Основная информация

Дата опубликования: 25 декабря 2018г.
Номер документа: RU62000201801013
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Правительство Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2018 г. № 403

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.10.2018 № 285 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 № 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Рязанской области от 08.10.2018 № 285 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 «Об утверждении государственной программы Рязанской области  «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»  следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы» заменить словами «Развитие здравоохранения»;

- в паспорте государственной программы:

строку «Основание для разработки Программы» дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;»;

в строке «Сроки и этапы реализации» цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

строки «Объемы и источники финансирования», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб. (2029532,03782 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы» и 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 6600992,24994 тыс. руб. (673758,205 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 5927234,04494 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 6354607,85121 тыс. руб. (382139,53282 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 6417244,75837 тыс. руб. (276274,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 6140970,75837 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 7561554,37939 тыс. руб. (509072,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7052481,87939 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 6824454,51561 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

по подпрограмме 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» – 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. – федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год – 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. – федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 10140460,24434 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 853076,66949 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. – федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год - 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 3 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы» и 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 311020,65453 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. – федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» – 101446,62384 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год – 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год – 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год – 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год – 7887,051 тыс. руб.;

2020 год – 7887,051 тыс. руб.;

2021 год – 7887,051 тыс. руб.;

2022 год – 7887,051 тыс. руб.;

2023 год – 7887,051 тыс. руб.;

2024 год – 7887,051 тыс. руб.;

по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» – 2037956,58043 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год – 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год – 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год – 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год – 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год – 223944,075 тыс. руб.;

2021 год – 223944,075 тыс. руб.;

2022 год – 223944,075 тыс. руб.;

2023 год – 223944,075 тыс. руб.;

2024 год – 223944,075 тыс. руб.;

по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» – 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 37070,05521 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 45079,2288 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 50652,7773 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 60196,233 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 176354,85524 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 163155,00686 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 168861,84875 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год - 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» – 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2016 год – 29332,0 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 29294,182 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 34429,016 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 9 «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» – 813025,736 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 59594,5 тыс. руб.;

2016 год – 65204,5 тыс. руб.;

2017 год – 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год – 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год – 83820,26 тыс. руб.;

2020 год – 88349,334 тыс. руб.;

2021 год – 88349,334 тыс. руб.;

2022 год – 88349,334 тыс. руб.;

2023 год – 88349,334 тыс. руб.;

2024 год – 88349,334 тыс. руб.;

по подпрограмме 10 «Обеспечение реализации Программы» – 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 4015879,41753 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 4012451,41385 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой – менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом – менее 1 случая на 100 тыс. населения;

проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 51,0%;

увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;

снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом – до 65,9%, гонореей – до 71,6%;

увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;

увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;

выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);

выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее – ЗНО) до 15,3%;

увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;

фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;

снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;

охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;

обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки»

- в абзаце сорок седьмом раздела 1 «Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы» цифры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

- в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Программы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб. (2029532,03782 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы» и 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 6600992,24994 тыс. руб. (673758,205 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 5927234,04494 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 6354607,85121 тыс. руб. (382139,53282 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 6417244,75837 тыс. руб. (276274,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 6140970,75837 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 7561554,37939 тыс. руб. (509072,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7052481,87939 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 6824454,51561 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 7135590,74404 тыс. руб. – областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

по подпрограмме 1 «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (приложение № 1 к Программе) – 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. – федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. – федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (приложение № 2 к Программе) – 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 10140460,24434 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 853076,66949 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. – федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 3 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (приложение № 3 к Программе) – 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы» и 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 311020,65453 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. – федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(приложение № 4 к Программе) – 101446,62384 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год – 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год – 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год – 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год – 7887,051 тыс. руб.;

2020 год – 7887,051 тыс. руб.;

2021 год – 7887,051 тыс. руб.;

2022 год – 7887,051 тыс. руб.;

2023 год – 7887,051 тыс. руб.;

2024 год – 7887,051 тыс. руб.;

по подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (приложение № 5 к Программе) – 2037956,58043 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год – 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год – 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год – 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год – 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год – 223944,075 тыс. руб.;

2021 год – 223944,075 тыс. руб.;

2022 год – 223944,075 тыс. руб.;

2023 год – 223944,075 тыс. руб.;

2024 год – 223944,075 тыс. руб.;

по подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (приложение № 6 к Программе) – 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 37070,05521 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 45079,2288 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 50652,7773 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 60196,233 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (приложение № 7 к Программе) – 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 176354,85524 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 163155,00686 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 168861,84875 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» (приложение № 8 к Программе) – 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2016 год – 29332,0 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 29294,182 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 34429,016 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

по подпрограмме 9 «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» (приложение № 9 к Программе) – 813025,736 тыс. руб. – областной бюджет, из них:

2015 год – 59594,5 тыс. руб.;

2016 год – 65204,5 тыс. руб.;

2017 год – 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год – 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год – 83820,26 тыс. руб.;

2020 год – 88349,334 тыс. руб.;

2021 год – 88349,334 тыс. руб.;

2022 год – 88349,334 тыс. руб.;

2023 год – 88349,334 тыс. руб.;

2024 год – 88349,334 тыс. руб.;

по подпрограмме 10 «Обеспечение реализации Программы» (приложение № 10 к Программе) – 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 4015879,41753 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 4012451,41385 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 4254709,27532  тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.»;

- раздел 6 «Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«6. Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой – менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом – менее 1 случая на 100 тыс. населения;

- проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

- проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

- снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года) до 4,2 случая на
1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

- увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 51,0%;

- увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н до 95,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, до 95,0%;

- снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

- стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

- снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом – до 65,9%, гонореей – до 71,6%;

- увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

- увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

- снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;

- увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

- соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

- увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;

- выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);

- выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

- увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

- повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

- снижение одногодичной летальности больных ЗНО до 15,3%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

- увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

- снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

- увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до
11 человек;

- фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;

- снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;

- охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

- охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

- обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

- обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

- обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

- увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

- увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

- увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

- повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

- сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;

- обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

- осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 11 к Программе.»;

- в приложении № 1 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. – федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. – федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 423709,87641 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 2 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 10140460,24434 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. – неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 853076,66949 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. – федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 1072407,80926 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в приложении № 3 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы» и 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы», 311020,65453 тыс. руб. – областной бюджет);

2016 год – 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс. руб. – федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. – неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. – областной бюджет);

2017 год – 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. – федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. – федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 410156,77166 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- в приложении № 4 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 101446,62384 тыс. руб. из областного бюджета, из них:

2015 год – 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год – 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год – 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год – 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год – 7887,051 тыс. руб.;

2020 год – 7887,051 тыс. руб.;

2021 год – 7887,051 тыс. руб.;

2022 год – 7887,051 тыс. руб.;

2023 год – 7887,051 тыс. руб.;

2024 год – 7887,051 тыс. руб.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

- в приложении № 5 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета – 2037956,58043 тыс. руб., из них:

2015 год – 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год – 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год – 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год – 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год – 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год – 223944,075 тыс. руб.;

2021 год – 223944,075 тыс. руб.;

2022 год – 223944,075 тыс. руб.;

2023 год – 223944,075 тыс. руб.;

2024 год – 223944,075 тыс. руб.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- в приложении № 6 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 37070,05521 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 45079,2288 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 50652,7773 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. – федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год - 60196,233 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год - 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 63672,801 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- в приложении № 7 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 176354,85524 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 163155,00686 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 168861,84875 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет);

2021 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 211603,95966 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- в приложении № 8 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2016-2020» заменить цифрами «2016-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2016 год – 29332,0 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 29294,182 тыс. руб. – областной бюджет;

2018 год – 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 34429,016 тыс. руб. – областной бюджет;

2020 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 36417,42274 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

- в приложении № 9 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета – 813025,736 тыс. руб., из них:

2015 год – 59594,5 тыс. руб.;

2016 год – 65204,5 тыс. руб.;

2017 год – 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год – 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год – 83820,26 тыс. руб.;

2020 год – 88349,334 тыс. руб.

2021 год – 88349,334 тыс. руб.;

2022 год – 88349,334 тыс. руб.;

2023 год – 88349,334 тыс. руб.;

2024 год – 88349,334 тыс. руб.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

- в приложении № 10 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры
«2015-2020» заменить цифрами «2015-2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. – федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. – областной бюджет), из них:

2015 год – 4015879,41753 тыс. руб. – областной бюджет;

2016 год – 4012451,41385 тыс. руб. – областной бюджет;

2017 год – 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. – областной бюджет);

2018 год – 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. – областной бюджет);

2019 год – 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. – областной бюджет);

2020 год – 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет).

2021 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2022 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2023 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет;

2024 год – 4597441,64331 тыс. руб. – областной бюджет.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

- приложение № 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.»;

2) приложения № 1-11 изложить в новой редакции соответственно согласно приложениям № 1-11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать