Основная информация

Дата опубликования: 26 февраля 2014г.
Номер документа: RU28000201400114
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2014 года №93

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 29.01.2014 №46), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 26.02.5014 №93

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2014-2020 ГОДЫ»

1. В паспорте программы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 138 948 596,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 836 962,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 504 941,2 тыс. рублей;

2015 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2016 год - 166 010,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 51 381 452,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6 888 661,2 тыс. рублей;

2015 год - 7 156 406,5 тыс. рублей;

2016 год - 7 156 906,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 323 509,4 тыс. рублей;

2018 год - 7 475 146,5 тыс. рублей;

2019 год - 7 620 611,2 тыс. рублей;

2020 год - 7 760 210,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов

муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 80 157 869,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 9 178 989,8 тыс. рублей;

2015 год - 10 510 486,2 тыс. рублей;

2016 год - 11 151 663,6 тыс. рублей;

2017 год - 11 627 118,9 тыс. рублей;

2018 год - 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год - 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год - 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год - 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год-933 931,4 тыс. рублей;

2018 год - 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего: 31 261 740,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 583 345,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2016 год - 121 219,8 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 473 337,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 398 959,4 тыс. рублей;

2015 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2016 год - 309 782,4 тыс. рублей;

2017 год - 330 636,5 тыс. рублей;

2018 год-353 288,1 тыс. рублей;

2019 год-375 017,8 тыс. рублей;

2020 год - 395 871,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 26 389 731,9 тыс. рублей, из них:

2014 год-3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 584 032,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 824 161,8 тыс. рублей;

2017 год-3 732 510,6 тыс. рублей;

2018 год - 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций) : 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год - 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год - 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год - 258 092,8тыс. рублей;

2018 год - 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год - 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год - 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего: 62 275 401,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 236 858,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 152 884,1 тыс. рублей;

2015 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2016 год - 41 987,4 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 10 674 525,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 737 451,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 333 105,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 333 505,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 425 274,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 522 781,9 тыс. рублей;

2019 год - 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год - 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 47 092 267,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 5 242 144,7 тыс. рублей;

2015 год - 6 03 8 517,7 тыс. рублей;

2016 год - 6 389 392,7 тыс. рублей;

2017 год - 6 929 644,9 тыс. рублей;

2018 год-7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год - 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год - 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год - 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год - 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год - 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год - 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год - 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год - 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего: 1 959 724,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 363,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей; год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 818 544,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 110 861,3 тыс. рублей;

2015 год - 105 598,5 тыс. рублей;

2016 год - 105 698,5 тыс. рублей;

2017 год - 112 813,9 тыс. рублей;

2018 год - 120 542,7 тыс. рублей;

2019 год - 127 956,9 тыс. рублей;

2020 год - 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 118 654,4 тыс. рублей, из них:

2014 год - 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год - 144 327,4 тыс. рублей;

2016 год - 152 378,4 тыс. рублей;

2017 год - 164 512,6 тыс. рублей;

2018 год - 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год - 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год - 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год - 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год - 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год - 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год - 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год - 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Всего: 5 440 571,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 959 224,6 тыс. рублей, из них:

2014 год-151 158,2 тыс. рублей;

2015 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2016 год - 120 674,6 тыс. рублей;

2017 год - 128 798,2 тыс. рублей;

2018 год - 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год - 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год - 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 4 135 028,6 тыс. рублей, из них:

2014 год - 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год - 546 469,5 тыс. рублей;

2016 год-581 378,9 тыс. рублей;

2017 год - 596 099,0 тыс. рублей;

2018 год - 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год - 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год - 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год - 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год - 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год - 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год - 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год - 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год - 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего: 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 130 544,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год-26 710,7 тыс. рублей;

2019 год - 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год - 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего: 59 092,8 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 59 092,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 8 870,9 тыс. рублей;

2015 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 8 004,9 тыс. рублей;

2018 год - 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год - 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего: 37 657 932,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 8 394,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год-2 803,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 803,2 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 36 142 450,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 441 043,2 тыс. рублей;

2015 год - 5 262 415,4 тыс. рублей;

2016 год — 5 262 415,4 тыс. рублей;

2017 год - 5 274 686,7 тыс. рублей;

2018 год — 5 288 015,5 тыс. рублей;

2019 год - 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области:

1 401 687,3 тыс. рублей, из них:

2014 год - 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год - 197 139,6 тыс. рублей;

2016 год - 204 351,8 тыс. рублей;

2017 год-204 351,8 тыс. рублей;

2018 год-204 351,8 тыс. рублей;

2019 год-204 351,8 тыс. рублей;

2020 год - 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год - 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год - 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год - 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год - 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год - 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего: 110 325,6 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 94 366,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 15 817,2 тыс. рублей;

2015 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2016 год - 11 730,4 тыс. рублей;

2017 год - 12 520,1 тыс. рублей;

2018 год - 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год - 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год - 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год - 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год - 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год - 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год - 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего: 32 762,7 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 29 365,9 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2016 год - 4 100,0 тыс. рублей;

2017 год-4 174,1 тыс. рублей;

2018 год - 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год - 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год - 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 3 396,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 487,1 тыс. рублей;

2015 год - 485,3 тыс. рублей;

2016 год - 485,0 тыс. рублей;

2017 год - 484,9 тыс. рублей;

2018 год - 484,9 тыс. рублей;

2019 год - 484,8 тыс. рублей;

2020 год - 484,8 тыс. рублей

».

2. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 31 255 791,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 31 261 740,7 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 467 388,7 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 2 473 337,8 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 393 010,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 398 959,4 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 255 791,6 тыс. рублей» заменить суммой «31 261 740,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 467 388,7 тыс. рублей» заменить суммой «2 473 337,8 тыс. рублей».

3. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 62 286 465,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 62 275 401,9 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 10 685 589,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 10 674 525,3 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 1 748 514,7 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 1 737 451,0 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «62 286 465,6 тыс. рублей» заменить суммой «62 275 401,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «10 685 589,0 тыс. рублей» заменить суммой «10 674 525,3 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 1 957 524,1 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 1 959 724,1 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 816 344,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 818 544,0 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 108 661,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 110 861,3 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 957 524,1 тыс. рублей» заменить суммой «1 959 724,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «816 344,0 тыс. рублей» заменить суммой «818 544,0 тыс. рублей»;

3) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«По результатам реализации 1 этапа подпрограммы в 2015 году:

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 69% в 2011 году до 72,3% в 2015 году;

доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных увеличится с 96% в 2011 году до 98,3% в 2015 году;

доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных увеличится с 96% в 2011 году до 99,3% в 2015 году;

показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,/ случая на 1000 родившихся живыми в 2012 году до 4,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2015 году;

смертность детей 0-17 лет снизится с 14,0 случая на 10 000 населения соответствующего возраста в 2012 году до 9,2 случая на 10 000 населения соответствующего возраста в 2015 году;

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, возрастет с 34,8%) в 2012 году до 36,2% в 2015 году;

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, возрастет с 867 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2012 году до 871 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2015 году;

больничная летальность детей уменьшится с 0,27% от числа поступивших в 2012 году до 0,24% от числа поступивших в 2015 году,

первичная инвалидность у детей снизится с 29 детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2012 году до 28,6 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2015 году;

результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет с 3% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2011 году до 6,1% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2015 году;

охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами предполагается сохранить на уровне достигнутого результата 100%).

На первом этапе решаются задачи, связанные с созданием системы мониторинга деятельности перинатальных центров в плане ^ организации трехуровневой системы в регионе, качества клинической работы и результативности снижения показателей материнской, перинатальной и младенческой смертности.

По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2020 году:

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 74,5% в 2016 году до 80% в 2020 году,

доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 98,8% в 2020 году;

доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит 99,5% в 2020 году;

показатель ранней неонатальной смертности снизится с 4,2 случая на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 3,4 случая на 1000 родившихся живыми в 2020 году;

смертность детей 0-17 лет снизится с 9,0 случая на 10 000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 7,7 случая на 10 000 населения соответствующего возраста в 2020 году;

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, возрастет с 37,1% в 2016 году до 42% в 2020 году;

выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, возрастет с 872 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2016 году до 877 промиле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре, в 2020 году,

больничная летальность детей уменьшится с 0,23% от числа поступивших в 2016 году до 0,18% от числа поступивших в 2020 году,

первичная инвалидность у детей снизится с 28,4 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2016 году до 27,7 ребенка, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста), в 2020 году;

результативность мероприятий по профилактике абортов возрасте г с 6,8% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2016 году до 10% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, в 2020 году;

охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами сохранится на уровне 100% в 2020 году.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе.

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

5. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 5 440 571,6 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 5 440 571,5 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 959 224,7 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 959 224,6 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 151 158,3 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 151 158,2 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 440 571,6 тыс. рублей» заменить суммой «5 440 571,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «959 224,7 тыс. рублей» заменить суммой «959 224,6 тыс. рублей»;

3) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«По результатам реализации 1 этапа подпрограммы планируется:

увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 2,30% в 2011 году до 10,0% в 2015 году;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 1,0% в 2011 году до 5,0% в 2015 году;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся с 91,0% в 2011 году до 93,5% в 2015 году.

По результатам реализации 2 этапа подпрограммы планируется:

увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 12,5% в 2015 году до 22,0%) в 2020 году;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 6,5% в 2016 году до 12,0% в 2020 году;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся с 94,0% в 2016 году до 96,0% в 2020 году. Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

6. В подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в паспорте подпрограммы:

строку «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего - 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - 130 544,5 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2017 год - 26 601,0 тыс. рублей;

2018 год - 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год-26 815,9 тыс. рублей;

2020 год — 26 916,9 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

2) наименование подраздела «Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» раздела «Описание системы основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»»;

3) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по предварительной оценке на 2014 - 2020 годы составляет 151 044,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета - 130 544,5 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области - 20 500,0 тыс. рублей (приложение №4 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении №3 к государственной программе.»;

4) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«По результатам реализации 1 этапа подпрограммы в 2015 году ожидается следующее:

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 20 человек к 2015 году;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 7 человек к 2015 году;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 507 человек к 2015 году;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 545 человек к 2015 году;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации здравоохранения области, составит 90% в 2015 году;

снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области - ежегодно до 5%.

По результатам реализации 2 этапа подпрограммы до 2020 года ожидается следующее:

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 20 человек к 2020 году;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования составит 7 человек к 2020 году;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составит 507 человек к 2020 году;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования составит 545 человек к 2020 году;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Амурской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации здравоохранения области, составит 100% в 2020 году;

снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области - ежегодно до 5%.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора); для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

7. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 57 721,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 59 092,8 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 57 721,9 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 59 092,8 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 7 500,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 8 870,9 тыс. рублей»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «57 721,9 тыс. рублей» заменить суммой «59 092,8 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «57 721,9 тыс. рублей» заменить суммой «59 092,8 тыс. рублей»;

3) в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«По результатам реализации подпрограммы планируется:

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым в 2020 году составит до 4,67 койки на 100 тыс. взрослого населения;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составит до 1,22 койки на 100 тыс. детского населения.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

8. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в паспорте подпрограммы:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников»:

а) слова «Всего - 37 676 097,4 тыс. рублей, из них» заменить словами «Всего - 37 657 932,6 тыс. рублей, из них»;

б) слова «средства областного бюджета - 36 160 615,0 тыс. рублей, из них» заменить словами «средства областного бюджета - 36 142 450,2 тыс. рублей, из них»;

в) слова «2014 год - 4 459 208,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4 441 043,2 тыс. рублей»;

2) раздел «Описание системы основных мероприятий» дополнить подразделом «Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности» следующего содержания:

«

Мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

В сентябре 2012 года государственному бюджетному учреждению здравоохранения Амурской области «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» передано здание учебного корпуса государственного образовательного автономного учреждения начального профессионального образования Амурской области «Профессиональный технический лицей №1», расположенное по адресу: г. Благовещенск, ул. Нагорная, 4.

Материально-техническое состояние государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» не соответствует требованиям организации и производства судебно-медицинских экспертиз. Имеющиеся производственные помещения не соответствуют санитарным нормам для размещения сотрудников, имеют дефицит необходимого медицинского оборудования.

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение работ по реконструкции учебного корпуса в лабораторный корпус.

Реконструкция здания позволит открыть новые современные структурные подразделения учреждения: молекулярно-генетическое отделение, биохимическое отделение, спектральную лабораторию.

В настоящее время в Амурской области отсутствует молекулярно-генетическое отделение. Все генетические экспертизы проводятся в г.Хабаровск, и это приводит к увеличению сроков расследования преступлений. Открытие отделения позволит проводить экспертные исследования не только для правоохранительных органов, но и для жителей области по поводу установления отцовства.

Открытие спектрального отделения позволит проводить спектральные экспертизы (исследования) с использованием различных методов спектрального анализа объектов судебно-медицинского исследования, что в настоящее время в Амурской области не проводится.

По результатам реализации данного мероприятия планируется ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения в 2015 году.

Наименование

основного

мероприятия/объекта

капитального

строительства

Плановый объем

расходов областного бюджета, тыс. рублей

очередной год

1 -й год планового периода

2-й год планового периода

Капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:

20 000,0

Реконструкции учебного корпуса в лабораторный корпус по адресу:

г. Благовещенск, ул. Нагорная, 4

20 000,0

»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «37 676 097,4 тыс. рублей» заменить суммой «37 657 932,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «36 160 615,0 тыс. рублей» заменить суммой «36 142 450,2 тыс. рублей»;

4) раздел «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Планируемые показатели эффективности реализации

подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы

В рамках подпрограммы будет обеспечено достижение следующих целевых показателей:

выполнение функций государственных органов - 100%;

обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты - 100%;

количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, - ежегодно до 3 человек.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

7.1

Расходы на обеспечение функций

исполнительных органов государственной власти

0,16

0,16

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7.2

Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.5

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере здравоохранения

0,14

0,14

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

7.7

Капитальные вложения в объекты

государственной

собственности

0,14

0,14

-

-

-

-

-

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы представлена в приложении №1 к государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении №6 к государственной программе.».

9. В подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«Количество медицинских учреждений, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности за период реализации подпрограммы, составит 58.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора); для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд-Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф - степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

10. В подпрограмме 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

в разделе «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» абзацы до таблицы «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» заменить абзацами следующего содержания:

«В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется обеспечить:

рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ на 1,5%;

ежегодное уничтожение не менее 80% выявленных площадей дикорастущей конопли.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе:

а) степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы запланированным значениям целевых показателей (индикаторов), содержащихся в приложении №6 к государственной программе, по формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Сд=Ип/Иф, где:

Сд - степень достижения целевого показателя (индикатора);

Иф - фактическое значение целевого показателя (индикатора);

Ип - плановое значение целевого показателя (индикатора);

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост:

Сд=Иф/Ип.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) определяется исходя из данных официального статистического учета;

б) сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях №3 и 4 к государственной программе отдельно по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=3ф/3п, где:

Уф — степень достижения уровня финансирования подпрограммы;

Зф - фактически произведенные затраты на реализацию подпрограммы;

Зп - плановые значения затрат на реализацию подпрограммы.».

11. Приложение №1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

12. Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

13. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

14. Приложение №6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную

программу «Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации программы



Наименование

Срок

реализации

Координатор

Наименование показателя,

2012

год

Значение планового показателя по годам реализации

Отношение

программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

начало

завершение

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

единица измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

к 2012 году, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Смертность от всех причин

(на 1000 населения)

14,70

14,50

14,00

13,50

13,00

12,00

12,00

12,00

81,60

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

(обеспечение доступности медицинской помощи,

Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)

42,60

16,90

16,80

16,70

16,50

16,40

16,30

16,20

38,00

повышений эффективности медицинских услуг)

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

13,70

11,00

10,00

9,80

9,50

9,00

8,80

8,70

63,50

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)

764,00

757,00

752,50

740,00

745,20

740,50

740,50

740,50

96,90

Смертность от дорожно­транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)

16,70

13,60

12,80

12,00

11,20

10,20

10,20

10,20

61,10

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

182,60

177,50

172,50

167,60

160,50

156,70

156,70

156,70

85,80

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)

34,30

34,00

33,50

33,00

32,50

32,00

31,50

31,00

90,40

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)

14,70

14,50

14,40

- 14,30

14,20

14,10

14,00

13,90

94,60

Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процентов)

42,20

40,70

39,80

39,00

38,20

37,40

36,60

35,80

84,80

Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процентов)

20,70

19,20

18,40

17,60

16,80

16,00

15,60

15,00

72,50

Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)

110,00

100,60

90,50

80,40

70,30

60,00

60,00

60,00

54,50

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)

48,30

49,00

47,00

45,00

43,00

41,00

41,00

41,00

84,90

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,25

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,8

1:3

6072,30

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

119,10

144,20

184,00

199,40

200,00

200,00

200,00

200,00

167,90

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе(процентов)

68,00

76,10

76,60

92,20

100,00

100,00

100,00

100,00

147,10

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процентов)

35,50

49,60

54,90

74,90

100,00

100,00

100,00

100,00

281,70

Ожидаемая

продолжительность жизни при рождении (лет)

65,50

66,20

66,80

67,30

67,90

69,00

69,00

69,00

105,30

1

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов)

96,20

96,50

96,80

97,00

97,30

97,60

97,80

98,00

101,90

первичной медико­санитарной помощи»

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Охват диспансеризацией подростков (процентов)

97,30

97.7

97,80

97,90

98,00

98,20

98,40

98,60

101,30

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м) (процентов)

24,00

23,80

23,50

23,10

22,80

22,40

22,00

19,60

81,70

Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения (процентов)

10,30

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

100,30

Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процентов)

30,00

28,00

27,00

26,00

25,50

25,00

24,50

24,00

80,00

Распространённость низкой физической активности среди взрослого населения (процентов)

60,00

59,40

59,00

58,60

58,20

57,80

57,40

57,40

95,70

Распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения (процентов)

65,00

64,20

63,40

63,00

62,20

61,40

60,60

59,80

92,00

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I­II стадии (процентов)

47,90

48,60

50,90

52,40

53,40

55,20

56,70

57,70

120,50

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз (процентов)

91,70

92,50

92,90

93,30

93,70

94,10

94,50

95,00

103,60

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31,00

25,40

25,05

25,00

24,95

24,90

24,85

24,80

80,00

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

31,50

29,73

29,23

29,21

29,20

29,18

29,17

29,15

92,50

Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)

47,50

47,40

47,35

47,30

47,25

47,20

47,15

47,10

99,20

Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заболеваемость корью (на 1 млн. населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)

0,48

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

20,80

Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)

0,48

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

114,60

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в

декретированные сроки (процентов)

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процентов)

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Охват иммунизацией населения против краснухи в

декретированные сроки (процентов)

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процентов)

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

67,00

68,00

69,00

69,00

69,30

69,50

69,70

70,00

104,50

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также

специализированных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также

специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов) (процентов)

98,60

98,80

98,90

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

101,20

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или)тканей)(процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.1

Основное мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по организации и проведению научно­обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

’аботы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

910

910

910

910

910

910

910

100,00

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1.2

Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия, направленные на

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Консультации специалистов в режиме он-лайн на портале (чел.)

381359

379733

378046

376237

374350

372380

370372

формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Увеличение охвата населения информационно наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (экземпляров)

20 000

16 000

16 000

16 000

1.3

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение учреждений здравоохранения области вакцинами по эпидемическим показаниям (доз)

214 741

123 154

125 000

125 000

2,6

1.4

Основное мероприятие 1.4.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват населения области профилактическими мероприятиями (процентов)

53

76

80

1.5

Основное мероприятие 1.5.

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение высококачественных тест- систем для диагностики ВИЧ-инфекции

925

300

250

250

1.6

Основное мероприятие 1.6.

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение нуждающихся в лечении больных ВИЧ-инфекцией и сочетанной патологией ВИЧ/гепатиты В и С антиретровирусными препаратами (чел.)

57

55

56

56

1.7

Основное мероприятие 1.7.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специа­лизированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также

специал из иро ванных продуктах лечебного питания (чел.)

30 166

31 279

31 300

31 402

31 420

31 450

31 500

31 550

104,60

1.8

Основное мероприятие 1.8.

О су ществ ление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или)тканей лекарственными препаратами

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Г оше, рассеянным склерозом, а также после

трансплантации органов и (или)тканей лекарственными препаратами (чел.)

249

332

351

370

389

409

429

450

180,70

1.9

Основное мероприятие 1.9.

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих права на государственную социальную помощь (процентов)

100

100

100

100

1.10

Основное мероприятие 1.10.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также

специализированными продуктами лечебного питания (процентов)

100

100

100

100

1.11

Основное мероприятие 1.11.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014г.

2014г

Министерство строительства и архитектуры области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1,00

2

Подпрограмма 2

«Совершенствование

оказания

специализированной,

включая

высокотехнологичную, медицинской помощи,

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)

27,50

33,70

36,80

39,90

43,00

46,10

49,20

52,30

190,20

скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Доля ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих антиретро в ирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)

27,80

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

97,10

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число

наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,20

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,70

118,30

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

9,00

9,40

9,60

9,80

10,00

10,20

10,30

10,40

115,60

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

12,00

12,30

12,40

12,50

12,60

12,70

12,80

12,90

107,50

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

9,20

9,60

9,80

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

113,00

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

13,20

15,40

15,40

15,30

15,20

15,10

15,10

15,00

113,60

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

384,90

374,70

369,90

367,60

365,30

363,00

360,70

358,40

93,10

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

174,60

172,40

171,40

170,30

169,20

168,10

167,00

165,90

95,00

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)

54,10

54,60

54,40

54,60

54,10

54,20

54,80

54,50

100,70

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)

31,80

30,30

29,10

28,60

27,40

27,10

26,50

26,00

81,80

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

91,40

95,50

96,50

97,50

98,50

100,00

100,00

100,00

109,40

Цоля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Больничная летальность пострадавших в результате

дорожно-транспортных происшествий (процентов)

3,50

3,47

3,45

3,44

3,42

3,40

3,38

3,35

95,70

2.1

Основное мероприятие 2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)

55620,00

55620,00

55620,00

55620,00

55620,00

55620,00

55620,00

55620,00

100,00

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

732775,00

728875,00

728875,00

728875,00

728875,00

728875,00

728875,00

728875,00

99,50

Работы по выполнению скорой

специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

100,00

Работы по заготовке донорской

консервированной крови и ее компонентов

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

2.2

Основное мероприятие 2.2.

Мероприятия по развитию службы крови

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Оснащение медицинских организаций (подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, в соответствии с утвержденными требованиями (процентов)

100

2.3

Основное мероприятие 2.3.

Обеспечение мер социальной поддержки донорам

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение социальной поддержки доноров (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.4

Основное мероприятие 2.4.

Финансовое обеспечение закупок

антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Увеличение эффективности лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада (процентов)

72

67

69

72

определения

чувствительности

микобактерии

туберкулёза и

мониторинга лечения

больных туберкулёзом с

множественной

лекарственной

устойчивостью

возбудителя

Увеличение доли абацюшрованных больных губеркулезом из числа впервые выявленных (процентов)

53

57

59

61

2.5

Основное мероприятие 2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных

туберкулезом

противотуберкулезными

лекар ственными

препаратами

(единип/упаковок

лекарственных форм)

88 861

57 736

53 593

54 811

Обеспечение больных туберкулезом лекар ственными препаратами (процентов)

78

60

58

59

Оснащение противотуберкулезной службы медицинским оборудованием (ед.)

7

1

2.6

Основное мероприятие 2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение больных

сахарным диабетом

современными

лекарственными

препаратами

(единиц/упаковок

лекарственных форм)

109 660

32 570

35 000

35 000

Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)

100

40

42

45

Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами (процентов)

100

20

23

26

Обеспечение детей средствами самоконтроля уровня глюкозы крови (процентов)

100

100

100

100

2.7

Основное мероприятие 2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Снижение уровня тяжести травматизма пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

2.8

Основное мероприятие 2.8.

Высокотехнологичные виды медицинской помощи

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, которым оказана

высокотехнологичная медицинская помощь

670,00

843,00

843,00

843,00

3

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

66,10

70,50

72,30

74,50

76,40

78,50

79,20

80,00

121,00

Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) (процентов)

98,00

98,20

98,30

98,40

98,50

98,60

98,70

98,80

100,80

Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных) (процентов)

99,00

99,20

99,30

99,30

99,40

99,40

99,50

99,50

100,50

Показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми)

4,70

4,50

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

72,30

Смертность детей 0-17 лет (случаев на 10 000 населения соответствующего возраста)

14,00

9,50

9,20

9,00

8,70

8,50

8,30

7,70

55,00

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (доля (%о) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)

34,80

35,00

36,20

37,10

38,20

39,20

40,00

42,00

120,70

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (%о) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)

86,70

87,00

87,10

87,20

87.3

87,40

87,50

87,70

101,20

Больничная летальность детей

(доля (процентов) умерших детей от числа поступивших)

0,27

0,25

0,24

0,23

0,22

0,20

0,19

0,18

66,70

Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

29,00

28,70

28,60

28,40

28,30

28,10

27,90

27,70

95,50

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)

(процентов)

2,00

2,40

2,60

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

160,00

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3.1

Основное мероприятие 3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого­педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000,00

38000,00

38000,00

38000,00

38000,00

38000,00

38000,00

38000,00

100,00

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко-дней)

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

3.2

Основное мероприятие 3.2.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение расходных материалов, наборов реактивов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка (ед.)

1500

313

315

315

3.3

Основное мероприятие 3.3.

Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение наборов реактивов для обследования беременных женщин на внутриутробные инфекции, наборов расходных материалов для выявления по каждому виду наследственных заболеваний

4456

341

345

345

3.4

Основное

мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

2014

2020

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга (ед.)

1

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (кол-во наборов)

42

4

Подпрограмма 4

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)

92,00

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

95.5

96,00

104,30

Охват санаторно­курортным лечением пациентов(процентов)

2,40

7,00

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,00

916,70

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процентов)

1,20

4,00

5,00

6,50

7,50

9,00

10,50

12,00

1000,00

4.1

Основное мероприятие 4.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения (койко-дней)

22050,00

22050,00

22050,00

22050,00

22050,00

22050,00

22050,00

22050,00

100,00

услуг) государственных учреждений

Услуги по

предоставлению медико­социальной, психолого­социальной и социально­педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

100,00

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койко- дней)

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

29400,00

100,00

4.2

Основное мероприятие 4.2.

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество граждан, направленных на долечивание непосредственно после стационарного лечения

903

688

5

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество

подготовленных

специалистов по

программам

дополнительного

медицинского и

фармацевтического

образования в

государственных

образовательных

учреждениях

дополнительного

профессионального

образования (чел.)

20

23,00

20,00

20

20,00

20

23

20,00

100,00

Количество

подготовленных

специалистов по

программам

послевузовского

медицинского и

фармацевтического

образования в

государственных

образовательных

учреждениях

дополнительного

профессионального

образования (чел.)

7

10

7

7

7

10

10

7

100,00

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)

535

527

507

523

535

541

519

507

94,80

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)

555

559

545

547

556

543

558

545

98,20

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации,

трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации (процентов)

78,80

85,00

90,00

92,00

95,00

100,00

100,00

100,00

126,90

Снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Амурской области (процентов)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5.1

Основное мероприятие 5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, прошедших повышение квалификации

780,00

780,00

780,00

780,00

780,00

780,00

780,00

780,00

100,00

5.2

Основное мероприятие 5.2.

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество лиц, получивших единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности

68,00

25,00

25,00

25,00

25,00

36,80

6

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)

2,40

4,60

4,62

4,63

4,64

4,65

4,66

4,67

194,60

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек/100 тыс. детского населения)

-

-

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

6.1

Основное мероприятие 6.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко- дней)

6630,00

6630,00

6630,00

6630,00

6630,00

6630,00

6630,00

6630,00

100,00

7

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации

основных направлений

государственной

политики в сфере

реализации

государственной

программы»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение функций государственных органов (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Количество жителей Амурской области, направленных на лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Российской Федерации, для оказания медицинской услуги по трансплантации почки

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

75,00

7.1

Основное мероприятие 7.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Выполнение государственных работ (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.2

Основное мероприятие 7.2.

Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Обеспечение средствами в соответствии с нормативами (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.3

Основное мероприятие 7.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Работы по обеспечению производства судебно­медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

Работы по обеспечению производства судебно­медицинских экспертиз и исследования трупов (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

Работы по обеспечению производства судебно­медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых (ед.)

1

1

1

100,00

7.4

Основное мероприятие 7.4.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субвенция

29

29

29

29

29

29

29

29

100,00

7.5

Основное мероприятие 7.5.

Отдельные полномочия в области здравоохранения

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Ожидаемая

продолжительность жизни

ВИЧ-инфицированных

лиц, получающих

антиретровирусную

терапию в соответствии с

действующими

стандартами

45,50

45,50

46,00

46,00

46,00

.

46,00

46,00

46,00

101,10

7.6

Основное мероприятие 7.6.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Осуществление переданных полномочий (процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.7

Основное мероприятие 7.7.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

2014г.

2015г.

Министерство

здравоохранения

области

Ввод в эксплуатацию объекта здравоохранения (кол-во ед.)

1,00

8

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в здравоохранении»

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Количество медицинских учреждений в текущем году, обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности (число учреждений)

6,00

4,00

3,00

17,00

12,00

8,00

8,00

8.1

Основное мероприятие 8.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Внедрение электронных карт

(кол-во пациентов)

200 000

254 239

295 348

336 041

418 041

499 133

579 258

658 439

329,20

Внедрение электронных карт

(процентов от населения)

20

30

35

40

50

60

70

80

400,00

9

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

2014г.

2020г.

Министерство здравоохранения области, министерство сельского хозяйства области

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ

1,20

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9.1

Основное мероприятие 9.1.

Реализация на территории области

целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

2014г.

2020г.

Министерство

здравоохранения

области

Приобретение иммунохроматографических тестов для определения

наркотических веществ в биологических средах

30 105

24 000

24 000

24 000

9.2

Основное мероприятие 9.2

Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

2014г.

2020г.

Министерство сельского хозяйства области

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли (процентов)

96,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

83,30

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

                                                                                                              (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 Г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 Г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51 381 452,0

6888661,2

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

годы»

X

X

X

X

51 352 137,3

6 877 346,5

7 153 406,5

7 153 906,5

7 320 509,4

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

х

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 473 337,8

398 959,4

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

X

X

X

X

2 465 023,1

390 644,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 901 325,5

274 430,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

918

0901

0611059

600

72 739,5

14 671,7

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

11 081,6

Минздрав АО

918

0902

0611059

600

1 652 047,1

233 098,3

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

176 538,9

26 660,8

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

Минздрав АО

X

918

X

0909

X

0611133

X

200

7 896,2 7 896,2

1 200,0

1 200,0

1 000,0 1 000,0

1 000,0

1 000,0

1067,3 1 067,3

1 140,4

1 140,4

1 210,6 1 210,6

1 277,9

1 277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая

Всего, в том числе:

X

X

X

X

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

иммунопрофилактику

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.7.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0901

0611101

400

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 674 525,3

1 737 451,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10 674 525,3

1 737 451,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 145 467,6

1 583 529,0

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

918

0901

0621059

600

8 188 591,9

1 323 169,5

1 025 264,9

1 025 264,9

1 094 283,5

1 169 252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

826 265,4

107 359,6

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

Минздрав АО

918

0903

0621059

600

121 018,0

17 432,4

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

518 714,1

70 045,8

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

490 878,2

65 521,7

63 521,7

63 521,7

67 797,8

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

5 544,8

5 544,8

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

Минздрав АО

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

6 064,8

788,0

788,0

788,0

841,1

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

247 518,8

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33 770,0

25 770,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8.

Всего, в том числе:

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

медицинской помощи

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

818 544,0

110 8613

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

818 544,0

110 861,3

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

784 989,4

104 661,3

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0901

0631059

600

29 086,5

3 779,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

755 902,9

100 882,0

97819,2

97819,2

104 404,2

11 1 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

мероприятий, направленных на проведение пренатальной дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2 200,0

2 200,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

959 224,6

151 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

X

X

X

X

959 224,6

151 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

809 739,2

114 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Минздрав АО

918

0905

0641059

600

675 149,1

95 837,7

86 512,9

86 512,9

92 336,8

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

134 590,1

18 496,0

17 337,2

17 337,2

18 504,3

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

X

X

X

X

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 1873

20 367,5

21 500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Минздрав АО

X

X

X

X

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0901

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

918

0901

0661059

600

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 142 450,2

4 441 043,2

5 262 415,4

5 262415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 142 450,2

4 441 043,2

5 262 415,4

5 262415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

305 764,3

39 903,9

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Минздрав АО

918

0909

0671019

100

268 166,2

34 843,8

34 843,8

34 843.8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

37 342,3

5 026,9

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 679 328,8

4 198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

489 616,9

489 616,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34 189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

785 288,7

104 976,2

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 8643

122 990,7

129 829,8

Минздрав АО

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

162 827,6

21 922,5

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

471 540,0

63 444,0

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

8 118,6

1 054,9

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

218 855,8

60310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

193 803,4

52 705,4

21 071,2

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

94 366,9

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 9903

Минздрав АО

X

X

X

X

94 366,9

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 9903

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

94 366,9

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 9903

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

94 366,9

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №3

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из

различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы

Всего

138 948 596,4

17 337 822,8

18 653 199,0

19 350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

836 962,0

504 941,2

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 381 452,0

6 888 661,2

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 157 869,7

9 178 989,8

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627 118,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 261 740,7

4 085 070,5

4 241 589,6

4 496 978,3

4 321 239,9

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 473 337,8

398 959,4

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,С

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

30 106 383,4

3 619 636,5

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 901 325,5

274 430,8

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

7 252,9

3 235,1

600,0

600,0

640,4

6843

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 737,8

720,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 5453

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

263 640,'

77 818,1

27 7503

27 7503

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

263 640,'

77818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

40 406,9

9 593,3

9 593,3

9 593,3

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

21 352,5

7 117,5

7 117,5

7 117,5

областной бюджет

19 054,4

2 475,8

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 314,7

8 314,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

62 275 401,9

7 629 790,6

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

236 858,9

152 884,1

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 674 525,3

1 737 451,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 092 267,5

5 242 144,7

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 509 4S5,:

7 322 984,5

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9 289 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 145 467,6

1 583 529,0

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 092 267,5

5 242 144,7

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

116 441,5

116441,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

110 896,7

110 896,7

областной бюджет

5 544,8

5 544,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 881,5

15 186,8

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

о,с

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего

247 518,

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,(

областной бюджет

247 518,

42 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

33 770,0

25 770,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8 Высокотехнологичные виды медицинской помощи

Всего

55 2763

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

55 2763

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 959 724,1

244 327,0

251 693,3

259 963,4

279 340,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

818 544,0

110 861,3

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 917 805,7

229 763,2

247 693,3

255 863,4

274 964,0

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

784 989,4

104 661,3

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2 000,0

’ 2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

о,с

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего

5 440 571,5

667 711,2

710 365,1

748 185,5

774 134,8

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

959 224,6

151 158,2

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 291 086,1

630 886,7

693 540,6

731 361,0

756 177,7

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

809 739,2

114 333,7

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,£

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,2

40317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

149 485,<

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,(

. -

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Кадровое обеспечение системы

здравоохранения

Всего

151 044,5

41 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

130 544,5

20 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26710,7

26815,9

26916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

Всего

141 000,С

41 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,(

областной бюджет

120 500,С

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

59 092,8

8 870,9

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государствен иной программы

Всего

37 657 932,6

4 638 890,4

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 142 450,2

4 441 043,2

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,С

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,г

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 707 451,6

222 692,6

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

305 764,3

39 903,9

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консол идированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

34 679 328,8

4 198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

34 679 328,8

4 198 543,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

890 689,5

117 246,8

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

785 288,7

104 976,2

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,С

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,?

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

218 855,8

60310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

218 855,8

60310,9

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

8 3943

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 394^

2 787,9

2 803,2

2 803,2

областной бюджет

0,(

>| 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о.о

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

110 325,6

17 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

94 366,9

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений

Всего

110 325,6

17 675,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

94 366,5

15 817,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,С

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

....

юридические лица

15 958,

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

32 762,7

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4 659,0

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

о,о

о,о

0,0

0,0

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0'

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3 485,0

3 484,9

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,(

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,С

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году

Приложение №4

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (по годам)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,80

14,70

14,70

14,50

14,00

13,50

13,00

12,00

12,00

12,00

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

17,80

42,60

17

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,30

16,20

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

10,70

13,70

12,00

11,00

10,00

9,80

9,50

9,00

8,80

8,70

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

746,70

764,00

760

757

752,5

740

745,2

740,5

740,50

740,50

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

15,90

16,70

14,4

13,6

12,8

12

11,2

10,2

10,20

10,20

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

188,50

182,60

182,6

177,5

172,5

167,6

160,5

156,7

156,70

156,70

Смертность от туберкулёза

на 100 тыс. населения

39,60

34,30

34,3

34,0

33,5

33,0

32,5

32,0

31,5

31,0

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

14,50

14,70

14,60

14,50

14,40

14,30

14,20

14,10

14,00

13,90

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

процент

43,00

42,20

41,50

40,70

39,80

39,00

38,20

37,40

36,60

35,80

Распространённость потребления табака среди детей и подростков

процент

21,50

20,70

20,00

19,20

18,40

17,60

16,80

16,00

15,60

15,00

Заболеваемость туберкулёзом

на 100 тыс. населения

123,60

110,00

110,7

100,6

90,5

80,4

70,3

60,0

60,0

60,0

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

52,40

48,30

51,00

49,00

47,00

45,00

43,00

41,00

41,00

41,00

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,29

1:2,25

1:2,2

1:2,3

1:2,4

1:2,5

1:2,6

1:2,7

1:2,8

1:3

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

115,70

119,10

125,40

144,20

184,00

199,40

200,00

200,00

200,00

200,00

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

64,90

68,00

74,80

76,10

76,60

92,20

100,00

100,00

100,00

100,00

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе

процент

37,80

35,50

44,90

49,60

54,90

74,90

100,00

100,00

100,00

100,00

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

64,80

65,50

65,50

66,20

66,80

67,30

67,90

69,00

69,00

69,00

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

(процент)

70,70

96,20

96,30

96,50

96,80

97,00

97,30

97,60

97,80

98,00

1.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.3

Охват диспансеризацией подростков

процент

93,50

97,30

97,50

97.7

97,80

97,90

98,00

98,20

98,40

98,60

1.4

Распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)

процент

24,00

24,00

24,00

23,80

23,50

23,10

22,80

22,40

22,00

19,60

1.5

Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения

процент

8,40

10,30

10,30

10,31

10,31

10,32

10,32

10,33

10,33

10,33

1.6

Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процент

30,00

30,00

29,00

28,00

27,00

26,00

25,50

25,00

24,50

24,00

1.7

Распространённость низкой физической активности среди взрослого населения

процент

60,00

60,00

60,00

59,40

59,00

58,60

58,20

57,80

57,40

57,40

1.8

Распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения

процент

65,00

65,00

65,00

64,20

63,40

63,00

62,20

61,40

60,60

59,80

1.9

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на 1-П стадиях

процент

45,60

47,90

48,10

48,60

50,90

52,40

53,40

55,20

56,70

57,70

1.10

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

процент

92,80

91,70

92,10

92,50

92,90

93,30

93,70

94,10

94,50

95,00

1.11

Заболеваемость дифтерией

(на 100 тыс. населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,10

0,48

0,38

0,20

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1.14

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

1,31

0,48

0,68

0,81

0,63

0,57

0,57

0,55

0,56

0,55

1.16

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.17

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.18

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.19

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.20

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

100,00

100,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

1.21

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процент

66,70

67,00

68,00

68,00

69,00

69,00

69,30

69,50

69,70

70,00

1.22

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,60

31,00

25,76

25,40

25,05

25,00

24,95

24,90

24,85

24,80

1.23

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,90

31,50

30,24

29,73

29,23

29,21

29,20

29,18

29,17

29,15

1.24

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвапидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94,1

98,6

98,7

98,8

98,9

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

1.25

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.26

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

51,60

47,50

47,45

47,40

47,35

47,30

47,25

47,20

47,15

47,10

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

процент

23,4

27,5

30,6

33,7

36,8

39,9

43,0

46,1

49,2

52,3

2.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процент

26,90

27,80

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

2.3.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,70

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

8,90

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

10,20

10,30

10,40

2.5.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

11,20

12,00

12,20

12,30

12,40

12,50

12,60

12,70

12,80

12,90

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

8,70

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

2.7.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

12,7

13,2

15,5

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15,0

2.8.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

353,60

384,90

379,80

374,70

369,90

367,60

365,30

363,00

360,70

358,40

2.9.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

180,10

174,60

173,50

172,40

171,40

170,30

169,20

168,10

167,00

165,90

2.10.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

54,80

54,10

54,50

54,60

54,40

54,60

54,10

54,20

54,80

54,50

2.11.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

29,80

31,80

30,80

30,30

29,10

28,60

27,40

27,10

26,50

26,00

2.12.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

93,80

91,40

94,50

95,50

96,50

97,50

98,50

100,00

100,00

100,00

2.13.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

5,50

3,50

3,48

3,47

3,45

3,44

3,42

3,40

3,38

3,35

2.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

69,00

66,10

68,10

70,50

72,30

74,50

76,40

78,50

79,20

80,00

3.2.

Охват неонатальным скринингом

доля(процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

96,00

98,00

98,10

98,20

98,30

98,40

98,50

98,60

98,70

98,80

3.3

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

96,00

99,00

99,10

99,20

99,30

99,30

99,40

99,40

99,50

99,50

3.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

3,80

4,70

4,60

4,50

4,40

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

3.5

Смертность детей 0-17 лет

случаев на 10 000 населения соответствующего возраста

12,60

14,00

10,00

9,50

9,20

9,00

8,70

8,50

8,30

7,70

3.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

-

34,80

34,90

35,00

36,20

37,10

38,20

39,20

40,00

42,00

3.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

доля (%о) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре

83,00

86,70

86,80

87,00

87,10

87,20

87.3

87,40

87,50

87,70

3.8

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,24

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

0,20

0,19

0,18

3.9

Первичная инвалидность у детей

число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)

28,80

29,00

28,80

28,70

28,60

28,40

28,30

28,10

27,90

27,70

3.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов

доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3.11

Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

4.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

2,30

2,40

3,00

7,00

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,00

4.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

1,00

1,20

3,50

4,00

5,00

6,50

7,50

9,00

10,50

12,00

4.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

91,00

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

95.5

96,00

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

5.1

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

19

20

20

23

20

20

20

20

23

20

5.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

чел.

0

7

10

10

7

7

7

10

10

7

5.3

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

чел.

519

535

541

527

507

523

535

541

519

507

5.4

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

Чел.

541

555

547

559

545

547

556

543

558

545

5.5

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процент

78,40

78,80

80,00

85,00

90,00

92,00

95,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

Коек/100тыс.взрослого населения

1,20

2,40

2,40

4,60

4,62

4,63

4,64

465

4,66

4,67

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Коек/100тыс.детского населения

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере

реализации государственной программы»

7.1

Выполнение функций государственных органов

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.2

Обеспечение заявок учреждений на дорогостоящие лекарственные препараты

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.3

Ожидаемая  продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

45,0

45,50

45,50

45,50

46,00

46,00

46,00

46,00

46,0

46,00

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

8.1

Количество медицинских учреждений, в текущем году обеспеченных компьютерной техникой, сетевым оборудованием и средствами информационной безопасности

Число учреждений

6,00

4,00

3,00

17,00

12,00

8,00

8,00

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

9.1

Рост группы профилактического наблюдения потребителей наркотических веществ

процент

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9.2

Уничтожение выявленных площадей дикорастущей конопли

процент

96,00

80,00

80,00

80,00

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 44 от 12.03.2014 стр.1-3, Амурская правда № 43 от 11.03.2014 стр.3-16, Амурская правда № 42 от 07.03.2014 стр.20-21
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать