 3 198 119,14318 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 2 879 235,04086 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 394 531,50000 тыс. рублей;
2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;
2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;
2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;
2018 год - 332 029,05306 тыс. рублей;
2019 год - 346 748,40707 тыс. рублей;
2020 год - 367 936,89738 тыс. рублей;
2021 год -115 219,13704 тыс. рублей;
2022 год - 110 392,12944 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 253 002,90232 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей;
2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей;
2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей;
2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей;
2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;
2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;
2022 год - 30 223,39466 тыс. рублей".
8. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей
2014
базовое значение
2015
отчетный период
2016
текущий период
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края
%
22,50
23,80
25,30
27,40
29,50
32,70
40,00
42,00
42,00
1.2.
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов
%
26,80
26,90
26,95
27,00
27,00
28,00
29,00
30,00
30,00
1.3.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
46,90
66,30
66,40
66,70
69,20
72,50
-
-
-
1.4.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края
%
3,10
3,90
7,80
8,70
10,30
12,40
17,60
1.5.
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике
%
6,70
11,50
13,50
16,60
18,50
-
-
-
1.6.
Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
10
10
10
10
10
1.7.
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
64,50
68,50
72,00
75,50
1.8.
Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
24,00
29,00
34,00
40,00
1.9.
Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
%
9,40
12,00
15,00
18,00
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
34,00
48,00
48,10
48,20
48,30
49,00
50,00
50,00
50,00
2.2.
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,77
0,97
0,98
0,99
40,00
40,50
41,00
41,50
41,50
2.3.
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
чел
4 412
4 656
4 660
4 710
4 770
4 785
4 800
5 000
5 000
2.4.
Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет
%
36,70
37,20
37,80
38,30
38,80
39,30
39,80
40,00
40,00
2.5.
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
41,70
43,25
43,50
44,00
45,00
45,30
45,50
46,00
46,00
2.6.
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
23,70
15,63
16,00
17,00
18,00
18,50
19,00
19,50
19,50
2.7.
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,85
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,50
6,50
2.8.
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта
%
90
95
100
-
-
2.9.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
%
100
100
100
100
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта
%
38,10
43,70
43,80
43,90
70,20
79,00
79,70
80,50
81,20
4.2.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта
человек
110
115
120
170
204
220
227
250
250
4.3.
Повышение эффективности использования объектов спорта
%
19,00
28,96
29,00
29,50
30,00
31,00
33,00
35,00
34,00
4.4.
Строительство региональных спортивно-тренировочных центров
ед.
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями
Ед.
57
51
59
60
60
61
62
63
63
5.2.
Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку
Чел.
2 540
2 620
2 700
2 700
2 700
2 710
2 720
2 730
2 730
5.3.
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"
Ед.
15
14
15
16
18
18
18
18
18
5.4.
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
19 450
17 000
17 100
17 150
17 200
17 300
17 350
17 400
17 450
5.5.
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом
млн. человек
0
0
0
0
0
0,0035
0,0044
0,0051
0,0058
5.6.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности населения Камчатского края
%
0
0
0
0
0
14
16
17
18
5.7.
Доля молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Камчатском крае
%
0
0
0
0
0
30
33
36
39
5.8.
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Камчатском крае
%
0
0
0
0
0
20
30
40
50
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста
%
60,00
61,00
61,50
62,00
62,50
62,50
. 63,00
63,50
64,00
6.2.
Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
31,00
32,00
32,50
33,00
33,50
33,50
33,50
33,50
34,00
6.3.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.4.
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
950
1 000
1050
1 100
1 150
1 150
1 150
1 150
1 200
6.5.
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"
%
80
-
-
-
-
-
-
-
-
6.6.
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина
%
40,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.7.
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.8.
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.9.
Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
N
п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1, 1.6, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе
1.5.
Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6.
Развитие студенческого спорта
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края
Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.7.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1. Р5
1.7.1.
Мероприятие 1. Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых, возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Показатель 1.1, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку
Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку
Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе
2.4.
Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Министерство спорта Камчатского края
2018
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.5.
Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")
Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе
2.6.
Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.7.
Региональный проект "Спорт-норма жизни" 2. Р5
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе
2.7.1.
Мероприятие 2.Р5.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва
2.7.2.
Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
2.7.3.
Мероприятие 2.PS.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Реализация Программы своевременно и в полном объеме
Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме
Не предусмотрены
3.2.
Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2019
2022
Реализация Программы своевременно и в полном объеме
Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме
Не предусмотрены
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1, 4.3. таблицы приложения 1 к Программе
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Министерство спорта Камчатского края
2014
2022
Повышение эффективности использования объектов спорта
Снижение эффективности использования объектов спорта
4.5.
Региональный проект "Спорт-норма жизни" 4. Р5
Министерство спорта Камчатского края
2019
2022
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5.1.
Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
5.1.
Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Министерство образования Камчатского края, Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Показатель 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Укрепление семейных ценностей в молодежной среде
Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде
Показатель 5.3 таблицы приложения 1 к Программе
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2022
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2014
2014
Рост социально, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Региональный проект "Социальная активность" 5.Е8
Агентство по делам молодежи Камчатского края
2019
2021
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
Показатели п. 5.5 - 5.8 таблицы приложения 1 к Программе
5.6.1
Мероприятие 5.Е8.1 Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений
5.6.2
Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя
5.6.3
Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае
5.6.4.
Мероприятие 5.Е8.4 Реализация практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатели 6.1, 6.3, 6.4 таблицы приложения 1 к Программе
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.8 таблицы приложения 1 к Программе
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Министерство образования Камчатского края
2014
2022
Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи
Показатель 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
тыс. руб.
№n/n
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
17 136922,31173
1 722 457,75293
1 644160,87867
1 739 440,40190
2 080 407,06230
2 075 957,13598
2 140 920,56205
2 330 783,09564
1 491 421,21063
1 911 374,21163
за счет средств федерального бюджета
2 320 809,74600
98 363,58400
10 2115,06200
17 202,20000
37 810,00000
215 527,40000
452 642,60000
557 991,70000
207 027,50000
632 129,70000
за счет средств краевого бюджета
14 538 682,36028
1 593 895,65348
1 520 923,26967
1 695 984,01890
1 996 536,38710
1 829 468,91698
1 656 926,87307
1742 383,81008
1 253 856,31500
1 248 707,11600
за счет средств местных бюджетов
273 980,20545
29 623,51545
20 547,54700
25 679,18300
45 485,67520
30 385,81900
30 776,08898
30 407,58556
30 537,39563
30 537,39563
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
319 426,65752
30197,31339
38 076,90602
56 512,95668
24 323,65000
30 472,25890
44 464,81660
65435,16680
15 349,04456
14 594,54457
за счет средств федерального бюджета
31 260,20000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
285 149,09981
29 569,14439
37 719,00602
55 143,78768
24 323,65000
30 320,49990
30 164,79971
57 867,98282
10 397,36464
9 642,86465
за счет средств местных бюджетов
3 017,35771
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
436,31689
282,48398
262,57992
262,57992
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
20 021,92539
2 985,94939
3 481,11600
3 090,00000
2 000,00000
5 314,86000
1 100,00000
1 100,00000
500,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
20 021,92539
2 985,94939
3481,11600
3 090,00000
2 000,00000
5 314,86000
I 100,00000
1 100,00000
500,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Основное мероприятие 1.2 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятии
Всего, в том числе:
224 086,42290
25 138,19500
32 792,89002
51 247,38768
22 323,65000
22 333,43990
21 016,86030
31 300,00000
9 300,00000
8 634,00000
за счет средств федерального бюджета
733,60000
0,00000
0,00000
733,60000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
223 352,82290
25 138,19500
32 792,89002
50 513,78768
22323,65000
22 333,43990
21 016,86030
31 300,00000
9 300,00000
8 634,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
41 429,81357
2 073,16900
1 802,90000
2 175,56900
0,00000
2 823,95900
5 460,68500
25 602,55789
764,73684
726,23684
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
38 723,92000
1445,00000
1 445,00000
1 540,00000
0,00000
2672,20000
5 165,82000
25 394,40000
550,00000
511,50000
за счет средств местных бюджетов
2 705,89357
628,16900
357,90000
635,56900
0,00000
151,75900
294,86500
208,15789
214,736S4
214,73684
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Основное мероприятие 1.5 Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.6 Развитие студенческого спорта
Всего, в том числе:
2742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 742,08204
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1.Р5
Всего, в том числе:
31 146,41362
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 145,18926
7 432,60891
4 784,30772
4 784,30773
за счет средств федерального бюджета
30 526,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
847
308,34948
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
140,03737
73,58282
47,36464
47,36465
за счет средств местных бюджетов
311,46414
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
141,45189
74,32609
47,84308
47,84308
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.6.1
Мероприятие 1.Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Всего, в том числе:
31 146,41362
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
14 145,18926
7432,60891
4 784,30772
4 784,30773
за счет средств
федерального бюджета
30 526,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
13 863,70000
7 284,70000
4 689,10000
4 689,10000
за счет средств краевого бюджета
308,34948
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
140,03737
73,58282
47,36464
47,36465
за счет средств местных бюджетов
311,46414
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
141,45189
74,32609
47,84308
47,84308
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
8 322 611,89945
711 509,63934
700 701,34948
831 217,90025
980 947,08505
1 127 481,54817
1 052 222,81978
971 789,07001
960 723,06948
986019,41789
за счет средств
федерального бюджета
219 963,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
58 201,90000
13 503,20000
8 416,40000
22 988,50000
за счет средств краевого бюджета
847
S 101 279,40168
695 090,21634
693 420,54048
824 584.40025
943 137,08505
1 077 803,55817
993 764,61769
958 244,23843
952 255,24843
962 979,49684
за счет средств местных бюджетов
1 369,05177
526,93900
165,74700
125,00000
0,00000
150,59000
256,30209
41,63158
51,42105
51,42105
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
Всего, в том числе:
461 468,99720
46 342,92969
15 306,85225
11402,54132
79 756,73600
85 644,64210
104 861,67764
61 725,31819
29491,20001
26 937,10000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
461 468,99720
46 342,92969
15 306,85225
11402,54132
79 756,73600
85 644,64210
104 861,67764
61 725,31819
29491,20001
26 937,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
7 737 184,83793
662 433,98265
684 097,69723
818 457,90293
901 065,34905
1 038 483,51607
884 439,83500
891 237,57000
921 827,58000
935 141,40500
за счет средств
федерального бюджета
116 853,44600
15 892,48400
7 115,06200
6 508,50000
37 810,00000
49 527,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
7 620 108,23293
646 397,28665
676 903,68823
811 949,40293
863 255,34905
988 956,11607
884 439,83500
891 237,57000
921 827,58000
935 141,40500
за счет средств местных бюджетов
223,15900
144,21200
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
Основное мероприятие 2.3 Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
15 377,59436
2732,72700
1 296,80000
1 357,45600
125,00000
3 353,39000
3 775,66440
1 828,63158
544,92105
363,00433
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
14 322,61068
2 350,00000
I 210,00000
1 232,45600
125,00000
3 202,80000
3 610,27140
1 787,00000
493,50000
311,58328
за счет средств местных бюджетов
1 054,98368
382,72700
86,80000
125,00000
0,00000
150,59000
165,39300
41,63158
51,42105
51,42105
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.5.
Основное мероприятие 2.5 Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.6.
Основное мероприятие 2.6 Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва
Всего, в том числе:
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
3 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 2.Р5
Всего, в том числе:
105 580,46996
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
59 145,64274
13 997,55024
8 859,36842
23 577,90856
за счет средств
федерального бюджета
103 110,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
58 201.90000
13 503,20000
8 416,40000
22 988.50000
за счет средств краевого бюджета
847
2379,56087
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
852,83365
494,35024
442,96842
589.40856
за счет средств местных бюджетов
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.1
Мероприятие 2.PS. I Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
67 325,65657
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
52 588,48485
0,00000
0,00000
14 737,17172
за счет средств
федерального бюджета
66 562,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
51 972,60000
0,00000
0,00000
14 589,80000
за счет средств краевого бюджета
672,34748
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
524,97576
0,00000
0,00000
147,37172
за счет средств местных бюджетов
90,90909
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
90,90909
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе:
33 116,63157
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 557,15789
8 859,36842
8 859,36842
8 840,73684
2.7.2
Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)
за счет средств
федерального бюджета
31 460,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 229,30000
8 416,40000
8 416,40000
8 398,70000
за счет средств краевого бюджета
1 655,83157
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
327,85789
442,96842
442,96842
442,03684
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.7.3
Мероприятие 2.Р5.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Всего, в том числе:
5 138,18182
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 138,18182
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
5 086,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 086,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
51,38182
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
51,38182
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
409 115,22854
54 845,46974
50287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
40 704,15800
44 864,60000
45 138,00000
44 990,80000
за счет средств
федерального бюджета
847
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
859
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
376 900,07554
54 845,46974
50287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
35 930,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств краевого бюджета
859
31 638,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 196,25300
9 096,10000
9 246,50000
9 099,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края
Всего, в том числе:
377 246,07554
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39 682,24948
36 276,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств
федерального бюджета
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
346,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
376 900,07554
54 845,46974
50 287,36483
44 493,90000
44 108,68649
39682,24948
35 930,90500
35 768,50000
35 891,50000
35 891,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края
Всего, в том числе:
31 869,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 427,25300
9 096,10000
9246,50000
9099,30000
за счет средств
федерального бюджета
859
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
231,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
31 638,15300
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 196,25300
9 096,10000
9 246,50000
9 099,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятии физической культурой и спортом"
Всего, в том числе:
3 832116,62996
423 079,08393
393 066,91000
358333,36062
317 904,12467
282 617,88906
522 503,54960
725 533,61208
204 626,00000
604 452,10000
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2 001 874,10000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
380000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
847
325 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
1 676 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166 000,00000
380000,00000
332 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 813 651,63631
383 669,49648
298 066,91000
353 438,64662
315 617,53247
116 617,88906
142 503,54960
193 033,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 099 193,30261
383 273,49648
226 168,00000
289754,22952
59 527,95750
68 153,70743
30282,29960
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
714 458,33370
396,00000
71 898,91000
63 684,41710
256089,57497
48 464,18163
112 221,25000
151 000,00000
10704,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе:
101 550,07693
69 562,40193
0,00000
20 554,71400
11 432,96100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование
за счет средств краевого бюджета
847
84 959,18328
60 152,81448
0,00000
15 660,00000
9 146,36880
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
16 590,89365
9 409,58745
0,00000
4 894,71400
2 286,59220
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Основное мероприятие 4.2 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
1 031 306,42052
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
207 531,11119
302 935,83960
133 500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
356 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
166000,00000
190 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
675 306,42052
0,00000
44 264,87000
104 988,00000
238 086,59973
41 531,11119
112 935,83960
133 500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
76 033,17964
0,00000
2 410,00000
50 988,00000
5 501,14800
3 451,73204
13 682,29960
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
599 273,24088
0,00000
41 854,87000
54 000,00000
232 585,45173
38 079,37915
99253,54000
133 500,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Основное мероприятие 4.3 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса:
Всего, в том числе:
1087 763,61795
353 516,68200
348 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
64 701,97539
19 567,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
125 000,00000
30 000,00000
95 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
962763,61795
323 516,68200
253 802,04000
232 790,64662
68 384,56394
64 701,97539
19 567,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
896 167,32761
323 120,68200
223 758,00000
223 106,22952
44 880,44070
64 701,97539
16 600,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
66596,29034
396,00000
30 044,04000
9684,41710
23 504,12324
0,00000
2967,71000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 Приобретение к монтаж временных некапитальных спортивных сооружении, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
10384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
10 384,80248
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 4.Р5
Всего, в том числе:
1 601 111,71208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
592 033,61208
204 626,00000
604452,10000
за счет средств федерального бюджета, в том числе:
1 520 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
812
1 320 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190000,00000
332 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
847
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
80 237,6120$
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
59 533,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1
Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
Всего, в том числе:
1 601 111,71208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
592 033,61208
204 626,00000
604 452,10000
за счет средств
федерального бюджета
1 520 874,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
532 500,00000
193 922,00000
604 452,10000
за счет средств краевого бюджета
80 237,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
59 533,61208
10 704,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.1
"Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним вилам спорта у подножия вулкана "Авачинский", Камчатский край"
Всего, в том числе:
242 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
242 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
847
200 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
42 033,61208
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
42 033,61208
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.2
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском"
Всего, в том числе:
754 626,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200 000,00000
350 000,00000
204 626,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
812
716422,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
190 000,00000
332 500,00000
193 922,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
38 204,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10000,00000
17 500,00000
10 704,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
129 169,32560
14 741,72000
72 500,00000
40 294,68400
1 632,92160
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
1 055 532.75308
36 189,82653
46 428,40991
42645,12000
227 650,71900
233 015,66731
103 618,34100
125 140,27937
120 142,56489
120 701,82507
за счет средств
федерального бюджета
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 050 828,95308
36 189,82653
46 428,40991
42 645,12000
227 650,71900
233 015,66731
103 618,34100
120 436,47937
120 142,56489
120 701,82507
за счет средств краевого бюджета
847
120 272,27868
34 689,82653
37165,40991
42 645,12000
5 771,92224
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
156 136,01601
0,00000
0,00000
0,00000
39053,53376
101 046,27692
Л 928,89000
5 232,32537
3 015,94489
2 859,04507
за счет средств краевого бюджета
859
448 863,00500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
98 689,45100
115204,15400
117 126,62000
117 842,78000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях
Всего, в том числе:
14 000,55621
2037,47400
I 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 502,15474
2 010,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
14 000,55621
2037,47400
1 715,99814
2 724,95250
1 612,81000
2 502,15474
2 010,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств краевого бюджета
847
7 093,23464
2 037,47400
1 715,99814
2 724,95250
614,81000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
5 617,32157
0,00000
0,00000
0,00000
998,00000
2 502,15474
720,00000
708,81052
354,84005
333,51626
за счет средств краевого бюджета
859
I 290,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 290,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 Создание условий для развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
92 644,88813
14 125,02600
14367,45186
15 445,98750
14 212,45600
13 359,06325
10404,37800
5 045,87468
2 917,00898
2 767,64186
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
92 644,88813
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
14212,45600
13 359,06325
10404,37800
5 045,87468
2 917,00898
2 767,64186
за счет средств краевого бюджета
847
49095,57760
14 125,02600
14 367,45186
15 445,98750
5 157,11224
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
34 663,82253
0,00000
0,00000
0,00000
9055,34376
13 359,06325
4 008,89000
3 775,87468
2 287,00898
2 1 77,64186
за счет средств краевого бюджета
859
8 885,48800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6 395,48800
1 270,00000
630,00000
590,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Основное мероприятие 5.3
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
1 460,26301
150,00000
170.00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
112,05423
56,06845
52,14033
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
I 460,26301
150,00000
170,00000
210,00000
210,00000
250,00000
250,00000
112,05423
56,06845
52,14033
за счет средств краевого бюджета
847
530,00000
150.00000
170,00000
210,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
680,26301
0,00000
0,00000
0,00000
210,00000
250,00000
0,00000
112,05423
56.06845
52,14033
за счет средств краевого бюджета
859
250,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной
Всего, в том числе:
614 450,68637
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
84 935,05893
89 535,93100
113 886,64000
116 496,62000
117 252,78000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
614 450,68637
18 377,32653
20 911,95991
24 264,18000
28 790,19000
84 935,05893
89 535,93100
113 886,64000
116 496.62000
117 252,78000
за счет средств краевого бюджета
847
63 553,46644
18 377,32653
20911,95991
24 264,18000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
550 897,21993
0,00000
0,00000
0,00000
28 790,19000
84 935,05893
89 535.93100
113 886,64000
116 496,62000
117 252,78000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной
Всего, в том числе:
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
325 557,65339
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
182 825,26300
131 969,39039
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Региональный проект "Социальная активность" 5.Е.8
Всего, в том числе:
7418,70597
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 418,03200
5 386,89994
318,02741
295,74662
за счет средств
федерального бюджета
859
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
За счет средств краевого бюджета в том числе:
2 714,90597
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 418,03200
683,09994
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
813
1 449,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
859
1 265,54600
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 218,03200
47,51400
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6,1.
Мероприятие 5.Е8Л Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждении
Всего, в том числе:
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6. 2.
Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя
Всего, в том числе:
1 249,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1 249,35997
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
635,58594
318,02741
295,74662
за счет средств краевого бюджета
859
966,73500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
966,73500
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.3.
Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в цепях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае
Всего, в том числе:
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
251,29700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6. 4.
Мероприятие 5.Е8.4 Реализация волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Всего, в том числе:
4 751,31400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 751,31400
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
859
4 703,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
4 703,80000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
47,51400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
47,51400
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
3 198 119,14318
466 636,42000
415 599,93843
406 237,16435
485 472,79709
362 687,52306
377 406,87707
398 020,36738
145 442,53170
140 615,52410
за счет средств
федерального бюджета
62 431,20000
S2 471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2879 235,04086
394 531,50000
395 001,03843
375 678,16435
441 698,71409
332 029,05306
346 748,40707
367 936,89738
115219,13704
110 392,12944
за счет средств краевого бюджета
847
483 668,00255
123 865,38000
136463,2544!
132726,64142
29 706,02242
20 681,25430
19211,45000
21 014,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
440 706,19107
1 923,00000
57 919,00000
61 043,52800
61 084,20000
73 400,00000
75 200,96307
75 685,00000
17 850,00000
16600,50000
за счет средств краевого бюджета
813
I 430 964,42793
80 743,12000
85 900,77873
104 102,10500
207 585,96758
237 947,79876
252 285,99400
271 237,89738
97 369,13704
93 791,62944
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
221 128,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
253 002,90232
19058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30 083,47000
30 083,47000
30 083,47000
30223,39466
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3 450,00000
575,00000
575.00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 234,70000
1 176,70000
28,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6.2 Мероприятия по повышению качества услуг" предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
1 998 671,89634
188 356,99000
210 877,59913
234 184,44578
256 046,03396
269 787,93933
284 315,67967
312 751,05375
122 796,83968
119 555,31504
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 745 668,99402
169 298,17000
190 853,69913
214 160,54578
212 846,95096
239704,46933
254 232,20967
282 667,58375
92 573,44502
89 331,92038
за счет средств краевого бюджета
S13
1309683,54190
65 572,89000
71 935,36609
89 332,10500
185290,25696
219023,21503
234 970,75967
261 653,58375
92 573,44502
89 331,92038
за счет средств краевого бюджета
847
435 935,45212
103 725,28000
118 918,33304
124 828,44078
27 556,69400
20 681,25430
19211,45000
21 014,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
859
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
253 002,90232
19058,82000
20 023,90000
20 023,90000
43 199,08300
30083,47000
30 083,47000
30083,47000
30 223,39466
30 223,39466
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
663 203,08545
85 894,93000
88 013,28086
92 551,52358
84 707,33162
91 603,17842
91 765,99449
85 И 2,43770
22 567,19619
20 987,21259
за счет средств
федерального бюджета
62 431,20000
52471,10000
0,00000
9 960,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
600 771,88545
33 423,83000
88 013,28086
82 591,42358
Е4 707,33162
91 603,17842
91 765,99449
85 112,43770
22 567,19619
20 987,21259
за счет средств краевого бюджета
815
438 392,18625
1 453,00000
57 423,27400
60 703,20000
60 765,82100
73 110,63109
74 800,76016
75 685,00000
17 850,00000
16 600,50000
за счет средств краевого бюджета
813
120 190,48140
15 170,23000
13 965,41264
14 770,00000
22295,71062
18 492,54733
16965,23433
9 427,43770
4 717,19619
4 386,71259
за счет средств краевого бюджета
847
42 189,21780
16 800,60000
16 624,59422
7 118,22358
1 645,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
509,57715
214,00000
295,57715
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятие 6.5 Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе;
5 184,35482
815,00000
920,90000
915,32800
893,37900
864,36891
775,37891
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
1 734,35482
240,00000
345,90000
340,32800
318,37900
289,36891
200,37891
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
3 450,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.6.
Основное мероприятие 6.6 Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
525 811,04637
189 451,00000
114 886,75529
78150,76699
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
525 811,04637
189451,00000
114 886,75529
78 150,76699
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
1 964,62706
1 451,00000
168,75000
344,87706
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
302 718,00529
188 000,00000
П4 718,00529
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
804
221 128,41402
0,00000
0,00000
77 805,88993
143 322,52409
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.7.
Основное мероприятие 6.7
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
2 924,83305
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2 924,83305
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств краевого бюджета
847
1 834,42842
497,80000
428,00000
405,10000
503,52842
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
1 090,40463
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
432,03640
350,00000
156,87593
78,49583
72,99647
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.8.
Основное мероприятие 6.8 Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
579,65000
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
199,82400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств
федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
579,65000
230,00000
149,82600
0,00000
0,00000
0,00000
199,82400
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
9. В приложении 4 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в части 1:
а) в абзаце первом слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
б) пункт 1 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) приобретение комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;";
в) в пункте 3 цифры "1.7" исключить;
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
7) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":
1) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество спортивных секций, спортивных школ в муниципальных образованиях в Камчатском крае, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием;
2) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных объектов спорта, оснащенных необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
3) по мероприятию, указанному в подпункте "в" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных искусственных покрытий для плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
4) по мероприятию, указанному в подпункте "г" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
5) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество работающих муниципальных центров тестирования ГТО;
6) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество оборудованных площадок ГТО.";
8) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
"10.2. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
9) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
10) часть 12 признать утратившей силу;
11) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
12) часть 14 признать утратившей силу.
10. В приложение 5 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";
б) пункты 2, 3 признать утратившими силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
5) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
6) части 6 - 9 признать утратившими силу;
7) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
8) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
9) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество специалистов, прошедших обучение в сфере физической культуры и спорта;
2) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество одаренных спортсменов, занимающихся в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, получивших поддержку;
3) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных спортивных школ, получивших поддержку на обеспечение уровня финансирования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки;
4) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва);
5) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;";
10) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
11) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
12) часть 12 признать утратившей силу;
13) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
14) часть 14 признать утратившей силу.
11. В приложение 6 к Программе:
1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) дополнить частями 9.1 и 9.2 содержания:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.
9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию футбольных полей в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок для занятий ледовыми видами спорта в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных и установленных горнолыжных подъемников в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
5) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных спортивных залов;
6) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных стадионов;
7) по мероприятию, указанному в пункте 7 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретенных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности для муниципальных образований в Камчатском крае.";
7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
8) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
9) часть 12 признать утратившей силу;
10) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
11) часть 14 признать утратившей силу.
12. В приложении 7 к Программе:
1) в наименовании слова "Порядок предоставления" дополнить словами "и распределения";
2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";
3) в части 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии, уровень софинансирования из краевого бюджета:
а) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых более 20 тыс. человек, - не более 70% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;
б) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых менее 20 тыс. человек, - не более 90% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;";
б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";
г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
4) части 6 - 9 признать утратившими силу;
5) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";
6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.
В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";
7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";
8) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";
9) часть 12 признать утратившей силу;
10) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
11) часть 14 признать утратившей силу.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: