Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU55006905202000014
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Оглавление

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 г. № 20

п.Боевой

О внесении изменений в постановление от 13.11.2013 за № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

На основании Решения Совета Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 19.03.2020г. за № 10 «О внесении изменений в решение Совета Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 10.12.2019 г. № 86 «О бюджете поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с постановлением «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», утвержденным постановлением Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 06.08.2013 г. № 90, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Боевого сельского поселения, Администрация Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 13.11.2013 за № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

2. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в раздел 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности в необходимых ресурсах».

4. Внести изменения в раздел 8 «Перечень и описание подпрограмм».

5. В приложение № 1 «Паспорт подпрограммы «Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения» внести изменения.

6. В приложение № 2 «Паспорт подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов» внести изменения.

7. Дополнить приложением № 3 к Муниципальной программе Боевого сельского поселения "Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

8. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы Боевого сельского поселения "Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава сельского поселения В.М.Гапешко

Приложение № 1

к постановлению Администрации Боевого сельского поселения

от 25.03.2020 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской»

Наименование субъекта бюджетного планирования Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Цель муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития территории Боевого сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы

Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

Подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения

2. Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

3. Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы:

153 196 261,42 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)

 Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2020 году до 6 человек

 Ежегодно принимать участие в 2

спортивных мероприятиях

 Провести в 2015 году выборы главы

Боевого сельского поселения

 Ежегодно проводить мероприятие по

профилактике терроризма и экстремизма

 Ежегодно проводить по 3 культурно-

массовых мероприятия

 Ежегодно проводить мероприятия по

обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

 Снизить энергетические издержки на

7 %

 В 2014 году провести аттестацию

рабочих мест

- В 2017 году провести энергетический

аудит в 100 % учреждений Боевого сельско-

го поселения, финансируемых за счет

средств местного бюджета

-Ремонт водопроводных сетей в п. Боевой-

не менее 11,0 км

-Ремонт водопроводных сетей в

п. Южный- не менее 8,5 км

-Ремонт и реконструкция здания насосной

-Подключение учреждений (здания

администрации и спорткомплекса,

детского сада, дома культуры, школа и

интернат) к распределительной газовой

сети

-Ежегодно содержать 83 фонаря уличного

освещения

-Ежегодно произвести ремонт 3

памятников

-Ремонт внутрипоселковых дорог общей

протяженностью 4,2 км

-Обеспечение безопасности дорожного

движения путем установки 10 дорожных

знаков

-Ремонт придомовых территорий

многоквартирных домов – 7 домов

-Содержать автомобильные дороги

общего пользования в границах

населенных пунктов общей

протяженность 17,9 км.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности

в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы 153 196 261,42 рублей, в том числе по годам:

2014 г.- 6 770 448,02 рублей

2015 г. – 6 353 204,96 рублей

2016 г. – 7 855 984,90 рублей

2017 г. – 7 284 415,09 рублей

2018 г. – 13 050 651,40 рублей

2019 г. – 9 442 856,61 рублей

2020 г. – 65 271 536,59 рублей

2021г.- 7 283 556,97 рублей

2022г.- 7 243 716,88 рублей

2023г.- 7 546 630,00 рублей

2024г.- 7 546 630,00 рублей

2025г.- 7 546 630,00 рублей

8. Перечень и описание подпрограмм

1.Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения.

Основной целью подпрограммы является повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления своих полномочий.

2. Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов.

Основной целью подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Целью подпрограммы является комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения»

Наименование муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

главный специалист

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы

главный специалист, ведущий специалист, ведущий специалист

Цели подпрограммы

Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения

Задачи подпрограммы

 повышение качества управления финансами

 эффективное исполнение полномочий

 реализация прочих мероприятий программы

 средства, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципальному району

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

 повышение качества управления финансами

 эффективное исполнение полномочий

 реализация прочих мероприятий программы

 средства, передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципальному району

Целевые индикаторы подпрограммы

 доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

 штатное количество работников учреждения

 ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Боевого сельского поселения

 степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства

 количество исполненных соглашений

 количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

 количество муниципальных выборов

 количество спортивных мероприятий

 количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь

 количество исполненных предписаний контролирующих органов

 количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

 количество проведенных аттестаций рабочих мест

 количество проведенных культурно-массовых мероприятий

 количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

 степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

 степень снижения энергетических издержек

 количество военно-учетных работников

 количество муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 68 373 331,41 рублей в т.ч:

2014г.- 5 610 261,40 рублей

2015г.- 4 878 269,97 рублей

2016г.- 4 748 092,61 рублей

2017г.- 5 186 116,58 рублей

2018г.- 6 108 732,11 рублей

2019г.- 6 439 540,66 рублей

2020г.- 6 503 634,92 рублей

2021г.- 5 841 765,52рублей

2022г.- 5 762 044,57 рублей

2023г.- 5 764 957,69 рублей

2024г.- 5 764 957,69 рублей

2025г.- 5 764 957,69 рублей

Ожидаемые

результаты реализации

подпрограммы

-Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального до 6 человек

- Ежегодно принимать участие

в 2 спортивных мероприятиях

-Провести в 2015 году выборы главы

Боевого сельского поселения

-Ежегодно проводить мероприятие по

профилактике терроризма и экстремизма

-Ежегодно проводить по 3 культурно-

массовых мероприятия

-Ежегодно проводить мероприятие по

обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

-Снизить энергетические издержки на 7 %

-В 2014 году провести аттестацию

рабочих мест

-В 2017 году провести энергетический

аудит в 100 % учреждений Боевого

сельского поселения, финансируемых за

счет средств местного бюджета

Приложение № 2

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов»

Наименование муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Специалист ЖКХ

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы

Специалист ЖКХ, главный специалист

Цели подпрограммы

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

Задачи подпрограммы

- Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения

- Создание условий для содержания, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог

- Создание условий для капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

-Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

-Содержание, строительство, рекон-струкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов

Целевые индикаторы подпрограммы

- протяженность отремонтированных водопроводных сетей в п. Боевой, п. Южный

-количество подключенных учреждений к распределительной газовой сети

-количество фонарей уличного освещения

-количество саженцев

-количество обслуживаемых кладбищ

-количество отремонтированных памятников

-общая протяженность отремонтированных дорог в п. Боевой

-общая протяженность отремонтированных дорог в п. Южный

-общая протяженность отремонтированных дорог в п. Ленинский

-общая протяженность отремонтированных дорог в п. Боровое

-общая протяженность обслуживаемых дорог

-количество установленных знаков дорожного движения

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 27 544 147,01 рублей в т.ч:

2014г.- 1 160 186,62 рублей

2015г.- 1 474 934,99 рублей

2016г.- 3 107 892,39 рублей

2017г.- 2 098 298,51 рублей

2018г.- 6 941 919,29 рублей

2019г.- 3 003 315,95 рублей

2020г.- 1 489 118,67 рублей

2021г. -1 441 791,45 рублей

2022г.- 1 481 672,31 рублей

2023г.- 1 781 672,31 рублей

2024г.- 1 781 672,31 рублей

2025г.- 1 781 672,31 рублей

Ожидаемые

результаты реализации

подпрограммы

-Ремонт водопроводных сетей в п. Боевой-

не менее 11,0 км

-Ремонт водопроводных сетей в п.

Южный- не менее 8,5 км

-Ремонт и реконструкция здания насосной

-Подключение учреждений (здания

администрации и спорткомплекса,

детского сада, дома культуры, школа и

интернат) к распределительной газовой

сети

-Ежегодно содержать 83 фонаря уличного

освещения

-Ежегодно произвести ремонт 3

памятников

-Ремонт внутрипоселковых дорог общей

протяженностью 4,2 км

-Обеспечение безопасности дорожного

движения путем установки 10 дорожных

знаков

-Ремонт придомовых территорий

многоквартирных домов – 7 домов

-Содержать автомобильные дороги

общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженность 17,9 км.

Приложение № 3

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькуль-ского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Специалист ЖКХ

Наименование должностного лица Администрации Боевого сельского поселения Исилькуль-ского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы

Специалист ЖКХ, ведущий специалист, главный специалист

Цель подпрограммы

Комплексное обустройство территории Боевого сельского поселения

Задачи подпрограммы

- Развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

- Благоустройство территории сельского поселения.

Перечень основных мероприя-тий и (или) ведомственных целевых программ

- развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

- благоустройство территории сельского поселения.

Целевые индикаторы подпро-граммы

- протяженность реконструированной дороги;

- протяженность водопроводных сетей;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 57 278 783,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение протяженности реконструированных дорог;

- увеличение протяженности водопроводных сетей;

- увеличение площади благоустроенной территории общего пользования.

1. Общие положения

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) направлена на повышение качества жизни Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, благоустройство территории сельского поселения позволит реализовать социально-экономическую политику Боевого сельского поселения в двух сферах. В экономической сфере это повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В социальной сфере это устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.

Подпрограмма является документом стратегического планирования и разработана в соответствии с Государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2019 № 425-П.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Боевого сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Основная работа Администрации Боевого сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территории поселения.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального и областного бюджета для комплексного развитие сельской территории Боевого сельского поселения;

- повысить престижность сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшить демографическую ситуацию.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное обустройство территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- благоустройство территории сельского поселения.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 - 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены три основных мероприятия:

- развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- благоустройство территории сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы комплексного развития сельской территории, во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территории Боевого сельского поселения.

В соответствии с государственной программой «Комплексной развитие сельских территорий», определены следующие мероприятия.

1.Развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения. Направлено на реализацию проектов (объектов) социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

- развитие водоснабжения в сельской местности.

2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения направлено на реализацию мероприятий:

- по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

3. Благоустройство территории сельского поселения.

Направлено на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство парковок;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Целями реализации мероприятий по благоустройству являются: активизация участия сельского населения в реализации общественно-значимых проектов; мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития; формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализация мероприятий будет способствовать решению поставленных задач развития Боевого сельского поселения, повышению занятости и уровня жизни в сельской местности, привлечению и закреплению в сельской местности молодых специалистов; позволит обеспечить улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий, модернизацию мощностей в сельском хозяйстве, ускоренное развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение



Мероприятие

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Северной, участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной с устройством подъезда к ферме КРС, механической мастерской и механизированному току в п. Боровое Исилькульского муниципального района Омской области

протяженность реконструированной дороги

Указанна протяженность реконструируемых дорог, км.

1,28

-

-

-

-

1,28

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 57 278 783,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году 57 278 783,00 рублей;

- в 2021 году 0,00 рублей;

- в 2022 году 0,00 рублей;

- в 2023 году 0,00 рублей;

- в 2024 году 0,00 рублей;

- в 2025 году 0,00 рублей

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- увеличение протяжённости отремонтированных дорог;

- ввод в эксплуатацию водопроводных сетей;

- благоустройства территории сельского поселения 1 000 кв.м.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2020 – 2025.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Боевого сельского поселения Исилькульского

муниципального района Омской области

№ 20 от 25.03.2020г.

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Боевого сельского поселения <*>

"Устойчивое развитие территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

(наименование муниципальной программы Боевого сельского поселения)

№ п\п

Наименование мероприятия муниципальной программы Боевого сельского поселения (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 годщ

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

15

15

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

27

Цель муниципальной программы - Обеспечение устойчивого развития территории Боевого сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами

Задача 1 муниципальной программы - Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Боевого сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы

Всего:

35 131 052,52

2 912 102,03

2 709 229,68

2 672 952,92

2 766 075,45

2 831 196,65

3 033 691,11

3 033 056,59

3 034 216,73

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие

Всего:

35 131 052,52

2 912 102,03

2 709 229,68

2 672 952,92

2 766 075,45

2 831 196,65

3 033 691,11

3 033 056,59

3 034 216,73

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение качества управления финансами

1.Местный бюджет, в том числе:

35 131 052,52

2 912 102,03

2 709 229,68

2 672 952,92

2 766 075,45

2 831 196,65

3 033 691,11

3 033 056,59

3 034 216,73

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

1.1 налоговые и неналоговые доходы

35 128 052,52

2 909 102,03

2 709 229,68

2 672 952,92

2 766 075,45

2 831 196,65

3 033 691,11

3 033 056,59

3 034 216,73

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

3 034 632,84

1.2. целевые средства

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1

Всего:

34 974 026,48

2 846 425,99

2 706 479,68

2 665 152,92

2 751 075,45

2 822 796,65

3 028 291,11

3 026 056,59

3 025 216,73

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

34 974 026,48

2 846 425,99

2 706 479,68

2 665 152,92

2 751 075,45

2 822 796,65

3 028 291,11

3 026 056,59

3 025 216,73

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

34 974 026,48

2 846 425,99

2 706 479,68

2 665 152,92

2 751 075,45

2 822 796,65

3 028 291,11

3 026 056,59

3 025 216,73

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

3 025 632,84

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.2

Мероприятие 2

Всего:

61 526,04

61 526,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

61 526,04

61 526,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства

процент

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

58 526,04

58 526,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

3 000,00

3 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.3

Мероприятие 3

Всего:

95 500,00

4 150,00

2 750,00

7 800,00

15 000,00

8 400,00

5 400,00

7 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

95 500,00

4 150,00

2 750,00

7 800,00

15 000,00

8 400,00

5 400,00

7 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Боевого сельского поселения

чел.

24

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

1.1 налоговые и неналоговые доходы

95 500,00

4 150,00

2 750,00

7 800,00

15 000,00

8 400,00

5 400,00

7 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы

Всего:

15 085 455,47

1 432 282,81

1 058 688,59

950 423,90

997 778,24

1 386 673,85

1 523 459,68

1 553 567,33

1 303 382,79

1 217 614,73

1 220 527,85

1 220 527,85

1 220 527,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие

Всего:

15 085 455,47

1 432 282,81

1 058 688,59

950 423,90

997 778,24

1 386 673,85

1 523 459,68

1 553 567,33

1 303 382,79

1 217 614,73

1 220 527,85

1 220 527,85

1 220 527,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Эффективное исполнение полномочий

1.Местный бюджет, в том числе:

15 085 455,47

1 432 282,81

1 058 688,59

950 423,90

997 778,24

1 386 673,85

1 523 459,68

1 553 567,33

1 303 382,79

1 217 614,73

1 220 527,85

1 220 527,85

1 220 527,85

1.1 налоговые и неналоговые доходы

15 085 455,47

1 432 282,81

1 058 688,59

950 423,90

997 778,24

1 386 673,85

1 523 459,68

1 553 567,33

1 303 382,79

1 217 614,73

1 220 527,85

1 220 527,85

1 220 527,85

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 4

Всего:

1 895 394,94

20 367,02

74 151,11

93 817,82

180 806,80

178 638,64

212 732,21

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

Выполнение прочих муниципальных функций

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

1 895 394,94

20 367,02

74 151,11

93 817,82

180 806,80

178 638,64

212 732,21

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 895 394,94

20 367,02

74 151,11

93 817,82

180 806,80

178 638,64

212 732,21

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

189 146,89

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.2

Мероприятие 5

Всего:

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

процент

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.3

Мероприятие 6

Всего:

119 692,88

0,00

86 380,88

0,00

0,00

0,00

0,00

33 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация и материально- техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов

2015

2020

1.Местный бюджет, в том числе:

119 692,88

0,00

86 380,88

0,00

0,00

0,00

0,00

33 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных выборов

ед.

2

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

119 692,88

0,00

86 380,88

0,00

0,00

0,00

0,00

33 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.4

Мероприятие 7

Всего:

68 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

68 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь

чел.

14

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

68 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.5

Мероприятие 8

Всего:

247 659,40

0,00

126 659,40

35 700,00

0,00

15 300,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2014

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

247 659,40

0,00

126 659,40

35 700,00

0,00

15 300,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

ед.

12

4

4

3

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

247 659,40

0,00

126 659,40

35 700,00

0,00

15 300,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.6

Мероприятие 9

Всего:

963 726,80

33 500,00

72 000,00

49 000,00

74 061,80

80 265,00

114 900,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Проведение культурно-массовых мероприятий

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

963 726,80

33 500,00

72 000,00

49 000,00

74 061,80

80 265,00

114 900,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед.

34

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.1 налоговые и неналоговые доходы

963 726,80

33 500,00

72 000,00

49 000,00

74 061,80

80 265,00

114 900,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.7

Мероприятие 10

Всего:

9 591 566,28

845 735,70

550 038,73

624 409,00

571 202,15

882 516,09

908 587,75

1 004 482,96

908 561,18

821 823,34

824 736,46

824 736,46

824 736,46

Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

9 591 566,28

845 735,70

550 038,73

624 409,00

571 202,15

882 516,09

908 587,75

1 004 482,96

908 561,18

821 823,34

824 736,46

824 736,46

824 736,46

Количество спортивных мероприятий

ед.

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

9 591 566,28

845 735,70

550 038,73

624 409,00

571 202,15

882 516,09

908 587,75

1 004 482,96

908 561,18

821 823,34

824 736,46

824 736,46

824 736,46

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.8

Мероприятие 11

Всего:

514 100,00

141 900,00

58 650,00

56 150,00

38 000,00

76 400,00

68 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

2014

2020

1.Местный бюджет, в том числе:

514 100,00

141 900,00

58 650,00

56 150,00

38 000,00

76 400,00

68 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество спортивных мероприятий

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

514 100,00

141 900,00

58 650,00

56 150,00

38 000,00

76 400,00

68 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.9

Мероприятие 12

Всего:

828 464,59

76 649,09

82 808,47

83 347,08

73 568,47

59 794,80

64 010,28

68 235,00

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

828 464,59

76 649,09

82 808,47

83 347,08

73 568,47

59 794,80

64 010,28

68 235,00

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

Количество муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

чел.

13

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

828 464,59

76 649,09

82 808,47

83 347,08

73 568,47

59 794,80

64 010,28

68 235,00

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

64 010,28

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.10

Мероприятие 13

Всего:

842 080,61

291 131,00

0,00

0,00

52 139,02

89 759,32

77 459,47

89 390,48

47 664,44

48 634,22

48 634,22

48 634,22

48 634,22

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

842 080,61

291 131,00

0,00

0,00

52 139,02

89 759,32

77 459,47

89 390,48

47 664,44

48 634,22

48 634,22

48 634,22

48 634,22

Количество объектов

шт.

18

1

0

0

1

3

4

3

3

3

3

3

3

1.1 налоговые и неналоговые доходы

842 080,61

291 131,00

0,00

0,00

52 139,02

89 759,32

77 459,47

89 390,48

47 664,44

48 634,22

48 634,22

48 634,22

48 634,22

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.11

Мероприятие 14

Всего:

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2019

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

процент

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.12

Мероприятие 15

Всего:

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2019

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

процент

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы

Всего:

5 648 003,57

789 645,00

508 149,71

444 695,50

742 135,02

780 683,54

779 263,80

607 522,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Основное мероприятие

Всего:

5 648 003,57

789 645,00

508 149,71

444 695,50

742 135,02

780 683,54

779 263,80

607 522,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение выполнений отдельных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, полученных из других уровней бюджета

1.Местный бюджет, в том числе:

5 648 003,57

789 645,00

508 149,71

444 695,50

742 135,02

780 683,54

779 263,80

607 522,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

101,11

0,00

101,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

5 647 902,46

789 645,00

508 048,60

444 695,50

742 135,02

780 683,54

779 263,80

607 522,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 16

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопровождение программных продуктов

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на приобретение программного продукта

процент

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

3.1.2

Мероприятие 17

Всего:

262 652,27

16 632,00

35 826,71

22 459,50

57 496,32

62 679,54

67 558,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

262 652,27

16 632,00

35 826,71

22 459,50

57 496,32

62 679,54

67 558,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на проведение общественных работ

процент

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

101,11

0,00

101,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

262 551,16

16 632,00

35 725,60

22 459,50

57 496,32

62 679,54

67 558,20

3. Иные источники, в том числе:

0,00

3.1.3

Мероприятие 18

Всего:

3 149 415,30

559 112,00

300 000,00

270 271,00

537 769,70

540 033,00

528 283,60

413 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2020

1.Местный бюджет, в том числе:

3 149 415,30

559 112,00

300 000,00

270 271,00

537 769,70

540 033,00

528 283,60

413 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ

процент

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

3 149 415,30

559 112,00

300 000,00

270 271,00

537 769,70

540 033,00

528 283,60

413 946,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

3.1.4

Мероприятие 19

Всего:

2 179 336,00

157 301,00

172 323,00

151 965,00

146 869,00

177 971,00

183 422,00

193 576,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

2 179 336,00

157 301,00

172 323,00

151 965,00

146 869,00

177 971,00

183 422,00

193 576,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

Количество военно-учетных работников

чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2 179 336,00

157 301,00

172 323,00

151 965,00

146 869,00

177 971,00

183 422,00

193 576,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы

Всего:

12 508 819,85

476 231,56

602 201,99

680 020,29

680 127,87

1 110 178,07

1 103 126,07

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Основное мероприятие

Всего:

12 508 819,85

476 231,56

602 201,99

680 020,29

680 127,87

1 110 178,07

1 103 126,07

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Средства передаваемые из бюджета поселения бюджету муниципального района

1.Местный бюджет, в том числе:

12 508 819,85

476 231,56

602 201,99

680 020,29

680 127,87

1 110 178,07

1 103 126,07

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

12 508 547,85

476 231,56

601 929,99

680 020,29

680 127,87

1 110 178,07

1 103 126,07

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1 309 489,00

1.2. целевые средства

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 20

Всего:

6 938,00

6 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

6 938,00

6 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6 938,00

6 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.2

Мероприятие 21

Всего:

110 023,56

29 523,56

0,00

64 400,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

2014

2017

1.Местный бюджет, в том числе:

110 023,56

29 523,56

0,00

64 400,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

0

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

110 023,56

29 523,56

0,00

64 400,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.3

Мероприятие 22

Всего:

1 392 506,81

8 880,00

102 742,99

127 541,29

99 347,87

131 737,07

131 737,07

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

1 392 506,81

8 880,00

102 742,99

127 541,29

99 347,87

131 737,07

131 737,07

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

Количество исполненных соглашений

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 392 506,81

8 880,00

102 742,99

127 541,29

99 347,87

131 737,07

131 737,07

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

131 753,42

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.4

Мероприятие 23

Всего:

5 027 582,00

428 790,00

499 187,00

488 079,00

553 480,00

967 241,00

959 570,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

5 027 582,00

428 790,00

499 187,00

488 079,00

553 480,00

967 241,00

959 570,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

Количество исполненных соглашений

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5 027 582,00

428 790,00

499 187,00

488 079,00

553 480,00

967 241,00

959 570,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1 131 235,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.5

Мероприятие 24

Всего:

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение  полномочий в части обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

2015

2015

1.Местный бюджет, в том числе:

272,00

0,00

272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

272,00

272,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.6

Мероприятие 25

Всего:

34 219,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

11 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

2017

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

34 219,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

11 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

34 219,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

11 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.5

Мероприятие 26

Всего:

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение  части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

4.1.6

Мероприятие 27

Всего:

279 003,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

2020

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

279 003,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

279 003,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

46 500,58

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

всего по 1 подпрограмме

Всего:

68 373 331,41

5 610 261,40

4 878 269,97

4 748 092,61

5 186 116,58

6 108 732,11

6 439 540,66

6 503 634,92

5 841 765,52

5 762 044,57

5 764 957,69

5 764 957,69

5 764 957,69

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

68 373 331,41

5 610 261,40

4 878 269,97

4 748 092,61

5 186 116,58

6 108 732,11

6 439 540,66

6 503 634,92

5 841 765,52

5 762 044,57

5 764 957,69

5 764 957,69

5 764 957,69

1.1 налоговые и неналоговые доходы

62 722 156,95

4 817 616,40

4 369 949,37

4 303 397,11

4 443 981,56

5 328 048,57

5 660 276,86

5 896 112,92

5 647 088,52

5 561 736,57

5 564 649,69

5 564 649,69

5 564 649,69

1.2. целевые средства

5 651 174,46

792 645,00

508 320,60

444 695,50

742 135,02

780 683,54

779 263,80

607 522,00

194 677,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

200 308,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства, сети внутрипоселковых дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов

1

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы

Всего:

14 083 936,18

482 394,39

212 153,33

2 260 103,49

1 624 023,07

3 421 535,73

1 691 553,20

678 526,08

720 937,45

748 177,36

748 177,36

748 177,36

748 177,36

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие

Всего:

14 083 936,18

482 394,39

212 153,33

2 260 103,49

1 624 023,07

3 421 535,73

1 691 553,20

678 526,08

720 937,45

748 177,36

748 177,36

748 177,36

748 177,36

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов

1.Местный бюджет, в том числе:

14 083 936,18

482 394,39

212 153,33

2 260 103,49

1 624 023,07

3 421 535,73

1 691 553,20

678 526,08

720 937,45

748 177,36

748 177,36

748 177,36

748 177,36

1.1 налоговые и неналоговые доходы

7 788 125,40

482 394,39

0,00

784 922,53

624 347,57

811 534,34

692 753,60

678 526,08

720 937,45

748 177,36

748 177,36

748 177,36

748 177,36

1.2. целевые средства

6 295 810,78

0,00

212 153,33

1 475 180,96

999 675,50

2 610 001,39

998 799,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления от юридических лиц

0,00

1.1.1

Мероприятие 28

Всего:

987 187,84

102 127,68

0,00

24 760,00

4 600,00

4 960,00

8 000,00

142 740,16

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

Ремонт автомобильных дорог в п. Боевой

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

987 187,84

102 127,68

0,00

24 760,00

4 600,00

4 960,00

8 000,00

142 740,16

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

протяженность отремонтированных дорог в п.Боевой

км

4

0,6

0

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.1 налоговые и неналоговые доходы

987 187,84

102 127,68

0,00

24 760,00

4 600,00

4 960,00

8 000,00

142 740,16

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.2

Мероприятие 29

Всего:

1 654 949,75

102 127,68

0,00

1 552 822,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Ленина, ул. Труда, ул. Садовая, ул. Гагарина, ул. Южная, ул. Дружбы)

2014

2016

1.Местный бюджет, в том числе:

1 654 949,75

102 127,68

0,00

1 552 822,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность отремонтированных дорог в п.Боевой

км

1,1

0,6

0,5

1.1 налоговые и неналоговые доходы

179 768,79

102 127,68

0,00

77 641,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 475 180,96

1 475 180,96

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.3

Мероприятие 30

Всего:

6 616 184,89

380 266,71

212 153,33

682 521,42

567 133,07

592 492,35

632 185,20

535 785,92

580 937,45

608 177,36

608 177,36

608 177,36

608 177,36

Текущее содержание автомобильных дорог местного значения

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

6 616 184,89

380 266,71

212 153,33

682 521,42

567 133,07

592 492,35

632 185,20

535 785,92

580 937,45

608 177,36

608 177,36

608 177,36

608 177,36

протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

км

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6 404 031,56

380 266,71

0,00

682 521,42

567 133,07

592 492,35

632 185,20

535 785,92

580 937,45

608 177,36

608 177,36

608 177,36

608 177,36

1.2. целевые средства

212 153,33

212 153,33

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.4

Мероприятие 31

Всего:

1 154 417,68

102 127,68

0,00

0,00

1 052 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Мира от дома № 21 до примыкания переулка Банного, ул. Южная от дома № 9 до дома № 13, ул. Дружбы от дома № 1 до дома № 2, переулок от детского сада до примыкания к ул. Ермолаева)

2017

2017

1.Местный бюджет, в том числе:

1 154 417,68

102 127,68

0,00

0,00

1 052 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность отремонтированных дорог в п.Боевой

км

1,1

0,6

0,5

1.1 налоговые и неналоговые доходы

154 742,18

102 127,68

0,00

52 614,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

999 675,50

999 675,50

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.5

Мероприятие 32

Всего:

1 123 083,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 123 083,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Гагарина (от примыкания к ул. Свердлова до дома № 15), ул. Труда (от дома № 8 до примыкания к ул. Элеваторной))

2018

2018

1.Местный бюджет, в том числе:

1 123 083,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 123 083,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность отремонтированных дорог в п.Боевой

км

0,4

0,4

1.1 налоговые и неналоговые доходы

128 081,98

0,00

0,00

0,00

128 081,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

995 001,40

0,00

995 001,40

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.6

Мероприятие 33

Всего:

1 701 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 701 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Северная, участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесная с устройством подъезда к ферме КРС, механической мастерской и механизированному току в пос. Боровое Исилькульского муниципального района Омской области

2018

2018

1.Местный бюджет, в том числе:

1 701 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 701 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество проектно-сметной документации

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

86 000,01

0,00

0,00

0,00

86 000,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 614 999,99

0,00

1 614 999,99

3. Иные источники, в том числе:

0,00

1.1.7

Мероприятие 34

Всего:

1 051 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 051 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильных дорог в пос. Боевой (ул. Дружбы (от дома № 2 до дома № 4 по ул. Рабочей), ул. Южная (от дома № 39 до примыкания к ул. Ермолаева))

2019

2019

1.Местный бюджет, в том числе:

1 051 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 051 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность отремонтированных дорог в п.Боевой

км

0,5

0,5

1.1 налоговые и неналоговые доходы

52 568,40

0,00

0,00

0,00

0,00

52 568,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

998 799,60

0,00

0,00

998 799,60

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы

Всего:

13 460 210,83

677 792,23

1 262 781,66

847 788,80

474 275,44

3 520 383,56

1 311 762,75

810 592,59

720 854,00

733 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Основное мероприятие

Всего:

13 460 210,83

677 792,23

1 262 781,66

847 788,80

474 275,44

3 520 383,56

1 311 762,75

810 592,59

720 854,00

733 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

1.Местный бюджет, в том числе:

13 460 210,83

677 792,23

1 262 781,66

847 788,80

474 275,44

3 520 383,56

1 311 762,75

810 592,59

720 854,00

733 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

1 033 494,95

1.1 налоговые и неналоговые доходы

7 778 244,56

677 792,23

248 129,26

267 127,80

283 600,90

978 466,89

1 028 968,21

632 048,07

542 309,48

554 950,43

854 950,43

854 950,43

854 950,43

1.2. целевые средства

5 681 966,27

0,00

1 014 652,40

580 661,00

190 674,54

2 541 916,67

282 794,54

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 35

Всего:

4 111 056,94

143 343,25

153 743,71

259 819,55

259 462,22

441 178,46

522 890,48

381 658,07

380 559,48

392 100,43

392 100,43

392 100,43

392 100,43

Уличное освещение

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

4 111 056,94

143 343,25

153 743,71

259 819,55

259 462,22

441 178,46

522 890,48

381 658,07

380 559,48

392 100,43

392 100,43

392 100,43

392 100,43

количество фонарей уличного освещения

ед.

100

83

85

85

85

89

95

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 111 056,94

143 343,25

153 743,71

259 819,55

259 462,22

441 178,46

522 890,48

381 658,07

380 559,48

392 100,43

392 100,43

392 100,43

392 100,43

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.2

Мероприятие 36

Всего:

118 957,44

18 200,00

0,00

0,00

0,00

32 250,58

53 506,86

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Организация и содержание мест захоронения

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

118 957,44

18 200,00

0,00

0,00

0,00

32 250,58

53 506,86

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

количество обслуживаемых кладбищ

ед.

5

5

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

1.1 налоговые и неналоговые доходы

118 957,44

18 200,00

0,00

0,00

0,00

32 250,58

53 506,86

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.3

Мероприятие 37

Всего:

1 448 071,88

142 015,68

81 610,55

7 308,25

24 138,68

505 037,85

452 570,87

235 390,00

146 750,00

147 850,00

447 850,00

447 850,00

447 850,00

Организация благоустройства на территории сельского поселения

2014

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

1 448 071,88

142 015,68

81 610,55

7 308,25

24 138,68

505 037,85

452 570,87

235 390,00

146 750,00

147 850,00

447 850,00

447 850,00

447 850,00

Степень использования бюджетных ассигнований на благоустройство территории сельского поселения

проц.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 448 071,88

142 015,68

81 610,55

7 308,25

24 138,68

505 037,85

452 570,87

235 390,00

146 750,00

147 850,00

447 850,00

447 850,00

447 850,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.4

Мероприятие 38

Всего:

164 814,20

164 814,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация водоснабжения населения качественной питьевой водой

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

164 814,20

164 814,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество населенных пунктов

ед.

3

3

1.1 налоговые и неналоговые доходы

164 814,20

164 814,20

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.5

Мероприятие 39

Всего:

6 324,80

6 324,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение регионального капитального ремонта

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

6 324,80

6 324,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество муниципального жилищного фонда

кв. м

236

236

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6 324,80

6 324,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.6

Мероприятие 40

Всего:

132 332,80

119 557,80

12 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

2014

2015

1.Местный бюджет, в том числе:

132 332,80

119 557,80

12 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество муниципального жилищного фонда

ед.

3

2

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

132 332,80

119 557,80

12 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.7

Мероприятие 41

Всего:

10 576,00

10 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изготовление проектно-сметной документации по газификации ул. Березовой

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

10 576,00

10 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество проектно-сметной документации

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

10 576,00

10 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.8

Мероприятие 42

Всего:

33 235,00

33 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция муниципального жилищного фонда по адресу: п.Боевой, ул. Садовая, д.21 кв.3

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

33 235,00

33 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество муниципального жилищного фонда

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

33 235,00

33 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.9

Мероприятие 43

Всего:

39 725,50

39 725,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция муниципального жилищного фонда по адресу: п.Боевой, ул. Садовая, д.23 кв.2

2014

2014

1.Местный бюджет, в том числе:

39 725,50

39 725,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

39 725,50

39 725,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.10

Мероприятие 44

Всего:

330 000,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в части капитального ремонта квартир № 3, № 4 многоквартирного жилого дома по адресу: п.Боевой ул.Свердлова,7

2015

2015

1.Местный бюджет, в том числе:

330 000,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

330 000,00

330 000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.11

Мероприятие 45

Всего:

2 605 900,03

0,00

496 652,40

250 557,00

190 674,54

313 954,43

282 794,54

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

Выполнение полномочий по организации в границах поселения  водоснабжения населения

2015

2025

1.Местный бюджет, в том числе:

2 605 900,03

0,00

496 652,40

250 557,00

190 674,54

313 954,43

282 794,54

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

Количество исполненных соглашений

ед.

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2 605 900,03

496 652,40

250 557,00

190 674,54

313 954,43

282 794,54

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.1.12

Мероприятие 46

Всего:

2 746 066,24

0,00

188 000,00

330 104,00

0,00

2 227 962,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство  объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса, в том числе разработки проектной документации (включая проведение инженерных изысканий): «Строительство водопровода по  ул. Березовая в п. Боевой  Исилькульского муниципального района Омской области (строительство подводящих и разводящих внутриквартальных сетей водоснабжения)»

2015

2018

1.Местный бюджет, в том числе:

2 746 066,24

0,00

188 000,00

330 104,00

0,00

2 227 962,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность водопроводных сетей

км

0,9

0,3

0,3

0,3

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2 746 066,24

188 000,00

330 104,00

2 227 962,24

3. Иные источники, в том числе:

0,00

всего по 2 подпрограмме

Всего:

27 544 147,01

1 160 186,62

1 474 934,99

3 107 892,29

2 098 298,51

6 941 919,29

3 003 315,95

1 489 118,67

1 441 791,45

1 481 672,31

1 781 672,31

1 781 672,31

1 781 672,31

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

27 544 147,01

1 160 186,62

1 474 934,99

3 107 892,29

2 098 298,51

6 941 919,29

3 003 315,95

1 489 118,67

1 441 791,45

1 481 672,31

1 781 672,31

1 781 672,31

1 781 672,31

1.1 налоговые и неналоговые доходы

15 566 369,96

1 160 186,62

248 129,26

1 052 050,33

907 948,47

1 790 001,23

1 721 721,81

1 310 574,15

1 263 246,93

1 303 127,79

1 603 127,79

1 603 127,79

1 603 127,79

1.2. целевые средства

11 977 777,05

0,00

1 226 805,73

2 055 841,96

1 190 350,04

5 151 918,06

1 281 594,14

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

178 544,52

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы Комплексное развитие сельской территории Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Комплексное обустройство территории Боевого сельского поселения

3

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы

Всего:

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие

Всего:

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

55 777 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 777 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления от юридических лиц

750 000,00

3.1.1

Мероприятие 47

Всего:

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Северной, участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной с устройством подъезда к ферме КРС, механической мастерской и механизированному току в п. Боровое Исилькульского муниципального района Омской области

2020

2020

1.Местный бюджет, в том числе:

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность реконструированной дороги

км

1,28

1,28

1.1 налоговые и неналоговые доходы

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

55 777 287,00

0,00

0,00

55 777 287,00

3. Иные источники, в том числе:

750 000,00

750 000,00

безвозмездные поступления от юридических лиц

750 000,00

750 000,00

всего по 3 подпрограмме

Всего:

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 278 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 528 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

55 777 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 777 287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления от юридических лиц

750 000,00

750 000,00

всего по муниципальной программе

Всего

153 196 261,42

6 770 448,02

6 353 204,96

7 855 984,90

7 284 415,09

13 050 651,40

9 442 856,61

65 271 536,59

7 283 556,97

7 243 716,88

7 546 630,00

7 546 630,00

7 546 630,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

152 446 261,42

6 770 448,02

6 353 204,96

7 855 984,90

7 284 415,09

13 050 651,40

9 442 856,61

64 521 536,59

7 283 556,97

7 243 716,88

7 546 630,00

7 546 630,00

7 546 630,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

79 040 022,91

5 977 803,02

4 618 078,63

5 355 447,44

5 351 930,03

7 118 049,80

7 381 998,67

7 958 183,07

6 910 335,45

6 864 864,36

7 167 777,48

7 167 777,48

7 167 777,48

1.2. целевые средства

73 406 238,51

792 645,00

1 735 126,33

2 500 537,46

1 932 485,06

5 932 601,60

2 060 857,94

56 563 353,52

373 221,52

378 852,52

378 852,52

378 852,52

378 852,52

3. Иные источники, в том числе:

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления от юридических лиц

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

6 770 448,02

6 353 204,96

7 855 984,90

7 284 415,09

13 050 651,40

9 442 856,61

65 271 536,59

7 283 556,97

7 243 716,88

7 546 630,00

7 546 630,00

7 546 630,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования от 25.03.2020
Рубрики правового классификатора: 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать