Основная информация

Дата опубликования: 25 сентября 2018г.
Номер документа: RU28000201800561
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2018 №445

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 №442

В целях корректировки финансирования программных мероприятий и уточнения количественных показателей Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 03.07.2018 №298) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся изменения наименования государственной программы, параметров 2019 года и последующих годов и предоставления субсидий муниципальным образованиям в указанный период, в текущем году применяются при составлении проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Временно исполняющий

обязанности губернатора области

В.А. Орлов

Приложение к

постановлению Правительства

Амурской области

от 25.09.2018 №445

Изменения,

вносимые в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442

«Об утверждении государственной программы Амурской области «Повышение эффективности

деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 – 2020 годы»

1. В наименовании постановления слова «на 2014 - 2020 годы» исключить.

2. В пункте 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.

3. В пункте 3 слова «заместителя председателя Правительства области А.И.Донца» заменить словами «первого заместителя председателя Правительства области Т.Г. Половайкину».

4. В государственной программе «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 – 2020 годы»:

1) в наименовании государственной программы слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;

2) в паспорте государственной программы:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Наименование государственной программы

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области

«;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Этапы (при их наличии) и сроки реализации государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

«;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2025 годах составляет 109 477 788,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 89 509 395,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 6 210 918,2 тыс. рублей;

2015 год – 6 326 144,5 тыс. рублей;

2016 год – 6 048 364,1 тыс. рублей;

2017 год – 5 650 187,1 тыс. рублей;

2018 год – 7 228 459,5 тыс. рублей;

2019 год – 7 284 442,7 тыс. рублей;

2020 год – 8 277 527,7 тыс. рублей;

2021 год – 8 360 947,1 тыс. рублей;

2022 год – 8 427 831,6 тыс. рублей;

2023 год – 8 491 190,1 тыс. рублей;

2024 год – 8 548 995,4 тыс. рублей;

2025 год – 8 654 387,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 837 554,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 174 818,2 тыс. рублей;

2015 год – 172 913,5 тыс. рублей;

2016 год – 145 136,7 тыс. рублей;

2017 год – 158 894,1 тыс. рублей;

2018 год – 185 792,3 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 19 130 837,8 тыс. рублей

«;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10.

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

1. Место Амурской области в рейтинге регионов Российской Федерации по комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не ниже 42 ежегодно во всем периоде реализации государственной программы.

2. Увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов областного бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений до 94,2 процента к концу 2025 года.

3. Увеличение доли используемых областных объектов в общем количестве областных объектов до 98,5 к концу 2025 года.

4. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70 процентов к концу 2025 года.

5. Увеличение количества некоммерческих организаций на территории региона до 920, или на 101,5 процента к концу 2025 года.

6. Снижение уровня производственного травматизма до 1,95, или на 2,5 процента к концу 2025 года

«;

3) в разделе 2 государственной программы:

а) в абзаце двадцать третьем слова «в 2014 - 2020 год» заменить словами «в 2014 - 2025 годах»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1

Проблемы, задачи и результаты реализации государственной программы

№п/п

Формулировка решаемой проблемы

Наименование задачи государственной программы

Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Конечный результат подпрограмм

1

2

3

4

5

6

1.

Низкий уровень внедрения инструментов программно-целевого принципа бюджетирования; отсутствие действенной системы финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; увеличение государственного долга Амурской области; сохранение значительной степени зависимости местных бюджетов от финансовой помощи за счет средств областного бюджета; наличие просроченной кредиторской задолженности в местных бюджетах, увеличение муниципального долга; низкое качество управления муниципальными финансами в ряде муниципальных образований области; наличие в местных бюджетах неэффективных расходов, в т.ч. сохранение превышения органами местного самоуправления установленных нормативов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих области и содержание органов местного самоуправления области; снижение степени участия населения в решении вопросов местного значения вследствие нереализации проектов

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Амурской области

«Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»

На 2014 - 2025 годы

1. Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета <1> к 2025 году - не более 15 процентов.

2. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств области на уровне не менее 95 процентов.

3. Увеличение количества муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, до 23.

4. Реализация проектов в сроки, устанавливаемые соглашениями между

развития сельских поселений муниципальных районов Амурской области, основанных на местных инициативах

главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии

1

2

3

4

5

6

2.

Наличие в областном имущественном комплексе имущества, не используемого для реализации полномочий области;

отсутствие государственной регистрации прав на некоторые объекты областной собственности, в том числе на земельные участки;

ветхое, неудовлетворительное состояние части объектов, многие объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки;

низкая конкурентоспособность областных предприятий и невысокая доходность используемого имущества;

отсутствие эффективной системы по государственному управлению, учету и контролю использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области

Обеспечение эффективного управления государственным имуществом Амурской области, в т.ч. земельными ресурсами области

«Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области»

На 2014 - 2025 годы

1. Выполнение плана поступлений в бюджет Амурской области неналоговых доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Амурской области, на 100 процентов.

2. Обеспечение государственной регистрации прав собственности Амурской области на все объекты, учтенные в Реестре собственности Амурской области.

3. Увеличение поступлений в бюджет области доходов от использования земельных ресурсов Амурской области до 125 процентов

3.

Недостаточная координация использования исполнительными органами государственной власти области ИКТ и передового опыта в области информатизации деятельности государственных органов;

недостаточное развитие ИКТ в различных секторах экономики области;

неравномерность использования ИКТ в муниципальных образованиях Амурской области разными группами населения, а также недостаточное развитие базовой инфраструктуры информационного общества;

наличие высоких рисков в сфере информационной безопасности

Повышение эффективности государственного управления в сфере развития информационно-коммуникационных технологий

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области»

На 2014 - 2025 годы

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года.

2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных

услуг (среднее время ожидания) до 15 минут.

3. Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации

1

2

3

4

5

6

процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок, 100 процентов

4.

Отсутствие необходимой материально-технической базы, иных ресурсных возможностей СОНКО области для осуществления деятельности, направленной на эффективное участие в решении актуальных проблем и вывода организаций на самофинансирование;

низкий уровень квалификации работников и добровольцев СОНКО, отсутствие профессиональных специалистов по работе с некоммерческими организациями в муниципальных образованиях;

отсутствие ресурсных центров (СОНКО, молодежных и добровольческих) по расширению услуг для развития деятельности организаций некоммерческого сектора;

низкий уровень консультационного и информационного обеспечения деятельности институтов гражданского общества в средствах массовой информации, отсутствие социальной рекламы, направленной на популяризацию некоммерческого сектора;

отсутствие объективной информации о состоянии и развитии некоммерческого сектора, основанной на научно-исследовательской работе и социологических исследованиях

Создание условий для укрепления и развития взаимодействия органов государственной власти Амурской области со структурами гражданского общества

«Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

На 2014 - 2018 годы

1. Увеличение объема исследуемых единиц в ходе социологического исследования (количество респондентов, чел.) до 21000, или на 135,5 процента по отношению к базовому году.

2. Увеличение количества жителей области, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СОНКО и иных гражданских инициативах, до 16,9 процента, или на 194,4 процента по отношению к базовому году.

3. Увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая, образовательная, информационно-консультационная поддержка, до 14,3 процента, или на 166,7 процента по отношению к базовому году

5.

Превышение уровня производственного травматизма в Амурской области в сравнении с данным показателем по Российской Федерации в целом

Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций,

расположенных на территории области

«Улучшение условий и охраны труда»

2014 - 2020

1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года.

2. Снижение численности

1

2

3

4

5

6

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 31,7% к уровню 2013 года.

3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.

4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.

5. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс.

6. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

7. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки

1

2

3

4

5

6

условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.

8. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.

9. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8%, к уровню 2013 года

6.

Недостаточный уровень материально-технического обеспечения мировых судей и административных комиссий, проблемы профессиональной подготовки мировых судей, недостаточный уровень квалификации членов административных комиссий;

общественные проблемы, связанные с недоверием населения к политике государственного управления, недостаточным уважением и следованием нормам законодательства, недостаточным знанием гражданами своих прав, обязанностей, основных свобод и законных способов их защиты;

нарушение требований законодательства Российской Федерации и Амурской области при оказании государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния;

неприспособленность помещений,

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Амурской области в отдельных сферах государственного управления на территории области

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области»

На 2014 - 2025 годы

Сохранение или рост среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента

используемых под хранение книг актовых записей;

отсутствие единой автоматизированной информационно-поисковой системы и единого автоматизированного банка данных по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории области;

наличие нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд области и нужд бюджетных учреждений и заключении государственных контрактов; недостаточно эффективная система тарифообразования в области

«;

4) раздел 5 государственной программы изложить в следующей редакции:

«

5. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 109 477 798,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области – 89 509 395,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 837 554,8 тыс. рублей, планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников – 19 130 837,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области» - 82 737 498,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области – 82 362 617,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 374 881,1 тыс. рублей;

подпрограмма «Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области» - 1 046 307,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области – 1 046 307,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 332,3 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области» - 2 156 065,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области – 2 111 624,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 50 947,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - 355 784,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Амурской области;

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» - 15 877,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Амурской области. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 19 130 837,8 тыс. рублей;

подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области» - 4 028 910,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Амурской области – 3 618 516,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 410 394,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта областного закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

5) в разделе 6 государственной программы:

а) в абзаце третьем слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

б) в абзаце пятом слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

в) в абзаце седьмом слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

г) в абзаце девятом слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

д) в абзаце десятом слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

6) в подпрограмме «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»:

а) в паспорте подпрограммы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82 737 498,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 82 362 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 632 114,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 839 486,2 тыс. рублей;

2016 год – 5 548 331,2 тыс. рублей;

2017 год – 5 134 438,3 тыс. рублей;

2018 год – 6 722 231,9 тыс. рублей;

2019 год – 6 712 852,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 690 592,9 тыс. рублей;

2021 год – 7 746 770,3 тыс. рублей;

2022 год – 7 791 702,4 тыс. рублей;

2023 год – 7 833 4320,5 тыс. рублей;

2024 год – 7 871 505,0 тыс. рублей;

2025 год – 7 908 105,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 374 881,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 869,0 тыс. рублей;

2015 год – 82 772,1 тыс. рублей;

2016 год – 78 301,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 994,0 тыс. рублей;

2018 год – 68 945,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

«;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений; до 01.01.2017 разницы между полученными и погашенными Амурской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Амурской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; поступлений от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности Амурской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета Амурской области) к 2025 году - не более 15 процентов

2. Сохранение исполнения расходных обязательств области на уровне не менее 95 процентов

3. Увеличение количества муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, до 23

4. Реализация проектов в сроки, устанавливаемые соглашениями между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии

«;

б) в разделе 2 подпрограммы:

в абзаце тридцать первом слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 2025 годы»;

в абзаце тридцать четвертом слова «к 2020 году» заменить словами «к 2025 году»;

в) в разделе 3 подпрограммы:

в абзаце третьем подраздела «Основное мероприятие 1.4 «Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области» слова «в 2014 – 2020 годах» заменить словами «в 2014 – 2025 годах»;

подраздел «Основное мероприятие 1.6 «Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов» изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 1.6

«Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов»

Обеспечение равных возможностей доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств соответствующих бюджетов муниципальных образований, является одной из основных задач государственной политики области.

Ее решение обеспечивается путем предоставления муниципальным образованиям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках единой нормативной правовой и методической базы.

Реализация основного мероприятия осуществляется в рамках следующих мероприятий:

1) «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)»;

2) «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»;

3) «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»;

4) «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;

5) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений»;

6) «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов».

Распределение вышеуказанных дотаций (субсидий) муниципальным образованиям осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений в соответствии с едиными и формализованными методиками, утвержденными Законом Амурской области от 11.10.2011 №529-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области».

Расчет распределения указанных дотаций (субсидий) производится на основе официальной статистической информации, представляемой федеральными органами статистики, согласованной с органами местного самоуправления по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой министерством финансов области.

Важной особенностью механизма выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов являются принятые меры, направленные на создание условий для повышения уровня бюджетной обеспеченности и обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов:

распределение законом об областном бюджете объема дотаций, субсидии, субвенции между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на плановый период;

недопущение перераспределения дотаций, субсидии, субвенции между бюджетами муниципальных районов (городских округов) и бюджетами поселений в течение текущего финансового года, за исключением случаев изменения федерального законодательства;

в случае согласия представительного органа муниципального образования - замена дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, установленными на плановый период;

распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в течение текущего года нормативными правовыми актами Правительства области исходя из оценки исполнения бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований в определенных условиях;

распределение субсидии муниципальным районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств осуществляется на основе объемов расчетных расходов исходя из среднеобластного сложившегося уровня на единицу стоимости и с учетом факторов, влияющих на стоимость соответствующей бюджетной услуги («модельного» бюджета);

распределение субвенции на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений осуществляется исходя из критерия выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения;

обеспечение неснижения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год (первый год планового периода) за счет средств областного бюджета по сравнению с размером дотации, предусмотренным на первый год планового периода (второй год планового периода) законом об областном бюджете (решением о бюджете муниципального района) на текущий финансовый год и плановый период муниципальному образованию.

Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств в течение финансового года, в том числе в виде авансовых платежей, позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования первоочередных расходных обязательств.

Непосредственное участие муниципальных образований в реализации данного мероприятия предусматривает:

недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджетов муниципальных образований, а в случае ее наличия - проведение работы по ее сокращению;

наращивание доходной базы отстающих по бюджетной обеспеченности муниципальных образований с целью снижения дефицита консолидированных бюджетов муниципальных образований;

недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета.

Порядок предоставления субсидии муниципальным районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств представлен в приложении №7 к государственной программе.

Наряду с безвозмездными и безвозвратными видами финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставляются также бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов.

Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов, утвержденным постановлением Правительства области от 23.12.2016 №582.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов» предполагаются последовательное сокращение поддержки местных бюджетов за счет бюджетных кредитов и переход к преимущественному использованию рыночных механизмов покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований. Объем предоставляемых бюджетных кредитов в очередном финансовом году должен быть увязан с предполагаемым объемом возвращаемых бюджетных кредитов.

При этом бюджетное кредитование остается важным инструментом обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов, особенно при неблагоприятных общеэкономических явлениях. Поэтому в случае затруднений с привлечением рыночных источников покрытия дефицитов местных бюджетов масштабы и направления бюджетного кредитования могут временно расширяться.

Министерством финансов области на постоянной основе проводится анализ долговой нагрузки бюджетов муниципальных образований, разрабатывается план мероприятий по снижению объема муниципального долга, включающие обязательное принятие мер по оздоровлению бюджетного сектора и сбалансированности исполнения бюджетов.

Непосредственное участие муниципальных образований в реализации мероприятия предусматривает проведение взвешенной долговой политики на муниципальном уровне.»;

г) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82 737 498,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 82 362 617,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 632 114,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 839 486,2 тыс. рублей;

2016 год – 5 548 331,2 тыс. рублей;

2017 год – 5 134 438,3 тыс. рублей;

2018 год – 6 653 286,9 тыс. рублей;

2019 год – 6 712 852,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 690 592,9 тыс. рублей;

2021 год – 7 746 770,3 тыс. рублей;

2022 год – 7 791 702,4 тыс. рублей;

2023 год – 7 833 432,5 тыс. рублей;

2024 год – 7 871 505,0 тыс. рублей;

2025 год – 7 908 105,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 374 881,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 869,0 тыс. рублей;

2015 год – 82 772,1 тыс. рублей;

2016 год – 78 301,0 тыс. рублей;

2017 год – 71 994,0 тыс. рублей;

2018 год – 68 945,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

д) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

5. Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы

Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

1. Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений; до 1 января 2017 года разницы между полученными и погашенными Амурской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Амурской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; поступлений от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности Амурской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета Амурской области) к 2025 году – не более 15 процентов.

Индикатор определяется как:

объем дефицита областного бюджета / общий годовой объем доходов областного бюджета x 100 процентов.

2. Сохранение исполнения расходных обязательств области на уровне не менее 95 процентов.

Индикатор определяется как:

объем исполненных расходных обязательств области / объем утвержденных расходных обязательств области x 100 процентов.

3. Увеличение количества муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, до 23 единиц.

Реализация мероприятия «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Амурской области» позволит сохранить показатель «количество норм закона Амурской области о бюджетном процессе в Амурской области, не соответствующих федеральному бюджетному законодательству» на уровне 0 единиц. Также реализация данного мероприятия позволит создать нормативную правовую базу Амурской области для формирования и исполнения областного бюджета на основе государственных программ.

Реализация мероприятия «Организация планирования областного бюджета» позволит достичь в 2025 году к 2013 году следующих показателей:

удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Амурской области в общем объеме расходов будет сохраняться на уровне 100 процентов. Показатель определяется как:

объем ассигнований областного бюджета на основе расходных обязательств Амурской области / общий объем ассигнований областного бюджета x 100 процентов;

увеличение доли главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента выше среднего, до уровня более 50 процентов. Показатель определяется как:

количество главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента выше среднего / общее количество главных распорядителей средств областного бюджета x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы:

соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных документов на уровне менее 32 процентов. Показатель определяется как:

количество отказанных платежных документов / количество проверенных платежных документов x 100 процентов;

удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки, на уровне 100 процентов. Показатель определяется как:

объем бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки / общий объем бюджетной отчетности, представляемой в Министерство финансов Российской Федерации x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности» позволит достичь в 2025 году:

доля главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием WEB и SMART-технологий, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области достигнет 100 процентов (увеличение показателя за период реализации подпрограммы составит 133 процента). Показатель определяется как:

количество главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием WEB и SMART-технологий / общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Содержание органов исполнительной власти» во всем периоде реализации подпрограммы позволит сохранить размер балла по результатам мониторинга финансового менеджмента по министерству финансов области на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки по результатам мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.

Реализация мероприятия «Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы объем средств резервного фонда Правительства Амурской области от утвержденного общего объема расходов областного бюджета не более 3 процентов. Показатель определяется как:

объем средств резервного фонда Правительства Амурской области / общий объем расходов областного бюджета x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы долю исполненных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области на уровне 100 процентов. Показатель определяется как:

количество исполненных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области / общее количество судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Обслуживание государственного долга области» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы долю расходов на обслуживание государственного долга Амурской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на уровне менее 15 процентов. Показатель определяется как:

объем расходов на обслуживание государственного долга Амурской области / общий объем расходов областного бюджета x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Мониторинг долговой нагрузки Амурской области и сравнение ее с долговой нагрузкой субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации» позволит сохранить отношение государственного долга Амурской области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета на уровне менее 100 процентов. Показатель определяется как:

объем государственного долга Амурской области / объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Контроль за реализацией государственных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Амурской областью и кредитными организациями» позволит сохранить долю просроченных долговых обязательств в общем объеме полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными Амурской областью государственными контрактами во всем периоде реализации программы на уровне 0 процентов. Показатель определяется как:

объем просроченных долговых обязательств / общий объем полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными Амурской областью государственными контрактами x 100 процентов.

Реализация мероприятия «Повышение качества управления муниципальными финансами» позволит в 2025 году к 2013 году сократить количество муниципальных образований области, имеющих нарушения норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, до 60 единиц (уменьшение показателя за период реализации подпрограммы составит 7,7 процента).

Реализация мероприятия «Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области» во всем периоде реализации подпрограммы позволит не допустить увеличения объема неэффективных расходов местных бюджетов, сложившихся в результате превышения органами местного самоуправления установленных Правительством Амурской области нормативов, свыше 27 млн. рублей.

Значение показателя не выше 27 млн. рублей определяется как среднеарифметическое значение объема неэффективных расходов местных бюджетов, сложившихся в результате превышения органами местного самоуправления установленных Правительством Амурской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, и содержания органов местного самоуправления области за последние три года.

Реализация мероприятия «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» позволит обеспечить в 2019 – 2025 годах достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) в размере не менее 1,661 ед. Показатель определяется как среднеарифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) трех муниципальных образований, имеющих самый высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

Реализация мероприятия «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» позволит обеспечить в 2019 – 2025 годах критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в размере не менее 140,20 рублей на одного жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений (включая городские округа), полномочий по решению вопросов местного значения отражает размер средств, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских поселений (включая городские округа), сельских поселений с учетом различий в объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг.

Реализация мероприятия «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» позволит достичь в 2025 году по отношению к 2013 году сокращения количества муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, до 4 единиц, или в 1,5 раза.

Реализация мероприятия «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств» позволит обеспечить в 2019 – 2025 годах число муниципальных образований, в которых снижается или отсутствует просроченная кредиторская задолженность, не менее 22 единиц.

Реализация мероприятия «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы критерий выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в размере не менее 140,20 рублей на одного жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения отражает размер средств, предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских поселений (включая городские округа), сельских поселений с учетом различий в объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг.

Реализация мероприятия «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов» позволит сохранить во всем периоде реализации подпрограммы отсутствие муниципальных образований, в которых предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация мероприятия «Дотация на стимулирование укрупнения муниципальных образований» позволит сократить в 2015 году по отношению к 2013 году объем расходов на содержание органов местного самоуправления на 210 тыс. рублей, или на 8,3 процента.

Реализация мероприятия «Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований» позволит сократить количество муниципальных образований области до 285 к 2025 году.

Реализация мероприятия «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований» позволит во всем периоде реализации подпрограммы не допустить наличия просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета закрытого административно-территориального образования.

Реализация мероприятия «Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований» позволит сохранить исполнение расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам ЗАТО в объеме 100 процентов от предусмотренных ассигнований.

Показатель определяется как отношение объема межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам ЗАТО на переселение граждан из ЗАТО, к объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных на переселение граждан из ЗАТО законом Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, умноженное на 100 процентов.

Реализация мероприятия «Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области» позволит создать или восстановить объекты социальной и инженерной инфраструктуры местного уровня, необходимые для предоставления качественных услуг населению в сроки, устанавливаемые соглашениями между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии.

Таким образом, основными итогами реализации подпрограммы станут:

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

2. Разработка и внесение в Законодательное Собрание Амурской области в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства проекта закона Амурской области об областном бюджете на очередной год и плановый период.

3. Качественная организация исполнения областного бюджета, снижение уровня нарушений бюджетного законодательства.

4. Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Амурской области.

5. Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, повышение эффективности использования бюджетных средств и соблюдение в муниципальных образованиях требований бюджетного законодательства, а также повышение качества управления муниципальными финансами.

6. Стопроцентное достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий, мероприятий и показателей (индикаторов) подпрограммы.

7. Реализация проектов в сроки, устанавливаемые соглашениями между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии.

Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Амурской области

0,051

0,055

0,058

0,058

0,053

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.1.2.

Организация планирования областного бюджета

0,051

0,056

0,058

0,058

0,053

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.1.3.

Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности

0,051

0,056

0,058

0,058

0,053

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.1.4.

Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

0,051

0,055

0,057

0,057

0,052

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

1.1.5.

Содержание органов исполнительной власти

0,051

0,056

0,057

0,057

0,052

0,052

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

1.2.

Резервный фонд Правительства Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области

0,051

0,056

0,057

0,057

0,052

0,052

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

1.3.

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области

0,051

0,056

0,057

0,057

0,052

0,052

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

1.4.

Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Обслуживание государственного долга области

0,051

0,056

0,057

0,057

0,156

0,156

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

1.4.2.

Мониторинг долговой нагрузки Амурской области и субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации

0,051

0,055

0,057

0,057

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3.

Контроль за реализацией государственных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Амурской областью и кредитными организациями

0,051

0,055

0,057

0,057

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1.

Повышение качества управления муниципальными финансами

0,051

0,055

0,057

0,057

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.5.2.

Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области

0,051

0,055

0,057

0,057

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.6.

Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.1.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

0,051

0,055

0,057

0,057

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.6.2.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

0,051

0,055

0,057

0,057

0,052

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

1.6.3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

0,051

0,056

0,057

0,057

0,052

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.6.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

1.6.5.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений

1.6.6.

Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов

0,052

0,056

0,057

0,057

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

0,052

1.7.

Стимулирование укрупнения муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.1.

Дотация на стимулирование укрупнения муниципальных образований

0,051

0,028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.2.

Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований

0,028

0,028

0,028

0,028

0,018

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

1.8.

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.1.

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

0,052

0,056

0,057

0,057

0,047

0,047

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

0,051

1.8.2.

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

0,052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9.1.

Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

«;

7) в подпрограмме «Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области»:

а) в паспорте подпрограммы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 046 307,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 1 044 975,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 60 708,4 тыс. рублей;

2015 год – 60 192,1 тыс. рублей;

2016 год – 64 043,4 тыс. рублей;

2017 год – 58 784,0 тыс. рублей;

2018 год – 89 573,6 тыс. рублей;

2019 год – 82 869,2 тыс. рублей;

2020 год – 86 630,0 тыс. рублей;

2021 год – 92 222,0 тыс. рублей;

2022 год – 95 726,4 тыс. рублей;

2023 год – 98 981,1 тыс. рублей;

2024 год – 101 950,6 тыс. рублей;

2025 год – 154 627,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 1 332,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 332,3 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

«;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Выполнение плана поступлений в бюджет Амурской области неналоговых доходов, администрируемых министерством имущественных отношений области, на 100 процентов.

2. Увеличение удельного веса объектов, на которые оформлено право собственности Амурской области, к общему количеству областного имущества, учтенного в Реестре, до 99,5 процента.

3. Увеличение объемов поступлений в бюджет области доходов от использования земельных ресурсов Амурской области до 125 процентов

«;

б) в абзаце втором раздела 2 подпрограммы слова «до 2020 года» заменить словами «до 2025 года»;

в) в разделе 3 подпрограммы:

в абзаце втором подраздела 1.4 слова «9 комплексов» заменить словами «11 комплексов»;

после абзаца шестого подраздела 1.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«проведение мероприятий по публикации аукционной документации в соответствии с действующим законодательством, рекламной кампании в СМИ, в том числе размещения графического изображения рекламного характера, в целях получения дохода в областной бюджет;»;

г) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 046 307,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета Амурской области – 1 044 975,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 60 708,4 тыс. рублей;

2015 год – 60 192,1 тыс. рублей;

2016 год – 64 043,4 тыс. рублей;

2017 год – 58 784,0 тыс. рублей;

2018 год – 89 573,6 тыс. рублей;

2019 год – 82 869,2 тыс. рублей;

2020 год – 86 630,0 тыс. рублей;

2021 год – 92 222,0 тыс. рублей;

2022 год – 95 726,4 тыс. рублей;

2023 год – 98 981,1 тыс. рублей;

2024 год – 101 950,6 тыс. рублей;

2025 год – 154 627,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 1 332,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1332,3 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

д) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

5. Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы

Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

1. Выполнение плана поступлений в бюджет Амурской области неналоговых доходов, администрируемых министерством имущественных отношений области, на 100 процентов.

2. Увеличение удельного веса объектов, на которые оформлено право собственности Амурской области, к общему количеству областного имущества, учтенного в Реестре, до 99,5 процента.

3. Увеличение объемов поступлений в бюджет области доходов от использования земельных ресурсов Амурской области до 125 процентов.

Реализация мероприятий, включенных в основное мероприятие «Вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества Амурской области», позволит достичь в 2025 году к 2013 году следующих показателей:

удельный вес объектов учета, по которым внесены изменения в Реестр, к общему количеству объектов, учтенных в Реестре, во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне 100 процентов;

удельный вес объектов, переданных в собственность области, а также объектов, по которым утвержден перечень имущества, подлежащего передаче из федеральной собственности, в общем количестве объектов, подлежащих передаче в собственность Амурской области из федеральной и муниципальной собственности и наоборот, по которым представлен перечень необходимых документов, во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне не менее 75 процентов;

удельный вес закрепленных, перераспределенных объектов к общему количеству объектов, заявленных к перераспределению и по которым представлены полные перечни необходимых документов, во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне не менее 75 процентов;

удельный вес принятых решений об уничтожении (разборке) имущества к общему количеству объектов, подлежащих к списанию, во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне не менее 85 процентов;

удельный вес проведенных проверок использования по назначению и сохранности областного имущества к общему количеству проверок, включенных в план-график, во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне 100 процентов;

удельный вес объектов, переданных по договорам аренды, по договорам безвозмездного пользования, в общем количестве объектов, предлагаемых для передачи, во всем периоде подпрограммы сохранится не менее 90 процентов;

удельный вес объектов, в отношении которых приняты решения о приватизации, в общем количестве объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, сохранить на уровне 100 процентов до 2019 года включительно;

удельный вес хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля области составляет более 50 %, утвердивших бизнес-план и стратегию развития на основе ключевых показателей эффективности с учетом поручений Президента Российской Федерации, в общем объеме хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля области составляет более 50%, сохранить на уровне 100 процентов;

сумма средств, полученных в доход областного бюджета от дивидендов (части прибыли) по акциям (долям) хозяйственных обществ, принадлежащих области, составит 680 тыс. руб. (уменьшение показателя за период реализации подпрограммы составит 78 процентов). Снижение показателя за период реализации подпрограммы составит 78 процентов, которое обусловлено уменьшением количества хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат области, в связи с приватизацией акций таких обществ;

удельный вес земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности области, увеличится до 95 процентов;

удельный вес проведенных оценок объектов собственности к общему количеству планируемых оценок сохранить на уровне 100 процентов;

удельный вес муниципальных образований области, сведения о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости, к общему числу муниципальных образований довести до 100 процентов к концу 2017 года;

удельный вес населенных пунктов Амурской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, к общему числу населенных пунктов Амурской области довести до 80 процентов к концу 2025 года;

удельный вес территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Амурской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, к общему числу территориальных зон на территории Амурской области довести до 100 процентов к концу 2020 года;

удельный вес земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, к общему количеству планируемых к проведению кадастровых работ земельных участков сохранить на уровне 100 процентов до 2020 года;

удельный вес объектов или земельных участков, по которым проведена государственная кадастровая оценка, от общего количества объектов или земельных участков, включенных в перечень объектов недвижимости или земельных участков, подлежащих оценке, довести до 100 процентов;

доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, составит 48,39 процента;

удельный вес оспоренных решений министерством имущественных отношений области, в том числе в судебном порядке, к общему количеству принятых решений министерством имущественных отношений во всем периоде подпрограммы сохранится на уровне 5 процентов.

Реализация мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» позволит сохранить выполнение государственного задания на уровне 100 процентов во всем периоде реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий, включенных в основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти», позволит:

сохранить во всем периоде реализации подпрограммы значение среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки;

опубликовать не менее 4 информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на обеспечение открытости органов государственной власти.

Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

1.1.1.

Осуществление учета областного имущества

0,05

0,05

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1.1.2.

Перераспределение имущества путем передачи его из федеральной собственности и муниципальной собственности в собственность области и наоборот

0,05

0,05

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1.1.3.

Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности областного имущества

0,125

0,125

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.1.4.

Приватизация государственных унитарных предприятий, имущества, оптимизация участия области в открытых акционерных обществах

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,02

-

-

-

-

-

1.1.5.

Участие Амурской области в управлении хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в собственности области

0,015

0,015

0,015

0,09

0,015

0,015

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1.1.6.

Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся в собственности области, и обеспечение контроля за их использованием

0,05

0,05

0,1

0,115

0,05

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

1.1.7.

Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области

0,07

0,07

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

-

-

-

-

-

1.1.8.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

0,13

0,13

0,14

0,09

0,06

0,06

0,06

0,06-

-

-

0,06

0,06-

1.1.9.

Защита имущественных интересов Амурской области

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.1.10.

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»

-

-

-

-

0,06

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Функционирование государственных учреждений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,07

0,1

0,12

0,18

0,18

0,12

0,12

1.3.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Содержание органов исполнительной власти

0,415

0,415

0,2

0,16

0,16

0,16

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

1.3.2.

Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ

0,01

-

-

-

-

-

-

-

«;

е) в приложении к подпрограмме:

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Муниципальное образование области, претендующее на получение субсидии в очередном финансовом году, представляет главному распорядителю до 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии, заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, а также заверенные подписью руководителя уполномоченного органа муниципального образования области следующие документы:»;

«10. Распределение субсидий между муниципальными образованиями области, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, утверждается Законом Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и определяется по формуле:

Сi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию;

С - общий объем годовых субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований;

Пi - объем средств, заявленный i-м муниципальным образованием для софинансирования комплексных кадастровых работ;

- общий объем средств, заявленный муниципальными образованиями, соответствующими критериям и условиям предоставления субсидий в планируемом финансовом году, для софинансирования комплексных кадастровых работ.»;

абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований области о дополнительной потребности в порядке, установленном пунктами 7, 10 настоящего Порядка, путем внесения изменений в Закон Амурской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

8) в подпрограмме «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области»:

а) в паспорте программы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 156 065,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 2 111 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 133 034,0 тыс. рублей;

2015 год – 89 576,3 тыс. рублей;

2016 год – 85 233,7 тыс. рублей;

2017 год – 109 851,2 тыс. рублей;

2018 год – 166 537,5тыс. рублей;

2019 год – 202 029,3 тыс. рублей;

2020 год – 204 616,3 тыс. рублей;

2021 год – 210 445,0 тыс. рублей;

2022 год – 217 055,7 тыс. рублей;

2023 год – 224 435,6 тыс. рублей;

2024 год – 231 168,6 тыс. рублей;

2025 год – 237 641,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 50 947,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 709,1 тыс. рублей;

2015 год – 20 438,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 800,1 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

«;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года

2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 15 минут к концу 2025 года

3. Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок, 100 процентов

«;

б) в разделе 2 подпрограммы:

в абзаце двенадцатом слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2025 годы»;

в абзаце четырнадцатом слова «к концу 2020 года» заменить словами «к концу 2025 года»;

в абзаце пятнадцатом слова «до 13 минут к концу 2020 года» заменить словами «до 15 минут к концу 2025 года»;

в) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 156 065,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 2 111 624,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 133 034,0 тыс. рублей;

2015 год – 89 576,3 тыс. рублей;

2016 год – 85 233,7 тыс. рублей;

2017 год – 109 851,2 тыс. рублей;

2018 год – 166 537,5 тыс. рублей;

2019 год – 202 029,3 тыс. рублей;

2020 год – 204 616,3 тыс. рублей;

2021 год – 210 445,0 тыс. рублей;

2022 год – 217 055,7 тыс. рублей;

2023 год – 224 435,6 тыс. рублей;

2024 год – 231 168,6 тыс. рублей;

2025 год – 237 641,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 50 947,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 709,1 тыс. рублей;

2015 год – 20 438,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 800,1 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе приведен в приложении №5 к государственной программе.»;

г) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты

мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей эффективности:

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, - 90 процентов к концу 2025 года.

Методика расчета: количество граждан, имеющих доступ к получению услуг x 100 / 821000 чел.

2. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания) до 15 минут.

Время ожидания определяется ежегодно в соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 07.06.2011 №164-р «Об утверждении Плана проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг».

Оценка данного показателя определяется в рамках выборочного опроса граждан для каждой услуги (консолидированный расчет по основным показателям для каждой услуги).

Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок - 100 процентов.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достигнуть следующих непосредственных результатов:

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей - 90 процентов к концу 2025 года.

Уровень удовлетворенности определяется ежегодно в соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 07.06.2011 №164-р «Об утверждении Плана проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг»;

количество государственных автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, - 4 единицы к концу 2025 года;

количество выпущенных и перевыпущенных сертификатов проверки электронной подписи - 4000 единиц ежегодно начиная с 2021 года;

уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента - выше среднего балла комплексной оценки - ежегодно во всем периоде реализации программы;

количество отремонтированных муниципальных и региональных МФЦ Амурской области - 23 единицы к концу 2025 года;

количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ, - 581000 единиц к концу 2025 года;

количество созданных «окон» в многофункциональных центрах Амурской области - 266 единиц к концу 2025 года.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы позволит развить информационное общество в Амурской области, инфраструктуру электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области, а также благоприятные условия для развития информационно-коммуникационной отрасли региона.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти области

0,05

0,05

0,05

0,05

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.2.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Содержание органов исполнительной власти

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.3.

Осуществление мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1.3.3.

Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

«;

9) в подпрограмме «Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

а) в паспорте программы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2018 годы, этапы не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 355 784,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 106 871,4 тыс. рублей;

2015 год – 73 372,8 тыс. рублей;

2016 год – 77 828,3 тыс. рублей;

2017 год – 69 530,8 тыс. рублей;

2018 год – 28 180,8 тыс. рублей

«;

б) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 355 784,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 106 871,4 тыс. рублей;

2015 год – 73 372,8 тыс. рублей;

2016 год – 77 828,3 тыс. рублей;

2017 год – 69 530,8 тыс. рублей;

2018 год – 28 180,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе приведен в приложении №5 к государственной программе.»;

в) таблицу 4 раздела 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Таблица 4

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

1

1

1

1

-

1.1.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Содержание органов исполнительной власти

0,2

0,2

0,2

0,2

-

1.1.2.

Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития Амурской области

0,2

0,2

0,2

0,2

-

1.2.

Обеспечение деятельности Общественной палаты Амурской области

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,2

0,2

0,2

0,2

-

1.3.

Организация, проведение мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

и оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО

1.3.1.

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

0,2

0,2

0,2

0,2

-

1.3.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства

0,2

0,2

0,2

0,2

-

«;

10) в подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда»:

а) в паспорте подпрограммы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 15 877,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 517,7 тыс. рублей;

2015 год - 160,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 19 130 837,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет Фонда социального страхования Российской Федерации – 766 261,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 71 032,5 тыс. рублей;

2016 год – 74 229,0 тыс. рублей;

2017 год – 67 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 68 500,0 тыс. рублей;

2021 год – 69 000,0 тыс. рублей;

2022 год – 69 500,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2025 год – 71 000,0 тыс. рублей.

за счет юридических лиц – 18 364 576,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 292 662,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 357 295,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 425 160,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 496 418,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 571 238,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 649 800,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 732 290,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 818 905,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 909 850,8 тыс. рублей;

2024 год – 2 005 343,3 тыс. рублей;

2025 год – 2 105 610,5 тыс. рублей.

«;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года

2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 31,7 % к уровню 2013 года

3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года

4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года

5. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс.

6. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда

7. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году

8. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, до 64,7%, или на 0,8%, к уровню 2013 года.

«;

б) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые

конечные результаты

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в области социально-трудовых отношений. Претворение ее в жизнь предусматривает совместные действия органов государственной власти области, органов надзора и контроля, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов.

В Амурской области защита конституционных прав и интересов работников и работодателей в сфере охраны труда, создание условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, обеспечиваются посредством реализации Закона Амурской области от 05.10.1998 №99-ОЗ «Об охране труда в Амурской области».

В городах Благовещенск, Свободный приняты муниципальные правовые акты, утверждающие программы улучшения условий и охраны труда в муниципальных образованиях. На остальных территориях, за исключением городов Тында, Зея и Селемджинского района, осуществляется реализация планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Последовательная и системная работа по реализации нормативных правовых актов в сфере охраны труда, принятых в Амурской области, способствовала тому, что на протяжении последних лет отмечается относительно положительная динамика снижения производственного травматизма. Общий объем финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в целом по области в 2012 году составил около 1055,1 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2011 года (645,7 млн. рублей).

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации в Амурской области программ и планов по улучшению условий и охраны труда, в целом ситуация с обеспечением безопасности труда в организациях Амурской области остается сложной: низкий уровень обучения по охране труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Неблагоприятные условия труда, подрывающие здоровье работников в процессе трудовой деятельности, производственный травматизм и профессиональные заболевания входят в ряд важнейших факторов, сокращающих продолжительность жизни населения области.

Приоритетной становится задача поиска механизмов, заставляющих работодателей вкладывать средства в охрану труда. Прежде всего, это касается улучшения безопасных условий на рабочих местах, своевременного инструктажа, обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, правил технической эксплуатации оборудования, проведения соответствующих организационно-технических мероприятий.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Амурской области, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения области.

Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами помогут улучшить демографическую ситуацию в области.

Цель подпрограммы - снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Амурской области.

Задачами подпрограммы являются:

подготовка работников по охране труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны труда;

обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.

Подпрограмма, являясь важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере условий и охраны труда в области, позволит планомерно проводить работу в области улучшения условий труда и сохранения здоровья работающего населения области, снижения травматизма и заболеваемости на производстве, а также материальных потерь общества, связанных с их последствиями.

Подпрограмма предусматривает необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение ее цели.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:

1.1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1 % к уровню 2013 года.

1.2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 31,7% к уровню 2013 года.

1.3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.

1.4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.

2. Динамика оценки условий труда:

2.1. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс.;

2.2. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <*>.

--------------------------------

<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

2.3. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.

3. Условия труда:

3.1. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.

3.2. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8%, к уровню 2013 года.»;

в) подраздел 3.1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.1. Мероприятие 1.1 «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

Данное мероприятие подразумевает под собой проведение профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и реализуется посредством:

организации обучения по охране труда руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти области;

формирования управлением занятости населения области банка данных обучающих организаций по охране труда в соответствии с постановлением Правительства области от 10.06.2009 №259 «О Порядке формирования банка данных и координации деятельности обучающих организаций по охране труда Амурской области» и подготовки экспресс-мониторинга о численности работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, обучающих организаций и по видам экономической деятельности;

оказания специалистами управления занятости населения области, предоставляющими государственную услугу по регистрации коллективных договоров и соглашений, методической помощи работодателям области в формировании разделов по охране труда в коллективных договорах и соглашениях;

организации и проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Амурской области;

организации и проведения конкурсов на лучшую студенческую работу по охране труда;

подготовки, издания и распространения ежегодных информационных бюллетеней с анализом несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходами;

организации проведения в Амурской области мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;

организации и проведения семинаров для специалистов служб охраны труда организаций по вопросам расследования и оформления несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

изготовления (приобретения) рекламной и информационной продукции, публикации материалов по вопросам охраны труда;

организации работы межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве области и Амурской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

организации и проведении областного этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»;

проведения специалистами управления занятости населения области мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области;

участия специалистов управления занятости населения области в семинарах по вопросам охраны труда с уполномоченными лицами по охране труда профессиональных союзов.»;

г) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 15 877,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 517,7 тыс. рублей;

2015 год - 160,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 19 130 837,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет Фонда социального страхования Российской Федерации – 766 261,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 71 032,5 тыс. рублей;

2016 год – 74 229,0 тыс. рублей;

2017 год – 67 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 68 500,0 тыс. рублей;

2021 год – 69 000,0 тыс. рублей;

2022 год – 69 500,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 000,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2025 год – 71 000,0 тыс. рублей;

за счет юридических лиц – 18 364 576,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 292 662,2 тыс. рублей;

2016 год – 1 357 295,3 тыс. рублей;

2017 год – 1 425 160,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 496 418,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 571 238,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 649 800,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 732 290,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 818 905,5 тыс. рублей;

2023 год – 1 909 850,8 тыс. рублей;

2024 год – 2 005 343,3 тыс. рублей;

2025 год – 2 105 610,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

д) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

5. Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммы и непосредственные результаты

мероприятий подпрограммы

Показатели эффективности реализации подпрограммы сформированы в соответствии с типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 - 2017 годы, разработанной и рекомендованной для принятия Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Планируемыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:

1.1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1 % к уровню 2013 года.

1.2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 31,7 % к уровню 2013 года.

1.3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4 % к уровню 2013 года.

1.4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7 % к уровню 2013 года.

2. Динамика оценки условий труда:

2.1. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс.

2.2. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <*>.

--------------------------------

<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

2.3. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.

3. Условия труда:

3.1. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7 % по отношению к 2013 году.

3.2. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, до 64,7 %, или на 0,8 %, к уровню 2013 года.

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния условий и охраны труда и являются значимыми.

Перечень показателей эффективности реализации подпрограммы определялся на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий программы;

максимальная информативность при минимальном количестве показателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;

применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

наличие объективных источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Реализация подпрограммы обеспечит более эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов области в сфере охраны труда.

Реализация мероприятия «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы» позволит:

сохранять количество руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, прошедших обучение по охране труда, на уровне не менее 20 человек ежегодно;

ежегодно проводить не менее 2 конкурсов по охране труда, 2 областных совещаний, выпускать не менее 3 брошюр по 100 экземпляров и публиковать не менее 1 статьи.

Реализация мероприятия «Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда» позволит в 2014 году обеспечить исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований на уровне 100 процентов.

Реализация мероприятия «Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области» позволит:

обеспечить проведение государственной экспертизы условий труда в объеме 100 процентов от общего количества материалов, поступивших на экспертизу;

организовать работу горячей линии по вопросам охраны и условий труда.

Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Улучшение условий и охраны труда

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Обеспечение реализации на территории области государственной политики в сфере охраны труда

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области

0

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

«;

11) в подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области»:

а) в паспорте подпрограммы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются

«;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4 028 910,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 3 618 516,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 262 672,6 тыс. рублей;

2015 год – 263 357,1 тыс. рублей;

2016 год – 272 927,5 тыс. рублей;

2017 год – 277 482,8 тыс. рублей;

2018 год – 292 113,0 тыс. рублей;

2019 год – 286 692,2 тыс. рублей;

2020 год – 295 688,5 тыс. рублей;

2021 год – 311 509,8 тыс. рублей;

2022 год – 323 347,1 тыс. рублей;

2023 год – 334 340,9 тыс. рублей;

2024 год – 344 371,2 тыс. рублей;

2025 год – 354 013,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 410 394,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 79 240,1 тыс. рублей;

2015 год – 69 703,2 тыс. рублей;

2016 год – 66 835,7 тыс. рублей;

2017 год – 86 900,1 тыс. рублей;

2018 год – 107 714,9 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

«;

б) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4 028 910,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Амурской области – 3 618 516,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 262 672,6 тыс. рублей;

2015 год – 263 357,1 тыс. рублей;

2016 год – 272 927,5 тыс. рублей;

2017 год – 277 482,8 тыс. рублей;

2018 год – 292 113,0 тыс. рублей;

2019 год – 286 692,2 тыс. рублей;

2020 год – 295 688,5 тыс. рублей;

2021 год – 311 509,8 тыс. рублей;

2022 год – 323 347,1 тыс. рублей;

2023 год – 334 340,9 тыс. рублей;

2024 год – 344 371,2 тыс. рублей;

2025 год – 354 013,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 410 394,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 79 240,1 тыс. рублей;

2015 год – 69 703,2 тыс. рублей;

2016 год – 66 835,7 тыс. рублей;

2017 год – 86 900,1 тыс. рублей;

2018 год – 107 714,9 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;

в) таблицу 2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Таблица 2

Коэффициенты значимости мероприятий

№п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Обеспечение деятельности судов и административных комиссий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.1.2.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

0,167

0,25

0,167

0,15

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.1.3.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0

0

0,166

0,1

0,05

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Содержание органов исполнительной власти

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1.2.2.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

0,167

0,25

0,167

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

«;

12) приложения №1, №2, №4, №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям;

13) дополнить государственную программу приложением №7 согласно приложению №5 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в постановление Правительства

Амурской области от 25.09.2013 №442 «Об утверждении

государственной программы Амурской области

«Повышение эффективности деятельности органов

государственной власти и управления Амурской

области на 2014 – 2020 годы»

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок реализации (годы)

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Наименование показателя, единица измерения

Официальный источник данных, использованный для расчета показателя

Базисный год

Значение планового показателя по годам реализации

начало

завершение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Место Амурской области в рейтинге регионов Российской Федерации по комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

<= 42

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета без учета целевых безвозмездных поступлений, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

12,8

96,8

94,2

98,4

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

Доля используемых областных объектов в общем количестве областных объектов, в процентах

По данным министерства имущественных отношений Амурской области

99

99,1

99,2

99,3

99,4

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в процентах

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

15

20

25

50

60

70

70

70

70

70

70

70

70

Количество некоммерческих организаций на территории региона, ед.

Информационный портал управления министерства юстиции Российской Федерации

906

940

942

944

900

920

920

920

920

920

920

920

920

Уровень производственного травматизма (численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих)

Статистическая информация №7 - Травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»

2

1,98

1,98

1,97

1,97

1,96

1,96

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1.

Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета <1>, в процентах

Приказ Минфина России от 03.12.2010 №552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Уровень исполнения расходных обязательств области, в процентах

По данным министерства финансов области (отчет об исполнении бюджета форма 0503164)

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

Количество муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, ед.

Портал министерства финансов Амурской области - раздел межбюджетные отношения - мониторинг местных бюджетов - оценка качества управления

>= 20

>= 20

>= 20

>= 20

>= 21

>= 22

>= 23

>= 23

>= 23

>= 23

>= 23

>= 23

>= 23

1.1.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

1.1.1.

Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства Амурской области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Количество норм Закона Амурской области от 31.08.2007 №368-ОЗ «О бюджетном процессе в Амурской области», не соответствующих федеральному бюджетному законодательству, ед.

По данным министерства финансов Амурской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Организация планирования областного бюджета

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Удельный вес бюджетных ассигнований на основе расходных обязательств Амурской области в общем объеме расходов, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента выше среднего уровня, в процентах

Приказ министерства финансов Амурской области от 30.01.2015 №21 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (администраторами) средств областного бюджета»

48,4

48,4

49

60,6

50

> 50

> 50

> 50

> 50

> 50

> 50

> 50

> 50

1.1.3.

Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области (в программном комплексе «АЦК-Финансы»)

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

< 32

Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.4.

Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Доля главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной отчетности с использованием WEB и SMART-технологий, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, бюджетополучателей всех уровней бюджетов области, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области (база данных программного продукта «Свод-СМАРТ»)

67

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.5.

Содержание органов исполнительной власти

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

1.2.

Резервный фонд Правительства Амурской области

1.2.1.

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Объем средств резервного фонда Правительства Амурской области от утвержденного общего объема расходов областного бюджета, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

<= 3

1.3.

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области

1.3.1.

Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Доля исполненных судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области к общему количеству судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области (отчет об исполнении бюджета, форма 0503127)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области

1.4.1.

Обслуживание государственного долга области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Доля расходов на обслуживание государственного долга Амурской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Отношение доли общего объема по кредитам банков к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

25

27

27

29

30

31

32

32

1.4.2.

Мониторинг долговой нагрузки Амурской области и сравнение ее с долговой нагрузкой субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Отношение государственного долга Амурской области к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

70

67

63

56

50

44

38

38

1.4.3.

Контроль за реализацией государственных контрактов об открытии кредитной линии возобновляемой, заключенных Амурской областью и кредитными организациями

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными Амурской областью государственными контрактами, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

1.5.1.

Повышение качества управления муниципальными финансами

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Количество муниципальных образований, имеющих нарушения норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, ед.

По данным министерства финансов Амурской области

<= 65

<= 65

<= 65

<= 65

<= 64

<= 64

<= 63

<= 63

<= 62

<= 62

<= 61

<= 61

<= 60

1.5.2.

Контроль за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Объем неэффективных расходов местных бюджетов, сложившихся в результате превышения органами местного самоуправления установленных Правительством Амурской области нормативов, млн. руб.

По данным министерства финансов Амурской области

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

< 27

1.6.

Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов

1.6.1.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

2014

2020

Министерство финансов Амурской области

Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного муниципального района (городского округа), раз

Закон Амурской области от 11.10.2011 №529-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области»

<= 2

<= 2

<= 2

<= 2

<= 2

<= 2

2019

2025

Министерство финансов Амурской области

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа), ед.

>=1,661

>=1,661

>=1,662

>=1,679

>=1,679

>=1,679

>=1,679

>=1,679

1.6.2.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

2014

2018

Министерство финансов Амурской области

Величина соотношения между расчетной бюджетной обеспеченностью наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного поселения, раз

Закон Амурской области от 11.10.2011 №529-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области»

<= 20

<= 20

<= 20

<= 20

<= 20

<= 20

2019

2025

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских округов по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руб.

>=140,20

>=140,20

>=145,53

>=145,53

>=145,53

>=145,53

>=145,53

>=145,53

1.6.3.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, ед.

Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности

<= 6

<= 6

< 6

<= 6

<= 5

<= 5

<= 5

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

1.6.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

2019

2025

Министерство финансов Амурской области

Количество муниципальных образований, в которых снижается или отсутствует просроченная кредиторская задолженность, ед.

Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности

>= 22

>= 22

>= 22

>= 22

>= 22

>= 22

>= 22

>= 22

1.6.5.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений

2019

2025

Министерство финансов Амурской области

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руб.

Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности

>=140,20

>=140,20

>=145,53

>=151,35

>=151,35

>=151,35

>=151,35

>=151,35

1.6.6.

Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов

2014

2020

Министерство финансов Амурской области

Количество муниципальных образований, в которых предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, ед.

Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.7.

Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Количество муниципальных образований области, ед.

По данным территориального органа ФСГС по Амурской области

304

303

287

287

287

287

286

285

285

285

285

285

285

1.8.

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований

1.8.1.

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2014

2025

Министерство финансов Амурской области

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета закрытого административно-территориального образования, в процентах

Показатель рассчитывается на основании годовой отчетности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.2.

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

2014

2014

Министерство финансов Амурской области

Исполнение расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых административно-территориальных образований в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах

Распоряжение Правительства Амурской области от 12.03.2010 №22-р «О порядке представления отчетности о расходах бюджета ЗАТО п. Углегорск» (отчет об исполнении бюджета ЗАТО, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт на переселение граждан)

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области

2018

2025

Министерство финансов Амурской области

1.9.1.

Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах

2018

2025

Министерство финансов Амурской области

Реализация проектов в сроки, устанавливаемые соглашениями между главным распорядителем средств областного бюджета и получателями субсидии, в процентах.

По данным министерства финансов Амурской области

100

100

0

100

100

100

100

100

100

2.

Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Выполнение плана поступлений в бюджет Амурской области неналоговых доходов, администрируемых минимуществом области, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес объектов, на которые оформлено право собственности Амурской области, к общему количеству областного имущества, учтенного в Реестре, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

96

96,5

97

97,5

98

98,1

98,2

98,5

98,7

98,9

99,1

99,3

99,5

Объем поступлений в бюджет области доходов от использования земельных ресурсов Амурской области, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

103

105

107

109

113

117

120

121

122

123

124

125

2.1.

Вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества Амурской области

*

2.1.1.

Осуществление учета областного имущества

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес объектов учета, по которым внесены изменения в Реестр, к общему количеству объектов, учтенных в Реестре, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.2.

Перераспределение имущества путем передачи его из федеральной собственности и муниципальной собственности в собственность области и наоборот

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес объектов, переданных в собственность области, а также объектов, по которым утвержден перечень имущества, подлежащего передаче из федеральной собственности, в общем количестве объектов, подлежащих передаче в собственность Амурской области из федеральной и муниципальной собственности, по которым представлен полный перечень необходимых документов, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Удельный вес объектов, переданных из собственности области, а также объектов, по которым утвержден перечень имущества, подлежащего передаче в федеральную собственность, в общем количестве объектов, подлежащих передаче из собственности Амурской области в федеральную и муниципальную собственность, по которым представлен перечень необходимых документов, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

2.1.3.

Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности областного имущества

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес закрепленных, перераспределенных объектов к общему количеству объектов, заявленных к перераспределению и по которым представлены полные перечни необходимых документов, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Удельный вес принятых решений об уничтожении (разборке) имущества к общему количеству объектов, подлежащих к списанию, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Удельный вес проведенных проверок использования по назначению и сохранности областного имущества к общему количеству проверок, включенных в план-график, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес объектов, переданных по договорам аренды, по договорам безвозмездного пользования, в общем количестве объектов, предлагаемых для передачи, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

90

90

92

92

95

98

98

98

98

98

98

98

98

2.1.4.

Приватизация государственных унитарных предприятий, имущества, оптимизация участия области в акционерных обществах

2014

2016

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес объектов, в отношении которых приняты решения о приватизации, в общем количестве объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

0

88

88

88

-

100

100

-

-

-

-

-

-

2.1.5.

Участие Амурской области в управлении хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в собственности области

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля области составляет более 50 %, утвердивших бизнес-план и стратегию развития на основе ключевых показателей эффективности с учетом поручений Президента Российской Федерации, в общем объеме хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля области составляет более 50 %, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

80

80

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Сумма средств, полученных в доход областного бюджета от дивидендов (части прибыли) по акциям (долям) хозяйственных обществ, принадлежащих области, тыс. руб.

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

3084,6

450

500

550

600

610

620

630

640

650

660

670

680

2.1.6.

Вовлечение в оборот земельных ресурсов, находящихся в собственности области, и обеспечение контроля за их использованием

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности области, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

70

72

74

76

78

80

82

85

87

89

90

92

95

2.1.7.

Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес проведенных оценок объектов собственности к общему количеству планируемых оценок, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

2.1.8.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

2014

2020

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес муниципальных образований области, сведения о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости, к общему числу муниципальных образований, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

0

55

55

55

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, к общему количеству планируемых к проведению кадастровых работ земельных участков, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес объектов или земельных участков, по которым проведена государственная кадастровая оценка, от общего количества объектов или земельных участков, включенных в перечень объектов недвижимости или земельных участков, подлежащих оценке, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

0

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

2.1.9.

Защита имущественных интересов Амурской области

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Удельный вес оспоренных решений минимущества области, в том числе в судебном порядке, к общему количеству принятых решений минимущества области, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.1.10.

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»

2018

2019

Министерство имущественных отношений Амурской области

Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

-

-

-

-

-

48,39

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Функционирование государственных учреждений

2.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2016

Министерство имущественных отношений Амурской области

Уровень выполнения государственного задания, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

Уровень выполнения соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета на иные цели, в процентах

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

2.3.1.

Содержание органов исполнительной власти

2014

2025

Министерство имущественных отношений Амурской области

Значение среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

2.3.2.

Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ

2018

2018

Министерство имущественных отношений Амурской области

Число информационных материалов в средствах массовой информации, направленных на обеспечение открытости органов государственной власти, ед.

Данные министерства имущественных отношений Амурской области

Не менее 4

-

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

Не менее 2

3.

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, в процентах

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

30

50

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления области для получения государственных или муниципальных услуг (среднее время ожидания), мин.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

20

15

15

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Управление государственного заказа Амурской области

Обеспечение единого информационного поля государственных и муниципальных закупок, а также автоматизации процесса хранения, обработки данных и получения оперативной информации по процедурам государственных и муниципальных закупок, в процентах

По данным управления государственного заказа Амурской области

0

51,7

100

3.1.

Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий

3.1.1.

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

70

75

78

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

3.1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Количество автоматизированных информационных систем, функционирующих в Амурской области, ед.

Постановления и распоряжения губернатора области и Правительства области на каждую информационную систему или нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти области

12

14

14

14

14

-

4

4

4

4

4

4

4

Управление государственного заказа Амурской области

Количество подключенных к автоматизированной системе «АЦК-Госзаказ» муниципальных образований Амурской области, ед.

По данным управления государственного заказа Амурской области

0

15

29

3.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Количество выпущенных и перевыпущенных сертификатов проверки электронной подписи, ед.

Приказ управления информатизации области от 29.12.2014 №66-у «Об утверждении госзадания для ГБУ «ЦИТ»

7000

4900

3425

3425

3425

3425

3425

3425

4000

4000

4000

4000

4000

3.2.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

3.2.1.

Содержание органов исполнительной власти

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

3.3.

Осуществление мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Амурской области

3.3.1.

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

2014

2015

Управление информатизации Амурской области

Количество отремонтированных муниципальных и региональных многофункциональных центров Амурской области, ед.

Определяется путем подсчета, ежеквартальный отчет ГАУ «МФЦ»

4

12

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2025

Управление информатизации Амурской области

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ, тыс. ед.

Определяется путем подсчета, ежеквартальный отчет ГАУ «МФЦ»

30

55

80

80

80

80

80

80

508

523

545

562

581

3.3.3.

Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»

2014

2014

Управление информатизации Амурской области

Количество созданных «окон» в многофункциональных центрах Амурской области, единиц

Определяется путем подсчета, ежеквартальный отчет ГАУ «МФЦ»

94

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2014

2018

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Объем исследуемых единиц в ходе социологического исследования (количество респондентов, чел.)

«Рабочая книга социолога» в редакции Осипова Г.В. от 2009 года

15500

17000

18500

19000

19500

Количество жителей области, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СОНКО и иных гражданских инициативах, в процентах

Отчеты по результатам расходования субвенций

8,7

8,7

7,7

7,9

8,1

Количество СОНКО, которым оказана финансовая, образовательная, информационно-консультационная поддержка, в процентах

Отчеты по результатам расходования субвенций

8,6

8,6

8,4

8,6

8,7

4.1.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

4.1.1.

Содержание органов исполнительной власти

2014

2018

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

больше среднего балла комплексной оценки

4.1.2.

Проведение социологических исследований по актуальным проблемам развития Амурской области

Количество направлений социологических исследований в год, ед.

Распоряжения губернатора Амурской области:

3

3

3

3

3

1) от 14.03.2014 №60-р;

2) от 01.08.2014 №194-р;

3) от 07.06.2011 №164-р

4.2.

Обеспечение деятельности Общественной палаты Амурской области

4.2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014

2018

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Количество встреч, семинаров, «круглых столов» (согласно плану), количество мероприятий с организационным сопровождением аппарата Общественной палаты Амурской области, ед.

Годовой план работы ГКУ «Аппарат Общественной палаты Амурской области»

109

120

120

120

120

-

-

-

Количество созданных телевизионных программ, ед.

Государственное задание ГБУ «Амурмедиа»

709

959

-

-

-

-

4.3.

Организация, проведение мероприятий и оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО

4.3.1.

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

2014

2018

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Количество мероприятий по формированию межнационального и межсекторного партнерства

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

3

1

1

1

2

-

-

-

Количество СОНКО, получивших субсидии на реализацию социально значимых проектов (программ) и муниципальных образований, получивших субсидию из областного бюджета, ед.

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

66

15

14

13

15

-

-

-

Количество конкурсов, проведенных по проектным технологиям среди СОНКО на право получения субсидий для реализации проектов, ед.

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

15

7

7

7

7

-

-

-

4.3.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства

2014

2018

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Количество сотрудников и добровольцев СОНКО и представителей органов местного самоуправления, принявших участие в образовательных мероприятиях, получивших информационно-консультационную и методическую поддержку, чел.

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

543

100

100

150

150

-

-

-

Количество публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности по реализации проектов СОНКО, ед.

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

5

4

2

2

4

-

-

-

Количество проведенных научно-исследовательских работ по проблемам деятельности и развития СОНКО, ед.

По данным министерства внутренней и информационной политики Амурской области

2

1

-

1

-

-

-

-

5.

Улучшение условий и охраны труда

2014

2025

Управление занятости населения Амурской области

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.

Специально организованное наблюдение (Роструд)

33

33

32

32

31

31

30

30

30

30

29

29

29

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.

Специально организованное наблюдение (ФСС)

1,37

1,37

1,35

242

240

239

238

237

236

235

234

233

232

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней

Специально организованное наблюдение (ФСС)

81,1

81,1

81,1

80,37

76

76,06

75,5

74,3

75,5

75,4

75

74,5

74

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, чел.

Специально организованное наблюдение (Роспотребнадзор)

48

48

46

40

40

40

40

40

39

39

38

37

37

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, тыс. ед.

Специально организованное наблюдение (Роструд)

-

-

9

19

34

49,5

49,5

49,5

56

78

85

91

98,5

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, в процентах

Специально организованное наблюдение (Роструд)

-

-

17

37

67

98

98

98

98,3

98,5

99

99,5

99,8

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, тыс. ед.

Специально организованное наблюдение (Роструд)

-

-

0,49

1,94

5,1

9,72

15,8

23,81

24

24,5

25

26

27

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, тыс. чел.

Специально организованное наблюдение (ФСС)

75,8

75,8

75,7

75,6

75,5

75,5

75,4

75,3

75

70

68

66

64

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, в процентах

Специально организованное наблюдение (ФСС)

65,2

65,2

65,1

65

65

64,9

64,8

64,7

63

62,5

62

61

60

5.1.

Обеспечение реализации на территории области государственной политики в сфере охраны труда

5.1.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

2014

2025

Управление занятости населения Амурской области

Проведение конкурсов по охране труда, областных совещаний, выпуск брошюр и публикация статей, ед.

Специально организованное наблюдение

8

8

7

4

4

4

5

6

5

4

5

6

4

Управление занятости населения Амурской области

Количество руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, прошедших обучение по охране труда, чел.

Специально организованное наблюдение

20

20

18

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

5.1.2.

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

2014

2014

Управление занятости населения Амурской области

Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах

Специально организованное наблюдение

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.3.

Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области

2015

2025

Управление занятости населения Амурской области

Проведение государственной экспертизы условий труда в объеме от общего количества материалов, поступивших на экспертизу, в процентах

Специально организованное наблюдение

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация работы горячей линии по вопросам охраны и условий труда, ед.

Специально организованное наблюдение

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области

2014

2025

Министерство юстиции Амурской области

Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, в процентах

По данным министерства финансов Амурской области

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

больше или равно среднему баллу комплексной оценки

6.1.

Обеспечение деятельности судов и административных комиссий

6.1.1.

Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области

2014

2025

Министерство юстиции Амурской области

Уровень материально-технического обеспечения мировых судей Амурской области в пределах утвержденных ассигнований, в процентах

Постановление Правительства Амурской области от 10.04.2015№152 «Об утверждении норм материально-технического обеспечения деятельности мировых судей Амурской области»

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 62

>= 71

>= 82

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

>= 95

6.1.2.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

2014

2025

Министерство юстиции Амурской области

Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах

Методика формирования объема субвенций муниципальным образованиям области на финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий, утвержденная приложением к Закону Амурской области от 22.12.2008 №144-ОЗ «О порядке формирования деятельности административных комиссий в Амурской области»

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.1.3.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2016

2016

Министерство юстиции Амурской области

Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 №320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

6.1.4.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014

2014

Министерство юстиции Амурской области

Количество приобретенных помещений для судебных участков мировых судей Амурской области, ед.

Закон Амурской области от 07.07.2014 №387-ОЗ «О мировых судьях в Амурской области»

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

6.2.1.

Содержание органов исполнительной власти

2014

2025

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Доля исполненных обращений физических и юридических лиц в общем количестве обращений, в процентах

Форма 426 «Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и органах, ее осуществляющих», утвержденная приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.08.2008 №189

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Управление государственного заказа Амурской области

Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников от заявленной заказчиками начальной (максимальной) цены, млн. руб.

Централизованная информационно-техническая платформа на базе автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

105

40

38

37

30

31

32

32

32

32

32

32

32

Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников по результатам торгов, в процентах

www.zakupki.gov.ru, ЭТП «Сбербанк», ЭТП «РТС-Тендер»

10

5,5

5,7

5,9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное (горячее) водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований области, в процентах

Приказы управления «Об установлении тарифов на холодное (горячее) водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, на тепловую энергию»

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.2.2.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2014

2025

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, в процентах

Отчет об исполнении бюджета

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исполнение расходных обязательств в объеме от предусмотренных на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ассигнований, в процентах

Отчет об исполнении бюджета

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение №2

к изменениям, вносимым в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 – 2020 годы»

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения (наименование) нормативного правового акта

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области»

1.1.

Закон Амурской области

«О внесении изменений в Закон Амурской области «О бюджетном процессе в Амурской области»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно,

2014 – 2025 гг.

1.2.

Закон Амурской области

Внесение изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденную Законом Амурской области от 11.10.2011№529-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно,

2014 – 2025 гг.

1.3.

Закон Амурской области

Внесение изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденную Законом Амурской области от 11.10.2011 №529-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно,

2014 – 2025 гг.

1.4.

Закон Амурской области

«Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно, 2014 - 2025 гг.

1.5.

Постановление Правительства Амурской области

«Об утверждении Порядка предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно,

2014 – 2025 гг.

1.6.

Постановление Правительства Амурской области

«Об утверждении Методики распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно, в III квартале

1.7.

Постановление Правительства Амурской области

«Об утверждении на очередной год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих области и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области»

Министерство финансов Амурской области

Ежегодно, 2014 - 2025 гг.

2.

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области»

2.1.

Распоряжение Правительства Амурской области

«О реализации проекта «Открытое Приамурье»

Управление информатизации области

2015 г.

2.2.

Постановление Правительства Амурской области

«О начале опытной эксплуатации электронной цифровой подписи в единой системе электронного документооборота и делопроизводства»

Управление информатизации области

2016 г.

2.3.

Постановление Правительства Амурской области

«О единой информационно-телекоммуникационной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Амурской области и Правительства Амурской области»

Управление информатизации области

2017 г.

2.4.

Постановление Правительства Амурской области

«О требованиях к вводу в промышленную эксплуатацию информационных систем, создаваемых в Амурской области»

Управление информатизации области

2018 г.

Приложение №3

к изменениям, вносимым в постановление Правительства

Амурской области от 25.09.2013 №442 «Об утверждении

государственной программы Амурской области

«Повышение эффективности деятельности органов

государственной власти и управления Амурской области

на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

государственной программы области из различных источников финансирования



Наименование государственнной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Код бюджетной классификации*

Оценка расходов (тыс. руб.), по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

83222905,7

5712236,7

5882451,2

5616632,2

5186432,3

6722231,9

6787371,8

7765112,7

7821290,1

7869053,9

7913413,9

7953885,9

7992793,0

федеральный бюджет

374881,1

72869,0

82772,1

78301,0

71994,0

68945,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

82848024,6

5639367,7

5799679,1

5538331,2

5114438,3

6653286,9

6787371,8

7765112,7

7821290,1

7869053,9

7913413,9

7953885,9

7992793,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

1046307,9

60708,4

60192,1

64043,4

58784,0

89573,6

82869,2

86630,0

92222,0

95726,4

98981,1

101950,6

154627,1

федеральный бюджет

1332,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1332,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1044975,6

60708,4

60192,1

64043,4

58784,0

88241,3

82869,2

86630,0

92222,0

95726,4

98981,1

101950,6

154627,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

1474056,5

120943,0

92460,7

79684,0

104351,2

171837,6

116174,0

119215,6

125044,3

129796,0

134209,0

138235,3

142105,9

федеральный бюджет

48822,4

22709,1

20438,2

0,0

0,0

5675,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1425234,1

98233,9

72022,5

79684,0

104351,2

166162,5

116174,0

119215,6

125044,3

129796,0

134209,0

138235,3

142105,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Всего

6506,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

1335,5

1335,5

1335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4381,5

0,0

0,0

0,0

0,0

375,0

1335,5

1335,5

1335,5

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

432614,7

113894,9

113179,9

87828,3

89530,8

28180,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

432614,7

113894,9

113179,9

87828,3

89530,8

28180,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление занятости населения Амурской области

Всего

908

19146715,5

15517,7

1363854,7

1431524,3

1492260,0

1564018,0

1639238,9

1718300,9

1801290,9

1888405,5

1979850,8

2075843,3

2176610,5

федеральный бюджет

областной бюджет

15877,7

15517,7

160,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

766261,5

0,0

71032,5

74229,0

67000,0

67500,0

68000,0

68500,0

69000,0

69500,0

70000,0

70500,0

71000,0

внебюджетные источники

18364576,3

0,0

1292662,2

1357295,3

1425160,0

1496418,0

1571238,9

1649800,9

1732290,9

1818905,5

1909850,8

2005343,3

2105610,5

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

2533231,3

176985,4

175579,6

185979,1

191619,2

207445,0

203621,6

209859,5

220827,9

229219,4

237012,8

244123,2

250958,7

федеральный бюджет

7718,7

0,0

0,0

833,7

87,5

6797,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2525512,6

176985,4

175579,6

185145,4

191531,7

200647,5

203621,6

209859,5

220827,9

229219,4

237012,8

244123,2

250958,7

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Всего

073

659448,6

98243,4

88335,1

84580,7

105845,8

120869,4

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

федеральный бюджет

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

256773,3

19003,3

18631,9

18578,7

19033,2

19952,0

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

931

411994,8

43646,7

44374,6

34413,7

32873,5

28970,1

29715,6

30028,4

31377,8

32570,1

33677,5

34687,8

35659,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

411994,8

43646,7

44374,6

34413,7

32873,5

28970,1

29715,6

30028,4

31377,8

32570,1

33677,5

34687,8

35659,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

Всего

932

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

федеральный бюджет

областной бюджет

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1

Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

82660667,7

5697959,6

5882451,2

5616632,2

5186432,3

6722231,9

6712852,0

7690592,9

7746770,3

7791702,4

7833432,5

7871505,0

7908105,4

федеральный бюджет

374881,1

72869,0

82772,1

78301,0

71994,0

68945,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

82285786,6

5625090,6

5799679,1

5538331,2

5114438,3

6653286,9

6712852,0

7690592,9

7746770,3

7791702,4

7833432,5

7871505,0

7908105,4

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

76830,6

7023,5

39807,1

10000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

76830,6

7023,5

39807,1

10000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.1

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

015

1570690,4

149563,5

153888,9

165962,6

153840,8

172302,3

97907,5

101408,0

107564,4

111651,9

115448,0

118911,5

122241,0

1.1.1

Содержание органов исполнительной власти

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

0106

10 1 01 10190

1570690,4

149563,5

153888,9

165962,6

153840,8

172302,3

97907,5

101408,0

107564,4

111651,9

115448,0

118911,5

122241,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1570690,4

149563,5

153888,9

165962,6

153840,8

172302,3

97907,5

101408,0

107564,4

111651,9

115448,0

118911,5

122241,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.2

Резервный фонд Правительства Амурской области

443347,5

38047,8

4100,7

145803,1

53993,0

53050,9

10198,4

53249,3

15860,4

16463,1

17022,8

17533,5

18024,5

1.2.1

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда Правительства Амурской области

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

0111

10 1 02 10620

443347,5

38047,8

4100,7

145803,1

53993,0

53050,9

10198,4

53249,3

15860,4

16463,1

17022,8

17533,5

18024,5

федеральный бюджет

областной бюджет

443347,5

38047,8

4100,7

145803,1

53993,0

53050,9

10198,4

53249,3

15860,4

16463,1

17022,8

17533,5

18024,5

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.3

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области

1109425,6

191638,3

86480,1

28802,7

112552,2

99707,3

192796,2

232512,4

30810,7

31981,5

33068,8

34060,9

35014,6

1.3.1

Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

0113

10 1 03 10220

1109425,6

191638,3

86480,1

28802,7

112552,2

99707,3

192796,2

232512,4

30810,7

31981,5

33068,8

34060,9

35014,6

федеральный бюджет

областной бюджет

1109425,6

191638,3

86480,1

28802,7

112552,2

99707,3

192796,2

232512,4

30810,7

31981,5

33068,8

34060,9

35014,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.4

Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области

13548892,6

1396482,1

1904248,6

1449802,9

797243,6

848836,5

765624,9

886899,8

1027371,7

1066411,8

1102669,8

1135749,9

1167550,9

1.4.1

Обслуживание государственного долга области

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1301

10 1 04 10630

13548892,6

1396482,1

1904248,6

1449802,9

797243,6

848836,5

765624,9

886899,8

1027371,7

1066411,8

1102669,8

1135749,9

1167550,9

федеральный бюджет

областной бюджет

13548892,6

1396482,1

1904248,6

1449802,9

797243,6

848836,5

765624,9

886899,8

1027371,7

1066411,8

1102669,8

1135749,9

1167550,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.5

Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов

22874232,7

3849358,9

3650960,8

3747959,9

3996808,8

5467797,7

5646325,0

6415911,5

6564347,6

6564347,6

6564347,6

6564347,6

6564347,6

1.5.1

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1401

10 1 05 87020

2798214,6

16304,5

18101,4

28467,7

358717,1

387383,5

325886,8

305447,1

271581,3

271581,3

271581,3

271581,3

271581,3

федеральный бюджет

областной бюджет

2798214,6

16304,5

18101,4

28467,7

358717,1

387383,5

325886,8

305447,1

271581,3

271581,3

271581,3

271581,3

271581,3

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.5.2

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1401

10 1 05 87030

696057,7

86000,0

91762,0

119033,9

103198,3

124557,3

31140,0

31774,7

21718,3

21718,3

21718,3

21718,3

21718,3

федеральный бюджет

областной бюджет

696057,7

86000,0

91762,0

119033,9

103198,3

124557,3

31140,0

31774,7

21718,3

21718,3

21718,3

21718,3

21718,3

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.5.3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1402

10 1 05 87040

19379960,4

3747054,4

3541097,4

3600458,3

3534893,4

4955856,9

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

19379960,4

3747054,4

3541097,4

3600458,3

3534893,4

4955856,9

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.5.4

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1402

10 1 05 87710

41984380,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5166924,2

5962795,4

6170932,2

6170932,2

6170932,2

6170932,2

6170932,2

федеральный бюджет

областной бюджет

41984380,6

5166924,2

5962795,4

6170932,2

6170932,2

6170932,2

6170932,2

6170932,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.5.5

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельский поселений

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1402

10 1 05 87720

738247,3

0

0

0

0

0

121774

115894,3

100115,8

100115,8

100115,8

100115,8

100115,8

федеральный бюджет

областной бюджет

738247,3

121774

115894,3

100115,8

100115,8

100115,8

100115,8

100115,8

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.6

Стимулирование укрупнения муниципальных образований

015 934

84422,7

7023,5

39807,1

10000

20000

7592,1

0

0

0

0

0

0

0

1.6.1

Дотации на стимулирование укрупнения муниципальных образований

Всего, в том числе:

Всего

81547,7

7023,5

36932,1

10000

20000

7592,1

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

81547,7

7023,5

36932,1

10000

20000

7592,1

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1402

10 1 06 88440

7592,1

0

0

0

0

7592,1

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

7592,1

0

0

0

0

7592,1

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

1402

10 1 06 88440

73955,6

7023,5

36932,1

10000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

73955,6

7023,5

36932,1

10000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.6.2

Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспечением выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

0107

10 1 06 87600

2875

0

2875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

2875

0

2875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.7

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований

374881,1

72869

82772,1

78301

71994

68945

0

0

0

0

0

0

0

1.7.1

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1402

10 1 07 50100

369828,1

67816

82772,1

78301

71994

68945

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

369828,1

67816

82772,1

78301

71994

68945

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.7.2

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1403

10 1 09 5159

5053

5053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

5053

5053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

1.9

Развитие инициативного бюджетирования в Амурской области

8977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

612,0

815,6

846,6

875,3

901,6

926,8

1.9.1

Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

1403

10 1 09 10400

8977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

612,0

815,6

846,6

875,3

901,6

926,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8977,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

612,0

815,6

846,6

875,3

901,6

926,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2

Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

1046307,9

60708,4

60192,1

64043,4

58784,0

89573,6

82869,2

86630,0

92222,0

95726,4

98981,1

101950,6

154627,1

федеральный бюджет

1332,3

0

0

0

0

1332,3

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1044975,6

60708,4

60192,1

64043,4

58784,0

88241,3

82869,2

86630,0

92222,0

95726,4

98981,1

101950,6

154627,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.1

Вовлечение в хозяйственный оборот государственного имущества Амурской области

Всего

77759,7

3984,7

3614,2

8563,1

4875,5

3098,3

0,0

467,4

622,9

646,6

668,6

688,6

50529,8

федеральный бюджет

1332,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1332,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

77994,8

3984,7

3614,2

8563,1

4875,5

3333,4

0,0

467,4

622,9

646,6

668,6

688,6

50529,8

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.1.1

Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

0113

10 2 01 11500

4422,4

358,6

261,3

463,1

235,3

2005,0

0,0

135,1

180,1

186,9

193,3

199,1

204,7

федеральный бюджет

областной бюджет

4422,4

358,6

261,3

463,1

235,3

2005,0

0,0

135,1

180,1

186,9

193,3

199,1

204,7

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.1.2

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

0412

10 2 01 12220

73337,3

3626,1

3352,9

8100,0

4640,2

1093,3

0,0

332,3

442,8

459,7

475,3

489,5

50325,2

федеральный бюджет

областной бюджет

73337,3

3626,1

3352,9

8100,0

4640,2

1093,3

0,0

332,3

442,8

459,7

475,3

489,5

50325,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.1.3

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

0412

10 2 01 R5110

1567,4

0

0

0

0

1567,4

0

0

0

0

0

0

0

системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости (2014 - 2020 годы)»

федеральный бюджет

1332,3

0

0

0

0

1332,3

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

235,1

0

0

0

0

235,1

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.2

Функционирование государственных учреждений

295556,7

5123,4

4838,0

4754,6

4516,9

32081,2

31035,4

32065,6

33837,8

35123,7

36317,9

37407,4

38454,8

2.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

295556,7

5123,4

4838,0

4754,6

4516,9

32081,2

31035,4

32065,6

33837,8

35123,7

36317,9

37407,4

38454,8

федеральный бюджет

областной бюджет

923

0113

10 2 02 10590

295556,7

5123,4

4838,0

4754,6

4516,9

32081,2

31035,4

32065,6

33837,8

35123,7

36317,9

37407,4

38454,8

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.3

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

671424,1

51600,3

51739,9

50725,7

49391,6

52826,7

51833,8

54096,9

57761,3

59956,2

61994,7

63854,5

65642,5

Всего, в том числе:

Всего

671424,1

51600,3

51739,9

50725,7

49391,6

52826,7

51833,8

54096,9

57761,3

59956,2

61994,7

63854,5

65642,5

федеральный бюджет

областной бюджет

671424,1

51600,3

51739,9

50725,7

49391,6

52826,7

51833,8

54096,9

57761,3

59956,2

61994,7

63854,5

65642,5

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.3.1

Содержание органов исполнительной власти

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

0113

10 2 03 10190

668622,2

51600,3

51739,9

50725,7

49391,6

51826,7

51833,8

53875,4

57466,0

59649,7

61677,8

63528,2

65307,0

федеральный бюджет

областной бюджет

668622,2

51600,3

51739,9

50725,7

49391,6

51826,7

51833,8

53875,4

57466,0

59649,7

61677,8

63528,2

65307,0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

2.3.2

Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ

Министерство имущественных отношений Амурской области

Всего

923

0113

10 2 03 98700

2801,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

221,5

295,2

306,4

316,9

326,4

335,5

федеральный бюджет

областной бюджет

2801,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

221,5

295,2

306,4

316,9

326,4

335,5

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

1474056,5

120943,0

92460,7

79684,0

104351,2

171837,6

116174,0

119215,6

125044,3

129796,0

134209,0

138235,3

142105,9

федеральный бюджет

48822,4

22709,1

20438,2

0,0

0,0

5675,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1425234,1

98233,9

72022,5

79684,0

104351,2

166162,5

116174,0

119215,6

125044,3

129796,0

134209,0

138235,3

142105,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

562238,0

14277,1

0,0

0,0

0,0

0,0

74519,8

74519,8

74519,8

77351,5

79981,5

82380,9

84687,6

федеральный бюджет

областной бюджет

562238,0

14277,1

0,0

0,0

0,0

0,0

74519,8

74519,8

74519,8

77351,5

79981,5

82380,9

84687,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

931

119770,9

20523,0

17553,8

5549,7

5500,0

0,0

10000,0

9545,5

9545,5

9908,2

10245,1

10552,4

10847,9

федеральный бюджет

областной бюджет

119770,9

20523,0

17553,8

5549,7

5500,0

0,0

10000,0

9545,5

9545,5

9908,2

10245,1

10552,4

10847,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Всего

915

6506,5

0

0

0

0

2500

1335,5

1335,5

1335,5

0

0

0

0

федеральный бюджет

2125

0

0

0

0

2125

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

4381,5

0

0

0

0

375

1335,5

1335,5

1335,5

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0

территориальные внебюджетные фонды

0

внебюджетные источники

0

3.1

Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий

1037843,1

82765,3

37818,2

23045,1

38891,8

50822,3

108997,4

108895,6

109580,1

113744,2

117611,5

121139,8

124531,7

3.1.1

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Управление информатизации Амурской области

Всего

32855,2

21109

5069,6

0

0

6676,6

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

935

0410

10 3 01 R0280

5675,1

5675,1

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

935

0410

10 3 01 11600

26178,6

21109

5069,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

935

0410

10 3 01 R0280

1001,5

1001,5

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Всего

915

0410

10 3 01 R0280

2500

0

0

0

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0

территориальные внебюджетные фонды

0

3.1.2

Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области

Всего, в том числе:

внебюджетные источники

688055,9

40447,1

17953,8

5549,7

5500,0

0,0

85855,3

85400,7

85400,7

87259,7

90226,5

92933,3

95535,5

федеральный бюджет

областной бюджет

692062,4

40447,1

17953,8

5549,7

5500,0

0,0

85855,3

85400,7

85400,7

87259,7

90226,5

92933,3

95535,5

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

0410

10 3 01 10640

6047

5647

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

6047

5647

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство финансов Амурской области

Всего

015

0410

10 3 01 10640

562238,0

14277,1

0,0

0,0

0,0

0,0

74519,8

74519,8

74519,8

77351,5

79981,5

82380,9

84687,6

федеральный бюджет

областной бюджет

562238,0

14277,1

0,0

0,0

0,0

0,0

74519,8

74519,8

74519,8

77351,5

79981,5

82380,9

84687,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

119770,9

20523,0

17553,8

5549,7

5500,0

0,0

10000,0

9545,5

9545,5

9908,2

10245,1

10552,4

10847,9

федеральный бюджет

областной бюджет

931

0410

10 3 01 10640

49126,5

20523,0

17553,8

5549,7

5500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

931

0113

10 3 01 10640

70644,4

10000,0

9545,5

9545,5

9908,2

10245,1

10552,4

10847,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Всего

915

1006

10 3 01 10640

4006,5

0

0

0

0

0

1335,5

1335,5

1335,5

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

4006,5

0

1335,5

1335,5

1335,5

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.1.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

0410

10 3 01 10590

316932,0

21209,2

14794,8

17495,4

33391,8

44145,7

24477,6

24830,4

25514,9

26484,5

27384,9

28206,5

28996,3

федеральный бюджет

областной бюджет

316932,0

21209,2

14794,8

17495,4

33391,8

44145,7

24477,6

24830,4

25514,9

26484,5

27384,9

28206,5

28996,3

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.2

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

126748,1

9668,1

9270,7

9098,0

10415,1

9346,6

9917,6

10299,6

10971,4

11388,3

11775,5

12128,8

12468,4

3.2.1

Содержание органов исполнительной власти

Управление информатизации Амурской области

Всего

126748,1

9668,1

9270,7

9098,0

10415,1

9346,6

9917,6

10299,6

10971,4

11388,3

11775,5

12128,8

12468,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

935

0410

10 3 02 10190

126748,1

9668,1

9270,7

9098,0

10415,1

9346,6

9917,6

10299,6

10971,4

11388,3

11775,5

12128,8

12468,4

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.3

Осуществление мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Амурской области

Всего

991474,3

63309,7

62925,6

53090,6

60544,3

111668,7

81778,8

84085,6

88558,0

91923,2

95048,6

97900,0

100641,2

федеральный бюджет

43147,3

22709,1

20438,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

948327,0

40600,6

42487,4

53090,6

60544,3

111668,7

81778,8

84085,6

88558,0

91923,2

95048,6

97900,0

100641,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.3.1

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

0113

10 3 03 10590

48547,3

22709,1

20438,2

0

1200

4200

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

43147,3

22709,1

20438,2

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5400

1200

4200

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.3.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

0113

10 3 03 10590

907781,5

30600,6

42487,4

53090,6

59344,3

82323,2

81778,8

84085,6

88558,0

91923,2

95048,6

97900,0

100641,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

907781,5

30600,6

42487,4

53090,6

59344,3

82323,2

81778,8

84085,6

88558,0

91923,2

95048,6

97900,0

100641,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

3.3.3

Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Управление информатизации Амурской области

Всего

935

0113

10 3 03 88150

35145,5

10000

0

0

0

25145,5

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

35145,5

10000

0

0

0

25145,5

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4

Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

355784,08

106871,4

73372,8

77828,28

69530,8

28180,8

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

355784,08

106871,4

73372,8

77828,28

69530,8

28180,8

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4.1

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

299963,58

75812,4

66258,7

68515,68

61196

28180,8

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1

Содержание органов исполнительной власти

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

федеральный бюджет

0

областной бюджет

934

0113

10 4 01 10190

265002,08

75812,4

66258,7

68515,68

26234,5

28180,8

0

0

0

0

0

0

0

934

0113

10 4 01 98700

34961,5

0

0

0

34961,5

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4.2

Обеспечение деятельности Общественной палаты Амурской области

43836,7

29059

4418,1

5312,6

5047

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

федеральный бюджет

областной бюджет

934

0113

10 4 02 10590

19872,3

5094,6

4418,1

5312,6

5047

0

0

0

0

0

0

0

0

934

1201

10 4 02 10590

23964,4

23964,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4.3

Организация, проведение мероприятий и оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО

11983,8

2000

2696

4000

3287,8

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.1

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

0113

10 4 03 12190

8860,8

1000

1873

3700

2287,8

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

8860,8

1000

1873

3700

2287,8

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4.3.2

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Всего

934

0113

10 4 03 11860

3123

1000

823

300

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

3123

1000

823

300

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

5

Улучшение условий и охраны труда

Управление занятости населения Амурской области

Всего

908

19146715,5

15517,7

1363854,7

1431524,3

1492260

1564018

1639238,9

1718300,9

1801290,9

1888405,5

1979850,8

2075843,3

2176610,5

федеральный бюджет

0

областной бюджет

15877,7

15517,7

160

0

100

100

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

766261,5

0

71032,5

74229

67000

67500

68000

68500

69000

69500

70000

70500

71000

внебюджетные источники

18364576,3

0

1292662,2

1357295,3

1425160

1496418

1571238,9

1649800,9

1732290,9

1818905,5

1909850,8

2005343,3

2105610,5

5.1

Обеспечение реализации на территории области государственной политики в сфере охраны труда

Всего

908

19146715,5

15517,7

1363854,7

1431524,3

1492260

1564018

1639238,9

1718300,9

1801290,9

1888405,5

1979850,8

2075843,3

2176610,5

федеральный бюджет

областной бюджет

15877,7

15517,7

160

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

766261,5

0

71032,5

74229

67000

67500

68000

68500

69000

69500

70000

70500

71000

внебюджетные источники

18364576,3

0

1292662,2

1357295,3

1425160

1496418

1571238,9

1649800,9

1732290,9

1818905,5

1909850,8

2005343,3

2105610,5

5.1.1

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

Управление занятости населения Амурской области

Всего

15877,7

15517,7

160

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

908

0113

10 5 01 12220

778

518

160

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

908

0401

10 5 01 12220

100

100

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

5.1.2

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

Управление занятости населения Амурской области

Всего

908

0113

10 5 01 87070

14999,7

14999,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

14999,7

14999,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

5.1.3

Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области

Управление занятости населения Амурской области

Всего

908

19130837,8

0

1363694,7

1431524,3

1492160

1563918

1639238,9

1718300,9

1801290,9

1888405,5

1979850,8

2075843,3

2176610,5

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

0

территориальные внебюджетные фонды

766261,5

0

71032,5

74229

67000

67500

68000

68500

69000

69500

70000

70500

71000

внебюджетные источники

18364576,3

0

1292662,2

1357295,3

1425160

1496418

1571238,9

1649800,9

1732290,9

1818905,5

1909850,8

2005343,3

2105610,5

6

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

2533231,3

176985,4

175579,6

185979,1

191619,2

207445,0

203621,6

209859,5

220827,9

229219,4

237012,8

244123,2

250958,7

федеральный бюджет

7718,7

0,0

0,0

833,7

87,5

6797,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2525512,6

176985,4

175579,6

185145,4

191531,7

200647,5

203621,6

209859,5

220827,9

229219,4

237012,8

244123,2

250958,7

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Всего

073

659448,6

98243,4

88335,1

84580,7

105845,8

120869,4

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

федеральный бюджет

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

256773,3

19003,3

18631,9

18578,7

19033,2

19952,0

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

931

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

федеральный бюджет

областной бюджет

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

Всего

932

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

федеральный бюджет

областной бюджет

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.1

Обеспечение деятельности судов и административных комиссий

Министерство юстиции Амурской области

Всего

1441050,2

176985,4

175579,6

185979,1

191619,2

207445,0

67005,7

67687,2

68883,5

71501,1

73932,1

76150,1

78282,3

федеральный бюджет

7718,7

0,0

0,0

833,7

87,5

6797,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1433331,5

176985,4

175579,6

185145,4

191531,7

200647,5

67005,7

67687,2

68883,5

71501,1

73932,1

76150,1

78282,3

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.1.1

Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0105

10 6 01 12250

1202783,0

157783,9

158475,5

168041,3

174427,6

182924,5

49111,8

49111,8

49111,8

50978,0

52711,3

54292,6

55812,8

федеральный бюджет

областной бюджет

1202783,0

157783,9

158475,5

168041,3

174427,6

182924,5

49111,8

49111,8

49111,8

50978,0

52711,3

54292,6

55812,8

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.1.2

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0113

10 6 01 88430

228466,5

17119,5

17104,1

17104,1

17104,1

17723,0

17893,9

18575,4

19771,7

20523,0

21220,8

21857,4

22469,4

федеральный бюджет

областной бюджет

228466,5

17119,5

17104,1

17104,1

17104,1

17723,0

17893,9

18575,4

19771,7

20523,0

21220,8

21857,4

22469,4

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.1.3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0105

10 6 01 11010

7718,7

0

0

833,7

87,5

6797,5

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

7718,7

833,7

87,5

6797,5

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.1.4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0105

10 6 01 11010

2082

2082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

2082

2082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.2

Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

Всего

2587860,1

164927,3

157480,7

153784,1

172763,7

192382,9

219686,5

228001,3

242626,3

251846,1

260408,8

268221,1

275731,3

федеральный бюджет

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2185184,8

85687,2

87777,5

87782,1

85951,1

91465,5

219686,5

228001,3

242626,3

251846,1

260408,8

268221,1

275731,3

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0113

10 6 02 10190

1092181,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136615,9

142172,3

151944,4

157718,3

163080,7

167973,1

172676,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1092181,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136615,9

142172,3

151944,4

157718,3

163080,7

167973,1

172676,4

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Всего

073

0113

10 6 02 10190

659448,6

98243,4

88335,1

84580,7

105845,8

120869,4

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

федеральный бюджет

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

256773,3

19003,3

18631,9

18578,7

19033,2

19952,0

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

931

0113

10 6 02 10190

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

федеральный бюджет

областной бюджет

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

Всего

932

0401

10 6 02 10190

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

федеральный бюджет

областной бюджет

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.2.1

Содержание органов исполнительной власти

Всего, в том числе:

Всего

1093003,7

85687,2

87777,5

87782,1

85951,1

91465,5

83070,6

85829,0

90681,9

94127,8

97328,1

100248,0

103054,9

федеральный бюджет

областной бюджет

1093003,7

85687,2

87777,5

87782,1

85951,1

91465,5

83070,6

85829,0

90681,9

94127,8

97328,1

100248,0

103054,9

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Министерство юстиции Амурской области

Всего

900

0113

10 6 02 10190

1092181,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136615,9

142172,3

151944,4

157718,3

163080,7

167973,1

172676,4

федеральный бюджет

областной бюджет

1092181,1

136615,9

142172,3

151944,4

157718,3

163080,7

167973,1

172676,4

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Всего

073

0113

10 6 02 10190

256773,3

19003,3

18631,9

18578,7

19033,2

19952,0

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

федеральный бюджет

областной бюджет

256773,3

19003,3

18631,9

18578,7

19033,2

19952,0

20265,2

21061,1

22462,7

23316,3

24109,0

24832,3

25527,6

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного заказа Амурской области

Всего

931

0113

10 6 02 10190

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

федеральный бюджет

областной бюджет

292223,9

23123,7

26820,8

28864,0

27373,5

28970,1

19715,6

20482,9

21832,3

22661,9

23432,4

24135,4

24811,2

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области

Всего

932

0401

10 6 02 10190

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

федеральный бюджет

областной бюджет

544006,5

43560,2

42324,8

40339,4

39544,4

42543,4

43089,8

44284,9

46386,9

48149,6

49786,7

51280,3

52716,1

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

6.2.2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Управление записи актов гражданского состояния Амурской области

Всего

073

0113

10 6 02 59300

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

402675,3

79240,1

69703,2

66002,0

86812,6

100917,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов

территориальные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

<*> Внебюджетные источники - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации. <**> Указывается в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом министерства финансов Амурской области от 23.10.2013 №240 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации для составления и исполнения областного бюджета».

Приложение №4

к изменениям, вносимым в постановление

Правительства Амурской области от 25.09.2013

№442 «Об утверждении государственной программы

Амурской области «Повышение эффективности

деятельности органов государственной власти и

управления Амурской области на 2014 – 2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Подпрограмма «Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области»

Основное мероприятие 2.2. Функционирование государственных учреждений

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Наименование работы и ее содержание:

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

672,4

478,4

-

-

4888,9

-

-

-

-

-

-

-

Содержание жилищного фонда:

1. Заключение договоров на услуги и работы

2. Своевременная оплата

3. Правовая экспертиза представленных заявителем документов

4. Заключение договора найма

5. Контроль за использованием жилых помещений

Показатель объема услуг (работ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Наименование работы и ее содержание:

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4348,3

4350,6

-

-

27192,3

30772,7

28536,2

29649,1

30775,8

31822,2

32776,9

33694,7

Продажа движимого и недвижимого имущества

Подготовка и опубликование информационного сообщения

Заключение договора о задатке

Регистрация заявки и прием документов

Признание претендентов (заявителей) участниками торгов

Осуществление продажи имущества

Подведение итогов продажи

Подготовка и заключение договора купли-продажи (подготовка проекта договора купли-продажи)

Показатель объема услуг (работ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области»

Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий

Мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Администрирование, поддержка и развитие регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)

1 709,1

502,7

-

Показатель объема услуги

Администрирование и поддержка

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Развитие портала

Количество претензионных обращений, не более

1 098,0

1 098,0

-

x

x

x

2. Администрирование, поддержка, развитие и наполнение регионального портала Правительства области

2193,0

1 032,3

-

Показатель объема услуги

Администрирование и поддержка

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Развитие портала

Количество претензионных обращений, не более

1 098,0

1 098,0

-

x

x

x

Наполнение портала

Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более

5,0

x

x

x

3. Администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Дело»

1059,0

1 517,8

-

Показатель объема услуги

Администрирование и поддержка

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Сопровождение

Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более

10,0

10,0

-

x

x

x

4. Работы по выполнению мероприятий информационной безопасности в центре обработки данных

1387,0

1 214,1

-

Показатель объема услуги

Администрирование оборудования криптозащиты

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование комплекса средства криптозащиты информации

Среднее время обработки заявки в рабочих днях, не более

10,0

10,0

-

x

x

x

5. Администрирование областных информационных систем Правительства области

1522,0

962,5

-

Показатель объема услуги

Администрирование службы доменных имен DNS

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование систем резервного копирования

Фактическое количество резервных копий, не менее

1 000,0

1 000,0

-

x

x

x

Администрирование системы виртуализации

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование системы электронной почты

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование серверного оборудования кадровой системы ПАРУС

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование серверного оборудования ГАС Управление

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование информационного ресурса «Электронный паспорт Амурской области»

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

6. Обслуживание сети информационных терминалов и киосков электронного правительства Амурской области

1565,0

1 083,9

-

Показатель объема услуги

Техническое сопровождение

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Информационная безопасность

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Сопровождение внутреннего программного обеспечения терминала

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Сопровождение регионального терминального портала государственных услуг

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Развитие регионального терминального портала государственных услуг

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

7. Организация и администрирование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

1709,0

1 032,3

-

Показатель объема услуги

Администрирование серверов и серверного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Администрирование прикладного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Администрирование портала поставщика услуг и личного кабинета гражданина

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

8. Техническое обслуживание сети «Единая информационная телекоммуникационная сеть передачи данных исполнительных органов государственной власти и Правительства Амурской области»

2479,0

1 083,9

-

Показатель объема услуги

Администрирование оборудования ядра сети

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1892,0

1892,0

-

x

x

x

Администрирование оборудования криптозащиты

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование оборудования средства криптозащиты информации

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование оборудования узлов связи

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Обслуживание внутренних линейно-кабельных сооружений

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Обслуживание внешних линейно-кабельных сооружений

Количество проведенных регламентных работ, не менее

12,0

-

-

x

x

x

9. Техническое обслуживание инженерных систем центра обработки данных

1 643,0

1 083,9

-

Показатель объема услуги

Охранно-пожарная сигнализация

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Кондиционирование

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Дизель-генераторная установка

Количество проведенных регламентных работ, не менее

12,0

-

-

x

x

x

Электроснабжение

Количество проведенных регламентных работ, не менее

2,0

-

-

x

x

x

Структурированная кабельная сеть

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Система газового пожаротушения

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Система видеонаблюдения

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Система тревожной сигнализации

Количество проведенных регламентных работ, не менее

4,0

-

-

x

x

x

Система вентиляции

Количество проведенных регламентных работ, не менее

2,0

-

-

x

x

x

10. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК)

1 568,0

890,0

-

Показатель объема услуги

Ведение регистра картодержателей

Количество корректировок неверно введенных данных, в процентах от количества введенных записей картодержателей, не более

5,0

-

-

x

x

x

Администрирование серверов и серверного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование прикладного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

11. Обеспечение деятельности регионального удостоверяющего центра Амурской области (РУЦ АО)

2 387,0

1 214,1

-

Показатель объема услуги

Администрирование серверов и серверного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование прикладного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Организация приема заявительной документации на получение электронной подписи

Количество претензионных обращений, в процентах от количества заявительной документации, не более

5,0

5,0

-

x

x

x

Выдача электронной подписи

Количество претензионных обращений, в процентах от количества выданных электронных подписей, не более

5,0

5,0

-

x

x

x

12. Техническое сопровождение централизованной информационно-технической платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Амурской области

1638,0

23,6

-

Показатель объема услуги

Администрирование оборудования ядра сети

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1892,0

-

x

x

x

Администрирование оборудования криптозащиты

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование серверов и серверного программного обеспечения

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование оборудования узлов связи

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование систем резервного копирования

Количество резервных копий в шт., не менее

364,0

364,0

-

x

x

x

Администрирование системы виртуализации

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование прикладного программного обеспечения системы службы технической поддержки

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

Администрирование серверов и серверного программного обеспечения службы технической поддержки

Количество часов фактической бесперебойной работы, не менее

1 892,0

1 892,0

-

x

x

x

1. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (информационные системы обеспечения типовой деятельности)

Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единиц)

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

715,3

734,1

809,9

834,8

864,9

898,6

932,8

964,5

993,4

102 124,4

2. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (центр обработки данных)

Количество центров обработки данных (единиц)

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

715,3

734,1

809,9

834,8

864,9

898,6

932,8

964,5

993,4

102 124,4

3. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

Количество типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (единиц)

-

-

25,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

-

-

715,4

734,1

809,9

834,8

864,9

898,6

932,8

964,5

993,4

102 124,4

4. Создание и развитие (модернизация) информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (компоненты инфраструктуры электронного правительства)

Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

5 989,1

8 539,5

5 294,1

9 121,3

5 380,6

5 590,4

5 802,9

6 000,2

6 180,2

635 322,9

5. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности (типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

Количество типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (единиц)

-

-

25,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

-

-

849,3

905,1

985,8

1 016,3

1 053,2

1 094,3

1 135,9

1 174,5

1 209,7

124 358,3

6. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности (компоненты инфраструктуры электронного правительства)

Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

849,3

2 975,1

1 105,9

1 136,4

1 173,2

1 219,0

1 265,3

1 308,3

1 347,5

138 527,4

7. Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности (центр обработки данных)

Количество центров обработки данных (единиц)

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

849,3

1 871,9

985,9

1 016,4

1 053,2

1 094,3

1 135,9

1 174,5

1 209,7

124 358,3

8. Осуществление функции удостоверяющего центра

Количество выданных ключей электронной подписи (единиц)

-

-

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

-

-

849,3

1 663,5

1 670,2

1 700,7

1 737,5

1 805,3

1 873,9

1 937,6

1 995,7

205 158,1

9. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (компоненты инфраструктуры электронного правительства)

Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единиц)

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

836,2

988,9

934,1

964,1

1 000,3

1 039,3

1 078,8

1 115,5

1 148,9

118 112,0

10. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

Количество типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (единиц)

-

-

25,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

-

-

1 003,8

1 592,7

1 184,2

1 214,1

1 232,1

1 280,2

1 328,8

1 374,0

1 415,2

145 482,2

11. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (центр обработки данных)

Количество центров обработки данных (единиц)

-

-

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

1 505,5

1 293,6

1 259,0

1 288,9

1 325,2

1 376,9

1 429,2

1 477,8

1 522,1

156 475,1

12. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (информационные системы обеспечения типовой деятельности)

Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единиц)

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

836,2

855,0

934,1

964,0

1 000,2

1 039,2

1 078,7

1 115,4

1 148,8

118 100,2

Основное мероприятие 3.3. Осуществление мероприятий по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Амурской области

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29 598,0

42 487,4

-

-

-

-

Показатель объема услуги

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ

Шт.

30 000,0

30 000,0

0,0

x

x

x

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам в МФЦ

0,0

0,0

130 000,0

180 000,0

300 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

0,0

0,0

47 690,6

57 261,1

96 601,3

112 171,8

96 607,3

100 375,0

104 189,2

107 731,7

110 963,6

11 407 059,9

Подпрограмма «Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности Общественной палаты Амурской области

Мероприятие 4.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Наименование услуги (работы) и ее содержание

1. Создание телевизионных программ

Шт.

x

x

x

23 901,6

-

-

Приложение №5

к изменениям, вносимым в постановление Правительства

Амурской области от 25.09.2013 №442 «Об утверждении

государственной программы Амурской области «Повышение

эффективности деятельности органов государственной

власти и управления Амурской области на 2014 – 2020 годы»

Порядок предоставления субсидии муниципальным  районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии муниципальным районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанной субсидии, а также порядок возврата субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.2. Субсидия предоставляется муниципальным районам, городским округам (далее – муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения, установленным статьями 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – расходные обязательства).

1.3. Субсидия предоставляется главным распорядителем средств областного бюджета – министерством финансов области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является недостаток собственных средств в бюджетах муниципальных образований на финансирование расходных обязательств.

Недостаток собственных средств бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств определяется по следующей формуле:

НУБОi = РОi – Днi – Дмр(го)i – Дпосi – Субвыр бо i,

где:

РОi – объём расходных обязательств i-го муниципального образования;

Днi – объём прогнозируемых на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода) налоговых доходов консолидированного бюджета i-го муниципального образования без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, налоговых доходов по дифференцированным нормативам отчислений от акцизов на нефтепродукты и земельного налога, поступающего в бюджеты сельских (городских) поселений от Министерства обороны Российской Федерации;

Дмр(го)i – объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-го муниципального образования и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода);

Дпосi – объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета i-му городскому округу на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода);

Субвыр бо i – объём субвенции i-му муниципальному району на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода).

1.5. Распределение субсидии между муниципальными образованиями производится в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Порядку.

1.6. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.7. Условиями предоставления субсидии являются:

а) заключение главой муниципального образования и министерством финансов области соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) по утверждаемой министерством финансов области типовой форме в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 №95 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам» (далее – постановление Правительства области от 23.03.2009 №95);

б) наличие в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (первый, второй год планового периода) бюджетных ассигнований на исполнение полномочий муниципальных образований в объёме, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования.

1.8. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет средств областного бюджета устанавливается Соглашением.

1.9. Муниципальные образования обеспечивают достижение следующих показателей результативности, значения которых определяются Соглашением:

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (консолидированного бюджета муниципального района) по итогам исполнения бюджета городского округа (консолидированного бюджета муниципального района) за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения отчетного финансового года по указанным показателям в сопоставимых условиях (в процентах);

увеличение числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на тысячу человек населения в текущем финансовом году по сравнению с уровнем отчетного финансового года (в процентах);

исполнение в полном объёме от годовой потребности консолидированного бюджета муниципального образования расходов на оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды и на оплату коммунальных услуг;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам по оплате труда с начислениями и коммунальных услуг консолидированного бюджета муниципального образования.

1.10. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование расходных обязательств муниципальных образований, может быть увеличен муниципальным образованием, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

1.11. Получатель субсидии ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, в котором подписано Соглашение, направляет в министерство финансов области отчет об исполнении обязательств получателя субсидии, предусмотренных Соглашением, и показателей результативности в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка по форме, утвержденной приказом министерства финансов области.

1.12. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за достоверность представляемых отчетных данных, целевое использование субсидии, соблюдение условий ее предоставления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.13. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидии и (или) невыполнении обязательств по целевому и эффективному использованию субсидии возврат субсидии из местного бюджета в областной бюджет осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства области от 23.03.2009 №95.

1.14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения органами местного самоуправления условий ее предоставления, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с постановлением Правительства области от 23.03.2009 №95, к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством финансов области в соответствии с установленными полномочиями.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение заключается министерством финансов области с главой муниципального образования, являющегося получателем субсидии в текущем году.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Допускается внесение в Соглашение изменений, предусматривающих увеличение значения показателя результативности использования субсидии, без увеличения размера субсидии.

2.2. Исходя из анализа утвержденных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период и решений о бюджетах муниципальных образований на текущий финансовый год и плановый период для муниципальных районов и городских округов – получателей субсидии устанавливаются значения показателей результативности, подлежащих включению в Соглашение:

значения показателей, предусмотренных абзацами вторым, четвертым, пятым пункта 1.9 настоящего Порядка – министерством финансов области;

значения показателей, предусмотренных абзацем третьим пункта 1.9 настоящего Порядка, – министерством экономического развития области.

2.3. Министерство экономического развития области направляет установленные значения показателей результативности в министерство финансов области в срок до 1 декабря отчетного финансового года.

2.4. Министерство финансов области доводит установленные значения показателей результативности до глав муниципальных образований – получателей субсидии в срок до 3 декабря отчетного финансового года.

2.5. Главы муниципальных образований – получателей субсидии в срок до 15 января текущего года направляют в министерство финансов области подписанные Соглашения в двух экземплярах.

2.6. Министерство финансов области:

направляет Соглашения в министерство экономического развития области на согласование в течение 1 рабочего дня со дня получения;

рассматривает и согласовывает Соглашения в части полноты включения в них показателей результативности, предусмотренных абзацами вторым, четвертым, пятым пункта 1.9 настоящего Порядка, и их соответствия установленным значениям в течение 4 рабочих дней со дня получения.

2.7. Министерство экономического развития области рассматривает Соглашения в части соответствия включенных в них показателей результативности, предусмотренных абзацем третьим пункта 1.9 настоящего Порядка, установленным значениям, согласовывает их и направляет в министерство финансов области в течение 3 рабочих дней со дня получения.

2.8. В случае несогласования министерством экономического развития области или министерством финансов области соответствующему получателю субсидии Соглашения министерство финансов области возвращает его главе муниципального образования – получателю субсидии с указанием выявленных недостатков в течение 2 рабочих дней со дня выявления недостатков.

2.9. Получатель субсидии вправе устранить недостатки и повторно направить подписанное Соглашение в министерство финансов области в течение 3 рабочих дней со дня получения.

2.10. После устранения получателем субсидии замечаний, послуживших основанием для возврата Соглашения, Соглашение проходит процедуру согласования в соответствии с пунктами 2.6 – 2.8 настоящего Порядка.

2.11. Министерство финансов области в течение 5 рабочих дней со дня поступления согласованного министерством экономического развития области Соглашения подписывает его и направляет один экземпляр подписанного Соглашения получателю субсидии, копию Соглашения – в министерство экономического развития области.

III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Оценка выполнения показателей результативности производится в баллах по единым для всех получателей субсидии методологическим принципам по следующей формуле:

Oi =

где:

Оi – итоговая оценка выполнения показателя результативности i-м получателем субсидии;

№– количество показателей результативности, установленных пунктом 1.9 настоящего Порядка;

Eij – оценка выполнения i-м получателем субсидии j-го показателя результативности:

Eij = 1 в случае, если фактическое значение показателя результативности по итогам текущего финансового года равно либо больше установленного Соглашением его целевого значения;

Eij = 0 в случае, если фактическое значение показателя результативности по итогам отчетного финансового года меньше установленного Соглашением для него целевого значения.

Показатели результативности считаются достигнутыми в случае, если Oi=100 %.

3.2. Оценка эффективности использования субсидий производится следующим образом:

Рi =

где:

Рi – оценка эффективности использования субсидий i-м получателем субсидии;

№– количество обязательств, установленных Соглашением;

Aij – оценка выполнения i-м получателем субсидии j-го обязательства.

Оценка выполнения получателем субсидии обязательств осуществляется с учетом критериев выполнения обязательств и на основании источников информации о фактически достигнутых значениях обязательств, установленных министерством финансов области.

Оценка выполнения получателем субсидии отдельных обязательств осуществляется следующим образом:

Aij = 1 в случае соблюдения всех критериев выполнения соответствующего обязательства;

Aij = 0 в случае невыполнения одного или всех критериев, установленных для соответствующего обязательства.

Использование субсидии считается эффективным в случае, если Oi = 100 %.

3.3. Неэффективное и нерезультативное использование субсидии является основанием для уменьшения расчетного объема субсидии на очередной финансовый год для муниципального образования – получателя субсидии. В случае, если показатели эффективности и результативности использования субсидии муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года составляют менее 100 %, общая величина субсидии, выделяемая на очередной финансовый год муниципальному образованию, уменьшается на 5 % от расчетной величины.

При распределении субсидии на 2019 год учитывается оценка выполнения обязательств по соглашениям о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – дотация на сбалансированность) за 2017 год. При распределении субсидии на 2020 год учитывается оценка выполнения обязательств по соглашениям о предоставлении дотации на сбалансированность за 2018 год.

3.4. Общий объём бюджетных ассигнований, высвободившийся в случае уменьшения субсидии в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, перераспределяется между муниципальными образованиями, расчетный объём субсидии которых не уменьшался пропорционально их доле в общей сумме причитающейся им субсидии.

Приложение  к Порядку предоставления субсидии муниципальным

районам (городским округам) на выравнивание

обеспеченности муниципальных образований по

реализации ими отдельных расходных обязательств

Методика распределения субсидии муниципальным  районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по

реализации ими отдельных расходных обязательств

Настоящая Методика устанавливает порядок определения объёма и распределения между муниципальными районами (городскими округами) (далее – муниципальные образования) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее – субсидия, расходные обязательства).

Общий объём субсидии на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода муниципальным образованиям определяется по следующей формуле:

C = C1 + C2 – ΣCСОГЛ i,

где:

C – общий объём субсидии на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода);

C1 – первая часть субсидии, распределяемая на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода) в соответствии с недостатком собственных средств бюджета i-го муниципального образования на исполнение расходных обязательств;

C2 – вторая часть субсидии, распределяемая на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода) в целях компенсации снижения финансовой помощи муниципальному образованию в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом;

CСОГЛ i – часть субсидии, подлежащая в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка сокращению по итогам оценки выполнения показателей эффективности и/или результативности использования субсидии в отчетном году.

2.1. Первая часть субсидии, распределяемая на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода) i-му муниципальному образованию в соответствии с недостатком собственных средств бюджета i-го муниципального образования на исполнение расходных обязательств, определяется по следующей формуле:

С1i = (Сi x k x (Н i / УБОi)) / Σ (Н i / УБОi),

где:

k – доля субсидии, распределение которой производится исходя из недостатка собственных средств бюджета i-го муниципального образования на исполнение расходных обязательств. На 2019 год k устанавливается в размере 40 % с ежегодным увеличением на 10 %;

Нi – недостаток собственных средств бюджета i-го муниципального образования на исполнение расходных обязательств, рассчитанный в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка;

УБОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год (первый и второй годы планового периода).

2.2. Расчет общего объёма второй части субсидии производится по формуле:

С2 = (1 – k) x C

Расчет субсидии, компенсирующей снижение размера финансовой помощи i-му муниципальному образованию по сравнению с утвержденным на текущий финансовый год законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, производится по формуле:

С2i = С2 x ФПi / Σ ФПi,

(если ФПj-1i – ФПji > 0 и С2i <= (ФПj-1i – ФПji) x 0,9),

или

С2i = (ФПj-1i – ФПji) x 0,9,

(если ФПj-1i – ФПji > 0 и С2i >= (ФПj-1i – ФПji) x 0,9),

или

С2i = 0

(если ФПj-1i – ФПji <= 0),

где:

ФПi – размер финансовой помощи i-му муниципальному образованию на соответствующий год;

ФПj-1i – размер финансовой помощи i-му муниципальному образованию, утвержденный на текущий финансовый год законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и нормативными правовыми актами Правительства области, принятыми до 1 ноября текущего финансового года;

ФПji – размер финансовой помощи, причитающийся i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год и первый год планового периода.

Размер финансовой помощи i-му муниципальному образованию на соответствующий год определяется по формуле:

ФПi = Дмр(го)i + Дпосi + Дсбалi + Субвыр бо i + С1i,

где:

Дмр(го)i – объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) i-го муниципального образования и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Дпосi – объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений i-му городскому округу;

Дсбалi – объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов i-го муниципального образования;

Субвыр бо i – объём субвенции i-му муниципальному району на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений.

2.3. Объём части субсидии муниципальному образованию, рассчитанный по итогам оценки выполнения показателей эффективности и/или результативности использования субсидии, установленных соглашением, рассчитывается по формуле:

ССОГЛi = 0,05 x (C1i + C2i),

если 0,05 x (C1i + C2i) < 0,05 x Дохiотч,

ССОГЛi = 0,05 x Дохiотч,

если 0,05 x (C1i + C2i) > 0,05 x Дохiотч,

где:

Дохiотч – объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в отчетном году по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования.

Объём части субсидии муниципальному образованию, рассчитанный по итогам оценки выполнения показателей эффективности и/или результативности использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, принимает нулевое значение в случае:

1) расчета субсидии на первый и второй годы планового периода;

2) выполнения в отчетном году муниципальным образованием обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

3) прекращения в период действия соглашения полномочий главы муниципального образования, заключившего указанное соглашение, или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих выполнению муниципальным образованием обязательств по соглашению.

При распределении субсидии на 2019 год учитывается оценка выполнения обязательств по соглашениям о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – дотация на сбалансированность) за 2017 год.

При распределении субсидии на 2020 год учитывается оценка выполнения обязательств по соглашениям о предоставлении дотации на сбалансированность за 2018 год.

Определение объёма расходных обязательств муниципального образования осуществляется на основе данных Реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (далее – РРО), и Справочной таблицы по финансированию полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по данным консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (далее – Справочная таблица), представленных в министерство финансов области по состоянию на 1 июня текущего финансового года, а также сведений, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти области, формируемых согласно приложениям №1 и №2 к настоящей Методике.

3.1. При определении объёма расходных обязательств в расходах бюджетов муниципальных образований не учитываются расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества.

3.2. В целях определения объёма расходных обязательств муниципального образования расходные обязательства муниципального образования подлежат группировке в соответствии с приложением №2 к настоящей Методике.

Объём расходных обязательств субъектов Российской Федерации определяется посредством приведения расходов к единице показателя приведения и применения корректирующих коэффициентов структуры и стоимости расходов в соответствии с приложением №2 к настоящей Методике.

3.3. Объём расходных обязательств i-го муниципального образования определяется по следующей формуле:

РОi = Σ РОгр j i,

где:

РОгр j i – объём расходов консолидированного бюджета i-го муниципального образования на осуществление j-й группы полномочий.

3.4. Объём расходных обязательств муниципального образования в отношении групп полномочий муниципального образования, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9 - 13 приложения №2 к настоящей Методике, определяется по формуле:

РО1гр j i = РОгр j норм i

(если РОгр j норм i <= РОгр j факт i),

или

РО1гр j i = РОгр j факт i,

(если РОгр j норм i > РОгр j факт i),

где:

РО1гр j i – объём расходных обязательств i-го муниципального образования в отношении j-й группы полномочий расходных обязательств муниципального образования;

РОгр j норм i – нормативный объём расходных обязательств i-го муниципального образования в отношении j-й группы полномочий расходных обязательств муниципального образования;

РОгр j факт i – фактический объём расходных обязательств i-го муниципального образования в отношении j-й группы полномочий расходных обязательств муниципального образования по итогам исполнения консолидированного бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году.

Фактический объём расходных обязательств муниципальных образований по группам полномочий расходных обязательств определяется на основании сведений Справочной таблицы муниципального образования.

3.5. Нормативный объём расходных обязательств муниципальных образований по группам полномочий расходных обязательств определяется по следующей формуле:

РО1гр j норм i = (Σ(РОгр j факт i / Ппрi / ИБРi) / N) х Ппр х kгр j i,

где:

Ппрi – показатели приведения к единице нормирования, предусмотренные приложением №2 к настоящей Методике;

ИБРi – индекс бюджетных расходов муниципального образования, рассчитанный в соответствии с приложением №2 к Закону Амурской области от 11.10.2011 №529-ОЗ на отчетный год;

№– число муниципальных образований области;

Кгр j i – корректирующие коэффициенты в соответствии с приложением №2 к настоящей Методике.

3.6. Объём расходных обязательств муниципального образования в отношении группы полномочий муниципального образования, предусмотренной пунктом 8 приложения №2 к настоящей Методике, определяется по формуле:

РО1гр j i = РОгр j факт i.

Приложение №1

к Методике распределения субсидии муниципальным  районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЁМА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№п/п

Наименование показателя,  единица измерения

Органы, ответственные за представление в министерство финансов Амурской области информации о значениях показателей

1.

Численность постоянного населения муниципального образования на конец года (тыс. человек)

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области

2.

Объём производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по муниципальным образованиям (млн. рублей)

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области

3.

Численность детей в возрасте от 1 года до 18 лет (человек)

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области

4.

Площадь территории муниципального образования (тыс. кв.км)

Министерство имущественных отношений Амурской области

Приложение №2

к Методике распределения субсидии муниципальным районам (городским округам) на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных

расходных обязательств

СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ОБЪЁМА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№п/п

Наименование группы полномочий

Показатель приведения

к единице нормирования

Корректирующие коэффициенты структуры расходов

Корректирующие коэффициенты стоимости расходов

1

2

3

4

5

1.

Содержание органов местного самоуправления

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент цен

2.

Сельское хозяйство

Объём сельскохозяйственного производства

-

Коэффициент цен

3.

Транспортное обслуживание

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент освоенности

4.

Образование

Численность детей в возрасте от 1 года до 18 лет

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент цен, коэффициент освоенности, коэффициент заработной платы

5.

Культура

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент цен, коэффициент освоенности, коэффициент заработной платы

6.

Физическая культура и спорт

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

7.

Тушение пожаров (за исключением лесных пожаров), ликвидация чрезвычайных ситуаций, первичные меры пожарной безопасности, благоустройства

Площадь территории

-

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

8.

Расходы на обслуживание муниципального долга

Среднегодовой объем муниципального долга

-

-

9.

Строительство жилья

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

-

10.

Коммунальное хозяйство

Численность населения

Коэффициент дисперсии расселения

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

11.

Градостроительство и землепользование

Площадь территории

-

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

12.

Благоустройство территорий

Площадь территории

-

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

13.

Прочие полномочия

Численность населения

-

Коэффициент цен, коэффициент освоенности

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать