Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52029105202000080 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я В ОЛ О Д А Р С К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО Р А Й О НА
Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й О Б Л А С Т И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.03.2020 Г. № 542
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 2875 ОТ 17.12.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В целях приведения в соответствие с районным бюджетом на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, администрация Володарского муниципального района в соответствии с решением Земского собрания Володарского муниципального района № 503 от 27.12.2018г. «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 627 от 26.12.2019г. «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», администрация Володарского муниципального района
п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление администрации Володарского муниципального района №2875 от 17.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района, а именно в 1.Паспорт программы следующие изменения:
1.1. В пункте 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет
649 433,9
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
448 945,0
тыс.рублей
2015 год
58 649,7
тыс. рублей
2016 год
51 843,5
тыс. рублей
2017 год
49 284,1
тыс. рублей
2018 год
86 806,9
тыс. рублей
2019 год
103 175,0
тыс. рублей
2020 год
99 185,8
тыс. рублей
Средства областного бюджета
59 030,3
тыс. рублей
2015 год
11 882,9
тыс. рублей
2016 год
580,0
тыс. рублей
2017 год
22 246,2
тыс. рублей
2018 год
5 694,3
тыс. рублей
2019 год
14 800,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
2 594,8
тыс. рублей
2015 год
258,7
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
1 197,9
тыс. рублей
2018 год
491,4
тыс. рублей
2019 год
469,2
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
133 863,8
тыс. рублей
2015 год
15 164,7
тыс. рублей
2016 год
31 275,5
тыс. рублей
2017 год
17 454,6
тыс. рублей
2018 год
19 327,2
тыс. рублей
2019 год
25 403,4
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,0
тыс.рублей
2018 год
5 000,0
тыс.рублей
в том числе по подпрограммам
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района" составляет
30 786,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
14 928,6
тыс.рублей
2015 год
1 038,3
тыс. рублей
2016 год
184,0
тыс. рублей
2017 год
374,0
тыс. рублей
2018 год
2 478,5
тыс. рублей
2019 год
8 273,8
тыс. рублей
2020 год
2 580,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
2 616,0
тыс. рублей
2015 год
400,0
тыс. рублей
2016 год
280,0
тыс. рублей
2017 год
797,0
тыс. рублей
2018 год
557,0
тыс. рублей
2019 год
582,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
6 397,2
тыс. рублей
2015 год
20,2
тыс. рублей
2016 год
273,2
тыс. рублей
2017 год
10,4
тыс. рублей
2018 год
3 469,9
тыс. рублей
2019 год
2 623,5
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
1 844,2
тыс. рублей
2015 год
100,5
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
997,0
тыс. рублей
2018 год
373,4
тыс. рублей
2019 год
373,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,00
тыс.рублей
2018 год
5 000,00
тыс.рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" составляет
205 205,5
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
158 672,8
тыс. рублей
2015 год
15 657,0
тыс. рублей
2016 год
25 187,6
тыс. рублей
2017 год
14 537,5
тыс. рублей
2018 год
30 786,3
тыс. рублей
2019 год
36 575,4
тыс. рублей
2020 год
35 929,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
46 184,2
тыс. рублей
2015 год
11 382,9
тыс. рублей
2016 год
300,0
тыс. рублей
2017 год
13 151,1
тыс. рублей
2018 год
4 031,3
тыс. рублей
2019 год
13 492,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Бюджет поселений
348,5
тыс. рублей
2015 год
228,0
тыс. рублей
2016 год
110,0
тыс. рублей
2017 год
10,5
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Наследие" составляет
308 654,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета:
181 442,3
тыс. рублей
2015 год
32 092,6
тыс. рублей
2016 год
18 992,4
тыс. рублей
2017 год
20 321,4
тыс. рублей
2018 год
35 905,6
тыс. рублей
2019 год
37 471,4
тыс. рублей
2020 год
36 658,9
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
672,0
тыс. рублей
2015 год
158,2
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
200,9
тыс. рублей
2018 год
118,0
тыс. рублей
2019 год
17,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
116 858,3
тыс. рублей
2015 год
11 884,2
тыс. рублей
2016 год
25 107,4
тыс. рублей
2017 год
16 432,2
тыс. рублей
2018 год
15 416,2
тыс. рублей
2019 год
22 779,9
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Средства областного бюджета
9 681,4
тыс. рублей
2015 год
100,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
8 298,1
тыс. рублей
2018 год
557,4
тыс. рублей
2019 год
725,9
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие туризма на территории Володарского района" составляет
0,0
тыс. рублей
в том числе:
0,0
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
0,0
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
0,0
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет
104 788,2
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
93 901,3
тыс. рублей
2015 год
9 861,8
тыс. рублей
2016 год
7 479,5
тыс. рублей
2017 год
14 051,2
тыс. рублей
2018 год
17 636,5
тыс. рублей
2019 год
20 854,4
тыс. рублей
2020 год
24 017,9
тыс. рублей
Средства областного бюджета
548,6
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
548,6
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
10259,8
тыс. рублей
2015 год
3 032,3
тыс. рублей
2016 год
5 784,9
тыс. рублей
2017 год
1 001,5
тыс. рублей
2018 год
441,1
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
78,5
тыс. рублей
2019 год
78,5
тыс. рублей
».
1.2. В подпункте 2.7. пункта 2 Текстовая часть программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 649 433,9 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 448 945,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 59 030,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 594,8 тыс. рублей, бюджет поселений – 133 863,8 тыс.рублей, прочие источники – 5 000,00 ».
1.3. В подпункте 3.1. подпункта 3.1.1 пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района" составляет
30 786,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
14 928,6
тыс.рублей
2015 год
1 038,3
тыс. рублей
2016 год
184,0
тыс. рублей
2017 год
374,0
тыс. рублей
2018 год
2 478,5
тыс. рублей
2019 год
8 273,8
тыс. рублей
2020 год
2 580,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
2 616,0
тыс. рублей
2015 год
400,0
тыс. рублей
2016 год
280,0
тыс. рублей
2017 год
797,0
тыс. рублей
2018 год
557,0
тыс. рублей
2019 год
582,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
6 397,2
тыс. рублей
2015 год
20,2
тыс. рублей
2016 год
273,2
тыс. рублей
2017 год
10,4
тыс. рублей
2018 год
3 469,9
тыс. рублей
2019 год
2 623,5
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
1 844,2
тыс. рублей
2015 год
100,5
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
997,0
тыс. рублей
2018 год
373,4
тыс. рублей
2019 год
373,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,00
тыс.рублей
2018 год
5 000,00
тыс.рублей
1.4. Подпункт 3.1.2.4. подпункта 3.1.2 Текстовая часть подпрограммы 1 Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«В ходе реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство и приобретение учреждений культуры;
- капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры Володарского;
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей Володарского район;
- разработка проектно-сметной документации.»
1.5. Подпункт 3.1.2.7. подпункта 3.1.2 Текстовая часть подпрограммы 1 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 30 786,0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 14 928,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 616,0 тыс. рублей; бюджет поселений –6 397,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 844,2 тыс.рублей; прочие источники – 5 000,00.
Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.»
1.6. Подпункт 3.2.1. подпункта 3.2. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" составляет
205 205,5
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
158 672,8
тыс. рублей
2015 год
15 657,0
тыс. рублей
2016 год
25 187,6
тыс. рублей
2017 год
14 537,5
тыс. рублей
2018 год
30 786,3
тыс. рублей
2019 год
36 575,4
тыс. рублей
2020 год
35 929,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
46 184,2
тыс. рублей
2015 год
11 382,9
тыс. рублей
2016 год
300,0
тыс. рублей
2017 год
13 151,1
тыс. рублей
2018 год
4 031,3
тыс. рублей
2019 год
13 492,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Бюджет поселений
348,5
тыс. рублей
2015 год
228,0
тыс. рублей
2016 год
110,0
тыс. рублей
2017 год
10,5
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
1.7. Первый абзац подпункта 3.2.2.6. подпункта 3.2.2.Текстовая часть подпрограммы 2 Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 205 205,5 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 158 672,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 46 184,2 тыс. рублей, бюджет поселений – 348,5 тыс. рублей.»
1.8. В подпункте 3.3.1. подпункта 3.3. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Наследие" составляет
308 654,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета:
181 442,3
тыс. рублей
2015 год
32 092,6
тыс. рублей
2016 год
18 992,4
тыс. рублей
2017 год
20 321,4
тыс. рублей
2018 год
35 905,6
тыс. рублей
2019 год
37 471,4
тыс. рублей
2020 год
36 658,9
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
672,0
тыс. рублей
2015 год
158,2
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
200,9
тыс. рублей
2018 год
118,0
тыс. рублей
2019 год
17,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
116 858,3
тыс. рублей
2015 год
11 884,2
тыс. рублей
2016 год
25 107,4
тыс. рублей
2017 год
16 432,2
тыс. рублей
2018 год
15 416,2
тыс. рублей
2019 год
22 779,9
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Средства областного бюджета
9 681,4
тыс. рублей
2015 год
100,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
8 298,1
тыс. рублей
2018 год
557,4
тыс. рублей
2019 год
725,9
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
1.9. В подпункте 3.3.2.6. подпункта 3.3.2. подпункта 3.3. пункт 3 Подпрограммы муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 308 654,0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 181 442,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 672,0 тыс. рублей, бюджета поселений – 116 858,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 681,4 тыс. рублей.»
1.10. В подпункте 3.5.1 подпункта 3.5. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет
104 788,2
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
93 901,3
тыс. рублей
2015 год
9 861,8
тыс. рублей
2016 год
7 479,5
тыс. рублей
2017 год
14 051,2
тыс. рублей
2018 год
17 636,5
тыс. рублей
2019 год
20 854,4
тыс. рублей
2020 год
24 017,9
тыс. рублей
Средства областного бюджета
548,6
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
548,6
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
10259,8
тыс. рублей
2015 год
3 032,3
тыс. рублей
2016 год
5 784,9
тыс. рублей
2017 год
1 001,5
тыс. рублей
2018 год
441,1
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
78,5
тыс. рублей
2019 год
78,5
тыс. рублей
1.11. В подпункте 3.5. подпункта 3.5.1. подпункта 3.5. пункт 3 Подпрограммы муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 104 788,2 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 93 91,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 548,6 тыс.рублей, бюджета поселений – 10259,8 тыс. рублей средства федерального бюджета – 78,5.»
1.12. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория
Расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования за счет средств районного бюджета,
Тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Володарского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района»
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
14 928,6
1.1.
Строительство и приобретение учреждений культуры
капвложения
2019
администрация ВМР
0,0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы
2019
учреждение культуры
7000,0
7000,00
1.2.
Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры
капвложения
2015-2020
учреждение культуры
200,00
200,00
прочие расходы
295,5
184,0
374,0
2 278,5
1 273,8
2 580,0
6 985,8
1.2.1
Облицовка фасада СК «Лес» с. Фролищи
2015
учреждение культуры
295,5
1.2.2
Замена оконных блоков ВМБ
2017
учреждение культуры
120,0
1.2.3
Ремонт ГДК
2017
учреждение культуры
84,0
1.2.4
Ремонт кровли музыкальной школы
2017
учреждение культуры
170,0
1.2.5
Ремонт зрительного зала и системы отопления ДК п. Решетиха
2018
учреждение культуры
1 865,0
1.2.6
Част.оплата за работы по устройству отмостки по периметру здания ВРМЦ
2018
учреждение культуры
50,0
1.2.7.
Текущий ремонт ДК п.Центральный
2018
учреждение культуры
213,5
1.2.9.
Текущий ремонт помещений библиотеки п. Смолино
2018
учреждение культуры
150,0
1.3.
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры
1.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
2015
учреждение культуры
742,8
0
0
0
0
0
742,8
Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное)
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.3.
Организация и проведение праздников и общественно-значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.4.
Поддержка профессиональной деятельности работников учреждений дополнительного образования детей
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.5
Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Подпрограмма «Наследие»
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
3.1.
Развитие библиотечного дела, в том числе:
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 012,8
8 874,4
51 473,0
3.1.1
Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы
2015-2020
3.1.2.
Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения
2015-2020
3.1.3.
Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности
2015-2020
3.1.4.
Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций регионального и районного уровней
2015-2020
3.1.5.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 008,0
8 874,4
51 468,2
3.1.6
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Нижегородской области
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
1,5
1,5
3.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3,3
3,3
3.2.
Развитие музейного дела, в том числе:
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
3.2.1.
Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы
2015-2020
3.2.2.
Создание новых экспозиций и выставочных проектов
2015-2020
3.2.3.
Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций регионального и районного уровней
2015-2020
3.2.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества, в том числе:
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
3.3.1.
Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности
2015-2020
3.3.2.
Поддержка национальных культур
2015-2020
3.3.3.
Поддержка фестивальной деятельности
2015-2020
3.3.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
4.
Подпрограмма «Развитие туризма на территории Володарского района
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
4.1.
Создание новых объектов показа
4.2.
Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции
5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2015-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
24 017,9
93 901,3
5.1
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений
2015-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
9 861,8
7 479,5
11 960,9
15 025,8
18 361,2
21 381,9
84 071,1
5.2
Содержание аппарата управления
2017-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
0
0
2 090,3
2 610,7
2 493,3
2 636,0
9 830,3
».
1.13. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.
Статус
Подпрограмма
муниципальной
программы
Заказчик – координатор, соисполнители
Расходы (тыс.руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского района»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского района»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
14 928,6
Подпрограмма 2
«Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Подпрограмма 3
«Наследие»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35 905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
Подпрограмма 4
«Развитие туризма»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
24 017,9
93 901,3
».
1.14. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники
финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского района»
Всего, в т.ч.
85 956,0
83 876,6
90 182,8
117319,8
143 847,9
128 280,8
648 433,9
Расходы федерального бюджета
258,7
177,6
1 197,9
491,4
469,2
0
2 594,8
Расходы областного бюджета
11 882,9
580,0
22 246,2
5 694,3
14 800,3
3 826,6
59 030,3
Расходы районного бюджета
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945,0
Бюджет поселений
15 164,7
31 275,5
17 454,6
19 327,2
25 403,4
25 238,4
133 863,8
Прочие
0
0
0
5 000,0
0
0
5 000,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
1 559,0
737,2
2 178,4
11 878,8
11 852,6
2 580,0
30 786,0
Расходы федерального бюджета
100,5
0
997,0
373,4
373,3
0
1 470,9
Расходы областного бюджета
400,0
280,0
797,0
557,0
582,0
0
2 034,0
Расходы районного бюджета
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
15 264,8
Бюджет поселений
20,2
273,2
10,4
3 469,9
2 623,5
0
3 773,7
Прочие источники
0
0
0
5 000,00
0
0
5 000,00
Основное мероприятие 1
Строительство и приобретение учреждений культуры
Всего, в т.ч.
0,0
0
0
0
7 000,0
0
7 000,0
Расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
Расходы районного бюджета
0,0
0
0
0
7 000,0
0
7 000,0
Бюджет поселений
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях Володарского района
Всего, в т.ч.
695,5
737,2
2 178,4
11 878,8
4 852,6
2 580,0
22 922,5
Расходы федерального бюджета
997,0
373,4
373,3
0
1 370,4
Расходы областного бюджета
400,0
280,0
797,0
557,0
582,0
0
2 034,0
Расходы районного бюджета
295,5
184,0
374,0
2 478,5
1 273,8
400,0
6 822,0
Бюджет поселений
273,2
10,4
3 469,9
2 623,5
0
3 753,5
Прочие источники
5 000,00
0
0
5 000,00
Основное мероприятие 3
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры района
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
863,5
0
0
0
0
0
863,5
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
100,5
0
0
0
0
0
100,5
Расходы районного бюджета
742,8
0
0
0
0
0
742,8
Бюджет поселений
20,2
0
0
0
0
0
20,2
Подпрограмма 2
«Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в т.ч.
27 267,9
25 597,6
27 699,1
34 817,6
50 067,7
39 755,6
205 205,5
Расходы областного бюджета
11 382,9
300,0
13 151,1
4 031,3
13 492,3
3 826,6
46 184,2
Расходы районного бюджета
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Бюджет поселений
228,0
110,0
10,5
0
0
0
348,5
Основное мероприятие 2.1
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.2
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное)
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.3
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.4
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.5
Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
27 267,9
25 597,6
27 699,1
34 817,6
50 067,7
39 755,6
205 205,5
Расходы областного бюджета
11 382,9
300,0
13 151,1
4 031,3
13 492,3
3 826,6
46 184,2
Расходы районного бюджета
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Бюджет поселений
228,0
110,0
10,5
0
0
0
348,5
Подпрограмма 3
«Наследие»
Всего, в т.ч.
44 235,0
44 277,4
45 252,6
51 997,2
60 994,5
61 897,3
308 654,0
Расходы федерального бюджета
158,2
177,6
200,9
118,0
17,3
0
672,0
Расходы областного бюджета
100,0
0
8 298,1
557,4
725,9
0
9 681,4
Расходы районного бюджета
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35 905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
Бюджет поселений
11 884,2
25 107,4
16 432,2
15 416,2
22 779,9
25 238,4
116 858,3
Основное мероприятие 3.1
Развитие библиотечного дела
Всего, т. ч.
12 303,5
12 066,8
12 707,3
15 654,3
17 230,3
15 472,1
85 434,3
Расходы областного бюджета
100,0
0
2 449,6
6,3
379,3
0
2 935,2
Расходы федерального бюджета
58,2
77,6
50,9
18,0
17,3
0
222,0
Расходы районного бюджета
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 012,8
8 874,4
51 473,0
Бюджет поселений
3 737,0
6 299,2
3 607,9
4 741,4
5 820,9
6 597,7
30 804,1
Основное мероприятие 3.2
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 796,8
5 039,1
5 729,3
23 817,3
Расходы областного бюджета
0
0
0
0
91,9
0
91,9
Расходы районного бюджета
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
Бюджет поселений
0
0
0
50,0
70,0
20,0
140,0
Основное мероприятие 3.3
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
28 760,5
29 472,3
29 202,4
32 546,1
38 725,0
40 695,9
199 402,2
Расходы федерального бюджета
100,0
100,0
150,0
100,0
0
0
450,0
Расходы областного бюджета
0
0
5 848,5
551,1
254,7
0
6 654,3
Расходы районного бюджета
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
Бюджет поселений
8 147,2
18 808,2
12 824,2
10 624,8
16 889,0
18 620,7
85 914,1
Подпрограмма 4
«Развитие туризма»
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 4.1
Создание условий для развития центров туризма, туристской инфраструктуры, туристских зон и новых объектов показа, а также формирование конкурентноспособного турпродукта
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
12 894,1
13 264,4
15 052,7
18 626,2
20 932,9
24 017,9
104 788,2
Расходы областного бюджета
0
0
0
548,6
0
0
548,6
Расходы районного бюджета
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
22 458,0
93 901,3
Бюджет поселений
3 032,3
5 784,9
1 001,5
441,1
0
0
10 259,8
Расходы федерального бюджета
78,5
78,5
Основное мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений
Всего, в т.ч.
12 894,1
13 264,4
12 962,4
16 015,5
18 361,1
21 381,9
94 879,4
Расходы областного бюджета
548,6
0
0
548,6
Расходы районного бюджета
9 861,8
7 479,5
11 960,9
15 025,8
18 361,1
21 381,9
84 071,0
Бюджет поселений
3 032,3
5 784,9
1 001,5
441,1
0
0
10 259,8
Основное мероприятие 5.2
Содержание аппарата управления
Всего, в т.ч.
0
0
2 090,3
2 610,7
2 571,8
2 636,0
9 908,8
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
2 090,3
2 610,7
2 493,3
2 636,0
9 830,3
Бюджет поселений
Расходы федерального бюджета
78,5
78,5
».
Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Общему отделу администрации Володарского муниципального района обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального района.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики – И.П. Абросимову.
Глава администрации
Володарского муниципального района
Нижегородской области
Г. М. Щанников
А Д М И Н И СТ РА ЦИ Я В ОЛ О Д А Р С К О ГО М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО Р А Й О НА
Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й О Б Л А С Т И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.03.2020 Г. № 542
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 2875 ОТ 17.12.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В целях приведения в соответствие с районным бюджетом на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, администрация Володарского муниципального района в соответствии с решением Земского собрания Володарского муниципального района № 503 от 27.12.2018г. «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 627 от 26.12.2019г. «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», администрация Володарского муниципального района
п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление администрации Володарского муниципального района №2875 от 17.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района, а именно в 1.Паспорт программы следующие изменения:
1.1. В пункте 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы (в разбивке по подпрограммам)» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы (в разбивке по подпрограммам)
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет
649 433,9
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
448 945,0
тыс.рублей
2015 год
58 649,7
тыс. рублей
2016 год
51 843,5
тыс. рублей
2017 год
49 284,1
тыс. рублей
2018 год
86 806,9
тыс. рублей
2019 год
103 175,0
тыс. рублей
2020 год
99 185,8
тыс. рублей
Средства областного бюджета
59 030,3
тыс. рублей
2015 год
11 882,9
тыс. рублей
2016 год
580,0
тыс. рублей
2017 год
22 246,2
тыс. рублей
2018 год
5 694,3
тыс. рублей
2019 год
14 800,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
2 594,8
тыс. рублей
2015 год
258,7
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
1 197,9
тыс. рублей
2018 год
491,4
тыс. рублей
2019 год
469,2
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
133 863,8
тыс. рублей
2015 год
15 164,7
тыс. рублей
2016 год
31 275,5
тыс. рублей
2017 год
17 454,6
тыс. рублей
2018 год
19 327,2
тыс. рублей
2019 год
25 403,4
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,0
тыс.рублей
2018 год
5 000,0
тыс.рублей
в том числе по подпрограммам
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района" составляет
30 786,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
14 928,6
тыс.рублей
2015 год
1 038,3
тыс. рублей
2016 год
184,0
тыс. рублей
2017 год
374,0
тыс. рублей
2018 год
2 478,5
тыс. рублей
2019 год
8 273,8
тыс. рублей
2020 год
2 580,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
2 616,0
тыс. рублей
2015 год
400,0
тыс. рублей
2016 год
280,0
тыс. рублей
2017 год
797,0
тыс. рублей
2018 год
557,0
тыс. рублей
2019 год
582,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
6 397,2
тыс. рублей
2015 год
20,2
тыс. рублей
2016 год
273,2
тыс. рублей
2017 год
10,4
тыс. рублей
2018 год
3 469,9
тыс. рублей
2019 год
2 623,5
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
1 844,2
тыс. рублей
2015 год
100,5
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
997,0
тыс. рублей
2018 год
373,4
тыс. рублей
2019 год
373,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,00
тыс.рублей
2018 год
5 000,00
тыс.рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" составляет
205 205,5
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
158 672,8
тыс. рублей
2015 год
15 657,0
тыс. рублей
2016 год
25 187,6
тыс. рублей
2017 год
14 537,5
тыс. рублей
2018 год
30 786,3
тыс. рублей
2019 год
36 575,4
тыс. рублей
2020 год
35 929,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
46 184,2
тыс. рублей
2015 год
11 382,9
тыс. рублей
2016 год
300,0
тыс. рублей
2017 год
13 151,1
тыс. рублей
2018 год
4 031,3
тыс. рублей
2019 год
13 492,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Бюджет поселений
348,5
тыс. рублей
2015 год
228,0
тыс. рублей
2016 год
110,0
тыс. рублей
2017 год
10,5
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Наследие" составляет
308 654,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета:
181 442,3
тыс. рублей
2015 год
32 092,6
тыс. рублей
2016 год
18 992,4
тыс. рублей
2017 год
20 321,4
тыс. рублей
2018 год
35 905,6
тыс. рублей
2019 год
37 471,4
тыс. рублей
2020 год
36 658,9
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
672,0
тыс. рублей
2015 год
158,2
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
200,9
тыс. рублей
2018 год
118,0
тыс. рублей
2019 год
17,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
116 858,3
тыс. рублей
2015 год
11 884,2
тыс. рублей
2016 год
25 107,4
тыс. рублей
2017 год
16 432,2
тыс. рублей
2018 год
15 416,2
тыс. рублей
2019 год
22 779,9
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Средства областного бюджета
9 681,4
тыс. рублей
2015 год
100,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
8 298,1
тыс. рублей
2018 год
557,4
тыс. рублей
2019 год
725,9
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие туризма на территории Володарского района" составляет
0,0
тыс. рублей
в том числе:
0,0
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
0,0
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
0,0
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет
104 788,2
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
93 901,3
тыс. рублей
2015 год
9 861,8
тыс. рублей
2016 год
7 479,5
тыс. рублей
2017 год
14 051,2
тыс. рублей
2018 год
17 636,5
тыс. рублей
2019 год
20 854,4
тыс. рублей
2020 год
24 017,9
тыс. рублей
Средства областного бюджета
548,6
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
548,6
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
10259,8
тыс. рублей
2015 год
3 032,3
тыс. рублей
2016 год
5 784,9
тыс. рублей
2017 год
1 001,5
тыс. рублей
2018 год
441,1
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
78,5
тыс. рублей
2019 год
78,5
тыс. рублей
».
1.2. В подпункте 2.7. пункта 2 Текстовая часть программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 649 433,9 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 448 945,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 59 030,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 594,8 тыс. рублей, бюджет поселений – 133 863,8 тыс.рублей, прочие источники – 5 000,00 ».
1.3. В подпункте 3.1. подпункта 3.1.1 пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района" составляет
30 786,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
14 928,6
тыс.рублей
2015 год
1 038,3
тыс. рублей
2016 год
184,0
тыс. рублей
2017 год
374,0
тыс. рублей
2018 год
2 478,5
тыс. рублей
2019 год
8 273,8
тыс. рублей
2020 год
2 580,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
2 616,0
тыс. рублей
2015 год
400,0
тыс. рублей
2016 год
280,0
тыс. рублей
2017 год
797,0
тыс. рублей
2018 год
557,0
тыс. рублей
2019 год
582,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
6 397,2
тыс. рублей
2015 год
20,2
тыс. рублей
2016 год
273,2
тыс. рублей
2017 год
10,4
тыс. рублей
2018 год
3 469,9
тыс. рублей
2019 год
2 623,5
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
1 844,2
тыс. рублей
2015 год
100,5
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
997,0
тыс. рублей
2018 год
373,4
тыс. рублей
2019 год
373,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Прочие источники
5 000,00
тыс.рублей
2018 год
5 000,00
тыс.рублей
1.4. Подпункт 3.1.2.4. подпункта 3.1.2 Текстовая часть подпрограммы 1 Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«В ходе реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство и приобретение учреждений культуры;
- капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры Володарского;
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования детей Володарского район;
- разработка проектно-сметной документации.»
1.5. Подпункт 3.1.2.7. подпункта 3.1.2 Текстовая часть подпрограммы 1 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 30 786,0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 14 928,6 тыс. рублей; средства областного бюджета – 2 616,0 тыс. рублей; бюджет поселений –6 397,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 844,2 тыс.рублей; прочие источники – 5 000,00.
Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.»
1.6. Подпункт 3.2.1. подпункта 3.2. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры" составляет
205 205,5
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
158 672,8
тыс. рублей
2015 год
15 657,0
тыс. рублей
2016 год
25 187,6
тыс. рублей
2017 год
14 537,5
тыс. рублей
2018 год
30 786,3
тыс. рублей
2019 год
36 575,4
тыс. рублей
2020 год
35 929,0
тыс. рублей
Средства областного бюджета
46 184,2
тыс. рублей
2015 год
11 382,9
тыс. рублей
2016 год
300,0
тыс. рублей
2017 год
13 151,1
тыс. рублей
2018 год
4 031,3
тыс. рублей
2019 год
13 492,3
тыс. рублей
2020 год
3 826,6
тыс. рублей
Бюджет поселений
348,5
тыс. рублей
2015 год
228,0
тыс. рублей
2016 год
110,0
тыс. рублей
2017 год
10,5
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
1.7. Первый абзац подпункта 3.2.2.6. подпункта 3.2.2.Текстовая часть подпрограммы 2 Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 205 205,5 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 158 672,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 46 184,2 тыс. рублей, бюджет поселений – 348,5 тыс. рублей.»
1.8. В подпункте 3.3.1. подпункта 3.3. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Наследие" составляет
308 654,0
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета:
181 442,3
тыс. рублей
2015 год
32 092,6
тыс. рублей
2016 год
18 992,4
тыс. рублей
2017 год
20 321,4
тыс. рублей
2018 год
35 905,6
тыс. рублей
2019 год
37 471,4
тыс. рублей
2020 год
36 658,9
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
672,0
тыс. рублей
2015 год
158,2
тыс. рублей
2016 год
177,6
тыс. рублей
2017 год
200,9
тыс. рублей
2018 год
118,0
тыс. рублей
2019 год
17,3
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
116 858,3
тыс. рублей
2015 год
11 884,2
тыс. рублей
2016 год
25 107,4
тыс. рублей
2017 год
16 432,2
тыс. рублей
2018 год
15 416,2
тыс. рублей
2019 год
22 779,9
тыс. рублей
2020 год
25 238,4
тыс. рублей
Средства областного бюджета
9 681,4
тыс. рублей
2015 год
100,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
8 298,1
тыс. рублей
2018 год
557,4
тыс. рублей
2019 год
725,9
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
1.9. В подпункте 3.3.2.6. подпункта 3.3.2. подпункта 3.3. пункт 3 Подпрограммы муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 308 654,0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 181 442,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 672,0 тыс. рублей, бюджета поселений – 116 858,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 9 681,4 тыс. рублей.»
1.10. В подпункте 3.5.1 подпункта 3.5. пункта 3 Подпрограммы муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет
104 788,2
тыс. рублей
в том числе:
Средства районного бюджета
93 901,3
тыс. рублей
2015 год
9 861,8
тыс. рублей
2016 год
7 479,5
тыс. рублей
2017 год
14 051,2
тыс. рублей
2018 год
17 636,5
тыс. рублей
2019 год
20 854,4
тыс. рублей
2020 год
24 017,9
тыс. рублей
Средства областного бюджета
548,6
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
548,6
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Бюджет поселений
10259,8
тыс. рублей
2015 год
3 032,3
тыс. рублей
2016 год
5 784,9
тыс. рублей
2017 год
1 001,5
тыс. рублей
2018 год
441,1
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Средства федерального бюджета
78,5
тыс. рублей
2019 год
78,5
тыс. рублей
1.11. В подпункте 3.5. подпункта 3.5.1. подпункта 3.5. пункт 3 Подпрограммы муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 104 788,2 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 93 91,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 548,6 тыс.рублей, бюджета поселений – 10259,8 тыс. рублей средства федерального бюджета – 78,5.»
1.12. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в новой редакции:
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория
Расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования за счет средств районного бюджета,
Тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945
Цели муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Володарского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений Володарского района»
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
14 928,6
1.1.
Строительство и приобретение учреждений культуры
капвложения
2019
администрация ВМР
0,0
0
0
0
0
0
0
прочие расходы
2019
учреждение культуры
7000,0
7000,00
1.2.
Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях культуры
капвложения
2015-2020
учреждение культуры
200,00
200,00
прочие расходы
295,5
184,0
374,0
2 278,5
1 273,8
2 580,0
6 985,8
1.2.1
Облицовка фасада СК «Лес» с. Фролищи
2015
учреждение культуры
295,5
1.2.2
Замена оконных блоков ВМБ
2017
учреждение культуры
120,0
1.2.3
Ремонт ГДК
2017
учреждение культуры
84,0
1.2.4
Ремонт кровли музыкальной школы
2017
учреждение культуры
170,0
1.2.5
Ремонт зрительного зала и системы отопления ДК п. Решетиха
2018
учреждение культуры
1 865,0
1.2.6
Част.оплата за работы по устройству отмостки по периметру здания ВРМЦ
2018
учреждение культуры
50,0
1.2.7.
Текущий ремонт ДК п.Центральный
2018
учреждение культуры
213,5
1.2.9.
Текущий ремонт помещений библиотеки п. Смолино
2018
учреждение культуры
150,0
1.3.
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры
1.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
2015
учреждение культуры
742,8
0
0
0
0
0
742,8
Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное)
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.3.
Организация и проведение праздников и общественно-значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.4.
Поддержка профессиональной деятельности работников учреждений дополнительного образования детей
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
2.5
Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Подпрограмма «Наследие»
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
3.1.
Развитие библиотечного дела, в том числе:
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 012,8
8 874,4
51 473,0
3.1.1
Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы
2015-2020
3.1.2.
Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения
2015-2020
3.1.3.
Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности
2015-2020
3.1.4.
Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций регионального и районного уровней
2015-2020
3.1.5.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 008,0
8 874,4
51 468,2
3.1.6
Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Нижегородской области
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
1,5
1,5
3.1.7
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3,3
3,3
3.2.
Развитие музейного дела, в том числе:
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
3.2.1.
Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы
2015-2020
3.2.2.
Создание новых экспозиций и выставочных проектов
2015-2020
3.2.3.
Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций регионального и районного уровней
2015-2020
3.2.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества, в том числе:
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
3.3.1.
Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности
2015-2020
3.3.2.
Поддержка национальных культур
2015-2020
3.3.3.
Поддержка фестивальной деятельности
2015-2020
3.3.4.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
2015-2020
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
4.
Подпрограмма «Развитие туризма на территории Володарского района
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Муниципальные учреждения
4.1.
Создание новых объектов показа
4.2.
Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции
5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
2015-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
24 017,9
93 901,3
5.1
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений
2015-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
9 861,8
7 479,5
11 960,9
15 025,8
18 361,2
21 381,9
84 071,1
5.2
Содержание аппарата управления
2017-2020
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики
0
0
2 090,3
2 610,7
2 493,3
2 636,0
9 830,3
».
1.13. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.
Статус
Подпрограмма
муниципальной
программы
Заказчик – координатор, соисполнители
Расходы (тыс.руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского района»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Володарского района»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
14 928,6
Подпрограмма 2
«Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Подпрограмма 3
«Наследие»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35 905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
Подпрограмма 4
«Развитие туризма»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Администрация ВМР, отдел культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
24 017,9
93 901,3
».
1.14. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района»
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники
финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Володарского района»
Всего, в т.ч.
85 956,0
83 876,6
90 182,8
117319,8
143 847,9
128 280,8
648 433,9
Расходы федерального бюджета
258,7
177,6
1 197,9
491,4
469,2
0
2 594,8
Расходы областного бюджета
11 882,9
580,0
22 246,2
5 694,3
14 800,3
3 826,6
59 030,3
Расходы районного бюджета
58 649,7
51 843,5
49 284,1
86 806,9
103 175,0
99 185,8
448 945,0
Бюджет поселений
15 164,7
31 275,5
17 454,6
19 327,2
25 403,4
25 238,4
133 863,8
Прочие
0
0
0
5 000,0
0
0
5 000,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
Всего, в т.ч.
1 559,0
737,2
2 178,4
11 878,8
11 852,6
2 580,0
30 786,0
Расходы федерального бюджета
100,5
0
997,0
373,4
373,3
0
1 470,9
Расходы областного бюджета
400,0
280,0
797,0
557,0
582,0
0
2 034,0
Расходы районного бюджета
1 038,3
184,0
374,0
2 478,5
8 273,8
2 580,0
15 264,8
Бюджет поселений
20,2
273,2
10,4
3 469,9
2 623,5
0
3 773,7
Прочие источники
0
0
0
5 000,00
0
0
5 000,00
Основное мероприятие 1
Строительство и приобретение учреждений культуры
Всего, в т.ч.
0,0
0
0
0
7 000,0
0
7 000,0
Расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
Расходы районного бюджета
0,0
0
0
0
7 000,0
0
7 000,0
Бюджет поселений
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт, ремонт в муниципальных учреждениях Володарского района
Всего, в т.ч.
695,5
737,2
2 178,4
11 878,8
4 852,6
2 580,0
22 922,5
Расходы федерального бюджета
997,0
373,4
373,3
0
1 370,4
Расходы областного бюджета
400,0
280,0
797,0
557,0
582,0
0
2 034,0
Расходы районного бюджета
295,5
184,0
374,0
2 478,5
1 273,8
400,0
6 822,0
Бюджет поселений
273,2
10,4
3 469,9
2 623,5
0
3 753,5
Прочие источники
5 000,00
0
0
5 000,00
Основное мероприятие 3
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры района
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
863,5
0
0
0
0
0
863,5
Расходы областного бюджета
Расходы федерального бюджета
100,5
0
0
0
0
0
100,5
Расходы районного бюджета
742,8
0
0
0
0
0
742,8
Бюджет поселений
20,2
0
0
0
0
0
20,2
Подпрограмма 2
«Поддержка дополнительного образования в сфере культуры»
Всего, в т.ч.
27 267,9
25 597,6
27 699,1
34 817,6
50 067,7
39 755,6
205 205,5
Расходы областного бюджета
11 382,9
300,0
13 151,1
4 031,3
13 492,3
3 826,6
46 184,2
Расходы районного бюджета
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Бюджет поселений
228,0
110,0
10,5
0
0
0
348,5
Основное мероприятие 2.1
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.2
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное)
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.3
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.4
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 2.5
Субсидия на оказание муниципальной услуги в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
27 267,9
25 597,6
27 699,1
34 817,6
50 067,7
39 755,6
205 205,5
Расходы областного бюджета
11 382,9
300,0
13 151,1
4 031,3
13 492,3
3 826,6
46 184,2
Расходы районного бюджета
15 657,0
25 187,6
14 537,5
30 786,3
36 575,4
35 929,0
158 672,8
Бюджет поселений
228,0
110,0
10,5
0
0
0
348,5
Подпрограмма 3
«Наследие»
Всего, в т.ч.
44 235,0
44 277,4
45 252,6
51 997,2
60 994,5
61 897,3
308 654,0
Расходы федерального бюджета
158,2
177,6
200,9
118,0
17,3
0
672,0
Расходы областного бюджета
100,0
0
8 298,1
557,4
725,9
0
9 681,4
Расходы районного бюджета
32 092,6
18 992,4
20 321,4
35 905,6
37 471,4
36 658,9
181 442,3
Бюджет поселений
11 884,2
25 107,4
16 432,2
15 416,2
22 779,9
25 238,4
116 858,3
Основное мероприятие 3.1
Развитие библиотечного дела
Всего, т. ч.
12 303,5
12 066,8
12 707,3
15 654,3
17 230,3
15 472,1
85 434,3
Расходы областного бюджета
100,0
0
2 449,6
6,3
379,3
0
2 935,2
Расходы федерального бюджета
58,2
77,6
50,9
18,0
17,3
0
222,0
Расходы районного бюджета
8 408,3
5 690,0
6 598,9
10 888,6
11 012,8
8 874,4
51 473,0
Бюджет поселений
3 737,0
6 299,2
3 607,9
4 741,4
5 820,9
6 597,7
30 804,1
Основное мероприятие 3.2
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 796,8
5 039,1
5 729,3
23 817,3
Расходы областного бюджета
0
0
0
0
91,9
0
91,9
Расходы районного бюджета
3 171,0
2 738,3
3 342,8
3 746,8
4 877,2
5 709,3
23 585,4
Бюджет поселений
0
0
0
50,0
70,0
20,0
140,0
Основное мероприятие 3.3
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
28 760,5
29 472,3
29 202,4
32 546,1
38 725,0
40 695,9
199 402,2
Расходы федерального бюджета
100,0
100,0
150,0
100,0
0
0
450,0
Расходы областного бюджета
0
0
5 848,5
551,1
254,7
0
6 654,3
Расходы районного бюджета
20 513,3
10 564,1
10 379,7
21 270,2
21 581,3
22 075,2
106 383,8
Бюджет поселений
8 147,2
18 808,2
12 824,2
10 624,8
16 889,0
18 620,7
85 914,1
Подпрограмма 4
«Развитие туризма»
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Основное мероприятие 4.1
Создание условий для развития центров туризма, туристской инфраструктуры, туристских зон и новых объектов показа, а также формирование конкурентноспособного турпродукта
Всего, в т.ч.
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
Бюджет поселений
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего, в т.ч.
12 894,1
13 264,4
15 052,7
18 626,2
20 932,9
24 017,9
104 788,2
Расходы областного бюджета
0
0
0
548,6
0
0
548,6
Расходы районного бюджета
9 861,8
7 479,5
14 051,2
17 636,5
20 854,4
22 458,0
93 901,3
Бюджет поселений
3 032,3
5 784,9
1 001,5
441,1
0
0
10 259,8
Расходы федерального бюджета
78,5
78,5
Основное мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживаний муниципальных учреждений
Всего, в т.ч.
12 894,1
13 264,4
12 962,4
16 015,5
18 361,1
21 381,9
94 879,4
Расходы областного бюджета
548,6
0
0
548,6
Расходы районного бюджета
9 861,8
7 479,5
11 960,9
15 025,8
18 361,1
21 381,9
84 071,0
Бюджет поселений
3 032,3
5 784,9
1 001,5
441,1
0
0
10 259,8
Основное мероприятие 5.2
Содержание аппарата управления
Всего, в т.ч.
0
0
2 090,3
2 610,7
2 571,8
2 636,0
9 908,8
Расходы областного бюджета
Расходы районного бюджета
2 090,3
2 610,7
2 493,3
2 636,0
9 830,3
Бюджет поселений
Расходы федерального бюджета
78,5
78,5
».
Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Володарского муниципального района».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Общему отделу администрации Володарского муниципального района обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского муниципального района.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики – И.П. Абросимову.
Глава администрации
Володарского муниципального района
Нижегородской области
Г. М. Щанников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт Володарского муниципального района Нижегородской области www.volodarsk.omsu-nnov.ru от 25.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: