Основная информация
Дата опубликования: | 25 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52087316202000203 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020 № 1526
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ОТ 04.09.2017Г. №2105 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
В целях реализации мероприятий по развитию транспортной системы в городском округе, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденным постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016 года № 395, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. № 2105 (в ред. от 04.06.2020г. № 822) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Программе в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Муниципальная программа тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внебюджетные источники
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1.«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источ-ники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
Объёмы финансирования программы уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
1.2. В Программе в разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
1.3. В Программе в разделе 2.8. «Ресурсное обеспечение программы» Таблицу 3 и Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета городского округа Таблица 3
Статус
Наименование муниципальной программы/подпрограммы
Заказчик- координатор, соисполнители
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
Всего, в т.ч.
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Администрация городского округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Подпрограмма 1
«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Администрация городского округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Администрация городского округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Подпрограмма 3
«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Администрация городского округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех
источников финансирования Таблица 4
Статус
Наименование муниципальной программы/подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
Всего, в т.ч.
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внебюджетные источники
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1
«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюд.ет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Подпрограмма 3
«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
1.4. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.5. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движенияя в городском округе город Кулебаки» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
1.6. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономики С.А.Бисерову.
Глава администрации Л.А.Узякова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации городского округа
город Кулебаки
от 25.09.2020 № 1526
Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы
городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы».
№
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения, НИОКР и прочие
расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования
(по годам) за счет всех источников, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель муниципальной программы: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки.
Всего
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внеб.
ср-ва
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Обл. бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внеб. ср-ва
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Задача 1.1. «Повышение качества пассажирских перевозок,
обновление подвижного состава автотранспортного предприятия»
Бюджет округа
1520
2514,6
3120,0
4150
4370
4530
4710
4850
29764,6
Обл. бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внеб.
ср-ва
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.1.1.
Приобретение автобуса МП г.о.г. Кулебаки «ПАП»с целью обновления подвижного состава
капвложения
2-3 кв. 2018-2025гг.
ОЭ УЭ,
МП «ПАП»
Бюджет округа
1500,0
1800,0
1900,0
2000,0
2100,0
2200,0
2250,0
2300,0
16050,0
1.1.2.
Проведение мониторинга дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Прочие расходы
Ежегодно в течение года
ОЭ УЭ, отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Актуализация нормативно-правовой документации по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Информирование субъектов рынка пассажирских перевозок в связи с изменением законодательства в сфере регулярных перевозок пассажиров
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Организация работы по приобретению карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок установленных образцов и оборудования
Прочие расходы
по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6.
Организация мероприятий по обследованию пассажиропотока на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7.
Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS, подключение к оператору РНИЦ, установка тахографов на подвижном составе, переход на автоматизированную систему оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
МП «ПАП», ИП (по согласованию)
Внебюджетные средства
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.1.8.
Оптимизация маршрутной сети общественного пассажирского автотранспорта в целях улучшения транспортного обслуживания населения
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.9.
Оборудование остановочных павильонов для общественного пассажирского автомобильного транспорта аншлагами с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств
Прочие расходы
Июль –декабрь
2018 г.,
2-4кв.
2020г.,2022г.,
2024г.
ОЭ УЭ
Бюджет округа
20,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
80,0
1.1.10.
Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок (предоставление субсидий пассажирским перевозчикам)
Прочие расходы
2-4кв. 2019г.,
ежеквартально 2020-2025гг.
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
714,6
1200,0
2150,0
2240,0
2330,0
2430,0
2550,0
13614,6
1.1.11.
Предоставление субсидии транспортным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой труда работников (в т.ч. отчислений в социальные фонды и погашение кредитов), расходов на топливо и средства дезинфекции, в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
май-август 2020
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Обл.бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл.бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внеб. ср-ва
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Задача 2.1. «Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов»
Всего
5234,3
11014,3
7735,2
6230,0
6035,0
7650,0
7380,0
7420,0
56787,8
Бюджет округа
5234,3
5071,5
6500,3
6230,0
6035,0
7650,0
7380,00
7420,0
49610,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюдж.
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внеб. ср-ва
0,0
810,7
111,0
0
0
0
0
0
921,7
2.1.1.
Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах
Прочие расходы
Ежегодно
2-3кв.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
969,4
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
1700,0
10769,4
2.1.2.
Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах
Прочие расходы
2-4кв. 2018-2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
538,9
335,0
215,6
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2839,5
2.1.3.
Ремонт тротуаров (ул. Бутова 2018, ул. Ульянова -2018, ул. Войкова -2018, ул. Маяковского - 2025, ул. Труда- 2019, ул. Воровского- 2020, ул. 60 лет ВЛКСМ- 2018, ул. Ст. Разина (от ЦРБ до ул. Куйбышева) -2019, ул. Ст.разина (от ул. Куйбышева до Лесхоза) - 2022, р.п.Гремячево- 2019, Мира -2021, Бунтарская -2021, Циолковского - 2024, Железнодорожная – 2023, ул. Догадина – 2024 ), Квартал Народной стройки, ул.Маяковского (от ул.Ульянова до ул. Догадина)
Прочие расходы
2-3кв.
2018-
2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
3476,5
3429,4
3793,6
2490,0
2275,0
5800,0
4430,0
4840,0
30534,5
Бюджет округа
3476,5
1614,5
3793,6
2490,0
2275,0
5800,0
4430,0
4840,0
28719,6
Областной бюджет
0,0
1814,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1814,9
2.1.4.
Установка искусственных неровностей (ул. Бутова, Циолковского, Ст. Разина)
Прочие расходы
2-3кв.
2018-2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
96,9
70,6
109,4
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
476,9
2.1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД)
Прочие расходы
1-3кв. 2019-2020гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Установка пешеходного ограждения на ул. Бутова, в районе д.124
Прочие расходы
2-4 кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
152,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152,6
2.1.7.
Поставка и установка пешеходного ограждения на ул. Бутова ( в районе ЗАГСа, район Теплого пруда)
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г., 2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
40,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
570,4
2.1.8.
Реализация проекта развития территории муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах «Ремонт тротуара в с.Шилокша»
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
2896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2896,0
Бюджет округа
0,0
896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
896,0
Обл. бюджет
0,0
1639,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1639,7
Внеб. ср-ва
0,0
360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360,3
2.1.9.
Реализация проекта развития территории муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах «Ремонт тротуара в с.Саваслейка»
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
3042,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3042,9
Бюджет округа
0,0
915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915,0
Обл. бюджет
0,0
1677,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1677,5
Внеб. ср-ва
0,0
450,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,4
2.1.
10.
Приобретьение подвижного мобильного ограждения для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2.1.
11.
Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области ( в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий»)
Капитальные вложения
2-4кв. 2020г.
Территориальное управление №2
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
2416,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2416,6
Бюджет округа
0,0
0,0
1181,7
0,0
0,0
0,0
0,0-
0,0
1181,7
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
0,0
0,0
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
377,4
Внеб. ср-ва
0,0
0,0
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111,0
2.1.
12.
Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения (МБДОУ школа №8,6,10): установка ограждения, светофора Т7, дор. знаков
Капитальные вложения
2-4кв 2020-2022гг
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
730,0
760,0
0,0
0,0
0,0
1490,0
2.1.
13.
Организация пешеходных коммуникаций на ул. Песочная, О.Кошевого
Капитальные вложения
2-4кв 2021-2022гг
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
1260,0
1150,0
0,0
0,0
0,0
2410,0
2.1.
14.
Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Воровского -Гастелло
Капитальные вложения
2-4кв 2024г
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
1000,0
Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения»
Бюджет округа
0,0
20,0
137,0
0,0
0,0
20,0
20,0
50,0
247,0
2.2.1.
Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Прочие расходы
3-4кв.
2019г,
2020г. 2023-2025гг.
Управление образования
Бюджет округа
0,0
20,0
137,0
0,0
0,0
20,0
20,0
50,0
247,0
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областн. бюдж.
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областн. бюдж.
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
3.1.1.
Ведение перечня автомобильных дорог (обновление информации по автомобильным дорогам городского округа)
Прочие расходы
В течение всего периода (при необходимости)
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.
Осуществление контроля за состоянием дорожных покрытий элементов дорог, искусственных сооружений под дорогами, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа.
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Разработка нормативов денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.4.
Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5.
Проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов автомобильных дорог городского округа
Прочие расходы
2018г.
в течение года
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
156,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
276,0
3.1.6.
Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства,
Бюджет округа
11200,0
11800,0
12400,0
13000,0
13600.0
14200,0
14800,0
15400,0
106400,0
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
3400,0
2613,9
3000,0
3200,0
3600,0
3800,0
4200,0
4400,0
28213,9
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
7800,0
9186,1
9400,0
9800,0
10000,0
10400,0
10600,0
11000,0
78186,1
3.1.7.
Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега)
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2
Бюджет округа
1290,9
2034,0
2100,0
2000,0
2100,0
2200,0
2300,0
2400,0
16424,9
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
380,1
814,0
850,0
900,0
950,0
1000,0
1050,0
1100,0
7044,1
Территориальное управление №1
Бюджет округа
515,6
470,0
500,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
4485,6
Территориальное управление №2
Бюджет округа
395,2
750,0
750,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
4895,2
3.1.8.
Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев)
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2
Бюджет округа
2483,4
4605,7
1569,9
2600,0
1492,1
2800,0
2900,0
3000,0
21451,1
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
1240,0
2873,4
569,9
1600,0
500,0
1700,0
1700,0
1700,0
11883,3
Территориальное управление №1
Бюджет округа
620,4
1004,2
500,0
500,0
492,1
550,0
600,0
650,0
4916,7
Территориальное управление №2
Бюджет округа
623,0
728,1
500,0
500,0
500,0
550,0
600,0
650,0
4651,1
3.1.9.
Капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог: в т.ч.
капвложения,
прочие
2018- 2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
57387,6
9252,4
9140,5
10150,0
10393,0
10350,0
8800,0
10100,0
125573,5
Бюджет округа
28519,9
9252,4
1761,5
10150,0
10393,0
10350,0
8800,0
10100,0
89326,8
Областн. бюдж.
28867,7
0,0
7379,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36246,7
3.1.9.1.
Ремонт основной (центральной) ул. Бутова городского округа город Кулебаки НО
капвложения
2-4кв.
2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
7899,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7899,3
Областн. бюдж.
18131,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18131,7
3.1.9.2.
Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)
- от Торгового центра до ул. Адм. Макарова
Прочие расходы
2-4кв.
2018г -2021гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
6828,2
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8928,2
3.1.9.3.
Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ
Прочие расходы
2-4кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
11816,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11816,5
3.1.9.4.
Ремонт участков автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г.Кулебаки Нижегородской области
Прочие расходы
2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
1193,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1193,6
Областн. бюдж.
10736,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10736,0
3.1.9.5.
Ремонт а/дороги ул. Бунтарская
Прочие расходы
2-3кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
2614,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2614,0
3.1.9.6.
Ремонт а/дороги ул.Фрунзе
Прочие расходы
2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
3.1.9.7.
Ремонт а/дороги ул. О. Кошевого
Прочие расходы
2021г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
3.1.9.8.
Ремонт а/дороги ул. Лесная
Прочие расходы
2-3кв. 2019, 2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
1550,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
4550,4
3.1.9.9.
Ремонт а/дороги ул. Войкова (от ул.Бутова до д.№37 ул. Войкова)
Прочие расходы
2020г., 2024г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
583,1
0,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
7083,1
Обл. бюджет
0,0
0,0
6209,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6209,2
3.1.9.10.
Ремонт а/дороги ул. Футбольная-пер.Крылова
Прочие расходы
2-3кв. 2021-2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
7100,0
1893,0
0,0
0,0
0,0
8993,0
3.1.9.11.
Ремонт а/дороги ул. Кирюхина
Прочие расходы
2-3кв. 2024г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
0,0
2300,0
3.1.9.12.
Обустройство остановок пандусами
Прочие расходы
2-3кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,5
3.1.9.13.
Экспертиза сметной документции объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова, участка ул. Догадина)
Прочие расходы
3-4кв. 2018г.
1-2кв. 1-1-3кв.
2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
5,8
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
3.1.9.
14.
Создание объектов дорожной инфраструктуры (установка автопавильона с устройством площадки)
Ул. Циолковского («Планета»)
Ул. Воровского (в районе ул. Осипенко, ул.Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм.Макарова (в районе ул.Гогрес)
Прочие расходы
3-4кв. 2018г.,
2-4кв.
2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
680,0
0,0
1024,4
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1704,4
3.1.9.
15.
Ремонт автомобильных дорог- подъездных путей к школьным и дошкольным учреждениям
Прочие расходы
2-3кв. 2019г. 2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
5058,0
0,0
0,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
6658,0
3.1.9.
16.
Ремонт автобусных остановок
Прочие расходы
2-3кв. 2019г. 2022-2023гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
30,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
630,0
3.1.9.
17.
Ремонт а/дороги ул. Догадина
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
0,0
1314,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1314,2
Областн. бюдж.
0,0
0,0
1169,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1169,8
Бюджет округа
0,0
0,0
144,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144,4
3.1.9.
18.
Ремонт а/дороги ул. Школьная- пер. 1-й Полевой – ул. Полевая в с. Теплово
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Территориальное управление №1
Территориальное управление №1
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областн. бюдж.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.9.
19.
Ремонт а/дороги ул. Новая Стройка в с. Мурзицы
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Территориальное управление №2
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областн. бюдж.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.9.
20.
Ремонт а/дороги пл. Лесорубов
Прочие расходы
2-3кв. 2022г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
3.1.9.
21.
Ремонт а/дороги ул. Песочная
Прочие расходы
2-3кв.- 2022г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
4600,0
0,0
0,0
0,0
4600,0
3.1.9.
22.
Ремонт а/дороги ул. Мира
Прочие расходы
2-3кв. -2023г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3950,0
0,0
0,0
3950,0
3.1.9.
23.
Ремонт а/дороги ул. Ст. Разина
Прочие расходы
2-3кв. 2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
3.1.9.
24.
Ремонт а/дороги ул. Труда
Прочие расходы
2-3кв. 2023г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6100,0
0,0
0,0
6100,0
3.1.9.25.
Ремонт а/дороги ул. 1-ый Зеленый переулок –ул.Матвеичева
Прочие расходы
2-3кв. 2025г. при наличии финансирования
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.10.
Разработка ПСД с учетом ПИР по объекту «Строительство автодороги до фермы ООО «Изумруд»
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.11.
Строительство автодороги до фермы ООО «Изумруд» по ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий»
Прочие расходы
2-4кв. 2021г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.12.
Разработка ПСД строительства дороги ул. Колхозная (от поворота на ферму ООО «Изумруд» до пересечения с ул.Школьная
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.13.
Строительство дороги ул. Колхозная (от поворота на ферму ООО «Изумруд» до пересечения с ул.Школьная
Прочие расходы
2-4кв. 2021г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Используемые сокращения:
МП «ПАП» - муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Пассажирское автотранспортное предприятие»;
ИП – индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
Территориальные управления №1 и №2 - территориальные управления №1 и №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
ОЭ УЭ- отдел экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
Управление образования - управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020 № 1526
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ОТ 04.09.2017Г. №2105 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
В целях реализации мероприятий по развитию транспортной системы в городском округе, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденным постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 03.03.2016 года № 395, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 04.09.2017г. № 2105 (в ред. от 04.06.2020г. № 822) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Программе в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)
Муниципальная программа тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внебюджетные источники
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1.«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источ-ники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки», тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
Объёмы финансирования программы уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
1.2. В Программе в разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
1.3. В Программе в разделе 2.8. «Ресурсное обеспечение программы» Таблицу 3 и Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета городского округа Таблица 3
Статус
Наименование муниципальной программы/подпрограммы
Заказчик- координатор, соисполнители
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
Всего, в т.ч.
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Администрация городского округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Подпрограмма 1
«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Администрация городского округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Администрация городского округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Подпрограмма 3
«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Администрация городского округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех
источников финансирования Таблица 4
Статус
Наименование муниципальной программы/подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»
Всего, в т.ч.
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внебюджетные источники
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1
«Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюд.ет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Подпрограмма 3
«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
1.4. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Областной бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внебюджетные источники
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.5. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движенияя в городском округе город Кулебаки» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внебюджетные источники
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
1.6. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы
Тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областной бюджет
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономики С.А.Бисерову.
Глава администрации Л.А.Узякова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации городского округа
город Кулебаки
от 25.09.2020 № 1526
Таблица 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы
городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы».
№
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов
(капвложения, НИОКР и прочие
расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования
(по годам) за счет всех источников, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель муниципальной программы: Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах городского округа город Кулебаки.
Всего
79722,2
41411,0
37773,7
38180,0
38040,1
41770,0
40930,0
43240,0
359156,0
Бюджет округа
50404,5
35418,2
27588,7
3810,0
37990,1
41750,0
40910,0
43220,0
313500,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
28867,7
5132,1
9227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43227,3
Внеб.
ср-ва
450,0
860,7
211,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
1681,7
Подпрограмма 1. «Улучшение транспортного обслуживания населения на территории городского округа город Кулебаки»
Всего
1970,0
2564,6
4691,1
4200,0
4420,0
4550,0
4730,0
4870,0
31995,7
Бюджет округа
1520,0
2514,6
3120,0
4150,0
4370,0
4530,0
4710,0
4850,0
29764,6
Обл. бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внеб. ср-ва
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
Задача 1.1. «Повышение качества пассажирских перевозок,
обновление подвижного состава автотранспортного предприятия»
Бюджет округа
1520
2514,6
3120,0
4150
4370
4530
4710
4850
29764,6
Обл. бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Внеб.
ср-ва
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.1.1.
Приобретение автобуса МП г.о.г. Кулебаки «ПАП»с целью обновления подвижного состава
капвложения
2-3 кв. 2018-2025гг.
ОЭ УЭ,
МП «ПАП»
Бюджет округа
1500,0
1800,0
1900,0
2000,0
2100,0
2200,0
2250,0
2300,0
16050,0
1.1.2.
Проведение мониторинга дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Прочие расходы
Ежегодно в течение года
ОЭ УЭ, отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Актуализация нормативно-правовой документации по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Информирование субъектов рынка пассажирских перевозок в связи с изменением законодательства в сфере регулярных перевозок пассажиров
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Организация работы по приобретению карт маршрутов, свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок установленных образцов и оборудования
Прочие расходы
по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6.
Организация мероприятий по обследованию пассажиропотока на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7.
Внедрение системы ГЛОНАСС/GPS, подключение к оператору РНИЦ, установка тахографов на подвижном составе, переход на автоматизированную систему оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
МП «ПАП», ИП (по согласованию)
Внебюджетные средства
450,0
50,0
100,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
760,0
1.1.8.
Оптимизация маршрутной сети общественного пассажирского автотранспорта в целях улучшения транспортного обслуживания населения
Прочие расходы
Ежегодно по мере необходимости
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.9.
Оборудование остановочных павильонов для общественного пассажирского автомобильного транспорта аншлагами с указанием режима работы и расписания движения автотранспортных средств
Прочие расходы
Июль –декабрь
2018 г.,
2-4кв.
2020г.,2022г.,
2024г.
ОЭ УЭ
Бюджет округа
20,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
80,0
1.1.10.
Частичное возмещение затрат на социально-значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок (предоставление субсидий пассажирским перевозчикам)
Прочие расходы
2-4кв. 2019г.,
ежеквартально 2020-2025гг.
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
714,6
1200,0
2150,0
2240,0
2330,0
2430,0
2550,0
13614,6
1.1.11.
Предоставление субсидии транспортным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой труда работников (в т.ч. отчислений в социальные фонды и погашение кредитов), расходов на топливо и средства дезинфекции, в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Прочие расходы
май-август 2020
ОЭ УЭ
Бюджет округа
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Обл.бюджет
0,0
0,0
1471,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1471,1
Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Кулебаки»
Всего
5234,3
11034,3
7872,2
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
57034,8
Бюджет округа
5234,3
5091,5
6637,3
6230,0
6035,0
7670,0
7400,0
7470,0
49857,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл.бюджет
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внеб. ср-ва
0,0
810,7
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921,7
Задача 2.1. «Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов»
Всего
5234,3
11014,3
7735,2
6230,0
6035,0
7650,0
7380,0
7420,0
56787,8
Бюджет округа
5234,3
5071,5
6500,3
6230,0
6035,0
7650,0
7380,00
7420,0
49610,1
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Областной бюдж.
0,0
5132,1
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5509,5
Внеб. ср-ва
0,0
810,7
111,0
0
0
0
0
0
921,7
2.1.1.
Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах
Прочие расходы
Ежегодно
2-3кв.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
969,4
1100,0
1200,0
1300,0
1400,0
1500,0
1600,0
1700,0
10769,4
2.1.2.
Установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах
Прочие расходы
2-4кв. 2018-2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
538,9
335,0
215,6
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2839,5
2.1.3.
Ремонт тротуаров (ул. Бутова 2018, ул. Ульянова -2018, ул. Войкова -2018, ул. Маяковского - 2025, ул. Труда- 2019, ул. Воровского- 2020, ул. 60 лет ВЛКСМ- 2018, ул. Ст. Разина (от ЦРБ до ул. Куйбышева) -2019, ул. Ст.разина (от ул. Куйбышева до Лесхоза) - 2022, р.п.Гремячево- 2019, Мира -2021, Бунтарская -2021, Циолковского - 2024, Железнодорожная – 2023, ул. Догадина – 2024 ), Квартал Народной стройки, ул.Маяковского (от ул.Ульянова до ул. Догадина)
Прочие расходы
2-3кв.
2018-
2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
3476,5
3429,4
3793,6
2490,0
2275,0
5800,0
4430,0
4840,0
30534,5
Бюджет округа
3476,5
1614,5
3793,6
2490,0
2275,0
5800,0
4430,0
4840,0
28719,6
Областной бюджет
0,0
1814,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1814,9
2.1.4.
Установка искусственных неровностей (ул. Бутова, Циолковского, Ст. Разина)
Прочие расходы
2-3кв.
2018-2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
96,9
70,6
109,4
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
476,9
2.1.5.
Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД)
Прочие расходы
1-3кв. 2019-2020гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Установка пешеходного ограждения на ул. Бутова, в районе д.124
Прочие расходы
2-4 кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
152,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152,6
2.1.7.
Поставка и установка пешеходного ограждения на ул. Бутова ( в районе ЗАГСа, район Теплого пруда)
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г., 2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
40,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
570,4
2.1.8.
Реализация проекта развития территории муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах «Ремонт тротуара в с.Шилокша»
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
2896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2896,0
Бюджет округа
0,0
896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
896,0
Обл. бюджет
0,0
1639,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1639,7
Внеб. ср-ва
0,0
360,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360,3
2.1.9.
Реализация проекта развития территории муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах «Ремонт тротуара в с.Саваслейка»
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
3042,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3042,9
Бюджет округа
0,0
915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
915,0
Обл. бюджет
0,0
1677,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1677,5
Внеб. ср-ва
0,0
450,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,4
2.1.
10.
Приобретьение подвижного мобильного ограждения для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях
Прочие расходы
2-3 кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2.1.
11.
Организация пешеходных коммуникаций (тротуар по ул. Совхозная с.Мурзицы) в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области ( в рамках реализации ВП «Благоустройство сельских населенных пунктов» ГП «Комплексное развитие сельских территорий»)
Капитальные вложения
2-4кв. 2020г.
Территориальное управление №2
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
2416,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2416,6
Бюджет округа
0,0
0,0
1181,7
0,0
0,0
0,0
0,0-
0,0
1181,7
Фед. бюджет
0,0
0,0
746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
746,5
Обл. бюджет
0,0
0,0
377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
377,4
Внеб. ср-ва
0,0
0,0
111,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111,0
2.1.
12.
Организация дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения (МБДОУ школа №8,6,10): установка ограждения, светофора Т7, дор. знаков
Капитальные вложения
2-4кв 2020-2022гг
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
730,0
760,0
0,0
0,0
0,0
1490,0
2.1.
13.
Организация пешеходных коммуникаций на ул. Песочная, О.Кошевого
Капитальные вложения
2-4кв 2021-2022гг
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
1260,0
1150,0
0,0
0,0
0,0
2410,0
2.1.
14.
Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Воровского -Гастелло
Капитальные вложения
2-4кв 2024г
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
1000,0
Задача 2.2. «Пропаганда безопасности дорожного движения»
Бюджет округа
0,0
20,0
137,0
0,0
0,0
20,0
20,0
50,0
247,0
2.2.1.
Оформление уголков с информацией о ПДД в образовательных учреждениях, организация конкурсов через СМИ по знанию ПДД, организация наружной социальной рекламы и размещение материалов по БДД в общественных местах. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Прочие расходы
3-4кв.
2019г,
2020г. 2023-2025гг.
Управление образования
Бюджет округа
0,0
20,0
137,0
0,0
0,0
20,0
20,0
50,0
247,0
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областн. бюдж.
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
Задача 3.1. «Повышение и обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог городского округа город Кулебаки»
Всего, в т.ч.
72517,9
27812,1
25210,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
270125,5
Бюджет округа
43650,2
27812,1
17831,4
27750,0
27585,1
29550,0
28800,0
30900,0
233878,8
Областн. бюдж.
28867,7
0
7379,0
0
0
0
0
0
36246,7
3.1.1.
Ведение перечня автомобильных дорог (обновление информации по автомобильным дорогам городского округа)
Прочие расходы
В течение всего периода (при необходимости)
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.
Осуществление контроля за состоянием дорожных покрытий элементов дорог, искусственных сооружений под дорогами, тротуаров, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа.
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Разработка нормативов денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.4.
Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров
Прочие расходы
В течение всего периода
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5.
Проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов автомобильных дорог городского округа
Прочие расходы
2018г.
в течение года
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
156,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
276,0
3.1.6.
Комплекс работ по содержанию городских автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров г. Кулебаки в зимний и летний периоды
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства,
Бюджет округа
11200,0
11800,0
12400,0
13000,0
13600.0
14200,0
14800,0
15400,0
106400,0
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
3400,0
2613,9
3000,0
3200,0
3600,0
3800,0
4200,0
4400,0
28213,9
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
7800,0
9186,1
9400,0
9800,0
10000,0
10400,0
10600,0
11000,0
78186,1
3.1.7.
Зимнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (очистка от снега)
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2
Бюджет округа
1290,9
2034,0
2100,0
2000,0
2100,0
2200,0
2300,0
2400,0
16424,9
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
380,1
814,0
850,0
900,0
950,0
1000,0
1050,0
1100,0
7044,1
Территориальное управление №1
Бюджет округа
515,6
470,0
500,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
4485,6
Территориальное управление №2
Бюджет округа
395,2
750,0
750,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
4895,2
3.1.8.
Летнее содержание автомобильных дорог со шлаковым и грунтовым покрытием (ямочный ремонт с применением шлака, щебня, устройство подстилающих и выравнивающих слоев)
Прочие расходы
Ежегодно
Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2
Бюджет округа
2483,4
4605,7
1569,9
2600,0
1492,1
2800,0
2900,0
3000,0
21451,1
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
1240,0
2873,4
569,9
1600,0
500,0
1700,0
1700,0
1700,0
11883,3
Территориальное управление №1
Бюджет округа
620,4
1004,2
500,0
500,0
492,1
550,0
600,0
650,0
4916,7
Территориальное управление №2
Бюджет округа
623,0
728,1
500,0
500,0
500,0
550,0
600,0
650,0
4651,1
3.1.9.
Капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог: в т.ч.
капвложения,
прочие
2018- 2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
57387,6
9252,4
9140,5
10150,0
10393,0
10350,0
8800,0
10100,0
125573,5
Бюджет округа
28519,9
9252,4
1761,5
10150,0
10393,0
10350,0
8800,0
10100,0
89326,8
Областн. бюдж.
28867,7
0,0
7379,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36246,7
3.1.9.1.
Ремонт основной (центральной) ул. Бутова городского округа город Кулебаки НО
капвложения
2-4кв.
2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
7899,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7899,3
Областн. бюдж.
18131,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18131,7
3.1.9.2.
Ремонт автомобильной дороги ул. Воровского (от ул. Гастелло до здания Торгового центра)
- от Торгового центра до ул. Адм. Макарова
Прочие расходы
2-4кв.
2018г -2021гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
6828,2
0,0
0,0
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8928,2
3.1.9.3.
Ремонт автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ
Прочие расходы
2-4кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
11816,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11816,5
3.1.9.4.
Ремонт участков автомобильных дорог ул. Маяковского, ул. Фрунзе в г.Кулебаки Нижегородской области
Прочие расходы
2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
1193,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1193,6
Областн. бюдж.
10736,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10736,0
3.1.9.5.
Ремонт а/дороги ул. Бунтарская
Прочие расходы
2-3кв. 2019г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
2614,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2614,0
3.1.9.6.
Ремонт а/дороги ул.Фрунзе
Прочие расходы
2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
5000,0
3.1.9.7.
Ремонт а/дороги ул. О. Кошевого
Прочие расходы
2021г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
950,0
3.1.9.8.
Ремонт а/дороги ул. Лесная
Прочие расходы
2-3кв. 2019, 2025гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
1550,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
4550,4
3.1.9.9.
Ремонт а/дороги ул. Войкова (от ул.Бутова до д.№37 ул. Войкова)
Прочие расходы
2020г., 2024г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
583,1
0,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
7083,1
Обл. бюджет
0,0
0,0
6209,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6209,2
3.1.9.10.
Ремонт а/дороги ул. Футбольная-пер.Крылова
Прочие расходы
2-3кв. 2021-2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
7100,0
1893,0
0,0
0,0
0,0
8993,0
3.1.9.11.
Ремонт а/дороги ул. Кирюхина
Прочие расходы
2-3кв. 2024г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
0,0
2300,0
3.1.9.12.
Обустройство остановок пандусами
Прочие расходы
2-3кв. 2018г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,5
3.1.9.13.
Экспертиза сметной документции объектов (улиц Маяковского-Фрунзе, участка ул. Войкова, участка ул. Догадина)
Прочие расходы
3-4кв. 2018г.
1-2кв. 1-1-3кв.
2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
5,8
0,0
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
3.1.9.
14.
Создание объектов дорожной инфраструктуры (установка автопавильона с устройством площадки)
Ул. Циолковского («Планета»)
Ул. Воровского (в районе ул. Осипенко, ул.Войкова (в районе магазина «Левша»), ул. Адм.Макарова (в районе ул.Гогрес)
Прочие расходы
3-4кв. 2018г.,
2-4кв.
2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
680,0
0,0
1024,4
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1704,4
3.1.9.
15.
Ремонт автомобильных дорог- подъездных путей к школьным и дошкольным учреждениям
Прочие расходы
2-3кв. 2019г. 2022гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
5058,0
0,0
0,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
6658,0
3.1.9.
16.
Ремонт автобусных остановок
Прочие расходы
2-3кв. 2019г. 2022-2023гг.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
30,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
630,0
3.1.9.
17.
Ремонт а/дороги ул. Догадина
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Всего
0,0
0,0
1314,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1314,2
Областн. бюдж.
0,0
0,0
1169,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1169,8
Бюджет округа
0,0
0,0
144,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144,4
3.1.9.
18.
Ремонт а/дороги ул. Школьная- пер. 1-й Полевой – ул. Полевая в с. Теплово
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Территориальное управление №1
Территориальное управление №1
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областн. бюдж.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.9.
19.
Ремонт а/дороги ул. Новая Стройка в с. Мурзицы
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Территориальное управление №2
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областн. бюдж.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.9.
20.
Ремонт а/дороги пл. Лесорубов
Прочие расходы
2-3кв. 2022г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
3.1.9.
21.
Ремонт а/дороги ул. Песочная
Прочие расходы
2-3кв.- 2022г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
4600,0
0,0
0,0
0,0
4600,0
3.1.9.
22.
Ремонт а/дороги ул. Мира
Прочие расходы
2-3кв. -2023г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3950,0
0,0
0,0
3950,0
3.1.9.
23.
Ремонт а/дороги ул. Ст. Разина
Прочие расходы
2-3кв. 2025г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
3.1.9.
24.
Ремонт а/дороги ул. Труда
Прочие расходы
2-3кв. 2023г.
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6100,0
0,0
0,0
6100,0
3.1.9.25.
Ремонт а/дороги ул. 1-ый Зеленый переулок –ул.Матвеичева
Прочие расходы
2-3кв. 2025г. при наличии финансирования
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.10.
Разработка ПСД с учетом ПИР по объекту «Строительство автодороги до фермы ООО «Изумруд»
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.11.
Строительство автодороги до фермы ООО «Изумруд» по ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в рамках реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий»
Прочие расходы
2-4кв. 2021г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.12.
Разработка ПСД строительства дороги ул. Колхозная (от поворота на ферму ООО «Изумруд» до пересечения с ул.Школьная
Прочие расходы
2-3кв. 2020г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.13.
Строительство дороги ул. Колхозная (от поворота на ферму ООО «Изумруд» до пересечения с ул.Школьная
Прочие расходы
2-4кв. 2021г.
Отдел архитектуры и организации строительства, отдел сельского хозяйства
Отдел дорожной деятельности и благоустройства
Бюджет округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Используемые сокращения:
МП «ПАП» - муниципальное предприятие городского округа город Кулебаки «Пассажирское автотранспортное предприятие»;
ИП – индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
Территориальные управления №1 и №2 - территориальные управления №1 и №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
ОЭ УЭ- отдел экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
Управление образования - управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Размещено на официальном сайте органа местного самоуправления от 25.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: