Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2008г.
Номер документа: ru42000200800927
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кемеровская область
Принявший орган: Коллегия Администрации Кемеровской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 №585

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.07.2007 № 217 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ КУЗБАССОВЦЕВ» НА 2008-2011 ГОДЫ»

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 №663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в среднесрочную региональную целевую программу «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 №217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 №242, от 10.09.2008 №377, от 10.11.2008 №473), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы - 5441,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883млн. рублей;

2009 год - 1176,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2011 годы -1988,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 494,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы -2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы -948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы -222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей

»

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2011 годы -5441,898 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1176,045 млн. рублей;

2010 год - 1853,62 млн. рублей;

2011 год - 490,35 млн. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета на 2008-2011 годы - 1988,788 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 494,475 млн. рублей;

2010 год - 590,25 млн. рублей;

2011 год - 206,25 млн. рублей;

кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2011 годы - 2282,06 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 462,52 млн. рублей;

2010 год - 1034,52 млн. рублей;

2011 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2011 годы - 948,45 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 156,05 млн. рублей;

2010 год - 164,85 млн. рублей;

2011 год - 153,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2011 годы - 222,6 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 63,0 млн. рублей;

2010 год - 64,0 млн. рублей;

2011 год - 17,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год.».

1.3. Изложить раздел 7 «Программные мероприятия» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить приложение к Программе «Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации среднесрочной региональной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать постановление в сборнике «Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области К.В. Шипачева.

Губернатор

Кемеровской области

А.М. Тулеев

Приложение № 1

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской

от 25 декабря 2008 г. № 585

№ п/п

Наименование подпрограмм, мероприятий

Плановый период

Объем финансирования

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Исполнитель программного мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе:

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники

всего

из него

на безвозвратной основе

бюджетные кредиты

субсидии бюджетам муниципальных образований

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2011 годы

5441,898

1988,788

1988,788

-

-

2282,06

948,45

222,6

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

1176,045

494,475

494,475

-

-

462,52

156,05

63

2010 год

1853,62

590,25

590,25

-

-

1034,52

164,85

64

2011 год

490,35

206,25

206,25

-

-

113

153,2

17,9

1.

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

2008-2011 годы

644,12

248,82

2248,82

-

-

236,2

146,5

12,6

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27

33,2

3,2

2009 год

150,64

46,94

46,94

-

-

65,2

35,6

2,9

2010 год

160,6

49,6

49,6

-

-

70,0

37,8

3,2

2011 год

157,9

40,7

40,7

-

-

74,0

39,9

3,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

-

13,7

0,5

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню

на 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

43,6

15,4

15,4

-

-

13

14,6

0,6

ДОЗН

на 2,0%

2010 год

47,1

16,8

16,8

-

-

14

15,6

0,7

ДОЗН

на 2,1%

2011 год

45,2

13

13

-

-

15

16,5

0,7

ДОЗН

на 2,2%

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008 год

1,6

-

-

-

-

-

1,1

0,5

Органы местного самоуправления

(далее - ОМС)*

Увеличение впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц:

на 1,2%

2009 год

2,8

1,0

1,0

-

-

0,6

1,2

-

ОМС*

на 1,3%

2010 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,4%

2011 год

2,9

1,0

1,0

-

-

0,7

1,2

-

ОМС*

на 1,5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.1.

Проведение профилактических мероприятий

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Увеличение числа школ здоровья для лиц с арте-риальной ги-пертонией:

до 47

2009 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 48

2010 год

0,4

0,2

0,2

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 50

2011 год

0,45

0,25

0,25

-

-

-

0,2

-

ОМС*

до 51

1.2.2.

Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония)

2008 год

1,5

-

-

-

-

-

1

0,5

ДОЗН

Снижение смертности от болезней системы кро-вообращения на 100 тыс. населения

до 220,0

2009 год

2,4

0,8

0,8

-

-

0,6

1

-

ДОЗН

до 210,0

2010 год

2,5

0,8

0,8

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 205,0

2011 год

2,45

0,75

0,75

-

-

0,7

1

-

ДОЗН

до 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.

Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберку-лезными препаратами

2008 год

87,16

83,56

83,56

-

-

-

3,1

0,5

ДОЗН

Снижение уровня забо-леваемости туберкулезом на 100 тыс. населения

до 160,0

2009 год

49,6

11,7

11,7

-

-

34

3,3

0,6

ДОЗН

до 150,0

2010 год

53,9

12,7

12,7

-

-

37

3,5

0,7

ДОЗН

до 145,0

2011 год

54,4

11

11

-

-

39

3,7

0,7

ДОЗН

до 140,0

1.4

АнтиВИЧ/СПИД

2008 год

35,61

2,41

2,41

-

-

27

4,7

1,5

ОМС*

Доля охвата ВИЧ-инфи-цированных, получающих антиретрови-русные препараты:

30%

2009 год

17,24

1,54

1,54

-

-

9

5

1,7

ОМС*

40%

2010 год

18,0

1,6

1,6

-

-

9,3

5,3

1,8

ОМС*

45%

2011 год

18,8

1,5

1,5

-

-

9,8

5,6

1,9

ОМС*

50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.

Приобретение тест-систем экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции в учреждениях родовспоможения

2008 год

2,84

0,14

0,14

-

-

0,2

2

0,5

Охват 98% рожениц экспресс-диагностикой в учреждениях здравоохра-нения

2009 год

7,65

0,65

0,65

-

-

4,2

2,2

0,6

2010 год

8,27

0,67

0,67

-

-

4,5

2,4

0,7

2011 год

8,5

0,6

0,6

-

-

4,7

2,5

0,7

1.4.2.

Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами для химиопрофилакти-ки вертикальной ВИЧ-инфекции

2008 год

32,77

2,27

2,27

-

-

26,8

2,7

1

Проведениетрехэтапной химиопрофи-лактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции у 81 % беременных и двухэтапной у 98 % рожениц

2009 год

9,59

0,89

0,89

-

-

4,8

2,8

1,1

2010 год

9,73

0,93

0,93

-

-

4,8

2,9

1,1

2011 год

10,3

0,9

0,9

-

-

5,1

3,1

1,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.5.

Вирусные гепатиты

2008 год

12,42

8,62

8,62

-

-

-

3,6

0,2

ДОЗН

Снижение уро-вня заболе-ваемости ос-трыми вирус-ными гепати-тами Вна

100 тыс.

населения:

до 12,0

2009 год

22,6

10,0

10,0

-

-

8,6

4

-

ДОЗН

до 11,0

2010 год

24,5

11,3

11,3

-

-

9

4,2

-

ДОЗН

до 10,0

2011 год

20,7

6,8

6,8

-

-

9,5

4,4

-

ДОЗН

до 7,0

1.6.

Инфекции, передающиеся половым путем

2008 год

0,4

-

-

-

-

-

0,4

-

ДОЗН

ОМС*

Снижение уровня забо-леваемости сифилисом на 100 тыс.

населения:

до 110,9

2009 год

0,9

0,4

0,4

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 110,1

2010 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 109,1

2011 год

1,0

0,5

0,5

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

ОМС*

до 108,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.7.

Развитие психиатрической помощи

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

ОМС*

Повторные госпитализа-ции в психи-атрический стационар от общего числа госпитали-заций в тече-ние года:

до 21,0

2009 год

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

ОМС*

до 19,0

2010 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 17,0

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ОМС*

до 15,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.8.

Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для лечения онкологических и гематологических больных

2008 год

8,16

1,66

1,66

-

-

-

6,5

-

ОМС*

Увеличение доли диагностики ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии:

до 14,0%

2009 год

13,5

6,5

6,5

-

-

-

7

-

ОМС*

до 16,0 %

2010 год

12,7

5,2

5,2

-

-

-

7,5

-

ОМС*

до 18,0 %

2011 год

14,4

6,4

6,4

-

-

-

8

-

ОМС*

до 20,0 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.

Подпрограмма «Вакцино-профилактика»

Приобретение вакцин: против клещевого энцефалита, антирабической, туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для всех территорий области

2008-2011 годы

298,33

48,43

48,43

-

-

210,8

21,6

17,5

Уровень охвата профилак-тическимипрививками детей не менее 95%

2008 год

135,23

26,33

26,33

-

-

100

4,9

4

ОМС*

2009 год

51,1

6,9

6,9

-

-

34,8

5,2

4,2

ОМС*

2010 год

54,3

7,2

7,2

-

-

37

5,6

4,5

ОМС*

2011 год

57,7

8

8

-

-

39

5,9

4,8

ОМС*

3.

Подпрограмма «Развитие высокотехноло-гичных видов медицинской помощи»

Обеспечение населения высокотех-нологичными видами медицинской помощи

2008-2011 годы

218,99

136,69

136,69

-

-

-

52,5

29,8

Доля лиц, получивших высокотехно-логичную медицинскую помощь, от числа обратившихся

100%

2008 год

65,59

46,59

46,59

-

-

-

12

7

ДОЗН

ОМС*

2009 год

48,5

28,5

28,5

-

-

-

12,7

7,3

ДОЗН

ОМС*

2010 год

50,6

29,6

29,6

-

-

-

13,5

7,5

ДОЗН

ОМС*

2011 год

54,3

32

32

-

-

-

14,3

8

ДОЗН

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.

Подпрограмма «Развитие первичной медицинской помощи»

Мониторинг выполнения мероприятий по диспансеризации, реабилитации, профилактике заболеваний

2008-2011 годы

11,2

7,2

7,2

-

-

-

2,5

1,5

Охват про-филактичес-кими осмо-трами кон-тингентов, подлежащих периодичес-ким осмотрам, %

2008 год

4

-

-

-

-

-

2,5

1,5

ОМС*

98,1

2009 год

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

ОМС*

98,6

2010 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

ОМС*

98,8

2011 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

ОМС*

99,1

5.

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

2008-2011 годы

214,92

68,92

68,92

-

-

-

138

8

2008 год

118,72

50,72

50,72

-

-

-

60

8

2009 год

30,4

6,0

6,0

-

-

-

24,4

-

2010 год

32,3

6,3

6,3

-

-

-

26

-

2011 год

33,5

5,9

5,9

-

-

-

27,6

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.1.

Льготное обеспечение дорогостоящими медикаментами по категориям заболеваний по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

2008 год

39,43

5,43

5,43

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа обратившихся

100 %

2009 год

15,6

3,2

3,2

-

-

-

12,4

-

2010 год

16,3

3,3

3,3

-

-

-

13

-

2011 год

16,8

3

3

-

-

-

13,8

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.2.

Лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения

2008 год

34,29

0,29

0,29

-

-

-

30

4

Доля лиц, получивших бесплатную лекарствен-ную помощь, от числа об-ратившихся

100 %

2009 год

14,8

2,8

2,8

-

-

-

12

-

2010 год

16

3

3

-

-

-

13

-

2011 год

16,7

2,9

2,9

-

-

-

13,8

-

5.3

Приобретениелекарственных средствдля создания резерва, в том числе услуги по хранению, транспортировке и доставке лекарственных средств

2008 год

45,0

45,0

45,0

-

-

-

-

-

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Подпрограмма «Техническое перевооружение здравоохранения»

Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием

2008-2011

707,15

259,15

259,15

-

-

-

438

10

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2008 год

521,05

211,05

211,05

-

-

-

300

10

2009 год

54,6

11,6

11,6

-

-

-

43

-

2010 год

58

12

12

-

-

-

46

-

2011 год

73,5

24,5

24,5

-

-

-

49

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Подпрограмма «Здоровое поколение»

2008-2011 годы

150,043

78,743

78,743

-

-

-

59,3

12

2008 год

31,393

7,893

7,893

-

-

-

13,5

10

2009 год

37,9

22,8

22,8

-

-

-

14,5

0,6

2010 год

40,3

24,4

24,4

-

-

-

15,2

0,7

2011 год

40,45

23,65

23,65

-

-

-

16,1

0,7

7.1.

Обеспечение пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции

2008 год

0,679

0,679

0,679

-

-

-

-

-

Снижение младенческой смертности

на 3 %

2009 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 3,5 %

2010 год

2

2

2

-

-

-

-

-

на 4 %

2011 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.2.

Оснащение оборудованием родовспомогатель-ных учреждений и учреждений здравоохранения для детей

2008 год

19,176

0,176

0,176

-

-

-

9,5

9,5

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:

на 6 %,

на 3 %

2009 год

21,3

11

11

-

-

-

10

0,3

на 7 %,

на 3,5 %

2010 год

22,5

12

12

-

-

-

10,2

0,3

на 8 %,

на 4 %

2011 год

22,6

11,5

11,5

-

-

-

10,8

0,3

на 10 %,

на 5 %

7.3.

Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией

2008 год

2,53

2,53

2,53

-

-

-

-

-

Обеспечение 100 % детей, страдающих фенилкето-нурией, специализи-рованным питанием, снижение детской инвалидности на 1,2%

2009 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2010 год

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

2011 год

0,23

0,23

0,23

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.4.

Обеспечение медицинским оборудованием специализирован-ных детских санаториев Кемеровской области, домов ребенка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Снижение детской инвалиднос-ти на 2,5%

2009 год

3,6

3,6

3,6

-

-

-

-

-

2010 год

3,7

3,7

3,7

-

-

-

-

-

2011 год

3,52

3,52

3,52

-

-

-

-

-

7.5.

Применение высоко-технологичных методов лечения бесплодия (экстракорпораль-ное оплодотворение)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение рождаемости на 0,1 %

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

2010 год

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

2011 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

7.6.

Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных синдромом Шерешевского-Тернера

2008 год

1,941

1,941

1,941

-

-

-

-

-

Улучшение качества жизни детей, достижение социально приемлемого роста

2009 год

1,8

1,8

1,8

-

-

-

-

-

2010 год

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

-

2011 год

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.7.

Обеспечение тест-полосками больных сахарным диабетом

2008 год

0,317

0,317

0,317

-

-

-

-

-

Профилак-тика осложнений и снижение детской смертности, возможность социальной и профессио-нальной адаптации, профилак-тика смертности от поздних сосудистых осложнений

2009 год

2,3

2,3

2,3

-

-

-

-

-

2010 год

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

2011 год

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

7.8.

Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией

2008 год

5,5

1

1

-

-

-

4

0,5

Снижение материнской смертности:

на 4 %

2009 год

5,3

0,5

0,5

-

-

-

4,5

0,3

на 6 %

2010 год

6

0,6

0,6

-

-

-

5

0,4

на 8 %

2011 год

6,2

0,5

0,5

-

-

-

5,3

0,4

на 10 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.9.

Обеспечение лекарственными средствами родовспомогатель-ных учреждений

2008 год

1,25

1,25

1,25

-

-

-

-

-

Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности соответ-ственно:

на 6 %,

на 3 %

2009 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 7 %,

на 3,5 %

2010 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 8 %,

на 4 %

2011 год

1

1

1

-

-

-

-

-

на 10 %,

на 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам, относящимся к контингентам особого внимания, и гражданам старшего поколения»

2008-2011 годы

16,5

10,9

10,9

-

-

-

1,4

4,2

ГУЗ «Областной клиниче-ский госпиталь для вете-ранов войн» (далее - ОКГ)*

Уровень диспансери-зации граждан, относящихся к контингентам особого внимания, 93%

2008 год

11,3

10

10

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ОКГ*

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ОКГ*

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»

2008 год

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.2.

Приобретение средств реабилитации в госпитальные отделения и больницы сестринского ухода для лечения ветеранов войн

2008 год

1,3

-

-

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

Процент освоения выделенных финансовых средств 100%

2009 год

1,6

0,3

0,3

-

-

-

0,3

1,0

ДОЗН

2010 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

2011 год

1,8

0,3

0,3

-

-

-

0,4

1,1

ДОЗН

9.

Подпрограмма «Государствен-ная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области»

Организация оздоровления и отдыха населения Кемеровской области

2008-2011 годы

283,225

270,225

270,225

-

-

-

12

1

ОМС*

Процент освоения выделенных финансовых средств

100%

2008 год

206,8

193,8

193,8

-

-

-

12

1

ОМС*

2009 год

12,835

12,835

12,835

-

-

-

-

-

ОМС*

2010 год

19,59

19,59

19,59

-

-

-

-

-

ОМС*

2011 год

44,0

44,0

44,0

-

-

-

-

-

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10.

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений»

Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних профессионально-образовательных медицинских учреждений

2008-2011 годы

6,16

6,16

6,16

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

Оказание мер социальной поддержки 100 % выпускников профессио-нально-образова-тельных медицинских учреждений при поступлении на работу в учреждения здраво-охранения сельской местности

2008 год

2,36

2,36

2,36

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2009 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2010 год

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2011 год

1,4

1,4

1,4

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Подпрограмма «Развитие Кемеровской областной клинической больницы»

2008-2011 годы

551

551

551

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровская област-

ная клиническая больница»

(далее - КОКБ)*

Процент освоения выделенных финансовых средств

100%

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

2009 год

239

239

239

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

100%

2010 год

312

312

312

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОКБ*

100%

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

69

69

69

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.1.1.

Капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

132

132

132

-

-

-

-

-

2010 год

58,6

58,6

58,6

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.2.

Благоустройство и озеленение территории

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

10,4

10,4

10,4

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

11.2.

Развитие материальной базы, оснащение медицинским оборудованием

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

107

107

107

-

-

-

-

-

2010 год

243

243

243

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»

2008-2011 годы

2218,21

181

181

-

-

1835,06

76,15

126

МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» (далее - ККД)*, ДОЗН

Снижение смертности от ишемической болезни серд-ца, снижение смертности отцеребровас-кулярных бо-лезней, слу-чаев на 100 тыс. населе-ния:

до 101,0

до 49,0

2008 год

612,47

-

-

-

-

545,02

35,45

32

ККД*

ДОЗН

2009 год

514,87

85

85

-

-

362,52

20,35

47

ККД*

ДОЗН

до 100,0

до 48,0

2010 год

1090,87

96

96

-

-

927,52

20,35

47

ККД*

ДОЗН

до 98,0

до 47,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ККД*

ДОЗН

до 97,0

до 46,0

12.1.

Формирование и совершенствова-ние системы оказания специа-лизированной помощи при заболеваниях сосудов

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

33

18

18

-

-

-

-

15

2010 год

267

12

12

-

-

240

-

15

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.1.

Создание региональных сосудистых центров для оказания высокотехноло-гичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией(г. Кемерово,г. Новокузнецк)

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

100

-

-

-

-

100

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.2.

Открытие межрайонных первичных центров(вг. Анжеро-Судженске,г. Белово,г. Мариинске,г. Междуреченске,г. Прокопьевске,г. Юрге) для оказания помощи больным с сердечно-сосудистой патологией

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

140

-

-

-

-

140

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.3

Создание вг. Кемерово нейрохирургичес-кого отделения для больных с патологией экста- и интракраниальных сосудов на 20 коек на базе МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008 год

16

-

-

-

-

11

5

-

2009 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.1.4.

Создание службы транспортировки больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения в региональные сосудистые центры

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

6

6

6

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.1.5.

Лекарственное обеспечение реабилитационного этапа после высоко-технологичных методов лечения

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2010 год

12

12

12

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.

Совершенство-вание организационной структуры кардиологической службы области

2008 год

36,77

-

-

-

-

4,32

5,45

27

2009 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2010 год

33,17

-

-

-

-

5,82

0,35

27,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.1.

Штатно-кадровое обеспечение кардиологической поликлиники вг. Новокузнецке с учетом реструктуризации районных поликлиник

2008 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2009 год

12,0

-

-

-

-

-

-

12

2010 год

12

-

-

-

-

-

-

12

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.2.

Повышение квалификации кардиологов

г. Новокузнецка

2008 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2009 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2010 год

0,15

-

-

-

-

-

0,15

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.3.

Организация вг. Новокузнецке центра неотложной сердечно-сосудистой патологии с открытием дополнительно 60 коек кардиологического отделения МЛПУ «Городская клиническая больница№ 29 - медсанчасть ОАО «ЗСМК»

2008 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2009 год

15,0

-

-

-

-

-

-

15

2010 год

15

-

-

-

-

-

-

15

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.2.4.

Организация вг. Новокузнецке филиала ГУ - Научно-производ-ственной проблем-ной лаборатории реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клини-кой Сибирского отделения Рос-сийской академии медицинских наук

2008 год

9,32

-

-

-

-

4,32

5

-

2009 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2010 год

5,82

-

-

-

-

5,82

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.5.

Обучение и стажировка на рабочих местах МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» специалистовг. Новокузнецка

2008 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2.6.

Информационное обеспечение

2008 год

0,2

-

-

-

-

-

0,2

-

2009 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2010 год

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.3.

Обеспечение высоко-технологичной медицинской помощи (дорогостоящие технологии)

2008 год

436,5

-

-

-

-

414,5

17

5

2009 год

355,1

14

14

-

-

319,1

17

5

2010 год

428,3

15,2

15,2

-

-

391,1

17

5

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.

Укрепление материально-технологической базы кардиологической службы области

2008 год

97,9

-

-

-

-

97,9

-

-

2009 год

38

-

-

-

-

35

3

-

2010 год

108

-

-

-

-

105

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.1.

Приобретение компьютерного томографа, оборудования нейрооперационной для сосудистого центра г. Кемерово

2008 год

93

-

-

-

-

93

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.4.2.

Приобретение диагностического оборудования для кардиологической поликлиникиг. Новокузнецка

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2010 год

3

-

-

-

-

-

3

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.3.

Приобретение ангиографической установки длясосудистого центра

г. Кемерово

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

70

-

-

-

-

70

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.4.4.

Оснащение медицинским оборудованием ККЦ в рамках централизованных поставок

2008 год

4,9

-

-

-

-

4,9

-

-

2009 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2010 год

35

-

-

-

-

35

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.

Ремонтно-строительные работы, инженерное обеспечение,капитальное строительство

2008 год

23

-

-

-

-

15

8

-

2009 год

38

38

38

-

-

-

-

-

2010 год

251

68

68

-

-

183

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.1.

Реконструкция помещения МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» для установки компьютерного томографа

2008 год

8

-

-

-

-

-

8

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.2.

Завершение строительства эксперименталь-ногои хозяйственного корпусов

2008 год

15

-

-

-

-

15

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.3.

Завершение строительства лечебно-оздоровительного корпусацентра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

38

38

38

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.5.4.

Строительство санаторного корпуса центра санаторно-восстановитель-ного лечения «Меркурий» МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» на 200 коек

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

198

48

48

-

-

150

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.5.5.

Строительство конференц-зала на 315 мест

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

53

20

20

-

-

33

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

12.6.

Организация и оснащение лаборатории для фундаментальных и прикладных исследований

по разделам клеточных и нанотехнологий

2008 год

2,3

-

-

-

-

2,3

-

-

2009 год

17,6

15

15

-

-

2,6

-

-

2010 год

3,4

0,8

0,8

-

-

2,6

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»

2008-2011 годы

9,8

9,8

9,8

-

-

-

-

-

Сокращение сроков пре-бывания на койке

до 17 дней

2008 год

9,8

9,8

9,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 14 дней

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 13 дней

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОМС*

до 12 дней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13.1.

Приобретение оборудования

2008 год

7,6

7,6

7,6

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

13.2.

Приобретение расходных материалов

2008 год

2,2

2,2

2,2

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Подпрограмма «Совершенство-вание службы медицины катастроф Кемеровской области»

2008-2011 годы

1,16

1,16

1,16

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровский област-ной Центр медицины ката-строф» (далее - ОЦМК)*

Снижение уровня смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на

100 тыс. населения:

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОЦМК*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОЦМК*

до 30,0

2010 год

0,66

0,66

0,66

-

-

-

-

-

ДОЗН

ОЦМК*

до 29,0

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.1.

Изучение действи-тельных (непосред-ственных) причин смерти погибших в ДТП в Кемеровской области для разра-ботки новых техно-логий оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 год

0,66

0,66

0,66

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

14.2.

Разработка новых способов сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе пораженных, пострадавших при авариях и взрывах на угольных шахтах, при ДТП

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

2010 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.

Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»

2008-2011 годы

27,8

27,8

27,8

-

-

-

-

-

ГОУВПО «Кемеровская государственная медицин-

ская академия Федерального агентства по здравоох-ранению и социальному развитию» (далее - КГМА)*

Подготовка специалистов здра-воохранения по отдельным узким специально-стям и кадрового резерва орга-низаторов здравоохра-нения

2008 год

4,4

4,4

4,4

-

-

-

-

-

КГМА*

2009 год

13,7

13,7

13,7

-

-

-

-

-

КГМА*

2010 год

9,7

9,7

9,7

-

-

-

-

-

КГМА*

2011 год

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.

Подпрограмма «Телемедицина»

Техническое оснащение телекоммуника-ционного центра с телемедицинским порталомна базе ГУЗ «КОМИАЦ»

2008-2011 годы

16,9

16,9

16,9

-

-

-

-

-

ГУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» (далее - КОМИАЦ)*

Сокращение времени и затрат на проведение диагностики заболевания, повышение уровня точности определения диагноза

2008 год

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 год

3

3

3

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОМИАЦ*

Ядро системы, портал,

3 центра

2010 год

6,4

6,4

6,4

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОМИАЦ*

8 центров, пункты и терминалы

2011 год

7,5

7,5

7,5

-

-

-

-

-

ДОЗН

КОМИАЦ*

3 центра, тиражирова-ние системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17.

Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»

Оснащение учреждений здравоохранения современным технологическим оборудованием по утилизации и деструкции отходов

2008-2011 годы

66,39

65,89

65,89

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

Количество учреждений, получивших установку для термо-химического обеззаражи-вания отхо-дов классов «Б» и «В», штук

2008 год

23,79

23,29

23,29

-

-

-

0,5

-

ДОЗН

4

2009 год

13,8

13,8

13,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

4

2010 год

12,8

12,8

12,8

-

-

-

-

-

ДОЗН

3

2011 год

16,0

16,0

16,0

-

-

-

-

-

ДОЗН

3

* Исполнители Программы по согласованию.

Приложение № 2

к постановлению Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 25 декабря 2008 г. № 585

Целевые индикаторы и показатели медицинской эффективности реализации

среднесрочной региональной целевой программы

«Здоровье кузбассовцев» на 2008-2011 годы

Наименование индикатора

Единица измерения

Динамика целевых индикаторов по годам

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета

рублей

1,75

1,38

2,14

1,38

Подпрограмма «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера»

Мероприятие «Сахарный диабет. Приобретение сахароснижающих препаратов»

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007

%

1,9

2,0

2,1

2,2

Увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете к базовому уровню на 01.01.2007

лет

1,4

1,6

1,8

2,0

Мероприятие «Профилактика артериальной гипертонии»

Увеличение доли впервые выявленных лиц с повышенным артериальным давлением по отношению к базовому значению от общего числа впервые выявленных лиц

%

1,2

1,3

1,4

1,5

Число школ здоровья для лиц с артериальной гипертонией

единиц

47

48

50

51

1

2

3

4

5

6

Увеличение процента лиц с артериальной гипертонией, обученныхв школах здоровья

%

1,2

1,3

1,4

1,5

Число лиц с артериальной гипертонией, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях

тысяч человек

38

39

40

41

Мероприятие «Неотложные меры борьбы с туберкулезом. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными противотуберкулезными препаратами»

Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения

число случаев

160,0

150,0

1450

140,0

Доля случаев прекращения бактериовыделения от общего числа случаевбактериовыделения

%

71,2

71,4

71,7

72,0

Смертность от туберкулезана 100 тыс. населения

число случаев

45,0

44,5

44,0

43,5

Мероприятие «Анти-ВИЧ/СПИД»

Ежегодное число вновь зарегистрированныхслучаевВИЧ-инфекциии

человек

1366

1557

1776

2023

Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции

%

80

90

92

94

Доля охвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты

%

30

40

45

50

Мероприятие «Вирусные гепатиты»

Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами Вна 100 тыс. населения

человек

12

11

10

7

Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами С на 100 тыс. населения

человек

7,7

7,5

7,2

7,0

Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С

человек

45

41

39

37

1

2

3

4

5

6

Мероприятие «Инфекции, передающиеся половым путем»

Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения

число случаев

9,7

9,7

9,6

9,5

Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения

число случаев

1,6

1,7

1,6

1,6

Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения

число случаев

110,9

110,1

109,1

108,0

Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения

число случаев

127,0

124,8

123,1

123,0

Доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей ИППП и внешний контроль лабораторной диагностики, в общем числе учреждений

%

1,0

1,0

1,0

1,0

Количество открытых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков

единиц

2

2

2

2

Мероприятие «Развитие психиатрической помощи»

Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году

%

10

10

10

10

Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи (включающей психосоциальную терапию и психосоциальную реабилитацию), от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году

%

22,7

22,5

22,0

21,5

Средняя продолжительность лечения больного в стационаре

койко-дней

62

60

58

56

1

2

3

4

5

6

Повторные госпитализации в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализаций в течение года

%

21

19

17

15

Мероприятие «Приобретение дорогостоящих лекарственных средств

для лечения онкологических и гематологических больных»

Диагностика ранних стадий опухолевых заболеваний визуальной локализацииот общего числа случаев диагностики при данной патологии

%

14

16

18

20

Уровень смертности при злокачественных новообразованиях от общего числа случаев смерти по отношению к предыдущему году

%

-1

-1

-1

-1

Уровень инвалидизации вследствие злокачественных новообразований по отношению к предыдущему году

%

-1

-1

-1

-1

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

Уровень охвата профилактическимипрививками детей

%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

Уровень заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, в том числе дифтерией, эпидемическим паротитом

число случаев

споради-ческие

споради-ческие

споради-ческие

споради-ческие

Уровень заболеваемости полиомиелитом

число случаев

0

0

0

0

Уровень заболеваемости корью на 100 тыс. населения

число случаев

1,0

0,9

0,9

0,8

Подпрограмма «Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи»

Доля лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, от числа нуждающихся

%

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Развитие первичноймедицинской помощи»

Количество лиц,состоящих на диспансерном учете

на 1000 населения

380

415

485

500

Охват профилактическими осмотрами контингентов, подлежащих периодическим осмотрам

%

98,1

98,6

98,8

99,1

Подпрограмма «Лекарственное обеспечение»

Средняя сумма лекарственного обеспечения на одного обратившегося в месяц

рублей

35500

36000

36500

37000

Подпрограмма «Здоровое поколение»

Материнская смертность на 100 тыс., родившихся живыми

человек

25

20

18

17,9

Детская смертность от рождения до четырех лет на 1000 родившихся живыми

человек

14,6

14,5

13,0

12,9

Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

человек

9,0

7,6

6,0

5,9

Профилактические осмотры детей (доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотру)

%

99,8

99,8

99,8

99,8

Подпрограмма «Повышение эффективности системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях»

Уровень смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения

число случаев

220,0

210,0

205,0

200,0

Уровень смертности от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения

число случаев

101,0

100,0

98,0

97,0

Подпрограмма «Развитие трансфузионной помощи гематологическим больным»

Уровень общей заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек

число случаев

5,4

5,4

5,5

5,5

Уровень первичной заболеваемости при болезнях крови на 1000 человек

число случаев

1,6

1,6

1,5

1,5

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Совершенствование службы медицины катастроф Кемеровской области»

Уровень смертности от всех видов транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населения

число случаев

31,0

30,0

29,0

28,0

Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

число случаев

21,4

20,5

20,0

19,0

Подпрограмма «Развитие социально ориентированной медицинской помощи гражданам,

относящимся к контингентам особого внимания»

Уровень диспансеризации граждан, относящихся к контингентам особого внимания

%

93

94

95

95

Подпрограмма «Подготовка специалистов здравоохранения»

Подготовка специалистов здравоохранения по отдельным узким специальностям и кадрового резерва организаторов здравоохранения

человек

-

-

200

-

Подпрограмма «Телемедицина»

Формирование ядра телемедицинской сети и создание портала на базе ГУЗ «КОМИАЦ». Создание и ввод в эксплуатацию телемедицинских центров, пунктов и терминалов в учреждениях здравоохранения Кемеровской области

штук

-

ядро сети, портал,

3 центра

8 центров,

терминалы и пункты

3 центра, терминалы и пункты

Подпрограмма «Утилизация медицинских отходов»

Количество лечебно-профилактических учреждений, получивших установку для термохимического обеззараживания и измельчения отходов классов«Б» и «В»

штук

4

4

3

3

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области" № 12 ч.2 от 07.02.2009 стр. 229
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать