Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU91000202000316
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2020 года №106-П

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №552-П"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства –

Первый вице-губернатор

Камчатского края

Р.С. Василевский

Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.03.2020 №106-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Соисполнители Программы" слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы дополнить пунктами 5.2 - 5.4 следующего содержания:

"5.2) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5.3) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

5.4) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;";

3) в разделе "Этапы и сроки реализации Программы" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

4) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 17 136 922,31173 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 320 809,74600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 98 363,58400 тыс. рублей;

2015 год - 102 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 17 202,20000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 215 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 452 642,60000 тыс. рублей;

2020 год - 557 991,70000 тыс. рублей;

2021 год - 207 027,50000 тыс. рублей;

2022 год - 632 129,70000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 14 538 682,36028 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 593 895,65348 тыс. рублей;

2015 год - 1 520 923,26967 тыс. рублей;

2016 год - 1 695 984,01890 тыс. рублей;

2017 год - 1 996 536,38710 тыс. рублей;

2018 год - 1 829 468,91698 тыс. рублей;

2019 год - 1 656 926,87307 тыс. рублей;

2020 год - 1 742 383,81008 тыс. рублей;

2021 год - 1 253 856,31500 тыс. рублей;

2022 год - 1 248 707,11600 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 273 980,20545 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 623,51545 тыс. рублей;

2015 год - 20 547,54700 тыс. рублей;

2016 год - 25 679,18300 тыс. рублей;

2017 год - 45 485,67520 тыс. рублей;

2018 год - 30 385,81900 тыс. рублей;

2019 год - 30 776,08898 тыс. рублей;

2020 год - 30 407,58556 тыс. рублей;

2021 год - 30 537,39563 тыс. рублей;

2022 год - 30 537,39563 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. рублей;

2015 год - 575,00000 тыс. рублей;

2016 год - 575,00000 тыс. рублей;

2017 год - 575,00000 тыс. рублей;

2018 год - 575,00000 тыс. рублей;

2019 год - 575,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей".

2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":

1) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 7 - 9 следующего содержания:

"7) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

8) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом;

9) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом";

2) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Программы составляет 319 426,65752 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 31 260,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 733,60000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 13 863,70000 тыс. рублей;

2020 год - 7 284,70000 тыс. рублей;

2021 год - 4 689,10000 тыс. рублей;

2022 год - 4 689,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 285 149,09981 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 29 569,14439 тыс. рублей;

2015 год - 37 719,00602 тыс. рублей;

2016 год - 55 143,78768 тыс. рублей;

2017 год - 24 323,65000 тыс. рублей;

2018 год - 30 320,49990 тыс. рублей;

2019 год - 30 164,79971 тыс. рублей;

2020 год - 57 867,98282 тыс. рублей;

2021 год - 10 397,36464 тыс. рублей;

2022 год - 9 642,86465 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 017,35771 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 628,16900 тыс. рублей;

2015 год - 357,90000 тыс. рублей;

2016 год - 635,56900 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 151,75900 тыс. рублей;

2019 год - 436,31689 тыс. рублей;

2020 год - 282,48398 тыс. рублей;

2021 год - 262,57992 тыс. рублей;

2022 год - 262,57992 тыс. рублей".

3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Программы составляет 8 322 611,89945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 219 963,44600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 15 892,48400 тыс. рублей;

2015 год - 7 115,06200 тыс. рублей;

2016 год - 6 508,50000 тыс. рублей;

2017 год - 37 810,00000 тыс. рублей;

2018 год - 49 527,40000 тыс. рублей;

2019 год - 58 201,9000 тыс. рублей;

2020 год - 13 503,20000 тыс. рублей;

2021 год - 8 416,40000 тыс. рублей;

2022 год - 22 988,50000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 8 101 279,40168 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 695 090,21634 тыс. рублей;

2015 год - 693 420,54048 тыс. рублей;

2016 год - 824 584,40025 тыс. рублей;

2017 год - 943 137,08505 тыс. рублей;

2018 год - 1 077 803,55817 тыс. рублей;

2019 год - 993 764,61769 тыс. рублей;

2020 год - 958 244,23843 тыс. рублей;

2021 год - 952 255,24843 тыс. рублей;

2022 год - 962 979,49684 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 1 369,05177 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 526,93900 тыс. рублей;

2015 год - 165,74700 тыс. рублей;

2016 год - 125,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 150,59000 тыс. рублей;

2019 год - 256,30209 тыс. рублей;

2020 год - 41,63158 тыс. рублей;

2021 год - 51,42105 тыс. рублей;

2022 год - 51,42105 тыс. рублей".

4. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации Программы":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Программы составляет 409 115,22854 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 577,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 577,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 376 900,07554 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 54 845,46974 тыс. рублей;

2015 год - 50 287,36483 тыс. рублей;

2016 год - 44 493,90000 тыс. рублей;

2017 год - 44 108,68649 тыс. рублей;

2018 год - 39 682,24948 тыс. рублей;

2019 год - 35 930,90500 тыс. рублей;

2020 год - 35 768,50000 тыс. рублей;

2021 год - 35 891,50000 тыс. рублей;

2022 год - 35 891,50000 тыс. рублей".

5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Программы составляет 3 832116,62996 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 001 874,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 30 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 95 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 166 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 380 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 532 500,00000 тыс. рублей;

2021 год - 193 922,00000 тыс. рублей;

2022 год - 604 452,10000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 813 651,63631 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 383 669,49648 тыс. рублей;

2015 год - 298 066,91000 тыс. рублей;

2016 год - 353 438,64662 тыс. рублей;

2017 год -315 617,53247 тыс. рублей;

2018 год - 116 617,88906 тыс. рублей;

2019 год - 142 503,54960 тыс. рублей;

2020 год - 193 033,61208 тыс. рублей;

2021 год - 10 704,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 16 590,89365 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 9 409,58745 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 4 894,71400 тыс. рублей;

2017 год - 2 286,59220 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей".

6. В паспорте подпрограммы 5 "Молодежь Камчатки":

1) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Программы составляет 1 055 532,75308 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 4 703,80000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 4 703,80000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 1 050 828,95308 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. рублей;

2015 год - 46 428,40991 тыс. рублей;

2016 год - 42 645,120000 тыс. рублей;

2017 год - 227 650,71900 тыс. рублей;

2018 год - 233 015,66731 тыс. рублей;

2019 год -103 618,34100 тыс. рублей;

2020 год - 120 436,47937 тыс. рублей;

2021 год - 120 142,56489 тыс. рублей;

2022 год - 120 701,82507 тыс. рублей".

7. В паспорте подпрограммы 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае":

1) в разделе "Ответственный исполнитель Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;

2) в разделе "Этапы и сроки реализации подпрограммы 6" слова "2021 год" заменить словами "2022 год";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Программы составляет 3 198 119,14318 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 62 431,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 9 960,10000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 2 879 235,04086 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 394 531,50000 тыс. рублей;

2015 год - 395 001,03843 тыс. рублей;

2016 год - 375 678,16435 тыс. рублей;

2017 год - 441 698,71409 тыс. рублей;

2018 год - 332 029,05306 тыс. рублей;

2019 год - 346 748,40707 тыс. рублей;

2020 год - 367 936,89738 тыс. рублей;

2021 год -115 219,13704 тыс. рублей;

2022 год - 110 392,12944 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 253 002,90232 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 19 058,82000 тыс. рублей;

2015 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2016 год - 20 023,90000 тыс. рублей;

2017 год - 43 199,08300 тыс. рублей;

2018 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2019 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год - 30 083,47000 тыс. рублей;

2021 год - 30 223,39466 тыс. рублей;

2022 год - 30 223,39466 тыс. рублей".

8. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2014

базовое значение

2015

отчетный период

2016

текущий период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края

%

22,50

23,80

25,30

27,40

29,50

32,70

40,00

42,00

42,00

1.2.

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

26,80

26,90

26,95

27,00

27,00

28,00

29,00

30,00

30,00

1.3.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

46,90

66,30

66,40

66,70

69,20

72,50

-

-

-

1.4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края

%

3,10

3,90

7,80

8,70

10,30

12,40

17,60

1.5.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике

%

6,70

11,50

13,50

16,60

18,50

-

-

-

1.6.

Доля средств краевого бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

10

10

10

10

10

1.7.

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

64,50

68,50

72,00

75,50

1.8.

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

24,00

29,00

34,00

40,00

1.9.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

9,40

12,00

15,00

18,00

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34,00

48,00

48,10

48,20

48,30

49,00

50,00

50,00

50,00

2.2.

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

0,77

0,97

0,98

0,99

40,00

40,50

41,00

41,50

41,50

2.3.

Количество учащихся краевых государственных спортивных школ

чел

4 412

4 656

4 660

4 710

4 770

4 785

4 800

5 000

5 000

2.4.

Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

%

36,70

37,20

37,80

38,30

38,80

39,30

39,80

40,00

40,00

2.5.

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

41,70

43,25

43,50

44,00

45,00

45,30

45,50

46,00

46,00

2.6.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

23,70

15,63

16,00

17,00

18,00

18,50

19,00

19,50

19,50

2.7.

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта

%

2,85

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,50

6,50

2.8.

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме бюджетных средств, выделенных на предоставление услуг населению Камчатского края в сфере физической культуры и спорта

%

90

95

100

-

-

2.9.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта

%

38,10

43,70

43,80

43,90

70,20

79,00

79,70

80,50

81,20

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта

человек

110

115

120

170

204

220

227

250

250

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

%

19,00

28,96

29,00

29,50

30,00

31,00

33,00

35,00

34,00

4.4.

Строительство региональных спортивно-тренировочных центров

ед.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

63

63

5.2.

Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку

Чел.

2 540

2 620

2 700

2 700

2 700

2 710

2 720

2 730

2 730

5.3.

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе "Молодая семья"

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

18

18

5.4.

Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

17 400

17 450

5.5.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом

млн. человек

0

0

0

0

0

0,0035

0,0044

0,0051

0,0058

5.6.

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности населения Камчатского края

%

0

0

0

0

0

14

16

17

18

5.7.

Доля молодежи, вовлеченной в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Камчатском крае

%

0

0

0

0

0

30

33

36

39

5.8.

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Камчатском крае

%

0

0

0

0

0

20

30

40

50

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста

%

60,00

61,00

61,50

62,00

62,50

62,50

. 63,00

63,50

64,00

6.2.

Доля детей и подростков "группы риска", а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31,00

32,00

32,50

33,00

33,50

33,50

33,50

33,50

34,00

6.3.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.4.

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей

Ед.

950

1 000

1050

1 100

1 150

1 150

1 150

1 150

1 200

6.5.

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр" в общем объеме инфраструктуры КГОУ "Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр"

%

80

-

-

-

-

-

-

-

-

6.6.

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина

%

40,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.7.

Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.8.

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.9.

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Приложение 2
к Программе

Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

N
п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатели 1.1, 1.6, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

1.5.

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатели 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6.

Развитие студенческого спорта

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.7.

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1. Р5

1.7.1.

Мероприятие 1. Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых, возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатель 1.1, 1.7 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")

Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"

Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе

2.4.

Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта

Министерство спорта Камчатского края

2018

2022

Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

2.5.

Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")

Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России")

Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе

2.6.

Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

2.7.

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 2. Р5

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Снижение спортивных результатов и количества занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Показатели 2.2, 2.8 таблицы приложения 1 к Программе

2.7.1.

Мероприятие 2.Р5.1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва

2.7.2.

Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)

2.7.3.

Мероприятие 2.PS.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Реализация Программы своевременно и в полном объеме

Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме

Не предусмотрены

3.2.

Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2019

2022

Реализация Программы своевременно и в полном объеме

Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме

Не предусмотрены

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1, 4.3. таблицы приложения 1 к Программе

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов

Министерство спорта Камчатского края

2014

2022

Повышение эффективности использования объектов спорта

Снижение эффективности использования объектов спорта

4.5.

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 4. Р5

Министерство спорта Камчатского края

2019

2022

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5.1.

Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2014

2022

Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Министерство образования Камчатского края, Агентство по делам молодежи Камчатского края

2014

2022

Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Показатель 5.2 таблицы приложения 1 к Программе

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2014

2022

Укрепление семейных ценностей в молодежной среде

Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде

Показатель 5.3 таблицы приложения 1 к Программе

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2014

2022

Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.5.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2014

2014

Рост социально, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.6

Региональный проект "Социальная активность" 5.Е8

Агентство по делам молодежи Камчатского края

2019

2021

Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

Показатели п. 5.5 - 5.8 таблицы приложения 1 к Программе

5.6.1

Мероприятие 5.Е8.1 Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений

5.6.2

Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя

5.6.3

Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае

5.6.4.

Мероприятие 5.Е8.4 Реализация практик поддержки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатели 6.1, 6.3, 6.4 таблицы приложения 1 к Программе

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.7 таблицы приложения 1 к Программе

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.8 таблицы приложения 1 к Программе

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.5 таблицы приложения 1 к Программе

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Министерство образования Камчатского края

2014

2022

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.1 таблицы приложения 1 к Программе

"Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

тыс. руб.

№n/n

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

17 136922,31173

1 722 457,75293

1 644160,87867

1 739 440,40190

2 080 407,06230

2 075 957,13598

2 140 920,56205

2 330 783,09564

1 491 421,21063

1 911 374,21163

за счет средств федерального бюджета

2 320 809,74600

98 363,58400

10 2115,06200

17 202,20000

37 810,00000

215 527,40000

452 642,60000

557 991,70000

207 027,50000

632 129,70000

за счет средств краевого бюджета

14 538 682,36028

1 593 895,65348

1 520 923,26967

1 695 984,01890

1 996 536,38710

1 829 468,91698

1 656 926,87307

1742 383,81008

1 253 856,31500

1 248 707,11600

за счет средств местных бюджетов

273 980,20545

29 623,51545

20 547,54700

25 679,18300

45 485,67520

30 385,81900

30 776,08898

30 407,58556

30 537,39563

30 537,39563

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

319 426,65752

30197,31339

38 076,90602

56 512,95668

24 323,65000

30 472,25890

44 464,81660

65435,16680

15 349,04456

14 594,54457

за счет средств федерального бюджета

31 260,20000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

13 863,70000

7 284,70000

4 689,10000

4 689,10000

за счет средств краевого бюджета

285 149,09981

29 569,14439

37 719,00602

55 143,78768

24 323,65000

30 320,49990

30 164,79971

57 867,98282

10 397,36464

9 642,86465

за счет средств местных бюджетов

3 017,35771

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

151,75900

436,31689

282,48398

262,57992

262,57992

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

20 021,92539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

5 314,86000

1 100,00000

1 100,00000

500,00000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

20 021,92539

2 985,94939

3481,11600

3 090,00000

2 000,00000

5 314,86000

I 100,00000

1 100,00000

500,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятии

Всего, в том числе:

224 086,42290

25 138,19500

32 792,89002

51 247,38768

22 323,65000

22 333,43990

21 016,86030

31 300,00000

9 300,00000

8 634,00000

за счет средств федерального бюджета

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

223 352,82290

25 138,19500

32 792,89002

50 513,78768

22323,65000

22 333,43990

21 016,86030

31 300,00000

9 300,00000

8 634,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

41 429,81357

2 073,16900

1 802,90000

2 175,56900

0,00000

2 823,95900

5 460,68500

25 602,55789

764,73684

726,23684

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

38 723,92000

1445,00000

1 445,00000

1 540,00000

0,00000

2672,20000

5 165,82000

25 394,40000

550,00000

511,50000

за счет средств местных бюджетов

2 705,89357

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

151,75900

294,86500

208,15789

214,736S4

214,73684

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Основное мероприятие 1.5 Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальных образованиях в Камчатском крае

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.6 Развитие студенческого спорта

Всего, в том числе:

2742,08204

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 742,08204

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

2 742,08204

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 742,08204

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1.Р5

Всего, в том числе:

31 146,41362

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 145,18926

7 432,60891

4 784,30772

4 784,30773

за счет средств федерального бюджета

30 526,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 863,70000

7 284,70000

4 689,10000

4 689,10000

за счет средств краевого бюджета

847

308,34948

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,03737

73,58282

47,36464

47,36465

за счет средств местных бюджетов

311,46414

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

141,45189

74,32609

47,84308

47,84308

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.1

Мероприятие 1.Р5.1 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Всего, в том числе:

31 146,41362

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 145,18926

7432,60891

4 784,30772

4 784,30773

за счет средств

федерального бюджета

30 526,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 863,70000

7 284,70000

4 689,10000

4 689,10000

за счет средств краевого бюджета

308,34948

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

140,03737

73,58282

47,36464

47,36465

за счет средств местных бюджетов

311,46414

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

141,45189

74,32609

47,84308

47,84308

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

8 322 611,89945

711 509,63934

700 701,34948

831 217,90025

980 947,08505

1 127 481,54817

1 052 222,81978

971 789,07001

960 723,06948

986019,41789

за счет средств

федерального бюджета

219 963,44600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

37 810,00000

49 527,40000

58 201,90000

13 503,20000

8 416,40000

22 988,50000

за счет средств краевого бюджета

847

S 101 279,40168

695 090,21634

693 420,54048

824 584.40025

943 137,08505

1 077 803,55817

993 764,61769

958 244,23843

952 255,24843

962 979,49684

за счет средств местных бюджетов

1 369,05177

526,93900

165,74700

125,00000

0,00000

150,59000

256,30209

41,63158

51,42105

51,42105

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного

Всего, в том числе:

461 468,99720

46 342,92969

15 306,85225

11402,54132

79 756,73600

85 644,64210

104 861,67764

61 725,31819

29491,20001

26 937,10000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

461 468,99720

46 342,92969

15 306,85225

11402,54132

79 756,73600

85 644,64210

104 861,67764

61 725,31819

29491,20001

26 937,10000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

7 737 184,83793

662 433,98265

684 097,69723

818 457,90293

901 065,34905

1 038 483,51607

884 439,83500

891 237,57000

921 827,58000

935 141,40500

за счет средств

федерального бюджета

116 853,44600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

37 810,00000

49 527,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

7 620 108,23293

646 397,28665

676 903,68823

811 949,40293

863 255,34905

988 956,11607

884 439,83500

891 237,57000

921 827,58000

935 141,40500

за счет средств местных бюджетов

223,15900

144,21200

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

15 377,59436

2732,72700

1 296,80000

1 357,45600

125,00000

3 353,39000

3 775,66440

1 828,63158

544,92105

363,00433

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

14 322,61068

2 350,00000

I 210,00000

1 232,45600

125,00000

3 202,80000

3 610,27140

1 787,00000

493,50000

311,58328

за счет средств местных бюджетов

1 054,98368

382,72700

86,80000

125,00000

0,00000

150,59000

165,39300

41,63158

51,42105

51,42105

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки спортивным организациям Камчатского края, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Оказание государственной поддержки организациям, оказывающим услуги по спортивной подготовке, приобретение спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего, в том числе:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Оказание поддержки муниципальным образованиям в Камчатском крае для обеспечения подготовки спортивного резерва

Всего, в том числе:

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7.

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 2.Р5

Всего, в том числе:

105 580,46996

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

59 145,64274

13 997,55024

8 859,36842

23 577,90856

за счет средств

федерального бюджета

103 110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

58 201.90000

13 503,20000

8 416,40000

22 988.50000

за счет средств краевого бюджета

847

2379,56087

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

852,83365

494,35024

442,96842

589.40856

за счет средств местных бюджетов

90,90909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,90909

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7.1

Мероприятие 2.PS. I Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва

Всего, в том числе:

67 325,65657

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52 588,48485

0,00000

0,00000

14 737,17172

за счет средств

федерального бюджета

66 562,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

51 972,60000

0,00000

0,00000

14 589,80000

за счет средств краевого бюджета

672,34748

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

524,97576

0,00000

0,00000

147,37172

за счет средств местных бюджетов

90,90909

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,90909

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе:

33 116,63157

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 557,15789

8 859,36842

8 859,36842

8 840,73684

2.7.2

Мероприятие 2.Р5.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Предоставление субсидий на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)

за счет средств

федерального бюджета

31 460,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 229,30000

8 416,40000

8 416,40000

8 398,70000

за счет средств краевого бюджета

1 655,83157

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

327,85789

442,96842

442,96842

442,03684

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.7.3

Мероприятие 2.Р5.3 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего, в том числе:

5 138,18182

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 138,18182

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

847

5 086,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 086,80000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

51,38182

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

51,38182

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

409 115,22854

54 845,46974

50287,36483

44 493,90000

44 108,68649

39 682,24948

40 704,15800

44 864,60000

45 138,00000

44 990,80000

за счет средств

федерального бюджета

847

346,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

346,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

859

231,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

231,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

376 900,07554

54 845,46974

50287,36483

44 493,90000

44 108,68649

39 682,24948

35 930,90500

35 768,50000

35 891,50000

35 891,50000

за счет средств краевого бюджета

859

31 638,15300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 196,25300

9 096,10000

9 246,50000

9 099,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края

Всего, в том числе:

377 246,07554

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

39 682,24948

36 276,90500

35 768,50000

35 891,50000

35 891,50000

за счет средств

федерального бюджета

346,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

346,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

376 900,07554

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

39682,24948

35 930,90500

35 768,50000

35 891,50000

35 891,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение функционирования Агентства по делам молодежи Камчатского края

Всего, в том числе:

31 869,15300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 427,25300

9 096,10000

9246,50000

9099,30000

за счет средств

федерального бюджета

859

231,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

231,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

31 638,15300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 196,25300

9 096,10000

9 246,50000

9 099,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятии физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

3 832116,62996

423 079,08393

393 066,91000

358333,36062

317 904,12467

282 617,88906

522 503,54960

725 533,61208

204 626,00000

604 452,10000

за счет средств федерального бюджета, в том числе:

2 001 874,10000

30 000,00000

95 000,00000

0,00000

0,00000

166 000,00000

380000,00000

532 500,00000

193 922,00000

604 452,10000

за счет средств

федерального бюджета

847

325 000,00000

30 000,00000

95 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

812

1 676 874,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

166 000,00000

380000,00000

332 500,00000

193 922,00000

604 452,10000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 813 651,63631

383 669,49648

298 066,91000

353 438,64662

315 617,53247

116 617,88906

142 503,54960

193 033,61208

10 704,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 099 193,30261

383 273,49648

226 168,00000

289754,22952

59 527,95750

68 153,70743

30282,29960

42 033,61208

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

714 458,33370

396,00000

71 898,91000

63 684,41710

256089,57497

48 464,18163

112 221,25000

151 000,00000

10704,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

16 590,89365

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

2 286,59220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе:

101 550,07693

69 562,40193

0,00000

20 554,71400

11 432,96100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретение малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в шаговой доступности в муниципальных образованиях, имеющих региональное софинансирование

за счет средств краевого бюджета

847

84 959,18328

60 152,81448

0,00000

15 660,00000

9 146,36880

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

16 590,89365

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

2 286,59220

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

1 031 306,42052

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

238 086,59973

207 531,11119

302 935,83960

133 500,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

812

356 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

166000,00000

190 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

675 306,42052

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

238 086,59973

41 531,11119

112 935,83960

133 500,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

76 033,17964

0,00000

2 410,00000

50 988,00000

5 501,14800

3 451,73204

13 682,29960

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

599 273,24088

0,00000

41 854,87000

54 000,00000

232 585,45173

38 079,37915

99253,54000

133 500,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Основное мероприятие 4.3 Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса:

Всего, в том числе:

1087 763,61795

353 516,68200

348 802,04000

232 790,64662

68 384,56394

64 701,97539

19 567,71000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

847

125 000,00000

30 000,00000

95 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

962763,61795

323 516,68200

253 802,04000

232 790,64662

68 384,56394

64 701,97539

19 567,71000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

896 167,32761

323 120,68200

223 758,00000

223 106,22952

44 880,44070

64 701,97539

16 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

66596,29034

396,00000

30 044,04000

9684,41710

23 504,12324

0,00000

2967,71000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Основное мероприятие 4.4 Приобретение к монтаж временных некапитальных спортивных сооружении, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов

Всего, в том числе:

10 384,80248

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 384,80248

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

10384,80248

0,00000

0,00000

0,00000

10 384,80248

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 4.Р5

Всего, в том числе:

1 601 111,71208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

592 033,61208

204 626,00000

604452,10000

за счет средств федерального бюджета, в том числе:

1 520 874,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

190 000,00000

532 500,00000

193 922,00000

604 452,10000

за счет средств

федерального бюджета

812

1 320 874,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

190000,00000

332 500,00000

193 922,00000

604 452,10000

за счет средств

федерального бюджета

847

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

80 237,6120$

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10000,00000

59 533,61208

10 704,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

38 204,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

17 500,00000

10 704,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

42 033,61208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

42 033,61208

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.1

Мероприятие 4.Р5.1 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том числе:

1 601 111,71208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

592 033,61208

204 626,00000

604 452,10000

за счет средств

федерального бюджета

1 520 874,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

190 000,00000

532 500,00000

193 922,00000

604 452,10000

за счет средств краевого бюджета

80 237,61208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

59 533,61208

10 704,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.1.1

"Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним вилам спорта у подножия вулкана "Авачинский", Камчатский край"

Всего, в том числе:

242 033,61208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

242 033,61208

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

847

200 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

42 033,61208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

42 033,61208

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

42 033,61208

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

42 033,61208

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.1.2

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском"

Всего, в том числе:

754 626,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

350 000,00000

204 626,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

812

716422,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

190 000,00000

332 500,00000

193 922,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

38 204,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10000,00000

17 500,00000

10 704,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

38 204,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10000,00000

17 500,00000

10 704,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

129 169,32560

14 741,72000

72 500,00000

40 294,68400

1 632,92160

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

1 055 532.75308

36 189,82653

46 428,40991

42645,12000

227 650,71900

233 015,66731

103 618,34100

125 140,27937

120 142,56489

120 701,82507

за счет средств

федерального бюджета

4 703,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 703,80000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 050 828,95308

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

227 650,71900

233 015,66731

103 618,34100

120 436,47937

120 142,56489

120 701,82507

за счет средств краевого бюджета

847

120 272,27868

34 689,82653

37165,40991

42 645,12000

5 771,92224

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

325 557,65339

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

182 825,26300

131 969,39039

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

156 136,01601

0,00000

0,00000

0,00000

39053,53376

101 046,27692

Л 928,89000

5 232,32537

3 015,94489

2 859,04507

за счет средств краевого бюджета

859

448 863,00500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98 689,45100

115204,15400

117 126,62000

117 842,78000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях

Всего, в том числе:

14 000,55621

2037,47400

I 715,99814

2 724,95250

1 612,81000

2 502,15474

2 010,00000

708,81052

354,84005

333,51626

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

За счет средств краевого бюджета в том числе:

14 000,55621

2037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 612,81000

2 502,15474

2 010,00000

708,81052

354,84005

333,51626

за счет средств краевого бюджета

847

7 093,23464

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

614,81000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

5 617,32157

0,00000

0,00000

0,00000

998,00000

2 502,15474

720,00000

708,81052

354,84005

333,51626

за счет средств краевого бюджета

859

I 290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Создание условий для развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

92 644,88813

14 125,02600

14367,45186

15 445,98750

14 212,45600

13 359,06325

10404,37800

5 045,87468

2 917,00898

2 767,64186

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

За счет средств краевого бюджета в том числе:

92 644,88813

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

14212,45600

13 359,06325

10404,37800

5 045,87468

2 917,00898

2 767,64186

за счет средств краевого бюджета

847

49095,57760

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

5 157,11224

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

34 663,82253

0,00000

0,00000

0,00000

9055,34376

13 359,06325

4 008,89000

3 775,87468

2 287,00898

2 1 77,64186

за счет средств краевого бюджета

859

8 885,48800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 395,48800

1 270,00000

630,00000

590,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Основное мероприятие 5.3

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

1 460,26301

150,00000

170.00000

210,00000

210,00000

250,00000

250,00000

112,05423

56,06845

52,14033

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

За счет средств краевого бюджета в том числе:

I 460,26301

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

250,00000

250,00000

112,05423

56,06845

52,14033

за счет средств краевого бюджета

847

530,00000

150.00000

170,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

680,26301

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

250,00000

0,00000

112,05423

56.06845

52,14033

за счет средств краевого бюджета

859

250,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной

Всего, в том числе:

614 450,68637

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

28 790,19000

84 935,05893

89 535,93100

113 886,64000

116 496,62000

117 252,78000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

За счет средств краевого бюджета в том числе:

614 450,68637

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

28 790,19000

84 935,05893

89 535,93100

113 886,64000

116 496.62000

117 252,78000

за счет средств краевого бюджета

847

63 553,46644

18 377,32653

20911,95991

24 264,18000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

550 897,21993

0,00000

0,00000

0,00000

28 790,19000

84 935,05893

89 535.93100

113 886,64000

116 496,62000

117 252,78000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

5.5.

Основное мероприятие 5.5 Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной

Всего, в том числе:

325 557,65339

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

182 825,26300

131 969,39039

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

325 557,65339

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

182 825,26300

131 969,39039

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Региональный проект "Социальная активность" 5.Е.8

Всего, в том числе:

7418,70597

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 418,03200

5 386,89994

318,02741

295,74662

за счет средств

федерального бюджета

859

4 703,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 703,80000

0,00000

0,00000

За счет средств краевого бюджета в том числе:

2 714,90597

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 418,03200

683,09994

318,02741

295,74662

за счет средств краевого бюджета

813

1 449,35997

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

635,58594

318,02741

295,74662

за счет средств краевого бюджета

859

1 265,54600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 218,03200

47,51400

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6,1.

Мероприятие 5.Е8Л Создание центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждении

Всего, в том числе:

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6. 2.

Мероприятие 5.Е8.2 Ежегодное проведение информационной кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Осуществление очного собеседования потенциальных претендентов на участие. Осуществление логистического сопровождения отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополя

Всего, в том числе:

1 249,35997

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

635,58594

318,02741

295,74662

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

1 249,35997

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

635,58594

318,02741

295,74662

за счет средств краевого бюджета

859

966,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

966,73500

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.3.

Мероприятие 5.Е8.3 Проведение информационной и рекламной кампании в цепях популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае

Всего, в том числе:

251,29700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

251,29700

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

251,29700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

251,29700

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6. 4.

Мероприятие 5.Е8.4 Реализация волонтерства, реализуемых в субъектах Российской Федерации, по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

Всего, в том числе:

4 751,31400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 751,31400

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

859

4 703,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4 703,80000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

47,51400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

47,51400

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

3 198 119,14318

466 636,42000

415 599,93843

406 237,16435

485 472,79709

362 687,52306

377 406,87707

398 020,36738

145 442,53170

140 615,52410

за счет средств

федерального бюджета

62 431,20000

S2 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

2879 235,04086

394 531,50000

395 001,03843

375 678,16435

441 698,71409

332 029,05306

346 748,40707

367 936,89738

115219,13704

110 392,12944

за счет средств краевого бюджета

847

483 668,00255

123 865,38000

136463,2544!

132726,64142

29 706,02242

20 681,25430

19211,45000

21 014,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

440 706,19107

1 923,00000

57 919,00000

61 043,52800

61 084,20000

73 400,00000

75 200,96307

75 685,00000

17 850,00000

16600,50000

за счет средств краевого бюджета

813

I 430 964,42793

80 743,12000

85 900,77873

104 102,10500

207 585,96758

237 947,79876

252 285,99400

271 237,89738

97 369,13704

93 791,62944

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

804

221 128,41402

0,00000

0,00000

77 805,88993

143 322,52409

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

253 002,90232

19058,82000

20 023,90000

20 023,90000

43 199,08300

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

30223,39466

30 223,39466

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3 450,00000

575,00000

575.00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

1 234,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 234,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 234,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 Мероприятия по повышению качества услуг" предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

1 998 671,89634

188 356,99000

210 877,59913

234 184,44578

256 046,03396

269 787,93933

284 315,67967

312 751,05375

122 796,83968

119 555,31504

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

1 745 668,99402

169 298,17000

190 853,69913

214 160,54578

212 846,95096

239704,46933

254 232,20967

282 667,58375

92 573,44502

89 331,92038

за счет средств краевого бюджета

S13

1309683,54190

65 572,89000

71 935,36609

89 332,10500

185290,25696

219023,21503

234 970,75967

261 653,58375

92 573,44502

89 331,92038

за счет средств краевого бюджета

847

435 935,45212

103 725,28000

118 918,33304

124 828,44078

27 556,69400

20 681,25430

19211,45000

21 014,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

859

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

253 002,90232

19058,82000

20 023,90000

20 023,90000

43 199,08300

30083,47000

30 083,47000

30083,47000

30 223,39466

30 223,39466

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

663 203,08545

85 894,93000

88 013,28086

92 551,52358

84 707,33162

91 603,17842

91 765,99449

85 И 2,43770

22 567,19619

20 987,21259

за счет средств

федерального бюджета

62 431,20000

52471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

600 771,88545

33 423,83000

88 013,28086

82 591,42358

Е4 707,33162

91 603,17842

91 765,99449

85 112,43770

22 567,19619

20 987,21259

за счет средств краевого бюджета

815

438 392,18625

1 453,00000

57 423,27400

60 703,20000

60 765,82100

73 110,63109

74 800,76016

75 685,00000

17 850,00000

16 600,50000

за счет средств краевого бюджета

813

120 190,48140

15 170,23000

13 965,41264

14 770,00000

22295,71062

18 492,54733

16965,23433

9 427,43770

4 717,19619

4 386,71259

за счет средств краевого бюджета

847

42 189,21780

16 800,60000

16 624,59422

7 118,22358

1 645,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное мероприятие 6.5 Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе;

5 184,35482

815,00000

920,90000

915,32800

893,37900

864,36891

775,37891

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

1 734,35482

240,00000

345,90000

340,32800

318,37900

289,36891

200,37891

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

847

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Основное мероприятие 6.6 Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Всего, в том числе:

525 811,04637

189 451,00000

114 886,75529

78150,76699

143 322,52409

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

525 811,04637

189451,00000

114 886,75529

78 150,76699

143 322,52409

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 964,62706

1 451,00000

168,75000

344,87706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

822

302 718,00529

188 000,00000

П4 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

804

221 128,41402

0,00000

0,00000

77 805,88993

143 322,52409

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.7.

Основное мероприятие 6.7

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

2 924,83305

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

432,03640

350,00000

156,87593

78,49583

72,99647

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

2 924,83305

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

432,03640

350,00000

156,87593

78,49583

72,99647

за счет средств краевого бюджета

847

1 834,42842

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

1 090,40463

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

432,03640

350,00000

156,87593

78,49583

72,99647

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.8.

Основное мероприятие 6.8 Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

579,65000

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

199,82400

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств

федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

579,65000

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

199,82400

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9. В приложении 4 к Программе:

1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";

2) в части 1:

а) в абзаце первом слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";

б) пункт 1 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) приобретение комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;";

в) в пункте 3 цифры "1.7" исключить;

3) в части 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии.";

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";

г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;

4) части 6 - 9 признать утратившими силу;

5) часть 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";

6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:

"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";

7) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае":

1) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество спортивных секций, спортивных школ в муниципальных образованиях в Камчатском крае, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием;

2) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных объектов спорта, оснащенных необходимым оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3) по мероприятию, указанному в подпункте "в" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных искусственных покрытий для плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

4) по мероприятию, указанному в подпункте "г" пункта 1 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных комплектов хоккейных коробок в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

5) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество работающих муниципальных центров тестирования ГТО;

6) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество оборудованных площадок ГТО.";

8) дополнить частью 10.2 следующего содержания:

"10.2. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";

9) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";

10) часть 12 признать утратившей силу;

11) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

12) часть 14 признать утратившей силу.

10. В приложение 5 к Программе:

1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";

2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";

3) в части 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";

б) пункты 2, 3 признать утратившими силу;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";

5) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;

6) части 6 - 9 признать утратившими силу;

7) часть 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";

8) дополнить частью 9.2 следующего содержания:

"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";

9) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва":

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество специалистов, прошедших обучение в сфере физической культуры и спорта;

2) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество одаренных спортсменов, занимающихся в муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, получивших поддержку;

3) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 2 части 1 настоящего Порядка, - количество муниципальных спортивных школ, получивших поддержку на обеспечение уровня финансирования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки;

4) по мероприятию, указанному в подпункте "а" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва);

5) по мероприятию, указанному в подпункте "б" пункта 3 части 1 настоящего Порядка, - количество организаций, получивших субсидию на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;";

10) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";

11) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";

12) часть 12 признать утратившей силу;

13) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

14) часть 14 признать утратившей силу.

11. В приложение 6 к Программе:

1) в наименовании слова "предоставления субсидий" заменить словами "предоставления и распределения субсидий";

2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";

3) в части 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;";

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством спорта Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";

г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;

4) части 6 - 9 признать утратившими силу;

5) дополнить частями 9.1 и 9.2 содержания:

"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.

9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";

6) часть 10 изложить в следующей редакции:

"10. Перечень результатов использования субсидии местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом":

1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию футбольных полей в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок для занятий ледовыми видами спорта в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка, - количество приобретенных и установленных горнолыжных подъемников в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

5) по мероприятию, указанному в пункте 5 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных спортивных залов;

6) по мероприятию, указанному в пункте 6 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции муниципальных стадионов;

7) по мероприятию, указанному в пункте 7 части 1 настоящего Порядка, - количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности и приобретенных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности для муниципальных образований в Камчатском крае.";

7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";

8) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";

9) часть 12 признать утратившей силу;

10) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

11) часть 14 признать утратившей силу.

12. В приложении 7 к Программе:

1) в наименовании слова "Порядок предоставления" дополнить словами "и распределения";

2) в абзаце первом части 1 слова "предоставление субсидий" заменить словами "предоставление и распределение субсидий";

3) в части 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии, уровень софинансирования из краевого бюджета:

а) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых более 20 тыс. человек, - не более 70% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;

б) для муниципальных образований в Камчатском крае, среднегодовая численность населения которых менее 20 тыс. человек, - не более 90% от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае;";

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств;";

г) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;

4) части 6 - 9 признать утратившими силу;

5) дополнить частью 9.1 следующего содержания:

"9.1. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.";

6) дополнить частью 9.2 следующего содержания:

"9.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета 95 процентов общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.";

7) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

"10.1. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П.";

8) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.";

9) часть 12 признать утратившей силу;

10) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";

11) часть 14 признать утратившей силу.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать