Основная информация
Дата опубликования: | 25 декабря 2008г. |
Номер документа: | ru42000200800927 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кемеровская область |
Принявший орган: | Коллегия Администрации Кемеровской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 №585
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 № 217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5441,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883млн. рублей;
2009 год - 1176,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы -1988,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 494,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы -2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5441,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1176,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1988,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 494,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».
1.3. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации среднесрочной региональной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской
от 25 декабря 2008 г. № 585
№ п/п
Наименование подпрограмм, мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе:
областной бюджет
иные не запрещенные законодательством источники
всего
из него
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2011 годы
5441,898
1988,788
1988,788
-
-
2282,06
948,45
222,6
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
1176,045
494,475
494,475
-
-
462,52
156,05
63
2010 год
1853,62
590,25
590,25
-
-
1034,52
164,85
64
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
2008-2011 годы
644,12
248,82
2248,82
-
-
236,2
146,5
12,6
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27
33,2
3,2
2009 год
150,64
46,94
46,94
-
-
65,2
35,6
2,9
2010 год
160,6
49,6
49,6
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,9
40,7
40,7
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
-
13,7
0,5
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню
на 1,9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
43,6
15,4
15,4
-
-
13
14,6
0,6
ДОЗН
на 2,0%
2010 год
47,1
16,8
16,8
-
-
14
15,6
0,7
ДОЗН
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
ДОЗН
на 2,2%
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 год
1,6
-
-
-
-
-
1,1
0,5
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
на 1,2%
2009 год
2,8
1,0
1,0
-
-
0,6
1,2
-
ОМС*
на 1,3%
2010 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профилактических мероприятий
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47
2009 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 48
2010 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)
2008 год
1,5
-
-
-
-
-
1
0,5
ДОЗН
Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0
2009 год
2,4
0,8
0,8
-
-
0,6
1
-
ДОЗН
до 210,0
2010 год
2,5
0,8
0,8
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
-
3,1
0,5
ДОЗН
Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
до 160,0
2009 год
49,6
11,7
11,7
-
-
34
3,3
0,6
ДОЗН
до 150,0
2010 год
53,9
12,7
12,7
-
-
37
3,5
0,7
ДОЗН
до 145,0
2011 год
54,4
11
11
-
-
39
3,7
0,7
ДОЗН
до 140,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27
4,7
1,5
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%
2009 год
17,24
1,54
1,54
-
-
9
5
1,7
ОМС*
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
ОМС*
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
ОМС*
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2
0,5
Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения
2009 год
7,65
0,65
0,65
-
-
4,2
2,2
0,6
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1
Проведениетрехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2009 год
9,59
0,89
0,89
-
-
4,8
2,8
1,1
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
-
3,6
0,2
ДОЗН
Снижение уро-вня заболе-ваемости ос-трыми вирус-ными гепати-тами Вна
100 тыс.
населения:
до 12,0
2009 год
22,6
10,0
10,0
-
-
8,6
4
-
ДОЗН
до 11,0
2010 год
24,5
11,3
11,3
-
-
9
4,2
-
ДОЗН
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
-
ДОЗН
до 7,0
1.6.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 год
0,4
-
-
-
-
-
0,4
-
ДОЗН
ОМС*
Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9
2009 год
0,9
0,4
0,4
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 110,1
2010 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 109,1
2011 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:
до 21,0
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
до 19,0
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 15,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8.
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
-
6,5
-
ОМС*
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии:
до 14,0%
2009 год
13,5
6,5
6,5
-
-
-
7
-
ОМС*
до 16,0 %
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
-
7,5
-
ОМС*
до 18,0 %
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
-
8
-
ОМС*
до 20,0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области
2008-2011 годы
298,33
48,43
48,43
-
-
210,8
21,6
17,5
Уровень охвата профилак-тическимипрививками детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100
4,9
4
ОМС*
2009 год
51,1
6,9
6,9
-
-
34,8
5,2
4,2
ОМС*
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37
5,6
4,5
ОМС*
2011 год
57,7
8
8
-
-
39
5,9
4,8
ОМС*
3.
Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи
2008-2011 годы
218,99
136,69
136,69
-
-
-
52,5
29,8
Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС*
2009 год
48,5
28,5
28,5
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС*
2010 год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС*
2011 год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний
2008-2011 годы
11,2
7,2
7,2
-
-
-
2,5
1,5
Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %
2008 год
4
-
-
-
-
-
2,5
1,5
ОМС*
98,1
2009 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
ОМС*
98,6
2010 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
ОМС*
98,8
2011 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
ОМС*
99,1
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2011 годы
214,92
68,92
68,92
-
-
-
138
8
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
-
60
8
2009 год
30,4
6,0
6,0
-
-
-
24,4
-
2010 год
32,3
6,3
6,3
-
-
-
26
-
2011 год
33,5
5,9
5,9
-
-
-
27,6
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %
2009 год
15,6
3,2
3,2
-
-
-
12,4
-
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
-
13
-
2011 год
16,8
3
3
-
-
-
13,8
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.2.
Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %
2009 год
14,8
2,8
2,8
-
-
-
12
-
2010 год
16
3
3
-
-
-
13
-
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
-
13,8
-
5.3
Приобретениелекарственных средствдля создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
-
-
-
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием
2008-2011
707,15
259,15
259,15
-
-
-
438
10
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
2009 год
54,6
11,6
11,6
-
-
-
43
-
2010 год
58
12
12
-
-
-
46
-
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2011 годы
150,043
78,743
78,743
-
-
-
59,3
12
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
-
13,5
10
2009 год
37,9
22,8
22,8
-
-
-
14,5
0,6
2010 год
40,3
24,4
24,4
-
-
-
15,2
0,7
2011 год
40,45
23,65
23,65
-
-
-
16,1
0,7
7.1.
Обеспечение пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
-
-
-
Снижение младенческой смертности
на 3 %
2009 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 3,5 %
2010 год
2
2
2
-
-
-
-
-
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.2.
Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
-
9,5
9,5
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
21,3
11
11
-
-
-
10
0,3
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
22,5
12
12
-
-
-
10,2
0,3
на 8 %,
на 4 %
2011 год
22,6
11,5
11,5
-
-
-
10,8
0,3
на 10 %,
на 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
-
-
-
Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидности на 1,2%
2009 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%
2009 год
3,6
3,6
3,6
-
-
-
-
-
2010 год
3,7
3,7
3,7
-
-
-
-
-
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
-
-
-
7.5.
Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
7.6.
Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
-
-
-
Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста
2009 год
1,8
1,8
1,8
-
-
-
-
-
2010 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
-
-
-
Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений
2009 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
2010 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
7.8.
Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией
2008 год
5,5
1
1
-
-
-
4
0,5
Снижение материнской смертности:
на 4 %
2009 год
5,3
0,5
0,5
-
-
-
4,5
0,3
на 6 %
2010 год
6
0,6
0,6
-
-
-
5
0,4
на 8 %
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
-
5,3
0,4
на 10 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
-
-
-
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 8 %,
на 4 %
2011 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 10 %,
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008-2011 годы
16,5
10,9
10,9
-
-
-
1,4
4,2
ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*
Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%
2008 год
11,3
10
10
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2.
Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008 год
1,3
-
-
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области
2008-2011 годы
283,225
270,225
270,225
-
-
-
12
1
ОМС*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС*
2009 год
12,835
12,835
12,835
-
-
-
-
-
ОМС*
2010 год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС*
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений
2008-2011 годы
6,16
6,16
6,16
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2010 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
551
551
551
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая больница»
(далее - КОКБ)*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
2009 год
239
239
239
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2010 год
312
312
312
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
69
69
69
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.2.
Благоустройство и озеленение территории
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
10,4
10,4
10,4
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.2.
Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
107
107
107
-
-
-
-
-
2010 год
243
243
243
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008-2011 годы
2218,21
181
181
-
-
1835,06
76,15
126
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности отцеребровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0
2008 год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД*
ДОЗН
2009 год
514,87
85
85
-
-
362,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010 год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД*
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
12.1.
Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
33
18
18
-
-
-
-
15
2010 год
267
12
12
-
-
240
-
15
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региональных сосудистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией(г. Кемерово,г. Новокузнецк)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
100
-
-
-
-
100
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Открытие межрайонных первичных центров(вг. Анжеро-Судженске,г. Белово,г. Мариинске,г. Междуреченске,г. Прокопьевске,г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
140
-
-
-
-
140
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3
Создание вг. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
6
6
6
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.5.
Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2010 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.
Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области
2008 год
36,77
-
-
-
-
4,32
5,45
27
2009 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2010 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники вг. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник
2008 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2009 год
12,0
-
-
-
-
-
-
12
2010 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2009 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2010 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.3.
Организация вг. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница№ 29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2009 год
15,0
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.4.
Организация вг. Новокузнецке филиала ГУ - Научно-производ-ственной проблем-ной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клини-кой Сибирского отделения Рос-сийской академии медицинских наук
2008 год
9,32
-
-
-
-
4,32
5
-
2009 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2010 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.5.
Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистовг. Новокузнецка
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008 год
0,2
-
-
-
-
-
0,2
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.3.
Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)
2008 год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
2009 год
355,1
14
14
-
-
319,1
17
5
2010 год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.
Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области
2008 год
97,9
-
-
-
-
97,9
-
-
2009 год
38
-
-
-
-
35
3
-
2010 год
108
-
-
-
-
105
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.1.
Приобретение компьютерного томографа, оборудования нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008 год
93
-
-
-
-
93
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.2.
Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиникиг. Новокузнецка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2010 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.3.
Приобретение ангиографической установки длясосудистого центра
г. Кемерово
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
70
-
-
-
-
70
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.4.
Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок
2008 год
4,9
-
-
-
-
4,9
-
-
2009 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2010 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение,капитальное строительство
2008 год
23
-
-
-
-
15
8
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
251
68
68
-
-
183
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.1.
Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа
2008 год
8
-
-
-
-
-
8
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.2.
Завершение строительства эксперименталь-ногои хозяйственного корпусов
2008 год
15
-
-
-
-
15
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпусацентра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.4.
Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
198
48
48
-
-
150
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.5.
Строительство конференц-зала на 315 мест
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
53
20
20
-
-
33
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.6.
Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований
по разделам клеточных и нанотехнологий
2008 год
2,3
-
-
-
-
2,3
-
-
2009 год
17,6
15
15
-
-
2,6
-
-
2010 год
3,4
0,8
0,8
-
-
2,6
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
2008-2011 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
Сокращение сроков пре-бывания на койке
до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 14 дней
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 13 дней
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение оборудования
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.2.
Приобретение расходных материалов
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008-2011 годы
1,16
1,16
1,16
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский област-ной Центр медицины ката-строф» (далее - ОЦМК)*
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на
100 тыс. населения:
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 30,0
2010 год
0,66
0,66
0,66
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 29,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.1.
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
0,66
0,66
0,66
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2.
Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
27,8
27,8
27,8
-
-
-
-
-
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицин-
ская академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*
Подготовка специалистов здра-воохранения по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА*
2009 год
13,7
13,7
13,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2010 год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталомна базе ГУЗ «КОМИАЦ»
2008-2011 годы
16,9
16,9
16,9
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*
Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
3
3
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
Ядро системы, портал,
3 центра
2010 год
6,4
6,4
6,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
3 центра, тиражирова-ние системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов
2008-2011 годы
66,39
65,89
65,89
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
4
2009 год
13,8
13,8
13,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
4
2010 год
12,8
12,8
12,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
* Исполнители Программы по согласованию.
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 25 декабря 2008 г. № 585
Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации
среднесрочной региональной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы
Наименование индикатора
Единица измерения
Динамика целевых индикаторов по годам
2008
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
1,75
1,38
2,14
1,38
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
Мероприятие «Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов»
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
%
1,9
2,0
2,1
2,2
Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
лет
1,4
1,6
1,8
2,0
Мероприятие «Профилактика артериальной гипертонии»
Увеличение доли впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
%
1,2
1,3
1,4
1,5
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
единиц
47
48
50
51
1
2
3
4
5
6
Увеличение процента лиц с артериальной гипертонией, обученныхв школах здоровья
%
1,2
1,3
1,4
1,5
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
тысяч человек
38
39
40
41
Мероприятие «Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберкулезными препаратами»
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
число случаев
160,0
150,0
1450
140,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаевбактериовыделения
%
71,2
71,4
71,7
72,0
Смертность от туберкулезана 100 тыс. населения
число случаев
45,0
44,5
44,0
43,5
Мероприятие «Анти-ВИЧ/СПИД»
Ежегодное число вновь зарегистрированныхслучаевВИЧ-инфекциии
человек
1366
1557
1776
2023
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
%
80
90
92
94
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты
%
30
40
45
50
Мероприятие «Вирусные гепатиты»
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами Вна 100 тыс. населения
человек
12
11
10
7
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
человек
7,7
7,5
7,2
7,0
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
человек
45
41
39
37
1
2
3
4
5
6
Мероприятие «Инфекции, передающиеся половым путем»
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
число случаев
9,7
9,7
9,6
9,5
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
число случаев
1,6
1,7
1,6
1,6
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
число случаев
110,9
110,1
109,1
108,0
Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
число случаев
127,0
124,8
123,1
123,0
Доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
%
1,0
1,0
1,0
1,0
Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков
единиц
2
2
2
2
Мероприятие «Развитие психиатрической помощи»
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
10
10
10
10
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
22,7
22,5
22,0
21,5
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
койко-дней
62
60
58
56
1
2
3
4
5
6
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
%
21
19
17
15
Мероприятие «Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологических больных»
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии
%
14
16
18
20
Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Уровень охвата профилактическимипрививками детей
%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
число случаев
споради-ческие
споради-ческие
споради-ческие
споради-ческие
Уровень заболеваемости полиомиелитом
число случаев
0
0
0
0
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
число случаев
1,0
0,9
0,9
0,8
Подпрограмма «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»
Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся
%
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие первичноймедицинской помощи»
Количество лиц,состоящих на диспансерном учете
на 1000 населения
380
415
485
500
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам
%
98,1
98,6
98,8
99,1
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
рублей
35500
36000
36500
37000
Подпрограмма «Здоровое поколение»
Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми
человек
25
20
18
17,9
Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми
человек
14,6
14,5
13,0
12,9
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
человек
9,0
7,6
6,0
5,9
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
%
99,8
99,8
99,8
99,8
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
число случаев
220,0
210,0
205,0
200,0
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
число случаев
101,0
100,0
98,0
97,0
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
Уровень общей заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек
число случаев
5,4
5,4
5,5
5,5
Уровень первичной заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек
число случаев
1,6
1,6
1,5
1,5
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Совершенствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения
число случаев
31,0
30,0
29,0
28,0
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
число случаев
21,4
20,5
20,0
19,0
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам,
относящимся к контингентам особого внимания»
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
%
93
94
95
95
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
человек
-
-
200
-
Подпрограмма «Телемедицина»
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
штук
-
ядро сети, портал,
3 центра
8 центров,
терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов«Б» и «В»
штук
4
4
3
3
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 №585
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 № 217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»
(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5441,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883млн. рублей;
2009 год - 1176,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2008-2011 годы -1988,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 494,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы -2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей
»
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5441,898 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 1921,883 млн. рублей;
2009 год - 1176,045 млн. рублей;
2010 год - 1853,62 млн. рублей;
2011 год - 490,35 млн. рублей;
из них:
за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1988,788 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 697,813 млн. рублей;
2009 год - 494,475 млн. рублей;
2010 год - 590,25 млн. рублей;
2011 год - 206,25 млн. рублей;
кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 672,02 млн. рублей;
2009 год - 462,52 млн. рублей;
2010 год - 1034,52 млн. рублей;
2011 год - 113,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 474,35 млн. рублей;
2009 год - 156,05 млн. рублей;
2010 год - 164,85 млн. рублей;
2011 год - 153,2 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 77,7 млн. рублей;
2009 год - 63,0 млн. рублей;
2010 год - 64,0 млн. рублей;
2011 год - 17,9 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».
1.3. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации среднесрочной региональной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.
Губернатор
Кемеровской области
А.М. Тулеев
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской
от 25 декабря 2008 г. № 585
№ п/п
Наименование подпрограмм, мероприятий
Плановый период
Объем финансирования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Исполнитель программного мероприятия
Ожидаемый результат
всего
в том числе:
областной бюджет
иные не запрещенные законодательством источники
всего
из него
на безвозвратной основе
бюджетные кредиты
субсидии бюджетам муниципальных образований
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
2008-2011 годы
5441,898
1988,788
1988,788
-
-
2282,06
948,45
222,6
2008 год
1921,883
697,813
697,813
-
-
672,02
474,35
77,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
1176,045
494,475
494,475
-
-
462,52
156,05
63
2010 год
1853,62
590,25
590,25
-
-
1034,52
164,85
64
2011 год
490,35
206,25
206,25
-
-
113
153,2
17,9
1.
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
2008-2011 годы
644,12
248,82
2248,82
-
-
236,2
146,5
12,6
2008 год
174,98
111,58
111,58
-
-
27
33,2
3,2
2009 год
150,64
46,94
46,94
-
-
65,2
35,6
2,9
2010 год
160,6
49,6
49,6
-
-
70,0
37,8
3,2
2011 год
157,9
40,7
40,7
-
-
74,0
39,9
3,3
1.1.
Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов
2008 год
29,53
15,33
15,33
-
-
-
13,7
0,5
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню
на 1,9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
43,6
15,4
15,4
-
-
13
14,6
0,6
ДОЗН
на 2,0%
2010 год
47,1
16,8
16,8
-
-
14
15,6
0,7
ДОЗН
на 2,1%
2011 год
45,2
13
13
-
-
15
16,5
0,7
ДОЗН
на 2,2%
1.2.
Профилактика артериальной гипертонии
2008 год
1,6
-
-
-
-
-
1,1
0,5
Органы местного самоуправления
(далее - ОМС)*
Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:
на 1,2%
2009 год
2,8
1,0
1,0
-
-
0,6
1,2
-
ОМС*
на 1,3%
2010 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,4%
2011 год
2,9
1,0
1,0
-
-
0,7
1,2
-
ОМС*
на 1,5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.1.
Проведение профилактических мероприятий
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:
до 47
2009 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 48
2010 год
0,4
0,2
0,2
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 50
2011 год
0,45
0,25
0,25
-
-
-
0,2
-
ОМС*
до 51
1.2.2.
Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)
2008 год
1,5
-
-
-
-
-
1
0,5
ДОЗН
Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения
до 220,0
2009 год
2,4
0,8
0,8
-
-
0,6
1
-
ДОЗН
до 210,0
2010 год
2,5
0,8
0,8
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 205,0
2011 год
2,45
0,75
0,75
-
-
0,7
1
-
ДОЗН
до 200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.
Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами
2008 год
87,16
83,56
83,56
-
-
-
3,1
0,5
ДОЗН
Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения
до 160,0
2009 год
49,6
11,7
11,7
-
-
34
3,3
0,6
ДОЗН
до 150,0
2010 год
53,9
12,7
12,7
-
-
37
3,5
0,7
ДОЗН
до 145,0
2011 год
54,4
11
11
-
-
39
3,7
0,7
ДОЗН
до 140,0
1.4
АнтиВИЧ/СПИД
2008 год
35,61
2,41
2,41
-
-
27
4,7
1,5
ОМС*
Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:
30%
2009 год
17,24
1,54
1,54
-
-
9
5
1,7
ОМС*
40%
2010 год
18,0
1,6
1,6
-
-
9,3
5,3
1,8
ОМС*
45%
2011 год
18,8
1,5
1,5
-
-
9,8
5,6
1,9
ОМС*
50%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.1.
Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения
2008 год
2,84
0,14
0,14
-
-
0,2
2
0,5
Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения
2009 год
7,65
0,65
0,65
-
-
4,2
2,2
0,6
2010 год
8,27
0,67
0,67
-
-
4,5
2,4
0,7
2011 год
8,5
0,6
0,6
-
-
4,7
2,5
0,7
1.4.2.
Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции
2008 год
32,77
2,27
2,27
-
-
26,8
2,7
1
Проведениетрехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц
2009 год
9,59
0,89
0,89
-
-
4,8
2,8
1,1
2010 год
9,73
0,93
0,93
-
-
4,8
2,9
1,1
2011 год
10,3
0,9
0,9
-
-
5,1
3,1
1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.5.
Вирусные гепатиты
2008 год
12,42
8,62
8,62
-
-
-
3,6
0,2
ДОЗН
Снижение уро-вня заболе-ваемости ос-трыми вирус-ными гепати-тами Вна
100 тыс.
населения:
до 12,0
2009 год
22,6
10,0
10,0
-
-
8,6
4
-
ДОЗН
до 11,0
2010 год
24,5
11,3
11,3
-
-
9
4,2
-
ДОЗН
до 10,0
2011 год
20,7
6,8
6,8
-
-
9,5
4,4
-
ДОЗН
до 7,0
1.6.
Инфекции, передающиеся половым путем
2008 год
0,4
-
-
-
-
-
0,4
-
ДОЗН
ОМС*
Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.
населения:
до 110,9
2009 год
0,9
0,4
0,4
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 110,1
2010 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 109,1
2011 год
1,0
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
ОМС*
до 108,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.
Развитие психиатрической помощи
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
ОМС*
Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:
до 21,0
2009 год
0,4
0,4
0,4
-
-
-
-
-
ОМС*
до 19,0
2010 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 17,0
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ОМС*
до 15,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.8.
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных
2008 год
8,16
1,66
1,66
-
-
-
6,5
-
ОМС*
Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии:
до 14,0%
2009 год
13,5
6,5
6,5
-
-
-
7
-
ОМС*
до 16,0 %
2010 год
12,7
5,2
5,2
-
-
-
7,5
-
ОМС*
до 18,0 %
2011 год
14,4
6,4
6,4
-
-
-
8
-
ОМС*
до 20,0 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.
Подпрограмма «Вакцино-профилактика»
Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области
2008-2011 годы
298,33
48,43
48,43
-
-
210,8
21,6
17,5
Уровень охвата профилак-тическимипрививками детей не менее 95%
2008 год
135,23
26,33
26,33
-
-
100
4,9
4
ОМС*
2009 год
51,1
6,9
6,9
-
-
34,8
5,2
4,2
ОМС*
2010 год
54,3
7,2
7,2
-
-
37
5,6
4,5
ОМС*
2011 год
57,7
8
8
-
-
39
5,9
4,8
ОМС*
3.
Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»
Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи
2008-2011 годы
218,99
136,69
136,69
-
-
-
52,5
29,8
Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся
100%
2008 год
65,59
46,59
46,59
-
-
-
12
7
ДОЗН
ОМС*
2009 год
48,5
28,5
28,5
-
-
-
12,7
7,3
ДОЗН
ОМС*
2010 год
50,6
29,6
29,6
-
-
-
13,5
7,5
ДОЗН
ОМС*
2011 год
54,3
32
32
-
-
-
14,3
8
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.
Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»
Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний
2008-2011 годы
11,2
7,2
7,2
-
-
-
2,5
1,5
Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %
2008 год
4
-
-
-
-
-
2,5
1,5
ОМС*
98,1
2009 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
ОМС*
98,6
2010 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
ОМС*
98,8
2011 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
ОМС*
99,1
5.
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
2008-2011 годы
214,92
68,92
68,92
-
-
-
138
8
2008 год
118,72
50,72
50,72
-
-
-
60
8
2009 год
30,4
6,0
6,0
-
-
-
24,4
-
2010 год
32,3
6,3
6,3
-
-
-
26
-
2011 год
33,5
5,9
5,9
-
-
-
27,6
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.1.
Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
2008 год
39,43
5,43
5,43
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся
100 %
2009 год
15,6
3,2
3,2
-
-
-
12,4
-
2010 год
16,3
3,3
3,3
-
-
-
13
-
2011 год
16,8
3
3
-
-
-
13,8
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.2.
Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения
2008 год
34,29
0,29
0,29
-
-
-
30
4
Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся
100 %
2009 год
14,8
2,8
2,8
-
-
-
12
-
2010 год
16
3
3
-
-
-
13
-
2011 год
16,7
2,9
2,9
-
-
-
13,8
-
5.3
Приобретениелекарственных средствдля создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств
2008 год
45,0
45,0
45,0
-
-
-
-
-
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием
2008-2011
707,15
259,15
259,15
-
-
-
438
10
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2008 год
521,05
211,05
211,05
-
-
-
300
10
2009 год
54,6
11,6
11,6
-
-
-
43
-
2010 год
58
12
12
-
-
-
46
-
2011 год
73,5
24,5
24,5
-
-
-
49
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.
Подпрограмма «Здоровое поколение»
2008-2011 годы
150,043
78,743
78,743
-
-
-
59,3
12
2008 год
31,393
7,893
7,893
-
-
-
13,5
10
2009 год
37,9
22,8
22,8
-
-
-
14,5
0,6
2010 год
40,3
24,4
24,4
-
-
-
15,2
0,7
2011 год
40,45
23,65
23,65
-
-
-
16,1
0,7
7.1.
Обеспечение пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции
2008 год
0,679
0,679
0,679
-
-
-
-
-
Снижение младенческой смертности
на 3 %
2009 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 3,5 %
2010 год
2
2
2
-
-
-
-
-
на 4 %
2011 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.2.
Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей
2008 год
19,176
0,176
0,176
-
-
-
9,5
9,5
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
21,3
11
11
-
-
-
10
0,3
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
22,5
12
12
-
-
-
10,2
0,3
на 8 %,
на 4 %
2011 год
22,6
11,5
11,5
-
-
-
10,8
0,3
на 10 %,
на 5 %
7.3.
Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией
2008 год
2,53
2,53
2,53
-
-
-
-
-
Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидности на 1,2%
2009 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2010 год
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
-
2011 год
0,23
0,23
0,23
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.4.
Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%
2009 год
3,6
3,6
3,6
-
-
-
-
-
2010 год
3,7
3,7
3,7
-
-
-
-
-
2011 год
3,52
3,52
3,52
-
-
-
-
-
7.5.
Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение рождаемости на 0,1 %
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
2011 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
7.6.
Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера
2008 год
1,941
1,941
1,941
-
-
-
-
-
Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста
2009 год
1,8
1,8
1,8
-
-
-
-
-
2010 год
1,9
1,9
1,9
-
-
-
-
-
2011 год
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.7.
Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом
2008 год
0,317
0,317
0,317
-
-
-
-
-
Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений
2009 год
2,3
2,3
2,3
-
-
-
-
-
2010 год
2,4
2,4
2,4
-
-
-
-
-
2011 год
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
7.8.
Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией
2008 год
5,5
1
1
-
-
-
4
0,5
Снижение материнской смертности:
на 4 %
2009 год
5,3
0,5
0,5
-
-
-
4,5
0,3
на 6 %
2010 год
6
0,6
0,6
-
-
-
5
0,4
на 8 %
2011 год
6,2
0,5
0,5
-
-
-
5,3
0,4
на 10 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.9.
Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений
2008 год
1,25
1,25
1,25
-
-
-
-
-
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:
на 6 %,
на 3 %
2009 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 7 %,
на 3,5 %
2010 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 8 %,
на 4 %
2011 год
1
1
1
-
-
-
-
-
на 10 %,
на 5 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»
2008-2011 годы
16,5
10,9
10,9
-
-
-
1,4
4,2
ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*
Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%
2008 год
11,3
10
10
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ОКГ*
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ОКГ*
8.1.
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2008 год
10,0
10,0
10,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8.2.
Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн
2008 год
1,3
-
-
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
Процент освоения выделенных финансовых средств 100%
2009 год
1,6
0,3
0,3
-
-
-
0,3
1,0
ДОЗН
2010 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
2011 год
1,8
0,3
0,3
-
-
-
0,4
1,1
ДОЗН
9.
Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»
Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области
2008-2011 годы
283,225
270,225
270,225
-
-
-
12
1
ОМС*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
206,8
193,8
193,8
-
-
-
12
1
ОМС*
2009 год
12,835
12,835
12,835
-
-
-
-
-
ОМС*
2010 год
19,59
19,59
19,59
-
-
-
-
-
ОМС*
2011 год
44,0
44,0
44,0
-
-
-
-
-
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
10.
Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»
Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений
2008-2011 годы
6,16
6,16
6,16
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности
2008 год
2,36
2,36
2,36
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2010 год
1,2
1,2
1,2
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2011 год
1,4
1,4
1,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.
Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»
2008-2011 годы
551
551
551
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровская област-
ная клиническая больница»
(далее - КОКБ)*
Процент освоения выделенных финансовых средств
100%
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
2009 год
239
239
239
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2010 год
312
312
312
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОКБ*
100%
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
69
69
69
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.1.1.
Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
132
132
132
-
-
-
-
-
2010 год
58,6
58,6
58,6
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1.2.
Благоустройство и озеленение территории
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
10,4
10,4
10,4
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
11.2.
Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
107
107
107
-
-
-
-
-
2010 год
243
243
243
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
2008-2011 годы
2218,21
181
181
-
-
1835,06
76,15
126
МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН
Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности отцеребровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:
до 101,0
до 49,0
2008 год
612,47
-
-
-
-
545,02
35,45
32
ККД*
ДОЗН
2009 год
514,87
85
85
-
-
362,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 100,0
до 48,0
2010 год
1090,87
96
96
-
-
927,52
20,35
47
ККД*
ДОЗН
до 98,0
до 47,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ККД*
ДОЗН
до 97,0
до 46,0
12.1.
Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
33
18
18
-
-
-
-
15
2010 год
267
12
12
-
-
240
-
15
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.1.
Создание региональных сосудистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией(г. Кемерово,г. Новокузнецк)
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
100
-
-
-
-
100
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Открытие межрайонных первичных центров(вг. Анжеро-Судженске,г. Белово,г. Мариинске,г. Междуреченске,г. Прокопьевске,г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
140
-
-
-
-
140
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.3
Создание вг. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
16
-
-
-
-
11
5
-
2009 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
6
6
6
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.1.5.
Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2010 год
12
12
12
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.
Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области
2008 год
36,77
-
-
-
-
4,32
5,45
27
2009 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2010 год
33,17
-
-
-
-
5,82
0,35
27,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники вг. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник
2008 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2009 год
12,0
-
-
-
-
-
-
12
2010 год
12
-
-
-
-
-
-
12
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.2.
Повышение квалификации кардиологов
г. Новокузнецка
2008 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2009 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2010 год
0,15
-
-
-
-
-
0,15
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.3.
Организация вг. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница№ 29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»
2008 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2009 год
15,0
-
-
-
-
-
-
15
2010 год
15
-
-
-
-
-
-
15
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.2.4.
Организация вг. Новокузнецке филиала ГУ - Научно-производ-ственной проблем-ной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клини-кой Сибирского отделения Рос-сийской академии медицинских наук
2008 год
9,32
-
-
-
-
4,32
5
-
2009 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2010 год
5,82
-
-
-
-
5,82
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.5.
Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистовг. Новокузнецка
2008 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2.6.
Информационное обеспечение
2008 год
0,2
-
-
-
-
-
0,2
-
2009 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2010 год
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.3.
Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)
2008 год
436,5
-
-
-
-
414,5
17
5
2009 год
355,1
14
14
-
-
319,1
17
5
2010 год
428,3
15,2
15,2
-
-
391,1
17
5
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.
Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области
2008 год
97,9
-
-
-
-
97,9
-
-
2009 год
38
-
-
-
-
35
3
-
2010 год
108
-
-
-
-
105
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.1.
Приобретение компьютерного томографа, оборудования нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово
2008 год
93
-
-
-
-
93
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.4.2.
Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиникиг. Новокузнецка
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2010 год
3
-
-
-
-
-
3
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.3.
Приобретение ангиографической установки длясосудистого центра
г. Кемерово
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
70
-
-
-
-
70
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.4.4.
Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок
2008 год
4,9
-
-
-
-
4,9
-
-
2009 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2010 год
35
-
-
-
-
35
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.
Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение,капитальное строительство
2008 год
23
-
-
-
-
15
8
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
251
68
68
-
-
183
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.1.
Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа
2008 год
8
-
-
-
-
-
8
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.2.
Завершение строительства эксперименталь-ногои хозяйственного корпусов
2008 год
15
-
-
-
-
15
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.3.
Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпусацентра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
38
38
38
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.5.4.
Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
198
48
48
-
-
150
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12.5.5.
Строительство конференц-зала на 315 мест
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
53
20
20
-
-
33
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
12.6.
Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований
по разделам клеточных и нанотехнологий
2008 год
2,3
-
-
-
-
2,3
-
-
2009 год
17,6
15
15
-
-
2,6
-
-
2010 год
3,4
0,8
0,8
-
-
2,6
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
2008-2011 годы
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
Сокращение сроков пре-бывания на койке
до 17 дней
2008 год
9,8
9,8
9,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 14 дней
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 13 дней
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОМС*
до 12 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.1.
Приобретение оборудования
2008 год
7,6
7,6
7,6
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13.2.
Приобретение расходных материалов
2008 год
2,2
2,2
2,2
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»
2008-2011 годы
1,16
1,16
1,16
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский област-ной Центр медицины ката-строф» (далее - ОЦМК)*
Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на
100 тыс. населения:
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 30,0
2010 год
0,66
0,66
0,66
-
-
-
-
-
ДОЗН
ОЦМК*
до 29,0
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.1.
Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2010 год
0,66
0,66
0,66
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2.
Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
2010 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15.
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
2008-2011 годы
27,8
27,8
27,8
-
-
-
-
-
ГОУВПО «Кемеровская государственная медицин-
ская академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*
Подготовка специалистов здра-воохранения по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения
2008 год
4,4
4,4
4,4
-
-
-
-
-
КГМА*
2009 год
13,7
13,7
13,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2010 год
9,7
9,7
9,7
-
-
-
-
-
КГМА*
2011 год
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16.
Подпрограмма «Телемедицина»
Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталомна базе ГУЗ «КОМИАЦ»
2008-2011 годы
16,9
16,9
16,9
-
-
-
-
-
ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*
Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза
2008 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2009 год
3
3
3
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
Ядро системы, портал,
3 центра
2010 год
6,4
6,4
6,4
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
8 центров, пункты и терминалы
2011 год
7,5
7,5
7,5
-
-
-
-
-
ДОЗН
КОМИАЦ*
3 центра, тиражирова-ние системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17.
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов
2008-2011 годы
66,39
65,89
65,89
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук
2008 год
23,79
23,29
23,29
-
-
-
0,5
-
ДОЗН
4
2009 год
13,8
13,8
13,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
4
2010 год
12,8
12,8
12,8
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
2011 год
16,0
16,0
16,0
-
-
-
-
-
ДОЗН
3
* Исполнители Программы по согласованию.
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 25 декабря 2008 г. № 585
Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации
среднесрочной региональной целевой программы
«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы
Наименование индикатора
Единица измерения
Динамика целевых индикаторов по годам
2008
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета
рублей
1,75
1,38
2,14
1,38
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»
Мероприятие «Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов»
Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
%
1,9
2,0
2,1
2,2
Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007
лет
1,4
1,6
1,8
2,0
Мероприятие «Профилактика артериальной гипертонии»
Увеличение доли впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц
%
1,2
1,3
1,4
1,5
Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией
единиц
47
48
50
51
1
2
3
4
5
6
Увеличение процента лиц с артериальной гипертонией, обученныхв школах здоровья
%
1,2
1,3
1,4
1,5
Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях
тысяч человек
38
39
40
41
Мероприятие «Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберкулезными препаратами»
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения
число случаев
160,0
150,0
1450
140,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаевбактериовыделения
%
71,2
71,4
71,7
72,0
Смертность от туберкулезана 100 тыс. населения
число случаев
45,0
44,5
44,0
43,5
Мероприятие «Анти-ВИЧ/СПИД»
Ежегодное число вновь зарегистрированныхслучаевВИЧ-инфекциии
человек
1366
1557
1776
2023
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
%
80
90
92
94
Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты
%
30
40
45
50
Мероприятие «Вирусные гепатиты»
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами Вна 100 тыс. населения
человек
12
11
10
7
Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения
человек
7,7
7,5
7,2
7,0
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
человек
45
41
39
37
1
2
3
4
5
6
Мероприятие «Инфекции, передающиеся половым путем»
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения
число случаев
9,7
9,7
9,6
9,5
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения
число случаев
1,6
1,7
1,6
1,6
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
число случаев
110,9
110,1
109,1
108,0
Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
число случаев
127,0
124,8
123,1
123,0
Доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений
%
1,0
1,0
1,0
1,0
Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков
единиц
2
2
2
2
Мероприятие «Развитие психиатрической помощи»
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
10
10
10
10
Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
%
22,7
22,5
22,0
21,5
Средняя продолжительность лечения больного в стационаре
койко-дней
62
60
58
56
1
2
3
4
5
6
Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года
%
21
19
17
15
Мероприятие «Приобретение дорогостоящих лекарственных средств
для лечения онкологических и гематологических больных»
Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии
%
14
16
18
20
Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году
%
-1
-1
-1
-1
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Уровень охвата профилактическимипрививками детей
%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом
число случаев
споради-ческие
споради-ческие
споради-ческие
споради-ческие
Уровень заболеваемости полиомиелитом
число случаев
0
0
0
0
Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения
число случаев
1,0
0,9
0,9
0,8
Подпрограмма «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»
Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся
%
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Развитие первичноймедицинской помощи»
Количество лиц,состоящих на диспансерном учете
на 1000 населения
380
415
485
500
Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам
%
98,1
98,6
98,8
99,1
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»
Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц
рублей
35500
36000
36500
37000
Подпрограмма «Здоровое поколение»
Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми
человек
25
20
18
17,9
Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми
человек
14,6
14,5
13,0
12,9
Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)
человек
9,0
7,6
6,0
5,9
Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)
%
99,8
99,8
99,8
99,8
Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»
Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
число случаев
220,0
210,0
205,0
200,0
Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения
число случаев
101,0
100,0
98,0
97,0
Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»
Уровень общей заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек
число случаев
5,4
5,4
5,5
5,5
Уровень первичной заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек
число случаев
1,6
1,6
1,5
1,5
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Совершенствование службы медицины катастроф Кемеровской области»
Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения
число случаев
31,0
30,0
29,0
28,0
Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
число случаев
21,4
20,5
20,0
19,0
Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам,
относящимся к контингентам особого внимания»
Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания
%
93
94
95
95
Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»
Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения
человек
-
-
200
-
Подпрограмма «Телемедицина»
Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области
штук
-
ядро сети, портал,
3 центра
8 центров,
терминалы и пункты
3 центра, терминалы и пункты
Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»
Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов«Б» и «В»
штук
4
4
3
3
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 12 ч.2 от 07.02.2009 стр. 229 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: