Основная информация

Дата опубликования: 25 августа 2010г.
Номер документа: RU62000201000368
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Правительство Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 августа 2010г. № 202

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской

области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области

на 2010-2015 годы» (в редакции постановлений Правительства

Рязанской области от 25.11.2009 № 326, от 03.02.2010 № 14,

от 12.05.2010 № 99, от 16.06.2010 № 133, от 06.07.2010 № 157)

<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанской области от 08 апреля 2009 г. № 79 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы» следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной  целевой программы Рязанской области «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:

в строке  «Цели и задачи»:

в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;

в строке  «Целевые индикаторы и показатели» цифры «191,321», «4145,49», «65,437»,  «335,94» заменить  соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;

в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно  цифрами   «17578,267552», «2483,628»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» цифры «191,321», «4145,49», «65,437»,  «335,94» заменить  соответственно цифрами «192,471», «3952,59», «57,207», «317,45»;

2) в разделе 2 «Цели и задачи реализации Программы»:

в абзаце шестом после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;

3) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:

цифры «17488,831552», «2573,064» заменить соответственно  цифрами  «17578,267552», «2483,628»;

таблицу  изложить в  следующей  редакции:

«Планируемые  объемы финансирования долгосрочной целевой

программы «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010 - 2015 годы»

Источник финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

20704707,552*)

1467854,552*)

2482117*)

3941923*)

4382807*)

4124562*)

4305444*)

в том числе:

федеральный бюджет            

5301273,3

5634,3

598981

1231035

1563355

1102268

800000

из них:

субсидии

из федераль-ного бюджета, не исполь-зованные в 2009 году

5634,3

5634,3

областной бюджет

14760622,252

1462220,252

1883136

2280127

2616953

3017675

3500511

из них:

1

2

3

4

5

6

7

8

бюджетные ассигнования на финанси-рование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

204608,94311

204608,94311

бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета

303402,05

303402,05

внебюджет-ные источники финансиро-вания

642812

430761

202499

4619

4933

в том числе по подпрограммам:

«Содержание и развитие автомобильных дорог»

Всего

17578267,552

1303507,552

2124790

2733053

3594035

3843611

3979271

в том числе:

федеральный бюджет             

4298402,3

5634,3

500000

688500

1202000

1102268

800000

из них:

субсидии из федерального бюджета, не использо-ванные в 2009 году

5634,3

5634,3

областной бюджет

13279865,252

1297873,252

1624790

2044553

2392035

2741343

3179271

из них:

1

2

3

4

5

6

7

8

бюджетные ассигнования на финансиро-вание фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

204608,94311

204608,94311

бюджетный

кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета

303402,05

303402,05

«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

Всего

2483628

164347

357327

778109

586273

276332

321240

в том числе:

федеральный бюджет            

1002871

98981

542535

361355

областной бюджет

1480757

164347

258346

235574

224918

276332

321240

         «Привлечение внебюджетных источников финансирования  дорожного хозяйства»

Всего

642812

430761

202499

4619

4933

в том числе:

внебюджет-ные источники финансиро-вания

642812

430761

202499

4619

4933

*) Объемы финансирования Программы подлежат  уточнению  при  изменении  объемов  средств,    выделяемых    из     федерального    или    областного    бюджетов,     объемов    внебюджетных   источников   финансирования.»;

4) в разделе 8  «Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы» таблицу  изложить в  следующей  редакции:

«Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы    «Дорожное хозяйство Рязанской области  на 2010-2015 годы»

(по состоянию на конец года)

Наименование целевых индикаторов и показателей

Ед. изм.

Всего

В том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма   «Содержание и развитие автомобильных дорог»

Обеспечение круглогодичного содержания сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения

км

6492,1

6492,1

6492,1

6493,9

6493,9

6493,9

Строительство автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений  на них

км

18,843

1,8

17,043

пог.м.

1097,996

1097,996

Реконструкция автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений  на них

км

22,837

7,137

6,6

9,1

пог.м

1097,08

1042,28

54,8

Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего

км

130,4

22,04

23,06

20,3

22,9

18,6

23,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них

км

192,471

17,205

6,776

10,99

28,5

56,1

72,9

пог.м

3952,59

467,79

650,45

854,77

626,9

1352,68

Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

Строительство с применением инноваций автодорог, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

59,855

6,78

36,575

16,5

в том числе на стадии «Опытно-экспериментальное внедрение»

км

59,855

6,78

36,575

16,5

Капитальный ремонт с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них

км

79,81

18,61

17,5

13

14,3

16,4

в том числе на стадии:

«Опытно-экспериментальное внедрение»

км

53,7

11,6

12,3

9

10,3

10,5

«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»

км

26,11

7,01

5,2

4

4

5,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ремонт  с применением инноваций автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и искусственных сооружений на них

км

57,207

31,707

4

1

6

8,5

6

пог.м

317,45

50,3

105,25

119,2

42,7

в том числе на стадии:

«Опытно-экспериментальное внедрение»

км

20,407

14,407

1

1

2

2

«Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»

км

36,8

17,3

3

4

6,5

6

пог.м

317,45

50,3

105,25

119,2

42,7

Устройство  с применением инноваций линий освещения

км

5,2

5,2

в том числе на стадии «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов»

5,2

5,2

Обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения автомобильными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек

штук

23

3

15

5

Подпрограмма  «Привлечение внебюджетных источников финансирования  дорожного хозяйства»

Строительство с привлечением внебюджетных источников автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципаль-ного значения и

км

6,051

3,87

2,181

пог.м

172,5

172,5»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

искусственных сооружений на них  с последующим их использованием на платной основе

5) в разделе 9 «Оценка социально-экономической эффективности  Программы» таблицу изложить в следующей редакции:

«Основные показатели социально-экономической эффективности

(по состоянию на конец года)

Показатели социально-экономической эффективности мероприятий Программы

Еди-ницы изме-рения

Всего

В том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

          Подпрограмма   «Содержание и развитие автомобильных дорог»

Увеличение  протяженности  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям, после проведения капитального ремонта и ремонта на них

км

322,871

39,245

29,836

31,29

51,4

74,7

96,4

Увеличение количества искусственных сооружений на  автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям

штук

86

11

9

23

20

23

в том числе  их доля в общем числе искусственных сооружений

%

17,8

2,3

1,5

5,0

4,2

4,8

Подпрограмма «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

Численность населения, подлежащего обеспечению постоянной круглогодичной связью  с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или

чел

1506

218

851

437

1

2

3

4

5

6

7

8

9

межмуниципального значения дорогами с твердым покрытием

в том числе  их доля к общей численности населения, проживающего в населенных пунктах, не обеспеченных автомобильными дорогами с твердым покрытием

%

12,5

1,8

7,1

3,6

Подпрограмма «Привлечение внебюджетных источников финансирования  дорожного хозяйства»

Увеличение финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования

млн.

руб.

642,8

430,8

202,5

4,6

4,9

в том числе доля увеличения финансирования за счет привлечения внебюджетных источников финансирования

%

3,2

10,9

4,6

0,1

0,1»

6) в приложении № 1  к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:

в разделе  2 «Цели и задачи реализации подпрограммы»:

в абзаце третьем после слов «или межмуниципального значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них»;

абзац четвертый  изложить в следующей редакции:

«увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, повышение их технических характеристик»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «17488,831552», «1266,854552», «1266,854552» «308,40205» заменить соответственно  цифрами  «17578,267552», «1303507,552», «1297873,252», «303,40205»;

таблицу изложить в следующей редакции:

        «Планируемые объемы финансирования подпрограммы

Источник

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

17578267,552*)

1303507,552*)

2124790*)

2733053*)

3594035*)

3843611*)

3979271*)

в том числе:

федеральный бюджет             

4298402,3

5634,3

500000

688500

1202000

1102268

800000

из них:

субсидии из федерального бюджета, не ис-пользованные в 2009 году

5634,3

5634,3

областной бюджет

13279865,252

1297873,252

1624790

2044553

2392035

2741343

3179271

из них:

бюджетные

ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

204608,94311

204608,94311

бюджетный кредит бюджету Рязанской области из федерального бюджета

303402,05

303402,05

*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых  из федерального или областного бюджетов.»;

в подразделе 5.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»  цифры «8385,5», «926,4» заменить соответственно цифрами «8416,1», «957»;

в подразделе 5.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»:

цифры «3073,087» заменить цифрами «3133,626»;

абзац третий дополнить словами: «В 2010 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено 260,965 млн. рублей»;

в подразделе  5.5 «Территориальные расходы»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Публикацию информации по размещению государственного заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

в абзаце десятом цифры  «148,938», «12,8» заменить соответственно цифрами «147,263», «11,152»;

таблицы 1, 2, 3, 6  приложения к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

7) в приложении № 2  к долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2010-2015 годы»:

в разделе 4  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «2573,064», «201,0» заменить соответственно цифрами «2483,628», «164,347»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«Планируемые объемы финансирования подпрограммы 

Подпрограм-мные мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего*)

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел I. Опытно-экспериментальное внедрение

По объектам, планируемым к капитальному ремонту и ремонту

    881090,23

66242,230

152286

169994

139828

166420

186320

в том числе:

средства областного бюджета

   881090,23

66242,230

152286

169994

139828

166420

186320

Итого

   881090,23

66242,230

152286

169994

139828

166420

186320

Раздел II. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов

По объектам, планируемым к строительству

1055654

104191

571089

380374

в том числе:

средства федерального бюджета

1002871

98981

542535

361355

1

2

3

4

5

6

7

8

средства областного бюджета

52783

5210

28554

19019

По объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту

553364,585

91742,585

92010

51950

78700

104042

134920

в том числе:

средства областного бюджета

553364,585

91742,585

92010

51950

78700

104042

134920

Итого

1556235,585

91742,585

190991

594485

440055

104042

134920

Раздел III. Разработка проектной документации на выполнение работ  с использованием инноваций

Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к строительству

17900

1000

8800

8100

в том числе:

средства областного бюджета

17900

1000

8800

8100

Проектно-изыскатель-ские работы по объектам, планируемым к капитально-му ремонту и ремонту

28402,185

5362,185

5250

5530

6390

5870

в том числе:

средства областного бюджета

28402,185

5362,185

5250

5530

6390

5870

Итого

46302,185

6362,185

14050

13630

6390

5870

Всего по подпрограм-мным мероприятиям

2483628

164347

357327

778109

586273

276332

321240

  *) Объемы   финансирования   подпрограммы     подлежат   уточнению   при   изменении   объемов    средств, выделяемых  из федерального или областного бюджетов.»;

таблицы 1, 2, 3, 5, 6  приложения к подпрограмме «Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Рязанской области       О.И. Ковалев

Приложение № 1

к постановлению  Правительства

Рязанской области

от 25.08.2010 № 202

Изменения, вносимые в приложение

к подпрограмме «Содержание и развитие автомобильных дорог»

«Таблица 1

Система подпрограммных мероприятий

подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог»

№ п/п

Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего*)

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1. «Обеспечение сохранности  и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения»

обеспечение круглого-дичного содержания автомо-бильных дорог общего пользованиярегиональ-ного или межмуни-ципального значения и искусствен-ных сору-жений на них  в соответст-вии с норматив-ными требо-ваниями к транспорт-но-эксплу-атацион-ному состоянию и условиями безопас-ности движения

           в том числе:

содержание автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуни-ципального значения и искусственных сооружений на них

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

8416093,66963

956996,66963

1106300

1272245

1463082

1682544

1934926

в том числе:

за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета

49417,998

49417,998

бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-

ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

145546,66963

145546,66963

2.

Задача 2. «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение пропускной способности, профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального  значения, повышение  их технических характеристик»

капиталь-ный ремонт 130,4 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения;                       ремонт 192,471 км автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения и 3952,59 погонных метров искусствен-ных соору-жений на них

           в том числе:

капитальный ремонт  и ремонт

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального  значения и искусственных сооружений на них 

Минтранс Рязанской области

всего

3133625,71529

260964,71529

322727

354569

546036

696920

952409

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

3133625,71529

260964,71529

322727

354569

546036

696920

952409

в том числе:

за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета

224200

224200

бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

25263,91229

25263,91229

3.

Задача 3. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет строительства новых, объездных автомобильных дорог для разгрузки от проезда транзитного транспорта областного центра и районных центров области, реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них»

строитель-ство 18,843 км автомо-бильных дорог общего пользования  региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,996 погонных метров искусствен-ных сооружений на них,  реконструк-ция 22,837 км автомо-бильных дорог общего пользования  региональ-ного или межмуни-ципального значения и 1097,08 погонных метров искусствен-ных сооружений на них

          в том числе:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения и искусственных сооружений на них

Минтранс Рязанской области

всего

5745219,299

52883,29889

652000

1059500

1535000

1410836

1035000

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

1446816,999

47248,99889

152000

371000

333000

308568

235000

в том числе:

за счет привлече-ния бюджет-ного кредита бюджету Рязанской области из федераль-ного бюджета

29784,052

29784,052

бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

14777,953

14777,953

Минтранс Рязанской области

федераль-ный бюджет

4298402,3

5634,3

500000

688500

1202000

1102268

800000

в том числе:

субсидии из федераль-ного бюджета, не использо-ванные в 2009 году                                                                           

5634,3

4.

Задача 4. «Увеличение протяженности автомобильных дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям за счет предоставления субсидий муниципальным образованиям Рязанской области»

увеличение протяжен-ности  автомобиль-ных дорог местного значения  и построен-ных дорог в соответ-

ствии с муници-пальными програм-мами 

          в том числе:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет предоставления

субсидий  муниципаль-ным образованиям Рязанской области

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

136065,729

21510,729

20000

21360

22812

24363

26020

в том числе:

бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

12510,729

12510,729

5.

Задача 5. «Исполнение функций государственного заказчика при осуществлении дорожной деятельности»

исполнение функций заказчика

          в том числе:

Территориаль-ные расходы

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

147263,13919

11152,13919

23763

25379

27105

28948

30916

в том числе: бюджетные ассигнова-ния на финанси-рование фактически выполнен-ных и не оплачен-ных работ в 2009 году по долго-срочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

6509,67919

6509,67919

6.

Всего по подрограм-мным мероприятиям

17578267,552

1303507,552

2124790

2733053

3594035

3843611

3979271

           в том числе:

федеральный бюджет

4298402,3

5634,3

500000

688500

1202000

1102268

800000

из них:

субсидии из федерального бюджета, не использован-ные в 2009 году

5634,3

5634,3

областной

бюджет

13279865,252

1297873,252

1624790

2044553

2392035

2741343

3179271

из них:

за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета

303402,05

303402,05

бюджетные ассигнования на финансирова-ние фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

204608,94311

204608,94311

*) Объемы финансирования подпрограммы по годам и мероприятиям подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.

Таблица 2

Планируемые  объемы финансирования

по содержанию  автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

по  муниципальным  образованиям  Рязанской области на 2010-2015 годы



п/п

Наименование муниципальных

образований Рязанской области

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Нормативное содержание

7675243

727878

1014829

1176390

1362545

1574511

1819090

                 в том числе:

1.1.

Ермишинский район

211228,7

29 643,7

26525

30748

35613

41153

47546

1.2.

Захаровский район

110712,4

9183,4

14831

17192

19912

23010

26584

1.3.

Кадомский район

174021,3

14 485,3

23304

27014

31289

36156

41773

1.4.

Касимовский район

691715

66 270,0

91361

105906

122665

141747

163766

1.5.

Клепиковский район

423093,2

41 061,2

55805

64689

74926

86581

100031

1.6.

Кораблинский район

353795,3

33 046,3

46853

54312

62907

72693

83984

1.7.

Милославский район

195548,7

15 885,7

26244

30422

35236

40718

47043

1.8.

Михайловский район

277182,8

23 353,8

37078

42981

49782

57526

66462

1.9.

Новодеревенский район

232149,2

18 706,2

31177

36141

41860

48377

55888

1.10.

Пителинский район

163946

12 914,0

22062

25574

29621

34229

39546

1.11.

Пронский район

244844,6

22 777,6

32438

37602

43553

50328

58146

1.12.

Путятинский район

92885,2

10 762,2

11996

13906

16106

18612

21503

1.13.

Рыбновский район

285560,2

31 623,2

37094

42999

49803

57551

66490

1.14.

Ряжский район

227790,9

18 596,9

30558

35423

41028

47410

54775

1.15.

Рязанский район

586138,1

67089,1

75820

87890

101798

117634

135907

1.16.

Сапожковский район

229919,6

18 970,6

30814

35720

41372

47808

55235

1.17.

Сараевский район

333622,3

27 774,3

44676

51789

59984

69316

80083

1.18.

Сасовский район

349758,6

36 752,6

45722

53001

61388

70938

81957

1.19.

Скопинский район

380092,7

31 237,7

50959

59071

68419

79062

91344

1.20.

Спасский район

540557,8

47 253,8

72059

83531

96749

111799

129166

1.21.

Старожиловский район

231167,7

19 282,7

30951

35878

41556

48020

55480

1.22.

Ухоловский район

230334

19 170,0

30846

35756

41414

47857

55291

1.23.

Чучковский район

133731,4

14 129,4

17471

20252

23457

27106

31316

1.24.

Шацкий район

560550

59639

73170

84819

98241

113523

131158

1.25.

Шиловский район

403745,3

37 619,3

53481

61996

71806

82977

95866

1.26.

Город Рязань

11152

650,0

1534

1778

2060

2380

2750

2.

Мероприятия по безопасности движения

191575

11500

32900

34355

35909

37569

39342

               в том числе:

2.1.

нанесение горизонтальной разметки

122575

21400

22855

24409

26069

27842

2.2.

замена барьерного ограждения

24000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2.3.

установка новых  дорожных знаков

27000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

2.4.

замена устаревших дорожных знаков

18000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3.

Паспортизация автомобильных дорог  и разработка проектов организации  дорожного движения

26000

5000

5000

5000

5500

5500

4.

Содержание искусственных и защитных дорожных сооружений

265808

26300

40987

43775

46751

51426

56569

5.

Аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации

95686

43972

10000

10000

10000

10500

11214

6.

Проектно-изыскательские работы и прочие

13235

1300

2084

2225

2377

2538

2711

7.

Учет интенсивности движения

2500

500

500

500

500

500

8.

Прочие работы (установка и обслуживание систем видеонаблюдения)

500

500

Итого

8270547

811450

1106300

1272245

1463082

1682544

1934926

в том числе:

за счет привлечения бюджетного кредита бюджету Рязанской области из федерального бюджета

49417,998

49417,998

9.

Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

145546,66963

145546,66963

Всего

8416093,66963

956996,66963

1106300

1272245

1463082

1682544

1934926

1

«Таблица 6

Планируемые объемы финансирования территориальных расходов

№ п/п

Мероприятия

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Обследование и диагностика мостов, освидетельствование плавсредств, ремонт и техобслуживание лабораторного оборудования, уплата госпошлины за регистрацию судов

4644

567

712

760

812

867

926

2.

Приобретение лабораторного оборудования,  устройств по учету движения транспортных средств, переносных автомобильных весов, расходных материалов, геодезических  и измерительных приборов и другого оборудования

24152

200

4182

4466

4770

5094

5440

3.

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования

8661

1512

1615

1725

1842

1967

4.

Расходы, связанные с выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельных участков, технической инвентаризацией автомобильных дорог и сооружений на них, восстановление пунктов государственной геодезической сети, выполнение топосъемки, госпошлина за  регистрацию права пользования земельными участками и  оперативного управления автомобильными дорогами

68708,46

2633,46

11535

12320

13158

14053

15009

5.

Услуги сторонних организаций, в том числе:   по  поверке, калибровке лабораторного оборудования, аттестации лаборатории, получению прейскурантов, справочных  тарифов и сметной документации для заказчика, изготовлению пропусков, карт, буклетов, услуги по лабораторному исследованию качества речной воды, проведению конференций, публикации информации в СМИ о проводимых конкурсах по размещению госзаказа    и другие

10656

550

1765

1885

2012

2149

2295

6.

Иные расходы, связанные с управлением дорожным хозяйством и выполнением функций заказчика, в том числе  на  научно-исследовательские работы, приобретение программного обеспечения, уплата различного рода платежей и сборов,  подведение итогов конкурсов по итогам работы среди подрядных организаций к Дню дорожника, расходы по проведению  и обеспечению  размещения госзаказа   и другие

23932

692

4057

4333

4628

4943

5279

Итого

140753,460

4642,460

23763

25379

27105

28948

30916

7.

Бюджетные ассигнования на финансирование фактически выполненных и не оплаченных работ в 2009 году по долгосрочной целевой программе  «Дорожное хозяйство Рязанской области на 2009 год»

6509,67919

6509,67919

Всего

147263,13919

11152,13919

23763

25379

27105

28948

30916»

Приложение № 2

к постановлению Правительства Рязанской области

от 25.08.2010 № 202

Изменения, вносимые в приложение к подпрограмме «Инновационные технологии

в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и

ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

«Таблица 1

Система мероприятий подпрограммы

«Инновационные технологии в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта

и ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»

№ п/п

Мероприятия подпрограммы, обеспечи-вающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего*)

в том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача. «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них с применением принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции, новых или модернизированных технологий (результатов инновационной деятельности)»

           в том числе:

1.1

опытно-эксперимен-тальное внедрение

Минтранс Рязанской области

областной бюджет

881090,23

66242,230

152286

169994

139828

166420

186320

ремонт с применением   инноваций 57,207 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения  и  317,45 погонных метров искусственных сооружений на них

1.2

внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов

Минтранс Рязанской области

всего

1556235,585

91742,585

190991

594485

440055

104042

134920

строительство с применением   инноваций 59,855км автомобильных

дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;

капитальный ремонт с применением   инноваций 79,81 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуци-пального значения;

строительство с применением   инноваций 59,855 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-ниципального значения, соединяющих сельские населенные пункты с автодорогами общего пользования;

обеспечение постоянной круглогодич-ной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения автомобиль-ными дорогами с твердым покрытием 23 населенных пункта с общей численностью 1506 человек;

устройство с применением   инноваций

5,2 км линий освещения

в том числе

областной бюджет

553364,585

91742,585

92010

51950

78700

104042

134920

федераль-ный бюджет

1002871

98981

542535

361355

1.3

разработка проектной документации на выполнение работ с использованием инноваций 

Минтранс Рязанской области

всего

46302,185

6362,185

14050

13630

6390

5870

                       проектная докумен-тация

в том числе

областной бюджет

46302,185

6362,185

14050

13630

6390

5870

Всего по мероприятиям подпрограммы

всего

2483628

164347

357327

778109

586273

276332

321240

в том числе

областной бюджет

1480757

164347

258346

235574

224918

276332

321240

федераль-ный бюджет

1002871

98981

542535

361355

*) Объемы финансирования подпрограммы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из федерального или областного бюджетов.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Рязанские ведомости" № 163 от 31.08.2010
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать