Основная информация

Дата опубликования: 25 сентября 2017г.
Номер документа: RU61000201701071
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ростовская область
Принявший орган: Правительство Ростовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017 № 650 г. Ростов-на-Дону

О внесении изменения в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», в целях реализации постановления Правительства Ростовской области от 31.05.2017 № 396 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Ростовской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ростовской области  от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

Губернатор

Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит

департамент по делам казачества

и кадетских учебных заведений

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 25.09.2017 № 650

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

«Об утверждении государственной программы  Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

В приложении № 1:

1.1. В разделе «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»:

1.1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  в редакции:

«Ресурсное обеспечение Программы



общий объем финансирования Программы – 4 832 036,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 712 113,2 тыс. рублей;

2019 год – 725 570,4 тыс. рублей;

2020 год – 738 631,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 668 269,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований –  1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

1.2. Раздел 4 изложить в редакции:

«Раздел 4.

ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы – 4 832 036,1 тыс. рублей,  в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –  4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 712 113,2 тыс. рублей;

2019 год – 725 570,4 тыс. рублей;

2020 год – 738 631,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 668 269,7  тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

1.3. В разделе 8:

1.3.1. В подразделе 8.1:

Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить  в редакции:

Целевые                    –

индикаторы и показатели подпрограммы

доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»;

доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации  и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

«Ресурсное               – обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 1 942 634,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 292 751,9 тыс. рублей;

2018 год – 288 102,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 758,2 тыс. рублей;

2020 год – 294 574,1 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 942 634,8 тыс. рублей».

1.3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

«8.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 942 634,8 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –  29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 292 751,9 тыс. рублей;

2018 год – 288 102,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 758,2 тыс. рублей;

2020 год – 294 574,1 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 942 634,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению  в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены  в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».

1.3.3. Подраздел 8.6 изложить в редакции:

«8.6. Участие муниципальных образований Ростовской области

в реализации подпрограммы «Создание условий для привлечения

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

Участие муниципальных образований Ростовской области заключается в обеспечении исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС (далее – межбюджетные трансферты), из областного бюджета осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета – департаментом по казачеству в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенных между департаментом по казачеству и органом местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

В целях перечисления межбюджетных трансфертов в доходы бюджетов муниципальных образований департамент по казачеству на основании заявок администраций муниципальных образований формирует и представляет в министерство финансов Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядком  санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным министерством финансов Ростовской области.

Министерство финансов Ростовской области на основании полученных заявок на оплату расходов осуществляет перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области.

Финансовые органы муниципальных образований после получения межбюджетных трансфертов в доход бюджета направляют их администрациям муниципальных образований.

Администрации муниципальных образований или иные уполномоченные органы местного самоуправления представляют департаменту по казачеству ежемесячно отчет о фактическом использовании межбюджетных трансфертов, а также иные документы, подтверждающие расходование средств областного бюджета, по форме и в сроки, установленные приказом департамента по казачеству.

Приказом департамента по казачеству устанавливается предельный размер объема затрат, входящих в норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником, одним дружинником конного взвода и одним дружинником казачьего конного центра (далее – конный центр) казачьих дружин, по видам затрат, по городским округам и муниципальным районам.

Департамент по казачеству обеспечивает соблюдение администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов.

Обеспечение целевого использования межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета для обеспечения исполнения обязательств, возлагается на руководителей уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области.

Методика расчета распределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов (далее – муниципальные образования) на обеспечение исполнения обязательств разрабатывается исходя из численности дружинников, дружинников конных взводов и дружинников конного центра казачьих дружин, норматива затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником, одним дружинником конного взвода и одним дружинником конного центра казачьих дружин по следующим формулам:

Оi = (Hзд х Чдi) + (Hзкв х Чквi) + (Hкц х Чкц)

где  – объем межбюджетных трансфертов, направляемых  i-му муниципальному образованию;

   – – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины согласно таблицам № 1 – 6;

–  – численность дружинников казачьей дружины по i-му муниципальному образованию согласно приложениям № 12,13;

–   – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины согласно таблицам № 1 – 6;

–  – численность дружинников конного взвода казачьей дружины  по i-му муниципальному образованию согласно приложению № 12,13;

Чкц – численность дружинников конного центра по i-му муниципальному образованию согласно приложению № 13;

Нкц – норматив затрат на обеспечение дружинника конного центра  по i-му муниципальному образованию согласно таблицам № 4 – 6.

,

где –  – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины в части заработной платы.

При расчете норматива затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины применяются нормативы в части заработной платы для дружинников, работающих в муниципальных районах, или дружинников, работающих в городских округах, в зависимости от места расположения казачьей дружины:

–   – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины в части материальных затрат.

где –   – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части заработной платы;

                  – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части материальных затрат.

Нзкц=Нзкц + Нмзкц,

где Нзкц – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного центра в части заработной платы;

Нмзкц – норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного центра в части материальных затрат.

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины, одним дружинником конного взвода казачьей дружины и одним дружинником конного центра в части заработной платы состоит из годового объема фонда оплаты труда и начислений на данный фонд оплаты труда.

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы на: обмундирование; страхование жизни дружинника от несчастных случаев; командировочные расходы и услуги связи; содержание легкового транспорта, используемого казачьей дружиной, его ремонт и техническое обслуживание; обязательное страхование автогражданской ответственности (далее – ОСАГО); транспортный налог; плату за загрязнение окружающей природной среды; горюче-смазочные материалы. При расчете нормативов затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины учитываются затраты управления по организации и координации деятельности казачьих дружин.

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины  и одним дружинником конного центра в части материальных затрат включает расходы на: обмундирование; страхование жизни дружинника от несчастных случаев; содержание грузового транспорта, используемого конными взводами казачьей дружины и конным центром, его ремонт и техническое обслуживание; ОСАГО; горюче-смазочные материалы; транспортный налог; плату за загрязнение окружающей природной среды; корма, инвентарь, ветеринарные услуги и медпрепараты для конного поголовья; хозяйственный инвентарь. В норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного центра включена также аренда денников для конного поголовья конного центра.

Указанные нормативы затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ приведены в таблицах № 1 – 6.

Таблица № 1

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения  обязательств членами казачьих обществ в 2014 году



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

144 603,0

4 270,0

128 330,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

177 512,0

64 871,0

177 512,0

64 871,0

Таблица № 2

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств  членами казачьих обществ в 2015 – 2016 годах



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

64 871,0

Таблица № 3

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств  членами казачьих обществ с 1 января 2017 г. по 1 августа 2017 г.



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

64 871,0

Таблица № 4

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств  членами казачьих обществ с 1 августа 2017 г. по 31 декабря 2017 г.



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

94 175,0

Таблица № 5

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств  членами казачьих обществ с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

96 171,0

Таблица № 6

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств  членами казачьих обществ с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.



п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

94 175,0

Распределение численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам приведено в приложениях  № 12 – 13 к настоящей Программе.

1.4. В разделе 9:

1.4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы



общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 748 991,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 404 213,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 413 015,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 423 750,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 585 225,3 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –  1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

1.4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

«9.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 

«Развитие системы образовательных организаций,  использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 748 991,7  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –  4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 404 213,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 413 015,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 423 750,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 585 225,3 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению  в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены  в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

1.5. В разделе 10:

1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы



общий объем финансирования подпрограммы 3 –  3 867,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 657,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 867,4 тыс. рублей».

1.5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

«10.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 3 867,4 тыс. рублей,  в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 657,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 867,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

1.6. В разделе 11:

1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

Ресурсное                      –

обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4 – 136 542,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 775,6 тыс. рублей;

2015 год –19 690,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 849,8 тыс. рублей;

2017 год – 19 309,2 тыс. рублей;

2018 год – 19 139,1 тыс. рублей;

2019 год – 19 139,1 тыс. рублей;

2020 год – 19 648,6 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –136 542,2 тыс. рублей

1.6.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:

«11.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению подпрограммы 4

«Управление реализацией государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4  в 2014 – 2020 годах составит 136 542,2 тыс. рублей. Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –  10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 18 849,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 309,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 139,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 139,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 648,6 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 136 542,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены  в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

1.7. Пункт 7 приложения № 2 изложить в редакции:

«7.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

12,6

11,1

12,8

12,9».

1.8. Приложение № 4 изложить в редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской области»

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

областными государственными образовательными организациями по государственной программе Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг

образовательными организациями

560

566

707

770

770

770

770

119 668,5

117 961,7

137 057,6

107 820,9

107 313,2

109 014,1

113 298,8

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

210

210

210

210

23 390,7

37 269,0

40 548,8

29 405,7

29 267,2

29 731,1

30 899,7

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1343

1374

1413

1425

168 387,7

122 891,4

122 861,9

129 017,6

130 259,7

135 474,5

140 042,5».

1.9. Приложения № 7 – 8 изложить в редакции:

«Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель, участник

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:









4 668 269,7

589 809,1

634214,0

675728,1

682615,3

686513,2

699970,4

713031,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года













4687,5

8924,2









департамент по казачеству

825







1 737 720,8

235081,2

252454,7

250750,4

251358,3

246547,2

251188,2

251697,7

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







391 326,5

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 935,3

63 005,3

64 821,2

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825







2 522 722,4 

329 394,6

317333,6

348 416,2

368 258,0

377 030,7

385 776,9

396 512,4

министерство строительства РО

812







16500,0

11921,1

3300,9

13503,1









Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

всего

в том числе:









1 942 634,8

190 974,7

290787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292758,2

294574,1

департамент по казачеству

825







1 551 308,3

177 562,5

229662,8

229657,0

229752,9

225167,3

229752,9

229752,9

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







391 326,5

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 935,3

63005,3

64821,2

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной

и иной службы

департамент по казачеству

825







1 551 308,3

177562,5

229662,8

229657,0

229752,9

225167,3

229752,9

229752,9

825

1102

2010023440

240

2 279,1





379,1

475,0

475,0

475,0

475,0

825

0113

2017104

540

1 549 029,2

177562,5

229662,8

229277,9

229277,9

224692,3

229277,9

229277,9

825

0113

2010071040

540

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825







391 326,5

13412,2

61124,8

63058,4

62999,0

62935,3

63005,3

64821,2

825

0113

2010059

110

366 650,8

11699,0

57050,6

59179,7

59225,5

59225,5

59225,5

61045,0

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

24 640,0

1711,1

4073,2

3875,5

3771,4

3695,7

3771,4

3771,4

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

35,7

2,1

1,0

3,2

2,1

14,1

8,4

4,8

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего

в том числе:









2 585 225,3

377653,7

323376,6

363492,8

369896,4

378613,7

387415,3

398150,8

департамент по казачеству

825







46 002,9

36338,0

2742,1

1573,5

1638,4

1583,0

1638,4

1638,4

министерство строительства РО

812







16 500,0

11921,1

3300,9

13503,1









государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825







2 522 722,4

329394,6

317333,6

348416,2

368258,0

377030,7

385776,9

396512,4

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825







2 522 280,7

329 169,5

317117,0

348416,2

368258,0

377030,7

385776,9

396512,4

825

0702

2020059

610

1 335 317,0

147195,1

167984,1

194389,3

205348,3

203539,1

205703,9

211157,2

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

959 508,6

168387,7

122891,4

127078,0

129750,2

132060,3

137385,2

141955,8

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

227 455,1

13586,7

26241,5

26948,9

33159,5

41431,3

42687,8

43399,4

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству









44118,2

39322,7

4666,4

13503,1









825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9











министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1









812

0702

2020021040

240

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6



216,6











825

0704

2020059

610

102,5

102,5













Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825







13206,5

3541,6

1593,2

1573,5

1638,4

1583,0

1638,4

1638,4

825

0702

2022276

610

122,6

122,6













департамент

по казачеству

825

0709

2022277

240

10152,4

2708,0

1233,2

1201,4

1266,3

1210,9

1266,3

1266,3

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

2931,5

711,0

360,0

372,1

372,1

372,1

372,1

372,1

825

1102

2020022780

240

Основное  мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9













Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего









3867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

240

3867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству









136542,2

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19139,1

19139,1

19648,6

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

825







136542,2

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19139,1

19139,1

19648,6

825

0113

2040011

120

127526,1

18753,8

18703,5

17562,5

17966,5

18010,1

18010,1

18519,6

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

2185,2

543,6

233,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4523,3

619,0

629,6

662,1

654,6

656,0

656,0

656,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

353,2

40,4

40,4

40,4

37,0

65,0

65,0

65,0

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

1741,5

726,6

44,0

274,3

351,0

115,2

115,2

115,2

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

212,9

92,2

39,7

28,9

18,5

11,2

11,2

11,2

825

0113

2040099990

850

Примечание.

Используемые сокращения:

ВР – вид расходов;

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 8

к государственной программе

Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Наименование  государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источник

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

4 832 036,1

610 875,5

654 364,0

695878,1

708 215,3

712 113,2

725 570,4

738 631,3

областной бюджет

4 668 269,7

589 809,1

634 214,0

675728,1

682 615,3

686 513,2

699 970,4

713 031,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года





4 687,5

8 924,2









местный бюджет

1 316,4

1 316,4













внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего

1 942 634,8

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292 758,2

294 574,1

областной бюджет

1 942 634,8

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292 758,2

294 574,1

местный бюджет

















внебюджетные источники

















Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 748 991,7

398 720,1

343 526,6

383 642,8

395 496,4

404 213,7

413 015,3

423 750,8

областной бюджет

2 585 225,3

377 653,7

323 376,6

363 492,8

369 896,4

378 613,7

387 415,3

398 150,8

местный бюджет

1 316,4

1 316,4













внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

3 867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

областной бюджет

3 867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

местный бюджет

















внебюджетные источники

















Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

136 542,2

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 139,1

19 139,1

19 648,6

областной бюджет

136 542,2

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 139,1

19 139,1

19 648,6

местный бюджет

















внебюджетные источники















  –».

1.10. Приложение № 11 изложить в редакции:

«Приложение № 11

к государственной программе

Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов

на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного

самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии

с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»



п/п

Наименование

муниципального района

и городского округа

Сумма по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Азовский район

6 571,5

6 917,0

6 646,7

4 845,0

2322,5

2 322,5

2 322,5

2.

Аксайский район

5 436,6

7 324,9

7 324,9

7 324,9

7324,9

7 324,9

7 324,9

3.

Багаевский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

2 679,8

2322,5

2 679,8

2 679,8

4.

Белокалитвинский район

10 284,3

12 122,0

11 830,0

11 824,6

11584,8

11 942,1

11 942,1

5.

Боковский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

6.

Верхнедонской район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

7.

Веселовский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

1 965,2

1965,2

1 965,2

1 965,2

8.

Волгодонской район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

5 359,7

5181,0

5 359,7

5 359,7

9.

Дубовский район

4 906,2

6 610,3

6 520,9

6 431,6

6253,0

6 431,6

6 431,6

10.

Егорлыкский район

1 591,2

2 143,9

2 143,9

2 143,9

2143,9

2 143,9

2 143,9

11.

Заветинский район

4 508,4

6 074,3

6 074,3

6 074,3

5895,6

6 074,3

6 074,3

12.

Зерноградский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

13.

Зимовниковский район

6 364,8

8 039,5

7 860,9

7 860,9

7682,2

7 860,9

7 860,9

14.

Кагальницкий район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 607,9

1607,9

1 607,9

1 607,9

15.

Каменский район

1 193,4

1 741,9

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

16.

Кашарский район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

17.

Константиновский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

7 335,8

14914,4

14 854,6

14 854,6

18.

Красносулинский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

19.

Куйбышевский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

3 394,5

3394,5

3 394,5

3 394,5

20.

Мартыновский район

2 784,6

3 483,8

3 394,5

3 394,5

3215,8

3 394,5

3 394,5

21.

Матвеево-Курганский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

22.

Миллеровский район

5 624,7

6 867,7

6 912,4

7 104,0

7193,6

7 372,3

7 372,3

23.

Милютинский район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 607,9

1607,9

1 607,9

1 607,9

24.

Морозовский район

2 519,4

3 662,5

3 751,8

3 751,8

3394,5

3 751,8

3 751,8

25.

Мясниковский район















26.

Неклиновский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

27.

Обливский район

1 458,6

1 965,2

1 875,9

1 786,6

1786,6

1786,6

1786,6

28.

Октябрьский район

8 199,7

8 750,3

9 262,3

9 875,1

9732,6

9 732,6

9 732,6

29.

Орловский район

3 580,2

4 823,7

4 823,7

4 823,7

4287,7

4 823,7

4 823,7

30.

Песчанокопский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

3 394,5

3215,8

3 394,5

3 394,5

31.

Пролетарский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

3 573,1

3573,1

3 573,1

3 573,1

32.

Ремонтненский район

7 293,0

9 826,1

9 647,4

9 468,8

8754,1

9468,8

9468,8

33.

Родионово-Несветайский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

34.

Сальский район

3 978,0

5 359,7

5 270,4

5 181,0

5181,0

5181,0

5181,0

35.

Семикаракорский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

2 679,8

2322,5

2 679,8

2 679,8

36.

Советский район

663,0

893,3

893,3

893,3

893,3

893,3

893,3

37.

Тарасовский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

3 573,1

3573,1

3 573,1

3 573,1

38.

Тацинский район

928,2

1 250,6

1 250,6

1 250,6

1250,6

1 250,6

1 250,6

39.

Усть-Донецкий район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

5 359,7

5181,0

5 359,7

5 359,7

40.

Целинский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2322,5

2 501,2

2 501,2

41.

Цимлянский район

2 917,2

3 930,4

3 751,7

3 573,1

3215,8

3573,1

3573,1

42.

Чертковский район

1 856,4

2 769,2

2 858,5

2 858,5

2858,5

2 858,5

2 858,5

43.

Шолоховский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

44.

г. Азов

6 613,2

7 556,4

7 388,7

7 692,9

8118,9

8 118,9

8 118,9

45.

г. Батайск

893,2

4 806,7

6 008,4

6 008,4

6008,4

6 008,4

6 008,4

46.

г. Волгодонск

4 466,2

4 506,3

4 005,6

4 005,6

4005,6

4 005,6

4 005,6

47.

г. Гуково

1 191,0

1 602,2

1 602,2

1 602,2

1602,2

1 602,2

1 602,2

48.

г. Донецк

2 233,1

2 854,0

2 803,9

2 803,9

2803,9

2 803,9

2 803,9

49.

г. Зверево

1 339,9

2 103,0

2 203,1

2 203,1

2203,1

2 203,1

2 203,1

50.

г. Каменск-Шахтинский

2 828,6

4 105,8

4 205,9

4 205,9

4205,9

4 205,9

4 205,9

51.

г. Новочеркасск

3 126,3

4 506,3

4 606,5

4 606,5

4606,5

4 606,5

4 606,5

52.

г. Новошахтинск

2 828,6

3 655,1

3 605,1

3 605,1

3605,1

3 605,1

3 605,1

53.

г. Ростов-на-Дону

12 240,4

14 478,2

14 340,6

11 870,3

8411,8

8 411,8

8 411,8

54.

г. Таганрог

4 912,8

6 909,7

7 009,8

7 009,8

7009,8

7 009,8

7 009,8

55.

г. Шахты

7 676,2

7 994,4

7 589,0

6 012,4

3805,3

3 805,3

3 805,3

Всего

177 562,5

229 662,8

229 277,9

229 277,9

224 692,3

229 277,9

229 277,9».

1.11. Приложение № 13 изложить в редакции:

«Приложение № 13

к государственной программе

Ростовской области 

«Поддержка казачьих обществ

Ростовской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

численности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам и городским округам



п/п

Наименование

муниципального района и  городского округа

Численность дружинников по годам (человек)

2017

2018

2019

2020

до 1 августа

начиная с 1 августа

дру-жин-ник каза-чьей дружи-ны

дружин-ник конного взвода казачьей дружины

дружин-ник казачьей дружины

дру-жинник конного взвода каза-чьей дружи-ны

дружин-ник конного центра

дру­жинник каза-чьей дру-жины

дру-жинник конного взвода казачьей дружи-ны

дру-жинник конно-го центра

дружин-ник каза-чьей дружи-ны

дружин-ник конного взвода казачьей дружины

дружин-ник конного центра

дружин-ник казачьей дружины

дружин-ник конного взвода каза-чьей дружи-ны

дружин-ник конного центра

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Азовский район

13

16

13





13





13





13





2.

Аксайский район

41



41





41





41





41





3.

Багаевский район

15



15





13





15





15





4.

Белокалитвинский район

40

17

40

17



38

17



40

17



40

17



5.

Боковский район

14



14





14





14





14





6.

Верхнедонской район

10



10





10





10





10





7.

Веселовский район

11



11





11





11





11





8.

Волгодонской район

30



30





29





30





30





9.

Дубовский район

36



36





35





36





36





10.

Егорлыкский район

12



12





12





12





12





11.

Заветинский район

34



34





33





34





34





12.

Зерноградский район

13



13





13





13





13





13.

Зимовниковский район

44



44





43





44





44





14.

Кагальницкий район

9



9





9





9





9





15.

Каменский район

10



10





10





10





10





16.

Кашарский район

10



10





10





10





10





17.

Константиновский район

11



11



30

11



30

11



30

11



30

18.

Красносулинский район

13



13





13





13





13





19.

Куйбышевский район

19



19





19





19





19





20.

Мартыновский район

19



19





18





19





19





21.

Матвеево-Курганский район

13



13





13





13





13





22.

Миллеровский район

16

15

16

16



15

16



16

16



16

16



23.

Милютинский район

9



9





9





9





9





24.

Морозовский район

21



21





19





21





21





25.

Мясниковский район





























26.

Неклиновский район

14



14





14





14





14





27.

Обливский район

10



10





10





10





10





28.

Октябрьский район

15

27

15

25



15

25



15

25



15

25



29.

Орловский район

27



27





24





27





27





30.

Песчанокопский район

19

19





18





19





19





31.

Пролетарский район

20

20





20





20





20





32.

Ремонтненский район

53

53





49





53





53





33.

Родионово-Несветайский район

14

14





14





14





14





34.

Сальский район

29

29





29





29





29





35.

Семикаракорский район

15

15





13





15





15





36.

Советский район

5

5





5





5





5





37.

Тарасовский район

20

20





20





20





20





38.

Тацинский район

7

7





7





7





7





39.

Усть-Донецкий район

30

30





29





30





30





40.

Целинский район

14

14





13





14





14





41.

Цимлянский район

20

20





18





20





20





42.

Чертковский район

16

16





16





16





16





43.

Шолоховский район

13

13





13





13





13





44.

г. Азов

18

14

18

16



18

16



18

16



18

16



45.

г. Батайск

30

30





30





30





30





46.

г. Волгодонск

20

20





20





20





20





47.

г. Гуково

8

8





8





8





8





48.

г. Донецк

14

14





14





14





14





49.

г. Зверево

11

11





11





11





11





50.

г. Каменск-Шахтинский

21

21





21





21





21





51.

г. Новочеркасск

23

23





23





23





23





52.

г. Новошахтинск

18

18





18





18





18





53.

г. Ростов-на-Дону

42

20

42





42





42





42





54.

г. Таганрог

35

35





35





35





35





55.

г. Шахты

19

14

19





19





19





19





Всего

1063

123

1063

74

30

1037

74

30

1063

74

30

1063

74

   30».

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области     

Т.А. Родионченко

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.12.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать