Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2015г.
Номер документа: RU48000201500892
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Липецкая область
Принявший орган: Администрация Липецкой области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Письмо

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015 №567

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 декабря 2014 года № 348-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с изменением финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» за счет средств всех источников, необходимости дополнения основного мероприятия администрация Липецкой области постановляет:

Внести в приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» («Липецкая газета», 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая, 23 июля, 10 сентября, 21 ноября, 2015, 30 января, 25 марта, 15 июля, 11 сентября, 20 ноября) следующие изменения:

1. Позицию «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы» раздела «I. Паспорт государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» изложить в следующей редакции:

«Всего - 27 596 323,1 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 3 317 683,4 тыс. руб.;

2014 год - 3 591 652,6 тыс. руб.;

2015 год - 3 700 715,0 тыс. руб.;

2016 год - 3 955 721,8 тыс. руб.;

2017 год - 3 337 112,9 тыс. руб.;

2018 год - 3 231 145,8 тыс. руб.;

2019 год - 3 231 145,8тыс. руб.;

2020 год - 3 231 145,8тыс. руб.».

2. Подраздел «5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы» раздела «II. Текстовая часть» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 116 931 402,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 12 715 440,8 тыс. руб.;

2014 год - 14 439 187,4 тыс. руб.;

2015 год - 16 559 694,1 тыс. руб.;

2016 год - 15 323 549,5 тыс. руб.;

2017 год – 14 538 315,3 тыс. руб.;

2018 год – 14 441 979,2 тыс. руб.;

2019 год – 14 451 705,2 тыс. руб.;

2020 год – 14 461 531,2 тыс. руб.

Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 1 910 486,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 477 736,5 тыс. руб.;

2014 год - 676 974,2 тыс. руб.;

2015 год – 579 614,2 тыс. руб.;

2016 год – 176 161,3 тыс. руб.;

Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 451 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;

2014 год - 141 597,4 тыс. руб.;

2015 год - 1 292 043,2 тыс. руб.

Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 27 596 323,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 3 317 683,4 тыс. руб.;

2014 год - 3 591 652,6 тыс. руб.;

2015 год - 3 700 715,0 тыс. руб.;

2016 год - 3 955 721,8 тыс. руб.;

2017 год - 3 337 112,9 тыс. руб.;

2018 год - 3 231 145,8 тыс. руб.;

2019 год - 3 231 145,8тыс. руб.;

2020 год - 3 231 145,8тыс. руб.

Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 420 945,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 8 096 283,9 тыс. руб.;

2014 год - 9 092 946,0 тыс. руб.;

2015 год – 10 041 943,7 тыс. руб.;

2016 год – 10 237 954,4 тыс. руб.;

2017 год – 10 237 954,4 тыс. руб.;

2018 год – 10 237 954,4 тыс. руб.;

2019 год – 10 237 954,4 тыс. руб.;

2020 год – 10 237 954,4 тыс. руб.

Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 552 507,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 806 237,0 тыс. руб.;

2014 год - 936 017,2 тыс. руб.;

2015 год - 945 378,0 тыс. руб.;

2016 год – 953 712,0 тыс. руб.;

2017 год – 963 248,0 тыс. руб.;

2018 год – 972 879,0 тыс. руб.;

2019 год – 982 605,0 тыс. руб.;

2020 год – 992 431,0 тыс. руб.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.

Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 1 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.

3. В разделе «Подпрограмма 1»:

1) позицию «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования из областного бюджета составит 3 768 790,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;

2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;

2015 год – 540 824,5 тыс. руб.;

2016 год – 475 418,7 тыс. руб.;

2017 год – 413 742,2 тыс. руб.;

2018 год – 398 033,9 тыс. руб.;

2019 год - 398 033,9 тыс. руб.;

2020 год - 398 033,9 тыс. руб.»;

2) в подразделе 4 «Основные мероприятия подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому населению. Выполнение основного мероприятия 1 осуществляется посредством реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в 2014 - 2016 годах»;»;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«- основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1.3 является оснащение домовых хозяйств укладками первой помощи и их пополнение; обучение представителей домовых хозяйств методам и приемам оказания первой помощи»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 2. Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни. Основными механизмами реализации основного мероприятия 2 является приобретение оборудования и автотранспорта, проведение практических семинаров, конференций, прокат видеороликов.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Основным механизмом реализации основного мероприятия 3 является приобретение современных иммунобиологических препаратов;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 4. Диагностика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Основным механизмом реализации основного мероприятия 4 является приобретение диагностических средств и продуктов искусственного вскармливания детей;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 5. Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С. Основным механизмом реализации основного мероприятия 5 является приобретение диагностических тест-систем и лекарственных средств.»;

3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 40 355 418,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 4 725 240,9 тыс. руб.;

2014 год - 4 793 770,9 тыс. руб.;

2015 год – 5 153 477,4 тыс. руб.;

2016 год – 5 228 052,3 тыс. руб.;

2017 год – 5 118 269,4 тыс. руб.;

2018 год – 5 107 349,1 тыс. руб.;

2019 год – 5 112 187,1 тыс. руб.;

2020 год – 5 117 071,1 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 169 200,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 38 971,3 тыс. руб.;

2014 год - 34 010,5 тыс. руб.;

2015 год - 43 370,5 тыс. руб.;

2016 год – 52 848,4 тыс. руб.;

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 768 790,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 625 809,0 тыс. руб.;

2014 год - 518 893,9 тыс. руб.;

2015 год – 540 824,5 тыс. руб.;

2016 год – 475 418,7 тыс. руб.;

2017 год – 413 742,2 тыс. руб.;

2018 год – 398 033,9 тыс. руб.;

2019 год - 398 033,9 тыс. руб.;

2020 год - 398 033,9 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 657 197,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 3 653 753,6 тыс. руб.;

2014 год - 3 775 711,5 тыс. руб.;

2015 год - 4 099 776,4 тыс. руб.

2016 год - 4 225 591,2 тыс. руб.;

2017 год - 4 225 591,2 тыс. руб.;

2018 год - 4 225 591,2тыс. руб.;

2019 год - 4 225 591,2тыс. руб.;

2020 год - 4 225 591,2тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 760 230,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 406 707,0 тыс. руб.;

2014 год - 465 155,0 тыс. руб.;

2015 год - 469 506,0 тыс. руб.;

2016 год - 474 194,0 тыс. руб.;

2017 год – 478 936,0 тыс. руб.;

2018 год – 483 724,0 тыс. руб.;

2019 год – 488 562,0 тыс. руб.;

2020 год – 493 446,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

4. В разделе «Подпрограмма 2»:

1) позицию «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в следующей редакции:

«Всего – 15 016 124,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;

2015 год – 1 965 143,7 тыс. руб.;

2016 год – 2 273 783,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 873 072,2 тыс. руб.;

2018 год – 1 765 409,4 тыс. руб.;

2019 год – 1 765 409,4 тыс. руб.;

2020 год - 1 765 409,4 тыс. руб.»;

2) в подразделе 4 «Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1.1 является приобретение медицинского оборудования и диагностических средств;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 2. Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ Основными механизмами реализации основного мероприятия 2 являются: укрепление материально-технической базы наркологических учреждений и подразделений, финансирование мероприятий по проведению совещаний, издание печатной продукции;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Основным механизмом реализации основного мероприятия 3 является приобретение лекарственных средств для тромболитической терапии;»;

в абзаце шестом слово «объект» заменить словом «объекты»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 3.2. Укрепление мужского здоровья. Основным механизмом реализации основного мероприятия 3.2 является финансирование мероприятий, направленных на проведение скрининга мужского здоровья среди лиц, намеревающихся вступить в брак.»;

3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 прогнозно составит 53 051 240,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 5 450 885,9 тыс. руб.;

2014 год - 6 202 310,5 тыс. руб.;

2015 год - 6 939 639,0 тыс. руб.;

2016 год – 7 293 546,4 тыс. руб.;

2017 год – 6 839 073,5 тыс. руб.;

2018 год – 6 771 310,7 тыс. руб.;

2019 год – 6 775 247,7 тыс. руб.;

2020 год – 6 779 226,7 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 409 808,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 56 926,8 тыс. руб.;

2014 год - 280 884,6 тыс. руб.;

2015 год - 50 373,9 тыс. руб.;

2016 год – 21 622,9 тыс. руб.;

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 15 016 124,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 719 521,4 тыс. руб.;

2014 год - 1 924 375,9 тыс. руб.;

2015 год - 1 965 143,7 тыс. руб.;

2016 год – 2 273 783,2 тыс. руб.;

2017 год – 1 837 072,2 тыс. руб.;

2018 год – 1 765 409,4 тыс. руб.;

2019 год – 1 765 409,4 тыс. руб.;

2020 год - 1 765 409,4 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 589 425,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 3 368 874,7 тыс. руб.;

2014 год - 3 618 210,5 тыс. руб.;

2015 год - 4 541 893,4 тыс. руб.;

2016 год - 4 612 089,3 тыс. руб.;

2017 год - 4 612 089,3тыс. руб.;

2018 год - 4 612 089,3 тыс. руб.;

2019 год - 4 612 089,3 тыс. руб.;

2020 год - 4 612 089,3 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 035 882,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 305 563,0 тыс. руб.;

2014 год - 378 839,5 тыс. руб.;

2015 год - 382 228,0 тыс. руб.;

2016 год - 386 051,0 тыс. руб.;

2017 год – 389 912,0 тыс. руб.;

2018 год – 393 812,0 тыс. руб.;

2019 год – 397 749,0 тыс. руб.;

2020 год – 401 728,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

5. В разделе «Подпрограмма 3»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:

«Всего – 764 491,9 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;

2014 год - 124 148,6 тыс. руб.;

2015 год – 99 141,3 тыс. руб.;

2016 год – 95 402,0 тыс. руб.;

2017 год – 81 532,0 тыс. руб.;

2018 год – 79 311,0 тыс. руб.;

2019 год – 79 311,0 тыс. руб.;

2020 год – 79 311,0 тыс. руб.»;

2) абзац четвертый подраздела 4 «Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации» изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 2. Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка. Основным механизмом реализации основного мероприятия 2 является приобретение медицинского оборудования и расходных материалов.»;

3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 прогнозно составит 12 216 177,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 269 942,0 тыс. руб.;

2014 год - 1 860 632,5 тыс. руб.;

2015 год – 1 527 042,2 тыс. руб.;

2016 год – 1 523 577,9 тыс. руб.;

2017 год – 1 509 986,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 508 046,9 тыс. руб.;

2019 год – 1 508 330,9 тыс. руб.;

2020 год – 1 508 617,9 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 22 279,4 тыс. руб.;

2014 год - 9 710,6 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 764 491,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 126 335,0 тыс. руб.;

2014 год - 124 148,6 тыс. руб.;

2015 год – 99 141,3 тыс. руб.;

2016 год – 95 402,0 тыс. руб.;

2017 год – 81 532,0 тыс. руб.;

2018 год – 79 311,0 тыс. руб.;

2019 год – 79 311,0 тыс. руб.;

2020 год – 79 311,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 11 174 323,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 073 655,6 тыс. руб.;

2014 год - 1 699 024,0 тыс. руб.;

2015 год - 1 400 273,9 тыс. руб.;

2016 год - 1 400 273,9 тыс. руб.;

2017 год - 1 400 273,9 тыс. руб.;

2018 год - 1 400 273,9 тыс. руб.;

2019 год - 1 400 273,9 тыс. руб.;

2020 год - 1 400 273,9 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 245 372,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 47 672,0 тыс. руб.;

2014 год - 27 749,3 тыс. руб.;

2015 год - 27 627,0 тыс. руб.;

2016 год – 27 902,0 тыс. руб.;

2017 год – 28 181,0 тыс. руб.;

2018 год – 28 462,0 тыс. руб.;

2019 год – 28 746,0 тыс. руб.;

2020 год – 29 033,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

6. В разделе «Подпрограмма 4»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следующей редакции:

Всего – 2 939 176,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;

2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;

2015 год – 349 910,6 тыс. руб.;

2016 год – 333 011,3 тыс. руб.;

2017 год – 392 248,3 тыс. руб.;

2018 год – 381 347,3 тыс. руб.;

2019 год – 381 347,3 тыс. руб.;

2020 год – 381 347,3 тыс. руб.

2) абзац второй подраздела 4 «Основные мероприятия подпрограммы 4

с указанием основных механизмов их реализации» изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 1. Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1 является укрепление материально-технической базы медицинских организаций;»;

3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 прогнозно составит 2 986 206,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 351 610,8 тыс. руб.;

2014 год - 384 560,7 тыс. руб.;

2015 год - 354 921,6 тыс. руб.;

2016 год – 338 072,3 тыс. руб.;

2017 год – 397 359,3 тыс. руб.;

2018 год – 386 509,3 тыс. руб.;

2019 год – 386 560,3 тыс. руб.;

2020 год – 386 612,3 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 2 939 176,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;

2014 год - 379 599,7 тыс. руб.;

2015 год – 349 910,6 тыс. руб.;

2016 год – 333 011,3 тыс. руб.;

2017 год – 392 248,3 тыс. руб.;

2018 год – 381 347,3 тыс. руб.;

2019 год – 381 347,3 тыс. руб.;

2020 год – 381 347,3 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 47 030,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;

2014 год - 4 961,0 тыс. руб.;

2015 год - 5 011,0 тыс. руб.;

2016 год - 5 061,0 тыс. руб.;

2017 год - 5 111,0 тыс. руб.;

2018 год - 5 162,0 тыс. руб.;

2019 год - 5 213,0 тыс. руб.;

2020 год - 5 265,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

7. В разделе «Подпрограмма 5»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:

«Всего – 765 438,2 тыс. руб., в том числе:

2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;

2014 год - 104 153,2 тыс. руб.;

2015 год – 91 606,9 тыс. руб.;

2016 год – 106 918,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 474,0 тыс. руб.;

2018 год – 88 236,0 тыс. руб.;

2019 год - 88 236,0тыс. руб.;

2020 год - 88 236,0тыс. руб.»;

2) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 767 026,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;

2014 год - 104 373,7 тыс. руб.;

2015 год – 91 829,9 тыс. руб.;

2016 год – 107 143,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 701,0 тыс. руб.;

2018 год – 88 465,0 тыс. руб.;

2019 год – 88 467,0 тыс. руб.;

2020 год – 88 469,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 765 438,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;

2014 год - 104 153,2 тыс. руб.;

2015 год – 91 606,9 тыс. руб.;

2016 год – 106 918,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 474,0 тыс. руб.;

2018 год – 88 236,0 тыс. руб.;

2019 год - 88 236,0 тыс. руб.;

2020 год - 88 236,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 588,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 220,5 тыс. руб.;

2015 год - 223,0 тыс. руб.;

2016 год - 225,0 тыс. руб.;

2017 год - 227,0 тыс. руб.;

2018 год - 229,0 тыс. руб.;

2019 год - 231,0 тыс. руб.;

2020 год - 233,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

8. В разделе «Подпрограмма 6»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующей редакции:

Всего - 1 462 647,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;

2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;

2015 год – 193 483,0 тыс. руб.;

2016 год – 186 082,0 тыс. руб.;

2017 год – 187 041,0 тыс. руб.;

2018 год – 187 074,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 074,0 тыс. руб.;

2020 год – 187 074,0 тыс. руб.»;

2) в подразделе 4 «Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 4. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием. Основными механизмами реализации основного мероприятия 4 являются: реализация ведомственной целевой программы «Подготовка и переподготовка медицинских кадров для работы перинатального центра, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений последипломного образования;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 5. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок. Основным механизмом реализации основного мероприятия 5 является осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в порядке и на условиях, установленных частью 12 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;»;

в абзаце седьмом слово «объекта» заменить словом «объектов»;

3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 прогнозно составит 1 940 396,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;

2014 год – 252 883,5 тыс. руб.;

2015 год – 256 158,0 тыс. руб.;

2016 год – 245 242,0 тыс. руб.;

2017 год – 246 792,0 тыс. руб.;

2018 год – 247 723,0 тыс. руб.;

2019 год – 248 026,0 тыс. руб.;

2020 год – 248 636,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 25 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 17 500,0 тыс. руб.;

2014 год - 4 500,0 тыс. руб.;

2015 год - 3 000,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 462 647,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;

2014 год - 190 388,9 тыс. руб.;

2015 год – 193 483,0 тыс. руб.;

2016 год – 186 082,0 тыс. руб.;

2017 год – 187 041,0 тыс. руб.;

2018 год – 187 074,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 074,0 тыс. руб.;

2020 год – 187 074,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 452 749,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;

2014 год - 57 994,6 тыс. руб.;

2015 год - 59 675,0 тыс. руб.;

2016 год - 59 160,0 тыс. руб.;

2017 год – 59 751,0 тыс. руб.;

2018 год – 60 349,0 тыс. руб.;

2019 год – 60 952,0 тыс. руб.;

2020 год – 61 562,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

9. В разделе «Подпрограмма 7»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» изложить в следующей редакции:

«Всего - 2 345 192,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;

2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;

2015 год - 275 289,9 тыс. руб.;

2016 год – 307 839,0 тыс. руб.;

2017 год – 308 003,2 тыс. руб.;

2018 год – 307 734,2 тыс. руб.;

2019 год – 307 734,2 тыс. руб.;

2020 год – 307 734,2 тыс. руб.»;

2) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 прогнозно составит 3 654 333,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;

2014 год - 627 678,2 тыс. руб.;

2015 год – 762 267,7 тыс. руб.;

2016 год – 410 648,0 тыс. руб.;

2017 год – 309 133,2 тыс. руб.;

2018 год – 308 875,2 тыс. руб.;

2019 год – 308 886,2 тыс. руб.;

2020 год – 308 898,2 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета прогнозно составит 1 299 487,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;

2014 год - 352 368,5 тыс. руб.;

2015 год – 485 869,8 тыс. руб.;

2016 год – 101 690,0 тыс. руб.;

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета прогнозно составит 2 118 559,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;

2014 год - 274 212,4 тыс. руб.;

2015 год - 275 289,9 тыс. руб.;

2016 год – 307 839,0 тыс. руб.;

2017 год – 308 003,2 тыс. руб.;

2018 год – 307 734,2 тыс. руб.;

2019 год – 307 734,2 тыс. руб.;

2020 год – 307 734,2 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 9 654,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;

2014 год - 1 097,3 тыс. руб.;

2015 год - 1 108,0 тыс. руб.;

2016 год - 1 119,0 тыс. руб.;

2017 год - 1 130,0 тыс. руб.;

2018 год - 1 141,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 152,0 тыс. руб.;

2020 год - 1 164,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

10. В разделе «Подпрограмма 8»:

1) абзац второй подраздела «4. Основные мероприятия подпрограммы 8 с указанием основных механизмов их реализации» раздела «Подпрограмма 8» изложить в следующей редакции:

«- основное мероприятие 1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения. Основным механизмом реализации основного мероприятия 1 является развитие РИАМС, защищенной сети передачи данных и телемедицинской сети.»;

11. В разделе «Подпрограмма 9»:

1) позицию «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области «Модернизация здравоохранения Липецкой области» изложить в следующей редакции:

«Всего - 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 50 000,0 тыс. руб.;

2015 год - 153 267,6 тыс. руб.;

2016 год - 153 267,6 тыс. руб.»;

2) в подразделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9»:

в абзаце первом цифры «1 782 675,8» заменить цифрами «1 784 723,3»;

в абзаце третьем цифры «1 442 310,8» заменить цифрами «1 444 358,3»;

в абзаце пятом цифры «356 535,2» заменить цифрами «358 582,7»;

в абзаце седьмом цифры «153 267,6» заменить цифрами «155 315,1».

12. Приложение 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к государственной программе

Липецкой области

«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Сведения об индикаторах цели, показателях задач

и объемах финансирования за счет средств областного бюджета государственной программы Липецкой области

«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Таблица

№ п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Единица измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Цель государственной программы – Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения

2

Индикатор 1 цели

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Управление здравоохранения Липецкой области

лет

70,0

70,0

70,8

71,4

72,0

73,0

74,0

74,8

75,7

3

Индикатор 2 цели

Смертность от всех причин

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 населения

15,4

15,3

14,7

14,3

13,5

13,0

11,8

11,3

10,8

4

Задача 1 государственной программы – Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

5

Показатель 1 задачи 1 государственной программы

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Управление здравоохранения Липецкой области

литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет

14,5

13,9

13,4

12,8

12,3

11,7

11,1

10,6

10,0

6

Показатель 2 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

52,0

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

38,4

36,9

7

Показатель 3 задачи 1 государственной программы

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

18,9

18,7

18,5

18,4

18,3

18,2

18,0

17,0

16,0

8

Подпрограмма 1«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

9

Задача 1 подпрограммы 1 – Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям

10

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

38,9

38,0

37,6

37,1

36,6

36,0

35,7

35,5

35,3

11

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

29,3

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

12

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

56,6

56,7

56,8

56,9

57,0

57,1

57,2

57,2

57,2

13

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Управление здравоохранения Липецкой области

количеств о умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста

614,7

612,5

611,0

610,1

608,2

605,1

598,0

591,8

580,0

14

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

23,8

23,7

23,5

25,5

24,7

24,35

24,01

23,67

23,34

15

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

14,72

14,7

14,68

29,23

28,73

28,24

27,76

27,29

26,82

16

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

625 809,0

471 549,8

473 269,3

397 618,7

365 742,2

350 033,9

350 033,9

350 033,9

17

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1

Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи сельскому населению

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

0,0

568,6

26 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1

Обеспечение доступности первой помощи жителям малочисленных и труднодоступных населенных пунктов с привлечением домовых хозяйств

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

-

38,6

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

89,8

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

21

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

91,2

93,0

94,5

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

22

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Управление здравоохранения Липецкой области

100,0

100,0

100,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

23

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1

Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

8 384,8

13 886,6

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

24

Задача 2 подпрограммы 1 – Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С

25

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость дифтерией

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

26

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость корью

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1 млн. населения

3,67

2,9

2,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

27

Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость краснухой

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

28

Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость эпидемическим паротитом

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

29

Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

97,8

97,8

97,9

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

30

Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

31

Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

32

Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,25

98,3

98,4

98,5

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

33

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

20 729,3

35 100,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

34

Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

74,5

75,0

75,5

76,0

76,5

77,0

77,5

78,0

78,5

35

Основное мероприятие 4 подпрограммы 1

Диагностика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита  (ВИЧ)

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

8 230,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

36

Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

0,77

0,75

0,72

0,7

0,67

0,65

0,62

0,60

0,57

37

Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1

Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

95,0

95,25

95,5

95,75

96,0

96,25

96,5

96,75

97,0

38

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1

Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

39

ИТОГО по подпрограмме 1

Х

тыс.руб.

Х

625 809,0

518 893,9

540 824,5

475 418,7

413 742,2

398 033,9

398 033,9

398 033,9

40

Задача 2 государственной программы – Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

41

Показатель 1 задачи 2 государственной программы

Смертность от болезней системы кровообращения

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

870,9

868,0

852,0

800,0

749,5

699,4

649,4

616,7

586,9

42

Показатель 2 задачи 2 государственной программы

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

18,9

17,6

16,0

14,4

12,8

11,2

10,0

9,1

8,4

43

Показатель 3 задачи 2 государственной программы

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

201,2

201,2

199,0

198,0

196,0

194,0

192,8

191,2

189,6

44

Показатель 4 задачи 2 государственной программы

Смертность от туберкулеза

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

4,4

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

45

Показатель 5 задачи 2 государственной программы

Заболеваемость туберкулезом

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

47,8

47,8

46,8

45,8

44,8

44,0

43,5

42,7

41,9

46

Показатель 6 задачи 2 государственной программы

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

4,3

6,9

15,3

23,8

32,3

40,7

47,1

51,9

55,5

47

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

48

Задача 1 подпрограммы 2 – Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению

49

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

53,5

55,6

57,8

60,0

62,2

64,3

66,0

66,2

66,5

50

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

34,5

34,6

34,8

35,0

35,3

35,4

35,6

36,0

36,2

51

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

52

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2

Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

1 395 479,1

1 441 109,56

1 635 536,5

1 703 637,2

1 496 754,2

1 436 022,2

1 436 022,2

1 436 022,2

53

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

24 794,4

0,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

54

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных наркоманией

7,84

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,49

9,68

55

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных наркоманией

5,64

6,13

6,9

7,7

8,5

9,3

10,0

10,19

10,4

56

Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств

Управление административных органов Липецкой области

человек

587

694

710

690

670

650

630

615

600

57

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,6

10,5

10,6

10,8

11,6

12,0

12,41

12,6

12,9

58

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

5,7

6,4

7,1

7,8

8,5

9,2

10,0

10,19

10,4

59

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2

Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ

Х

тыс.руб.

Х

0,0

6 480,0

7 754,2

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

393,4

388,7

384,0

379,3

374,6

369,9

365,2

360,5

355,8

61

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

209,7

209,0

208,8

208,7

208,6

208,5

208,4

208,4

208,4

62

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

51,9

52,2

52,4

52,7

53,0

53,3

53,6

54,1

54,5

63

Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2

Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

25,4

25,3

25,0

24,5

24,0

23,5

22,4

21,7

21,0

64

Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

Управление здравоохранения Липецкой области

количество умерших на 100 тыс. человек

1385,7

1378,4

1318,5

1278,4

1198,6

1148,7

1028,4

1008,6

988,5

65

Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

80,2

84,7

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

90,0

90,0

66

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2.

Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

17 908,8

13 332,8

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

67

Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области,

Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

0,0

4 707,4

242 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

Основное мероприятие 3.2 подпрограммы 2. Укрепление мужского здоровья

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

0,0

200,0

1 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

69

Задача 2 подпрограммы 2 – Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

70

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2

Уровень больничной летальности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

4,3

4,25

4,2

4,15

4,1

4,05

4,0

3,95

3,8

71

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2

Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

191 770,3

205 255,1

161 159,3

154 167,0

157 379,0

153 624,0

153 624,0

153 624,0

72

Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

92 736,24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2

Смертность от транспортных травм всех видов

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения

26,7

21,9

21,3

20,7

20,2

19,7

19,4

18,6

18,2

74

Задача 3 подпрограммы 2 – Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

75

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2

Доля качественных и безопасных компонентов крови от общего количества заготовленных компонентов крови

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

98,8

98,82

98,85

98,88

98,91

98,94

98,97

98,99

99,0

76

Основное мероприятие 5 подпрограммы 2

Организация заготовки донорской крови и ее компонентов

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

132 272,0

136 091.8

142 453,5

147 683,0

151 939,0

144 763,2

144 763,2

144 763,2

77

Итого по подпрограмме 2

Х

тыс.руб.

Х

1 719 521,4

1 924 375,9

1 965 143,7

2 273 783,2

1 873 072,2

1 765 409,4

1 765 409,4

1 765 409,4

78

Задача 3 государственной программы – Повышение эффективности службы родовспоможения и детства

79

Показатель 1 задачи 3 государственной программы

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

89

92

97

96

95

94

93

93

93

80

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

81

Задача 1 подпрограммы 3 – Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов

82

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

83

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3

Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

84

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3

Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

126 335,0

116 425,4

86 091,3

81 902,0

72 032,0

69 811,0

69 811,0

69 811,0

85

Задача 2 подпрограммы 3 – Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики

86

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3

Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

85,0

87

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3

Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

88

Основное мероприятие 2 подпрограммы 3

Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

7 723,2

13 050,0

13 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

89

Итого по подпрограмме 3

Х

тыс.руб.

Х

126 335,0

124 148,6

99 141,3

95 402,0

81 532,0

79 311,0

79 311,0

79 311,0

90

Задача 4 государственной программы – Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

91

Показатель 1 задачи 4 государственной программы

Снижение общей заболеваемости населения

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 10 тыс. населения

1813,6

1781,3

1749,1

1716,8

1684,6

1652,3

1620,1

1587,8

1555,6

92

Показатель 2 задачи 4 государственной программы

Снижение первичного выхода на инвалидность

Управление здравоохранения Липецкой области

человек на 10 тыс. населения

70,8

70,5

70,1

69,8

69,4

69,05

68,7

68,4

68,0

93

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

94

Задача 1 подпрограммы 4 – Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации

95

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

1,9

4,0

6,0

9,0

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0

96

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

70,0

72,0

75,0

80,0

85,0

90,0

91,0

92,0

93,0

97

Основное мероприятие 1 подпрограммы 4

Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

29 224,4

20 672,2

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

6,0

9,0

13,0

17,0

21,0

26,0

31,0

36,0

45,0

99

Основное мероприятие 2 подпрограммы 4

Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

340 364,8

350 375,3

328 673,4

328 011,3

392 248,3

381 347,3

381 347,3

381 347,3

100

Основное мероприятие 3 подпрограммы 4

Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в развитии медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

0,0

565,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Итого по подпрограмме 4

Х

тыс.руб.

Х

340 364,8

379 599,7

349 910,6

333 011,3

392 248,3

381 347,3

381 347,3

381 347,3

102

Задача 5 государственной программы – Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям

103

Показатель 1 задачи 5 государственной программы

Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

100,0

104

Показатель 2 задачи 5 государственной программы

Охват паллиативной помощью определенных групп детей

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

78,12

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

105

Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям»

106

Задача 1 подпрограммы 5 – Развитие паллиативной помощи

107

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Управление здравоохранения Липецкой области

коек на 100 тыс. взрослого населения

21,0

35,9

36,4

39,8

40,0

40,3

40,6

40,9

41,1

108

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Управление здравоохранения Липецкой области

коек на 100 тыс. детского населения

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

109

Основное мероприятие 1 подпрограммы 5

Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

104 578,1

104 153,2

91 606,9

106 918,0

93 474,0

88 236,0

88 236,0

88 236,0

110

Итого по подпрограмме 5

Х

тыс.руб.

Х

104 578,1

104 153,2

91 606,9

106 918,0

93 474,0

88 236,0

88 236,0

88 236,0

111

Задача 6 государственной программы – Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

112

Показатель 1 задачи 6 государственной программы

Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала

Управление здравоохранения Липецкой области

-

1/3

1/3,2

1/3,2

1/3,2

1/3,2

1/3,2

1/3,2

1/3,3

1/3,3

113

Показатель 2 задачи 6 государственной программы

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

123,4

140,6

141,3

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

114

Показатель 3 задачи 6 государственной программы

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

64,9

73,4

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

115

Показатель 4 задачи 6 государственной программы

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

41,2

48,6

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

116

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

117

Задача 1 подпрограммы 6 – Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования

118

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6

Обеспеченность врачами

Управление здравоохранения Липецкой области

чел. на 10 тыс. населения Липецкой области

35,2

32,5

32,7

33,1

33,4

33,7

34,0

34,3

34,6

119

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6

Обеспеченность средними медицинскими работниками

Управление здравоохранения Липецкой области

чел. на 10 тыс. населения Липецкой области

104,6

103,3

104,9

103,5

104,8

106,0

111,3

112,9

114,5

120

Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6

Обеспеченность врачами

Управление здравоохранения Липецкой области

чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области

14,2

15,3

15,6

16,3

16,5

16,8

16,6

16,9

17,2

121

Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6

Обеспеченность средними медицинскими работниками

Управление здравоохранения Липецкой области

чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области

68,8

60,2

61,2

66,3

66,9

67,6

67,0

67,3

67,6

122

Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6

Количество подготовленных специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования

Управление здравоохранения Липецкой области

человек

995

874

800

800

800

800

800

800

800

123

Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6

Количество подготовленных специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования

Управление здравоохранения Липецкой области

человек

2180

2180

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

124

Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре

Управление здравоохранения Липецкой области

человек

67

125

100

100

100

100

100

100

100

125

Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Управление здравоохранения Липецкой области

человек

-

200

500

500

500

500

500

500

500

126

Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Липецкой области, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные медицинские или фармацевтические организации Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области

%

49,8

75,0

78,0

80,0

83,0

86,0

90,0

94,0

98,0

127

Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6

Доля аккредитованных специалистов

Управление здравоохранения Липецкой области

%

-

-

-

-

-

20,0

40,0

60,0

80,0

128

Основное мероприятие 1 подпрограммы 6

Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

144 430,1

131 388,9

140 102,7

156 332,0

157 291,0

157 324,0

157 324,0

157 324,0

129

Основное мероприятие 2 подпрограммы 6

Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

1 250,0

231,0

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

130

Основное мероприятие 3 подпрограммы 6

Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

20 647,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Основное мероприятие 4 подпрограммы 6

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

8 103,0

7 625,0

7 250,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

132

Основное мероприятие 5 подпрограммы 6

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

27 500,0

21 524,3

22 500,0

22 500,0

22 500,0

22 500,0

22 500,0

133

Основное мероприятие 6 подпрограммы 6

Осуществление бюджетных инвестиций в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Липецкой области

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

1 500,0

24 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134

Итого по подпрограмме 6

Х

тыс.руб.

Х

144 430,1

190 388,9

193 483,0

186 082,0

187 041,0

187 074,0

187 074,0

187 074,0

135

Задача 7 государственной программы – Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами

136

Показатель 1 задачи 7 государственной программы

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

137

Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

138

Задача 1 подпрограммы 7 – Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов

139

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7

Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140

Основное мероприятие 1 подпрограммы 7

Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

256 645,0

274 212,4

275 289,9

307 839,0

308 003,2

307 734,2

307 734,2

307 734,2

141

Итого по подпрограмме 7

Х

тыс.руб.

Х

256 645,0

274 212,4

275 289,9

307 839,0

308 003,2

307 734,2

307 734,2

307 734,2

142

Задача 8 государственной программы – Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий

143

Показатель 1 задачи 8 государственной программы

Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее – РИАМС) на прием к врачу пациентов

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

0,5

1,2

1,8

2,5

2,8

3,3

3,8

4,5

5,0

144

Показатель 2 задачи 8 государственной программы

Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

30,0

85,0

95,0

100,0

100,0

100

100,0

100,0

100,0

145

Показатель 3 задачи 8 государственной программы

Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

1,5

5,0

15,0

30,0

50,0

75,0

80,0

85,0

90,0

146

Показатель 4 задачи 8 государственной программы

Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий

Управление здравоохранения Липецкой области

единиц в год

5,0

200,0

800,0

2000,0

2500,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

147

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

148

Задача 1 подпрограммы 8 – Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее – РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем

149

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8

Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

40,0

80,0

83,0

85,0

88,0

92,0

95,0

98,0

100,0

150

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8

Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

10,0

20,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

151

Основное мероприятие 1 подпрограммы 8

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и прикладных региональных компонентов системы здравоохранения

Управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

25 880,0

30 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

152

Итого по подпрограмме 8

Х

тыс.руб.

Х

0,0

25 880,0

30 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

153

Задача 9 государственной программы – Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям

154

Показатель 1 задачи 9 государственной программы

Материнская смертность

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

155

Показатель 2 задачи 9 государственной программы

Младенческая смертность

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 родившихся живыми

8,4

8,7

8,5

8,3

8,1

7,8

7,5

7,3

7,1

156

Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области»

157

Задача подпрограммы 9 – Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра

158

Показатель 1 задачи подпрограммы 9

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

51,3

56,5

61,0

69,0

74,5

159

Показатель 2 задачи подпрограммы 9

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Управление здравоохранения Липецкой области

процент

54,0

55,8

57,6

58,5

60,0

160

Показатель 3 задачи подпрограммы 9

Мертворождаемость

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми

6,9

6,5

6,3

6,0

5,0

161

Показатель 4 задачи подпрограммы 9

Ранняя неонатальная смертность

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 родившихся живыми

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

162

Показатель 5 задачи подпрограммы 9

Перинатальная смертность

Управление здравоохранения Липецкой области

случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми

9,6

9,0

8,1

7,6

7,2

163

Основное мероприятие 1 подпрограммы 9

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра

Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

50 000,0

155 267,6

153 267,6

0,0

0,0

0,0

0,0

164

Итого по подпрограмме 9

Х

тыс.руб.

Х

0,0

50 000,0

155 267,6

153 267,6

0,0

0,0

0,0

0,0

165

Всего по государственной программе

«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Всего

тыс.руб.

Х

3 317 683,4

3 591 652,6

3 700 715,0

3 955 721,8

3 337 112,9

3 231 145,8

3 231 145,8

3 231 145,8

Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области

тыс.руб.

Х

3 317 683,4

3 540 172,6

3 544 369,9

3 579 308,2

3 337 112,9

3 231 145,8

3 231 145,8

3 231 145,8

Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

50 000,0

155 315,1

376 267,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

1 130,0

980,0

146,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области

тыс.руб.

Х

0,0

350,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13. Приложение 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к государственной программе Липецкой области

«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения

на реализацию государственной программы Липецкой области

«Развитие здравоохранения Липецкой области»

Таблица

№№ п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»

Всего

12 715 440,8

14 439 187,4

16 559 694,1

15 323 549,5

14 538 315,3

14 441 979,2

14 451 705,2

14 461 531,2

федеральный бюджет

477 736,5

676 974,2

579 614,2

176 161,3

областной бюджет

3 317 683,4

3 591 652,6

3 700 715,0

3 955 721,8

3 337 112,9

3 231 145,8

3 231 145,8

3 231 145,8

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

8 113 783,9

9 234 543,4

11 333 986,9

10 237 954,4

10 237 954,4

10 237 954,4

10 237 954,4

10 237 954,4

средства внебюджетных источников

806 237,0

936 017,2

945 378,0

953 712,0

963 248,0

972 879,0

982 605,0

992 431,0

2

Подпрограмма 1.

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего

4 725 240,9

4 793 770,9

5 153 477,4

5 228 052,3

5 118 269,4

5 107 349,1

5 112 187,1

5 117 071,1

федеральный бюджет

38 971,3

34 010,5

43 370,5

52 848,4

областной бюджет

625 809,0

518 893,9

540 824,5

475 418,7

413 742,2

398 033,9

398 033,9

398 033,9

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

3 653 753,6

3 775 711,5

4 009 776,4

4 225 591,2

4 225 591,2

4 225 591,2

4 225 591,2

4 225 591,2

средства внебюджетных источников

406 707,0

465 155,0

469 506,0

474 194,0

478 936,0

483 724,0

488 562,0

493 446,0

3

Подпрограмма 2.

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего

5 450 885,9

6 202 310,5

6 939 639,0

7 293 546,4

6 839 073,5

6 771 310,7

6 775 247,7

6 779 226,7

федеральный бюджет

56 926,8

280 884,6

50 373,9

21 622,9

областной бюджет

1 719 521,4

1 924 375,9

1 965 143,7

2 273 783,2

1 837 072,2

1 765 409,4

1 765 409,4

1 765 409,4

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

3 368 874,7

3 618 210,5

4 541 893,4

4 612 089,3

4 612 089,3

4 612 089,3

4 612 089,3

4 612 089,3

средства внебюджетных источников

305 563,0

378 839,5

382 228,0

386 051,0

389 912,0

393 812,0

397 749,0

401 728,0

4

Подпрограмма 3.

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего

1 269 942,0

1 860 632,5

1 527 042,2

1 523 577,9

1 509 986,9

1 508 046,9

1 508 330,9

1 508 617,9

федеральный бюджет

22 279,4

9 710,6

областной бюджет

126 335,0

124 148,6

99 141,3

95 402,0

81 532,0

79 311,0

79 311,0

79 311,0

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

1 073 655,6

1 699 024,0

1 400 273,9

1 400 273,9

1 400 273,9

1 400 273,9

1 400 273,9

1 400 273,9

средства внебюджетных источников

47 672,0

27 749,3

27 627,0

27 902,0

28 181,0

28 462,0

28 746,0

29 033,0

5

Подпрограмма 4.

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего

351 610,8

384 560,7

354 921,6

338 072,3

397 359,3

386 509,3

386 560,3

386 612,3

федеральный бюджет

областной бюджет

340 364,8

379 599,7

349 910,6

333 011,3

392 248,7

381 347,3

381 347,3

381 347,3

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

средства внебюджетных источников

11 246,0

4 961,0

5 011,0

5 061,0

5 111,0

5 162,0

5 213,0

5 265,0

6

Подпрограмма 5.

«Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»

Всего

104 578,1

104 373,7

91 829,9

107 143,0

93 701,0

88 465,0

88 467,0

88 469,0

федеральный бюджет

областной бюджет

104 578,1

104 153,2

91 606,9

106 918,0

93 474,0

88 236,0

88 236,0

88 236,0

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

средства внебюджетных источников

220,5

223,0

225,0

227,0

229,0

231,0

233,0

7

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего

195 236,1

252 883,5

256 158,0

245 242,0

246 792,0

247 723,0

248 026,0

248 636,0

федеральный бюджет

областной бюджет

144 430,1

190 388,9

193 483,0

186 082,0

187 041,0

187 074,0

187 074,0

187 074,0

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

17 500,0

4 500,0

3 000,0

средства внебюджетных источников

33 306,0

57 994,6

59 675,0

59 160,0

59 751,0

60 349,0

60 952,0

61 562,0

8

Подпрограмма 7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего

617 947,0

627 678,2

762 267,7

410 648,0

309 133,2

308 875,2

308 886,2

308 898,2

федеральный бюджет

359 559,0

352 368,5

485 869,8

101 690,0

областной бюджет

256 645,0

274 212,4

275 289,9

307 839,0

308 003,2

307 734,2

307 734,2

307 734,2

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

средства внебюджетных источников

1 743,0

1 097,3

1 108,0

1 119,0

1 130,0

1 141,0

1 152,0

1 164,0

9

Подпрограмма 8. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего

0,0

25 880,0

30 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

0,0

25 880,0

30 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

24 000,0

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

средства внебюджетных источников

10

Подпрограмма 9. «Модернизация здравоохранения Липецкой области»

Всего

0,0

187 097,4

1 444 358,3

153 267,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

50 000,0

155 315,1

153 267,6

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

0,0

137 097,4

1 289 043,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства внебюджетных источников

Глава

администрации Липецкой области

О.П. Королев

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.050.030 Расходы федерального бюджета (см. также 150.070.020), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать