Основная информация
Дата опубликования: | 25 сентября 2018г. |
Номер документа: | RU28000201800563 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 018 г. №447
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 05.09.2018 №414), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся изменения наименования государственной программы, параметров 2019 года и последующих годов, а также предоставления субсидий муниципальным образованиям в указанный период, в текущем году применяются при составлении проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
В.А. Орлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
От 25.09.2018 №447
Изменения, вносимые в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
«Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области».
2. В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
3. В пункте 2 постановления слова «Д.Д.Тетенькина» заменить словами «В.А.Кобелева».
4. В государственной программе Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»:
1) в наименовании государственной программы слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте государственной программы:
а) в графе 3 пункта 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
б) в графе 3 пункта 8 цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48246262,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4940771,53 тыс. рублей;
2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;
2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;
2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;
2022 год – 4563298,59 тыс. рублей;
2023 год – 4398628,29 тыс. рублей;
2024 год – 4733146,33 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
1. Транспортная подвижность населения Амурской области к 2025 году достигнет 2,88 тыс. пасс./км в год на 1 жителя области (в 2012 году - 1,876 тыс. пасс./км, рост к 2012 году на 65,1%).
2. Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2025 года составит 97,8% от общей численности населения области (в 2012 году доля составляет 96,9%, рост на 0,9%).
3. Снижение количества ДТП на 28,3% к концу 2025 года (в 2012 году количество ДТП - 1367 единиц, к 2025 прогнозируется снижение количества ДТП до 980 единиц).
4. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 165 человек (85,9%) по сравнению с 2012 годом.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составит 16,4 тыс. км к концу 2025 года (в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области - 15,30 тыс. км), по отношению к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области увеличится на 6,7%
»;
3) таблицу раздела 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Проблемы, задачи и результаты реализации
государственной программы
№п/п
Формулировка
решаемой
проблемы
Наименование задачи государственной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Амурской области, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости и развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
Развитие
транспортного
комплекса
2014 - 2025 годы, этапы
не выделяются
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2016 году составит 1662000 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Сокращение социального риска к 2025 году на 82,9% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км)
2.
21,5% автомобильных дорог области находится в неудовлетворительном состоянии
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций области
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%). Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, составит 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году 0,9%). Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта составит 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0%)
3.
Необходимость повышения эффективности деятельности органов государственной власти области
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2025 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки
»;
4) после абзаца шестнадцатого раздела 4 программы дополнить абзацем следующего содержания:
«4) совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
5) разделы 6 и 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48246262,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4940771,53 тыс. рублей;
2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;
2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;
2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;
2022 год – 4563298,59 тыс. рублей;
2023 год – 4398628,29 тыс. рублей;
2024 год – 4733146,33 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
7. Планируемые показатели эффективности
государственной программы
Эффективность реализации государственной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка достижения целей государственной программы производится посредством достижения следующих показателей (индикаторов) реализации государственной программы:
1. Транспортная подвижность населения Амурской области к 2025 году достигнет 2,88 тыс. пасс./км в год на 1 жителя области (в 2012 году - 1,876 тыс. пасс./км, рост к 2012 году на 65,1%).
2. Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2025 года составит 97,8% от общей численности населения области (в 2012 году доля составляет 96,9%, ожидаемый рост на 0,9%).
3. Снижение количества ДТП на 28,3% к концу 2025 года (в 2012 году количество ДТП - 1367 единиц, к 2025 прогнозируется снижение количества ДТП до 980 единиц).
4. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 165 человек (85,9%) по сравнению с 2012 годом.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составит 16,4 тыс. км к концу 2025 года (в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области - 15,30 тыс. км), по отношению к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области увеличится на 6,7%.»;
6) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
а) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4193794,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 333638,72 тыс. рублей;
2019 год - 71181,60 тыс. рублей;
2020 год - 104533,12 тыс. рублей;
2021 год - 116355,25 тыс. рублей;
2022 год – 741064,46 тыс. рублей;
2023 год – 570775,85 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 28000,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов к 2016 году составит 1662000,00 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.).
2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров).
3. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 66830,0 тыс. пассажиров).
4. Сокращение социального риска к 2025 году на 85,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
5. Сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
6. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км)
»;
б) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты
Основными приоритетами государственной политики Амурской области в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, являются развитие транспортной системы области, уровень которой должен соответствовать потребностям растущей экономики и увеличивающему грузопотоку, увеличение транспортной мобильности населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы, создание условий для финансового оздоровления предприятий транспорта, оживление их инвестиционной активности.
В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы - содействие активизации процессов обновления основных фондов, создание условий для повышения энергетической эффективности, повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих основных задач:
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.
Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2016 году составит 1662000 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.);
количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
сокращение социального риска к 2025 году на 85,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км).
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2025 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество оказания транспортных услуг для населения за счет создания эффективной системы транспортного обслуживания населения на всех видах транспорта, сократить количество пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.»;
в) разделы 5 и 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составляет 4193794,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 333638,72 тыс. рублей;
2019 год - 71181,60 тыс. рублей;
2020 год - 104533,12 тыс. рублей;
2021 год - 116355,25 тыс. рублей;
2022 год – 741064,46 тыс. рублей;
2023 год – 570775,85 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 28000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
мероприятий подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
количество приобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной техники, спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 10 единиц к 2025 году;
количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, - 416,9 тыс. пассажиров к 2025 году;
количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники – 5 единиц к 2025 году;
количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении – 111 единиц к 2017 году;
количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования - 7 единиц к 2025 году;
количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта – 50990,0 тыс. пассажиров к 2017 году;
количество муниципальных районов, обеспеченных железнодорожным транспортом (в пригородном сообще- нии), – 5 единиц к 2025 году;
количество перевезенных школьников, студентов и лиц, отнесенных к определенной категории граждан, в пригородном железнодорожном сообщении, – 17,2 тыс. пассажиров к 2025 году;
количество перевезенных пассажиров в семи муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, – 2610,0 тыс. чел. к 2025 году;
количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации - 42 единицы к 2018 году;
количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов - 4 единицы к 2015 году;
количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 392 ед. и 900 пог. м соответственно к 2015 году;
осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом к 2025 году достигнет 709 лет. час.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.
Таблица 2
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
-
-
0,1
0,1
-
-
-
0,2
0,2
0,2
0,1
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
0,1
0,1
0,1
-
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,6
0,56
0,45
0,64
0,55
0,65
0,45
0,45
0,45
0,55
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
0,4
0,55
0,33
-
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,35
1.2.3.
Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,64
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
-
-
0,2
0,24
0,35
0,36
0,45
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
-
0,2
0,24
0,35
0,36
0,45
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме приведен в приложении к подпрограмме.»;
г) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;
7) в подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
а) пункты 6 – 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43043254,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4517847,42 тыс. рублей;
2019 год – 3558337,24 тыс. рублей;
2020 год – 3574727,91 тыс. рублей;
2021 год – 3674742,64 тыс. рублей;
2022 год – 3731054,74 тыс. рублей;
2023 год – 3737018,69 тыс. рублей;
2024 год – 3742170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%).
2. Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, на 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году увеличение на 0,9%).
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0 %)
»;
б) абзацы пятый - восьмой раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель равен 73,8%);
- прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году увеличение на 0,9%);
- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель равен 1,0%).
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2025 годы.»;
в) разделы 4, 5 и 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включает следующие мероприятия:
а) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Работы по содержанию включают в себя:
непосредственно работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
мероприятия по безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог, в том числе модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог регионального значения и земельных участков под ними;
б) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Приведение автодорог в соответствие требованиям нормативных документов посредством капитального ремонта выполняется в случае, если автодорога по размерам обслуживаемого движения не требует реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта в период ее эксплуатации и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей необходимо проведение работ по усилению и уширению дорожной одежды, ремонту мостов для обеспечения пропуска современных нагрузок, совершенствованию системы водоотвода, устройству ограждений, другого инженерного обустройства дороги.
Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств областного бюджета и за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете;
в) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
ГКУ управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;
г) финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;
д) обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства.
Данное мероприятие осуществляется в рамках Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и включает в себя оценку уязвимости мостовых сооружений и составление плана мероприятий обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
е) финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств дорожного фонда ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области;
2) финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включают следующие мероприятия:
а) капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Мероприятие направлено на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также выполнение проектно-изыскательских работ;
б) реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848;
в) финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года.
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 №480;
г) реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, направленных на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая предоставление иного межбюджетного трансферта, направленного на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3) содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения включает мероприятие:
а) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Мероприятие направлено на:
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского поселения) (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств);
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
содержание автомобильных дорог местного значения, исключенных из Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в соответствии с постановлением Правительства области от 10.09.2015 №427 и принятых в муниципальную собственность.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении №6 к государственной программе.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 - 2025 годы представлен в таблице 1.»;
4) совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области включают мероприятия:
а) обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению информации с комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области;
б) обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
Мероприятие направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий и включает в себя:
реконструкцию, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов;
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение светофорных объектов;
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, направленных на обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, представлен в приложении №6¹ к государственной программе.
Таблица 1
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) государственной собственности
Амурской области и объектов недвижимого
имущества, приобретаемых в государственную
собственность Амурской области
№
п/п
Наименование
основного
мероприятия/
объекта
капитального строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
Направ-
ление инвести-
рования (строи-
тельство, рекон-
струкция, техническое перево-
оружение, приобре-
тение)
Созда-
ваемая мощность (прирост мощности объекта)
Наличие
утверж-
денной
проектно-
сметной
докумен-
тации (имеется/
отсутствует)
Сметная стоимость объекта
или предпо-
лагаемая (предель-
ная) стоимость объекта, тыс. рублей
Год
опреде-
ления стоимости строи-
тельства (приоб-
ретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планиру-
емого ввода (приоб-
ретения) объект-
а в эксплу-
атацию
год
общий объем финансирования
Федераль-ный бюджет
Област-
ной бюджет
Внебюд-жетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131, 550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по
основному мероприятию
за весь
период
реализации государ-
ственной программы
29492746,835
0,000
6679762,372
5553623,463
1725
9361,000
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
8154207,00
198000,0
481500,00
7474707,0
2019 год
6298673,539
0,0
654440,539
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
2021 год
464639,06
0,0
464639,06
2022 год
486023,219
0,0
486023,219
2023 год
504492,102
0,0
504492,102
2024 год
522149,325
0,0
522149,325
2025 год
539380,253
0,0
539380,253
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
Строи-
тельство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3075,191
3075,191
0,0
3075,191
2020 г.
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
208,465
208,465
0,0
208,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строи-
тельство
0,815 км
Имеется
50497,260
2013 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
Реконст-
рукция
2,90 км
Имеется
60927,780
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2017 г.
2014 год
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
Строите-
льство
2,00 км
Имеется
32527,590
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2015 г.
2015 год
26683,851
93,067
26590,784
93,067
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строите-
льство
3,896 км
Имеется
89495,590
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26167,630
0,0
18191,590
7976,040
2017 г.
2016 год
18191,590
0,0
18191,590
0,0
2017 год
7976,040
0,0
0,0
7976,040
1.6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
Реконст-
рукция
2,00 км
Имеется
110347,910
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
105728,868
0,0
0,0
105728,868
2015 г.
2014 год
48365,076
0,0
0,0
48365,076
2015 год
57363,792
0,0
0,0
57363,792
1.7.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
Реконст-
рукция
9,242 км
Имеется
426061,250
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2021 г.
2015 год
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
Реконст-
рукция
6,19 км, 24,5 пог. м моста
Имеется
393044,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
509838,137
6354,133
198000,0
311838,137
2019 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
200000,0
0,0
198000,0
2000,0
2019 год
303484,004
0,0
0,0
303484,004
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконст-
рукция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,410
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3435524,894
2006,920
3049405,980
386118,914
2018 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,00
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
571980,651
0,0
400216,820
171763,831
2018 год
30086,411
0,0
0,0
30086,411
1.10.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
Реконст-
рукция
11,371 км
Имеется
445354,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3229,454
3229,454
0,000
3229,454
2019 г.
2015 год
3229,454
3229,454
0,0
3229,454
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 - км 4
Реконст-
рукция
3,607 км
Имеется
123583,510
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
122940,120
1178,168
121761,952
1178,168
2015 г.
2014 год
1178,168
1178,168
0,0
1178,168
2015 год
121761,952
0,0
121761,952
0,0
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000 - км 129 + 600
Реконст-
рукция
7,60 км
Имеется
630528,400
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
629268,419
8662,349
558545,393
70723,026
2017 г.
2015 год
8662,349
8662,349
0,0
8662,349
2016 год
307830,300
0,0
277047,200
30783,100
2017 год
312775,770
0,0
281498,193
31277,577
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконст-
рукция
16,00 км, 142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
297209,477
20752,000
0,000
297209,477
2025 г.
2020 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2021 год
26457,477
0,0
0,0
26457,477
2022 год
18752,0
18752,0
0,0
18752,0
2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
100000,0
0,0
0,0
100000,0
2025 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
1.14.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/1)
Реконст-
рукция
2,3 км
Имеется
189201,040
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
183711,036
21145,422
142267,60
41443,436
2016 г.
2016 год
183711,036
21145,422
142267,60
41443,436
1.15.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46 + 200 - км 68 + 141
Реконст-
рукция
21,941 км, 127,770 пог. м моста
Отсутствует
1455860,610
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
391380,253
2000,000
0,000
391380,253
2025 г.
2020 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
2025 год
239380,253
0,0
0,0
239380,253
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконст-
рукция
5,4 км
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
12814,140
7300,000
0,000
12814,140
2020 г.
2018 год
7300,0
7300,0
0,0
7300,0
2019 год
2000,0
0,0
0,0
2000,0
2020 год
3514,140
0,0
0,0
3514,140
1.17.
Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Отсутствует
142130,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157961,923
4591,141
0,000
157961,923
2019 г.
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
54958,887
0,0
0,0
54958,887
2019 год
98411,895
0,0
0,0
98411,895
1.18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,394 км, 50,20 пог. м моста
Имеется
63324,820
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,23 км, 65,2 пог. м моста
Имеется
46696,750
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44328,20 <*>
375,699
0,0
44328,20 <*>
2014 г.
2014 год
38901,856
0,0
0,0
38901,856
2015 год
5426,344 <*>
375,699
0,0
5426,344 <*>
1.20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,4 км, 72,0 пог. м моста
Отсутствует
104591,420
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
116050,777
3934,228
0,0
116050,777
2019 г.
2016 год
1697,548
1697,548
0,0
1697,548
2017 год
2236,680
2236,680
0,0
2236,680
2018 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2019 год
52116,549
0,0
0,0
52116,549
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
215522,857
6500,000
0,000
215522,857
2022 г.
2016 год
1399,040
1399,040
0,0
1399,040
2017 год
3250,0
3250,0
0,0
3250,0
2018 год
1850,960
1850,960
0,0
1850,960
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
38937,989
0,0
0,0
38937,989
2021 год
89887,456
0,0
0,0
89887,456
2022 год
80197,412
0,0
0,0
80197,412
1.22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново»
Реконст-
рукция
0,520 км, 30,94 пог. м моста
Имеется
69455,314
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53375,960 <2>
2578,814
50797,146 <2>
2578,814
2016 г.
2014 год
2578,814
2578,814
0,0
2578,814
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
50797,146 <2>
0,0
50797,146 <2>
0,0
1.23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Строи-
тельство
10,02 км, 1047,99 пог. м моста, в том числе:
I этап - 8,163 км, 194,23 пог. м моста
Имеется
4532925,566
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1782911,540 <**>
0,000
1558585,289 <**>
224326,251
I этап - 2014 г.
2014 год
716435,351
0,0
600000,0
116435,351
II этап - 2016 г.
II этап - 1,857 км, 853,760 пог. м моста
2015 год
1030292,920 <**>
0,0
929916,720 <**>
100376,200
2016 год
36183,269
0,0
28668,569
7514,700
1.24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,413 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
51922,887
2082,097
0,0
51922,887
2020 г.
2016 год
761,868
761,868
0,0
761,868
2017 год
1320,229
1320,229
0,0
1320,229
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
49840,790
0,0
0,0
49840,790
1.25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,275 км
Имеется
24887,947
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19322,939 <2>
480,800
18842,139 <2>
480,800
2016 г.
2014 год
480,800
480,800
0,0
480,800
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
18842,139 <2>
0,0
18842,139 <2>
0,0
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
54175,436
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54267,860
3259,220
0,0
54267,860
2020 г.
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
2334,646
2334,646
0,0
2334,646
2018 год
1502,496
0,0
0,0
1502,496
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
49506,144
0,0
0,0
49506,144
1.27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,275 км, 7,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52520,652
2500,000
0,000
52520,652
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
500,0
500,0
0,0
500,0
2021 год
24462,123
0,0
0,0
24462,123
2022 год
25558,529
0,0
0,0
25558,529
1.28.
Реконструкция мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
Реконст-
рукция
0,7 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконст-
рукция
0,27 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
44847,091
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
40893,619
3792,578
37101,041
3792,578
2016 г.
2014 год
1160,105
1160,105
0,0
1160,105
2015 год
2632,473
2632,473
0,0
2632,473
2016 год
37101,041
0,0
37101,041
0,0
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконст-
рукция
0,72 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
96899,033
4070,733
0,0
96899,033
2022 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2017 год
1394,434
1394,434
0,0
1394,434
2018 год
1525,566
1525,566
0,0
1525,566
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2022 год
52828,300
0,0
0,0
52828,300
1.31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,275 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
28058,529
2500,000
0,000
28058,529
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
500,0
500,0
0,0
500,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
25558,529
0,0
0,0
25558,529
1.32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,30 км, 11,0 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградовка»
Реконст-
рукция
0,64 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
49012,770
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2015 г.
2015 год
37535,134
0,0
37535,134
0,0
1.34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
Реконст-
рукция
0,46 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
44931,157
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
56819,667 <***>
0,0
56819,667 <***>
0,0
2016 г.
2015 год
40270,293
0,0
40270,293
0,0
2016 год
16549,374 <***>
0,0
16549,374 <***>
0,0
1.35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
Реконст-
рукция
0,25 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
38087,7111
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 г.
2015 год
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
Реконст-
рукция
0,40 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
70584,194
4000,0
0,0
70584,194
2023 г.
2019 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
66584,194
0,0
0,0
66584,194
2024 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строи-
тельство
9,007 км, 2022,45 пог. м моста
Имеется
12755086,770
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
197301,505
44532,870
0,000
197301,505
2024 г.
2014 год
44532,870
44532,870
0,0
44532,870
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5533,583
0,0
0,0
5533,583
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
147235,052
0,0
0,0
147235,052
1.38.
Реконструкция мостового перехода на км 34 + 715 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сохатино»
Реконст-
рукция
0,30 км, 24,20 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
70602,194
3000,0
0,0
70602,194
2021 г.
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2022 год
33203,435
0,0
0,0
33203,435
2023 год
34398,759
0,0
0,0
34398,759
1.39.
Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52719,924
3000,0
0,0
52719,924
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
24420,395
0,0
0,0
24420,395
2022 год
25299,529
0,0
0,0
25299,529
1.40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 9,90 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52719,924
3000,0
0,0
52719,924
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
24420,395
0,0
0,0
24420,395
2022 год
25299,529
0,0
0,0
25299,529
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,62 км
Отсутствует
94126,110
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
100065,479
2430,409
0,0
100065,479
2019 г.
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1491,182
1491,182
0,0
1491,182
2018 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2019 год
37635,070
0,0
0,0
37635,070
1.42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,69 км, 33,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157062,877
4000,000
0,000
157062,877
2020 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1768,566
1768,566
0,0
1768,566
2018 год
2131,434
2131,434
0,0
2131,434
2019 год
23867,199
0,0
0,0
23867,199
2020 год
129195,678
0,0
0,0
129195,678
1.43.
Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 29,27 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
94445,209
3000,0
0,0
94445,209
2023 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
28446,439
0,0
0,0
28446,439
2023 год
62998,770
0,0
0,0
62998,770
1.44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 8,95 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 16,30 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.46.
Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,30 км, 17,50 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52131,517
2500,000
0,000
52131,517
2022 г.
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2022 год
49631,517
0,0
0,0
49631,517
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,578 км, 48,75 пог. м моста
Имеется
63557,161
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
66136,644
3480,453
270,0
65866,644
2018 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
42386,191
0,0
0,0
42386,191
1.48.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,699 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
70217,462
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
119353,518
3500,464
90707,864
28645,654
2016 г.
2014 год
1052,136
1052,136
0,0
1052,136
2015 год
44991,893
2448,328
42543,565
2448,328
2016 год
68193,283
0,0
48164,299
20028,984
2017 год
5116,206
0,0
0,0
5116,206
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72050,893
3588,268
0,0
72050,893
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,000
60,000
0,0
60,000
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
63356,143
0,0
0,0
63356,143
1.50.
Реконструкция мостового перехода на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,36 км, 14,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2740,000
2740,000
0,0
2740,000
2020 г.
2014 год
795,223
795,223
0,0
795,223
2015 год
111,273
111,273
0,0
111,273
2016 год
1833,504
1833,504
0,0
1833,504
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,382 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
46811,866
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54634,306
2748,999
0,0
54634,306
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
31885,307
0,0
0,0
31885,307
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,393 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
60693,043
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
64648,197
2783,000
0,0
64648,197
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
31865,197
0,0
0,0
31865,197
1.53.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2391,838
2391,838
0,0
2391,838
2020 г.
2016 год
902,717
902,717
0,0
902,717
2017 год
1489,121
1489,121
0,0
1489,121
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.54.
Реконструкция мостового перехода на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
Реконст-
рукция
0,275 км
Имеется
16604,821
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3216,751
3216,751
0,0
3216,751
2019 г.
2014 год
1072,789
1072,789
0,0
1072,789
2015 год
2143,962
2143,962
0,0
2143,962
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.55.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,702 км, 11,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2880,000
946,910
0,000
2880,000
2020 г.
2014 год
828,431
828,431
0,0
828,431
2015 год
118,479
118,479
0,0
118,479
2016 год
1933,090
0,0
0,0
1933,090
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,325 км
Отсутствует
27835,275
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
28406,248
5110,621
0,0
28406,248
2017 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,0
2047,621
2017 год
25343,248
2047,621
0,0
25343,248
1.57.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
Реконст-
рукция
0,400 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
66292,689
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
65204,030
2872,500
57099,360
8104,670
2017 г.
2014 год
881,029
881,029
0,0
881,029
2015 год
1991,471
1991,471
0,0
1991,471
2016 год
57099,360
0,0
57099,360
0,0
2017 год
5232,170
0,0
0,0
5232,170
1.58.
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
Реконст-
рукция
0,294 км
Имеется
37000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
32844,243 <***>
2883,067
29961,176 <***>
2883,067
2016 г.
2014 год
759,612
759,612
0,0
759,612
2015 год
31660,666
2123,455
29537,211
2123,455
2016 год
423,965 <***>
0,0
423,965 <***>
0,0
1.59.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,267 км
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
38944,609
3187,000
0,000
38944,609
2020 г.
2014 год
855,115
855,115
0,0
855,115
2015 год
130,984
130,984
0,0
130,984
2016 год
2200,901
2200,901
0,0
2200,901
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
35757,609
0,0
0,0
35757,609
1.60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
Строи-
тельство
5,818 км, 54,60 пог. м моста
Имеется
514560,520
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
261439,579 <**>
295,450
215919,736 <**>
45519,843
2016 г.
2014 год
295,450
295,450
0,0
295,450
2015 год
224411,761 <**>
0,0
215919,736 <**>
8492,025
2016 год
36732,368
0,0
0,0
36732,368
1.61.
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
Реконст-
рукция
0,40 км
Имеется
18603,550
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2014 г.
2014 год
1482,585
0,0
0,0
1482,585
1.62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,34 км, 41,15 пог. м моста
Имеется
56093,680
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2014 г.
2014 год
1082,677
0,0
0,0
1082,677
1.63.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка» (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо-Восточный» ООО «Амурский уголь»
Реконст-
рукция
4,0 км
Имеется
185887,771
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
81219,751 <*>
0,0
0,0
81219,751 <*>
2014 г.
2014 год
72117,884 <*>
0,0
0,0
72117,884 <*>
2015 год
9101,867
0,0
0,0
9101,867
1.64.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
Строи-
тельство
2,225 км
Имеется
9543,540
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
9972,900
0,0
0,0
9972,900
2015 г.
2014 год
443,648
0,0
0,0
443,648
2015 год
9529,252
0,0
0,0
9529,252
1.65.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
Строи-
тельство
4,268 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
496262,620
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2661,621 <**>
0,0
1648,290 <**>
1013,331
2015 г.
2015 год
2661,621 <**>
0,0
1648,290 <**>
1013,331
1.66.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
Строи-
тельство
0,36 км, 36,05 пог. м моста
Имеется
15907,210
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
13028,369 <*>
0,0
0,0
13028,369 <*>
2014 г.
2014 год
8033,638
0,0
0,0
8033,638
2015 год
4994,731 <*>
0,0
0,0
4994,731 <*>
1.67.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
Реконст-
рукция
2,1 км
Имеется
63798,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0
2015 г.
2015 год
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0
1.68.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
Реконст-
рукция
1,243 км
Имеется
30271,960
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>
2014 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>
1.69.
Реконструкция мостового перехода через пр. Хомутина на км 37 автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково»
Реконст-
рукция
0,8 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
90000,000
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.70.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 0 - км 17
Реконст-
рукция
15,30 км
Отсутствует
867238,540
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,8 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,460
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
73832,688
2907,236
0,0
73832,688
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1258,228
1258,228
0,0
1258,228
2018 год
21549,008
1549,008
0,0
21549,008
2019 год
50925,452
0,0
0,0
50925,452
1.72.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 423 автомобильной дороги «Обход г. Шимановска»
Реконст-
рукция
0,673 км, 48,0 пог. м моста
Отсутствует
70833,450
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53404,500
3500,0
0,0
53404,500
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1594,204
1594,204
0,0
1594,204
2018 год
30120,573
1805,796
0,0
30120,573
2019 год
21589,723
0,0
0,0
21589,723
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконст-
рукция
1,196 км
Отсутствует
41462,140
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
42570,673
2415,675
0,0
42570,673
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1008,533
1008,533
0,0
1008,533
2018 год
26307,142
1307,142
0,0
26307,142
2019 год
15154,998
0,0
0,0
15154,998
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строи-
тельство
5,6 га
Имеется
7400,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8848,878
7400,0
0,0
8848,878
2017 г.
2016 год
7400,0
7400,0
0,0
7400,0
2017 год
1448,878
0,0
0,0
1448,878
1.75.
Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в п.г.т. Новобурейский
Строи-
тельство
2,0 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
248132,354
15600,000
0,000
248132,354
2023 г.
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
10600,00
10600,00
0,0
10600,00
2020 год
70988,766
0,0
0,0
70988,766
2021 год
41543,588
0,0
0,0
41543,588
2022 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2023 год
90000,0
0,0
0,0
90000,0
1.76.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконст-
рукция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
519081,507
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
501467,519
0,0
345348,028
156119,491
2017 г.
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
399089,061
0,0
252077,678
147011,383
1.77.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)
Реконст-
рукция
8,5 км, 144,78 пог. м моста
Имеется
934977,120
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
236706,769
0,000
0,000
236706,769
2023 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
93654,260
0,0
0,0
93654,260
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2023 год
83052,509
0,0
0,0
83052,509
1.78.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 1)
Реконст-
рукция
8,9 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
842195,450
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
280000,0
0,0
0,0
280000,0
2024 г.
2023 год
130000,0
0,0
0,0
130000,0
2024 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
1.79.
Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,4 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
46090,00
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
51706,667
8994,094
0,000
51706,667
2021 г.
2018 год
4166,667
4166,667
0,0
4166,667
2019 год
4827,427
4827,427
0,0
4827,427
2020 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2021 год
22712,573
0,0
0,0
22712,573
1.80.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур» от км 7 + 445 до км 13 + 942»
Реконст-
рукция
6,51 км
Имеется
974205,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2018 г.
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2018 год
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
1.81.
«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). Этап 1. Автодорожный мостовой переход»
Строи-
тельство
13,5 км, 544 пог. м моста
Имеется
16285156,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
16285156,0
277047,0
0,0
0,0
16285156,0
2019 г.
2017 год
4140421,0
277047,0
0,0
0,0
4140421,0
2018 год
6500502,0
0,0
0,0
0,0
6500502,0
2019 год
5644233,0
0,0
0,0
0,0
5644233,0
1.82.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 47 + 000 - км 63 + 000
Реконст-
рукция
16,0 км
Отсутствует
1280000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
90754,583
20754,583
0,0
90754,583
2022 г.
2018 год
9086,869
9086,869
0,0
9086,869
2019 год
11667,714
11667,714
0,0
11667,714
2020 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2021 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2022 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
1.83.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 70 + 000 - км 83 + 000
Реконст-
рукция
13,0 км
Отсутствует
1040000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
60160,692
18912,692
0,0
60160,692
2024 г
2019 год
8160,508
8160,508
0,0
8160,508
2020 год
10752,184
10752,184
0,0
10752,184
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
11248,0
0,0
0,0
11248,0
2023 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2024 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
1.84.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея – Тыгда» км 0+000 – км 12+000
Реконст-
рукция
12,0 км
Отсутствует
965100,0
2023 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
152370,195
7457,870
0,0
152370,195
2026 г.
2023 год
7457,870
7457,870
0,0
7457,870
2024 год
94912,325
0,0
0,0
94912,325
2025 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.85.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка – Февральск – Экимчан», км 0+000 – км 21+880
Реконст-
рукция
21,88 км
Отсутствует
656400,0
2024 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
118737,0
27237,0
0,0
118737,0
2027 г.
2023 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2024 год
17237,0
17237,0
0,0
17237,0
2025 год
91500,0
0,0
0,0
91500,0
1.86.
Реконструкция мостового перехода на км 60+875 автомобильной дороги «Благовещенск – Бибиково»
Реконст-
рукция
12,5 пог. м моста
Отсутствует
51840,800
2025 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2026 г.
2025 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
1.87.
Реконструкция мостового перехода на 96 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконст-
рукция
0,6 км, 36,59 пог.м моста
Отсутствует
92828,300
2025 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4500,0
4500,0
0,0
4500,0
2026 г.
2025 год
4500,0
4500,0
0,0
4500,0
<*> В том числе предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности.
<**> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,071 тыс. рублей.
<***> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 44623,034 тыс. рублей.
<1> В том числе по программе ДВиБР до 2018 года.
<2> В том числе иные межбюджетные трансферты в размере 253986,230 тыс. рублей на 2016 год.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43043254,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4517847,42 тыс. рублей;
2019 год – 3558337,24 тыс. рублей;
2020 год – 3574727,91 тыс. рублей;
2021 год – 3674742,64 тыс. рублей;
2022 год – 3731054,74 тыс. рублей;
2023 год – 3737018,69 тыс. рублей;
2024 год – 3742170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
По мероприятию «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»:
протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, к концу 2025 года увеличится на 781,182 км (в 2012 году этот показатель равен 55,21 км);
протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании ГКУ «Амурупрадор», составит 5,756 тыс. км.
По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» 27,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние после капитального ремонта.
По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, составит до 15% ежегодно.
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 11,0 км.
По мероприятию «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства» будет обеспечена защита мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов.
По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)» будет обеспечено 100% выполнения обязательств по рассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2025 года составит 194,7478 км и 6855,14 пог. м соответственно (в 2012 году - 56,78 км и 4357,44 пог. м).
По мероприятию «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 23,976 км / 2508,25 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.
По мероприятию «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на 24,881 км и 223,8 пог. м.
Также в рамках данного мероприятия может предоставляться иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства бюджетам городских округов при наличии реализуемых или планируемых к реализации проектов по строительству новых и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения прироста их протяженности.
По мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» к 2025 году увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, на 1662,36 км.
По мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения» к 2025 году количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации составит 42 единицы.
По мероприятию «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» к 2025 году количество:
установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов достигнет - 14 единиц;
установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 448 единиц и 2100 пог. м.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,10
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
-
-
-
-
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,20
0,20
0,30
0,20
0,40
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
0,10
-
-
0,10
-
-
-
-
-
-
0,10
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
-
0,10
0,10
0,10
-
0,10
0,10
-
-
-
-
-
1.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.4.
Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области
-
-
-
-
-
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.4.1.
Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.4.2.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
»;
г) приложение №1, №3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №2 и №3 к настоящим изменениям;
8) в подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) пункты 6 – 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1009213,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 89285,39 тыс. рублей;
2019 год – 84513,98 тыс. рублей;
2020 год – 88892,72 тыс. рублей;
2021 год – 94737,59 тыс. рублей;
2022 год – 91179,39 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2025 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки
»;
б) в абзаце четвертом раздела 3 подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в) абзац второй раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти, в том числе на освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ, поставку государственных регистрационных знаков, бланков форм учетной и отчетной документации, направлено следующее основное мероприятие: «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти», которое включает мероприятия «Содержание органов исполнительной власти», «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ» и «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»;
г) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 1009213,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 84513,98 тыс. рублей;
2020 год - 88892,72 тыс. рублей;
2021 год - 94737,59 тыс. рублей;
2022 год – 91179,39 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
д) таблицу раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
1
1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
1.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
0,5
0,2
0,2
1.1.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
»;
9) приложения №1, 21 и 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №4, 5 и 6 соответственно к настоящим изменениям.
10) государственную программу дополнить приложением №61 согласно приложению №7 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Год
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей
Показатель объема услуг (работ), час.
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей
Показатель объема услуг (работ), час.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Значение показателя объема услуги
2014
Х
X
Х
0,0
2015
Х
0,0
Х
0,0
2016
Х
45,4
Х
1001,60
2017
Х
42,8
Х
667,82
2018
Х
33,8
Х
524,63
2019
Х
28,7
Х
585,20
2020
Х
20,0
Х
446,60
2021
Х
20,0
Х
473,4
2022
Х
25,0
Х
497,1
2023
Х
30,0
Х
546,8
2024
Х
25,0
Х
656,2
2025
Х
20,0
Х
689,0
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014
0,0
Х
0,0
Х
2015
0,0
Х
0,0
Х
2016
5000,00
Х
60075,90
Х
2017
4995,58
Х
58328,68
Х
2018
4395,04
Х
62223,59
Х
2019
3859,30
Х
63524,92
Х
2020
3627,56
Х
64582,49
Х
2021
3663,93
Х
65430,47
Х
2022
4839,29
Х
59965,17
Х
2023
6039,44
Х
68267,98
Х
2024
5234,18
Х
84794,16
Х
2025
4354,84
Х
92146,86
Х
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1
2
3
4
5
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
Км
107,253
186,436
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
107,253
168,194
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
18,242
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
Км
76,059
86,626
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
76,059
64,718
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
21,908
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
102,806
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
102,806
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.1.
Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.2.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
Км
593,83
1174,502
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
638,242
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
593,83
361,42
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам:
км
из них искусственные сооружения, пог. м
км
из них искусственных сооружений, пог. м
остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всего
55,781
3916,24
32300886,318
101,834
3457,67
29703514,738
2519098,927
2898552,152
2307491,567
1528187,319
925844,941
508253,513
147235,052
60000,00
83052,509
10977715,981
в том числе по объектам:
1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Серебрянка»
№28-1-6-0060-13 от 20.12.2013, №28-1-4-0090-13 от 20.12.2013
2017 г.
0,815
65430,063
0,815
62337,371
2921,169
2.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
№00-1-4-3222-14 от 21.08.2014, №00-1-6-1286-14 от 21.08.2014
2017 г.
2,90
78945,046
2,90
78945,046
2921,169
26683,851
3.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
№28-1-6-0009-13 от 11.03.2013, №28-1-4-0032-13 от 06.03.2013
2015 г.
2,10
30144,366
2,10
26590,784
26683,851
26167,63
4.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
№28-1-4-0096-13 от 04.10.2013, №00-1-6-0958-14 от 19.06.2014
2017 г.
3,896
92076,263
3,896
59958,399
18191,590
7976,040
105728,868
5.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка», км 167 - км 168
№28-1-5-0105-08 от 20.10.2008
Август 2015 г.
2,00
2,300
110347,910
2,00
2,00
105728,868
48365,076
57363,792
509838,137
6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
№144-14/хгэ-1558/2 от 29.05.2014, №145-14/ХГЭ-1558/04 от 29.05.2014
2018 г.
6,03
517118,473
6,03
507800,0
6354,133
200000,0
303484,004
3419524,894
7.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея – Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
№28-1-40080-13 от 12.08.2013, №246-13/ХГЭ-1504/04 от 18.12.2013
Ноябрь 2017 г.
6,126
485,80
2548234,650
6,126
485,8
2387904,100
1328848,920
1178522,076
326086,836
571980,651
14086,411
3229,454
8.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка – Поздеевка», км 29 - км 39
№28-1-4-0012-15 от 09.04.2015, №28-1-6-0005-15 от 29.04.2015
2019 г.
11,37
601829,454
11,37
597100,000
3229,454
122940,12
9.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка – Успеновка», км 0 - км 4
№28-1-4-0103-13 от 29.10.2013, №28-1-6-0052-13 от 29.10.2013
IV квартал 2015 г.
3,607
124220,120
3,607
121761,952
1178,168
121761,952
629268,419
10.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 - км 129
№28-1-4-0062-15 от 30.09.2015, №28-1-7-29-15 от 11.12.2015
2017 г.
7,6
633536,714
7,6
623605,400
8662,349
307830,300
312775,770
2735600,119
11.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200
№28-1-4-0063-15 от 06.11.2015, №28-1-7-0027-15 от 17.11.2015
2019 г.
24,4
314,08
2762604,456
24,4
314,08
2735600,109
1330830,61
600000,0
600000,0
204769,509
60000,00
83052,509
2878652,628
12.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи – Тыгда»
№28-1-1-0041-12 от 28.04.2012
2020 г.
0,343
39,35
86319,389
0,343
39,35
84858,353
44328,2
13.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
№28-1-4-0025-12 от 16.03.2012, №28-1-6-0060-12 от 19.10.2012
01.12. 2014
0,229
65,2
42834,884
0,229
65,2
38525,130
38901,856
5426,344
53375,96
14.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново»
№28-1-4-0035-14 от 07.08.2014, №28-1-6-0018-14 от 07.08.2014
2016 г.
0,52
30,94
69455,314
0,52
30,94
50797,146
2578,814
50797,146
1782911,54
15.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», в том числе:
№183-11/АГЭ-0306 от 25.11.2011, №184-11/АГЭ-0306 от 25.11.2011, №119-11/АГЭ-0306 от 08.08.2011
2016 г.
10,018
1047,99
4633743,222
3755617,650
716435,351
1030292,920
36183,269
10687428,42
I этап
2014 г.
8,163
194,23
1909061,422
8,163
194,23
1030935,850
1030935,85
II этап
2016 г.
1,857
853,76
2724681,800
1,857
853,76
2724681,800
1585584,90
1030292,90
108804,0
16.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
№28-1-2-0100-13 от 11.11.2013, №28-1-6-0057-13 от 12.11.2013
2016 г.
0,275
24887,947
0,275
19307,633
18842,139
18842,139
17.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда – Черняево»
№20-1-0053-15 от 05.10.2015, №28-1-6-0013-15 от 17.11.2015
2016 г.
0,27
24,7
44847,091
0,27
24,7
37101,048
1160,105
2632,473
37101,041
40893,619
18.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградовка»
№28-1-4-0105-13 от 07.11.2013, №28-1-6-0054-13 от 11.11.2013
IV квартал 2015 г.
0,64
24,70
39399,051
0,64
24,70
37535,134
37535,134
37535,134
19.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
№28-1-4-0009-14 от 20.02.2014, №28-1-6-0002-14 от 12.03.2014
2016 г.
0,46
36,75
43930,923
0,46
36,75
40270,293
40270,293
16549,374
56819,667
20.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
№28-1-4-0041-14 от 10.10.2014, №28-1-6-0021-14 от 10.09.2014
2016 г.
0,25
24,00
31648,364
0,25
24,00
28547,161
31523,800
31523,8
21.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
№00-1-6-0788-14 от 08.05.2014, №00-1-4-1830-14 от 08.05.2014
2020 г.
9,007
2022,45
17965638,920
9,007
2022,45
1791538,920
44532,870
5533,583
147235,052
197301,505
22.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково – Калинино»
№28-1-1-3-0002-16 от 15.02.2016, №28-1-1-5-0002-16 от 10.03.2016
2016 г.
0,578
48,00
61442,467
0,578
48,00
56041,033
1180,167
2570,286
20000,0
43480,694
67231,147
23.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково – Калинино»
№28-1-4-0011-15 от 31.03.2016, №28-1-7-0006-15 от 19.05.2015
2016 г.
0,699
36,75
70271,462
0,699
36,75
91919,043
1052,136
44991,893
68193,283
5116,206
119353,518
24.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
№28-1 4-0015-15 от 20.04.2015, №28-1-7-0011-15 от 30.06.2015
2018 г.
0,507
48,55
74419,085
0,507
48,55
70890,817
1089,181
2439,087
60,0
5106,482
62744,253
71439,003
25.
Реконструкция мостового перехода на 3 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
№28-1-4-0026-15 от 10.06.2015, №28-1-7-0008-15 от 11.11.2015
2019 г.
0,3
15810,547
0,3
12593,796
1072,789
2143,962
3216,751
26.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй – Зеньковка»
№28-1-4-0060-15 от 28.10.2013, №28-1-7-0026-15 от 28.10.2015
2016 г.
0,4
24,70
66292,689
0,4
24,70
58081,257
881,029
1991,471
57099,360
5232,170
65204,03
27.
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
№28-1-4-0003-15 от 02.02.2015, №28-1-6-0001-15 от 02.02.2015
2016 г.
0,294
32935,556
0,294
29537,211
759,612
31660,666
423,965
32844,243
28.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
№28-1-4-0139-12 от 10.12.2012, №228-1-6-0067-12 от 12.12.2012
2016 г.
5,318
54,6
520508,600
5,818
51,6
388160,176
295,450
224411,761
36732,368
261439,579
29.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
№28-1-4-0062-12 от 18 июня 2012 года, №28-1-6-0056-12 от 10.10.2012
01.10. 2014.
0,34
41,15
42724,589
0,34
41,15
1082,677
1082,677
1082,677
30.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка» с разреза «Северо-Восточный» ООО «Амурский уголь»
№156-11/АГЭ-0085 от 07.10.2011, №161-11/АГЭ-0085 от 17.10.2011
12.12. 2014
4,00
222094,881
4,00
72117,884
72117,884
72117,884
31.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск – Экимчан» (II этап)
№114/1 от 10.11.2006
II квартал 2015 г.
6,50
203,01
573454,000
0,225
9987,183
443,648
9543,535
9987,183
32.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
№28-1-4-0118-12 от 05.10.2012, №28-1-6-0059-12 от 16.10.2012
II квартал 2015 г.
4,268
24,7
511661,500
4,268
24,7
205926,137
204277,847
1648,290
205926,137
33.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный – Буссе» в Амурской области
№117-18-07 от 22.05.2007
19.12. 2014
0,364
36,05
32311,661
0,364
36,05
7390,536
7390,536
7390,536
34.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
№28-1-5-004-08 от 24.04.2008
Август 2015 г.
2,1
92252,400
2,1
54732,425
18915,376
35817,049
54732,425
35.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
№28-1-4-0107-12 от 03.09.2012, №28-1-7-0025-12 от 03.09.2012
04.11. 2014.
1,243
25167,733
1,243
17264,133
17264,133
17264,133
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс-км на 1 жителя области
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
1,876
2,32
2,98
3,68
2,70
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, процентах
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
96,9
97,1
97,5
97,7
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
Количество ДТП, ед.
Отчет ГИБДД
1367
1320
1311
1299
1280
1190
1160
1130
1100
1070
1040
1010
980
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
Отчет ГИБДД
192
186
183
181
167
136
128
121
99
77
55
32
27
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км
Федеральная служба государственной статистики
15,30
15,30
15,31
15,31
15,31
16,3
16,3
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001
№848
4000
162600
574000
1662000
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, тыс. чел.
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
66830
51000
51050
51100
51200
51340
51420
51710
51861
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
17,1
16,10
15,20
12,40
9,60
6,90
4,00
3,4
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,1
3,9
3,7
3,0
2,3
1,7
1,0
0,8
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс.-км
Федеральная служба государственной статистики
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
28,04
28,04
28,04
28,04
28,04
1.1.
Основное мероприятие «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
1.1.1.
Мероприятие «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
2022 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество приобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной технии, спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
1
2
2
2
3
1.1.2.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2016 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
Информация министерства транспорта и строительства области
314,7
460,0
429,8
414,94
415,1
415,5
415,9
416,0
416,3
416,6
416,9
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.
Информация министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1
2
1
1
1.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
1.2.1.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
2014 г.
2018 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
Информация муниципальных
районов
111
111
111
111
111
Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед.
Информация муниципальных
районов
6
1
1.2.2.
Мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
66830
67430
52600
58863
50990
Количество муниципальных районов, обеспеченных железнодорожном транспортом (в пригородном сообщении), ед.
Информация министерства транспорта и строительства области
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество перевезенных школьников, студентов и лиц, отнесенных к определенной категории граждан, в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
18,5
18,5
7,5
7,78
8,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
1.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
Отчетность муниципального образования
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
2577,0
2585,0
2600,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
2014 г.
2018 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
6
24
30
41
42
1.3.2.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
2014 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность муниципального образования
2
2
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность муниципального образования
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
2016 г.
2025 г.
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений,
Госзадание ГАУ Амурской области «Авиабаза»
1047
710,6
558,4
558,4
613,9
466,6
493,4
522,1
576,8
681,2
709
организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
73,8
75,5
74,8
74,9
76,1
76,4
76,7
77,0
77,3
77,6
77,9
78,2
78,5
Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,9
0,4
0,07
0,13
0,32
0,12
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта, в процентах от общей протяженности дорог местного значения
Федеральная служба государственной статистики
1,0
1,5
2,0
2,5
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
6,2
6,2
6,203
5,780
5,784
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
55,21
30,17
11,67
126,242
223,10
112,00
74,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
2.1.2.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, после капитального ремонта, км (нарастающим итогом)
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2,7
3,4
16,4
10,7
8,5
13,9
15
15
15
15
15
15
15
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
2017 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
60
119
60
60
60
60
60
60
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
11,0
2.1.6.
Мероприятие
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
2018 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Исполнение расходных обязательств, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/4357,44
19,001/
336,63
4,325/
0,00
7,675/
908,36
3,896/
0,00
7,23/
272,0
4,556/ 232,48
0,663/ 65,3
0,675/ 0,0
18,57/
192,0
11,5/
336,25
21,9/
84,65
37,941/
70,03
2.2.2.
Мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
2014 г.
2017 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
13,726/
485,8
9,007/ 2022,45
2.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
2014 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/
308,58
1,857/
853,76
2.2.4.
Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
2015 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
7,351/
85,45
5,940/
98,15
6,19/
24,50
5,4/
15,70
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования»
2.3.1.
Мероприятие «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км
Федеральная служба государственной статистики
61,8
50,16
123,6
75,00
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
42
42
42
42
42
42
42
2.4.2.
Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность муниципального образования
2
2
2
2
2
2
2
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность муниципального образования
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
Сводный отчет министерства финансов области «Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
3.1.
Мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, процент
«АЦК Финансов»
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
2018 г.
2021 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сюжетов и (или) публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов государственной власти, ед.
Официальные данные исполнительного органа государственной власти
Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15
3.1.2.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»»
2019 г.
2025 г.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Количество государственных регистрационных знаков, бланков форм учетной и отчетной документации, в шт.
Информация государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№п/п
Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования
Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования
Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы
ИТОГО
текущий финансовый год (2015 г.)
1-й год планового периода (2016 г.)
2-й год планового периода (2017 г.)
3-й год планового периода (2018 г.)
4-й год планового периода (2019 г.)
5-й год планового периода (2020 г.)
6-й год планового периода (2021 г.)
7-й год планового периода (2022 г.)
8-й год планового периода (2023 г.)
9-й год планового периода (2024 г.)
10-й год планового периода (2025 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог
Деятельность магистрального железнодорожного транспорта
8891,0
4391,00
4500,00
3867,00
3588,00
3400,00
Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги
МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Пригородное железнодорожное сообщение
1452680,84
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области»
Всего, в том числе
Всего
76481977,41
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12638725,05
9411512,34
3793400,27
3885835,49
4563298,59
4398628,29
4733146,33
4333807,66
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
48246262,33
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4940771,53
3714032,82
3768153,75
3885835,49
4563298,59
4398628,29
4733146,33
4333807,66
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17287361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5672233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
74152860,33
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12451974,61
9312657,48
3692362,64
3782086,79
4118478,04
4124205,94
4129122,18
4229982,62
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
45917145,25
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4754021,09
3615177,96
3667116,12
3782086,79
4118478,04
4124205,94
4129122,18
4229982,62
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17287361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5672233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
Всего
380170,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,58
34744,30
34018,52
33893,16
33767,80
33705,12
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
380170,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,58
34744,30
34018,52
33893,16
33767,80
33705,12
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе
Всего
6083016,43
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
333638,72
99181,60
104533,12
116355,26
741064,46
570775,85
900487,24
490342,93
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4193794,43
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
333638,72
71181,60
104533,12
116355,26
741064,46
570775,85
900487,24
490342,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
4134070,26
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
179486,06
31797,38
36323,07
47350,86
330262,43
330246,66
330230,89
420223,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2244848,26
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
179486,06
3797,38
36323,07
47350,86
330262,43
330246,66
330230,89
420223,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
Всего
3767792,26
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
27937,11
28000,00
0,00
0,00
520000,00
350000,00
680000,00
270000,00
1.1.1.
Мероприятие «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
813000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180000,00
180000,00
180000,00
270000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
813000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180000,00
180000,00
180000,00
270000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Всего, в том числе
Всего
2954792,26
154600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
27937,11
28000,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1888918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310111010
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
Всего
1406354,37
113127,19
137628,94
138428,95
149798,94
178936,06
3797,38
36323,07
47350,86
150262,43
150246,66
150230,89
150223,00
1.2.1.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
33622,80
4622,80
0,00
0,00
0,00
29000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287590
33410,00
4410,00
0,00
0,00
0,00
29000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
212,80
212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1326229,13
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
146170,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310269630
1326229,13
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
146170,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
46502,44
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3797,38
3942,61
4197,67
4092,43
4076,66
4060,89
4053,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287440
46502,44
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3797,38
3942,61
4197,67
4092,43
4076,66
4060,89
4053,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
25797,89
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
23816,69
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
23816,69
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1981,20
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1890,00
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
69389747,36
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12215800,94
9227816,76
3599974,43
3674742,64
3731054,74
3737018,69
3742170,97
3753149,43
федеральный бюджет
8871144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
43043254,28
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4517847,42
3558337,24
3574727,91
3674742,64
3731054,74
3737018,69
3742170,97
3753149,43
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
26198625,80
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
3051347,42
1932716,71
2068680,74
2058903,58
2147290,61
2139015,89
2130741,16
2126603,80
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
20173408,88
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2562048,86
1444534,01
1583846,70
1577567,33
1644032,87
1637697,49
1631362,10
1628194,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
20173408,88
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2562048,86
1444534,01
1583846,70
1577567,33
1644032,87
1637697,49
1631362,10
1628194,41
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
409
1320112270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5544185,75
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
479913,24
472432,70
475034,04
477536,25
493085,33
491185,20
489285,06
488334,99
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
5544185,75
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
479913,24
472432,70
475034,04
477536,25
493085,33
491185,20
489285,06
488334,99
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
48870,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
0,00
6228,00
6204,00
6180,00
6168,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
48870,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
0,00
6228,00
6204,00
6180,00
6168,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Мероприятие
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
30429,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
3800,00
3800,00
3800,00
3944,40
3929,20
3914,00
3906,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112280
30429,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
3800,00
3800,00
3800,00
3944,40
3929,20
3914,00
3906,40
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
31553169,07
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
8154207,00
6298673,54
448493,30
464639,06
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
22517788,20
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
7956207,00
6298673,54
448493,30
317404,01
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
5258427,20
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
481500,00
654440,54
448493,30
317404,01
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
917620,82
12430,00
0,00
0,00
757955,77
0,00
0,00
0,00
147235,05
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
694145,01
12430,00
0,00
0,00
681715,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R1150
223475,81
0,00
0,00
0,00
76240,76
0,00
0,00
0,00
147235,05
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1117573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1117573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320254200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10381646,49
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1010246,52
820226,51
906600,39
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
2.3.1.
Мероприятие «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10381646,49
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1010246,52
820226,51
906600,39
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320387480
10165658,77
392288,59
726278,77
828014,46
942751,61
985000,00
794979,99
881353,87
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1256306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176200,00
176200,00
176200,00
182895,60
182190,80
181486,00
181133,60
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1185006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166200,00
166200,00
166200,00
172515,60
171850,80
171186,00
170853,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320412320
1185006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166200,00
166200,00
166200,00
172515,60
171850,80
171186,00
170853,60
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.
Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
71300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10380,00
10340,00
10300,00
10280,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320480180
71300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10380,00
10340,00
10300,00
10280,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
Всего
1009213,58
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,71
94737,59
91179,38
90833,74
90488,11
90315,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1009213,58
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,71
94737,59
91179,38
90833,74
90488,11
90315,29
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
629042,72
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
53043,34
56065,14
59993,29
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
629042,72
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
53043,34
56065,14
59993,29
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
380170,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,57
34744,30
34018,51
33893,15
33767,79
33705,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
380170,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,57
34744,30
34018,51
33893,15
33767,79
33705,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
1009213,63
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,72
94737,59
91179,39
90833,75
90488,12
90315,30
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Всего, в том числе
Всего
991979,24
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
84785,39
83026,98
86408,85
91922,07
89692,39
89346,75
89001,12
88828,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
991979,24
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
84785,39
83026,98
86408,85
91922,07
89692,39
89346,75
89001,12
88828,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
622217,33
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
53043,34
55068,27
58664,77
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
622217,33
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
53043,34
55068,27
58664,77
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
369761,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
29983,64
31340,58
33257,30
32531,52
32406,16
32280,80
32218,12
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
369761,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
29983,64
31340,58
33257,30
32531,52
32406,16
32280,80
32218,12
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
6825,39
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
996,87
1328,52
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1340198700
6825,39
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
996,87
1328,52
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
10409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340112220
10409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №7
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов является высокий рейтинг муниципальных районов по количеству произошедших дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети муниципального образования.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
7. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями ежегодно утверждается законом об областном бюджете. В случае изменения в пределах текущего финансового года объема субсидии, предусмотренного в законе об областном бюджете, соответствующие изменения вносятся в утвержденное распределение субсидий.
9. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Амурской области от 23.12.2016 №308, размещенной на официальном сайте министерства финансов Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fin.amurobl.ru.
10. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области в срок до 1 августа представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидий.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
12. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
13. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
14. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
16. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидии в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованная субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета и перераспределяется.
В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.
17. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидии осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности согласно пунктам 4, 5, 7 – 10, 12 настоящего Порядка путем внесения изменений в утвержденное распределение субсидий законом об областном бюджете.
О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении) субсидии главный распорядитель письменно извещает муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставление субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидий, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидий на соответствующий финансовый год.
19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
Приложение №1
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, направленной на обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для целей расчета объемов софинансирования мероприятий программы формируется система базовых показателей, используемых за предшествующий расчету год, включающих в себя:
численность населения, человек;
количество пострадавших, человек;
количество погибших, человек;
количество пострадавших детей в возрасте до 16 лет, человек;
количество дорожно-транспортных происшествий, единиц;
количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, единиц;
количество транспортных средств, единиц.
В формировании базовых показателей используются официальные данные органов государственной власти, запрашиваемые главным распорядителем.
Данные базовые показатели являются основой для расчета следующих индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения:
Iср - индикатор социального риска (количество погибших на 1 тыс. населения);
Iдр - индикатор детского риска (количество пострадавших детей на 100 пострадавших);
Iа - индикатор автомобилизации (количество транспортных средств на душу населения);
Iтр - индикатор транспортного риска (количество погибших на 100 транспортных средств).
Расчет индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения необходим для последующего расчета рейтинга муниципальных образований области (R) по тяжести ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения на их территории.
Рейтинг муниципальных образований области (R) определяется путем расчета среднеарифметического значения индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Для расчета объемов софинансирования применяются следующие индикаторы: I ср, I др, I а, I тр.
Указанные индикаторы отражаются по каждому из муниципальных образований в таблице расчета рейтинга (R).
Наименование муниципального образования
Участники дорожного движения
Транспорт
Рейтинг
I ср
I др
I а
I тр
R = (I ср + I др + I а + I тр) / 4
Муниципальное образование
...
Расчет удельного веса муниципального образования области (Ri) рассчитывается по следующей формуле:
УВ = Ri / ∑ Ri , где:
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования области в общей сумме рейтингов (Ri) всех муниципальных образований области;
Ri - рейтинг каждого отдельно взятого муниципального образования области;
∑ Ri - сумма рейтингов всех муниципальных образований области (Ri), включенных в перечень.
Расчет объема софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета производится по следующей формуле:
V = Vм x Ув, где:
V - объем софинансирования мероприятия подпрограммы за счет средств областного бюджета по отдельным муниципальным образованиям;
Vм - объем областного финансирования мероприятия подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства области;
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования (Ri).
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 018 г. №447
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2018 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 05.09.2018 №414), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся изменения наименования государственной программы, параметров 2019 года и последующих годов, а также предоставления субсидий муниципальным образованиям в указанный период, в текущем году применяются при составлении проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурской области
В.А. Орлов
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
От 25.09.2018 №447
Изменения, вносимые в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
«Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области».
2. В пункте 1 постановления слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
3. В пункте 2 постановления слова «Д.Д.Тетенькина» заменить словами «В.А.Кобелева».
4. В государственной программе Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»:
1) в наименовании государственной программы слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
2) в паспорте государственной программы:
а) в графе 3 пункта 1 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
б) в графе 3 пункта 8 цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48246262,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4940771,53 тыс. рублей;
2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;
2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;
2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;
2022 год – 4563298,59 тыс. рублей;
2023 год – 4398628,29 тыс. рублей;
2024 год – 4733146,33 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
1. Транспортная подвижность населения Амурской области к 2025 году достигнет 2,88 тыс. пасс./км в год на 1 жителя области (в 2012 году - 1,876 тыс. пасс./км, рост к 2012 году на 65,1%).
2. Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2025 года составит 97,8% от общей численности населения области (в 2012 году доля составляет 96,9%, рост на 0,9%).
3. Снижение количества ДТП на 28,3% к концу 2025 года (в 2012 году количество ДТП - 1367 единиц, к 2025 прогнозируется снижение количества ДТП до 980 единиц).
4. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 165 человек (85,9%) по сравнению с 2012 годом.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составит 16,4 тыс. км к концу 2025 года (в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области - 15,30 тыс. км), по отношению к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области увеличится на 6,7%
»;
3) таблицу раздела 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Проблемы, задачи и результаты реализации
государственной программы
№п/п
Формулировка
решаемой
проблемы
Наименование задачи государственной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1.
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Амурской области, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости и развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта
Развитие
транспортного
комплекса
2014 - 2025 годы, этапы
не выделяются
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2016 году составит 1662000 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров). Сокращение социального риска к 2025 году на 82,9% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км)
2.
21,5% автомобильных дорог области находится в неудовлетворительном состоянии
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций области
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%). Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, составит 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году 0,9%). Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта составит 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0%)
3.
Необходимость повышения эффективности деятельности органов государственной власти области
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2025 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки
»;
4) после абзаца шестнадцатого раздела 4 программы дополнить абзацем следующего содержания:
«4) совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.»;
5) разделы 6 и 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48246262,33 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год – 4940771,53 тыс. рублей;
2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;
2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;
2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;
2022 год – 4563298,59 тыс. рублей;
2023 год – 4398628,29 тыс. рублей;
2024 год – 4733146,33 тыс. рублей;
2025 год – 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10732062,36 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 216291,72 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
7. Планируемые показатели эффективности
государственной программы
Эффективность реализации государственной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка достижения целей государственной программы производится посредством достижения следующих показателей (индикаторов) реализации государственной программы:
1. Транспортная подвижность населения Амурской области к 2025 году достигнет 2,88 тыс. пасс./км в год на 1 жителя области (в 2012 году - 1,876 тыс. пасс./км, рост к 2012 году на 65,1%).
2. Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2025 года составит 97,8% от общей численности населения области (в 2012 году доля составляет 96,9%, ожидаемый рост на 0,9%).
3. Снижение количества ДТП на 28,3% к концу 2025 года (в 2012 году количество ДТП - 1367 единиц, к 2025 прогнозируется снижение количества ДТП до 980 единиц).
4. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 165 человек (85,9%) по сравнению с 2012 годом.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области составит 16,4 тыс. км к концу 2025 года (в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области - 15,30 тыс. км), по отношению к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования Амурской области увеличится на 6,7%.»;
6) в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
а) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4193794,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 333638,72 тыс. рублей;
2019 год - 71181,60 тыс. рублей;
2020 год - 104533,12 тыс. рублей;
2021 год - 116355,25 тыс. рублей;
2022 год – 741064,46 тыс. рублей;
2023 год – 570775,85 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 28000,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов к 2016 году составит 1662000,00 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.).
2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 3160,2 тыс. пассажиров).
3. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году перевезено 66830,0 тыс. пассажиров).
4. Сокращение социального риска к 2025 году на 85,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).
5. Сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
6. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км)
»;
б) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты
Основными приоритетами государственной политики Амурской области в сфере реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, являются развитие транспортной системы области, уровень которой должен соответствовать потребностям растущей экономики и увеличивающему грузопотоку, увеличение транспортной мобильности населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы, создание условий для финансового оздоровления предприятий транспорта, оживление их инвестиционной активности.
В соответствии с приоритетами определены цели подпрограммы - содействие активизации процессов обновления основных фондов, создание условий для повышения энергетической эффективности, повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих основных задач:
1. Внедрение механизмов, направленных на приобретение новых и модернизацию имеющихся основных фондов на транспорте.
2. Регулирование рынка транспортных услуг на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.
3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.
4. Сокращение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом.
Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2016 году составит 1662000 тыс. руб. (в 2012 году инвестиции составили 4000,00 тыс. руб.);
количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2016 года достигнет 3434,68 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, к концу 2025 года достигнет 51861,0 тыс. пассажиров (в 2012 году было перевезено 3160,2 тыс. пассажиров);
сокращение социального риска к 2025 году на 85,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
сокращение транспортного риска к 2025 году на 87,5% по сравнению с 2012 годом (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
удельный расход топливно-энергетических ресурсов к 2025 году достигнет 28,04 кг у.т./тыс. пасс-км (в 2013 году удельный расход топливно-энергетических ресурсов - 28,88 кг у.т./тыс. пасс-км).
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2025 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить доступность и качество оказания транспортных услуг для населения за счет создания эффективной системы транспортного обслуживания населения на всех видах транспорта, сократить количество пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.»;
в) разделы 5 и 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составляет 4193794,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 333638,72 тыс. рублей;
2019 год - 71181,60 тыс. рублей;
2020 год - 104533,12 тыс. рублей;
2021 год - 116355,25 тыс. рублей;
2022 год – 741064,46 тыс. рублей;
2023 год – 570775,85 тыс. рублей;
2024 год – 900487,24 тыс. рублей;
2025 год – 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 28000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
мероприятий подпрограммы
В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
количество приобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной техники, спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 10 единиц к 2025 году;
количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, - 416,9 тыс. пассажиров к 2025 году;
количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники – 5 единиц к 2025 году;
количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении – 111 единиц к 2017 году;
количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования - 7 единиц к 2025 году;
количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта – 50990,0 тыс. пассажиров к 2017 году;
количество муниципальных районов, обеспеченных железнодорожным транспортом (в пригородном сообще- нии), – 5 единиц к 2025 году;
количество перевезенных школьников, студентов и лиц, отнесенных к определенной категории граждан, в пригородном железнодорожном сообщении, – 17,2 тыс. пассажиров к 2025 году;
количество перевезенных пассажиров в семи муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, – 2610,0 тыс. чел. к 2025 году;
количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации - 42 единицы к 2018 году;
количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов - 4 единицы к 2015 году;
количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 392 ед. и 900 пог. м соответственно к 2015 году;
осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом к 2025 году достигнет 709 лет. час.
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице.
Таблица 2
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
-
-
0,1
0,1
-
-
-
0,2
0,2
0,2
0,1
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
0,1
0,1
0,1
-
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,6
0,56
0,45
0,64
0,55
0,65
0,45
0,45
0,45
0,55
1.2.1.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
0,1
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
0,4
0,55
0,33
-
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,35
1.2.3.
Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,3
0,2
0,01
0,02
0,64
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
-
-
0,2
0,24
0,35
0,36
0,45
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
-
-
0,2
0,24
0,35
0,36
0,45
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме приведен в приложении к подпрограмме.»;
г) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;
7) в подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
а) пункты 6 – 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы, этапы не выделяются
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43043254,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4517847,42 тыс. рублей;
2019 год – 3558337,24 тыс. рублей;
2020 год – 3574727,91 тыс. рублей;
2021 год – 3674742,64 тыс. рублей;
2022 год – 3731054,74 тыс. рублей;
2023 год – 3737018,69 тыс. рублей;
2024 год – 3742170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных
бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 73,8%).
2. Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, на 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году увеличение на 0,9%).
3. Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель составил 1,0 %)
»;
б) абзацы пятый - восьмой раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы до 78,5% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель равен 73,8%);
- прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, увеличится на 2,64% к концу 2025 года (в 2012 году увеличение на 0,9%);
- повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта до 26,3% к концу 2025 года (в 2012 году этот показатель равен 1,0%).
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2025 годы.»;
в) разделы 4, 5 и 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включает следующие мероприятия:
а) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Работы по содержанию включают в себя:
непосредственно работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
мероприятия по безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог, в том числе модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог регионального значения и земельных участков под ними;
б) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Приведение автодорог в соответствие требованиям нормативных документов посредством капитального ремонта выполняется в случае, если автодорога по размерам обслуживаемого движения не требует реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта в период ее эксплуатации и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей необходимо проведение работ по усилению и уширению дорожной одежды, ремонту мостов для обеспечения пропуска современных нагрузок, совершенствованию системы водоотвода, устройству ограждений, другого инженерного обустройства дороги.
Финансирование мероприятия может осуществляться за счет средств областного бюджета и за счет иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете;
в) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
ГКУ управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
прочую закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;
г) финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;
д) обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства.
Данное мероприятие осуществляется в рамках Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и включает в себя оценку уязвимости мостовых сооружений и составление плана мероприятий обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
е) финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ).
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется предоставление средств дорожного фонда ГКУ управлению автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». На основании заключенного договора оказания услуг почтовой связи между ГКУ управлением автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области и организацией, оказывающей услуги почтовой связи, осуществляется финансирование почтовых расходов на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области;
2) финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения включают следующие мероприятия:
а) капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Мероприятие направлено на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, а также выполнение проектно-изыскательских работ;
б) реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)».
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848;
в) финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года.
Данное мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 №480;
г) реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, направленных на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая предоставление иного межбюджетного трансферта, направленного на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3) содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения включает мероприятие:
а) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Мероприятие направлено на:
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского поселения) (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств);
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;
содержание автомобильных дорог местного значения, исключенных из Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в соответствии с постановлением Правительства области от 10.09.2015 №427 и принятых в муниципальную собственность.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении №6 к государственной программе.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 - 2025 годы представлен в таблице 1.»;
4) совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области включают мероприятия:
а) обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Данное мероприятие осуществляется в рамках постановления Правительства Амурской области от 28.12.2011 №956 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области». В рамках данного мероприятия планируется заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению информации с комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области;
б) обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
Мероприятие направлено на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий и включает в себя:
реконструкцию, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов;
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение светофорных объектов;
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.
В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, направленных на обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, представлен в приложении №6¹ к государственной программе.
Таблица 1
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) государственной собственности
Амурской области и объектов недвижимого
имущества, приобретаемых в государственную
собственность Амурской области
№
п/п
Наименование
основного
мероприятия/
объекта
капитального строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
Направ-
ление инвести-
рования (строи-
тельство, рекон-
струкция, техническое перево-
оружение, приобре-
тение)
Созда-
ваемая мощность (прирост мощности объекта)
Наличие
утверж-
денной
проектно-
сметной
докумен-
тации (имеется/
отсутствует)
Сметная стоимость объекта
или предпо-
лагаемая (предель-
ная) стоимость объекта, тыс. рублей
Год
опреде-
ления стоимости строи-
тельства (приоб-
ретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Срок планиру-
емого ввода (приоб-
ретения) объект-
а в эксплу-
атацию
год
общий объем финансирования
Федераль-ный бюджет
Област-
ной бюджет
Внебюд-жетные средства
всего
в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131, 550 км, 2005,4 пог. м моста
33703320,41
Всего по
основному мероприятию
за весь
период
реализации государ-
ственной программы
29492746,835
0,000
6679762,372
5553623,463
1725
9361,000
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
0,0
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
0,0
2016 год
1276446,905
1078841,510
197605,395
0,0
2017 год
5566679,139
933792,691
492465,448
4140421,0
2018 год
8154207,00
198000,0
481500,00
7474707,0
2019 год
6298673,539
0,0
654440,539
5644233,0
2020 год
448493,300
0,0
448493,300
0,0
2021 год
464639,06
0,0
464639,06
2022 год
486023,219
0,0
486023,219
2023 год
504492,102
0,0
504492,102
2024 год
522149,325
0,0
522149,325
2025 год
539380,253
0,0
539380,253
1.1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
Строи-
тельство
4,86 км
Отсутствует
355814,790
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3075,191
3075,191
0,0
3075,191
2020 г.
2016 год
2866,726
2866,726
0,0
2866,726
2017 год
208,465
208,465
0,0
208,465
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
Строи-
тельство
0,815 км
Имеется
50497,260
2013 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
Реконст-
рукция
2,90 км
Имеется
60927,780
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2017 г.
2014 год
2921,169
2921,169
0,0
2921,169
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
Строите-
льство
2,00 км
Имеется
32527,590
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26683,851
93,067
26590,784
93,067
2015 г.
2015 год
26683,851
93,067
26590,784
93,067
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строите-
льство
3,896 км
Имеется
89495,590
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
26167,630
0,0
18191,590
7976,040
2017 г.
2016 год
18191,590
0,0
18191,590
0,0
2017 год
7976,040
0,0
0,0
7976,040
1.6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
Реконст-
рукция
2,00 км
Имеется
110347,910
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
105728,868
0,0
0,0
105728,868
2015 г.
2014 год
48365,076
0,0
0,0
48365,076
2015 год
57363,792
0,0
0,0
57363,792
1.7.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33 + 000 - км 42 + 000
Реконст-
рукция
9,242 км
Имеется
426061,250
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2021 г.
2015 год
5863,760
5863,760
0,0
5863,760
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
Реконст-
рукция
6,19 км, 24,5 пог. м моста
Имеется
393044,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
509838,137
6354,133
198000,0
311838,137
2019 г.
2014 год
6354,133
6354,133
0,0
6354,133
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
200000,0
0,0
198000,0
2000,0
2019 год
303484,004
0,0
0,0
303484,004
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконст-
рукция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,410
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3435524,894
2006,920
3049405,980
386118,914
2018 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,00
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
571980,651
0,0
400216,820
171763,831
2018 год
30086,411
0,0
0,0
30086,411
1.10.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
Реконст-
рукция
11,371 км
Имеется
445354,880
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3229,454
3229,454
0,000
3229,454
2019 г.
2015 год
3229,454
3229,454
0,0
3229,454
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 - км 4
Реконст-
рукция
3,607 км
Имеется
123583,510
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
122940,120
1178,168
121761,952
1178,168
2015 г.
2014 год
1178,168
1178,168
0,0
1178,168
2015 год
121761,952
0,0
121761,952
0,0
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000 - км 129 + 600
Реконст-
рукция
7,60 км
Имеется
630528,400
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
629268,419
8662,349
558545,393
70723,026
2017 г.
2015 год
8662,349
8662,349
0,0
8662,349
2016 год
307830,300
0,0
277047,200
30783,100
2017 год
312775,770
0,0
281498,193
31277,577
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконст-
рукция
16,00 км, 142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
297209,477
20752,000
0,000
297209,477
2025 г.
2020 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2021 год
26457,477
0,0
0,0
26457,477
2022 год
18752,0
18752,0
0,0
18752,0
2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
100000,0
0,0
0,0
100000,0
2025 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
1.14.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/1)
Реконст-
рукция
2,3 км
Имеется
189201,040
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
183711,036
21145,422
142267,60
41443,436
2016 г.
2016 год
183711,036
21145,422
142267,60
41443,436
1.15.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46 + 200 - км 68 + 141
Реконст-
рукция
21,941 км, 127,770 пог. м моста
Отсутствует
1455860,610
2022 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
391380,253
2000,000
0,000
391380,253
2025 г.
2020 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
2025 год
239380,253
0,0
0,0
239380,253
1.16.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129 + 600 - км 135 + 000
Реконст-
рукция
5,4 км
Отсутствует
563291,310
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
12814,140
7300,000
0,000
12814,140
2020 г.
2018 год
7300,0
7300,0
0,0
7300,0
2019 год
2000,0
0,0
0,0
2000,0
2020 год
3514,140
0,0
0,0
3514,140
1.17.
Реконструкция мостового перехода через р. Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,624 км, 57,48 пог. м моста
Отсутствует
142130,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157961,923
4591,141
0,000
157961,923
2019 г.
2016 год
1755,796
1755,796
0,0
1755,796
2017 год
2835,345
2835,345
0,0
2835,345
2018 год
54958,887
0,0
0,0
54958,887
2019 год
98411,895
0,0
0,0
98411,895
1.18.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,394 км, 50,20 пог. м моста
Имеется
63324,820
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,23 км, 65,2 пог. м моста
Имеется
46696,750
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
44328,20 <*>
375,699
0,0
44328,20 <*>
2014 г.
2014 год
38901,856
0,0
0,0
38901,856
2015 год
5426,344 <*>
375,699
0,0
5426,344 <*>
1.20.
Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,4 км, 72,0 пог. м моста
Отсутствует
104591,420
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
116050,777
3934,228
0,0
116050,777
2019 г.
2016 год
1697,548
1697,548
0,0
1697,548
2017 год
2236,680
2236,680
0,0
2236,680
2018 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2019 год
52116,549
0,0
0,0
52116,549
1.21.
Реконструкция мостового перехода через р. Завитая на 48 км автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,40 км, 105,100 пог. м моста
Отсутствует
222530,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
215522,857
6500,000
0,000
215522,857
2022 г.
2016 год
1399,040
1399,040
0,0
1399,040
2017 год
3250,0
3250,0
0,0
3250,0
2018 год
1850,960
1850,960
0,0
1850,960
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
38937,989
0,0
0,0
38937,989
2021 год
89887,456
0,0
0,0
89887,456
2022 год
80197,412
0,0
0,0
80197,412
1.22.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново»
Реконст-
рукция
0,520 км, 30,94 пог. м моста
Имеется
69455,314
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53375,960 <2>
2578,814
50797,146 <2>
2578,814
2016 г.
2014 год
2578,814
2578,814
0,0
2578,814
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
50797,146 <2>
0,0
50797,146 <2>
0,0
1.23.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Строи-
тельство
10,02 км, 1047,99 пог. м моста, в том числе:
I этап - 8,163 км, 194,23 пог. м моста
Имеется
4532925,566
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1782911,540 <**>
0,000
1558585,289 <**>
224326,251
I этап - 2014 г.
2014 год
716435,351
0,0
600000,0
116435,351
II этап - 2016 г.
II этап - 1,857 км, 853,760 пог. м моста
2015 год
1030292,920 <**>
0,0
929916,720 <**>
100376,200
2016 год
36183,269
0,0
28668,569
7514,700
1.24.
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,413 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
51922,887
2082,097
0,0
51922,887
2020 г.
2016 год
761,868
761,868
0,0
761,868
2017 год
1320,229
1320,229
0,0
1320,229
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
49840,790
0,0
0,0
49840,790
1.25.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,275 км
Имеется
24887,947
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
19322,939 <2>
480,800
18842,139 <2>
480,800
2016 г.
2014 год
480,800
480,800
0,0
480,800
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
18842,139 <2>
0,0
18842,139 <2>
0,0
1.26.
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,25 км, 5,50 пог. м моста
Отсутствует
54175,436
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54267,860
3259,220
0,0
54267,860
2020 г.
2016 год
924,574
924,574
0,0
924,574
2017 год
2334,646
2334,646
0,0
2334,646
2018 год
1502,496
0,0
0,0
1502,496
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
49506,144
0,0
0,0
49506,144
1.27.
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,275 км, 7,50 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52520,652
2500,000
0,000
52520,652
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
500,0
500,0
0,0
500,0
2021 год
24462,123
0,0
0,0
24462,123
2022 год
25558,529
0,0
0,0
25558,529
1.28.
Реконструкция мостового перехода через р. Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
Реконст-
рукция
0,7 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.29.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконст-
рукция
0,27 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
44847,091
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
40893,619
3792,578
37101,041
3792,578
2016 г.
2014 год
1160,105
1160,105
0,0
1160,105
2015 год
2632,473
2632,473
0,0
2632,473
2016 год
37101,041
0,0
37101,041
0,0
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконст-
рукция
0,72 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
96899,033
4070,733
0,0
96899,033
2022 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2017 год
1394,434
1394,434
0,0
1394,434
2018 год
1525,566
1525,566
0,0
1525,566
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2022 год
52828,300
0,0
0,0
52828,300
1.31.
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,275 км, 8,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
28058,529
2500,000
0,000
28058,529
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
500,0
500,0
0,0
500,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
25558,529
0,0
0,0
25558,529
1.32.
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,30 км, 11,0 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградовка»
Реконст-
рукция
0,64 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
49012,770
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
37535,134
0,0
37535,134
0,0
2015 г.
2015 год
37535,134
0,0
37535,134
0,0
1.34.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
Реконст-
рукция
0,46 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
44931,157
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
56819,667 <***>
0,0
56819,667 <***>
0,0
2016 г.
2015 год
40270,293
0,0
40270,293
0,0
2016 год
16549,374 <***>
0,0
16549,374 <***>
0,0
1.35.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
Реконст-
рукция
0,25 км, 24,0 пог. м моста
Имеется
38087,7111
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 г.
2015 год
31523,800
2976,639
28547,161
2976,639
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.36.
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
Реконст-
рукция
0,40 км, 18,0 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
70584,194
4000,0
0,0
70584,194
2023 г.
2019 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
66584,194
0,0
0,0
66584,194
2024 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.37.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
Строи-
тельство
9,007 км, 2022,45 пог. м моста
Имеется
12755086,770
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
197301,505
44532,870
0,000
197301,505
2024 г.
2014 год
44532,870
44532,870
0,0
44532,870
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5533,583
0,0
0,0
5533,583
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
147235,052
0,0
0,0
147235,052
1.38.
Реконструкция мостового перехода на км 34 + 715 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сохатино»
Реконст-
рукция
0,30 км, 24,20 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
70602,194
3000,0
0,0
70602,194
2021 г.
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2022 год
33203,435
0,0
0,0
33203,435
2023 год
34398,759
0,0
0,0
34398,759
1.39.
Реконструкция мостового перехода на км 157 + 534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 9,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52719,924
3000,0
0,0
52719,924
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
24420,395
0,0
0,0
24420,395
2022 год
25299,529
0,0
0,0
25299,529
1.40.
Реконструкция мостового перехода на км 169 + 673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 9,90 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52719,924
3000,0
0,0
52719,924
2022 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
24420,395
0,0
0,0
24420,395
2022 год
25299,529
0,0
0,0
25299,529
1.41.
Реконструкция мостового перехода на км 183 + 700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,62 км
Отсутствует
94126,110
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
100065,479
2430,409
0,0
100065,479
2019 г.
2016 год
939,227
939,227
0,0
939,227
2017 год
1491,182
1491,182
0,0
1491,182
2018 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2019 год
37635,070
0,0
0,0
37635,070
1.42.
Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка, км 195 + 874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,69 км, 33,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
157062,877
4000,000
0,000
157062,877
2020 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1768,566
1768,566
0,0
1768,566
2018 год
2131,434
2131,434
0,0
2131,434
2019 год
23867,199
0,0
0,0
23867,199
2020 год
129195,678
0,0
0,0
129195,678
1.43.
Реконструкция мостового перехода через р. М.Басманка, км 199 + 671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 29,27 пог. м моста
Отсутствует
92828,300
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
94445,209
3000,0
0,0
94445,209
2023 г.
2019 год
2000,0
2000,0
0,0
2000,0
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
28446,439
0,0
0,0
28446,439
2023 год
62998,770
0,0
0,0
62998,770
1.44.
Реконструкция мостового перехода на км 267 + 548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 8,95 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 г.
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.45.
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263 + 176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 16,30 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.46.
Реконструкция мостового перехода на км 66 + 950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
Реконст-
рукция
0,30 км, 17,50 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
52131,517
2500,000
0,000
52131,517
2022 г.
2020 год
1000,0
1000,0
0,0
1000,0
2021 год
1500,0
1500,0
0,0
1500,0
2022 год
49631,517
0,0
0,0
49631,517
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,578 км, 48,75 пог. м моста
Имеется
63557,161
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
66136,644
3480,453
270,0
65866,644
2018 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
42386,191
0,0
0,0
42386,191
1.48.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконст-
рукция
0,699 км, 36,75 пог. м моста
Имеется
70217,462
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
119353,518
3500,464
90707,864
28645,654
2016 г.
2014 год
1052,136
1052,136
0,0
1052,136
2015 год
44991,893
2448,328
42543,565
2448,328
2016 год
68193,283
0,0
48164,299
20028,984
2017 год
5116,206
0,0
0,0
5116,206
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
68462,625
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
72050,893
3588,268
0,0
72050,893
2018 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,000
60,000
0,0
60,000
2017 год
5106,482
0,0
0,0
5106,482
2018 год
63356,143
0,0
0,0
63356,143
1.50.
Реконструкция мостового перехода на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконст-
рукция
0,36 км, 14,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2740,000
2740,000
0,0
2740,000
2020 г.
2014 год
795,223
795,223
0,0
795,223
2015 год
111,273
111,273
0,0
111,273
2016 год
1833,504
1833,504
0,0
1833,504
1.51.
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,382 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
46811,866
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
54634,306
2748,999
0,0
54634,306
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2018 год
31885,307
0,0
0,0
31885,307
1.52.
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,393 км, 24,7 пог. м моста
Имеется
60693,043
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
64648,197
2783,000
0,0
64648,197
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2018 год
31865,197
0,0
0,0
31865,197
1.53.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,30 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2391,838
2391,838
0,0
2391,838
2020 г.
2016 год
902,717
902,717
0,0
902,717
2017 год
1489,121
1489,121
0,0
1489,121
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.54.
Реконструкция мостового перехода на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
Реконст-
рукция
0,275 км
Имеется
16604,821
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3216,751
3216,751
0,0
3216,751
2019 г.
2014 год
1072,789
1072,789
0,0
1072,789
2015 год
2143,962
2143,962
0,0
2143,962
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.55.
Реконструкция мостового перехода на км 7 + 050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,702 км, 11,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2880,000
946,910
0,000
2880,000
2020 г.
2014 год
828,431
828,431
0,0
828,431
2015 год
118,479
118,479
0,0
118,479
2016 год
1933,090
0,0
0,0
1933,090
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконст-
рукция
0,325 км
Отсутствует
27835,275
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
28406,248
5110,621
0,0
28406,248
2017 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,0
2047,621
2017 год
25343,248
2047,621
0,0
25343,248
1.57.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
Реконст-
рукция
0,400 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
66292,689
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
65204,030
2872,500
57099,360
8104,670
2017 г.
2014 год
881,029
881,029
0,0
881,029
2015 год
1991,471
1991,471
0,0
1991,471
2016 год
57099,360
0,0
57099,360
0,0
2017 год
5232,170
0,0
0,0
5232,170
1.58.
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
Реконст-
рукция
0,294 км
Имеется
37000,000
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
32844,243 <***>
2883,067
29961,176 <***>
2883,067
2016 г.
2014 год
759,612
759,612
0,0
759,612
2015 год
31660,666
2123,455
29537,211
2123,455
2016 год
423,965 <***>
0,0
423,965 <***>
0,0
1.59.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
Реконст-
рукция
0,267 км
Отсутствует
51840,790
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
38944,609
3187,000
0,000
38944,609
2020 г.
2014 год
855,115
855,115
0,0
855,115
2015 год
130,984
130,984
0,0
130,984
2016 год
2200,901
2200,901
0,0
2200,901
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
35757,609
0,0
0,0
35757,609
1.60.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
Строи-
тельство
5,818 км, 54,60 пог. м моста
Имеется
514560,520
2016 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
261439,579 <**>
295,450
215919,736 <**>
45519,843
2016 г.
2014 год
295,450
295,450
0,0
295,450
2015 год
224411,761 <**>
0,0
215919,736 <**>
8492,025
2016 год
36732,368
0,0
0,0
36732,368
1.61.
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22 + 300 - км 22 + 700
Реконст-
рукция
0,40 км
Имеется
18603,550
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1482,585
0,0
0,0
1482,585
2014 г.
2014 год
1482,585
0,0
0,0
1482,585
1.62.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,34 км, 41,15 пог. м моста
Имеется
56093,680
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
1082,677
0,0
0,0
1082,677
2014 г.
2014 год
1082,677
0,0
0,0
1082,677
1.63.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка» (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо-Восточный» ООО «Амурский уголь»
Реконст-
рукция
4,0 км
Имеется
185887,771
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
81219,751 <*>
0,0
0,0
81219,751 <*>
2014 г.
2014 год
72117,884 <*>
0,0
0,0
72117,884 <*>
2015 год
9101,867
0,0
0,0
9101,867
1.64.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
Строи-
тельство
2,225 км
Имеется
9543,540
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
9972,900
0,0
0,0
9972,900
2015 г.
2014 год
443,648
0,0
0,0
443,648
2015 год
9529,252
0,0
0,0
9529,252
1.65.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
Строи-
тельство
4,268 км, 24,70 пог. м моста
Имеется
496262,620
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2661,621 <**>
0,0
1648,290 <**>
1013,331
2015 г.
2015 год
2661,621 <**>
0,0
1648,290 <**>
1013,331
1.66.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
Строи-
тельство
0,36 км, 36,05 пог. м моста
Имеется
15907,210
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
13028,369 <*>
0,0
0,0
13028,369 <*>
2014 г.
2014 год
8033,638
0,0
0,0
8033,638
2015 год
4994,731 <*>
0,0
0,0
4994,731 <*>
1.67.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
Реконст-
рукция
2,1 км
Имеется
63798,670
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0
2015 г.
2015 год
35817,049 <**>
0,0
35817,049 <**>
0,0
1.68.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
Реконст-
рукция
1,243 км
Имеется
30271,960
2014 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>
2014 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
4834,133 <*>
0,0
0,0
4834,133 <*>
1.69.
Реконструкция мостового перехода через пр. Хомутина на км 37 автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково»
Реконст-
рукция
0,8 км, 24,0 пог. м моста
Отсутствует
90000,000
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.70.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 0 - км 17
Реконст-
рукция
15,30 км
Отсутствует
867238,540
2020 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 г.
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.71.
Реконструкция мостового перехода на км 70 + 575 автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
Реконст-
рукция
0,8 км, 38,34 пог. м моста
Отсутствует
72474,460
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
73832,688
2907,236
0,0
73832,688
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1258,228
1258,228
0,0
1258,228
2018 год
21549,008
1549,008
0,0
21549,008
2019 год
50925,452
0,0
0,0
50925,452
1.72.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 423 автомобильной дороги «Обход г. Шимановска»
Реконст-
рукция
0,673 км, 48,0 пог. м моста
Отсутствует
70833,450
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
53404,500
3500,0
0,0
53404,500
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1594,204
1594,204
0,0
1594,204
2018 год
30120,573
1805,796
0,0
30120,573
2019 год
21589,723
0,0
0,0
21589,723
1.73.
Реконструкция мостового перехода на км 2 + 900 автомобильной дороги «Подъезд к п. Мухинский» (Октябрьский район)
Реконст-
рукция
1,196 км
Отсутствует
41462,140
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
42570,673
2415,675
0,0
42570,673
2019 г.
2016 год
100,0
100,0
0,0
100,0
2017 год
1008,533
1008,533
0,0
1008,533
2018 год
26307,142
1307,142
0,0
26307,142
2019 год
15154,998
0,0
0,0
15154,998
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строи-
тельство
5,6 га
Имеется
7400,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
8848,878
7400,0
0,0
8848,878
2017 г.
2016 год
7400,0
7400,0
0,0
7400,0
2017 год
1448,878
0,0
0,0
1448,878
1.75.
Строительство путепровода через Транссибирскую ж.д. в п.г.т. Новобурейский
Строи-
тельство
2,0 км, 120,0 пог. м моста
Отсутствует
700000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
248132,354
15600,000
0,000
248132,354
2023 г.
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
10600,00
10600,00
0,0
10600,00
2020 год
70988,766
0,0
0,0
70988,766
2021 год
41543,588
0,0
0,0
41543,588
2022 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2023 год
90000,0
0,0
0,0
90000,0
1.76.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконст-
рукция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
519081,507
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
501467,519
0,0
345348,028
156119,491
2017 г.
2015 год
0,000
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
399089,061
0,0
252077,678
147011,383
1.77.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 2)
Реконст-
рукция
8,5 км, 144,78 пог. м моста
Имеется
934977,120
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
236706,769
0,000
0,000
236706,769
2023 г.
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
93654,260
0,0
0,0
93654,260
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
60000,0
0,0
0,0
60000,0
2023 год
83052,509
0,0
0,0
83052,509
1.78.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 1)
Реконст-
рукция
8,9 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
842195,450
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
280000,0
0,0
0,0
280000,0
2024 г.
2023 год
130000,0
0,0
0,0
130000,0
2024 год
150000,0
0,0
0,0
150000,0
1.79.
Реконструкция мостового перехода на 36 км автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконст-
рукция
0,4 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
46090,00
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
51706,667
8994,094
0,000
51706,667
2021 г.
2018 год
4166,667
4166,667
0,0
4166,667
2019 год
4827,427
4827,427
0,0
4827,427
2020 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2021 год
22712,573
0,0
0,0
22712,573
1.80.
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур» от км 7 + 445 до км 13 + 942»
Реконст-
рукция
6,51 км
Имеется
974205,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
2018 г.
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2018 год
974205,0
0,0
0,0
0,0
974205,0
1.81.
«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР). Этап 1. Автодорожный мостовой переход»
Строи-
тельство
13,5 км, 544 пог. м моста
Имеется
16285156,000
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
16285156,0
277047,0
0,0
0,0
16285156,0
2019 г.
2017 год
4140421,0
277047,0
0,0
0,0
4140421,0
2018 год
6500502,0
0,0
0,0
0,0
6500502,0
2019 год
5644233,0
0,0
0,0
0,0
5644233,0
1.82.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 47 + 000 - км 63 + 000
Реконст-
рукция
16,0 км
Отсутствует
1280000,000
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
90754,583
20754,583
0,0
90754,583
2022 г.
2018 год
9086,869
9086,869
0,0
9086,869
2019 год
11667,714
11667,714
0,0
11667,714
2020 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
2021 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2022 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
1.83.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 70 + 000 - км 83 + 000
Реконст-
рукция
13,0 км
Отсутствует
1040000,000
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
60160,692
18912,692
0,0
60160,692
2024 г
2019 год
8160,508
8160,508
0,0
8160,508
2020 год
10752,184
10752,184
0,0
10752,184
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
11248,0
0,0
0,0
11248,0
2023 год
20000,0
0,0
0,0
20000,0
2024 год
10000,0
0,0
0,0
10000,0
1.84.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея – Тыгда» км 0+000 – км 12+000
Реконст-
рукция
12,0 км
Отсутствует
965100,0
2023 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
152370,195
7457,870
0,0
152370,195
2026 г.
2023 год
7457,870
7457,870
0,0
7457,870
2024 год
94912,325
0,0
0,0
94912,325
2025 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
1.85.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка – Февральск – Экимчан», км 0+000 – км 21+880
Реконст-
рукция
21,88 км
Отсутствует
656400,0
2024 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
118737,0
27237,0
0,0
118737,0
2027 г.
2023 год
10000,0
10000,0
0,0
10000,0
2024 год
17237,0
17237,0
0,0
17237,0
2025 год
91500,0
0,0
0,0
91500,0
1.86.
Реконструкция мостового перехода на км 60+875 автомобильной дороги «Благовещенск – Бибиково»
Реконст-
рукция
12,5 пог. м моста
Отсутствует
51840,800
2025 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
2026 г.
2025 год
4000,0
4000,0
0,0
4000,0
1.87.
Реконструкция мостового перехода на 96 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
Реконст-
рукция
0,6 км, 36,59 пог.м моста
Отсутствует
92828,300
2025 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
4500,0
4500,0
0,0
4500,0
2026 г.
2025 год
4500,0
4500,0
0,0
4500,0
<*> В том числе предусмотрен объем бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности.
<**> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2014 года в размере 1195500,071 тыс. рублей.
<***> В том числе остаток межбюджетных трансфертов 2015 года в размере 44623,034 тыс. рублей.
<1> В том числе по программе ДВиБР до 2018 года.
<2> В том числе иные межбюджетные трансферты в размере 253986,230 тыс. рублей на 2016 год.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 43043254,28 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год – 4517847,42 тыс. рублей;
2019 год – 3558337,24 тыс. рублей;
2020 год – 3574727,91 тыс. рублей;
2021 год – 3674742,64 тыс. рублей;
2022 год – 3731054,74 тыс. рублей;
2023 год – 3737018,69 тыс. рублей;
2024 год – 3742170,97 тыс. рублей;
2025 год – 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8871144,36 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
По мероприятию «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»:
протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, к концу 2025 года увеличится на 781,182 км (в 2012 году этот показатель равен 55,21 км);
протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании ГКУ «Амурупрадор», составит 5,756 тыс. км.
По мероприятию «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» 27,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние после капитального ремонта.
По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, составит до 15% ежегодно.
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 11,0 км.
По мероприятию «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства» будет обеспечена защита мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов.
По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)» будет обеспечено 100% выполнения обязательств по рассылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением указанных средств на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области.
По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2025 года составит 194,7478 км и 6855,14 пог. м соответственно (в 2012 году - 56,78 км и 4357,44 пог. м).
По мероприятию «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 23,976 км / 2508,25 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.
По мероприятию «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации» протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них увеличится на 24,881 км и 223,8 пог. м.
Также в рамках данного мероприятия может предоставляться иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства бюджетам городских округов при наличии реализуемых или планируемых к реализации проектов по строительству новых и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения прироста их протяженности.
По мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» к 2025 году увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, на 1662,36 км.
По мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения» к 2025 году количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации составит 42 единицы.
По мероприятию «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области» к 2025 году количество:
установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов достигнет - 14 единиц;
установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 448 единиц и 2100 пог. м.
Коэффициенты значимости мероприятий приведены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,10
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.1.4.
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
-
-
-
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.1.5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
-
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)
-
-
-
-
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
1.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,20
0,20
0,30
0,20
0,40
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
0,10
-
-
0,10
-
-
-
-
-
-
0,10
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
-
0,10
0,10
0,10
-
0,10
0,10
-
-
-
-
-
1.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.4.
Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области
-
-
-
-
-
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1.4.1.
Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1.4.2.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
-
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
»;
г) приложение №1, №3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №2 и №3 к настоящим изменениям;
8) в подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
а) пункты 6 – 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
6.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2025 годы
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1009213,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 89285,39 тыс. рублей;
2019 год – 84513,98 тыс. рублей;
2020 год – 88892,72 тыс. рублей;
2021 год – 94737,59 тыс. рублей;
2022 год – 91179,39 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2025 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки
»;
б) в абзаце четвертом раздела 3 подпрограммы цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
в) абзац второй раздела 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти, в том числе на освещение деятельности органов государственной власти и поддержку СМИ, поставку государственных регистрационных знаков, бланков форм учетной и отчетной документации, направлено следующее основное мероприятие: «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти», которое включает мероприятия «Содержание органов исполнительной власти», «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ» и «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»;
г) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 1009213,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год – 89285,39 тыс. рублей;
2019 год - 84513,98 тыс. рублей;
2020 год - 88892,72 тыс. рублей;
2021 год - 94737,59 тыс. рублей;
2022 год – 91179,39 тыс. рублей;
2023 год – 90833,75 тыс. рублей;
2024 год – 90488,12 тыс. рублей;
2025 год – 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении №4 к государственной программе.»;
д) таблицу раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости мероприятий
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
1
1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
1.1.2.
Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ
0,5
0,2
0,2
1.1.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
»;
9) приложения №1, 21 и 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №4, 5 и 6 соответственно к настоящим изменениям.
10) государственную программу дополнить приложением №61 согласно приложению №7 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Год
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений, тыс. рублей
Показатель объема услуг (работ), час.
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, тыс. рублей
Показатель объема услуг (работ), час.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Значение показателя объема услуги
2014
Х
X
Х
0,0
2015
Х
0,0
Х
0,0
2016
Х
45,4
Х
1001,60
2017
Х
42,8
Х
667,82
2018
Х
33,8
Х
524,63
2019
Х
28,7
Х
585,20
2020
Х
20,0
Х
446,60
2021
Х
20,0
Х
473,4
2022
Х
25,0
Х
497,1
2023
Х
30,0
Х
546,8
2024
Х
25,0
Х
656,2
2025
Х
20,0
Х
689,0
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014
0,0
Х
0,0
Х
2015
0,0
Х
0,0
Х
2016
5000,00
Х
60075,90
Х
2017
4995,58
Х
58328,68
Х
2018
4395,04
Х
62223,59
Х
2019
3859,30
Х
63524,92
Х
2020
3627,56
Х
64582,49
Х
2021
3663,93
Х
65430,47
Х
2022
4839,29
Х
59965,17
Х
2023
6039,44
Х
68267,98
Х
2024
5234,18
Х
84794,16
Х
2025
4354,84
Х
92146,86
Х
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1
2
3
4
5
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
1.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
Км
107,253
186,436
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
107,253
168,194
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
2.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
18,242
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
Км
76,059
86,626
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
76,059
64,718
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
3.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
21,908
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
Км
31,654
102,806
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
31,654
102,806
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
4.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.1.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
5.2.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.1.
Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
6.2.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Процентов
-
-
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
Км
593,83
1174,502
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.1.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Км
-
638,242
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
7.2.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Км
593,83
361,42
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
В том числе:
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам:
км
из них искусственные сооружения, пог. м
км
из них искусственных сооружений, пог. м
остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Всего
55,781
3916,24
32300886,318
101,834
3457,67
29703514,738
2519098,927
2898552,152
2307491,567
1528187,319
925844,941
508253,513
147235,052
60000,00
83052,509
10977715,981
в том числе по объектам:
1.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Серебрянка»
№28-1-6-0060-13 от 20.12.2013, №28-1-4-0090-13 от 20.12.2013
2017 г.
0,815
65430,063
0,815
62337,371
2921,169
2.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемушки»
№00-1-4-3222-14 от 21.08.2014, №00-1-6-1286-14 от 21.08.2014
2017 г.
2,90
78945,046
2,90
78945,046
2921,169
26683,851
3.
Строительство автомобильной дороги «Великокнязевка - Новоандреевка»
№28-1-6-0009-13 от 11.03.2013, №28-1-4-0032-13 от 06.03.2013
2015 г.
2,10
30144,366
2,10
26590,784
26683,851
26167,63
4.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
№28-1-4-0096-13 от 04.10.2013, №00-1-6-0958-14 от 19.06.2014
2017 г.
3,896
92076,263
3,896
59958,399
18191,590
7976,040
105728,868
5.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка», км 167 - км 168
№28-1-5-0105-08 от 20.10.2008
Август 2015 г.
2,00
2,300
110347,910
2,00
2,00
105728,868
48365,076
57363,792
509838,137
6.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 90 + 169 - км 96 + 000
№144-14/хгэ-1558/2 от 29.05.2014, №145-14/ХГЭ-1558/04 от 29.05.2014
2018 г.
6,03
517118,473
6,03
507800,0
6354,133
200000,0
303484,004
3419524,894
7.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея – Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
№28-1-40080-13 от 12.08.2013, №246-13/ХГЭ-1504/04 от 18.12.2013
Ноябрь 2017 г.
6,126
485,80
2548234,650
6,126
485,8
2387904,100
1328848,920
1178522,076
326086,836
571980,651
14086,411
3229,454
8.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка – Поздеевка», км 29 - км 39
№28-1-4-0012-15 от 09.04.2015, №28-1-6-0005-15 от 29.04.2015
2019 г.
11,37
601829,454
11,37
597100,000
3229,454
122940,12
9.
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка – Успеновка», км 0 - км 4
№28-1-4-0103-13 от 29.10.2013, №28-1-6-0052-13 от 29.10.2013
IV квартал 2015 г.
3,607
124220,120
3,607
121761,952
1178,168
121761,952
629268,419
10.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 - км 129
№28-1-4-0062-15 от 30.09.2015, №28-1-7-29-15 от 11.12.2015
2017 г.
7,6
633536,714
7,6
623605,400
8662,349
307830,300
312775,770
2735600,119
11.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200
№28-1-4-0063-15 от 06.11.2015, №28-1-7-0027-15 от 17.11.2015
2019 г.
24,4
314,08
2762604,456
24,4
314,08
2735600,109
1330830,61
600000,0
600000,0
204769,509
60000,00
83052,509
2878652,628
12.
Реконструкция мостового перехода через р. Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи – Тыгда»
№28-1-1-0041-12 от 28.04.2012
2020 г.
0,343
39,35
86319,389
0,343
39,35
84858,353
44328,2
13.
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
№28-1-4-0025-12 от 16.03.2012, №28-1-6-0060-12 от 19.10.2012
01.12. 2014
0,229
65,2
42834,884
0,229
65,2
38525,130
38901,856
5426,344
53375,96
14.
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка - Симоново»
№28-1-4-0035-14 от 07.08.2014, №28-1-6-0018-14 от 07.08.2014
2016 г.
0,52
30,94
69455,314
0,52
30,94
50797,146
2578,814
50797,146
1782911,54
15.
Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка - Февральск – Экимчан», в том числе:
№183-11/АГЭ-0306 от 25.11.2011, №184-11/АГЭ-0306 от 25.11.2011, №119-11/АГЭ-0306 от 08.08.2011
2016 г.
10,018
1047,99
4633743,222
3755617,650
716435,351
1030292,920
36183,269
10687428,42
I этап
2014 г.
8,163
194,23
1909061,422
8,163
194,23
1030935,850
1030935,85
II этап
2016 г.
1,857
853,76
2724681,800
1,857
853,76
2724681,800
1585584,90
1030292,90
108804,0
16.
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
№28-1-2-0100-13 от 11.11.2013, №28-1-6-0057-13 от 12.11.2013
2016 г.
0,275
24887,947
0,275
19307,633
18842,139
18842,139
17.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда – Черняево»
№20-1-0053-15 от 05.10.2015, №28-1-6-0013-15 от 17.11.2015
2016 г.
0,27
24,7
44847,091
0,27
24,7
37101,048
1160,105
2632,473
37101,041
40893,619
18.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Виноградовка»
№28-1-4-0105-13 от 07.11.2013, №28-1-6-0054-13 от 11.11.2013
IV квартал 2015 г.
0,64
24,70
39399,051
0,64
24,70
37535,134
37535,134
37535,134
19.
Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
№28-1-4-0009-14 от 20.02.2014, №28-1-6-0002-14 от 12.03.2014
2016 г.
0,46
36,75
43930,923
0,46
36,75
40270,293
40270,293
16549,374
56819,667
20.
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Петруши»
№28-1-4-0041-14 от 10.10.2014, №28-1-6-0021-14 от 10.09.2014
2016 г.
0,25
24,00
31648,364
0,25
24,00
28547,161
31523,800
31523,8
21.
Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск
№00-1-6-0788-14 от 08.05.2014, №00-1-4-1830-14 от 08.05.2014
2020 г.
9,007
2022,45
17965638,920
9,007
2022,45
1791538,920
44532,870
5533,583
147235,052
197301,505
22.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково – Калинино»
№28-1-1-3-0002-16 от 15.02.2016, №28-1-1-5-0002-16 от 10.03.2016
2016 г.
0,578
48,00
61442,467
0,578
48,00
56041,033
1180,167
2570,286
20000,0
43480,694
67231,147
23.
Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково – Калинино»
№28-1-4-0011-15 от 31.03.2016, №28-1-7-0006-15 от 19.05.2015
2016 г.
0,699
36,75
70271,462
0,699
36,75
91919,043
1052,136
44991,893
68193,283
5116,206
119353,518
24.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
№28-1 4-0015-15 от 20.04.2015, №28-1-7-0011-15 от 30.06.2015
2018 г.
0,507
48,55
74419,085
0,507
48,55
70890,817
1089,181
2439,087
60,0
5106,482
62744,253
71439,003
25.
Реконструкция мостового перехода на 3 км автомобильной дороги «Подъезд к с. Гулик»
№28-1-4-0026-15 от 10.06.2015, №28-1-7-0008-15 от 11.11.2015
2019 г.
0,3
15810,547
0,3
12593,796
1072,789
2143,962
3216,751
26.
Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй – Зеньковка»
№28-1-4-0060-15 от 28.10.2013, №28-1-7-0026-15 от 28.10.2015
2016 г.
0,4
24,70
66292,689
0,4
24,70
58081,257
881,029
1991,471
57099,360
5232,170
65204,03
27.
Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
№28-1-4-0003-15 от 02.02.2015, №28-1-6-0001-15 от 02.02.2015
2016 г.
0,294
32935,556
0,294
29537,211
759,612
31660,666
423,965
32844,243
28.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
№28-1-4-0139-12 от 10.12.2012, №228-1-6-0067-12 от 12.12.2012
2016 г.
5,318
54,6
520508,600
5,818
51,6
388160,176
295,450
224411,761
36732,368
261439,579
29.
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея – Тыгда»
№28-1-4-0062-12 от 18 июня 2012 года, №28-1-6-0056-12 от 10.10.2012
01.10. 2014.
0,34
41,15
42724,589
0,34
41,15
1082,677
1082,677
1082,677
30.
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск – Гомелевка» с разреза «Северо-Восточный» ООО «Амурский уголь»
№156-11/АГЭ-0085 от 07.10.2011, №161-11/АГЭ-0085 от 17.10.2011
12.12. 2014
4,00
222094,881
4,00
72117,884
72117,884
72117,884
31.
Строительство мостового перехода через р. Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск – Экимчан» (II этап)
№114/1 от 10.11.2006
II квартал 2015 г.
6,50
203,01
573454,000
0,225
9987,183
443,648
9543,535
9987,183
32.
Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4
№28-1-4-0118-12 от 05.10.2012, №28-1-6-0059-12 от 16.10.2012
II квартал 2015 г.
4,268
24,7
511661,500
4,268
24,7
205926,137
204277,847
1648,290
205926,137
33.
Строительство мостового перехода через р. Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный – Буссе» в Амурской области
№117-18-07 от 22.05.2007
19.12. 2014
0,364
36,05
32311,661
0,364
36,05
7390,536
7390,536
7390,536
34.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 46 - км 47
№28-1-5-004-08 от 24.04.2008
Август 2015 г.
2,1
92252,400
2,1
54732,425
18915,376
35817,049
54732,425
35.
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Березовка»
№28-1-4-0107-12 от 03.09.2012, №28-1-7-0025-12 от 03.09.2012
04.11. 2014.
1,243
25167,733
1,243
17264,133
17264,133
17264,133
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Срок реализации
Координатор подпрограммы, участники государственной программы
Наименование показателя, единица измерения
Официальный источник данных, использованный для расчета
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
начало
завершение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс-км на 1 жителя области
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
1,876
2,32
2,98
3,68
2,70
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
Доля населения области, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, процентах
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
96,9
97,1
97,5
97,7
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
Количество ДТП, ед.
Отчет ГИБДД
1367
1320
1311
1299
1280
1190
1160
1130
1100
1070
1040
1010
980
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.
Отчет ГИБДД
192
186
183
181
167
136
128
121
99
77
55
32
27
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения в Амурской области, тыс. км
Федеральная служба государственной статистики
15,30
15,30
15,31
15,31
15,31
16,3
16,3
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001
№848
4000
162600
574000
1662000
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, тыс. чел.
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
66830
51000
51050
51100
51200
51340
51420
51710
51861
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
Отчет ГИБДД
23,5
22,6
22,2
21,7
21,0
17,1
16,10
15,20
12,40
9,60
6,90
4,00
3,4
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
Отчет ГИБДД
6,4
6,3
6,1
5,9
5,5
4,1
3,9
3,7
3,0
2,3
1,7
1,0
0,8
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс.-км
Федеральная служба государственной статистики
28,88
28,85
28,83
28,68
28,29
28,24
28,2
28,04
28,04
28,04
28,04
28,04
28,04
1.1.
Основное мероприятие «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
1.1.1.
Мероприятие «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
2022 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество приобретенной, реконструированной (модернизированной) авиационной технии, спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
1
2
2
2
3
1.1.2.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2016 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
Информация министерства транспорта и строительства области
314,7
460,0
429,8
414,94
415,1
415,5
415,9
416,0
416,3
416,6
416,9
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.
Информация министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1
2
1
1
1.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
1.2.1.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
2014 г.
2018 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
Информация муниципальных
районов
111
111
111
111
111
Количество приобретенных речных судов, автотранспортных средств, спецавтотехники, средств механизации и оборудования, ед.
Информация муниципальных
районов
6
1
1.2.2.
Мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта, тыс. чел.
Федеральная служба государственной статистики, информация предприятий области
66830
67430
52600
58863
50990
Количество муниципальных районов, обеспеченных железнодорожном транспортом (в пригородном сообщении), ед.
Информация министерства транспорта и строительства области
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество перевезенных школьников, студентов и лиц, отнесенных к определенной категории граждан, в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
Отчетность перевозчиков
18,5
18,5
7,5
7,78
8,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
17,2
1.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество перевезенных пассажиров в 7 муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере транспорта, тыс. чел.
Отчетность муниципального образования
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
2577,0
2585,0
2600,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
2014 г.
2018 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
6
24
30
41
42
1.3.2.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
2014 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность муниципального образования
2
2
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность муниципального образования
264 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
2016 г.
2025 г.
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений,
Госзадание ГАУ Амурской области «Авиабаза»
1047
710,6
558,4
558,4
613,9
466,6
493,4
522,1
576,8
681,2
709
организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом, лет. час.
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в процентах от общей протяженности дорог регионального или межмуниципального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
73,8
75,5
74,8
74,9
76,1
76,4
76,7
77,0
77,3
77,6
77,9
78,2
78,5
Прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении, в процентах от общей протяженности дорог регионального значения
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,9
0,4
0,07
0,13
0,32
0,12
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, ликвидация недоремонта, в процентах от общей протяженности дорог местного значения
Федеральная служба государственной статистики
1,0
1,5
2,0
2,5
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
6,2
6,2
6,203
5,780
5,784
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
5,756
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
55,21
30,17
11,67
126,242
223,10
112,00
74,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
2.1.2.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, после капитального ремонта, км (нарастающим итогом)
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
27,7
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
2,7
3,4
16,4
10,7
8,5
13,9
15
15
15
15
15
15
15
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
2017 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт.
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
0,0
0,0
0,0
0,0
2
60
119
60
60
60
60
60
60
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
2015 г.
2015 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
11,0
2.1.6.
Мероприятие
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
2018 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Исполнение расходных обязательств, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), в процентах
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
56,7858/4357,44
19,001/
336,63
4,325/
0,00
7,675/
908,36
3,896/
0,00
7,23/
272,0
4,556/ 232,48
0,663/ 65,3
0,675/ 0,0
18,57/
192,0
11,5/
336,25
21,9/
84,65
37,941/
70,03
2.2.2.
Мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
2014 г.
2017 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
13,726/
485,8
9,007/ 2022,45
2.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
2014 г.
2016 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/
308,58
1,857/
853,76
2.2.4.
Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
2015 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
7,351/
85,45
5,940/
98,15
6,19/
24,50
5,4/
15,70
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования»
2.3.1.
Мероприятие «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км
Федеральная служба государственной статистики
61,8
50,16
123,6
75,00
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
150,2
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и обслуживаемых комплексов фото-, видеофиксации, ед. (с нарастающим итогом)
Отчетность муниципального образования
42
42
42
42
42
42
42
2.4.2.
Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области»
2019 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
Отчетность муниципального образования
2
2
2
2
2
2
2
Количество установленных дорожных знаков, ед., протяженность ограждений, пог. м
Отчетность муниципального образования
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог. м ограждений
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента
Сводный отчет министерства финансов области «Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
Больше либо равно среднему баллу комплексной оценки
3.1.
Мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
2014 г.
2025 г.
Министерство транспорта и строительства области, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы, процент
«АЦК Финансов»
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
2018 г.
2021 г.
Министерство транспорта и строительства области
Количество сюжетов и (или) публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов государственной власти, ед.
Официальные данные исполнительного органа государственной власти
Не менее 15
Не менее 15
Не менее 15
3.1.2.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»»
2019 г.
2025 г.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
Количество государственных регистрационных знаков, бланков форм учетной и отчетной документации, в шт.
Информация государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области
19500
19500
19500
19500
19500
19500
19500
Приложение №5
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№п/п
Наименование финансово-экономической меры государственного регулирования
Основной экономический вид деятельности юридического (физического) лица, на которое распространяется финансово-экономическая мера государственного регулирования
Плановый объем финансовых затрат областного бюджета (для налоговых мер - прогнозный объем выпадающих доходов областного бюджета), тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения финансово-экономической меры государственного регулирования для достижения цели государственной программы, ее влияние на значения индикаторов эффективности государственной программы
ИТОГО
текущий финансовый год (2015 г.)
1-й год планового периода (2016 г.)
2-й год планового периода (2017 г.)
3-й год планового периода (2018 г.)
4-й год планового периода (2019 г.)
5-й год планового периода (2020 г.)
6-й год планового периода (2021 г.)
7-й год планового периода (2022 г.)
8-й год планового периода (2023 г.)
9-й год планового периода (2024 г.)
10-й год планового периода (2025 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Предоставление льготы по налогу на имущество организациям, имеющим на балансе детские железные дороги, расположенные на территории Амурской области, в части имущества детских железных дорог при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на содержание данных дорог
Деятельность магистрального железнодорожного транспорта
8891,0
4391,00
4500,00
3867,00
3588,00
3400,00
Направление высвободившихся средств от уплаты налога на имущество на содержание детской железной дороги
МЕРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Пригородное железнодорожное сообщение
1452680,84
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
Обеспечение поддержки социально значимых направлений пригородного железнодорожного сообщения (увеличение транспортной доступности для граждан)
Приложение №6
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Источники финансирования
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс.рублей)
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области»
Всего, в том числе
Всего
76481977,41
6627189,52
5907264,60
5915994,28
10273174,99
12638725,05
9411512,34
3793400,27
3885835,49
4563298,59
4398628,29
4733146,33
4333807,66
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
48246262,33
2511554,06
2581940,66
3672088,25
5143004,90
4940771,53
3714032,82
3768153,75
3885835,49
4563298,59
4398628,29
4733146,33
4333807,66
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17287361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5672233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
74152860,33
6598873,20
5880315,89
5822759,08
10010041,87
12451974,61
9312657,48
3692362,64
3782086,79
4118478,04
4124205,94
4129122,18
4229982,62
федеральный бюджет
10732062,36
4094684,69
3286925,47
2218659,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
45917145,25
2483237,74
2554991,95
3578853,05
4879871,78
4754021,09
3615177,96
3667116,12
3782086,79
4118478,04
4124205,94
4129122,18
4229982,62
консолидированные бюджеты муниципальных образований
216291,72
20950,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17287361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5672233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
Всего
380170,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,58
34744,30
34018,52
33893,16
33767,80
33705,12
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
380170,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,58
34744,30
34018,52
33893,16
33767,80
33705,12
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе
Всего
6083016,43
278482,94
710721,66
1349415,55
388017,09
333638,72
99181,60
104533,12
116355,26
741064,46
570775,85
900487,24
490342,93
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4193794,43
123578,94
144221,66
209597,55
388017,09
333638,72
71181,60
104533,12
116355,26
741064,46
570775,85
900487,24
490342,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
4134070,26
278482,94
710721,66
1284339,65
154605,66
179486,06
31797,38
36323,07
47350,86
330262,43
330246,66
330230,89
420223,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2244848,26
123578,94
144221,66
144521,65
154605,66
179486,06
3797,38
36323,07
47350,86
330262,43
330246,66
330230,89
420223,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
304,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1948946,17
0,00
0,00
65075,90
233411,43
154152,66
67384,22
68210,05
69004,40
410802,03
240529,19
570256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие «Приобретение и строительство основных фондов на транспорте»
Всего
3767792,26
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
27937,11
28000,00
0,00
0,00
520000,00
350000,00
680000,00
270000,00
1.1.1.
Мероприятие «Развитие материально-технической базы воздушного транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
813000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180000,00
180000,00
180000,00
270000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
813000,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180000,00
180000,00
180000,00
270000,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Всего, в том числе
Всего
2954792,26
154600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
27937,11
28000,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1888918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1860918,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310111010
1065874,26
0,00
0,00
0,00
27937,15
27937,11
0,00
0,00
0,00
340000,00
170000,00
500000,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Основное мероприятие «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области»
Всего
1406354,37
113127,19
137628,94
138428,95
149798,94
178936,06
3797,38
36323,07
47350,86
150262,43
150246,66
150230,89
150223,00
1.2.1.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
33622,80
4622,80
0,00
0,00
0,00
29000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287590
33410,00
4410,00
0,00
0,00
0,00
29000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
212,80
212,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Мероприятие «Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1326229,13
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
146170,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310269630
1326229,13
104875,45
134000,00
134800,00
146170,00
146170,03
0,00
32380,46
43153,19
146170,00
146170,00
146170,00
146170,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на отдельные государственные полномочия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
46502,44
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3797,38
3942,61
4197,67
4092,43
4076,66
4060,89
4053,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310287440
46502,44
3628,94
3628,94
3628,95
3628,94
3766,03
3797,38
3942,61
4197,67
4092,43
4076,66
4060,89
4053,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Всего
25797,89
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
23816,69
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1310310930
23816,69
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1981,20
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1890,00
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Всего
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
1.4.1.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Всего
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
928
0408
1310410590
883071,91
0,00
0,00
65075,90
205474,28
126215,55
67384,22
68210,05
69004,40
70802,03
70529,19
70256,35
70119,93
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
69389747,36
6295622,90
5116112,28
4489589,23
9806694,34
12215800,94
9227816,76
3599974,43
3674742,64
3731054,74
3737018,69
3742170,97
3753149,43
федеральный бюджет
8871144,36
3940084,69
2720425,47
1078841,51
933792,69
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
43043254,28
2334891,44
2357288,34
3385501,20
4676524,25
4517847,42
3558337,24
3574727,91
3674742,64
3731054,74
3737018,69
3742170,97
3753149,43
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
26198625,80
1542824,96
1416491,93
2342701,81
3241307,19
3051347,42
1932716,71
2068680,74
2058903,58
2147290,61
2139015,89
2130741,16
2126603,80
2.1.1.
Мероприятие «Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
20173408,88
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2562048,86
1444534,01
1583846,70
1577567,33
1644032,87
1637697,49
1631362,10
1628194,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112260
20173408,88
952482,49
832793,32
1906731,14
2772118,16
2562048,86
1444534,01
1583846,70
1577567,33
1644032,87
1637697,49
1631362,10
1628194,41
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
409
1320112270
253592,51
204777,15
48815,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
5544185,75
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
479913,24
472432,70
475034,04
477536,25
493085,33
491185,20
489285,06
488334,99
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320110590
5544185,75
385565,32
386743,95
435970,67
469098,99
479913,24
472432,70
475034,04
477536,25
493085,33
491185,20
489285,06
488334,99
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
48870,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
0,00
6228,00
6204,00
6180,00
6168,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
48870,04
0,00
0,00
0,00
90,04
6050,00
11950,00
6000,00
0,00
6228,00
6204,00
6180,00
6168,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Мероприятие
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
30429,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
3800,00
3800,00
3800,00
3944,40
3929,20
3914,00
3906,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320112280
30429,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3335,32
3800,00
3800,00
3800,00
3944,40
3929,20
3914,00
3906,40
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»
Всего
31553169,07
4339862,58
2934943,11
1293626,44
5566679,14
8154207,00
6298673,54
448493,30
464639,06
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
2.2.1.
Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
22517788,20
399777,89
362656,94
125884,93
4556645,69
7956207,00
6298673,54
448493,30
317404,01
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320211010
5258427,20
399777,89
362656,94
125884,93
416224,69
481500,00
654440,54
448493,30
317404,01
486023,22
504492,10
522149,33
539380,25
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
17259361,00
0,00
0,00
0,00
4140421,00
7474707,00
5644233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
917620,82
12430,00
0,00
0,00
757955,77
0,00
0,00
0,00
147235,05
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
694145,01
12430,00
0,00
0,00
681715,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R1150
223475,81
0,00
0,00
0,00
76240,76
0,00
0,00
0,00
147235,05
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
13202R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.
Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1117573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
1117573,04
0,00
326786,10
340709,26
252077,68
198000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320254200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10381646,49
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1010246,52
820226,51
906600,39
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
2.3.1.
Мероприятие «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
10381646,49
412935,36
764677,24
853260,98
998708,01
1010246,52
820226,51
906600,39
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320387480
10165658,77
392288,59
726278,77
828014,46
942751,61
985000,00
794979,99
881353,87
975000,00
914845,32
911319,90
907794,49
906031,78
консолидированные бюджеты муниципальных образований
215987,72
20646,77
38398,47
25246,52
55956,40
25246,52
25246,52
25246,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Основное мероприятие «Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1256306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176200,00
176200,00
176200,00
182895,60
182190,80
181486,00
181133,60
2.4.1.
Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
1185006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166200,00
166200,00
166200,00
172515,60
171850,80
171186,00
170853,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320412320
1185006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166200,00
166200,00
166200,00
172515,60
171850,80
171186,00
170853,60
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2.
Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
71300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10380,00
10340,00
10300,00
10280,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0409
1320480180
71300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
10000,00
10000,00
10380,00
10340,00
10300,00
10280,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
Всего
1009213,58
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,71
94737,59
91179,38
90833,74
90488,11
90315,29
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1009213,58
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,71
94737,59
91179,38
90833,74
90488,11
90315,29
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
629042,72
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
53043,34
56065,14
59993,29
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
629042,72
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
56687,61
53043,34
56065,14
59993,29
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
380170,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,57
34744,30
34018,51
33893,15
33767,79
33705,11
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
380170,86
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
31470,64
32827,57
34744,30
34018,51
33893,15
33767,79
33705,11
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»
Всего
1009213,63
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
89285,39
84513,98
88892,72
94737,59
91179,39
90833,75
90488,12
90315,30
3.1.1.
Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»
Всего, в том числе
Всего
991979,24
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
84785,39
83026,98
86408,85
91922,07
89692,39
89346,75
89001,12
88828,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
991979,24
53083,68
80430,66
76989,50
78463,56
84785,39
83026,98
86408,85
91922,07
89692,39
89346,75
89001,12
88828,30
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство транспорта и строительства области
Всего
622217,33
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
53043,34
55068,27
58664,77
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
408
1340110190
622217,33
24767,36
53481,95
48830,20
48741,87
52187,61
53043,34
55068,27
58664,77
57160,86
56940,59
56720,32
56610,18
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
369761,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
29983,64
31340,58
33257,30
32531,52
32406,16
32280,80
32218,12
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340110190
369761,92
28316,32
26948,71
28159,30
29721,69
32597,78
29983,64
31340,58
33257,30
32531,52
32406,16
32280,80
32218,12
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Мероприятие «Информационное освещение деятельности органов государственной власти и поддержка СМИ»
Министерство транспорта и строительства области
Всего
6825,39
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
996,87
1328,52
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
937
0408
1340198700
6825,39
0,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
996,87
1328,52
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3.
Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы»
Инспекция Гостехнадзора области
Всего
10409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
019
0412
1340112220
10409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
1487,00
консолидированные бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №7
к изменениям, вносимым в государственную
программу Амурской области «Развитие
транспортной системы Амурской области
на 2014 – 2020 годы»
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и расходования предоставляемых из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и методику их распределения.
2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств по обустройству автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие принятой в муниципальном образовании программы, направленной на развитие транспортного комплекса;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований расходных обязательств по аналогичному программному мероприятию;
3) заключение с министерством транспорта и строительства области (далее - главный распорядитель) соглашения об использовании средств субсидии, содержащего следующие положения:
а) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному образованию;
б) направления использования субсидии;
в) сведения об объеме средств, предусмотренных местным бюджетом, направляемых на реализацию мероприятий;
г) график перечисления субсидии;
д) отчет органа местного самоуправления об использовании субсидии;
е) сроки, форма и порядок представления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательства муниципального образования по их достижению;
з) обязательства муниципального образования по согласованию с главными распорядителями муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
и) реквизиты муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
к) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
л) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
5. Особым критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на софинансирование расходов по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов является высокий рейтинг муниципальных районов по количеству произошедших дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети муниципального образования.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ежегодно главным распорядителем средств исходя из степени достижения муниципальными образованиями установленного соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии.
7. Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку.
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями ежегодно утверждается законом об областном бюджете. В случае изменения в пределах текущего финансового года объема субсидии, предусмотренного в законе об областном бюджете, соответствующие изменения вносятся в утвержденное распределение субсидий.
9. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на основании соглашения об использовании средств субсидий, форма которого утверждается главным распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Амурской области от 23.12.2016 №308, размещенной на официальном сайте министерства финансов Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fin.amurobl.ru.
10. Для получения субсидии муниципальные образования Амурской области в срок до 1 августа представляют в министерство транспорта и строительства области заявку на предоставление субсидии, документы, подтверждающие соответствие муниципальных образований условиям и критериям предоставления субсидий.
11. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований, определенных сводной бюджетной росписью, и лимитов бюджетных обязательств представляет в министерство финансов области сводную заявку на финансирование для перечисления субсидий.
12. Главный распорядитель в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии на балансовый счет Управления Федерального казначейства по Амурской области №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» для последующего перечисления в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в бюджеты муниципальных образований.
При этом субсидии, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
13. При установлении главным распорядителем отсутствия потребности муниципального образования в указанной субсидии остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
14. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
15. Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность за целевое использование субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, а также за достоверность данных, представляемых по использованию субсидии.
16. В случае отсутствия потребности муниципального образования в субсидии в утвержденном размере, что подтверждается письменным обращением муниципального образования, неиспользованная субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета и перераспределяется.
В случае увеличения в текущем году утвержденного объема бюджетных ассигнований осуществляется дополнительное распределение.
17. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидии осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований о дополнительной потребности согласно пунктам 4, 5, 7 – 10, 12 настоящего Порядка путем внесения изменений в утвержденное распределение субсидий законом об областном бюджете.
О предстоящем перераспределении (дополнительном распределении) субсидии главный распорядитель письменно извещает муниципальные образования не менее чем за 10 дней до окончания срока подачи документов на предоставление субсидии.
18. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий или нарушения сроков представления отчетности главный распорядитель вправе приостановить перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований до устранения муниципальными образованиями нарушения условий предоставления субсидии или сроков представления отчетности.
В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений, связанных с невыполнением условий предоставления субсидии, или нарушений по соблюдению сроков представления отчетности субсидия перераспределяется между бюджетами муниципальных образований в порядке, установленном для распределения субсидий, с внесением соответствующих изменений в распределение бюджетам муниципальных образований области субсидий на соответствующий финансовый год.
19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета.
Приложение №1
к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований, направленной на обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для целей расчета объемов софинансирования мероприятий программы формируется система базовых показателей, используемых за предшествующий расчету год, включающих в себя:
численность населения, человек;
количество пострадавших, человек;
количество погибших, человек;
количество пострадавших детей в возрасте до 16 лет, человек;
количество дорожно-транспортных происшествий, единиц;
количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, единиц;
количество транспортных средств, единиц.
В формировании базовых показателей используются официальные данные органов государственной власти, запрашиваемые главным распорядителем.
Данные базовые показатели являются основой для расчета следующих индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения:
Iср - индикатор социального риска (количество погибших на 1 тыс. населения);
Iдр - индикатор детского риска (количество пострадавших детей на 100 пострадавших);
Iа - индикатор автомобилизации (количество транспортных средств на душу населения);
Iтр - индикатор транспортного риска (количество погибших на 100 транспортных средств).
Расчет индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения необходим для последующего расчета рейтинга муниципальных образований области (R) по тяжести ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения на их территории.
Рейтинг муниципальных образований области (R) определяется путем расчета среднеарифметического значения индикаторов состояния ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Для расчета объемов софинансирования применяются следующие индикаторы: I ср, I др, I а, I тр.
Указанные индикаторы отражаются по каждому из муниципальных образований в таблице расчета рейтинга (R).
Наименование муниципального образования
Участники дорожного движения
Транспорт
Рейтинг
I ср
I др
I а
I тр
R = (I ср + I др + I а + I тр) / 4
Муниципальное образование
...
Расчет удельного веса муниципального образования области (Ri) рассчитывается по следующей формуле:
УВ = Ri / ∑ Ri , где:
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования области в общей сумме рейтингов (Ri) всех муниципальных образований области;
Ri - рейтинг каждого отдельно взятого муниципального образования области;
∑ Ri - сумма рейтингов всех муниципальных образований области (Ri), включенных в перечень.
Расчет объема софинансирования мероприятия за счет средств областного бюджета производится по следующей формуле:
V = Vм x Ув, где:
V - объем софинансирования мероприятия подпрограммы за счет средств областного бюджета по отдельным муниципальным образованиям;
Vм - объем областного финансирования мероприятия подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства области;
Ув - удельный вес рейтинга выбранного муниципального образования (Ri).
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: