Основная информация
Дата опубликования: | 25 августа 2010г. |
Номер документа: | RU62000201000368 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 августа 2010г. № 202
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области
на 2010-2015 годы» (в редакции постановлений Правительства
Рязанской области от 25.11.2009 № 326, от 03.02.2010 № 14,
от 12.05.2010 № 99, от 16.06.2010 № 133, от 06.07.2010 № 157)
<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы» следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Рязанской области «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в строке «Цели и задачи»:
в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
в строке «Целевые индикаторы и показатели» цифры «191,321», «4145,49», «65,437», «335,94» заменить соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;
в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «2483,628»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» цифры «191,321», «4145,49», «65,437», «335,94» заменить соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи реализации Программы»:
в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
3) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «2483,628»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования долгосрочной целевой
программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы»
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
20704707,552*)
1467854,552*)
2482117*)
3941923*)
4382807*)
4124562*)
4305444*)
в том числе:
федеральный бюджет
5301273,3
5634,3
598981
1231035
1563355
1102268
800000
из них:
субсидии
из федераль-ного бюджета, не исполь-зованные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
14760622,252
1462220,252
1883136
2280127
2616953
3017675
3500511
из них:
1
2
3
4
5
6
7
8
бюджетные ассигнования на финанси-рование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
внебюджет-ные источники финансиро-вания
642812
430761
202499
4619
4933
в том числе по подпрограммам:
«Содержание и развитие автомобильных дорог»
Всего
17578267,552
1303507,552
2124790
2733053
3594035
3843611
3979271
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не использо-ванные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
1
2
3
4
5
6
7
8
бюджетные ассигнования на финансиро-вание фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный
кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
в том числе:
федеральный бюджет
1002871
98981
542535
361355
областной бюджет
1480757
164347
258346
235574
224918
276332
321240
«Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Всего
642812
430761
202499
4619
4933
в том числе:
внебюджет-ные источники финансиро-вания
642812
430761
202499
4619
4933
*) Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов, объемов внебюджетных источников финансирования.»;
4) в разделе 8 «Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»
(по состоянию на конец года)
Наименование целевых индикаторов и показателей
Ед. изм.
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог»
Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения
км
6492,1
6492,1
6492,1
6493,9
6493,9
6493,9
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
18,843
1,8
17,043
пог.м.
1097,996
1097,996
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
22,837
7,137
6,6
9,1
пог.м
1097,08
1042,28
54,8
Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего
км
130,4
22,04
23,06
20,3
22,9
18,6
23,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
192,471
17,205
6,776
10,99
28,5
56,1
72,9
пог.м
3952,59
467,79
650,45
854,77
626,9
1352,68
Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Строительство с применением инноваций автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
59,855
6,78
36,575
16,5
в том числе на стадии «Опытно-экспериментальное внедрение»
км
59,855
6,78
36,575
16,5
Капитальный ремонт с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
79,81
18,61
17,5
13
14,3
16,4
в том числе на стадии:
«Опытно-экспериментальное внедрение»
км
53,7
11,6
12,3
9
10,3
10,5
«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
км
26,11
7,01
5,2
4
4
5,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ремонт с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
57,207
31,707
4
1
6
8,5
6
пог.м
317,45
50,3
105,25
119,2
42,7
в том числе на стадии:
«Опытно-экспериментальное внедрение»
км
20,407
14,407
1
1
2
2
«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
км
36,8
17,3
3
4
6,5
6
пог.м
317,45
50,3
105,25
119,2
42,7
Устройство с применением инноваций линий освещения
км
5,2
5,2
в том числе на стадии «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
5,2
5,2
Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения автомобильными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек
штук
23
3
15
5
Подпрограмма «Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Строительство с привлечением внебюджетных источников автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципаль-ного значения и
км
6,051
3,87
2,181
пог.м
172,5
172,5»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
искусственных сооружений на них с последующим их использованием на платной основе
5) в разделе 9 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Основные показатели социально-экономической эффективности
(по состоянию на конец года)
Показатели социально-экономической эффективности мероприятий Программы
Еди-ницы изме-рения
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог»
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, после проведения капитального ремонта и ремонта на них
км
322,871
39,245
29,836
31,29
51,4
74,7
96,4
Увеличение количества искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
штук
86
11
9
23
20
23
в том числе их доля в общем числе искусственных сооружений
%
17,8
2,3
1,5
5,0
4,2
4,8
Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Численность населения, подлежащего обеспечению постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или
чел
1506
218
851
437
1
2
3
4
5
6
7
8
9
межмуниципального значения дорогами с твердым покрытием
в том числе их доля к общей численности населения, проживающего в населенных пунктах, не обеспеченных автомобильными дорогами с твердым покрытием
%
12,5
1,8
7,1
3,6
Подпрограмма «Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Увеличение финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования
млн.
руб.
642,8
430,8
202,5
4,6
4,9
в том числе доля увеличения финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования
%
3,2
10,9
4,6
0,1
0,1»
6) в приложении № 1 к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в разделе 2 «Цели и задачи реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «17488,831552», «1266,854552», «1266,854552» «308,40205» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «1303507,552», «1297873,252», «303,40205»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования подпрограммы
Источник
финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего
17578267,552*)
1303507,552*)
2124790*)
2733053*)
3594035*)
3843611*)
3979271*)
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не ис-пользованные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
бюджетные
ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.»;
в подразделе 5.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» цифры «8385,5», «926,4» заменить соответственно цифрами «8416,1», «957»;
в подразделе 5.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»:
цифры «3073,087» заменить цифрами «3133,626»;
абзац третий дополнить словами: «В 2010 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 260,965 млн. рублей»;
в подразделе 5.5 «Территориальные расходы»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Публикацию информации по размещению государственного заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
в абзаце десятом цифры «148,938», «12,8» заменить соответственно цифрами «147,263», «11,152»;
таблицы 1, 2, 3, 6 приложения к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 2 к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «2573,064», «201,0» заменить соответственно цифрами «2483,628», «164,347»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования подпрограммы
Подпрограм-мные мероприятия
Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I. Опытно-экспериментальное внедрение
По объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
в том числе:
средства областного бюджета
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
Итого
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
Раздел II. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
По объектам, планируемым к строительству
1055654
104191
571089
380374
в том числе:
средства федерального бюджета
1002871
98981
542535
361355
1
2
3
4
5
6
7
8
средства областного бюджета
52783
5210
28554
19019
По объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
в том числе:
средства областного бюджета
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
Итого
1556235,585
91742,585
190991
594485
440055
104042
134920
Раздел III. Разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций
Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к строительству
17900
1000
8800
8100
в том числе:
средства областного бюджета
17900
1000
8800
8100
Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту
28402,185
5362,185
5250
5530
6390
5870
в том числе:
средства областного бюджета
28402,185
5362,185
5250
5530
6390
5870
Итого
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
Всего по подпрограм-мным мероприятиям
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.»;
таблицы 1, 2, 3, 5, 6 приложения к подпрограмме «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 25.08.2010 № 202
Изменения, вносимые в приложение
к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог»
«Таблица 1
Система подпрограммных мероприятий
подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог»
№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. «Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения»
обеспечение круглого-дичного содержания автомо-бильных дорог общего пользованиярегиональ-ного или межмуни-ципального значения и искусствен-ных сору-жений на них в соответст-вии с норматив-ными требо-ваниями к транспорт-но-эксплу-атацион-ному состоянию и условиями безопас-ности движения
в том числе:
содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
8416093,66963
956996,66963
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
49417,998
49417,998
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-
ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
145546,66963
145546,66963
2.
Задача 2. «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»
капиталь-ный ремонт 130,4 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения; ремонт 192,471 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 3952,59 погонных метров искусствен-ных соору-жений на них
в том числе:
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
всего
3133625,71529
260964,71529
322727
354569
546036
696920
952409
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
3133625,71529
260964,71529
322727
354569
546036
696920
952409
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
224200
224200
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
25263,91229
25263,91229
3.
Задача 3. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет строительства новых, объездных автомобильных дорог для разгрузки от проезда транзитного транспорта областного центра и районных центров области, реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
строитель-ство 18,843 км автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,996 погонных метров искусствен-ных сооружений на них, реконструк-ция 22,837 км автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,08 погонных метров искусствен-ных сооружений на них
в том числе:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
всего
5745219,299
52883,29889
652000
1059500
1535000
1410836
1035000
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
1446816,999
47248,99889
152000
371000
333000
308568
235000
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
29784,052
29784,052
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
14777,953
14777,953
Минтранс Рязанской области
федераль-ный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
в том числе:
субсидии из федераль-ного бюджета, не использо-ванные в 2009 году
5634,3
4.
Задача 4. «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям за счет предоставления субсидий муниципальным образованиям Рязанской области»
увеличение протяжен-ности автомобиль-ных дорог местного значения и построен-ных дорог в соответ-
ствии с муници-пальными програм-мами
в том числе:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет предоставления
субсидий муниципаль-ным образованиям Рязанской области
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
136065,729
21510,729
20000
21360
22812
24363
26020
в том числе:
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
12510,729
12510,729
5.
Задача 5. «Исполнение функций государственного заказчика при осуществлении дорожной деятельности»
исполнение функций заказчика
в том числе:
Территориаль-ные расходы
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
147263,13919
11152,13919
23763
25379
27105
28948
30916
в том числе: бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
6509,67919
6509,67919
6.
Всего по подрограм-мным мероприятиям
17578267,552
1303507,552
2124790
2733053
3594035
3843611
3979271
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не использован-ные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной
бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
бюджетные ассигнования на финансирова-ние фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
*) Объемы финансирования подпрограммы по годам и мероприятиям подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
по муниципальным образованиям Рязанской области на 2010-2015 годы
№
п/п
Наименование муниципальных
образований Рязанской области
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Нормативное содержание
7675243
727878
1014829
1176390
1362545
1574511
1819090
в том числе:
1.1.
Ермишинский район
211228,7
29 643,7
26525
30748
35613
41153
47546
1.2.
Захаровский район
110712,4
9183,4
14831
17192
19912
23010
26584
1.3.
Кадомский район
174021,3
14 485,3
23304
27014
31289
36156
41773
1.4.
Касимовский район
691715
66 270,0
91361
105906
122665
141747
163766
1.5.
Клепиковский район
423093,2
41 061,2
55805
64689
74926
86581
100031
1.6.
Кораблинский район
353795,3
33 046,3
46853
54312
62907
72693
83984
1.7.
Милославский район
195548,7
15 885,7
26244
30422
35236
40718
47043
1.8.
Михайловский район
277182,8
23 353,8
37078
42981
49782
57526
66462
1.9.
Новодеревенский район
232149,2
18 706,2
31177
36141
41860
48377
55888
1.10.
Пителинский район
163946
12 914,0
22062
25574
29621
34229
39546
1.11.
Пронский район
244844,6
22 777,6
32438
37602
43553
50328
58146
1.12.
Путятинский район
92885,2
10 762,2
11996
13906
16106
18612
21503
1.13.
Рыбновский район
285560,2
31 623,2
37094
42999
49803
57551
66490
1.14.
Ряжский район
227790,9
18 596,9
30558
35423
41028
47410
54775
1.15.
Рязанский район
586138,1
67089,1
75820
87890
101798
117634
135907
1.16.
Сапожковский район
229919,6
18 970,6
30814
35720
41372
47808
55235
1.17.
Сараевский район
333622,3
27 774,3
44676
51789
59984
69316
80083
1.18.
Сасовский район
349758,6
36 752,6
45722
53001
61388
70938
81957
1.19.
Скопинский район
380092,7
31 237,7
50959
59071
68419
79062
91344
1.20.
Спасский район
540557,8
47 253,8
72059
83531
96749
111799
129166
1.21.
Старожиловский район
231167,7
19 282,7
30951
35878
41556
48020
55480
1.22.
Ухоловский район
230334
19 170,0
30846
35756
41414
47857
55291
1.23.
Чучковский район
133731,4
14 129,4
17471
20252
23457
27106
31316
1.24.
Шацкий район
560550
59639
73170
84819
98241
113523
131158
1.25.
Шиловский район
403745,3
37 619,3
53481
61996
71806
82977
95866
1.26.
Город Рязань
11152
650,0
1534
1778
2060
2380
2750
2.
Мероприятия по безопасности движения
191575
11500
32900
34355
35909
37569
39342
в том числе:
2.1.
нанесение горизонтальной разметки
122575
21400
22855
24409
26069
27842
2.2.
замена барьерного ограждения
24000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
2.3.
установка новых дорожных знаков
27000
4500
4500
4500
4500
4500
4500
2.4.
замена устаревших дорожных знаков
18000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3.
Паспортизация автомобильных дорог и разработка проектов организации дорожного движения
26000
5000
5000
5000
5500
5500
4.
Содержание искусственных и защитных дорожных сооружений
265808
26300
40987
43775
46751
51426
56569
5.
Аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации
95686
43972
10000
10000
10000
10500
11214
6.
Проектно-изыскательские работы и прочие
13235
1300
2084
2225
2377
2538
2711
7.
Учет интенсивности движения
2500
500
500
500
500
500
8.
Прочие работы (установка и обслуживание систем видеонаблюдения)
500
500
Итого
8270547
811450
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
в том числе:
за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета
49417,998
49417,998
9.
Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
145546,66963
145546,66963
Всего
8416093,66963
956996,66963
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
1
«Таблица 6
Планируемые объемы финансирования территориальных расходов
№ п/п
Мероприятия
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Обследование и диагностика мостов, освидетельствование плавсредств, ремонт и техобслуживание лабораторного оборудования, уплата госпошлины за регистрацию судов
4644
567
712
760
812
867
926
2.
Приобретение лабораторного оборудования, устройств по учету движения транспортных средств, переносных автомобильных весов, расходных материалов, геодезических и измерительных приборов и другого оборудования
24152
200
4182
4466
4770
5094
5440
3.
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования
8661
1512
1615
1725
1842
1967
4.
Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельных участков, технической инвентаризацией автомобильных дорог и сооружений на них, восстановление пунктов государственной геодезической сети, выполнение топосъемки, госпошлина за регистрацию права пользования земельными участками и оперативного управления автомобильными дорогами
68708,46
2633,46
11535
12320
13158
14053
15009
5.
Услуги сторонних организаций, в том числе: по поверке, калибровке лабораторного оборудования, аттестации лаборатории, получению прейскурантов, справочных тарифов и сметной документации для заказчика, изготовлению пропусков, карт, буклетов, услуги по лабораторному исследованию качества речной воды, проведению конференций, публикации информации в СМИ о проводимых конкурсах по размещению госзаказа и другие
10656
550
1765
1885
2012
2149
2295
6.
Иные расходы, связанные с управлением дорожным хозяйством и выполнением функций заказчика, в том числе на научно-исследовательские работы, приобретение программного обеспечения, уплата различного рода платежей и сборов, подведение итогов конкурсов по итогам работы среди подрядных организаций к Дню дорожника, расходы по проведению и обеспечению размещения госзаказа и другие
23932
692
4057
4333
4628
4943
5279
Итого
140753,460
4642,460
23763
25379
27105
28948
30916
7.
Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
6509,67919
6509,67919
Всего
147263,13919
11152,13919
23763
25379
27105
28948
30916»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Рязанской области
от 25.08.2010 № 202
Изменения, вносимые в приложение к подпрограмме «Инновационные технологии
в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
«Таблица 1
Система мероприятий подпрограммы
«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача. «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности)»
в том числе:
1.1
опытно-эксперимен-тальное внедрение
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
ремонт с применением инноваций 57,207 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и 317,45 погонных метров искусственных сооружений на них
1.2
внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
Минтранс Рязанской области
всего
1556235,585
91742,585
190991
594485
440055
104042
134920
строительство с применением инноваций 59,855км автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;
капитальный ремонт с применением инноваций 79,81 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуци-пального значения;
строительство с применением инноваций 59,855 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-ниципального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;
обеспечение постоянной круглогодич-ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения автомобиль-ными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек;
устройство с применением инноваций
5,2 км линий освещения
в том числе
областной бюджет
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
федераль-ный бюджет
1002871
98981
542535
361355
1.3
разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций
Минтранс Рязанской области
всего
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
проектная докумен-тация
в том числе
областной бюджет
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
Всего по мероприятиям подпрограммы
всего
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
в том числе
областной бюджет
1480757
164347
258346
235574
224918
276332
321240
федераль-ный бюджет
1002871
98981
542535
361355
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 августа 2010г. № 202
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области
на 2010-2015 годы» (в редакции постановлений Правительства
Рязанской области от 25.11.2009 № 326, от 03.02.2010 № 14,
от 12.05.2010 № 99, от 16.06.2010 № 133, от 06.07.2010 № 157)
<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы» следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Рязанской области «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в строке «Цели и задачи»:
в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
в строке «Целевые индикаторы и показатели» цифры «191,321», «4145,49», «65,437», «335,94» заменить соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;
в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «2483,628»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» цифры «191,321», «4145,49», «65,437», «335,94» заменить соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи реализации Программы»:
в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
3) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «2483,628»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования долгосрочной целевой
программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы»
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
20704707,552*)
1467854,552*)
2482117*)
3941923*)
4382807*)
4124562*)
4305444*)
в том числе:
федеральный бюджет
5301273,3
5634,3
598981
1231035
1563355
1102268
800000
из них:
субсидии
из федераль-ного бюджета, не исполь-зованные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
14760622,252
1462220,252
1883136
2280127
2616953
3017675
3500511
из них:
1
2
3
4
5
6
7
8
бюджетные ассигнования на финанси-рование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
внебюджет-ные источники финансиро-вания
642812
430761
202499
4619
4933
в том числе по подпрограммам:
«Содержание и развитие автомобильных дорог»
Всего
17578267,552
1303507,552
2124790
2733053
3594035
3843611
3979271
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не использо-ванные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
1
2
3
4
5
6
7
8
бюджетные ассигнования на финансиро-вание фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный
кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
в том числе:
федеральный бюджет
1002871
98981
542535
361355
областной бюджет
1480757
164347
258346
235574
224918
276332
321240
«Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Всего
642812
430761
202499
4619
4933
в том числе:
внебюджет-ные источники финансиро-вания
642812
430761
202499
4619
4933
*) Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов, объемов внебюджетных источников финансирования.»;
4) в разделе 8 «Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»
(по состоянию на конец года)
Наименование целевых индикаторов и показателей
Ед. изм.
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог»
Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения
км
6492,1
6492,1
6492,1
6493,9
6493,9
6493,9
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
18,843
1,8
17,043
пог.м.
1097,996
1097,996
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
22,837
7,137
6,6
9,1
пог.м
1097,08
1042,28
54,8
Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего
км
130,4
22,04
23,06
20,3
22,9
18,6
23,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
192,471
17,205
6,776
10,99
28,5
56,1
72,9
пог.м
3952,59
467,79
650,45
854,77
626,9
1352,68
Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Строительство с применением инноваций автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
59,855
6,78
36,575
16,5
в том числе на стадии «Опытно-экспериментальное внедрение»
км
59,855
6,78
36,575
16,5
Капитальный ремонт с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
79,81
18,61
17,5
13
14,3
16,4
в том числе на стадии:
«Опытно-экспериментальное внедрение»
км
53,7
11,6
12,3
9
10,3
10,5
«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
км
26,11
7,01
5,2
4
4
5,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ремонт с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них
км
57,207
31,707
4
1
6
8,5
6
пог.м
317,45
50,3
105,25
119,2
42,7
в том числе на стадии:
«Опытно-экспериментальное внедрение»
км
20,407
14,407
1
1
2
2
«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
км
36,8
17,3
3
4
6,5
6
пог.м
317,45
50,3
105,25
119,2
42,7
Устройство с применением инноваций линий освещения
км
5,2
5,2
в том числе на стадии «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»
5,2
5,2
Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения автомобильными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек
штук
23
3
15
5
Подпрограмма «Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Строительство с привлечением внебюджетных источников автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципаль-ного значения и
км
6,051
3,87
2,181
пог.м
172,5
172,5»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
искусственных сооружений на них с последующим их использованием на платной основе
5) в разделе 9 «Оценка социально-экономической эффективности Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Основные показатели социально-экономической эффективности
(по состоянию на конец года)
Показатели социально-экономической эффективности мероприятий Программы
Еди-ницы изме-рения
Всего
В том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог»
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, после проведения капитального ремонта и ремонта на них
км
322,871
39,245
29,836
31,29
51,4
74,7
96,4
Увеличение количества искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
штук
86
11
9
23
20
23
в том числе их доля в общем числе искусственных сооружений
%
17,8
2,3
1,5
5,0
4,2
4,8
Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Численность населения, подлежащего обеспечению постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или
чел
1506
218
851
437
1
2
3
4
5
6
7
8
9
межмуниципального значения дорогами с твердым покрытием
в том числе их доля к общей численности населения, проживающего в населенных пунктах, не обеспеченных автомобильными дорогами с твердым покрытием
%
12,5
1,8
7,1
3,6
Подпрограмма «Привлечение внебюджетных источников финансирования дорожного хозяйства»
Увеличение финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования
млн.
руб.
642,8
430,8
202,5
4,6
4,9
в том числе доля увеличения финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования
%
3,2
10,9
4,6
0,1
0,1»
6) в приложении № 1 к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в разделе 2 «Цели и задачи реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «17488,831552», «1266,854552», «1266,854552» «308,40205» заменить соответственно цифрами «17578,267552», «1303507,552», «1297873,252», «303,40205»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования подпрограммы
Источник
финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего
17578267,552*)
1303507,552*)
2124790*)
2733053*)
3594035*)
3843611*)
3979271*)
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не ис-пользованные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
бюджетные
ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.»;
в подразделе 5.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» цифры «8385,5», «926,4» заменить соответственно цифрами «8416,1», «957»;
в подразделе 5.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»:
цифры «3073,087» заменить цифрами «3133,626»;
абзац третий дополнить словами: «В 2010 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 260,965 млн. рублей»;
в подразделе 5.5 «Территориальные расходы»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Публикацию информации по размещению государственного заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
в абзаце десятом цифры «148,938», «12,8» заменить соответственно цифрами «147,263», «11,152»;
таблицы 1, 2, 3, 6 приложения к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 2 к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «2573,064», «201,0» заменить соответственно цифрами «2483,628», «164,347»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«Планируемые объемы финансирования подпрограммы
Подпрограм-мные мероприятия
Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел I. Опытно-экспериментальное внедрение
По объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
в том числе:
средства областного бюджета
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
Итого
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
Раздел II. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
По объектам, планируемым к строительству
1055654
104191
571089
380374
в том числе:
средства федерального бюджета
1002871
98981
542535
361355
1
2
3
4
5
6
7
8
средства областного бюджета
52783
5210
28554
19019
По объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
в том числе:
средства областного бюджета
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
Итого
1556235,585
91742,585
190991
594485
440055
104042
134920
Раздел III. Разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций
Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к строительству
17900
1000
8800
8100
в том числе:
средства областного бюджета
17900
1000
8800
8100
Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту
28402,185
5362,185
5250
5530
6390
5870
в том числе:
средства областного бюджета
28402,185
5362,185
5250
5530
6390
5870
Итого
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
Всего по подпрограм-мным мероприятиям
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.»;
таблицы 1, 2, 3, 5, 6 приложения к подпрограмме «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Рязанской области
от 25.08.2010 № 202
Изменения, вносимые в приложение
к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог»
«Таблица 1
Система подпрограммных мероприятий
подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог»
№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1. «Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения»
обеспечение круглого-дичного содержания автомо-бильных дорог общего пользованиярегиональ-ного или межмуни-ципального значения и искусствен-ных сору-жений на них в соответст-вии с норматив-ными требо-ваниями к транспорт-но-эксплу-атацион-ному состоянию и условиями безопас-ности движения
в том числе:
содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
8416093,66963
956996,66963
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
49417,998
49417,998
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-
ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
145546,66963
145546,66963
2.
Задача 2. «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»
капиталь-ный ремонт 130,4 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения; ремонт 192,471 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 3952,59 погонных метров искусствен-ных соору-жений на них
в том числе:
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
всего
3133625,71529
260964,71529
322727
354569
546036
696920
952409
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
3133625,71529
260964,71529
322727
354569
546036
696920
952409
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
224200
224200
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
25263,91229
25263,91229
3.
Задача 3. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет строительства новых, объездных автомобильных дорог для разгрузки от проезда транзитного транспорта областного центра и районных центров области, реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»
строитель-ство 18,843 км автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,996 погонных метров искусствен-ных сооружений на них, реконструк-ция 22,837 км автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,08 погонных метров искусствен-ных сооружений на них
в том числе:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них
Минтранс Рязанской области
всего
5745219,299
52883,29889
652000
1059500
1535000
1410836
1035000
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
1446816,999
47248,99889
152000
371000
333000
308568
235000
в том числе:
за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета
29784,052
29784,052
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
14777,953
14777,953
Минтранс Рязанской области
федераль-ный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
в том числе:
субсидии из федераль-ного бюджета, не использо-ванные в 2009 году
5634,3
4.
Задача 4. «Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям за счет предоставления субсидий муниципальным образованиям Рязанской области»
увеличение протяжен-ности автомобиль-ных дорог местного значения и построен-ных дорог в соответ-
ствии с муници-пальными програм-мами
в том числе:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет предоставления
субсидий муниципаль-ным образованиям Рязанской области
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
136065,729
21510,729
20000
21360
22812
24363
26020
в том числе:
бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
12510,729
12510,729
5.
Задача 5. «Исполнение функций государственного заказчика при осуществлении дорожной деятельности»
исполнение функций заказчика
в том числе:
Территориаль-ные расходы
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
147263,13919
11152,13919
23763
25379
27105
28948
30916
в том числе: бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
6509,67919
6509,67919
6.
Всего по подрограм-мным мероприятиям
17578267,552
1303507,552
2124790
2733053
3594035
3843611
3979271
в том числе:
федеральный бюджет
4298402,3
5634,3
500000
688500
1202000
1102268
800000
из них:
субсидии из федерального бюджета, не использован-ные в 2009 году
5634,3
5634,3
областной
бюджет
13279865,252
1297873,252
1624790
2044553
2392035
2741343
3179271
из них:
за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета
303402,05
303402,05
бюджетные ассигнования на финансирова-ние фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
204608,94311
204608,94311
*) Объемы финансирования подпрограммы по годам и мероприятиям подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
по муниципальным образованиям Рязанской области на 2010-2015 годы
№
п/п
Наименование муниципальных
образований Рязанской области
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Нормативное содержание
7675243
727878
1014829
1176390
1362545
1574511
1819090
в том числе:
1.1.
Ермишинский район
211228,7
29 643,7
26525
30748
35613
41153
47546
1.2.
Захаровский район
110712,4
9183,4
14831
17192
19912
23010
26584
1.3.
Кадомский район
174021,3
14 485,3
23304
27014
31289
36156
41773
1.4.
Касимовский район
691715
66 270,0
91361
105906
122665
141747
163766
1.5.
Клепиковский район
423093,2
41 061,2
55805
64689
74926
86581
100031
1.6.
Кораблинский район
353795,3
33 046,3
46853
54312
62907
72693
83984
1.7.
Милославский район
195548,7
15 885,7
26244
30422
35236
40718
47043
1.8.
Михайловский район
277182,8
23 353,8
37078
42981
49782
57526
66462
1.9.
Новодеревенский район
232149,2
18 706,2
31177
36141
41860
48377
55888
1.10.
Пителинский район
163946
12 914,0
22062
25574
29621
34229
39546
1.11.
Пронский район
244844,6
22 777,6
32438
37602
43553
50328
58146
1.12.
Путятинский район
92885,2
10 762,2
11996
13906
16106
18612
21503
1.13.
Рыбновский район
285560,2
31 623,2
37094
42999
49803
57551
66490
1.14.
Ряжский район
227790,9
18 596,9
30558
35423
41028
47410
54775
1.15.
Рязанский район
586138,1
67089,1
75820
87890
101798
117634
135907
1.16.
Сапожковский район
229919,6
18 970,6
30814
35720
41372
47808
55235
1.17.
Сараевский район
333622,3
27 774,3
44676
51789
59984
69316
80083
1.18.
Сасовский район
349758,6
36 752,6
45722
53001
61388
70938
81957
1.19.
Скопинский район
380092,7
31 237,7
50959
59071
68419
79062
91344
1.20.
Спасский район
540557,8
47 253,8
72059
83531
96749
111799
129166
1.21.
Старожиловский район
231167,7
19 282,7
30951
35878
41556
48020
55480
1.22.
Ухоловский район
230334
19 170,0
30846
35756
41414
47857
55291
1.23.
Чучковский район
133731,4
14 129,4
17471
20252
23457
27106
31316
1.24.
Шацкий район
560550
59639
73170
84819
98241
113523
131158
1.25.
Шиловский район
403745,3
37 619,3
53481
61996
71806
82977
95866
1.26.
Город Рязань
11152
650,0
1534
1778
2060
2380
2750
2.
Мероприятия по безопасности движения
191575
11500
32900
34355
35909
37569
39342
в том числе:
2.1.
нанесение горизонтальной разметки
122575
21400
22855
24409
26069
27842
2.2.
замена барьерного ограждения
24000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
2.3.
установка новых дорожных знаков
27000
4500
4500
4500
4500
4500
4500
2.4.
замена устаревших дорожных знаков
18000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3.
Паспортизация автомобильных дорог и разработка проектов организации дорожного движения
26000
5000
5000
5000
5500
5500
4.
Содержание искусственных и защитных дорожных сооружений
265808
26300
40987
43775
46751
51426
56569
5.
Аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации
95686
43972
10000
10000
10000
10500
11214
6.
Проектно-изыскательские работы и прочие
13235
1300
2084
2225
2377
2538
2711
7.
Учет интенсивности движения
2500
500
500
500
500
500
8.
Прочие работы (установка и обслуживание систем видеонаблюдения)
500
500
Итого
8270547
811450
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
в том числе:
за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета
49417,998
49417,998
9.
Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
145546,66963
145546,66963
Всего
8416093,66963
956996,66963
1106300
1272245
1463082
1682544
1934926
1
«Таблица 6
Планируемые объемы финансирования территориальных расходов
№ п/п
Мероприятия
Объемы финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Обследование и диагностика мостов, освидетельствование плавсредств, ремонт и техобслуживание лабораторного оборудования, уплата госпошлины за регистрацию судов
4644
567
712
760
812
867
926
2.
Приобретение лабораторного оборудования, устройств по учету движения транспортных средств, переносных автомобильных весов, расходных материалов, геодезических и измерительных приборов и другого оборудования
24152
200
4182
4466
4770
5094
5440
3.
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования
8661
1512
1615
1725
1842
1967
4.
Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельных участков, технической инвентаризацией автомобильных дорог и сооружений на них, восстановление пунктов государственной геодезической сети, выполнение топосъемки, госпошлина за регистрацию права пользования земельными участками и оперативного управления автомобильными дорогами
68708,46
2633,46
11535
12320
13158
14053
15009
5.
Услуги сторонних организаций, в том числе: по поверке, калибровке лабораторного оборудования, аттестации лаборатории, получению прейскурантов, справочных тарифов и сметной документации для заказчика, изготовлению пропусков, карт, буклетов, услуги по лабораторному исследованию качества речной воды, проведению конференций, публикации информации в СМИ о проводимых конкурсах по размещению госзаказа и другие
10656
550
1765
1885
2012
2149
2295
6.
Иные расходы, связанные с управлением дорожным хозяйством и выполнением функций заказчика, в том числе на научно-исследовательские работы, приобретение программного обеспечения, уплата различного рода платежей и сборов, подведение итогов конкурсов по итогам работы среди подрядных организаций к Дню дорожника, расходы по проведению и обеспечению размещения госзаказа и другие
23932
692
4057
4333
4628
4943
5279
Итого
140753,460
4642,460
23763
25379
27105
28948
30916
7.
Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»
6509,67919
6509,67919
Всего
147263,13919
11152,13919
23763
25379
27105
28948
30916»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Рязанской области
от 25.08.2010 № 202
Изменения, вносимые в приложение к подпрограмме «Инновационные технологии
в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
«Таблица 1
Система мероприятий подпрограммы
«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
№ п/п
Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Источник финанси-рования
Объемы финансирования, тыс. рублей
Ожидаемый результат
всего*)
в том числе по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача. «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности)»
в том числе:
1.1
опытно-эксперимен-тальное внедрение
Минтранс Рязанской области
областной бюджет
881090,23
66242,230
152286
169994
139828
166420
186320
ремонт с применением инноваций 57,207 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и 317,45 погонных метров искусственных сооружений на них
1.2
внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов
Минтранс Рязанской области
всего
1556235,585
91742,585
190991
594485
440055
104042
134920
строительство с применением инноваций 59,855км автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;
капитальный ремонт с применением инноваций 79,81 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуци-пального значения;
строительство с применением инноваций 59,855 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-ниципального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;
обеспечение постоянной круглогодич-ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения автомобиль-ными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек;
устройство с применением инноваций
5,2 км линий освещения
в том числе
областной бюджет
553364,585
91742,585
92010
51950
78700
104042
134920
федераль-ный бюджет
1002871
98981
542535
361355
1.3
разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций
Минтранс Рязанской области
всего
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
проектная докумен-тация
в том числе
областной бюджет
46302,185
6362,185
14050
13630
6390
5870
Всего по мероприятиям подпрограммы
всего
2483628
164347
357327
778109
586273
276332
321240
в том числе
областной бюджет
1480757
164347
258346
235574
224918
276332
321240
федераль-ный бюджет
1002871
98981
542535
361355
*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Рязанские ведомости" № 163 от 31.08.2010 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: