Основная информация
Дата опубликования: | 25 апреля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800498 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018 г. № 448-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 58 447 656
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 58 447 656
(в том числе средства федерального
бюджета – 753 222)
Объем
внебюджетных средств – 17 529 214
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 9 178 006
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 178 006
(в том числе средства федерального
бюджета – 277 716)
2 155 996
(средства Тюменской области,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)
2017 год – 9 629 400
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 629 400
(в том числе средства федерального
бюджета – 145 500)
4 226 728
(в том числе
средства Тюменской области – 4 030 508,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)
2018 год – 8 218 701
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 218 701
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 811 317
(в том числе
средства Тюменской области – 2 697 367,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)
2019 год – 6 907 225
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 907 225
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 184)
2 820 102
(в том числе
средства Тюменской области – 2 820 102)
2020 год – 7 328 248
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 328 248
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 766)
2 095 234
(в том числе
средства Тюменской области – 2 095 234)
».
2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. в паспорте Подпрограммы 1:
2.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях;
- количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
»;
2.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
- строительство (реконструкция) объектов;
- развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов;
- обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа
»;
2.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 083 434
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 25 032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 120 120
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 120
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 400 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
400 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 52 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
52 500
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 49 700
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
49 700
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 413 375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
413 375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
2.2. абзацы четвертый, пятый раздела I изложить в следующей редакции:
«На территории автономного округа для осуществления межмуниципальных пассажирских перевозок оборудованы 24 вертолетные площадки:
муниципальное образование Надымский район: Нори, Ныда, Кутопьюган;
муниципальное образование Ямальский район: Яр-Сале, Сеяха, Салемал, Панаевск, Новый Порт, Мыс Каменный;
муниципальное образование Приуральский район: Белоярск;
муниципальное образование город Лабытнанги: Лабытнанги;
муниципальное образование Шурышкарский район: Мужи, Шурышкары, Восяховы, Горки, Казым-Мыс, Овгорт, Питляр, Лопхари, Азовы;
муниципальное образование Тазовский район: Антипаюта, Гыда, Находка, Газ-Сале.
Учитывая возрастающие потребности населения автономного округа
в регулярных рейсах и необходимость обеспечения их безопасности, для организации пассажирских перевозок, соответствующих требованиям федеральных авиационных правил и руководств по летной эксплуатации воздушных судов, необходимо проведение мероприятий по реконструкции действующих вертолетных площадок с доведением их до нормативных требований в следующих населенных пунктах автономного округа: Кутопьюган, Нори, Ныда, Мужи, Восяхово, Овгорт, Питляр, Яр-Сале, Салемал, Панаевск, Новый порт, Сеяха, и строительству 7 новых вертолетных площадок в населенных пунктах: Катравож, Белоярск, Самбург, Пуровск, Халясавэй, Толька (Пуровская), Пурпе.»;
2.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, предполагается
по следующим основным направлениям:
1. Основное мероприятий 1. Строительство (реконструкция) объектов.
1.1. Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе:
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- реконструкция взлетно-посадочной полосы;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- замена светосигнального оборудования;
- строительство вертолетных площадок.
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- замена светосигнального оборудования;
- реконструкция и модернизация наземных зданий и сооружений;
- реконструкция и модернизация перронов;
- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
- реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работ:
- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
- реконструкция объектов летного поля аэродрома;
- строительство и реконструкция объектов обслуживания пассажиров и грузов;
- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
В рамках Адресной инвестиционной программы на 2014 – 2015 годы запланирована разработка проектно-сметной документации.
В 2016 году Правительством автономного округа принято решение о целесообразности проведения реконструкции и модернизации аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое на основе концессионного соглашения.
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 году.
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.2. Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе:
- вертолетная площадка в с. Катравож, в том числе проектно-изыскательские работы;
- вертолетная площадка в с. Питляр, в том числе проектно-изыскательские работы;
- вертолетная площадка в с. Белоярск, в том числе проектно-изыскательские работы.
2. Основное мероприятие 2. Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов, в том числе:
2.1. Мроприятие 2.1. Приобретение в 2016 году специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт) для АО «Надымское авиапредприятие» и АО «Аэропорт Салехард».
2.2. Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, в том числе:
2.2.1. Для ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» планируется приобретение 6 единиц спецавтотранспорта.
В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.
2.2.2. Для АО «Аэропорт Салехард» планируется приобретение 17 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 – 2019 годы запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, стационарных арочных металлодетекторов и детекторов паров взрывчатых веществ.
2.2.3. Для АО «Надымское авиапредприятие» планируется приобретение 7 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 году запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, детекторов паров взрывчатых веществ и локализатора взрыва авиационный мобильный.
2.2.4. Для ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» планируется приобретение 4 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 году запланировано приобретение детекторов паров взрывчатых веществ, блокиратора дронов, ручного рентгеновского сканера.
Планируемые к приобретению спецавтотранспорт и спецоборудование необходимо для подготовки летного поля, обслуживания воздушных судов и пассажиров, а также обеспечения транспортной безопасности.
Реализацию мероприятий по приобретению и замене спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, закрепленных за департаментом транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, будет осуществлять государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»).
3. Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов:
3.1. Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и использование (эксплуатация) аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой.
Реализация данного программного мероприятия запланирована на срок, превышающий срок действия Государственной программы (заключение концессионного соглашения по итогам конкурса на срок 30 лет). Объем средств окружного бюджета на реализацию программного мероприятия определяется в периоды и на условиях, установленных концессионным соглашением.»;
2.4. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
4
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
28 242
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
7
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа*
28 242
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
8
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов
1 562 737
1 022 707
22 910
89 920
400 000
15 000
12 200
0
9
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
1 535 537
1 022 707
22 910
89 920
400 000
0
0
0
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
11
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
12
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
13
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
14
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
93 120
200
3 000
89 920
0
0
0
0
15
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
16
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
17
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
18
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
19
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
20
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож,
в том числе проектно-изыскательские работы
22 200
0
0
0
0
12 200
10 000
0
24
1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
25
1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 200
0
0
0
0
0
2 200
0
26
Основное мероприятие 2 «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
29
Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
30
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
32
Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
35
Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
37
Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
2.5. в разделе III:
2.5.1. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
6. Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества жителей населенных пунктов, оборудованных вновь построенными вертолетными площадками, к общей численности населения автономного округа, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
DN = ND/N * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок
DN
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Прирост численности жителей населенных пунктов автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок
ND
Численность населения автономного округа
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистический информационный бюллетень «Состояние трудовой сферы и уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа»
»;
2.5.2. дополнить таблицей 7 следующего содержания:
«Таблица 7
7. Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после проведения реконструкции проведенной в рамках концессионного соглашения
Алгоритм формирования показателя
Кс = КС1 + КС2 + ... + КСn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции, проведенной в рамках концессионного соглашения
КС1, КС2, КСn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов
»;
2.6. абзац седьмой раздела V признать утратившим силу.
3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»;
3.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»;
3.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 22 037 287
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 22 037 287
(в том числе средства федерального
бюджета – 753 222)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 516 315
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
2016 год – 3 399 669
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 399 669
(в том числе средства федерального
бюджета – 277 716)
2017 год – 3 620 338
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 620 338
(в том числе средства федерального
бюджета – 145 500)
2018 год – 3 647 714
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 647 714
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 3 008 092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 008 092
(в том числе средства федерального бюджета –
14 184)
2020 год – 3 065 440
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 065 440
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 766)
».
3.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
в 2020 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 пог. м
».;
3.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
Средства окружного бюджета
21 284 065
2 779 719
2 215 259
3 121 953
3 474 838
3 647 714
2 993 908
3 050 674
Средства федерального бюджета
753 222
0
301 056
277 716
145 500
0
14 184
14 766
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
20 782 434
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
327 921
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
53 953
60 020
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
327 921
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
53 953
60 020
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
16 766 628
2 061 112
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
16 803 301
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
16 803 301
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
12 394 191
1 794 043
1 324 217
1 613 852
1 669 485
1 978 633
1 992 334
2 021 627
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 897 883
275 302
176 146
263 194
264 729
307 916
305 298
305 298
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
59 864
9 629
6 239
8 107
8 254
8 259
9 688
9 688
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
164 198
23 970
18 325
29 127
27 946
22 576
20 377
21 877
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
674 676
117 633
81 630
102 545
88 262
95 084
94 761
94 761
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
53 316
8 237
5 344
9 245
7 821
7 275
6 903
8 491
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 090 837
172 012
148 437
141 568
136 697
164 041
164 041
164 041
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
579 388
83 366
58 429
68 154
81 865
95 858
95 858
95 858
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
298 125
39 679
25 290
38 875
41 962
50 773
50 773
50 773
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
527 551
65 159
42 460
79 323
74 056
88 851
88 851
88 851
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
612 353
100 238
66 453
96 922
77 943
93 599
83 599
93 599
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
345 588
47 033
32 467
31 510
53 112
63 822
53 822
63 822
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
225 417
74 211
46 671
16 232
19 162
23 047
23 047
23 047
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
602 717
41 676
27 743
30 530
49 306
143 346
155 058
155 058
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
322 171
44 329
41 865
38 718
43 720
47 827
109 049
116 856
1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский
647 184
99 739
71 171
80 238
98 147
97 889
105 000
105 000
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
431 326
70 012
45 544
52 328
52 329
71 113
74 406
83 970
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
765 252
108 636
72 109
102 630
104 722
107 315
152 541
134 920
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
109 047
18 288
11 886
21 129
18 139
15 891
16 263
16 513
1.1.1.19. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
17 746
3 051
1 973
2 322
2 294
2 702
2 702
2 702
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
44 787
6 631
4 317
4 878
6 410
7 517
7 517
7 517
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
114 436
12 858
8 303
9 443
15 324
22 836
22 836
22 836
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
106 796
17 991
14 178
17 504
12 372
14 917
14 917
14 917
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
20 542
4 332
2 649
2 607
2 416
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24. Подъезд к речному порту
г. Салехард
15 004
2 760
1 599
2 070
1 924
2 217
2 217
2 217
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту
г. Салехард
15 680
2 854
1 663
1 955
2 464
2 248
2 248
2 248
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
278 571
35 481
23 778
36 067
39 872
47 791
47 791
47 791
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
268 266
47 163
31 442
41 082
34 750
37 943
37 943
37 943
1.1.1.28. Салехард – Надым
450 840
76 037
69 051
60 461
54 770
60 481
65 020
65 020
1.1.1.29. Аксарка – Салемал –Панаевск – Яр-Сале
341 185
53 319
61 337
40 866
42 480
44 764
48 362
50 057
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
552 469
84 446
89 604
69 328
72 330
77 987
78 019
80 755
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
323 278
32 847
35 114
51 236
50 581
50 564
50 581
52 355
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
262 446
15 124
1 000
63 658
83 326
99 338
0
0
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 347 252
188 388
5 898
633 768
583 376
232 164
389 160
314 498
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе - Пуровск
156 259
36 673
0
0
0
0
0
119 586
1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
342 450
0
2 944
233 502
106 004
0
0
0
1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
894 262
0
2 954
400 266
365 042
0
53 000
73 000
1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги
323 110
0
0
0
112 110
116 000
95 000
0
1.1.2.7. Сургут – Салехард,
Коротчаево – Новый Уренгой
120 723
0
0
0
220
0
120 503
0
1.1.2.10. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
39 907
0
0
0
0
0
39 907
0
1.1.2.11. Подъезд к речному порту
г. Салехард
116 164
0
0
0
0
116 164
0
0
1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
23 000
0
0
0
0
0
23 000
0
1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе
57 750
0
0
0
0
0
57 750
0
1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
121 912
0
0
0
0
0
0
121 912
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
45 490
500
4 090
3 959
4 248
21 843
10 850
0
1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
16 342
0
0
2 027
0
6 465
7 850
0
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп,
км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
1 932
0
0
1 932
0
0
0
0
1.1.3.6. Салехард – Аэропорт
4 251
0
0
0
1 651
2 600
0
0
1.1.3.7. Лабытнанги – Харп
1 796
0
0
0
796
1 000
0
0
1.1.3.8. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
4 214
0
0
0
1 801
2 413
0
0
1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
6 365
0
0
0
0
6 365
0
0
1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
3 000
0
0
0
0
0
3 000
0
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 961 695
78 181
25 985
412 684
497 468
386 220
194 997
366 160
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
97 803
11 900
0
32 681
0
53 222
0
0
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
58 743
44 635
0
14 108
0
0
0
0
1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
48 447
12 245
0
36 202
0
0
0
0
1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
160 991
9 401
25 985
125 605
0
0
0
0
1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
411 141
0
0
55 721
143 868
68 678
39 817
103 057
1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
141 428
0
0
91 441
49 987
0
0
0
1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
165 635
0
0
16 731
23 762
30 453
24 018
70 671
1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
5 424
0
0
5 424
0
0
0
0
1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
87 281
0
0
9 830
45 217
32 234
0
0
1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
73 156
0
0
13 881
17 628
0
14 000
27 647
1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск
24 182
0
0
4 259
19 923
0
0
0
1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский
126 511
0
0
6 541
18 676
30 647
0
70 647
1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе
54 110
0
0
260
0
11 850
42 000
0
1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
123 498
0
0
0
18 462
0
50 000
55 036
1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
19 923
0
0
0
19 923
0
0
0
1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей
302 898
0
0
0
123 294
121 167
25 162
33 275
1.1.4.18. Салехард – Аэропорт
19 654
0
0
0
9 320
10 334
0
0
1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги
7 408
0
0
0
7 408
0
0
0
1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
27 635
0
0
0
0
27 635
0
0
1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
5 827
0
0
0
0
0
0
5 827
1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
18 000
0
0
0
12 000
6 000
0
0
1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
3 250
0
0
0
3 250
0
0
0
1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
2 925
0
0
0
2 925
0
0
0
1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей
4 325
0
0
0
4 325
0
0
0
1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск
1 500
0
0
0
1 500
0
0
0
1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Средства федерального бюджета
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2. Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
0
0
0
145 500
0
0
0
1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
222 916
0
0
222 916
0
0
0
0
1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
54 800
0
0
54 800
0
0
0
0
1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
157 751
5 000
17 805
48 793
13 655
24 900
47 598
0
1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
1.5.3. Лабытнанги – Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
18 621
1 850
1 201
0
0
5 000
5 000
5 570
1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 950
3 000
2 529
20 352
21 069
0
0
0
1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
11 875
7 000
3 814
1 061
0
0
0
0
1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 450
9 765
2 537
12 148
0
0
0
0
1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
244 020
135 000
0
0
109 020
0
0
0
1.5.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
464 398
0
255 000
41 539
167 859
0
0
0
1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги
5 175
0
0
0
0
5 175
0
0
1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,
в том числе ПИР
11 647
0
0
0
0
647
11 000
0
1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности
181 583
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
181 583
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
180 783
32 619
25 018
29 585
19 175
41 883
18 114
14 389
1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
76 725
15 334
4 100
14 600
11 057
27 771
3 463
400
1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
76 769
11 674
12 006
11 995
4 857
12 079
12 079
12 079
1.7.3. Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
14 074
1 236
8 052
700
1 386
500
1 100
1 100
1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
11 014
4 375
860
384
1 580
1 533
1 472
810
1.7.5. Исполнение судебных решений
2 201
0
0
1 906
295
0
0
0
1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»
на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
188 172
126 600
0
61 572
0
0
0
0
1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым
(на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»
61 572
0
0
61 572
0
0
0
0
1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**
800 000
0
0
0
100 000
700 000
0
0
1.9.2.1. Ремонт автодороги
ул. Подшибякина (участок от
ул. Броднева – ул. Республики)
24 876
0
0
0
24 876
0
0
0
1.9.2.2. Ремонт автодороги
ул. Зои Космодемьянской (участок
от ул. Ямальская до проезда
Героев Пожарных)
12 124
0
0
0
12 124
0
0
0
1.9.2.3. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)
35 310
0
0
0
35 310
0
0
0
1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина –
ул. Матросова – ул. Арктическая)
12 996
0
0
0
12 996
0
0
0
1.9.2.5. Ремонт автодороги
ул. Зои Космодемьянской (участок
от ул. Мира до дома № 7 по
ул. Зои Космодемьянской)
5 215
0
0
0
5 215
0
0
0
1.9.2.6. Ремонт автодороги
ул. Ямальская (участок
от ул. Матросова до улицы Титова)
9 479
0
0
0
9 479
0
0
0
1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
51 077
0
0
11 099
39 978
0
0
0
1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги
11 099
0
0
11 099
0
0
0
0
1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск
39 978
0
0
0
39 978
0
0
0
1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,
в том числе ПИР
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Средства федерального бюджета
28 950
0
0
0
0
0
14 184
14 766
Средства окружного бюджета
177 837
0
0
0
0
0
87 131
90 706
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
3.3. в разделе III:
3.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения
№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103
»;
3.3.2. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения
№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103
»;
3.3.3. дополнить таблицей 7 следующего содержания:
«Таблица 7
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения, представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
»;
3.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2020 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 метров погонных.».
4. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 3
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
»;
4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
»;
4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 16 451 117
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 16 451 117
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объем внебюджетных средств – 17 218 328
2014 год – 3 814 191
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 344 494
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 2 337 571
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 337 571
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 155 280
(средства Тюменской области)
2017 год – 2 926 952
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 926 952
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
4 030 508
(средства Тюменской области)
2018 год – 1 277 611
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 277 611
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 697 367
(средства Тюменской области)
2019 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 820 102
(средства Тюменской области)
2020 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
»;
4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
2
Средства окружного бюджета
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
3
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
17 218 328
0
3 419 837
2 155 280
4 030 508
2 697 367
2 820 102
2 095 234
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
16 138 328
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
6
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
7
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
8
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
234 272
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 260
37 400
9
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**
234 272
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 260
37 400
10
Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
11
1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
12
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
13
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
15 783 978
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
15
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
16
1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
17
Средства окружного бюджета
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
18
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
15 783 978
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
21
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
22
Средства окружного бюджета
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
23
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
971 707
0
691 215
280 492
0
0
0
0
24
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
25
Средства окружного бюджета
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
26
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
3 250 296
1 442 718
907 578
500 000
400 000
0
0
0
27
Средства окружного бюджета
2 342 718
1 442 718
0
500 000
400 000
0
0
0
28
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
3 022 937
0
53 896
0
711 900
200 631
972 634
1 083 876
29
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291
30
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
655 184
0
655 184
0
0
0
0
31
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060
32
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
8 222 660
0
1 923 991
1 737 138
2 646 944
1 141 700
772 887
0
33
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
34
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
35
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
36
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
41 170
0
2 000
15 000
24 170
0
0
0
37
1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
38
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
766 320
0
85 551
95 650
126 593
136 311
162 360
159 855
39
1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
40
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
42
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
43
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
44
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
45
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым
46
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
2 069 000
0
0
0
0
305 276
912 221
851 503
47
2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
49
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
50
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
51
2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
52
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
53
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
54
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
55
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19 185
12 000
4 422
2 763
0
0
0
0
56
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
57
2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
58
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по
ул. Студенческая в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
59
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
60
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского
в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
61
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
62
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
63
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
64
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
65
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
58 450
1 700
10 082
33 110
13 558
0
0
0
66
2.1.1.12. Административное здание
в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
704
0
0
327
377
0
0
0
67
2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,
г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
68
2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием
в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
129 785
0
0
10 023
80 000
39 762
0
0
69
2.1.1.15. Строительство участка
ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой
53 850
0
0
100
35 000
18 750
0
0
70
2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
71
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
72
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
73
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
29 488
29 488
0
0
0
0
0
0
74
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
0
0
0
0
0
0
75
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
0
0
0
0
0
0
76
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**
1 434 350
0
0
0
520 901
913 449
0
0
77
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
34 108
8 860
13 199
12 049
0
0
0
0
78
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
79
2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
80
2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
(км 713 + 600)
12 049
0
0
12 049
0
0
0
0
81
2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 665 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
82
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2 665 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
83
2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
84
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
85
2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том
числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
472 279
231 000
8 519
0
232 760
0
0
0
86
2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
87
2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –
ул. Мамонтова), ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков,
ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонтова, ул. Авиаторов,
пер. Таежный, ул. Брусничная,
ул. Набережная, ул. Советская,
ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
88
2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
700 000
89
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
700 000
90
2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная –
2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
91
2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая,
ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
92
2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
93
2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
94
2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
95
2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный
проезд мкр. № 3»
5 243
0
0
5 243
0
0
0
0
96
2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 4»
1 514
0
0
1 514
0
0
0
0
97
2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный
проезд мкр. № 11»
8 612
0
0
8 612
0
0
0
0
98
2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 12»
5 612
0
0
5 612
0
0
0
0
99
2.2.4.2.10. Ремонт автодороги
ул. Подшибякина муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Матросова до ул. Броднева)
11 714
0
0
11 714
0
0
0
0
100
2.2.4.2.11. Ремонт автодороги
ул. Республики муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Пушкина до ул. Броднева)
29 657
0
0
29 657
0
0
0
0
101
2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование г. Салехард
20 422
0
0
20 422
0
0
0
0
102
2.2.4.2.13. Ремонт автодороги
ул. Матросова муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Республики до ул. Губкина)
17 330
0
0
17 330
0
0
0
0
103
2.2.4.2.14. Ремонт автодороги
ул. Арктическая муниципальное образование г. Салехард
15 745
0
0
15 745
0
0
0
0
104
2.2.4.2.15. Ремонт автодороги
ул. Комсомольская муниципальное образование г. Салехард
3 384
0
0
3 384
0
0
0
0
105
2.2.4.2.16. Ремонт автодороги
ул. Кирпичная муниципальное образование г. Салехард
841
0
0
841
0
0
0
0
106
2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина
497
0
0
0
497
0
0
0
107
2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина
771
0
0
0
771
0
0
0
108
2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Ямальская
1 832
0
0
0
1 832
0
0
0
109
2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Украинских строителей
5 560
0
0
0
5 560
0
0
0
110
2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1
3 763
0
0
0
3 763
0
0
0
111
2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2
2 571
0
0
0
2 571
0
0
0
112
2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 7, 8
3 595
0
0
0
3 595
0
0
0
113
2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)
10 196
0
0
0
10 196
0
0
0
114
2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до
ул. Уральская)
7 038
0
0
0
7 038
0
0
0
115
2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до
ул. Уральская)
13 084
0
0
0
13 084
0
0
0
116
2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)
10 824
0
0
0
10 824
0
0
0
117
2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд ул. Архангельского –
ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)
14 509
0
0
0
14 509
0
0
0
118
2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома
ул. Уральская 84, проезд от дома
ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)
19 483
0
0
0
19 483
0
0
0
119
2.2.4.2.30. Ремонт автодороги
по ул. Лесная (в границах
Первомайская – Советская)
23 191
0
0
0
23 191
0
0
0
120
2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)
8 541
0
0
0
8 541
0
0
0
121
2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по
ул. Гагарина (в границах
Первомайская – Дзержинского)
39 291
0
0
0
39 291
0
0
0
122
2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по
ул. Больничная (в границах Новая – Гагарина)
13 811
0
0
0
13 811
0
0
0
123
2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах
Заполярная – Гагарина)
24 273
0
0
0
24 273
0
0
0
124
2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по
ул. Дзержинского (в границах
Гагарина – Школьная)
39 512
0
0
0
39 512
0
0
0
125
2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)
19 466
0
0
0
19 466
0
0
0
126
2.2.4.2.37. Ремонт автодороги
по ул. Магистральная
10 834
0
0
0
10 834
0
0
0
127
2.2.4.2.38. Ремонт автодороги
по ул. Новая (в границах Октябрьская – Деповская)
14 493
0
0
0
14 493
0
0
0
128
2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38
765
0
0
0
765
0
0
0
129
2.2.4.2.40. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28
3 982
0
0
0
3 982
0
0
0
130
2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда ул. Школьная 32 –
ул. Гагарина 24
489
0
0
0
489
0
0
0
131
2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда в границах Гагарина – Школьная
15 046
0
0
0
15 046
0
0
0
132
2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)
14 479
0
0
0
14 479
0
0
0
133
2.2.4.2.44. Устройство тротуара по
ул. Школьная (в границах
от ул. Без названия № 1 до
ул. Без названия № 3)
2 350
0
0
0
2 350
0
0
0
134
2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по
ул. Студенческая к тротуару по
ул. Первомайская
306
0
0
0
306
0
0
0
135
2.2.4.2.46. Устройство тротуара по
ул. Зеленая горка
2 859
0
0
0
2 859
0
0
0
136
2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы»
ул. Первомайская
171
0
0
0
171
0
0
0
137
2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка
348
0
0
0
348
0
0
0
138
2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная
760
0
0
0
760
0
0
0
139
2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная
408
0
0
0
408
0
0
0
140
2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково»
ул. Бованенково
308
0
0
0
308
0
0
0
141
2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева
523
0
0
0
523
0
0
0
142
2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73
928
0
0
0
928
0
0
0
143
2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20
1 405
0
0
0
1 405
0
0
0
144
2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Ямальская –
ул. Губкина, на перекрестке
ул. Ленина – ул. Строителей,
на перекрестке ул. Ленина –
ул. Губкина, на перекрестке
ул. Ленина – ул. Муравленко,
на перекрестке ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко
5 841
0
0
0
5 841
0
0
0
145
2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Нефтяников –
ул. 70 лет Октября
4 529
0
0
0
4 529
0
0
0
146
2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым
5 356
0
0
0
5 356
0
0
0
147
2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект
1 334
0
0
0
1 334
0
0
0
148
2.2.4.2.59. Ремонт автодороги
Проезд № 1
7 793
0
0
0
7 793
0
0
0
149
2.2.4.2.60. Ремонт автодороги
Проезд № 13
4 463
0
0
0
4 463
0
0
0
150
2.2.4.2.61. Ремонт автодороги
по ул. Полярная
11 424
0
0
0
11 424
0
0
0
151
2.2.4.2.62. Ремонт автодороги
по ул. Зверева
10 398
0
0
0
10 398
0
0
0
152
2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в пос. Лесном
6 818
0
0
0
6 818
0
0
0
153
2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский
10 076
0
0
0
10 076
0
0
0
154
2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по
ул. Щербины, по набережной
имени Оруджева С.А.
4 285
0
0
0
4 285
0
0
0
155
2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по ул. Комсомольская, по ул. Сенькина
8 053
0
0
0
8 053
0
0
0
156
2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Архангельского до
ул. 50 лет Победы)
24 473
0
0
0
24 473
0
0
0
157
2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Комсомольская до
ул. Архангельского)
13 585
0
0
0
13 585
0
0
0
158
2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая
4 888
0
0
0
4 888
0
0
0
159
2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по
ул. Лесная пос. Пельвож
1 366
0
0
0
1 366
0
0
0
160
2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож
6 218
0
0
0
6 218
0
0
0
161
2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож
1 593
0
0
0
1 593
0
0
0
162
2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и ул. Муравленко
13 764
0
0
0
13 764
0
0
0
163
2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги ул. Муравленко и внутриквартального проезда мкр. № 11
605
0
0
0
605
0
0
0
164
2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября, в районе дома № 1
396
0
0
0
396
0
0
0
165
2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
166
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
167
2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
168
2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного
дома № 26 по ул. Гагарина
1 074
0
0
0
1 074
0
0
0
169
2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина
1 982
0
0
0
1 982
0
0
0
170
2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездов к ним
64 501
0
0
0
64 501
0
0
0
171
2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
173
2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
174
2.2.6.1.1. г. Салехард
727 408
0
181 831
174 209
185 684
185 684
185 684
185 684
175
2.2.6.1.2. г. Лабытнанги
461 333
0
99 639
116 436
122 569
122 689
122 689
122 689
176
2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой
880 300
0
231 861
208 675
219 882
219 882
219 882
219 882
177
2.2.6.1.4. г. Ноябрьск
787 564
0
191 620
204 646
175 660
215 638
215 638
215 638
178
2.2.6.1.5. г. Муравленко
339 403
0
85 265
73 427
91 180
89 531
89 531
89 531
179
2.2.6.1.6. г. Губкинский
350 515
0
81 703
86 502
91 155
91 155
91 155
91 155
180
2.2.6.1.7. Надымский район
160 002
0
30 609
30 877
65 980
32 536
32 536
32 536
181
2.2.6.1.8. Шурышкарский район
128 541
0
9 324
41 115
42 154
35 948
35 948
35 948
182
2.2.6.1.9. Приуральский район
121 079
0
29 577
29 446
31 028
31 028
31 028
31 028
183
2.2.6.1.10. Ямальский район
106 064
0
24 001
24 211
32 341
25 511
25 511
25 511
184
2.2.6.1.11. Тазовский район
127 599
0
33 608
30 247
31 872
31 872
31 872
31 872
185
2.2.6.1.12. Пуровский район
396 142
0
104 339
93 905
98 949
98 949
98 949
98 949
186
2.2.6.1.13. Красноселькупский район
118 611
0
31 034
28 125
29 726
29 726
29 726
29 726
187
2.2.7. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
188
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
189
2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
190
2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
191
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
192
2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
193
2.2.8.1.1. г. Губкинский
2 328
0
0
0
0
2 328
0
0
194
2.2.8.1.2. Пуровский район
6 622
0
0
0
0
6 622
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
4.3. в разделе III:
4.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 10 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
»;
4.3.2. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
L1;
L2;
Ln
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
»;
4.3.3. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 13 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
»;
4.3.4. таблицу 15 признать утратившей силу;
4.4. раздел IV Подпрограммы 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидии местным бюджетам на разработку комплексных схем организации дорожного движения в муниципальных образованиях в автономном округе.
Данные субсидии предоставляются в рамках мероприятия 2.2.8 «Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований».
4.1. Условия предоставления субсидии:
4.1.1. наличие у муниципального образования обоснованной потребности в разработке комплексных схем организации дорожного движения;
4.1.2. наличие муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 3;
4.1.3. предоставление обязательства муниципального образования по их финансированию в размере не менее 3% от запрашиваемого объема субсидии;
4.1.4. возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
4.2. Методика расчета субсидии, предоставляемой муниципальному образованию:
4.2.1. Общий объем субсидии V определяется по формуле:
V = К x Pср,
где:
К – количество необходимых проектов комплексных схем организации дорожного движения;
Pср – средний объем расходов на разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, рассчитанный как средневзвешенное значение отношения объемов расходов на разработку проектов комплексных схем организации дорожного движения к их количеству.
Стоимость разработки проекта комплексной схемы организации дорожного движения определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости выполнения такой работы в соответствии с коммерческими предложениями.
4.2.2. Распределение общего объема субсидии между муниципальными образованиями.
Если общий размер субсидий, указанных в заявках, не превышает общего объема субсидий, определяемого позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, определенных в заявках муниципальных образований, и рассчитываются по формуле:
Vi = PCi - Рсi,
где:
Vi – объем межбюджетной субсидии i-му муниципальному образованию по мероприятию;
PCi – размер субсидии, указанной в заявке i-го муниципального образования по мероприятию;
Рсi – размер софинансирования расходов за счет средств бюджета i-го муниципального образования, указанного в заявке i-го муниципального образования по мероприятию.
В случае доведения главному распорядителю бюджетных средств согласованного комиссией по бюджетным проектировкам размера бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, отличных от определенных в соответствии с позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, размер субсидий определяется по формуле:
где:
V – годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения;
Ci – стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения в i-м муниципальном образовании;
Cо – общая стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения;
Рсо – общий размер софинансирования расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований, указанный в заявках.
4.2.3. Распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 4:
5.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
- мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий в области автомобильного и железнодорожного транспорта
»;
5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта;
- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей;
- количество объектов газозаправочной инфраструктуры
»;
5.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 459 952
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 459 952
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 432 105
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 249
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
716
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2017 год – 13 300
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 300
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
196 220
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2018 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
235 169
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2019 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Решение задач, поставленных Подпрограммой 4, предполагается по следующим направлениям.
1. Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта».
1.1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе.
1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение 47 единиц пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели), оборудованных специальными приспособлениями (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок, травмобезопасные панели и поручни, трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски, контрастная маркировка, кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник», указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля).
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе для приобретения комплекта модульной автомобильной газонаполнительной станции АГНКС, предназначенной для заправки всех видов транспортных средств сжатым природным газом (метаном). Реализация данного мероприятия обеспечит:
- увеличение количества АГНКС в автономном округе;
- использование сжатого природного газа как моторного топлива на территории автономного округа.
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение газобаллонного оборудования, которым оснастят автомобильные транспортные средства муниципальных предприятий автономного округа, что позволит им использовать компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
1.4. Строительство объектов:
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется строительство 3 объектов АГНС на территории муниципальных образований в автономном округе.
1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства.
В рамках данного мероприятия запланировано строительство новой железнодорожной линии необщего пользования Бованенково – Сабетта общей протяженностью 169,52 км. Реализация мероприятия по строительству данного объекта будет осуществляться в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством автономного округа и частным партнером (инвестором), осуществляющим финансирование проекта за счет собственных инвестиций. Новая железнодорожная линия даст грузоперевозчикам строящегося Северного широтного хода выход к Северному морскому пути. По первоначальным данным, максимальная скорость движения грузовых и пассажирских поездов по будущей дороге Бованенково – Сабетта составит 50 километров в час.
Согласно плану перспективного развития провозная способность магистрали может достигать 35 млн тонн.
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Средства окружного бюджета
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа (всего)
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент
строительства и жилищной политики автономного
округа (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное
учреждение «Дирекция капитального строительства
и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного
округа» (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 7**
17 666
12 221
0
0
191
1 502
1 794
1 958
Участие в разработке и реализации мероприятий
развития автомобильного и железнодорожного
транспорта на территориях муниципальных
образований в автономном округе**
17 666
12 221
0
0
191
1 502
1 794
1 958
Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области
автомобильного и железнодорожного транспорта»
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1. Приобретение пассажирских автобусов
(низкопольные или полунизкопольные модели) для
городских маршрутов муниципальных образований
в автономном округе
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских
автобусов для городских маршрутов***
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1.1.1. Муниципальное образование г. Салехард
19 268
0
0
0
13 300
5 968
1.1.1.2. Муниципальное образование г. Лабытнанги
5 968
0
0
0
0
5 968
1.1.1.3. Муниципальное образование г. Новый Уренгой
49 200
0
0
0
0
49 200
1.1.1.4. Муниципальное образование г. Ноябрьск
20 160
0
0
0
0
20 160
1.1.1.5. Муниципальное образование г. Муравленко
6 016
0
0
0
0
6 016
1.1.1.6. Муниципальное образование Надымский
район
6 720
0
0
0
0
6 720
1.1.1.7. Муниципальное образование Пуровский
район
5 968
0
0
0
0
5 968
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для
оснащения транспортных средств муниципальных
образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4. Строительство объектов
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый
Уренгой, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент
строительства и жилищной политики автономного
округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное
учреждение «Дирекция капитального строительства
и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
1.4.2. Строительство автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС)
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
АГНКС г. Новый Уренгой
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
Внебюджетные средства*
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
АГНКС п. Пангоды
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
Внебюджетные средства*
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
АГНКС г. Ноябрьск
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
Внебюджетные средства*
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
1.5. Строительство объектов транспортной
инфраструктуры на условиях государственно-
частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
1. Субсидии из окружного бюджета местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов» в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов в 2018 году (далее – Порядок, автобусы, муниципальное образование), утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 05 февраля 2018 года № 95-П.
1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условиях:
1.1.1. соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора «наличие у муниципального образования потребности в приобретении автобусов»;
1.1.2. направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение автобусов;
1.1.3. наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на текущий финансовый год;
1.1.4. наличия муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
1.1.5. возврата муниципальным образованием средств субсидии в окружной бюджет в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 Порядка;
1.1.6. заключения соглашения и соблюдения условий и требований Порядка;
1.1.7. наличия специальных приспособлений и приобретаемых автобусов:
- речевые информаторы;
- информационно-диодное табло;
- бегущая строка;
- схема движения в укрупненном шрифте;
- места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок;
- травмобезопасные панели и поручни;
- трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски;
- контрастная маркировка;
- кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник»;
- указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля.
1.2. Методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов.
1.2.1. Годовой объем субсидии на приобретение автобусов, предоставляемой из окружного бюджета бюджету i-ого муниципального образования (, определяется по формуле:
где:
– годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на приобретение автобусов;
– заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов.
1.2.2. Заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов определяется по формуле:
где:
– стоимость j-ой модификации автобуса в соответствии с перечнем пассажирских автобусов для городских маршрутов, приобретение которых обусловлено потребностью муниципального образования (далее – перечень пассажирских автобусов), по форме приложения № 4 к Порядку;
– предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленный приказом департамента финансов автономного округа на соответствующий период.
Стоимость каждой модификации автобуса определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой модификации автобуса в соответствии с коммерческими предложениями.
1.2.3. Распределение объема субсидий муниципальным образованиям осуществляется департаментом на основании расчета размера субсидии, осуществляемого в соответствии с позициями 1.2.1, 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего раздела.
В случае если общий годовой объем заявленной и подтвержденной муниципальными образованиями потребности в софинансировании не превышает размера доведенных департаменту объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году на цели, указанные в позиции 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, указанных в перечнях пассажирских автобусов по форме приложения № 4 к Порядку.
1.2.4. Распределение между муниципальными образованиями субсидий утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.5. В случае образования экономии субсидий в отдельных муниципальных образованиях субсидии могут быть перераспределены между другими муниципальными образованиями, имеющими подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема средств, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
Перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.».
6. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 5:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;
- количество объектов, завершенных строительством;
- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета;
- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 15 731 557
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15 731 557
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 3 084 451
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 084 451
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 2 407 283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 407 283
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 2 900 215
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 900 215
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность.
Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидии «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2013 года № 1049-П «О предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути».»;
6.2.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок. В рамках данного мероприятия запланировано приобретение двух единиц судов на воздушной подушке для осуществления перевозок пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам.»;
6.2.3. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 5 (всего)
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
2
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
14 904 959
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 018 308
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
4
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
246 311
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 561
26 856
7
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
246 311
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 561
26 856
8
Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
9
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 385 124
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 385 124
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
11
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 589 366
209 094
230 025
251 070
236 666
220 837
220 837
220 837
12
1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки –
Лопхари – Казым-Мыс и обратно
151 988
5 104
20 829
32 650
26 466
22 313
22 313
22 313
13
1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно
118 697
4 190
5 199
12 979
31 241
21 696
21 696
21 696
14
1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
221 209
20 436
37 795
38 850
36 411
29 239
29 239
29 239
15
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,
в том числе по перевозке грузов
447 256
62 299
54 409
63 265
58 153
69 710
69 710
69 710
16
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда
и обратно
491 246
117 065
87 578
76 900
57 036
50 889
50 889
50 889
17
1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта
и обратно
158 970
0
24 215
26 426
27 359
26 990
26 990
26 990
18
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
57 586
8 881
8 204
7 379
7 655
8 489
8 489
8 489
19
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
738 172
103 668
84 780
110 360
111 890
109 158
109 158
109 158
20
1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард и обратно
563 153
84 068
65 000
77 149
84 639
84 099
84 099
84 099
21
1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи и обратно
175 019
19 600
19 780
33 211
27 251
25 059
25 059
25 059
22
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
575 558
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
23
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
575 558
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
24
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
344 845
43 696
43 876
48 969
52 076
52 076
52 076
52 076
25
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
230 713
27 112
45 950
39 427
14 724
34 500
34 500
34 500
26
1.3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
235
25
25
25
40
40
40
40
27
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
235
25
25
25
40
40
40
40
28
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
29
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
30
1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
32
1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
10 997 083
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
33
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 997 083
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
6 110 432
646 304
631 992
892 734
808 260
1 043 714
1 043 714
1 043 714
35
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
2 134 786
252 304
315 753
266 326
247 295
351 036
351 036
351 036
36
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
3 975 646
394 000
316 239
626 408
560 965
692 678
692 678
692 678
37
1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
4 886 651
0
1 000 700
1 611 300
1 040 175
1 234 476
0
0
38
1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
579 313
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
39
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
579 313
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
40
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
124 699
4 642
31 473
15 228
0
24 452
24 452
24 452
41
1.7.2. АО «Надымское авиапредприятие»
263 818
22 482
34 467
44 108
49 517
37 748
37 748
37 748
42
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
117 017
26 294
21 710
14 000
11 477
14 512
14 512
14 512
43
1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
73 779
294
0
4 685
19 520
29 700
9 790
9 790
44
1.8. Организация обслуживания населения
в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
308 893
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
308 893
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
46
1.9. Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
47
1.9.1. Комплекс речного вокзала в
г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
48
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
49
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
50
1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
51
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
6.2.4. в таблице 6-2:
6.2.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-2
Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное
обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом»;
6.2.4.2. дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«
40.
Новый Уренгой – Мыс-Каменный и обратно
41.
Тарко-Сале – Тюмень и обратно
»;
6.3. в разделе III:
6.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 5 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2017 году на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 17 марта
2017 года № 179-П
»;
6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:
«Таблица 6
6. Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Кпс. = ПС1 + ПС2 + ... + ПСn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
ПС1, ОПС2, ПСn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами приема-передачи пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
»;
6.4. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах автономного округа, в 2018 году составит 2.».
7. Таблицу 6-1 подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
2
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708,
3
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
4
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
373 220
48 643,6
80 469
45 613,8
51 593,6
49 500
48 700
48 700,
5
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
373 220
48 643,6
80 469
45 613,8
51 593,6
49 500
48 700
48 700
6
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
151 357,6
23 702,8
10 274
22 117,4
25 446,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
7
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
151 357,6
23 702,8
10 274
22 117,4
25 446,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
8
3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
166 899,6
24 214,8
20 547
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
166 899,6
24 214,8
20 547
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
10
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
145 995,8
23 855,8
3 082
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
11
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
145 995,8
23 855,8
3 082
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).».
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 7 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 1 657 655
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 657 655
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 223 128
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 236 195
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
236 195
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 261 527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
261 527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 240 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
240 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
8.2. таблицу 7-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
3.
Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
4.
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
820 182
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
6.
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
7.
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
58 447 656
9 749 540
7 463 947
9 178 006
9 629 400
8 218 701
6 907 225
7 328 248
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
56 203 492
8 722 258
7 143 265
8 931 310
9 372 121
8 038 481
6 787 517
7 208 540
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
26 191 149
5 185 575
3 365 921
4 338 847
4 280 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 125 630
1 134 351
1 178 835
1 503 351
1 367 108
1 703 239
1 638 123
1 600 623
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 344 576
828 473
195 176
133 480
128 935
58 512
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 102 491
826 773
185 094
90 247
377
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
1 047
517
530
0
0
0
0
0
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
11
Подпрограмма 1
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
13
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
520 697
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
14
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
16
Подпрограмма 2
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
18
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
20 782 434
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
19
Подпрограмма 3
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
16 138 328
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
21
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
23
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
24
Подпрограмма 4
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
26
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
27
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
28
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)
26 654
11 273
15 381
0
0
0
0
0
29
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
30
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 047
517
530
0
0
0
0
0
32
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
34
Подпрограмма 5
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
35
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
14 904 959
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 018 308
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
37
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
38
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
39
Подпрограмма 6 *
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
40
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
41
Подпрограмма 7
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
42
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
43
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
».
* Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ ос-новного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих
на пока-затель
Еди-ница изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
зна-чение пока-зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес
пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-
чение пока-
зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-
чение пока-
затее-
ля
вес
пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес
по-каза-теля
зна-
чение пока-
зате-
ля
вес
пока-зате-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
2
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе
км на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,1
0,2
2,14
0,125
2,18
0,125
2,22
0,125
2,26
0,125
3
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,05
80,5
0,1
83
0,2
85,5
0,2
87,5
0,2
90
0,2
4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
5
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
6
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
7
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
90000
0,2
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
8
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,1
9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,1
86,09
0,125
87,33
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
10
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
11
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
12
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,125
1987,879
0,125
2008,179
0,125
2201,979
0,125
13
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
14
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,01
869,01
869,01
869,01
869,01
1062,81
15
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
случа-ев на 100 тыс. насе-ления
12
0,1
12
0,05
16
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
31
0,1
28
0,125
28
0,1
28
0,1
28
0,1
17
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
18
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
19
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
20
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,4
21
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
22
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
23
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
0,5
1580
1
1580
1
1580
0,4
1580
0,3
1580
0,5
24
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
22
0,2
6
0,2
25
Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
3.1.1
ед.
1
0,5
26
Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий
27
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
1.3
ед.
1
0,25
28
Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
1.3
%
0,15
0,25
29
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
30
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
31
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
32
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1
балл
2,85
0,5
3,01
0,25
3,17
0,25
3,33
0,25
3,49
0,25
3,65
0,25
3,8
0,25
33
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
34
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
35
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе
1.1, 1.9
км
0,548
0,5
9
0,25
96,356
0,25
50,531
0,25
39,6
0,25
11
0,25
19,8
0,25
36
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
37
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
38
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погон-ных
369,17
0,25
67,8
0,25
283,5
0,125
327,8
0,25
39
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
1.5
метров погон-ных
658,16
0,25
822,7
0,25
40
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
41
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
1.5
км
0
0
0
0
0
2
0,125
0
42
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
0
0
0
0
0
2
0
43
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
44
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
45
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
46
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
47
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
1.1
км
20
0,25
28,84
0,1
23,403
0,25
0
0
193,8
0,25
48
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
1.1; 2.1
км
20
0,25
28,84
0,1
0
23,403
0,125
0
0
193,8
0,25
49
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
20
27
0
23,403
0
50
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
51
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
1.1
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,535
0,25
2481,535
0,35
2481,535
0,4
2675,335
0,25
52
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
53
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
54
Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
55
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
2.1.1
км
7,745
0,3
56
Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
57
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
1.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,125
12,67
0,3
11,08
0,25
11,08
0,125
58
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.5
м2
16058,3
0,25
18926
0,125
59
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.6
%
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,35
100
0,35
100
0,125
60
Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
61
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
62
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
63
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
1.1
%
22
0,25
25
0,25
29
0,25
30
0,25
64
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности таких предприятий
65
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов
66
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
1.1
%
3,3
0,4
3,3
0,3
3,3
0,3
3,3
0,25
67
Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов
68
Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
69
Пассажировместимость объекта
1.4
чел.
300
1
300
1
300
0,35
300
0,25
300
0,25
300
0,25
70
Протяженность вновь вводимых железнодорожных путей
1.5
км
169,52
0,25
71
Количество объектов газозаправочной инфраструктуры
1.4
шт.
1
0,2
2
0,2
72
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
73
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
74
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
75
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
76
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
77
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
78
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)
2.1
погиб-ших/
на
10 тыс. транс-портных средств
4
0,2
4
0,2
79
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
80
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
81
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
82
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
83
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
84
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)
4.1
погиб-шие/
на 100 постра-давших
9
0,1
8
0,1
85
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
86
Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
87
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
88
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
89
Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
90
Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6, 1.7, 1.8
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
91
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
92
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27000
0,2
22077
0,05
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,2
93
Количество объектов, завершенных строительством
1.9
ед.
1
0,05
94
Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
1.10
ед.
2
0,2
95
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования
по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
96
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
97
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
98
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
99
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком
100
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
101
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21
1
102
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
103
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
104
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
105
Укомплектованность кадрами
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
106
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
107
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
108
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
109
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
110
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
111
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
112
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
113
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
73
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
78
0,2
80
0,2
».
11. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
(корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения
в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-ре-ния
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,535
2481,535
2481,535
2675,335
2729,895
2844,125
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
1328,684
1442,914
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
0
2
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
0
2
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
0
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
0
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
6
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе
км
0,548
9
96,356
50,531
39,6
11
19,8
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,9
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018 г. № 448-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 58 447 656
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 58 447 656
(в том числе средства федерального
бюджета – 753 222)
Объем
внебюджетных средств – 17 529 214
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 9 178 006
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 178 006
(в том числе средства федерального
бюджета – 277 716)
2 155 996
(средства Тюменской области,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)
2017 год – 9 629 400
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 629 400
(в том числе средства федерального
бюджета – 145 500)
4 226 728
(в том числе
средства Тюменской области – 4 030 508,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)
2018 год – 8 218 701
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8 218 701
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 811 317
(в том числе
средства Тюменской области – 2 697 367,
средства
ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)
2019 год – 6 907 225
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 907 225
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 184)
2 820 102
(в том числе
средства Тюменской области – 2 820 102)
2020 год – 7 328 248
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 328 248
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 766)
2 095 234
(в том числе
средства Тюменской области – 2 095 234)
».
2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
2.1. в паспорте Подпрограммы 1:
2.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях;
- количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
»;
2.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
- строительство (реконструкция) объектов;
- развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов;
- обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа
»;
2.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 083 434
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 25 032
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 120 120
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 120
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 400 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
400 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 52 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
52 500
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 49 700
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
49 700
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 413 375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
413 375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
2.2. абзацы четвертый, пятый раздела I изложить в следующей редакции:
«На территории автономного округа для осуществления межмуниципальных пассажирских перевозок оборудованы 24 вертолетные площадки:
муниципальное образование Надымский район: Нори, Ныда, Кутопьюган;
муниципальное образование Ямальский район: Яр-Сале, Сеяха, Салемал, Панаевск, Новый Порт, Мыс Каменный;
муниципальное образование Приуральский район: Белоярск;
муниципальное образование город Лабытнанги: Лабытнанги;
муниципальное образование Шурышкарский район: Мужи, Шурышкары, Восяховы, Горки, Казым-Мыс, Овгорт, Питляр, Лопхари, Азовы;
муниципальное образование Тазовский район: Антипаюта, Гыда, Находка, Газ-Сале.
Учитывая возрастающие потребности населения автономного округа
в регулярных рейсах и необходимость обеспечения их безопасности, для организации пассажирских перевозок, соответствующих требованиям федеральных авиационных правил и руководств по летной эксплуатации воздушных судов, необходимо проведение мероприятий по реконструкции действующих вертолетных площадок с доведением их до нормативных требований в следующих населенных пунктах автономного округа: Кутопьюган, Нори, Ныда, Мужи, Восяхово, Овгорт, Питляр, Яр-Сале, Салемал, Панаевск, Новый порт, Сеяха, и строительству 7 новых вертолетных площадок в населенных пунктах: Катравож, Белоярск, Самбург, Пуровск, Халясавэй, Толька (Пуровская), Пурпе.»;
2.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, предполагается
по следующим основным направлениям:
1. Основное мероприятий 1. Строительство (реконструкция) объектов.
1.1. Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе:
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- реконструкция взлетно-посадочной полосы;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- замена светосигнального оборудования;
- строительство вертолетных площадок.
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- замена светосигнального оборудования;
- реконструкция и модернизация наземных зданий и сооружений;
- реконструкция и модернизация перронов;
- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
- реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работ:
- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
- реконструкция объектов летного поля аэродрома;
- строительство и реконструкция объектов обслуживания пассажиров и грузов;
- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
В рамках Адресной инвестиционной программы на 2014 – 2015 годы запланирована разработка проектно-сметной документации.
В 2016 году Правительством автономного округа принято решение о целесообразности проведения реконструкции и модернизации аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое на основе концессионного соглашения.
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 году.
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:
- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.
1.2. Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе:
- вертолетная площадка в с. Катравож, в том числе проектно-изыскательские работы;
- вертолетная площадка в с. Питляр, в том числе проектно-изыскательские работы;
- вертолетная площадка в с. Белоярск, в том числе проектно-изыскательские работы.
2. Основное мероприятие 2. Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов, в том числе:
2.1. Мроприятие 2.1. Приобретение в 2016 году специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт) для АО «Надымское авиапредприятие» и АО «Аэропорт Салехард».
2.2. Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, в том числе:
2.2.1. Для ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» планируется приобретение 6 единиц спецавтотранспорта.
В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.
2.2.2. Для АО «Аэропорт Салехард» планируется приобретение 17 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 – 2019 годы запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, стационарных арочных металлодетекторов и детекторов паров взрывчатых веществ.
2.2.3. Для АО «Надымское авиапредприятие» планируется приобретение 7 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 году запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, детекторов паров взрывчатых веществ и локализатора взрыва авиационный мобильный.
2.2.4. Для ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» планируется приобретение 4 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.
В 2018 году запланировано приобретение детекторов паров взрывчатых веществ, блокиратора дронов, ручного рентгеновского сканера.
Планируемые к приобретению спецавтотранспорт и спецоборудование необходимо для подготовки летного поля, обслуживания воздушных судов и пассажиров, а также обеспечения транспортной безопасности.
Реализацию мероприятий по приобретению и замене спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, закрепленных за департаментом транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, будет осуществлять государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»).
3. Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов:
3.1. Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и использование (эксплуатация) аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой.
Реализация данного программного мероприятия запланирована на срок, превышающий срок действия Государственной программы (заключение концессионного соглашения по итогам конкурса на срок 30 лет). Объем средств окружного бюджета на реализацию программного мероприятия определяется в периоды и на условиях, установленных концессионным соглашением.»;
2.4. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
4
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
28 242
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
7
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа*
28 242
13 414
33
422
5 766
789
887
6 936
8
Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов
1 562 737
1 022 707
22 910
89 920
400 000
15 000
12 200
0
9
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
1 535 537
1 022 707
22 910
89 920
400 000
0
0
0
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
11
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
12
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
13
1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 407 000
1 007 000
0
0
400 000
0
0
0
14
1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
93 120
200
3 000
89 920
0
0
0
0
15
1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
16
1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
17
1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
18
1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
19
1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
20
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
27 200
0
0
0
0
15 000
12 200
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож,
в том числе проектно-изыскательские работы
22 200
0
0
0
0
12 200
10 000
0
24
1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
25
1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск,
в том числе проектно-изыскательские работы
2 200
0
0
0
0
0
2 200
0
26
Основное мероприятие 2 «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
107 322
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
0
29
Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
30
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
30 200
0
0
30 200
0
0
0
0
32
Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
77 122
0
2 122
0
0
37 500
37 500
0
35
Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
36
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
37
Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой
413 375
0
0
0
0
0
0
413 375
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
2.5. в разделе III:
2.5.1. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
6. Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества жителей населенных пунктов, оборудованных вновь построенными вертолетными площадками, к общей численности населения автономного округа, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
DN = ND/N * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок
DN
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Прирост численности жителей населенных пунктов автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок
ND
Численность населения автономного округа
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Статистический информационный бюллетень «Состояние трудовой сферы и уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа»
»;
2.5.2. дополнить таблицей 7 следующего содержания:
«Таблица 7
7. Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после проведения реконструкции проведенной в рамках концессионного соглашения
Алгоритм формирования показателя
Кс = КС1 + КС2 + ... + КСn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество искусственных взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции, проведенной в рамках концессионного соглашения
КС1, КС2, КСn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов
»;
2.6. абзац седьмой раздела V признать утратившим силу.
3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»;
3.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:
«- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»;
3.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 22 037 287
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 22 037 287
(в том числе средства федерального
бюджета – 753 222)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 516 315
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
2016 год – 3 399 669
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 399 669
(в том числе средства федерального
бюджета – 277 716)
2017 год – 3 620 338
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 620 338
(в том числе средства федерального
бюджета – 145 500)
2018 год – 3 647 714
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 647 714
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 3 008 092
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 008 092
(в том числе средства федерального бюджета –
14 184)
2020 год – 3 065 440
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 065 440
(в том числе средства федерального
бюджета – 14 766)
».
3.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
в 2020 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 пог. м
».;
3.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
Средства окружного бюджета
21 284 065
2 779 719
2 215 259
3 121 953
3 474 838
3 647 714
2 993 908
3 050 674
Средства федерального бюджета
753 222
0
301 056
277 716
145 500
0
14 184
14 766
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
20 782 434
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
327 921
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
53 953
60 020
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
327 921
20 802
38 903
47 465
51 989
54 789
53 953
60 020
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
16 766 628
2 061 112
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
16 803 301
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
16 803 301
2 097 785
1 360 190
2 664 263
2 766 577
2 624 860
2 587 341
2 702 285
1.1.1. Содержание автомобильных дорог
12 394 191
1 794 043
1 324 217
1 613 852
1 669 485
1 978 633
1 992 334
2 021 627
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 897 883
275 302
176 146
263 194
264 729
307 916
305 298
305 298
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
59 864
9 629
6 239
8 107
8 254
8 259
9 688
9 688
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
164 198
23 970
18 325
29 127
27 946
22 576
20 377
21 877
1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
674 676
117 633
81 630
102 545
88 262
95 084
94 761
94 761
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
53 316
8 237
5 344
9 245
7 821
7 275
6 903
8 491
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 090 837
172 012
148 437
141 568
136 697
164 041
164 041
164 041
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
579 388
83 366
58 429
68 154
81 865
95 858
95 858
95 858
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
298 125
39 679
25 290
38 875
41 962
50 773
50 773
50 773
1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
527 551
65 159
42 460
79 323
74 056
88 851
88 851
88 851
1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
612 353
100 238
66 453
96 922
77 943
93 599
83 599
93 599
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
345 588
47 033
32 467
31 510
53 112
63 822
53 822
63 822
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
225 417
74 211
46 671
16 232
19 162
23 047
23 047
23 047
1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
602 717
41 676
27 743
30 530
49 306
143 346
155 058
155 058
1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск
322 171
44 329
41 865
38 718
43 720
47 827
109 049
116 856
1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский
647 184
99 739
71 171
80 238
98 147
97 889
105 000
105 000
1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей
431 326
70 012
45 544
52 328
52 329
71 113
74 406
83 970
1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе
765 252
108 636
72 109
102 630
104 722
107 315
152 541
134 920
1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале
109 047
18 288
11 886
21 129
18 139
15 891
16 263
16 513
1.1.1.19. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
17 746
3 051
1 973
2 322
2 294
2 702
2 702
2 702
1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха
44 787
6 631
4 317
4 878
6 410
7 517
7 517
7 517
1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка
114 436
12 858
8 303
9 443
15 324
22 836
22 836
22 836
1.1.1.22. Салехард – Аэропорт
106 796
17 991
14 178
17 504
12 372
14 917
14 917
14 917
1.1.1.23. Объезд г. Салехарда
20 542
4 332
2 649
2 607
2 416
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24. Подъезд к речному порту
г. Салехард
15 004
2 760
1 599
2 070
1 924
2 217
2 217
2 217
1.1.1.25. Подъезд к аэропорту
г. Салехард
15 680
2 854
1 663
1 955
2 464
2 248
2 248
2 248
1.1.1.26. Лабытнанги – Харп
278 571
35 481
23 778
36 067
39 872
47 791
47 791
47 791
1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги
268 266
47 163
31 442
41 082
34 750
37 943
37 943
37 943
1.1.1.28. Салехард – Надым
450 840
76 037
69 051
60 461
54 770
60 481
65 020
65 020
1.1.1.29. Аксарка – Салемал –Панаевск – Яр-Сале
341 185
53 319
61 337
40 866
42 480
44 764
48 362
50 057
1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
552 469
84 446
89 604
69 328
72 330
77 987
78 019
80 755
1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп
323 278
32 847
35 114
51 236
50 581
50 564
50 581
52 355
1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
262 446
15 124
1 000
63 658
83 326
99 338
0
0
1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
2 347 252
188 388
5 898
633 768
583 376
232 164
389 160
314 498
1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе - Пуровск
156 259
36 673
0
0
0
0
0
119 586
1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
342 450
0
2 944
233 502
106 004
0
0
0
1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
894 262
0
2 954
400 266
365 042
0
53 000
73 000
1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги
323 110
0
0
0
112 110
116 000
95 000
0
1.1.2.7. Сургут – Салехард,
Коротчаево – Новый Уренгой
120 723
0
0
0
220
0
120 503
0
1.1.2.10. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
39 907
0
0
0
0
0
39 907
0
1.1.2.11. Подъезд к речному порту
г. Салехард
116 164
0
0
0
0
116 164
0
0
1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
23 000
0
0
0
0
0
23 000
0
1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе
57 750
0
0
0
0
0
57 750
0
1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
121 912
0
0
0
0
0
0
121 912
1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
45 490
500
4 090
3 959
4 248
21 843
10 850
0
1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
16 342
0
0
2 027
0
6 465
7 850
0
1.1.3.2. Лабытнанги – Харп,
км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
1 932
0
0
1 932
0
0
0
0
1.1.3.6. Салехард – Аэропорт
4 251
0
0
0
1 651
2 600
0
0
1.1.3.7. Лабытнанги – Харп
1 796
0
0
0
796
1 000
0
0
1.1.3.8. Подъезд к речному порту
ст. Коротчаево
4 214
0
0
0
1 801
2 413
0
0
1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
6 365
0
0
0
0
6 365
0
0
1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
3 000
0
0
0
0
0
3 000
0
1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 961 695
78 181
25 985
412 684
497 468
386 220
194 997
366 160
1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
97 803
11 900
0
32 681
0
53 222
0
0
1.1.4.2. Лабытнанги – Харп
58 743
44 635
0
14 108
0
0
0
0
1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
48 447
12 245
0
36 202
0
0
0
0
1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
160 991
9 401
25 985
125 605
0
0
0
0
1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
411 141
0
0
55 721
143 868
68 678
39 817
103 057
1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
141 428
0
0
91 441
49 987
0
0
0
1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
165 635
0
0
16 731
23 762
30 453
24 018
70 671
1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда
5 424
0
0
5 424
0
0
0
0
1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
87 281
0
0
9 830
45 217
32 234
0
0
1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
73 156
0
0
13 881
17 628
0
14 000
27 647
1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск
24 182
0
0
4 259
19 923
0
0
0
1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский
126 511
0
0
6 541
18 676
30 647
0
70 647
1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе
54 110
0
0
260
0
11 850
42 000
0
1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
123 498
0
0
0
18 462
0
50 000
55 036
1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
19 923
0
0
0
19 923
0
0
0
1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей
302 898
0
0
0
123 294
121 167
25 162
33 275
1.1.4.18. Салехард – Аэропорт
19 654
0
0
0
9 320
10 334
0
0
1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги
7 408
0
0
0
7 408
0
0
0
1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
27 635
0
0
0
0
27 635
0
0
1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
5 827
0
0
0
0
0
0
5 827
1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения
18 000
0
0
0
12 000
6 000
0
0
1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
3 250
0
0
0
3 250
0
0
0
1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
2 925
0
0
0
2 925
0
0
0
1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей
4 325
0
0
0
4 325
0
0
0
1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск
1 500
0
0
0
1 500
0
0
0
1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе
3 000
0
0
0
0
3 000
0
0
1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 630 038
233 587
214 708
231 341
237 305
238 049
237 524
237 524
1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Средства федерального бюджета
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
239 406
0
93 906
0
145 500
0
0
0
1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2. Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
0
0
0
145 500
0
0
0
1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
484 866
0
207 150
277 716
0
0
0
0
1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»
222 916
0
0
222 916
0
0
0
0
1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
54 800
0
0
54 800
0
0
0
0
1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 273 926
186 615
539 925
123 893
311 603
42 722
63 598
5 570
1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
157 751
5 000
17 805
48 793
13 655
24 900
47 598
0
1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым
на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
1.5.3. Лабытнанги – Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
18 621
1 850
1 201
0
0
5 000
5 000
5 570
1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 950
3 000
2 529
20 352
21 069
0
0
0
1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
11 875
7 000
3 814
1 061
0
0
0
0
1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 450
9 765
2 537
12 148
0
0
0
0
1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
244 020
135 000
0
0
109 020
0
0
0
1.5.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
464 398
0
255 000
41 539
167 859
0
0
0
1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги
5 175
0
0
0
0
5 175
0
0
1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,
в том числе ПИР
11 647
0
0
0
0
647
11 000
0
1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности
181 583
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
181 583
32 619
25 018
29 585
19 375
42 083
18 314
14 589
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
180 783
32 619
25 018
29 585
19 175
41 883
18 114
14 389
1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
76 725
15 334
4 100
14 600
11 057
27 771
3 463
400
1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога
76 769
11 674
12 006
11 995
4 857
12 079
12 079
12 079
1.7.3. Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
14 074
1 236
8 052
700
1 386
500
1 100
1 100
1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
11 014
4 375
860
384
1 580
1 533
1 472
810
1.7.5. Исполнение судебных решений
2 201
0
0
1 906
295
0
0
0
1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»
на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
176 219
138 986
37 233
0
0
0
0
0
1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 039 249
126 600
0
72 671
139 978
700 000
0
0
1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
188 172
126 600
0
61 572
0
0
0
0
1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым
(на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»
61 572
0
0
61 572
0
0
0
0
1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**
800 000
0
0
0
100 000
700 000
0
0
1.9.2.1. Ремонт автодороги
ул. Подшибякина (участок от
ул. Броднева – ул. Республики)
24 876
0
0
0
24 876
0
0
0
1.9.2.2. Ремонт автодороги
ул. Зои Космодемьянской (участок
от ул. Ямальская до проезда
Героев Пожарных)
12 124
0
0
0
12 124
0
0
0
1.9.2.3. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)
35 310
0
0
0
35 310
0
0
0
1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина –
ул. Матросова – ул. Арктическая)
12 996
0
0
0
12 996
0
0
0
1.9.2.5. Ремонт автодороги
ул. Зои Космодемьянской (участок
от ул. Мира до дома № 7 по
ул. Зои Космодемьянской)
5 215
0
0
0
5 215
0
0
0
1.9.2.6. Ремонт автодороги
ул. Ямальская (участок
от ул. Матросова до улицы Титова)
9 479
0
0
0
9 479
0
0
0
1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
51 077
0
0
11 099
39 978
0
0
0
1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги
11 099
0
0
11 099
0
0
0
0
1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск
39 978
0
0
0
39 978
0
0
0
1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37 985
0
0
0
0
0
1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,
в том числе ПИР
206 787
0
0
0
0
0
101 315
105 472
Средства федерального бюджета
28 950
0
0
0
0
0
14 184
14 766
Средства окружного бюджета
177 837
0
0
0
0
0
87 131
90 706
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
3.3. в разделе III:
3.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения
№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103
»;
3.3.2. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения
№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103
»;
3.3.3. дополнить таблицей 7 следующего содержания:
«Таблица 7
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения, представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
»;
3.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2020 году достигнет 3,8;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 метров погонных.».
4. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 3
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
»;
4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
»;
4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 16 451 117
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 16 451 117
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объем внебюджетных средств – 17 218 328
2014 год – 3 814 191
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 344 494
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 2 337 571
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 337 571
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 155 280
(средства Тюменской области)
2017 год – 2 926 952
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 926 952
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
4 030 508
(средства Тюменской области)
2018 год – 1 277 611
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 277 611
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 697 367
(средства Тюменской области)
2019 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 820 102
(средства Тюменской области)
2020 год – 1 910 149
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 910 149
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2 095 234
(средства Тюменской области)
»;
4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
2
Средства окружного бюджета
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
3
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
17 218 328
0
3 419 837
2 155 280
4 030 508
2 697 367
2 820 102
2 095 234
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
16 138 328
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
5
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
6
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
7
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
8
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**
234 272
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 260
37 400
9
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**
234 272
36 002
36 090
32 028
40 180
18 311
34 260
37 400
10
Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
11
1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
12
Средства окружного бюджета
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
13
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
15 783 978
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
14
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
15
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 407 991
2 700 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
16
1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
5 337 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
17
Средства окружного бюджета
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
18
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
15 783 978
0
3 419 837
2 155 280
3 509 607
1 783 918
2 820 102
2 095 234
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 537 991
2 630 413
907 578
1 000 000
800 000
0
0
0
21
1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
22
Средства окружного бюджета
415 671
212 695
0
183 000
19 976
0
0
0
23
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
971 707
0
691 215
280 492
0
0
0
0
24
1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
25
Средства окружного бюджета
1 672 024
975 000
0
317 000
380 024
0
0
0
26
1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241
3 250 296
1 442 718
907 578
500 000
400 000
0
0
0
27
Средства окружного бюджета
2 342 718
1 442 718
0
500 000
400 000
0
0
0
28
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
3 022 937
0
53 896
0
711 900
200 631
972 634
1 083 876
29
1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291
30
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
655 184
0
655 184
0
0
0
0
31
1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060
32
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
8 222 660
0
1 923 991
1 737 138
2 646 944
1 141 700
772 887
0
33
1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
34
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
35
1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
36
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
41 170
0
2 000
15 000
24 170
0
0
0
37
1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
38
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
766 320
0
85 551
95 650
126 593
136 311
162 360
159 855
39
1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
40
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
42
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
43
1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок
ж.-д. ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
44
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
45
1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым
46
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*
2 069 000
0
0
0
0
305 276
912 221
851 503
47
2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
49
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
50
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
51
2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
1 083 257
602 830
246 657
46 323
128 935
58 512
0
0
52
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
840 468
601 130
236 575
2 763
0
0
0
0
53
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
54
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
55
2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19 185
12 000
4 422
2 763
0
0
0
0
56
2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Первомайская г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
57
2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
58
2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по
ул. Студенческая в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
59
2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по
ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,
в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
60
2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского
в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
61
2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
62
2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
63
2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
64
2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
65
2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
58 450
1 700
10 082
33 110
13 558
0
0
0
66
2.1.1.12. Административное здание
в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
704
0
0
327
377
0
0
0
67
2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,
г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
68
2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием
в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
129 785
0
0
10 023
80 000
39 762
0
0
69
2.1.1.15. Строительство участка
ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой
53 850
0
0
100
35 000
18 750
0
0
70
2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
71
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
72
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
63 596
38 348
13 199
12 049
0
0
0
0
73
2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
29 488
29 488
0
0
0
0
0
0
74
2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
14 718
14 718
0
0
0
0
0
0
75
2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
14 770
14 770
0
0
0
0
0
0
76
Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**
1 434 350
0
0
0
520 901
913 449
0
0
77
2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
34 108
8 860
13 199
12 049
0
0
0
0
78
2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
79
2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
80
2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
(км 713 + 600)
12 049
0
0
12 049
0
0
0
0
81
2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 665 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
82
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2 665 003
390 000
42 649
120 074
712 280
0
700 000
700 000
83
2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
84
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
631 279
390 000
8 519
0
232 760
0
0
0
85
2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта
(1 и 2 пусковой комплекс), в том
числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
472 279
231 000
8 519
0
232 760
0
0
0
86
2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
87
2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –
ул. Мамонтова), ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков,
ул. Строителей, ул. Полярная,
ул. Мамонтова, ул. Авиаторов,
пер. Таежный, ул. Брусничная,
ул. Набережная, ул. Советская,
ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
88
2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
700 000
89
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 333 724
0
34 130
120 074
479 520
0
700 000
700 000
90
2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная –
2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
91
2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая,
ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
92
2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
93
2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
94
2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
95
2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный
проезд мкр. № 3»
5 243
0
0
5 243
0
0
0
0
96
2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 4»
1 514
0
0
1 514
0
0
0
0
97
2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный
проезд мкр. № 11»
8 612
0
0
8 612
0
0
0
0
98
2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование
г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 12»
5 612
0
0
5 612
0
0
0
0
99
2.2.4.2.10. Ремонт автодороги
ул. Подшибякина муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Матросова до ул. Броднева)
11 714
0
0
11 714
0
0
0
0
100
2.2.4.2.11. Ремонт автодороги
ул. Республики муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Пушкина до ул. Броднева)
29 657
0
0
29 657
0
0
0
0
101
2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование г. Салехард
20 422
0
0
20 422
0
0
0
0
102
2.2.4.2.13. Ремонт автодороги
ул. Матросова муниципальное образование г. Салехард (участок
от ул. Республики до ул. Губкина)
17 330
0
0
17 330
0
0
0
0
103
2.2.4.2.14. Ремонт автодороги
ул. Арктическая муниципальное образование г. Салехард
15 745
0
0
15 745
0
0
0
0
104
2.2.4.2.15. Ремонт автодороги
ул. Комсомольская муниципальное образование г. Салехард
3 384
0
0
3 384
0
0
0
0
105
2.2.4.2.16. Ремонт автодороги
ул. Кирпичная муниципальное образование г. Салехард
841
0
0
841
0
0
0
0
106
2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина
497
0
0
0
497
0
0
0
107
2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина
771
0
0
0
771
0
0
0
108
2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Ямальская
1 832
0
0
0
1 832
0
0
0
109
2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Украинских строителей
5 560
0
0
0
5 560
0
0
0
110
2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1
3 763
0
0
0
3 763
0
0
0
111
2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2
2 571
0
0
0
2 571
0
0
0
112
2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 7, 8
3 595
0
0
0
3 595
0
0
0
113
2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)
10 196
0
0
0
10 196
0
0
0
114
2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до
ул. Уральская)
7 038
0
0
0
7 038
0
0
0
115
2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до
ул. Уральская)
13 084
0
0
0
13 084
0
0
0
116
2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)
10 824
0
0
0
10 824
0
0
0
117
2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд ул. Архангельского –
ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)
14 509
0
0
0
14 509
0
0
0
118
2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома
ул. Уральская 84, проезд от дома
ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)
19 483
0
0
0
19 483
0
0
0
119
2.2.4.2.30. Ремонт автодороги
по ул. Лесная (в границах
Первомайская – Советская)
23 191
0
0
0
23 191
0
0
0
120
2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)
8 541
0
0
0
8 541
0
0
0
121
2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по
ул. Гагарина (в границах
Первомайская – Дзержинского)
39 291
0
0
0
39 291
0
0
0
122
2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по
ул. Больничная (в границах Новая – Гагарина)
13 811
0
0
0
13 811
0
0
0
123
2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах
Заполярная – Гагарина)
24 273
0
0
0
24 273
0
0
0
124
2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по
ул. Дзержинского (в границах
Гагарина – Школьная)
39 512
0
0
0
39 512
0
0
0
125
2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)
19 466
0
0
0
19 466
0
0
0
126
2.2.4.2.37. Ремонт автодороги
по ул. Магистральная
10 834
0
0
0
10 834
0
0
0
127
2.2.4.2.38. Ремонт автодороги
по ул. Новая (в границах Октябрьская – Деповская)
14 493
0
0
0
14 493
0
0
0
128
2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38
765
0
0
0
765
0
0
0
129
2.2.4.2.40. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28
3 982
0
0
0
3 982
0
0
0
130
2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда ул. Школьная 32 –
ул. Гагарина 24
489
0
0
0
489
0
0
0
131
2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда в границах Гагарина – Школьная
15 046
0
0
0
15 046
0
0
0
132
2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)
14 479
0
0
0
14 479
0
0
0
133
2.2.4.2.44. Устройство тротуара по
ул. Школьная (в границах
от ул. Без названия № 1 до
ул. Без названия № 3)
2 350
0
0
0
2 350
0
0
0
134
2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по
ул. Студенческая к тротуару по
ул. Первомайская
306
0
0
0
306
0
0
0
135
2.2.4.2.46. Устройство тротуара по
ул. Зеленая горка
2 859
0
0
0
2 859
0
0
0
136
2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы»
ул. Первомайская
171
0
0
0
171
0
0
0
137
2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка
348
0
0
0
348
0
0
0
138
2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная
760
0
0
0
760
0
0
0
139
2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная
408
0
0
0
408
0
0
0
140
2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково»
ул. Бованенково
308
0
0
0
308
0
0
0
141
2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева
523
0
0
0
523
0
0
0
142
2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73
928
0
0
0
928
0
0
0
143
2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20
1 405
0
0
0
1 405
0
0
0
144
2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Ямальская –
ул. Губкина, на перекрестке
ул. Ленина – ул. Строителей,
на перекрестке ул. Ленина –
ул. Губкина, на перекрестке
ул. Ленина – ул. Муравленко,
на перекрестке ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко
5 841
0
0
0
5 841
0
0
0
145
2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Нефтяников –
ул. 70 лет Октября
4 529
0
0
0
4 529
0
0
0
146
2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым
5 356
0
0
0
5 356
0
0
0
147
2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект
1 334
0
0
0
1 334
0
0
0
148
2.2.4.2.59. Ремонт автодороги
Проезд № 1
7 793
0
0
0
7 793
0
0
0
149
2.2.4.2.60. Ремонт автодороги
Проезд № 13
4 463
0
0
0
4 463
0
0
0
150
2.2.4.2.61. Ремонт автодороги
по ул. Полярная
11 424
0
0
0
11 424
0
0
0
151
2.2.4.2.62. Ремонт автодороги
по ул. Зверева
10 398
0
0
0
10 398
0
0
0
152
2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в пос. Лесном
6 818
0
0
0
6 818
0
0
0
153
2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский
10 076
0
0
0
10 076
0
0
0
154
2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по
ул. Щербины, по набережной
имени Оруджева С.А.
4 285
0
0
0
4 285
0
0
0
155
2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по ул. Комсомольская, по ул. Сенькина
8 053
0
0
0
8 053
0
0
0
156
2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Архангельского до
ул. 50 лет Победы)
24 473
0
0
0
24 473
0
0
0
157
2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Комсомольская до
ул. Архангельского)
13 585
0
0
0
13 585
0
0
0
158
2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая
4 888
0
0
0
4 888
0
0
0
159
2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по
ул. Лесная пос. Пельвож
1 366
0
0
0
1 366
0
0
0
160
2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож
6 218
0
0
0
6 218
0
0
0
161
2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож
1 593
0
0
0
1 593
0
0
0
162
2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и ул. Муравленко
13 764
0
0
0
13 764
0
0
0
163
2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги ул. Муравленко и внутриквартального проезда мкр. № 11
605
0
0
0
605
0
0
0
164
2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября, в районе дома № 1
396
0
0
0
396
0
0
0
165
2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
166
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
80 157
12 600
0
0
67 557
0
0
0
167
2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
168
2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного
дома № 26 по ул. Гагарина
1 074
0
0
0
1 074
0
0
0
169
2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина
1 982
0
0
0
1 982
0
0
0
170
2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездов к ним
64 501
0
0
0
64 501
0
0
0
171
2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
172
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
173
2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***
7 124 859
0
1 134 411
1 141 821
1 218 180
1 210 149
1 210 149
1 210 149
174
2.2.6.1.1. г. Салехард
727 408
0
181 831
174 209
185 684
185 684
185 684
185 684
175
2.2.6.1.2. г. Лабытнанги
461 333
0
99 639
116 436
122 569
122 689
122 689
122 689
176
2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой
880 300
0
231 861
208 675
219 882
219 882
219 882
219 882
177
2.2.6.1.4. г. Ноябрьск
787 564
0
191 620
204 646
175 660
215 638
215 638
215 638
178
2.2.6.1.5. г. Муравленко
339 403
0
85 265
73 427
91 180
89 531
89 531
89 531
179
2.2.6.1.6. г. Губкинский
350 515
0
81 703
86 502
91 155
91 155
91 155
91 155
180
2.2.6.1.7. Надымский район
160 002
0
30 609
30 877
65 980
32 536
32 536
32 536
181
2.2.6.1.8. Шурышкарский район
128 541
0
9 324
41 115
42 154
35 948
35 948
35 948
182
2.2.6.1.9. Приуральский район
121 079
0
29 577
29 446
31 028
31 028
31 028
31 028
183
2.2.6.1.10. Ямальский район
106 064
0
24 001
24 211
32 341
25 511
25 511
25 511
184
2.2.6.1.11. Тазовский район
127 599
0
33 608
30 247
31 872
31 872
31 872
31 872
185
2.2.6.1.12. Пуровский район
396 142
0
104 339
93 905
98 949
98 949
98 949
98 949
186
2.2.6.1.13. Красноселькупский район
118 611
0
31 034
28 125
29 726
29 726
29 726
29 726
187
2.2.7. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
188
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
189
2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники
17 304
0
0
17 304
0
0
0
0
190
2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
191
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
192
2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований
8 950
0
0
0
0
8 950
0
0
193
2.2.8.1.1. г. Губкинский
2 328
0
0
0
0
2 328
0
0
194
2.2.8.1.2. Пуровский район
6 622
0
0
0
0
6 622
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
4.3. в разделе III:
4.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 10 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
»;
4.3.2. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
Единица измерения
Км
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
L1;
L2;
Ln
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
»;
4.3.3. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 13 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
»;
4.3.4. таблицу 15 признать утратившей силу;
4.4. раздел IV Подпрограммы 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидии местным бюджетам на разработку комплексных схем организации дорожного движения в муниципальных образованиях в автономном округе.
Данные субсидии предоставляются в рамках мероприятия 2.2.8 «Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований».
4.1. Условия предоставления субсидии:
4.1.1. наличие у муниципального образования обоснованной потребности в разработке комплексных схем организации дорожного движения;
4.1.2. наличие муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 3;
4.1.3. предоставление обязательства муниципального образования по их финансированию в размере не менее 3% от запрашиваемого объема субсидии;
4.1.4. возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
4.2. Методика расчета субсидии, предоставляемой муниципальному образованию:
4.2.1. Общий объем субсидии V определяется по формуле:
V = К x Pср,
где:
К – количество необходимых проектов комплексных схем организации дорожного движения;
Pср – средний объем расходов на разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, рассчитанный как средневзвешенное значение отношения объемов расходов на разработку проектов комплексных схем организации дорожного движения к их количеству.
Стоимость разработки проекта комплексной схемы организации дорожного движения определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости выполнения такой работы в соответствии с коммерческими предложениями.
4.2.2. Распределение общего объема субсидии между муниципальными образованиями.
Если общий размер субсидий, указанных в заявках, не превышает общего объема субсидий, определяемого позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, определенных в заявках муниципальных образований, и рассчитываются по формуле:
Vi = PCi - Рсi,
где:
Vi – объем межбюджетной субсидии i-му муниципальному образованию по мероприятию;
PCi – размер субсидии, указанной в заявке i-го муниципального образования по мероприятию;
Рсi – размер софинансирования расходов за счет средств бюджета i-го муниципального образования, указанного в заявке i-го муниципального образования по мероприятию.
В случае доведения главному распорядителю бюджетных средств согласованного комиссией по бюджетным проектировкам размера бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, отличных от определенных в соответствии с позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, размер субсидий определяется по формуле:
где:
V – годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения;
Ci – стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения в i-м муниципальном образовании;
Cо – общая стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения;
Рсо – общий размер софинансирования расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований, указанный в заявках.
4.2.3. Распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 4:
5.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
- мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
- участие в разработке и реализации мероприятий в области автомобильного и железнодорожного транспорта
»;
5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта;
- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей;
- количество объектов газозаправочной инфраструктуры
»;
5.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 459 952
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 459 952
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 432 105
2014 год – 146 403
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 249
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
716
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2017 год – 13 300
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 300
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
196 220
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2018 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
235 169
(средства
ООО «Газпром газомоторное топливо»)
2019 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 100 000
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
100 000
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Решение задач, поставленных Подпрограммой 4, предполагается по следующим направлениям.
1. Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта».
1.1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе.
1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение 47 единиц пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели), оборудованных специальными приспособлениями (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок, травмобезопасные панели и поручни, трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски, контрастная маркировка, кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник», указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля).
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе для приобретения комплекта модульной автомобильной газонаполнительной станции АГНКС, предназначенной для заправки всех видов транспортных средств сжатым природным газом (метаном). Реализация данного мероприятия обеспечит:
- увеличение количества АГНКС в автономном округе;
- использование сжатого природного газа как моторного топлива на территории автономного округа.
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение газобаллонного оборудования, которым оснастят автомобильные транспортные средства муниципальных предприятий автономного округа, что позволит им использовать компримированный природный газ в качестве моторного топлива.
1.4. Строительство объектов:
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется строительство 3 объектов АГНС на территории муниципальных образований в автономном округе.
1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства.
В рамках данного мероприятия запланировано строительство новой железнодорожной линии необщего пользования Бованенково – Сабетта общей протяженностью 169,52 км. Реализация мероприятия по строительству данного объекта будет осуществляться в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством автономного округа и частным партнером (инвестором), осуществляющим финансирование проекта за счет собственных инвестиций. Новая железнодорожная линия даст грузоперевозчикам строящегося Северного широтного хода выход к Северному морскому пути. По первоначальным данным, максимальная скорость движения грузовых и пассажирских поездов по будущей дороге Бованенково – Сабетта составит 50 километров в час.
Согласно плану перспективного развития провозная способность магистрали может достигать 35 млн тонн.
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Средства окружного бюджета
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа (всего)
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент
строительства и жилищной политики автономного
округа (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное
учреждение «Дирекция капитального строительства
и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного
округа» (всего)
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 7**
17 666
12 221
0
0
191
1 502
1 794
1 958
Участие в разработке и реализации мероприятий
развития автомобильного и железнодорожного
транспорта на территориях муниципальных
образований в автономном округе**
17 666
12 221
0
0
191
1 502
1 794
1 958
Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области
автомобильного и железнодорожного транспорта»
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1. Приобретение пассажирских автобусов
(низкопольные или полунизкопольные модели) для
городских маршрутов муниципальных образований
в автономном округе
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских
автобусов для городских маршрутов***
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
1.1.1.1. Муниципальное образование г. Салехард
19 268
0
0
0
13 300
5 968
1.1.1.2. Муниципальное образование г. Лабытнанги
5 968
0
0
0
0
5 968
1.1.1.3. Муниципальное образование г. Новый Уренгой
49 200
0
0
0
0
49 200
1.1.1.4. Муниципальное образование г. Ноябрьск
20 160
0
0
0
0
20 160
1.1.1.5. Муниципальное образование г. Муравленко
6 016
0
0
0
0
6 016
1.1.1.6. Муниципальное образование Надымский
район
6 720
0
0
0
0
6 720
1.1.1.7. Муниципальное образование Пуровский
район
5 968
0
0
0
0
5 968
1.2. Приобретение оборудования для автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для
оснащения транспортных средств муниципальных
образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4. Строительство объектов
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый
Уренгой, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент
строительства и жилищной политики автономного
округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное
учреждение «Дирекция капитального строительства
и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
1.4.2. Строительство автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС)
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
Внебюджетные средства*
432 105
0
0
716
196 220
235 169
0
0
АГНКС г. Новый Уренгой
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
Внебюджетные средства*
238 902
0
0
250
196 220
42 432
0
0
АГНКС п. Пангоды
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
Внебюджетные средства*
41 195
0
0
466
0
40 729
0
0
АГНКС г. Ноябрьск
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
Внебюджетные средства*
152 008
0
0
0
0
152 008
0
0
1.5. Строительство объектов транспортной
инфраструктуры на условиях государственно-
частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.
** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).
*** Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;
5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
1. Субсидии из окружного бюджета местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.
Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов» в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов в 2018 году (далее – Порядок, автобусы, муниципальное образование), утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 05 февраля 2018 года № 95-П.
1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условиях:
1.1.1. соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора «наличие у муниципального образования потребности в приобретении автобусов»;
1.1.2. направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение автобусов;
1.1.3. наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на текущий финансовый год;
1.1.4. наличия муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
1.1.5. возврата муниципальным образованием средств субсидии в окружной бюджет в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 Порядка;
1.1.6. заключения соглашения и соблюдения условий и требований Порядка;
1.1.7. наличия специальных приспособлений и приобретаемых автобусов:
- речевые информаторы;
- информационно-диодное табло;
- бегущая строка;
- схема движения в укрупненном шрифте;
- места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок;
- травмобезопасные панели и поручни;
- трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски;
- контрастная маркировка;
- кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник»;
- указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля.
1.2. Методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов.
1.2.1. Годовой объем субсидии на приобретение автобусов, предоставляемой из окружного бюджета бюджету i-ого муниципального образования (, определяется по формуле:
где:
– годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на приобретение автобусов;
– заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов.
1.2.2. Заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов определяется по формуле:
где:
– стоимость j-ой модификации автобуса в соответствии с перечнем пассажирских автобусов для городских маршрутов, приобретение которых обусловлено потребностью муниципального образования (далее – перечень пассажирских автобусов), по форме приложения № 4 к Порядку;
– предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленный приказом департамента финансов автономного округа на соответствующий период.
Стоимость каждой модификации автобуса определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой модификации автобуса в соответствии с коммерческими предложениями.
1.2.3. Распределение объема субсидий муниципальным образованиям осуществляется департаментом на основании расчета размера субсидии, осуществляемого в соответствии с позициями 1.2.1, 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего раздела.
В случае если общий годовой объем заявленной и подтвержденной муниципальными образованиями потребности в софинансировании не превышает размера доведенных департаменту объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году на цели, указанные в позиции 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, указанных в перечнях пассажирских автобусов по форме приложения № 4 к Порядку.
1.2.4. Распределение между муниципальными образованиями субсидий утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
1.2.5. В случае образования экономии субсидий в отдельных муниципальных образованиях субсидии могут быть перераспределены между другими муниципальными образованиями, имеющими подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема средств, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
Перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.».
6. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 5:
6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;
- количество объектов, завершенных строительством;
- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета;
- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
»;
6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 15 731 557
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15 731 557
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 3 084 451
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 084 451
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 2 407 283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 407 283
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 2 900 215
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 900 215
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 1 600 623
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 600 623
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность.
Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидии «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2013 года № 1049-П «О предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути».»;
6.2.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок. В рамках данного мероприятия запланировано приобретение двух единиц судов на воздушной подушке для осуществления перевозок пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам.»;
6.2.3. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 5 (всего)
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
2
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
14 904 959
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 018 308
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
4
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
5
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
6
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
246 311
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 561
26 856
7
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
246 311
35 902
33 664
43 064
34 702
43 562
28 561
26 856
8
Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
9
1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 385 124
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
10
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 385 124
321 643
323 009
368 809
356 211
338 484
338 484
338 484
11
1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 589 366
209 094
230 025
251 070
236 666
220 837
220 837
220 837
12
1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки –
Лопхари – Казым-Мыс и обратно
151 988
5 104
20 829
32 650
26 466
22 313
22 313
22 313
13
1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно
118 697
4 190
5 199
12 979
31 241
21 696
21 696
21 696
14
1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
221 209
20 436
37 795
38 850
36 411
29 239
29 239
29 239
15
1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,
в том числе по перевозке грузов
447 256
62 299
54 409
63 265
58 153
69 710
69 710
69 710
16
1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда
и обратно
491 246
117 065
87 578
76 900
57 036
50 889
50 889
50 889
17
1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта
и обратно
158 970
0
24 215
26 426
27 359
26 990
26 990
26 990
18
1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
57 586
8 881
8 204
7 379
7 655
8 489
8 489
8 489
19
1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
738 172
103 668
84 780
110 360
111 890
109 158
109 158
109 158
20
1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард и обратно
563 153
84 068
65 000
77 149
84 639
84 099
84 099
84 099
21
1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи и обратно
175 019
19 600
19 780
33 211
27 251
25 059
25 059
25 059
22
1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
575 558
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
23
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
575 558
70 808
89 826
88 396
66 800
86 576
86 576
86 576
24
1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
344 845
43 696
43 876
48 969
52 076
52 076
52 076
52 076
25
1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
230 713
27 112
45 950
39 427
14 724
34 500
34 500
34 500
26
1.3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
235
25
25
25
40
40
40
40
27
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
235
25
25
25
40
40
40
40
28
1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
29
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 561
357
1 230
1 100
354
20 520
0
0
30
1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
31
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
32
1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
10 997 083
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
33
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
10 997 083
646 304
1 632 692
2 504 034
1 848 435
2 278 190
1 043 714
1 043 714
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
6 110 432
646 304
631 992
892 734
808 260
1 043 714
1 043 714
1 043 714
35
1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
2 134 786
252 304
315 753
266 326
247 295
351 036
351 036
351 036
36
1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
3 975 646
394 000
316 239
626 408
560 965
692 678
692 678
692 678
37
1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
4 886 651
0
1 000 700
1 611 300
1 040 175
1 234 476
0
0
38
1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
579 313
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
39
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
579 313
53 712
87 650
78 021
80 514
106 412
86 502
86 502
40
1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»
124 699
4 642
31 473
15 228
0
24 452
24 452
24 452
41
1.7.2. АО «Надымское авиапредприятие»
263 818
22 482
34 467
44 108
49 517
37 748
37 748
37 748
42
1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
117 017
26 294
21 710
14 000
11 477
14 512
14 512
14 512
43
1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
73 779
294
0
4 685
19 520
29 700
9 790
9 790
44
1.8. Организация обслуживания населения
в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
308 893
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
45
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
308 893
41 284
42 847
44 066
44 429
45 653
45 307
45 307
46
1.9. Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
47
1.9.1. Комплекс речного вокзала в
г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
48
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
49
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
50
1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
51
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
34 840
0
0
0
10 500
24 340
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;
6.2.4. в таблице 6-2:
6.2.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-2
Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное
обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом»;
6.2.4.2. дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«
40.
Новый Уренгой – Мыс-Каменный и обратно
41.
Тарко-Сале – Тюмень и обратно
»;
6.3. в разделе III:
6.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 5 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2017 году на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 17 марта
2017 года № 179-П
»;
6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:
«Таблица 6
6. Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Кпс. = ПС1 + ПС2 + ... + ПСn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
ПС1, ОПС2, ПСn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами приема-передачи пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
»;
6.4. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах автономного округа, в 2018 году составит 2.».
7. Таблицу 6-1 подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
2
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708,
3
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
4
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
373 220
48 643,6
80 469
45 613,8
51 593,6
49 500
48 700
48 700,
5
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
373 220
48 643,6
80 469
45 613,8
51 593,6
49 500
48 700
48 700
6
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
151 357,6
23 702,8
10 274
22 117,4
25 446,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
7
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
151 357,6
23 702,8
10 274
22 117,4
25 446,8
23 532,2
23 132,2
23 132,2
8
3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
166 899,6
24 214,8
20 547
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
166 899,6
24 214,8
20 547
23 074,4
25 816,8
24 682,2
24 282,2
24 282,2
10
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
145 995,8
23 855,8
3 082
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
11
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
145 995,8
23 855,8
3 082
22 410,4
25 466,8
23 993,6
23 593,6
23 593,6
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).».
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 7 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 1 657 655
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 657 655
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 223 128
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 236 195
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
236 195
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 261 527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
261 527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 240 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
240 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 238 661
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
238 661
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
8.2. таблицу 7-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
3.
Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
4.
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
820 182
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
6.
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
7.
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
58 447 656
9 749 540
7 463 947
9 178 006
9 629 400
8 218 701
6 907 225
7 328 248
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
56 203 492
8 722 258
7 143 265
8 931 310
9 372 121
8 038 481
6 787 517
7 208 540
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
26 191 149
5 185 575
3 365 921
4 338 847
4 280 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
10 125 630
1 134 351
1 178 835
1 503 351
1 367 108
1 703 239
1 638 123
1 600 623
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 344 576
828 473
195 176
133 480
128 935
58 512
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 102 491
826 773
185 094
90 247
377
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
1 047
517
530
0
0
0
0
0
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
11
Подпрограмма 1
2 083 434
1 022 707
25 032
120 120
400 000
52 500
49 700
413 375
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 954 897
1 007 000
2 122
30 200
400 000
52 500
49 700
413 375
13
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
520 697
0
2 122
30 200
0
37 500
37 500
14
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
15
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
128 537
15 707
22 910
89 920
0
0
0
0
16
Подпрограмма 2
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
17
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 037 287
2 779 719
2 516 315
3 399 669
3 620 338
3 647 714
3 008 092
3 065 440
18
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
20 782 434
2 513 933
2 440 897
3 326 798
3 480 160
2 947 514
3 007 892
3 065 240
19
Подпрограмма 3
16 451 117
3 744 191
2 344 494
2 337 571
2 926 952
1 277 611
1 910 149
1 910 149
20
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
16 138 328
3 672 491
2 334 412
2 294 011
2 798 017
1 219 099
1 910 149
1 910 149
21
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
5 401 587
2 668 761
920 777
1 012 049
800 000
0
0
0
22
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
242 789
1 700
10 082
43 560
128 935
58 512
0
0
23
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
704
0
0
327
377
0
0
0
24
Подпрограмма 4
459 952
146 403
249
0
13 300
100 000
100 000
100 000
25
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
313 300
0
0
0
13 300
100 000
100 000
100 000
26
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
27
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
0
0
0
0
0
28
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)
26 654
11 273
15 381
0
0
0
0
0
29
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
30
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
7 128
2 881
4 247
0
0
0
0
0
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 047
517
530
0
0
0
0
0
32
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
18 479
7 875
10 604
0
0
0
0
0
34
Подпрограмма 5
15 731 557
1 799 014
2 339 348
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
35
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
14 904 959
1 134 351
2 177 413
3 084 451
2 407 283
2 900 215
1 600 623
1 600 623
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 018 308
1 134 351
1 176 713
1 473 151
1 367 108
1 665 739
1 600 623
1 600 623
37
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
38
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
39
Подпрограмма 6 *
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
40
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
41
Подпрограмма 7
1 657 655
246 233
223 128
236 195
261 527
240 661
238 661
238 661
42
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
847 593
125 816
108 756
122 979
133 183
118 953
118 953
118 953
43
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
837 473
120 417
114 372
113 216
128 344
121 708
119 708
119 708
».
* Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя
№ ос-новного меро-прия-тия/
меро-прия-тий, влия-ющих
на пока-затель
Еди-ница изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
зна-чение пока-зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес
пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-
чение пока-
зате-
ля
вес пока-зате-
ля
зна-
чение пока-
затее-
ля
вес
пока-зате-
ля
зна-чение пока-зате-
ля
вес
по-каза-теля
зна-
чение пока-
зате-
ля
вес
пока-зате-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
2
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе
км на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,1
0,2
2,14
0,125
2,18
0,125
2,22
0,125
2,26
0,125
3
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,05
80,5
0,1
83
0,2
85,5
0,2
87,5
0,2
90
0,2
4
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
5
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1648
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
2054
0,1
6
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167200
0,2
170500
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
173900
0,1
7
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107640
0,1
109790
0,1
90000
0,2
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
111980
0,1
8
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,1
9
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,1
86,09
0,125
87,33
0,15
88,92
0,15
88,92
0,15
10
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
11
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
12
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,125
1987,879
0,125
2008,179
0,125
2201,979
0,125
13
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
14
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,01
869,01
869,01
869,01
869,01
1062,81
15
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе
случа-ев на 100 тыс. насе-ления
12
0,1
12
0,05
16
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
31
0,1
28
0,125
28
0,1
28
0,1
28
0,1
17
Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
18
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
19
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
20
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,4
21
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
22
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
23
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1430
1
1500
0,5
1580
1
1580
1
1580
0,4
1580
0,3
1580
0,5
24
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
22
0,2
6
0,2
25
Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения
3.1.1
ед.
1
0,5
26
Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий
27
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
1.3
ед.
1
0,25
28
Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
1.3
%
0,15
0,25
29
Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
30
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
31
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
32
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1
балл
2,85
0,5
3,01
0,25
3,17
0,25
3,33
0,25
3,49
0,25
3,65
0,25
3,8
0,25
33
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
34
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
35
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе
1.1, 1.9
км
0,548
0,5
9
0,25
96,356
0,25
50,531
0,25
39,6
0,25
11
0,25
19,8
0,25
36
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
37
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
38
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погон-ных
369,17
0,25
67,8
0,25
283,5
0,125
327,8
0,25
39
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
1.5
метров погон-ных
658,16
0,25
822,7
0,25
40
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
41
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
1.5
км
0
0
0
0
0
2
0,125
0
42
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
0
0
0
0
0
2
0
43
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
44
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
45
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
46
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
47
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
1.1
км
20
0,25
28,84
0,1
23,403
0,25
0
0
193,8
0,25
48
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
1.1; 2.1
км
20
0,25
28,84
0,1
0
23,403
0,125
0
0
193,8
0,25
49
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
20
27
0
23,403
0
50
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
51
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
1.1
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,535
0,25
2481,535
0,35
2481,535
0,4
2675,335
0,25
52
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
53
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
54
Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
55
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией
2.1.1
км
7,745
0,3
56
Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
57
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
1.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,125
12,67
0,3
11,08
0,25
11,08
0,125
58
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.5
м2
16058,3
0,25
18926
0,125
59
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.6
%
100
0,125
100
0,125
100
0,125
100
0,35
100
0,35
100
0,125
60
Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
61
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
62
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
63
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
1.1
%
22
0,25
25
0,25
29
0,25
30
0,25
64
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности таких предприятий
65
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов
66
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
1.1
%
3,3
0,4
3,3
0,3
3,3
0,3
3,3
0,25
67
Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов
68
Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
69
Пассажировместимость объекта
1.4
чел.
300
1
300
1
300
0,35
300
0,25
300
0,25
300
0,25
70
Протяженность вновь вводимых железнодорожных путей
1.5
км
169,52
0,25
71
Количество объектов газозаправочной инфраструктуры
1.4
шт.
1
0,2
2
0,2
72
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»
Х
Х
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
73
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
74
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
75
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
76
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
77
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
78
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)
2.1
погиб-ших/
на
10 тыс. транс-портных средств
4
0,2
4
0,2
79
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
80
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
81
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
82
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
83
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
84
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)
4.1
погиб-шие/
на 100 постра-давших
9
0,1
8
0,1
85
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
86
Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
87
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
88
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
89
Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
90
Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6, 1.7, 1.8
%
105,2
0,4
104,9
0,4
104,9
0,4
104,9
0,35
104,9
0,3
104,9
0,4
104,9
0,4
91
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
92
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27000
0,2
22077
0,05
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,1
22500
0,2
22500
0,2
93
Количество объектов, завершенных строительством
1.9
ед.
1
0,05
94
Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа
1.10
ед.
2
0,2
95
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования
по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
96
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
97
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
98
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
99
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком
100
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
101
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21
1
102
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Х
Х
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
Х
0,125
103
Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
104
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
105
Укомплектованность кадрами
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
106
Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
107
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
108
Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
109
Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
110
Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
111
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
112
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
113
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
%
73
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
75
0,2
78
0,2
80
0,2
».
11. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 апреля 2018 года № 448-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
(корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения
в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-ре-ния
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,535
2481,535
2481,535
2675,335
2729,895
2844,125
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1274,124
1274,124
1274,124
1328,684
1442,914
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
0
2
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
0
2
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
0
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
0
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
6
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе
км
0,548
9
96,356
50,531
39,6
11
19,8
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
9
86,561
27,242
39,6
11
19,8
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0,548
9,795
23,289
7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
%
85,52
85,83
85,83
86,09
87,33
88,92
88,92
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,9
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: