Основная информация

Дата опубликования: 25 апреля 2018г.
Номер документа: RU89000201800498
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018 г.               № 448-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                                                                                                             Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 апреля 2018 года № 448-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 58 447 656

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 58 447 656

(в том числе средства федерального

бюджета – 753 222)

Объем

внебюджетных средств – 17 529 214

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 7 463 947

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 463 947

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 9 178 006

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 178 006

(в том числе средства федерального

бюджета – 277 716)

2 155 996

(средства Тюменской области,

средства

ООО «Газпром газомоторное топливо» – 716)

2017 год – 9 629 400

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 629 400

(в том числе средства федерального

бюджета – 145 500)

4 226 728

(в том числе

средства Тюменской области – 4 030 508,

средства

ООО «Газпром газомоторное топливо» – 196 220)

2018 год – 8 218 701

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8 218 701

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2 811 317

(в том числе

средства Тюменской области – 2 697 367,

средства

ООО «Газпром газомоторное топливо» – 235 169)

2019 год – 6 907 225

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 907 225

(в том числе средства федерального

бюджета – 14 184)

2 820 102

(в том числе

средства Тюменской области – 2 820 102)

2020 год – 7 328 248

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 328 248

(в том числе средства федерального

бюджета – 14 766)

2 095 234
(в том числе

средства Тюменской области – 2 095 234)

».

2. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

2.1. в паспорте Подпрограммы 1:

2.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;

- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;

- объем перевозок пассажиров через аэропорты;

- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;

- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;

- прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях;

- количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения

»;

2.1.2. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

- строительство (реконструкция) объектов;

- развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов;

- обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

- участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа

»;

2.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 2 083 434

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 083 434

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 022 707

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 25 032

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

25 032

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 120 120

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

120 120

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 400 000

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

400 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 52 500

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

52 500

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 49 700

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

49 700

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 413 375

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

413 375

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

2.2. абзацы четвертый, пятый раздела I изложить в следующей редакции:

«На территории автономного округа для осуществления межмуниципальных пассажирских перевозок оборудованы 24 вертолетные площадки:

муниципальное образование Надымский район: Нори, Ныда, Кутопьюган;

муниципальное образование Ямальский район: Яр-Сале, Сеяха, Салемал, Панаевск, Новый Порт, Мыс Каменный;

муниципальное образование Приуральский район: Белоярск;

муниципальное образование город Лабытнанги: Лабытнанги;

муниципальное образование Шурышкарский район: Мужи, Шурышкары, Восяховы, Горки, Казым-Мыс, Овгорт, Питляр, Лопхари, Азовы;

муниципальное образование Тазовский район: Антипаюта, Гыда, Находка, Газ-Сале.

Учитывая возрастающие потребности населения автономного округа
в регулярных рейсах и необходимость обеспечения их безопасности, для организации пассажирских перевозок, соответствующих требованиям федеральных авиационных правил и руководств по летной эксплуатации воздушных судов, необходимо проведение мероприятий по реконструкции действующих вертолетных площадок с доведением их до нормативных требований в следующих населенных пунктах автономного округа: Кутопьюган, Нори, Ныда, Мужи, Восяхово, Овгорт, Питляр, Яр-Сале, Салемал, Панаевск, Новый порт, Сеяха, и строительству 7 новых вертолетных площадок в населенных пунктах: Катравож, Белоярск, Самбург, Пуровск, Халясавэй, Толька (Пуровская), Пурпе.»;

2.3. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, предполагается
по следующим основным направлениям:

1. Основное мероприятий 1. Строительство (реконструкция) объектов.

1.1. Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе:

1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- реконструкция взлетно-посадочной полосы;

- строительство и реконструкция зданий и сооружений;

- замена светосигнального оборудования;

- строительство вертолетных площадок.

1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- замена светосигнального оборудования;

- реконструкция и модернизация наземных зданий и сооружений;

- реконструкция и модернизация перронов;

- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.

1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.

1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работ:

- реконструкция аэропорта, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;

- реконструкция объектов летного поля аэродрома;

- строительство и реконструкция объектов обслуживания пассажиров и грузов;

- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках Адресной инвестиционной программы на 2014 – 2015 годы запланирована разработка проектно-сметной документации.

В 2016 году Правительством автономного округа принято решение о целесообразности проведения реконструкции и модернизации аэропортового комплекса в г. Новом Уренгое на основе концессионного соглашения.

1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.

1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- разработка проектно-сметной документации в 2014 году.

1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы:

- разработка проектно-сметной документации в 2014 – 2015 годы.

1.2. Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе:

- вертолетная площадка в с. Катравож, в том числе проектно-изыскательские работы;

- вертолетная площадка в с. Питляр, в том числе проектно-изыскательские работы;

- вертолетная площадка в с. Белоярск, в том числе проектно-изыскательские работы.

2. Основное мероприятие 2. Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов, в том числе:

2.1. Мроприятие 2.1. Приобретение в 2016 году специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт) для АО «Надымское авиапредприятие» и АО «Аэропорт Салехард».

2.2. Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, в том числе:

2.2.1. Для ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» планируется приобретение 6 единиц спецавтотранспорта.

В 2015 году запланировано приобретение рентгенотелевизионной досмотровой установки и стационарного арочного металлодетектора.

2.2.2. Для АО «Аэропорт Салехард» планируется приобретение 17 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.

В 2018 – 2019 годы запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, стационарных арочных металлодетекторов и детекторов паров взрывчатых веществ.

2.2.3. Для АО «Надымское авиапредприятие» планируется приобретение 7 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.

В 2018 году запланировано приобретение рентгенотелевизионных досмотровых установок, детекторов паров взрывчатых веществ и локализатора взрыва авиационный мобильный.

2.2.4. Для ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» планируется приобретение 4 единиц спецавтотранспорта и спецоборудования.

В 2018 году запланировано приобретение детекторов паров взрывчатых веществ, блокиратора дронов, ручного рентгеновского сканера.

Планируемые к приобретению спецавтотранспорт и спецоборудование необходимо для подготовки летного поля, обслуживания воздушных судов и пассажиров, а также обеспечения транспортной безопасности.

Реализацию мероприятий по приобретению и замене спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс, закрепленных за департаментом транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, будет осуществлять государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»).

3. Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов:

3.1. Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и использование (эксплуатация) аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой.

Реализация данного программного мероприятия запланирована на срок, превышающий срок действия Государственной программы (заключение концессионного соглашения по итогам конкурса на срок 30 лет). Объем средств окружного бюджета на реализацию программного мероприятия определяется в периоды и на условиях, установленных концессионным соглашением.»;

2.4. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1 (всего)

2 083 434

1 022 707

25 032

120 120

400 000

52 500

49 700

413 375

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 954 897

1 007 000

2 122

30 200

400 000

52 500

49 700

413 375

3

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

4

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

5

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

6

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

28 242

13 414

33

422

5 766

789

887

6 936

7

Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа*

28 242

13 414

33

422

5 766

789

887

6 936

8

Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов

1 562 737

1 022 707

22 910

89 920

400 000

15 000

12 200

0

9

Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция элементов аэропортовых комплексов, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов

1 535 537

1 022 707

22 910

89 920

400 000

0

0

0

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 407 000

1 007 000

0

0

400 000

0

0

0

11

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

12

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

13

1.1.1. Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением в с. Красноселькуп», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 407 000

1 007 000

0

0

400 000

0

0

0

14

1.1.2. Реконструкция аэропорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

93 120

200

3 000

89 920

0

0

0

0

15

1.1.3. Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 056

4 763

11 293

0

0

0

0

0

16

1.1.4. Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 100

100

3 000

0

0

0

0

0

17

1.1.5. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 021

1 980

41

0

0

0

0

0

18

1.1.6. Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

0

0

0

0

0

0

19

1.1.7. Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи», с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

12 140

6 564

5 576

0

0

0

0

0

20

Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок, в том числе муниципальными образованиями, путем предоставления межбюджетных трансфертов

27 200

0

0

0

0

15 000

12 200

0

21

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

27 200

0

0

0

0

15 000

12 200

0

22

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

23

1.3.1. Вертолетная площадка в с. Катравож,

в том числе проектно-изыскательские работы

22 200

0

0

0

0

12 200

10 000

0

24

1.3.2. Вертолетная площадка в с. Питляр,

в том числе проектно-изыскательские работы

2 800

0

0

0

0

2 800

0

0

25

1.3.3. Вертолетная площадка в с. Белоярск,

в том числе проектно-изыскательские работы

2 200

0

0

0

0

0

2 200

0

26

Основное мероприятие 2 «Развитие производственно-технической базы аэропортовых комплексов»

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

27

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

28

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

107 322

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

0

29

Мероприятие 2.1. Приобретение специализированных транспортных средств для посадки и высадки в/из воздушного судна людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (амбулифт)

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

30

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

31

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

30 200

0

0

30 200

0

0

0

0

32

Мероприятие 2.2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

34

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

77 122

0

2 122

0

0

37 500

37 500

0

35

Основное мероприятие 3 «Обеспечение исполнения условий концессионных соглашений о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов аэропортовых комплексов»

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

36

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

37

Мероприятие 3.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой

413 375

0

0

0

0

0

0

413 375

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;

2.5. в разделе III:

2.5.1. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

6. Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества жителей населенных пунктов, оборудованных вновь построенными вертолетными площадками, к общей численности населения автономного округа, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

DN = ND/N * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок

DN

Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Прирост численности жителей населенных пунктов автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях после ввода в эксплуатацию новых вертолетных площадок

ND

Численность населения автономного округа

N

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистический информационный бюллетень «Состояние трудовой сферы и уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа»

»;

2.5.2. дополнить таблицей 7 следующего содержания:

«Таблица 7

7. Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения

Единица измерения

Единиц

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после проведения реконструкции проведенной в рамках концессионного соглашения

Алгоритм формирования показателя

Кс = КС1 + КС2 + ... + КСn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество искусственных взлетно-посадочных полос в автономном округе, введенных в эксплуатацию после завершения реконструкции, проведенной в рамках концессионного соглашения

КС1, КС2, КСn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов

»;

2.6. абзац седьмой раздела V признать утратившим силу.

3. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

3.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:

«- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования»;

3.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, дополнить абзацем следующего содержания:

«- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог»;

3.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 22 037 287

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 22 037 287

(в том числе средства федерального

бюджета – 753 222)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 2 779 719

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 2 516 315

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 516 315

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

2016 год – 3 399 669

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 399 669

(в том числе средства федерального

бюджета – 277 716)

2017 год – 3 620 338

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 620 338

(в том числе средства федерального

бюджета – 145 500)

2018 год – 3 647 714

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 647 714

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 3 008 092

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 008 092

(в том числе средства федерального бюджета –

14 184)

2020 год – 3 065 440

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 065 440

(в том числе средства федерального

бюджета – 14 766)

».

3.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

в 2020 году достигнет 3,8;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 пог. м

».;

3.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 (всего)

22 037 287

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

Средства окружного бюджета

21 284 065

2 779 719

2 215 259

3 121 953

3 474 838

3 647 714

2 993 908

3 050 674

Средства федерального бюджета

753 222

0

301 056

277 716

145 500

0

14 184

14 766

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

22 037 287

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

20 782 434

2 513 933

2 440 897

3 326 798

3 480 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

327 921

20 802

38 903

47 465

51 989

54 789

53 953

60 020

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*

327 921

20 802

38 903

47 465

51 989

54 789

53 953

60 020

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности»

22 037 287

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

1.1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

16 766 628

2 061 112

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

16 803 301

2 097 785

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

16 803 301

2 097 785

1 360 190

2 664 263

2 766 577

2 624 860

2 587 341

2 702 285

1.1.1. Содержание автомобильных дорог

12 394 191

1 794 043

1 324 217

1 613 852

1 669 485

1 978 633

1 992 334

2 021 627

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

1 897 883

275 302

176 146

263 194

264 729

307 916

305 298

305 298

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский

59 864

9 629

6 239

8 107

8 254

8 259

9 688

9 688

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

164 198

23 970

18 325

29 127

27 946

22 576

20 377

21 877

1.1.1.4. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

674 676

117 633

81 630

102 545

88 262

95 084

94 761

94 761

1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

53 316

8 237

5 344

9 245

7 821

7 275

6 903

8 491

1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

1 090 837

172 012

148 437

141 568

136 697

164 041

164 041

164 041

1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

579 388

83 366

58 429

68 154

81 865

95 858

95 858

95 858

1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда

298 125

39 679

25 290

38 875

41 962

50 773

50 773

50 773

1.1.1.9. Сургут – Салехард, участок

ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

527 551

65 159

42 460

79 323

74 056

88 851

88 851

88 851

1.1.1.10. Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

612 353

100 238

66 453

96 922

77 943

93 599

83 599

93 599

1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

345 588

47 033

32 467

31 510

53 112

63 822

53 822

63 822

1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

225 417

74 211

46 671

16 232

19 162

23 047

23 047

23 047

1.1.1.13. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

602 717

41 676

27 743

30 530

49 306

143 346

155 058

155 058

1.1.1.14. Подъезд к г. Ноябрьск

322 171

44 329

41 865

38 718

43 720

47 827

109 049

116 856

1.1.1.15. Ноябрьск – Вынгапуровский

647 184

99 739

71 171

80 238

98 147

97 889

105 000

105 000

1.1.1.16. Подъезд к п. Ханымей

431 326

70 012

45 544

52 328

52 329

71 113

74 406

83 970

1.1.1.17. Тарко-Сале – Пурпе

765 252

108 636

72 109

102 630

104 722

107 315

152 541

134 920

1.1.1.18. Подъезд к г. Тарко-Сале

109 047

18 288

11 886

21 129

18 139

15 891

16 263

16 513

1.1.1.19. Подъезд к речному порту

ст. Коротчаево

17 746

3 051

1 973

2 322

2 294

2 702

2 702

2 702

1.1.1.20. Подъезд к п. Лимбяяха

44 787

6 631

4 317

4 878

6 410

7 517

7 517

7 517

1.1.1.21. Подъезд к с. Аксарка

114 436

12 858

8 303

9 443

15 324

22 836

22 836

22 836

1.1.1.22. Салехард – Аэропорт

106 796

17 991

14 178

17 504

12 372

14 917

14 917

14 917

1.1.1.23. Объезд г. Салехарда

20 542

4 332

2 649

2 607

2 416

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24. Подъезд к речному порту

г. Салехард

15 004

2 760

1 599

2 070

1 924

2 217

2 217

2 217

1.1.1.25. Подъезд к аэропорту

г. Салехард

15 680

2 854

1 663

1 955

2 464

2 248

2 248

2 248

1.1.1.26. Лабытнанги – Харп

278 571

35 481

23 778

36 067

39 872

47 791

47 791

47 791

1.1.1.27. Салехард – Лабытнанги

268 266

47 163

31 442

41 082

34 750

37 943

37 943

37 943

1.1.1.28. Салехард – Надым

450 840

76 037

69 051

60 461

54 770

60 481

65 020

65 020

1.1.1.29. Аксарка – Салемал –Панаевск – Яр-Сале

341 185

53 319

61 337

40 866

42 480

44 764

48 362

50 057

1.1.1.30. Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)

552 469

84 446

89 604

69 328

72 330

77 987

78 019

80 755

1.1.1.31. Уренгой – Красноселькуп

323 278

32 847

35 114

51 236

50 581

50 564

50 581

52 355

1.1.1.32. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

262 446

15 124

1 000

63 658

83 326

99 338

0

0

1.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

2 347 252

188 388

5 898

633 768

583 376

232 164

389 160

314 498

1.1.2.1. Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2. Сургут – Салехард, участок Пурпе - Пуровск

156 259

36 673

0

0

0

0

0

119 586

1.1.2.3. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

342 450

0

2 944

233 502

106 004

0

0

0

1.1.2.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

894 262

0

2 954

400 266

365 042

0

53 000

73 000

1.1.2.6. Салехард – Лабытнанги

323 110

0

0

0

112 110

116 000

95 000

0

1.1.2.7. Сургут – Салехард,

Коротчаево – Новый Уренгой

120 723

0

0

0

220

0

120 503

0

1.1.2.10. Подъезд к речному порту

ст. Коротчаево

39 907

0

0

0

0

0

39 907

0

1.1.2.11. Подъезд к речному порту

г. Салехард

116 164

0

0

0

0

116 164

0

0

1.1.2.12. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда

23 000

0

0

0

0

0

23 000

0

1.1.2.13. Тарко-Сале – Пурпе

57 750

0

0

0

0

0

57 750

0

1.1.2.14. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

121 912

0

0

0

0

0

0

121 912

1.1.3. Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

45 490

500

4 090

3 959

4 248

21 843

10 850

0

1.1.3.1. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

16 342

0

0

2 027

0

6 465

7 850

0

1.1.3.2. Лабытнанги – Харп,

км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

4 590

500

4 090

0

0

0

0

0

1.1.3.5. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

1 932

0

0

1 932

0

0

0

0

1.1.3.6. Салехард – Аэропорт

4 251

0

0

0

1 651

2 600

0

0

1.1.3.7. Лабытнанги – Харп

1 796

0

0

0

796

1 000

0

0

1.1.3.8. Подъезд к речному порту

ст. Коротчаево

4 214

0

0

0

1 801

2 413

0

0

1.1.3.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда

6 365

0

0

0

0

6 365

0

0

1.1.3.10. Тарко-Сале – Пурпе

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

1.1.3.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

3 000

0

0

0

0

0

3 000

0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 961 695

78 181

25 985

412 684

497 468

386 220

194 997

366 160

1.1.4.1. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

97 803

11 900

0

32 681

0

53 222

0

0

1.1.4.2. Лабытнанги – Харп

58 743

44 635

0

14 108

0

0

0

0

1.1.4.3. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

48 447

12 245

0

36 202

0

0

0

0

1.1.4.5. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

160 991

9 401

25 985

125 605

0

0

0

0

1.1.4.6. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

411 141

0

0

55 721

143 868

68 678

39 817

103 057

1.1.4.7. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

141 428

0

0

91 441

49 987

0

0

0

1.1.4.8. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

165 635

0

0

16 731

23 762

30 453

24 018

70 671

1.1.4.9. Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда

5 424

0

0

5 424

0

0

0

0

1.1.4.10. Сургут – Салехард, участок

ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

87 281

0

0

9 830

45 217

32 234

0

0

1.1.4.11. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

73 156

0

0

13 881

17 628

0

14 000

27 647

1.1.4.12. Подъезд к г. Ноябрьск

24 182

0

0

4 259

19 923

0

0

0

1.1.4.13. Ноябрьск – Вынгапуровский

126 511

0

0

6 541

18 676

30 647

0

70 647

1.1.4.14. Тарко-Сале – Пурпе

54 110

0

0

260

0

11 850

42 000

0

1.1.4.15. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

123 498

0

0

0

18 462

0

50 000

55 036

1.1.4.16. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

19 923

0

0

0

19 923

0

0

0

1.1.4.17. Подъезд к п. Ханымей

302 898

0

0

0

123 294

121 167

25 162

33 275

1.1.4.18. Салехард – Аэропорт

19 654

0

0

0

9 320

10 334

0

0

1.1.4.19. Салехард – Лабытнанги

7 408

0

0

0

7 408

0

0

0

1.1.4.20. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

27 635

0

0

0

0

27 635

0

0

1.1.4.21. Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

5 827

0

0

0

0

0

0

5 827

1.1.5. Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения

18 000

0

0

0

12 000

6 000

0

0

1.1.5.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

3 250

0

0

0

3 250

0

0

0

1.1.5.2. Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

2 925

0

0

0

2 925

0

0

0

1.1.5.3. Подъезд к п. Ханымей

4 325

0

0

0

4 325

0

0

0

1.1.5.4. Подъезд к г. Ноябрьск

1 500

0

0

0

1 500

0

0

0

1.1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

1.1.5.6. Тарко-Сале – Пурпе

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 630 038

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 630 038

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 630 038

233 587

214 708

231 341

237 305

238 049

237 524

237 524

1.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

Средства федерального бюджета

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

239 406

0

93 906

0

145 500

0

0

0

1.3.1. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

93 906

0

93 906

0

0

0

0

0

1.3.2. Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»

0

0

0

145 500

0

0

0

1.4. Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

484 866

0

207 150

277 716

0

0

0

0

1.4.1. Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1060 – км 1120»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

1.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево»

222 916

0

0

222 916

0

0

0

0

1.4.3. Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

54 800

0

0

54 800

0

0

0

0

1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 273 926

186 615

539 925

123 893

311 603

42 722

63 598

5 570

1.5.1. Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

157 751

5 000

17 805

48 793

13 655

24 900

47 598

0

1.5.2. Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым

на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

1.5.3. Лабытнанги – Харп. Строительство путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

18 621

1 850

1 201

0

0

5 000

5 000

5 570

1.5.4. Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

46 950

3 000

2 529

20 352

21 069

0

0

0

1.5.5. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

11 875

7 000

3 814

1 061

0

0

0

0

1.5.6. Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 450

9 765

2 537

12 148

0

0

0

0

1.5.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

244 020

135 000

0

0

109 020

0

0

0

1.5.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

257 039

0

257 039

0

0

0

0

0

1.5.9. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

464 398

0

255 000

41 539

167 859

0

0

0

1.5.10. Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым. Строительство автомобильной дороги

5 175

0

0

0

0

5 175

0

0

1.5.11. Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский. Строительство автомобильной дороги, в том числе ПИР

7 000

0

0

0

0

7 000

0

0

1.5.12. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,

в том числе ПИР

11 647

0

0

0

0

647

11 000

0

1.7. Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности

181 583

32 619

25 018

29 585

19 375

42 083

18 314

14 589

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

181 583

32 619

25 018

29 585

19 375

42 083

18 314

14 589

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

180 783

32 619

25 018

29 585

19 175

41 883

18 114

14 389

1.7.1. Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз

76 725

15 334

4 100

14 600

11 057

27 771

3 463

400

1.7.2. Уплата налога на имущество и земельного налога

76 769

11 674

12 006

11 995

4 857

12 079

12 079

12 079

1.7.3. Разного рода платежи, государственной пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

14 074

1 236

8 052

700

1 386

500

1 100

1 100

1.7.4. Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

11 014

4 375

860

384

1 580

1 533

1 472

810

1.7.5. Исполнение судебных решений

2 201

0

0

1 906

295

0

0

0

1.7.6. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»

на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1.8. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

1.8.1. Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение – с. Красноселькуп, в том числе ПИР»

176 219

138 986

37 233

0

0

0

0

0

1.9. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 039 249

126 600

0

72 671

139 978

700 000

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 039 249

126 600

0

72 671

139 978

700 000

0

0

1.9.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

188 172

126 600

0

61 572

0

0

0

0

1.9.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская дом № 14

26 600

26 600

0

0

0

0

0

0

1.9.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

1.9.1.3. Капитальный ремонт объектов: «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 2б микрорайон», «Внутриквартальные проезды, площадки и объекты благоустройства: 10 микрорайон», «Ремонт улицы Зверева в г. Надым

(на участке от ул. Рыжкова до кольцевого пересечения)»

61 572

0

0

61 572

0

0

0

0

1.9.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

800 000

0

0

0

100 000

700 000

0

0

1.9.2.1. Ремонт автодороги

ул. Подшибякина (участок от

ул. Броднева – ул. Республики)

24 876

0

0

0

24 876

0

0

0

1.9.2.2. Ремонт автодороги

ул. Зои Космодемьянской (участок

от ул. Ямальская до проезда

Героев Пожарных)

12 124

0

0

0

12 124

0

0

0

1.9.2.3. Ремонт автодороги ул. Броднева (участок от ул. Мира – до заезда МКД Броднева 48А)

35 310

0

0

0

35 310

0

0

0

1.9.2.4. Ремонт объездной автодороги в г. Салехарде (участок от пр. Молодежи до пересечения с ул. Губкина –

ул. Матросова – ул. Арктическая)

12 996

0

0

0

12 996

0

0

0

1.9.2.5. Ремонт автодороги

ул. Зои Космодемьянской (участок

от ул. Мира до дома № 7 по

ул. Зои Космодемьянской)

5 215

0

0

0

5 215

0

0

0

1.9.2.6. Ремонт автодороги

ул. Ямальская (участок

от ул. Матросова до улицы Титова)

9 479

0

0

0

9 479

0

0

0

1.9.3. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

51 077

0

0

11 099

39 978

0

0

0

1.9.3.1. Муниципальное образование город Лабытнанги

11 099

0

0

11 099

0

0

0

0

1.9.3.2. Муниципальное образование город Ноябрьск

39 978

0

0

0

39 978

0

0

0

1.10. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

1.10.1. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

1.10.1.1. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

37 985

0

37 985

0

0

0

0

0

1.11. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

1.11.1. Подъезд к с. Аксарка. Реконструкция автомобильной дороги,

в том числе ПИР

206 787

0

0

0

0

0

101 315

105 472

Средства федерального бюджета

28 950

0

0

0

0

0

14 184

14 766

Средства окружного бюджета

177 837

0

0

0

0

0

87 131

90 706

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

3.3. в разделе III:

3.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения

№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103

»;

3.3.2. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 3 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения, представляемые владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» в органы статистической отчетности по форме федерального статистического наблюдения

№ 3-автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», утвержденной постановлением Росстата от 14 декабря 2007 года № 103

»;

3.3.3. дополнить таблицей 7 следующего содержания:

«Таблица 7

15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Пприрост = Прег.рек. + Пмест.рек.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции

Прег.рек.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции

Пмест.рек.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения, представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

»;

3.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

«Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2020 году достигнет 3,8;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2020 году составит 203,546 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 327,8 метров погонных.».

4. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

4.1. в паспорте Подпрограммы 3:

4.1.1. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Задачи

Подпрограммы 3

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

»;

4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 3

- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

»;

4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 16 451 117

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 16 451 117

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно:

планируемый объем внебюджетных средств – 17 218 328

2014 год – 3 814 191

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 2 344 494

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 344 494

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 2 337 571

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 337 571

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2 155 280

(средства Тюменской области)

2017 год – 2 926 952

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 926 952

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

4 030 508

(средства Тюменской области)

2018 год – 1 277 611

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 277 611

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2 697 367

(средства Тюменской области)

2019 год – 1 910 149

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 910 149

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2 820 102

(средства Тюменской области)

2020 год – 1 910 149

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 910 149

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2 095 234

(средства Тюменской области)

»;

4.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 3 (всего)

16 451 117

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

2

Средства окружного бюджета

16 451 117

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

3

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

17 218 328

0

3 419 837

2 155 280

4 030 508

2 697 367

2 820 102

2 095 234

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

16 138 328

3 672 491

2 334 412

2 294 011

2 798 017

1 219 099

1 910 149

1 910 149

5

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

5 401 587

2 668 761

920 777

1 012 049

800 000

0

0

0

6

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

7

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

8

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7**

234 272

36 002

36 090

32 028

40 180

18 311

34 260

37 400

9

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа**

234 272

36 002

36 090

32 028

40 180

18 311

34 260

37 400

10

Основное мероприятие «Государственная поддержка дорожного хозяйства»

16 451 117

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

11

1.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

12

Средства окружного бюджета

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

13

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

15 783 978

0

3 419 837

2 155 280

3 509 607

1 783 918

2 820 102

2 095 234

14

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

5 407 991

2 700 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

15

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 407 991

2 700 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

16

1.1.1. Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

5 337 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

17

Средства окружного бюджета

4 537 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

18

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

15 783 978

0

3 419 837

2 155 280

3 509 607

1 783 918

2 820 102

2 095 234

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

4 537 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

20

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 537 991

2 630 413

907 578

1 000 000

800 000

0

0

0

21

1.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 – км 1120

415 671

212 695

0

183 000

19 976

0

0

0

22

Средства окружного бюджета

415 671

212 695

0

183 000

19 976

0

0

0

23

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

971 707

0

691 215

280 492

0

0

0

0

24

1.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

1 672 024

975 000

0

317 000

380 024

0

0

0

25

Средства окружного бюджета

1 672 024

975 000

0

317 000

380 024

0

0

0

26

1.1.1.3. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 – км 1241

3 250 296

1 442 718

907 578

500 000

400 000

0

0

0

27

Средства окружного бюджета

2 342 718

1 442 718

0

500 000

400 000

0

0

0

28

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

3 022 937

0

53 896

0

711 900

200 631

972 634

1 083 876

29

1.1.1.5. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 – км 1291

30

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

655 184

0

655 184

0

0

0

0

31

1.1.1.6. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 – км 1060

32

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

8 222 660

0

1 923 991

1 737 138

2 646 944

1 141 700

772 887

0

33

1.1.1.7. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля

34

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

35 000

0

8 000

27 000

0

0

0

0

35

1.1.1.8. Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт

36

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

41 170

0

2 000

15 000

24 170

0

0

0

37

1.1.1.9. Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

38

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

766 320

0

85 551

95 650

126 593

136 311

162 360

159 855

39

1.1.1.10. Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

40

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

41

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

42

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

43

1.1.1.11. Сургут – Салехард, участок

ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

44

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

45

1.1.1.12. Сургут – Салехард, участок объезд г. Надым

46

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)*

2 069 000

0

0

0

0

305 276

912 221

851 503

47

2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

1 083 257

602 830

246 657

46 323

128 935

58 512

0

0

48

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

840 468

601 130

236 575

2 763

0

0

0

0

49

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

50

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

51

2.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 083 257

602 830

246 657

46 323

128 935

58 512

0

0

52

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

840 468

601 130

236 575

2 763

0

0

0

0

53

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

54

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

55

2.1.1.1. Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

19 185

12 000

4 422

2 763

0

0

0

0

56

2.1.1.2. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по

ул. Первомайская г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

57

2.1.1.3. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по

ул. Дзержинского в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

58

2.1.1.4. Строительство объекта «Автомобильная дорога по

ул. Студенческая в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

59

2.1.1.5. Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по

ул. Автострадная в г. Лабытнанги»,

в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

60

2.1.1.6. Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского

в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

61

2.1.1.7. Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

317 115

181 100

136 015

0

0

0

0

0

62

2.1.1.8. Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

63

2.1.1.9. Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО

159 351

150 000

9 351

0

0

0

0

0

64

2.1.1.10. Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

47 000

33 000

14 000

0

0

0

0

0

65

2.1.1.11. Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

58 450

1 700

10 082

33 110

13 558

0

0

0

66

2.1.1.12. Административное здание

в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания

704

0

0

327

377

0

0

0

67

2.1.1.13. Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,

г. Муравленко. Подъездная дорога

72 787

0

72 787

0

0

0

0

0

68

2.1.1.14. Дорога с твердым покрытием

в с. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

129 785

0

0

10 023

80 000

39 762

0

0

69

2.1.1.15. Строительство участка

ул. Арктической от ул. Магистральной до ул. Сибирской, г. Новый Уренгой

53 850

0

0

100

35 000

18 750

0

0

70

2.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

71

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

72

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

63 596

38 348

13 199

12 049

0

0

0

0

73

2.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

29 488

29 488

0

0

0

0

0

0

74

2.2.1.1.1. Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

14 718

14 718

0

0

0

0

0

0

75

2.2.1.1.2. Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

14 770

14 770

0

0

0

0

0

0

76

Средства Тюменской области (Государственная программа «Сотрудничество»)**

1 434 350

0

0

0

520 901

913 449

0

0

77

2.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

34 108

8 860

13 199

12 049

0

0

0

0

78

2.2.1.2.1. Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

79

2.2.1.2.2. Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым

13 199

0

13 199

0

0

0

0

0

80

2.2.1.2.3. Берегоукрепительные работы реки Ево-Яха в районе автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

(км 713 + 600)

12 049

0

0

12 049

0

0

0

0

81

2.2.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2 665 003

390 000

42 649

120 074

712 280

0

700 000

700 000

82

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

2 665 003

390 000

42 649

120 074

712 280

0

700 000

700 000

83

2.2.4.1. Субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

631 279

390 000

8 519

0

232 760

0

0

0

84

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

631 279

390 000

8 519

0

232 760

0

0

0

85

2.2.4.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта

(1 и 2 пусковой комплекс), в том

числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

472 279

231 000

8 519

0

232 760

0

0

0

86

2.2.4.1.2. Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная

с. Белоярск)

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

87

2.2.4.1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный

(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),

ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина –

ул. Мамонтова), ул. Нагорная,

ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков,

ул. Строителей, ул. Полярная,

ул. Мамонтова, ул. Авиаторов,

пер. Таежный, ул. Брусничная,

ул. Набережная, ул. Советская,

ул. 70 лет Октября, ул. Полярная,

ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

88

2.2.4.2. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения***

1 333 724

0

34 130

120 074

479 520

0

700 000

700 000

89

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 333 724

0

34 130

120 074

479 520

0

700 000

700 000

90

2.2.4.2.1. Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная –

2-я Кушеватская

14 250

0

14 250

0

0

0

0

0

91

2.2.4.2.2. Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая,

ул. Молодежная

5 130

0

5 130

0

0

0

0

0

92

2.2.4.2.3. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская

4 750

0

4 750

0

0

0

0

0

93

2.2.4.2.4. Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина

6 500

0

6 500

0

0

0

0

0

94

2.2.4.2.5. Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

95

2.2.4.2.6. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование

г. Муравленко Внутриквартальный

проезд мкр. № 3»

5 243

0

0

5 243

0

0

0

0

96

2.2.4.2.7. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование

г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 4»

1 514

0

0

1 514

0

0

0

0

97

2.2.4.2.8. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование

г. Муравленко Внутриквартальный

проезд мкр. № 11»

8 612

0

0

8 612

0

0

0

0

98

2.2.4.2.9. Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципальное образование

г. Муравленко Внутриквартальный проезд мкр. № 12»

5 612

0

0

5 612

0

0

0

0

99

2.2.4.2.10. Ремонт автодороги

ул. Подшибякина муниципальное образование г. Салехард (участок

от ул. Матросова до ул. Броднева)

11 714

0

0

11 714

0

0

0

0

100

2.2.4.2.11. Ремонт автодороги

ул. Республики муниципальное образование г. Салехард (участок

от ул. Пушкина до ул. Броднева)

29 657

0

0

29 657

0

0

0

0

101

2.2.4.2.12. Ремонт автодороги проспект Молодежи муниципальное образование г. Салехард

20 422

0

0

20 422

0

0

0

0

102

2.2.4.2.13. Ремонт автодороги

ул. Матросова муниципальное образование г. Салехард (участок

от ул. Республики до ул. Губкина)

17 330

0

0

17 330

0

0

0

0

103

2.2.4.2.14. Ремонт автодороги

ул. Арктическая муниципальное образование г. Салехард

15 745

0

0

15 745

0

0

0

0

104

2.2.4.2.15. Ремонт автодороги

ул. Комсомольская муниципальное образование г. Салехард

3 384

0

0

3 384

0

0

0

0

105

2.2.4.2.16. Ремонт автодороги

ул. Кирпичная муниципальное образование г. Салехард

841

0

0

841

0

0

0

0

106

2.2.4.2.17. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина

497

0

0

0

497

0

0

0

107

2.2.4.2.18. Ремонт автомобильной дороги ул. Губкина

771

0

0

0

771

0

0

0

108

2.2.4.2.19. Ремонт автомобильной дороги ул. Ямальская

1 832

0

0

0

1 832

0

0

0

109

2.2.4.2.20. Ремонт автомобильной дороги ул. Украинских строителей

5 560

0

0

0

5 560

0

0

0

110

2.2.4.2.21. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 1

3 763

0

0

0

3 763

0

0

0

111

2.2.4.2.22. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 2

2 571

0

0

0

2 571

0

0

0

112

2.2.4.2.23. Ремонт внутриквартального проезда мкр. № 7, 8

3 595

0

0

0

3 595

0

0

0

113

2.2.4.2.24. с. Мужи, ул. Истомина (участок от ул. 50 лет Победы до детского сада Олененок)

10 196

0

0

0

10 196

0

0

0

114

2.2.4.2.25. с. Мужи, ул. 50 лет Победы (участок от ул. Истомина до

ул. Уральская)

7 038

0

0

0

7 038

0

0

0

115

2.2.4.2.26. с. Мужи, ул. Комсомольская (участок от ул. Советская до

ул. Уральская)

13 084

0

0

0

13 084

0

0

0

116

2.2.4.2.27. с. Мужи, ул. Архангельского (участок от ул. 50 лет Октября до ул. Уральская)

10 824

0

0

0

10 824

0

0

0

117

2.2.4.2.28. с. Мужи, ул. Совхозная (проезд ул. Архангельского –

ул. Обская, ул. Филиппова, ул. Обская, больничный городок)

14 509

0

0

0

14 509

0

0

0

118

2.2.4.2.29. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ДЭС до дома

ул. Уральская 84, проезд от дома

ул. Уральская 72 до ул. Брусничная)

19 483

0

0

0

19 483

0

0

0

119

2.2.4.2.30. Ремонт автодороги

по ул. Лесная (в границах

Первомайская – Советская)

23 191

0

0

0

23 191

0

0

0

120

2.2.4.2.31. Ремонт автодороги и устройство тротуара по ул. Центральная (в границах Лесная – Первомайская)

8 541

0

0

0

8 541

0

0

0

121

2.2.4.2.32. Ремонт автодороги по

ул. Гагарина (в границах

Первомайская – Дзержинского)

39 291

0

0

0

39 291

0

0

0

122

2.2.4.2.33. Ремонт автодороги по

ул. Больничная (в границах Новая – Гагарина)

13 811

0

0

0

13 811

0

0

0

123

2.2.4.2.34. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская (в границах

Заполярная – Гагарина)

24 273

0

0

0

24 273

0

0

0

124

2.2.4.2.35. Ремонт автодороги и устройство тротуара по

ул. Дзержинского (в границах

Гагарина – Школьная)

39 512

0

0

0

39 512

0

0

0

125

2.2.4.2.36. Ремонт автодороги по ул. Студенческая (в границах Дзержинского – Первомайская)

19 466

0

0

0

19 466

0

0

0

126

2.2.4.2.37. Ремонт автодороги

по ул. Магистральная

10 834

0

0

0

10 834

0

0

0

127

2.2.4.2.38. Ремонт автодороги

по ул. Новая (в границах Октябрьская – Деповская)

14 493

0

0

0

14 493

0

0

0

128

2.2.4.2.39. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 30 – 38

765

0

0

0

765

0

0

0

129

2.2.4.2.40. Ремонт внутриквартального проезда Гагарина, 26 – 28

3 982

0

0

0

3 982

0

0

0

130

2.2.4.2.41. Ремонт внутриквартального проезда ул. Школьная 32 –

ул. Гагарина 24

489

0

0

0

489

0

0

0

131

2.2.4.2.42. Ремонт внутриквартального проезда в границах Гагарина – Школьная

15 046

0

0

0

15 046

0

0

0

132

2.2.4.2.43. Ремонт автодороги по ул. Первомайская (в границах Центральная – Комсомольская)

14 479

0

0

0

14 479

0

0

0

133

2.2.4.2.44. Устройство тротуара по

ул. Школьная (в границах

от ул. Без названия № 1 до

ул. Без названия № 3)

2 350

0

0

0

2 350

0

0

0

134

2.2.4.2.45. Устройство пешеходной дороги от жилого дома № 43 по

ул. Студенческая к тротуару по

ул. Первомайская

306

0

0

0

306

0

0

0

135

2.2.4.2.46. Устройство тротуара по

ул. Зеленая горка

2 859

0

0

0

2 859

0

0

0

136

2.2.4.2.47. Ремонт остановочного комплекса «Бульвар Победы»

ул. Первомайская

171

0

0

0

171

0

0

0

137

2.2.4.2.48. Ремонт остановочного комплекса «Карьерная» ул. Зеленая горка

348

0

0

0

348

0

0

0

138

2.2.4.2.49. Ремонт остановочного комплекса «Северная 1» ул. Северная

760

0

0

0

760

0

0

0

139

2.2.4.2.50. Ремонт остановочного комплекса «Северная 2» ул. Северная

408

0

0

0

408

0

0

0

140

2.2.4.2.51. Ремонт остановочного комплекса «Бованенково»

ул. Бованенково

308

0

0

0

308

0

0

0

141

2.2.4.2.52. Ремонт остановочного комплекса «Ковалева» ул. Ковалева

523

0

0

0

523

0

0

0

142

2.2.4.2.53. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 73

928

0

0

0

928

0

0

0

143

2.2.4.2.54. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на ул. Нефтяников, в районе дома № 20

1 405

0

0

0

1 405

0

0

0

144

2.2.4.2.55. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Ямальская –

ул. Губкина, на перекрестке

ул. Ленина – ул. Строителей,

на перекрестке ул. Ленина –

ул. Губкина, на перекрестке

ул. Ленина – ул. Муравленко,

на перекрестке ул. 70 лет Октября – ул. Муравленко

5 841

0

0

0

5 841

0

0

0

145

2.2.4.2.56. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами на перекрестке ул. Нефтяников –

ул. 70 лет Октября

4 529

0

0

0

4 529

0

0

0

146

2.2.4.2.57. Ремонт автодороги Выезд из г. Надым

5 356

0

0

0

5 356

0

0

0

147

2.2.4.2.58. Ремонт автодороги Кольцевая развязка на пересечении улиц Зверева – Ленинградский проспект

1 334

0

0

0

1 334

0

0

0

148

2.2.4.2.59. Ремонт автодороги

Проезд № 1

7 793

0

0

0

7 793

0

0

0

149

2.2.4.2.60. Ремонт автодороги

Проезд № 13

4 463

0

0

0

4 463

0

0

0

150

2.2.4.2.61. Ремонт автодороги

по ул. Полярная

11 424

0

0

0

11 424

0

0

0

151

2.2.4.2.62. Ремонт автодороги

по ул. Зверева

10 398

0

0

0

10 398

0

0

0

152

2.2.4.2.63. Ремонт внутриквартальных проездов, площадок, объектов благоустройства в пос. Лесном

6 818

0

0

0

6 818

0

0

0

153

2.2.4.2.64. Ремонт автодороги по проспекту Ленинградский

10 076

0

0

0

10 076

0

0

0

154

2.2.4.2.65. Ремонт автодороги по

ул. Щербины, по набережной

имени Оруджева С.А.

4 285

0

0

0

4 285

0

0

0

155

2.2.4.2.66. Ремонт автодороги по ул. Комсомольская, по ул. Сенькина

8 053

0

0

0

8 053

0

0

0

156

2.2.4.2.67. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Архангельского до

ул. 50 лет Победы)

24 473

0

0

0

24 473

0

0

0

157

2.2.4.2.68. с. Мужи, ул. Уральская (участок от ул. Комсомольская до

ул. Архангельского)

13 585

0

0

0

13 585

0

0

0

158

2.2.4.2.69. с. Горки, ул. Октябрьская, переулок 4, ул. Проезд 3, ул. Рабочая – Новая

4 888

0

0

0

4 888

0

0

0

159

2.2.4.2.70. Ремонт автодороги по

ул. Лесная пос. Пельвож

1 366

0

0

0

1 366

0

0

0

160

2.2.4.2.71. Ремонт автодороги по ул. Набережная пос. Пельвож

6 218

0

0

0

6 218

0

0

0

161

2.2.4.2.72. Ремонт автодороги по ул. Центральная пос. Пельвож

1 593

0

0

0

1 593

0

0

0

162

2.2.4.2.73. Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина и ул. Муравленко

13 764

0

0

0

13 764

0

0

0

163

2.2.4.2.74. Ремонт автомобильной дороги ул. Муравленко и внутриквартального проезда мкр. № 11

605

0

0

0

605

0

0

0

164

2.2.4.2.75. Обустройство пешеходных переходов техническими средствами по ул. 70 лет Октября, в районе дома № 1

396

0

0

0

396

0

0

0

165

2.2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

80 157

12 600

0

0

67 557

0

0

0

166

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

80 157

12 600

0

0

67 557

0

0

0

167

2.2.5.1. Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

168

2.2.5.2. Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного

дома № 26 по ул. Гагарина

1 074

0

0

0

1 074

0

0

0

169

2.2.5.3. Капитальный ремонт дворовой территории № 36 по ул. Гагарина

1 982

0

0

0

1 982

0

0

0

170

2.2.5.4. Ремонт дворовых территорий микрорайона Мирный и проездов к ним

64 501

0

0

0

64 501

0

0

0

171

2.2.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 124 859

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

172

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 124 859

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

173

2.2.6.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения***

7 124 859

0

1 134 411

1 141 821

1 218 180

1 210 149

1 210 149

1 210 149

174

2.2.6.1.1. г. Салехард

727 408

0

181 831

174 209

185 684

185 684

185 684

185 684

175

2.2.6.1.2. г. Лабытнанги

461 333

0

99 639

116 436

122 569

122 689

122 689

122 689

176

2.2.6.1.3. г. Новый Уренгой

880 300

0

231 861

208 675

219 882

219 882

219 882

219 882

177

2.2.6.1.4. г. Ноябрьск

787 564

0

191 620

204 646

175 660

215 638

215 638

215 638

178

2.2.6.1.5. г. Муравленко

339 403

0

85 265

73 427

91 180

89 531

89 531

89 531

179

2.2.6.1.6. г. Губкинский

350 515

0

81 703

86 502

91 155

91 155

91 155

91 155

180

2.2.6.1.7. Надымский район

160 002

0

30 609

30 877

65 980

32 536

32 536

32 536

181

2.2.6.1.8. Шурышкарский район

128 541

0

9 324

41 115

42 154

35 948

35 948

35 948

182

2.2.6.1.9. Приуральский район

121 079

0

29 577

29 446

31 028

31 028

31 028

31 028

183

2.2.6.1.10. Ямальский район

106 064

0

24 001

24 211

32 341

25 511

25 511

25 511

184

2.2.6.1.11. Тазовский район

127 599

0

33 608

30 247

31 872

31 872

31 872

31 872

185

2.2.6.1.12. Пуровский район

396 142

0

104 339

93 905

98 949

98 949

98 949

98 949

186

2.2.6.1.13. Красноселькупский район

118 611

0

31 034

28 125

29 726

29 726

29 726

29 726

187

2.2.7. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

188

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

189

2.2.7.1. Субсидии на приобретение дорожной техники

17 304

0

0

17 304

0

0

0

0

190

2.2.8. Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

191

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

192

2.2.8.1. Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований

8 950

0

0

0

0

8 950

0

0

193

2.2.8.1.1. г. Губкинский

2 328

0

0

0

0

2 328

0

0

194

2.2.8.1.2. Пуровский район

6 622

0

0

0

0

6 622

0

0

* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.

** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

*** Распределение субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

4.3. в разделе III:

4.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 10 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий

»;

4.3.2. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией

Единица измерения

Км

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования объектов, по которым завершены работы по строительству и реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией

L1;

L2;

Ln

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются муниципальными образованиями в отчетности об исполнении условий предоставления субсидий

»;

4.3.3. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 13 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

»;

4.3.4. таблицу 15 признать утратившей силу;

4.4. раздел IV Подпрограммы 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Субсидии местным бюджетам на разработку комплексных схем организации дорожного движения в муниципальных образованиях в автономном округе.

Данные субсидии предоставляются в рамках мероприятия 2.2.8 «Субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения на территориях муниципальных образований».

4.1. Условия предоставления субсидии:

4.1.1. наличие у муниципального образования обоснованной потребности в разработке комплексных схем организации дорожного движения;

4.1.2. наличие муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих Подпрограмме 3;

4.1.3. предоставление обязательства муниципального образования по их финансированию в размере не менее 3% от запрашиваемого объема субсидии;

4.1.4. возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.

4.2. Методика расчета субсидии, предоставляемой муниципальному образованию:

4.2.1. Общий объем субсидии V определяется по формуле:

V = К x Pср,

где:

К – количество необходимых проектов комплексных схем организации дорожного движения;

Pср – средний объем расходов на разработку проекта комплексной схемы организации дорожного движения, рассчитанный как средневзвешенное значение отношения объемов расходов на разработку проектов комплексных схем организации дорожного движения к их количеству.

Стоимость разработки проекта комплексной схемы организации дорожного движения определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости выполнения такой работы в соответствии с коммерческими предложениями.

4.2.2. Распределение общего объема субсидии между муниципальными образованиями.

Если общий размер субсидий, указанных в заявках, не превышает общего объема субсидий, определяемого позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, определенных в заявках муниципальных образований, и рассчитываются по формуле:

Vi = PCi - Рсi,

где:

Vi – объем межбюджетной субсидии i-му муниципальному образованию по мероприятию;

PCi – размер субсидии, указанной в заявке i-го муниципального образования по мероприятию;

Рсi – размер софинансирования расходов за счет средств бюджета i-го муниципального образования, указанного в заявке i-го муниципального образования по мероприятию.

В случае доведения главному распорядителю бюджетных средств согласованного комиссией по бюджетным проектировкам размера бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, отличных от определенных в соответствии с позицией 4.2.1 подпункта 4.2 пункта 4 настоящего раздела, размер субсидий определяется по формуле:

где:

V – годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на разработку комплексных схем организации дорожного движения;

Ci – стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения в i-м муниципальном образовании;

Cо – общая стоимость работ по разработке проектов комплексных схем организации дорожного движения;

Рсо – общий размер софинансирования расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований, указанный в заявках.

4.2.3. Распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

5. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 4:

5.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

- мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

- участие в разработке и реализации мероприятий в области автомобильного и железнодорожного транспорта

»;

5.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 4

- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;

- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;

- пассажировместимость объекта;

- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей;

- количество объектов газозаправочной инфраструктуры

»;

5.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 459 952

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 459 952

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 432 105

2014 год – 146 403

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

146 403

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 249

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

249

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

716

(средства

ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2017 год – 13 300

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 300

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

196 220

(средства

ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2018 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

235 169

(средства

ООО «Газпром газомоторное топливо»)

2019 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 100 000

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

100 000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

5.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Решение задач, поставленных Подпрограммой 4, предполагается по следующим направлениям.

1. Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области автомобильного и железнодорожного транспорта».

1.1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе.

1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.

В рамках данного мероприятия планируется приобретение 47 единиц пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели), оборудованных специальными приспособлениями (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок, травмобезопасные панели и поручни, трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски, контрастная маркировка, кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник», указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля).

1.2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям в автономном округе для приобретения комплекта модульной автомобильной газонаполнительной станции АГНКС, предназначенной для заправки всех видов транспортных средств сжатым природным газом (метаном). Реализация данного мероприятия обеспечит:

- увеличение количества АГНКС в автономном округе;

- использование сжатого природного газа как моторного топлива на территории автономного округа.

1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 июля 2011 года № ПР-1923 в рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям в автономном округе на приобретение газобаллонного оборудования, которым оснастят автомобильные транспортные средства муниципальных предприятий автономного округа, что позволит им использовать компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

1.4. Строительство объектов:

1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.

1.4.2. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется строительство 3 объектов АГНС на территории муниципальных образований в автономном округе.

1.5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках данного мероприятия запланировано строительство новой железнодорожной линии необщего пользования Бованенково – Сабетта общей протяженностью 169,52 км. Реализация мероприятия по строительству данного объекта будет осуществляться в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между Правительством автономного округа и частным партнером (инвестором), осуществляющим финансирование проекта за счет собственных инвестиций. Новая железнодорожная линия даст грузоперевозчикам строящегося Северного широтного хода выход к Северному морскому пути. По первоначальным данным, максимальная скорость движения грузовых и пассажирских поездов по будущей дороге Бованенково – Сабетта составит 50 километров в час.

Согласно плану перспективного развития провозная способность магистрали может достигать 35 млн тонн.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4-1.

Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 (всего)

459 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

Средства окружного бюджета

459 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

Внебюджетные средства*

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент транспорта и дорожного хозяйства

автономного округа (всего)

313 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент

строительства и жилищной политики автономного

округа (всего)

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное

учреждение «Дирекция капитального строительства

и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного

округа» (всего)

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

Расходы, финансирование которых осуществляется

в рамках Подпрограммы 7**

17 666

12 221

0

0

191

1 502

1 794

1 958

Участие в разработке и реализации мероприятий

развития автомобильного и железнодорожного

транспорта на территориях муниципальных

образований в автономном округе**

17 666

12 221

0

0

191

1 502

1 794

1 958

Основное мероприятие 1 «Мероприятие в области

автомобильного и железнодорожного транспорта»

459 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

1.1. Приобретение пассажирских автобусов

(низкопольные или полунизкопольные модели) для

городских маршрутов муниципальных образований

в автономном округе

313 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

1.1.1. Субсидии на приобретение пассажирских

автобусов для городских маршрутов***

313 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент транспорта и дорожного хозяйства

автономного округа

313 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

1.1.1.1. Муниципальное образование г. Салехард

19 268

0

0

0

13 300

5 968

1.1.1.2. Муниципальное образование г. Лабытнанги

5 968

0

0

0

0

5 968

1.1.1.3. Муниципальное образование г. Новый Уренгой

49 200

0

0

0

0

49 200

1.1.1.4. Муниципальное образование г. Ноябрьск

20 160

0

0

0

0

20 160

1.1.1.5. Муниципальное образование г. Муравленко

6 016

0

0

0

0

6 016

1.1.1.6. Муниципальное образование Надымский

район

6 720

0

0

0

0

6 720

1.1.1.7. Муниципальное образование Пуровский

район

5 968

0

0

0

0

5 968

1.2. Приобретение оборудования для автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции

(АГНКС)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент транспорта и дорожного хозяйства

автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Приобретение газобаллонного оборудования для

оснащения транспортных средств муниципальных

образований в автономном округе (метан)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент транспорта и дорожного хозяйства

автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Строительство объектов

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

1.4.1. Многофункциональный вокзал, г. Новый

Уренгой, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент

строительства и жилищной политики автономного

округа

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное

учреждение «Дирекция капитального строительства

и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

1.4.2. Строительство автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции

(АГНКС)

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

Внебюджетные средства*

432 105

0

0

716

196 220

235 169

0

0

АГНКС г. Новый Уренгой

238 902

0

0

250

196 220

42 432

0

0

Внебюджетные средства*

238 902

0

0

250

196 220

42 432

0

0

АГНКС п. Пангоды

41 195

0

0

466

0

40 729

0

0

Внебюджетные средства*

41 195

0

0

466

0

40 729

0

0

АГНКС г. Ноябрьск

152 008

0

0

0

0

152 008

0

0

Внебюджетные средства*

152 008

0

0

0

0

152 008

0

0

1.5. Строительство объектов транспортной

инфраструктуры на условиях государственно-

частного партнерства

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент транспорта и дорожного хозяйства

автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

* Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.

** Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).

*** Распределение субсидий на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов осуществляется в текущем финансовом году после проведения процедуры конкурсного отбора муниципальных образований.»;

5.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

1. Субсидии из окружного бюджета местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов.

Данные субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Субсидии на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов» в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение пассажирских автобусов для городских маршрутов в 2018 году (далее – Порядок, автобусы, муниципальное образование), утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 05 февраля 2018 года № 95-П.

1.1. Условия предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условиях:

1.1.1. соответствия муниципального образования, претендующего на получение субсидии, критерию отбора «наличие у муниципального образования потребности в приобретении автобусов»;

1.1.2. направления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в области организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и городских поселений, на приобретение автобусов;

1.1.3. наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, в размере, определенном исходя из предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленного приказом департамента финансов автономного округа на текущий финансовый год;

1.1.4. наличия муниципальной программы (подпрограммы), предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;

1.1.5. возврата муниципальным образованием средств субсидии в окружной бюджет в случаях, предусмотренных пунктом 11.6 Порядка;

1.1.6. заключения соглашения и соблюдения условий и требований Порядка;

1.1.7. наличия специальных приспособлений и приобретаемых автобусов:

- речевые информаторы;

- информационно-диодное табло;

- бегущая строка;

- схема движения в укрупненном шрифте;

- места для инвалидов-колясочников, оборудованные креплениями для инвалидных колясок;

- травмобезопасные панели и поручни;

- трапы (аппарели) для въезда/выезда инвалидной коляски;

- контрастная маркировка;

- кнопка вызова водителя/кнопка вызова «Помощник»;

- указатели, выполненные в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля.

1.2. Методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение пассажирских автобусов.

1.2.1. Годовой объем субсидии на приобретение автобусов, предоставляемой из окружного бюджета бюджету i-ого муниципального образования (, определяется по формуле:

где:

– годовой объем выделяемой из окружного бюджета субсидии на приобретение автобусов;

– заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов.

1.2.2. Заявленная подтвержденная потребность i-ого муниципального образования в софинансировании расходных обязательств по приобретению автобусов определяется по формуле:

где:

– стоимость j-ой модификации автобуса в соответствии с перечнем пассажирских автобусов для городских маршрутов, приобретение которых обусловлено потребностью муниципального образования (далее – перечень пассажирских автобусов), по форме приложения № 4 к Порядку;

– предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из окружного бюджета, установленный приказом департамента финансов автономного округа на соответствующий период.

Стоимость каждой модификации автобуса определяется муниципальным образованием на основании данных о среднем уровне рыночной стоимости такой модификации автобуса в соответствии с коммерческими предложениями.

1.2.3. Распределение объема субсидий муниципальным образованиям осуществляется департаментом на основании расчета размера субсидии, осуществляемого в соответствии с позициями 1.2.1, 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего раздела.

В случае если общий годовой объем заявленной и подтвержденной муниципальными образованиями потребности в софинансировании не превышает размера доведенных департаменту объемов бюджетных ассигнований в очередном финансовом году на цели, указанные в позиции 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего раздела, то субсидии предоставляются в объемах, указанных в перечнях пассажирских автобусов по форме приложения № 4 к Порядку.

1.2.4. Распределение между муниципальными образованиями субсидий утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

1.2.5. В случае образования экономии субсидий в отдельных муниципальных образованиях субсидии могут быть перераспределены между другими муниципальными образованиями, имеющими подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема средств, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.

Перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями утверждается законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период либо нормативным правовым актом Правительства автономного округа.».

6. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 5:

6.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 5

- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;

- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;

- количество объектов, завершенных строительством;

- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета;

- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

»;

6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 15 731 557

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 15 731 557

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 799 014

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 799 014

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 2 339 348

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 339 348

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 3 084 451

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 084 451

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 2 407 283

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 407 283

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 2 900 215

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 900 215

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 1 600 623

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 600 623

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 1 600 623

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 600 623

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность.

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидии «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути», утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 18 декабря 2013 года № 1049-П «О предоставлении субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути».»;

6.2.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок. В рамках данного мероприятия запланировано приобретение двух единиц судов на воздушной подушке для осуществления перевозок пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам.»;

6.2.3. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 5 (всего)

15 731 557

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

2

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

14 904 959

1 134 351

2 177 413

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

3

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

10 018 308

1 134 351

1 176 713

1 473 151

1 367 108

1 665 739

1 600 623

1 600 623

4

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

5

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

6

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7*

246 311

35 902

33 664

43 064

34 702

43 562

28 561

26 856

7

Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*

246 311

35 902

33 664

43 064

34 702

43 562

28 561

26 856

8

Основное мероприятие 1. Мероприятия в области водного и воздушного транспорта

15 731 557

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

9

1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

2 385 124

321 643

323 009

368 809

356 211

338 484

338 484

338 484

10

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 385 124

321 643

323 009

368 809

356 211

338 484

338 484

338 484

11

1.1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям

1 589 366

209 094

230 025

251 070

236 666

220 837

220 837

220 837

12

1.1.1.1. Салехард – Питляр – Горки –

Лопхари – Казым-Мыс и обратно

151 988

5 104

20 829

32 650

26 466

22 313

22 313

22 313

13

1.1.1.2. Салехард – Катравож и обратно

118 697

4 190

5 199

12 979

31 241

21 696

21 696

21 696

14

1.1.1.3. Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

221 209

20 436

37 795

38 850

36 411

29 239

29 239

29 239

15

1.1.1.4. Салехард – Лабытнанги и обратно,

в том числе по перевозке грузов

447 256

62 299

54 409

63 265

58 153

69 710

69 710

69 710

16

1.1.1.5. Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда

и обратно

491 246

117 065

87 578

76 900

57 036

50 889

50 889

50 889

17

1.1.1.6. Салехард – Новый Порт – Антипаюта

и обратно

158 970

0

24 215

26 426

27 359

26 990

26 990

26 990

18

1.1.2. Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на переправе Салехард – Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

57 586

8 881

8 204

7 379

7 655

8 489

8 489

8 489

19

1.1.3. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

738 172

103 668

84 780

110 360

111 890

109 158

109 158

109 158

20

1.1.3.1. Омск – Тобольск – Ханты-Мансийск – Салехард и обратно

563 153

84 068

65 000

77 149

84 639

84 099

84 099

84 099

21

1.1.3.2. Березово – Салехард – Мужи и обратно

175 019

19 600

19 780

33 211

27 251

25 059

25 059

25 059

22

1.2. Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

575 558

70 808

89 826

88 396

66 800

86 576

86 576

86 576

23

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

575 558

70 808

89 826

88 396

66 800

86 576

86 576

86 576

24

1.2.1. Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

344 845

43 696

43 876

48 969

52 076

52 076

52 076

52 076

25

1.2.2. Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

230 713

27 112

45 950

39 427

14 724

34 500

34 500

34 500

26

1.3. Предоставление субсидий «Ассоциации партнеров по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность

235

25

25

25

40

40

40

40

27

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

235

25

25

25

40

40

40

40

28

1.4. Уплата налогов, сборов и иных платежей

23 561

357

1 230

1 100

354

20 520

0

0

29

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 561

357

1 230

1 100

354

20 520

0

0

30

1.5. Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

352

218

134

0

0

0

0

0

31

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

352

218

134

0

0

0

0

0

32

1.6. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

10 997 083

646 304

1 632 692

2 504 034

1 848 435

2 278 190

1 043 714

1 043 714

33

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

10 997 083

646 304

1 632 692

2 504 034

1 848 435

2 278 190

1 043 714

1 043 714

34

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

6 110 432

646 304

631 992

892 734

808 260

1 043 714

1 043 714

1 043 714

35

1.6.1. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

2 134 786

252 304

315 753

266 326

247 295

351 036

351 036

351 036

36

1.6.2. Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

3 975 646

394 000

316 239

626 408

560 965

692 678

692 678

692 678

37

1.6.3. Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда

4 886 651

0

1 000 700

1 611 300

1 040 175

1 234 476

0

0

38

1.7. Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

579 313

53 712

87 650

78 021

80 514

106 412

86 502

86 502

39

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

579 313

53 712

87 650

78 021

80 514

106 412

86 502

86 502

40

1.7.1. ОАО «Аэропорт Салехард»

124 699

4 642

31 473

15 228

0

24 452

24 452

24 452

41

1.7.2. АО «Надымское авиапредприятие»

263 818

22 482

34 467

44 108

49 517

37 748

37 748

37 748

42

1.7.3. ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

117 017

26 294

21 710

14 000

11 477

14 512

14 512

14 512

43

1.7.4. ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

73 779

294

0

4 685

19 520

29 700

9 790

9 790

44

1.8. Организация обслуживания населения

в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственным казенным учреждением «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

308 893

41 284

42 847

44 066

44 429

45 653

45 307

45 307

45

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

308 893

41 284

42 847

44 066

44 429

45 653

45 307

45 307

46

1.9. Строительство объектов транспортного комплекса

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

47

1.9.1. Комплекс речного вокзала в

г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы (2 этапа)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

48

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

49

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

50

1.10. Приобретение двух судов на воздушной подушке для организации пассажирских перевозок

34 840

0

0

0

10 500

24 340

0

0

51

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

34 840

0

0

0

10 500

24 340

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).»;

6.2.4. в таблице 6-2:

6.2.4.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Таблица 5-2

Перечень субсидируемых маршрутов, по которым транспортное

обслуживание населения осуществляется воздушным транспортом»;

6.2.4.2. дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:

«

40.

Новый Уренгой – Мыс-Каменный и обратно

41.

Тарко-Сале – Тюмень и обратно

»;

6.3. в разделе III:

6.3.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 5 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2017 году на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 17 марта

2017 года № 179-П

»;

6.3.2. дополнить таблицей 6 следующего содержания:

«Таблица 6

6. Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

Единица измерения

Единиц

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Кпс. = ПС1 + ПС2 + ... + ПСn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

ПС1, ОПС2, ПСn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с актами приема-передачи пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

»;

6.4. раздел V дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально-значимых маршрутах автономного округа, в 2018 году составит 2.».

7. Таблицу 6-1 подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования, по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 6 (всего)

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

2

Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708,

3

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

4

1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий

373 220

48 643,6

80 469

45 613,8

51 593,6

49 500

48 700

48 700,

5

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

373 220

48 643,6

80 469

45 613,8

51 593,6

49 500

48 700

48 700

6

2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях

151 357,6

23 702,8

10 274

22 117,4

25 446,8

23 532,2

23 132,2

23 132,2

7

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

151 357,6

23 702,8

10 274

22 117,4

25 446,8

23 532,2

23 132,2

23 132,2

8

3. Осуществление приема экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

166 899,6

24 214,8

20 547

23 074,4

25 816,8

24 682,2

24 282,2

24 282,2

9

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

166 899,6

24 214,8

20 547

23 074,4

25 816,8

24 682,2

24 282,2

24 282,2

10

4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы

145 995,8

23 855,8

3 082

22 410,4

25 466,8

23 993,6

23 593,6

23 593,6

11

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

145 995,8

23 855,8

3 082

22 410,4

25 466,8

23 993,6

23 593,6

23 593,6

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7-1).».

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

8.1. в паспорте Подпрограммы 7 позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 1 657 655

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 657 655

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 246 233

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

246 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 223 128

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

223 128

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 236 195

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

236 195

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 261 527

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

261 527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 240 661

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

240 661

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 238 661

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

238 661

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 238 661

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

238 661

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

8.2. таблицу 7-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение реализации Государственной программы

1 657 655

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

847 593

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

3.

Основное мероприятие. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

1 657 655

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

4.

1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.

820 182

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

847 593

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

6.

1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в т.ч.

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

7.

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

».

9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 апреля 2018 года № 448-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

58 447 656

9 749 540

7 463 947

9 178 006

9 629 400

8 218 701

6 907 225

7 328 248

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

56 203 492

8 722 258

7 143 265

8 931 310

9 372 121

8 038 481

6 787 517

7 208 540

3

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

26 191 149

5 185 575

3 365 921

4 338 847

4 280 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

4

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

10 125 630

1 134 351

1 178 835

1 503 351

1 367 108

1 703 239

1 638 123

1 600 623

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 344 576

828 473

195 176

133 480

128 935

58 512

0

0

6

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1 102 491

826 773

185 094

90 247

377

0

0

0

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

18 479

7 875

10 604

0

0

0

0

0

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

1 047

517

530

0

0

0

0

0

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

11

Подпрограмма 1

2 083 434

1 022 707

25 032

120 120

400 000

52 500

49 700

413 375

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 954 897

1 007 000

2 122

30 200

400 000

52 500

49 700

413 375

13

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

520 697

0

2 122

30 200

0

37 500

37 500

14

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

15

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

128 537

15 707

22 910

89 920

0

0

0

0

16

Подпрограмма 2

22 037 287

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

17

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

22 037 287

2 779 719

2 516 315

3 399 669

3 620 338

3 647 714

3 008 092

3 065 440

18

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

20 782 434

2 513 933

2 440 897

3 326 798

3 480 160

2 947 514

3 007 892

3 065 240

19

Подпрограмма 3

16 451 117

3 744 191

2 344 494

2 337 571

2 926 952

1 277 611

1 910 149

1 910 149

20

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

16 138 328

3 672 491

2 334 412

2 294 011

2 798 017

1 219 099

1 910 149

1 910 149

21

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

5 401 587

2 668 761

920 777

1 012 049

800 000

0

0

0

22

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

242 789

1 700

10 082

43 560

128 935

58 512

0

0

23

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

704

0

0

327

377

0

0

0

24

Подпрограмма 4

459 952

146 403

249

0

13 300

100 000

100 000

100 000

25

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

313 300

0

0

0

13 300

100 000

100 000

100 000

26

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

27

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146 403

249

0

0

0

0

0

28

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» (с 01 января 2016 года реализовывается в рамках Государственной программы автономного округа «Безопасный регион» на 2014 – 2020 годы»)

26 654

11 273

15 381

0

0

0

0

0

29

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 128

2 881

4 247

0

0

0

0

0

30

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

7 128

2 881

4 247

0

0

0

0

0

31

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

1 047

517

530

0

0

0

0

0

32

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

18 479

7 875

10 604

0

0

0

0

0

34

Подпрограмма 5

15 731 557

1 799 014

2 339 348

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

35

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

14 904 959

1 134 351

2 177 413

3 084 451

2 407 283

2 900 215

1 600 623

1 600 623

36

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 018 308

1 134 351

1 176 713

1 473 151

1 367 108

1 665 739

1 600 623

1 600 623

37

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

38

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

39

Подпрограмма 6 *

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

40

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

41

Подпрограмма 7

1 657 655

246 233

223 128

236 195

261 527

240 661

238 661

238 661

42

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

847 593

125 816

108 756

122 979

133 183

118 953

118 953

118 953

43

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

837 473

120 417

114 372

113 216

128 344

121 708

119 708

119 708

».

* Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».

10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 апреля 2018 года № 448-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (Подпрограммы), показателя

№ ос-новного меро-прия-тия/

меро-прия-тий, влия-ющих

на пока-затель

Еди-ница изме-рения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

зна-чение пока-зате-

ля

вес пока-зате-

ля

зна-чение пока-зате-

ля

вес

пока-зате-

ля

зна-чение пока-зате-

ля

вес пока-зате-

ля

зна-

чение пока-

зате-

ля

вес пока-зате-

ля

зна-

чение пока-

затее-

ля

вес

пока-зате-

ля

зна-чение пока-зате-

ля

вес

по-каза-теля

зна-

чение пока-

зате-

ля

вес

пока-зате-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Государственная программа

2

Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе

км на 1000 км2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,1

0,2

2,14

0,125

2,18

0,125

2,22

0,125

2,26

0,125

3

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/час

75,5

0,1

75,5

0,05

80,5

0,1

83

0,2

85,5

0,2

87,5

0,2

90

0,2

4

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения (ПСЭР)

км

1170,07

0,1

1230,07

0,1

5

Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1648

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

2054

0,1

6

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167200

0,2

170500

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

173900

0,1

7

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)

чел.

107640

0,1

109790

0,1

90000

0,2

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

111980

0,1

8

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)

%

84

0,05

88

0,1

9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

%

85,52

0,05

85,83

0,1

85,83

0,1

86,09

0,125

87,33

0,15

88,92

0,15

88,92

0,15

10

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

85,52

85,83

85,83

86,09

87,33

88,92

88,92

11

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

12

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

1942,531

0,1

1942,531

0,1

1965,934

0,125

1987,879

0,125

2008,179

0,125

2201,979

0,125

13

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

14

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

869,01

869,01

869,01

869,01

869,01

1062,81

15

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе

случа-ев на 100 тыс. насе-ления

12

0,1

12

0,05

16

Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения (ПСЭР)

шт.

24

0,1

31

0,1

31

0,1

28

0,125

28

0,1

28

0,1

28

0,1

17

Подпрограмма 1 «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

18

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

19

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

20

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,4

21

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

22

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания

23

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1430

1

1500

0,5

1580

1

1580

1

1580

0,4

1580

0,3

1580

0,5

24

Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования

2.2

ед.

2

0,5

22

0,2

6

0,2

25

Количество взлетно-посадочных полос, по которым проведена реконструкция в рамках концессионного соглашения

3.1.1

ед.

1

0,5

26

Задача 3. Развитие сети местных воздушных линий

27

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

1.3

ед.

1

0,25

28

Прирост доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

1.3

%

0,15

0,25

29

Подпрограмма 2 «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

30

Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

31

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

32

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1.1

балл

2,85

0,5

3,01

0,25

3,17

0,25

3,33

0,25

3,49

0,25

3,65

0,25

3,8

0,25

33

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения

1.1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

34

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

35

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе

1.1, 1.9

км

0,548

0,5

9

0,25

96,356

0,25

50,531

0,25

39,6

0,25

11

0,25

19,8

0,25

36

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

9

86,561

27,242

39,6

11

19,8

37

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0,548

9,795

23,289

38

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

метров погон-ных

369,17

0,25

67,8

0,25

283,5

0,125

327,8

0,25

39

Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

1.5

метров погон-ных

658,16

0,25

822,7

0,25

40

Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

41

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

1.5

км

0

0

0

0

0

2

0,125

0

42

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

0

0

0

0

0

2

0

43

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

44

Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство»

Х

Х

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

45

Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог

46

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства

47

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог

1.1

км

20

0,25

28,84

0,1

23,403

0,25

0

0

193,8

0,25

48

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе

1.1; 2.1

км

20

0,25

28,84

0,1

0

23,403

0,125

0

0

193,8

0,25

49

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

20

27

0

23,403

0

50

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1,84

193,8

51

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

1.1

км

2458,132

0,25

2458,132

0,75

2481,535

0,25

2481,535

0,35

2481,535

0,4

2675,335

0,25

52

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

1250,721

1250,721

1274,124

1274,124

1274,124

1274,124

53

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

54

Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

55

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и реконструкцией

2.1.1

км

7,745

0,3

56

Задача 3. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

57

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

1.1

%

14,48

0,25

14,17

0,125

14,17

0,125

13,91

0,125

12,67

0,3

11,08

0,25

11,08

0,125

58

Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

2.2.5

м2

16058,3

0,25

18926

0,125

59

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

2.2.6

%

100

0,125

100

0,125

100

0,125

100

0,35

100

0,35

100

0,125

60

Подпрограмма 4 «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

61

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования

62

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе

63

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе

1.1

%

22

0,25

25

0,25

29

0,25

30

0,25

64

Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности таких предприятий

65

Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа и повышение эффективности использования топливных ресурсов

66

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

1.1

%

3,3

0,4

3,3

0,3

3,3

0,3

3,3

0,25

67

Цель 3. Развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов

68

Задача 1. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры

69

Пассажировместимость объекта

1.4

чел.

300

1

300

1

300

0,35

300

0,25

300

0,25

300

0,25

70

Протяженность вновь вводимых железнодорожных путей

1.5

км

169,52

0,25

71

Количество объектов газозаправочной инфраструктуры

1.4

шт.

1

0,2

2

0,2

72

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»

Х

Х

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

73

Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

74

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

75

Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1

шт.

0

0

76

Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

77

Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1

%

37,3

0,3

37,3

0,3

78

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств)

2.1

погиб-ших/

на

10 тыс. транс-портных средств

4

0,2

4

0,2

79

Общее количество ДТП

2.1

шт.

712

0,1

707

0,1

80

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

81

Количество ДТП с участием детей

2.1

шт.

64

0,1

61

0,1

82

Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1

%

46

0,1

46

0,1

83

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней

84

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП на 100 пострадавших)

4.1

погиб-шие/

на 100 постра-давших

9

0,1

8

0,1

85

Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП

4.1

%

48,4

0,1

48,4

0,1

86

Подпрограмма 5 «Воздушный и водный транспорт»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

87

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью

88

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

89

Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

%

105,2

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,35

104,9

0,3

104,9

0,4

104,9

0,4

90

Темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6, 1.7, 1.8

%

105,2

0,4

104,9

0,4

104,9

0,4

104,9

0,35

104,9

0,3

104,9

0,4

104,9

0,4

91

Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета

1.6.3

ед.

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

92

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги

1.1

рейсов

27000

0,2

22077

0,05

22500

0,1

22500

0,2

22500

0,1

22500

0,2

22500

0,2

93

Количество объектов, завершенных строительством

1.9

ед.

1

0,05

94

Количество пассажирских судов, приобретенных в целях осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах автономного округа

1.10

ед.

2

0,2

95

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования

по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

96

Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций

97

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

98

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

99

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком

100

Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг

101

Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1, 2.1, 3.1, 4.1

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21

1

102

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Х

Х

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

Х

0,125

103

Цель. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

104

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

105

Укомплектованность кадрами

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

106

Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3 лет

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

107

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

108

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

109

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

110

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

111

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

112

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

113

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

%

73

0,2

75

0,2

75

0,2

75

0,2

75

0,2

78

0,2

80

0,2

».

11. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 апреля 2018 года № 448-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке

(корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения

в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Показатели и индикаторы

Еди-ница изме-ре-ния

2003 – 2012 годы

2013 – 2022 годы

В том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

км

-

-

2383,321

2429,292

2458,132

2458,132

2481,535

2481,535

2481,535

2675,335

2729,895

2844,125

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

-

-

1203,721

1223,721

1250,721

1250,721

1274,124

1274,124

1274,124

1274,124

1328,684

1442,914

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

1179,6

1205,571

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

1401,211

1401,211

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе

км

247,511

555,439

78,361

20

28,84

0

23,403

0

2

193,8

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

242,531

359,799

78,361

20

27

0

23,403

0

2

0

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4,98

195,64

0

0

1,84

0

0

0

0

193,8

0

0

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

-

504,959

64,906

20

27

0

23,403

0

0

193,8

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

-

311,159

64,906

20

27

0

23,403

0

0

0

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

193,8

0

0

0

0

0

0

0

193,8

0

0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года,

в том числе

км

-

-

1941

1915,531

1942,531

1942,531

1965,934

1987,879

2008,179

2201,979

2256,518

2370,748

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

-

-

1026,5

1046,521

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

1193,708

1307,938

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

914,5

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

1062,81

1062,81

6

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе

км

0,548

9

96,356

50,531

39,6

11

19,8

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

9

86,561

27,242

39,6

11

19,8

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0,548

9,795

23,289

7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

%

85,52

85,83

85,83

86,09

87,33

88,92

88,92

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

85,52

85,83

85,83

86,09

87,33

88,92

88,92

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,9

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать