Основная информация
Дата опубликования: | 25 августа 2020г. |
Номер документа: | RU62002006202000058 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2020 года № 240 –п
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года № 244-п «Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 44 частью 1 статьи 44 Устава Кадомского муниципального района, администрация муниципального образования- Кадомский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования- Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года № 244-п «Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» следующие изменения и дополнения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы
Муниципальная программа Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» (далее -Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области;
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области (далее - ФКУ администрации Кадомского муниципального района)
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район от 31.10.2013 г. № 314а-п «О муниципальных программах Кадомского муниципального района Рязанской области»
Исполнитель Программы
ФКУ администрации Кадомского муниципального района
Цель и задачи
Цель Программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами Кадомского муниципального района;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами;
обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.
Задачи Программы:
обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области;
развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к «программному бюджету»;
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
эффективное управление муниципальным долгом; выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках содействия органам местного самоуправления поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения;
обеспечение эффективной деятельности ФКУ администрации как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы
Целевые индикаторы
Целевыми индикаторами Программы являются:
удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах местного бюджета;
соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга;
уровень дефицита бюджета;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета);
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования;
удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального без учета объема безвозмездных поступлений;
темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах;
удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы
Сроки и этапы реализации
2015 - 2024 годы
Программа реализуется в один этап
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»;
подпрограмма 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»;
подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами »
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 140 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 16562,0 тыс. рублей;
2016 год - 16971,9 тыс. рублей;
2017 год – 20044,6 тыс. рублей;
2018 год – 22208,6 тыс. рублей;
2019год – 19273,6 тыс. рублей;
2020 год – 20531,6 тыс. рублей;
2021 год – 6686,8 тыс. рублей;
2022 год – 6623,3 тыс. рублей;
2023 год – 5948,9 тыс. рублей;
2024 год – 5948,9 тыс. рублей
в том числе:
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» – 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 168,1 тыс. рублей;
2016 год – 130,0 тыс. рублей;
2017 год – 564,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,5 тыс. рублей;
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,1 тыс. рублей;
2022 год – 1,0 тыс. рублей;
2023 год – 1,1 тыс. рублей;
2024 год – 1,1 тыс. рублей
по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
по подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» – 33 444,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3886,6 тыс. рублей;
2016 год – 3868,2 тыс. рублей;
2017 год – 3917,4 тыс. рублей;
2018 год – 3909,5 тыс. рублей;
2019 год – 4612,8 тыс. рублей;
2020 год – 5352,2 тыс. рублей;
2021 год – 1944,6 тыс. рублей;
2022 год – 1984,5 тыс. рублей;
2023 год – 1984,4 тыс. рублей;
2024 год – 1984,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета до уровня не более 3,0%;
удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом в размере, не превышающем 100%;
снижение дефицита местного бюджета до уровня не более 3 % общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, составит не менее 90 % общего объема расходов;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в расходах бюджета муниципального образования;
удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составит 100%;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам;
снижение удельного веса расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) до уровня не более 1,0 %;
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно.
Показатели социально-экономической эффективности:
обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;
обеспечение исполнения расходных обязательств района при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
усилится роль местного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом к «программному бюджету»;
продолжит свое развитие информационная система управления средствами местного бюджета, повысится уровень открытости деятельности органов местного самоуправления;
совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании;
проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетов, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования
2) пункт4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район.
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 140 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 16562,0 тыс. рублей;
2016 год - 16971,9 тыс. рублей;
2017 год – 20044,6 тыс. рублей;
2018 год – 22208,6 тыс. рублей;
2019год – 19273,6 тыс. рублей;
2020 год – 20531,6 тыс. рублей;
2021 год – 6686,8 тыс. рублей;
2022 год – 6623,3 тыс. рублей;
2023 год – 5948,9 тыс. рублей;
2024 год – 5948,9 тыс. рублей
в том числе:
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» – 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 168,1 тыс. рублей;
2016 год – 130,0 тыс. рублей;
2017 год – 564,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,5 тыс. рублей;
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,1 тыс. рублей;
2022 год – 1,0 тыс. рублей;
2023 год – 1,1 тыс. рублей;
2024 год – 1,1 тыс. рублей
по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
по подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» – 33 444,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3886,6 тыс. рублей;
2016 год – 3868,2 тыс. рублей;
2017 год – 3917,4 тыс. рублей;
2018 год – 3909,5 тыс. рублей;
2019 год – 4612,8 тыс. рублей;
2020 год – 5352,2 тыс. рублей;
2021 год – 1944,6 тыс. рублей;
2022 год – 1984,5 тыс. рублей;
2023 год – 1984,4 тыс. рублей;
2024 год – 1984,4 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
На реализацию Программы могут быть направлены субсидии из областного бюджета по итогам проведения оценки результатов, достигнутых в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
3) приложение 2 «Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» изложить в новой редакции:
Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов поселений»
Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель – обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи:
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения;
стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кадомского муниципального района. Объем финансирования подпрограммы – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем и получателем средств бюджета Кадомского муниципального района, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является ФКУ администрации.
ФКУ администрации:
проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
обеспечивает соблюдение получателями дотаций и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ФКУ администрации. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 1 к подпрограмме.
6. Целевые индикаторы
эффективности исполнения подпрограммы
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
Система программных мероприятий подпрограммы «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Испол-нители
Источ-ник финан-сиро-вания
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый резуль-
тат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения,
в том числе:
бюд-жет МО
106486,9
12507,3
12973,7
15563,2
18298,8
14660,3
15177,9
4741,1
4637,8
3963,4
3963,4
обеспечение темпа роста бюджетной обеспеченности поселений до 102%;
обеспечение темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений до 108%.
11.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФКУ админист
рации
ФКУ администрации
бюд-жет МО
49792,8
5660,6
5689,9
5713,5
5743,3
6772,2
4893,8
1893,7
1893,7
3963,4
3963,4
11.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФКУ администрации
ФКУ администрации
бюд-жет МО
45363,8
6846,7
7283,8
9849,7
12555,5
7888,1
10284,1
2847,4
2744,1
0
0
ИТОГО
106486,9
12507,3
12973,7
15563,2
18298,8
14660,3
15177,9
4741,1
4637,8
3963,4
3963,4
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Еди-ница изме-рения
Значение в 2013 году
Планируемое значение в 2014 году
Значения по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Темп роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (по отношению к предыдущему году)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
100,3
100,4
100,5
100,6
100,4
101,0
2
Темп роста налоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах
%
100,0
105,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике социальным вопросам Т.В. Манакину.
Глава администрации
муниципального образования-
Кадомский муниципальный район
Рязанской области А.П. Кочетков
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –КАДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2020 года № 240 –п
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года № 244-п «Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 44 частью 1 статьи 44 Устава Кадомского муниципального района, администрация муниципального образования- Кадомский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования- Кадомский муниципальный район Рязанской области от 05.11.2014 года № 244-п «Об утверждении муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» следующие изменения и дополнения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы
Муниципальная программа Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» (далее -Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области;
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы
Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области (далее - ФКУ администрации Кадомского муниципального района)
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район от 31.10.2013 г. № 314а-п «О муниципальных программах Кадомского муниципального района Рязанской области»
Исполнитель Программы
ФКУ администрации Кадомского муниципального района
Цель и задачи
Цель Программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами Кадомского муниципального района;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами;
обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.
Задачи Программы:
обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области;
развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к «программному бюджету»;
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
эффективное управление муниципальным долгом; выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках содействия органам местного самоуправления поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения;
обеспечение эффективной деятельности ФКУ администрации как заказчика Программы и главного распорядителя средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы
Целевые индикаторы
Целевыми индикаторами Программы являются:
удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах местного бюджета;
соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга;
уровень дефицита бюджета;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета);
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования;
удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального без учета объема безвозмездных поступлений;
темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах;
удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы
Сроки и этапы реализации
2015 - 2024 годы
Программа реализуется в один этап
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»;
подпрограмма 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»;
подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами »
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 140 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 16562,0 тыс. рублей;
2016 год - 16971,9 тыс. рублей;
2017 год – 20044,6 тыс. рублей;
2018 год – 22208,6 тыс. рублей;
2019год – 19273,6 тыс. рублей;
2020 год – 20531,6 тыс. рублей;
2021 год – 6686,8 тыс. рублей;
2022 год – 6623,3 тыс. рублей;
2023 год – 5948,9 тыс. рублей;
2024 год – 5948,9 тыс. рублей
в том числе:
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» – 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 168,1 тыс. рублей;
2016 год – 130,0 тыс. рублей;
2017 год – 564,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,5 тыс. рублей;
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,1 тыс. рублей;
2022 год – 1,0 тыс. рублей;
2023 год – 1,1 тыс. рублей;
2024 год – 1,1 тыс. рублей
по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
по подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» – 33 444,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3886,6 тыс. рублей;
2016 год – 3868,2 тыс. рублей;
2017 год – 3917,4 тыс. рублей;
2018 год – 3909,5 тыс. рублей;
2019 год – 4612,8 тыс. рублей;
2020 год – 5352,2 тыс. рублей;
2021 год – 1944,6 тыс. рублей;
2022 год – 1984,5 тыс. рублей;
2023 год – 1984,4 тыс. рублей;
2024 год – 1984,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, в налоговых доходах бюджета до уровня не более 3,0%;
удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального образования к уровню, установленному нормативом в размере, не превышающем 100%;
снижение дефицита местного бюджета до уровня не более 3 % общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, составит не менее 90 % общего объема расходов;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в расходах бюджета муниципального образования;
удельный вес органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования - Кадомский муниципальный район, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составит 100%;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам;
снижение удельного веса расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) до уровня не более 1,0 %;
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно.
Показатели социально-экономической эффективности:
обеспечение взаимосвязи стратегических направлений развития района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;
обеспечение исполнения расходных обязательств района при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
усилится роль местного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики муниципального образования в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом к «программному бюджету»;
продолжит свое развитие информационная система управления средствами местного бюджета, повысится уровень открытости деятельности органов местного самоуправления;
совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании;
проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетов, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования
2) пункт4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район.
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы составит 140 800,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 16562,0 тыс. рублей;
2016 год - 16971,9 тыс. рублей;
2017 год – 20044,6 тыс. рублей;
2018 год – 22208,6 тыс. рублей;
2019год – 19273,6 тыс. рублей;
2020 год – 20531,6 тыс. рублей;
2021 год – 6686,8 тыс. рублей;
2022 год – 6623,3 тыс. рублей;
2023 год – 5948,9 тыс. рублей;
2024 год – 5948,9 тыс. рублей
в том числе:
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» – 868,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 168,1 тыс. рублей;
2016 год – 130,0 тыс. рублей;
2017 год – 564,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,5 тыс. рублей;
2020 год – 1,5 тыс. рублей;
2021 год – 1,1 тыс. рублей;
2022 год – 1,0 тыс. рублей;
2023 год – 1,1 тыс. рублей;
2024 год – 1,1 тыс. рублей
по подпрограмме 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений » – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
по подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Кадомского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» – 33 444,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3886,6 тыс. рублей;
2016 год – 3868,2 тыс. рублей;
2017 год – 3917,4 тыс. рублей;
2018 год – 3909,5 тыс. рублей;
2019 год – 4612,8 тыс. рублей;
2020 год – 5352,2 тыс. рублей;
2021 год – 1944,6 тыс. рублей;
2022 год – 1984,5 тыс. рублей;
2023 год – 1984,4 тыс. рублей;
2024 год – 1984,4 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
На реализацию Программы могут быть направлены субсидии из областного бюджета по итогам проведения оценки результатов, достигнутых в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
3) приложение 2 «Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений» изложить в новой редакции:
Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов поселений»
Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель – обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Кадомского муниципального района и повышения качества управления муниципальными финансами.
Задачи:
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кадомского муниципального района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения;
стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кадомского муниципального района. Объем финансирования подпрограммы – 106 486,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12507,3 тыс. рублей;
2016 год – 12973,7 тыс. рублей;
2017 год – 15563,2 тыс. рублей;
2018 год – 18298,8 тыс. рублей;
2019 год – 14660,3 тыс. рублей;
2020 год – 15177,9 тыс. рублей;
2021 год – 4741,1 тыс. рублей;
2022 год – 4637,8 тыс. рублей;
2023 год – 3963,4 тыс. рублей;
2024 год – 3963,4 тыс. рублей
4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем и получателем средств бюджета Кадомского муниципального района, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является ФКУ администрации.
ФКУ администрации:
проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
обеспечивает соблюдение получателями дотаций и иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ФКУ администрации. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 1 к подпрограмме.
6. Целевые индикаторы
эффективности исполнения подпрограммы
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
Система программных мероприятий подпрограммы «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»
№ п/п
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря-дители
Испол-нители
Источ-ник финан-сиро-вания
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый резуль-
тат
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
11
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения,
в том числе:
бюд-жет МО
106486,9
12507,3
12973,7
15563,2
18298,8
14660,3
15177,9
4741,1
4637,8
3963,4
3963,4
обеспечение темпа роста бюджетной обеспеченности поселений до 102%;
обеспечение темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений до 108%.
11.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФКУ админист
рации
ФКУ администрации
бюд-жет МО
49792,8
5660,6
5689,9
5713,5
5743,3
6772,2
4893,8
1893,7
1893,7
3963,4
3963,4
11.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФКУ администрации
ФКУ администрации
бюд-жет МО
45363,8
6846,7
7283,8
9849,7
12555,5
7888,1
10284,1
2847,4
2744,1
0
0
ИТОГО
106486,9
12507,3
12973,7
15563,2
18298,8
14660,3
15177,9
4741,1
4637,8
3963,4
3963,4
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы «Создание условий
для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений»
№ п/п
Наименование целевых индикаторов и показателей
Еди-ница изме-рения
Значение в 2013 году
Планируемое значение в 2014 году
Значения по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Темп роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (по отношению к предыдущему году)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
100,3
100,4
100,5
100,6
100,4
101,0
2
Темп роста налоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах
%
100,0
105,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
108,0
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене муниципального образования – Кадомский муниципальный район Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике социальным вопросам Т.В. Манакину.
Глава администрации
муниципального образования-
Кадомский муниципальный район
Рязанской области А.П. Кочетков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень/ № 12 от 31.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 060.040.000 Казна муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: