Основная информация
Дата опубликования: | 26 февраля 2014г. |
Номер документа: | RU28000201400115 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2014 года №94
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 30.01.2014 №49), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от №26.02.2014 №94
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 25 357 321,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 800 359,81 тыс. рублей;
7015 год - 2 646 278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2 868 825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4 220 162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4 320 877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4 169 084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4 331 733,49 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9 118 040,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 19561,28 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 158800,0 тыс. рублей.
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы.
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 25 357 321,52 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2 800 359,81 тыс. рублей;
2015 год - 2 646 278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2 868 825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4 220 162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4 320 877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4 169 084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4 331 733,49 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 9 118 040,00 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 19 561,28 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 158 800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, 4 к государственной программе.».
3. Таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие материальнотехнической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
0,1
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения
транспортных средств и пешеходов
0,2
0,2
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
1.5.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,3
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,2
0,2
ол
0,2
0,2
0,2
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
0,1
0,1
0,1
0,1
1.8.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.9.
Повышение
доступности
мероприятий по
профилактике
употребления
психоактивных
веществ и
немедицинского
потребления
наркотиков
0,1
. .
».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) в пункте 7 паспорта подпрограммы сумму «595 098,17 тыс. рублей» заменить суммой «2 266 500,00 тыс. рублей»;
2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
4. Описание системы основных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) капитальные вложения в объекты государственной собственности;
3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них;
4) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Данные мероприятия включают в себя:
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении №6 к государственной программе;
5) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений.
Государственное казенное учреждение «Амурупрадор» создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 и годов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Таблица №п/п
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства
Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей
Плановый объем и источники финансирования, тыс. рублей
Объемы
финансирования,
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
другие
источники
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
4 977 531,150
2 266 500,000
2 711 031,150
0,000
2014 год
1 323 018,280
600 000,000
723 018,280
0,000
2015 год
2 056 039,870
866 500,000
1 189 539,870
0,000
2016 год
1 598 473,000
800 000,000
798 473,000
0,000
1
Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
346 442,000
91 466,726
48 600,000
42 866,726
0,000
2014 год
2 866,726
0,000
2 866,726
0,000
2015 год
88 600,000
48 600,000
40 000,000
0,000
2
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
50 497,260
25 500,000
0,000
25 500,000
0,000
2014 год
25 500,000
0,000
25 500,000
0,000
3
Автомобильная дорога «Подъезд к с.Черемушки»
70 797,000
46 921,169
29 000,000
17 921,169
0,000
2014 год
2 921,169
0,000
2 921,169
0,000
2015 год
44 000,000
29 000,000
15 000,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
4
Автомобильная дорога «Великокнязевка - Новоандреевка»
31 172,680
5 093,067
0,000
5 093,067
0,000
2014 год
5 093,067
0,000
5 093,067
0,000
5
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
87 500,000
40 952,878
38 900,000
2 052,878
0,000
2014 год
2 052,878
0,000
2 052,878
0,000
2015 год
38 900,000
38 900,000
0,000
0,000
6
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
112 372,400
106 575,081
0,000
106 575,081
0,000
2014 год
106 575,081
0,000
106 575,081
0,000
7
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33+000 - км 42+000
756 000,000
70 926,370
0,000
70 926,370
0,000
2014 год
5 863,760
0,000
5 863,760
0,000
2015 год
55 062,610
0,000
55 062,610
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
8
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - ' Свободный», км 90+169 - км 96+000
463 400,000
79 820,673
45 000,000
34 820,673
0,000
2014 год
6 354,133
0,000
6 354,133
0,000
2015 год
23 466,540
0,000
23 466,540
0,000
2016 год
50 000,000
45 000,000
5 000,000
0,000
9
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р.Уркан на 36 км и мостового перехода через р.Подбиралиха на 34 км
2 241 957,470
531 941,025
247 359,900
284 581,125
0,000
2014 год
246 775,125
76 327,000
170 448,125
0,000
2015 год
150 667,000
50 000,000
100 667,000
0,000
2016 год
134 498,900
121 032,900
13 466,000
0,000
10
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
428 246,000
23 229,454
0,000
23 229,454
0,000
2014 год
3 229,454
0,000
3 229,454
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
11
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 - км 4
120 967,330
21 178,168
0,000
21 178,168
0,000
2014 год
1 178,168
0,000
1 178,168
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
12
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122+000 - км 129+600
638 400,000
53 662,349
0,000
53 662,349
0,000
2014 год
8 662,349
0,000
8 662,349
0,000
2015 год
25 000,000
0,000
25 000,000
0,000
2016 год
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
13
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
134 400,000
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
14
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21+880 - км 46+200
2 289 190,000
46 145,422
0,000
46 145,422
0,000
2014 год
21 145,422
0,000
21 145,422
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
15
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46+200 - км 68+141
1 883 495,000
19 761,060
0,000
19 761,060
0,000
2015 год
14 761,060
0,000
14 761,060
0,000
14 761,060
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
16
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129+600 - км 135+000
453 600,000
10 700,000
0,000
10 700,000
0,000
2015 год
5 700,000
0,000
5 700,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
17
Мостовой переход через р.Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
87 814,000
12 740,000
0,000
12 740,000
0,000
2015 год
7 740,000
0,000
7 740,000
0,000
7 740,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
18
Реконструкция мостового перехода через р.Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи -Тыгда»
63 324,820
56 021,130
0,000
56 021,130
0,000
2014 год
31 021,130
0,000
31 021,130
0,000
2015 год
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
19
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Салроново - Новокиевский Увал»
46 696,750
39 773,457
0,000
39 773,457
0,000
2014 год
39 773,457
0,000
39 773,457
0,000
20
Реконструкция мостового перехода через р.Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Салроново - Новокиевкий Увал»
47 903,000
13 200,980
0,000
13 200,980
0,000
2014 год '
3 200,980
0,000
3 200,980
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
21
Реконструкция мостового перехода через р.Завитая на 48 км автомобильной дороги
«Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
76 671,000
18 993,140
0,000
18 993,140
0,000
2014 год
3 993,140
0,000
3 993,140
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
22
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка»- Симоново»
56 710,000
12 578,814
0,000
12 578,814
0,000
2014 год
2 578,814
0,000
2 578,814
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
23
Мостовой переход через р.Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка -Февральск - Экимчан»
4 088 208,980
1 944 927,870
1 382 640,100
562 287,770
0,000
2014 год
329 829,000
253 673,000
76 156,000
0,000
2015 год
918 163,170
630 000,000
288 163,170
0,000
2016 год
696 935,700
498 967,100
197 968,600
0,000
24
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея -Поляковский»
25 000,000
2 954,497
0,000
2 954,497
0,000
2014 год
954,497
0,000
954,497
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
25
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
21 214,430
1 980,800
0,000
1 980,800
0,000
2014 год
480,800
0,000
480,800
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
26
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея -Поляковский»
25 000,000
2 468,027
0,000
2 468,027
0,000
2014 год
968,027
0,000
968,027
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
27
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
25 000,000
1 880,000
0,000
1 880,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
1 430,000
0,000
1 430,000
0,000
28
Строительство мостового перехода через р.Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
23 000,000
3 400,000
0,000
3 400,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
29
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
58 320,000
13 622,578
0,000
13 622,578
0,000
2014 год
3 792,578
0,000
3 792,578
0,000
2015 год
9 830,000
0,000
9 830,000
0,000
30
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
48 000,000
4 579,057
0,000
4 579,057
0,000
2014 год
1 309,567
0,000
1 309,567
0,000
2015 год
3 269,490
0,000
3 269,490
0,000
31
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 500,000
0,000
2 500,000
0,000
32
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 500,000
0,000
2 500,000
0,000
33
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с.Виноградовка»
51 149,000
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
34
Реконструкция мостового перехода через р.Ивановка на км 1+200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
45 000,000
22 026,266
0,000
22 026,266
0,000
2014 год
2 026,266
0,000
2 026,266
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
35
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с.Петруши»
50 000,000
17 976,639
0,000
17 976,639
0,000
2014 год
2 976,639
0,000
2 976,639
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
36
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
45 000,000
8 000,000
0,000
8 000,000
0,000
2014 год
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
37
Строительство мостового перехода через р.Зея в г.Благовещенск
13 872 698,830
1 435 071,270
475 000,000
960 071,270
0,000
2014 год
344 532,870
270 000,000
74 532,870
0,000
2015 год
518 500,000
70 000,000
448 500,000
0,000
2016 год
572 038,400
135 000,000
437 038,400
0,000
38
Реконструкция мостового перехода на км 52+945 автомобильной дороги «Подъезд к с.Сохатино»
50 000,000
2 276,000
0,000
2 276,000
0,000
2014 год
276,000
0,000
276,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
39
Реконструкция мостового перехода на км 157+534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
25 000,000
2 414,000
0,000
2 414,000
0,000
2014 год
414,000
0,000
414,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
40
Реконструкция мостового перехода на км 169+673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
25 000,000
2 412,000
0,000
2 412,000
0,000
2014 год
412,000
0,000
412,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
41
Реконструкция мостового перехода на км 183+700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
48 000,000
2 276,000
0,000
2 276,000
0,000
2014 год
776,000
0,000
776,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
42
Реконструкция мостового перехода через р.Б.Басманка км 195+874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
55 000,000
1 977,000
0,000
1 977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
43
Реконструкция мостового перехода через р.М.Басманка км 199+671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск- Экимчан»
55 000,000
1 977,000
0,000
1 977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
44
Реконструкция мостового перехода на км 267+548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
22 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
45
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263+176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
22 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
46
Реконструкция мостового перехода на км 66+950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
30 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
1
2
О
4
5
6
7
47
Мостовой переход на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
50 000,000
3 180,167
0,000
3 180,167
0,000
2014 год
1 180,167
0,000
1 180,167
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
48
Мостовой переход на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
50 000,000
3 186,952
0,000
3 186,952
0,000
2014 год
1 186,952
0,000
1 186,952
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
49
Мостовой переход на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
55 000,000
3 224,218
0,000
3 224,218
0,000
2014 год
1 224,218
0,000
1 224,218
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
50
Мостовой переход на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
25 000,000
2 906,496
0,000
2 906,496
0,000
2014 год
906,496
0,000
906,496
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
51
Мостовой переход на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
25 000,000
2 913,796
0,000
2 913,796
0,000
2014 год
913,796
0,000
913,796
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
52
Мостовой переход на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Г ора»
50 000,000
2 916,107
0,000
2 916,107
0,000
2014 год
916,107
0,000
916,107
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
53
Мостовой переход на км 7+300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
2 849,912
0,000
2 849,912
0,000
2014 год
849,912
0,000
849,912
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
54
Мостовой переход на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с.Гулик»
25 000,000
3 072,789
0,000
3 072,789
0,000
2014 год
1 072,789
0,000
1 072,789
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
55
Мостовой переход на км 7+050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
2 946,910
0,000
2 946,910
0,000
2014 год
946,910
0,000
946,910
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
56
Мостовой переход на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
3 015,379
0,000
3 015,379
0,000
2014 год
1 015,379
0,000
1 015,379
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
57
Мостовой переход на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
25 000,000
2 881,029
0,000
2 881,029
0,000
2014 год
881,029
0,000
881,029
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
58
Мостовой переход на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
25 000,000
2 884,270
0,000
2 884,270
0,000
2014 год
884,270
0,000
884,270
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
59
Мостовой переход на км 2+098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 986,099
0,000
2 986,099
0,000
2014 год
986,099
0,000
986,099
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
60
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
487 919,831
295,450
0,000
295,450
0,000
2014 г.
295,450
0,000
295,450
0,000
61
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22+300-км 22+700
18 603,550
1 482,585
0,000
1 482,585
0,000
2014 г.
1 482,585
0,000
1 482,585
0,000
62
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
56 093,680
1 082,677
0,000
1 082,677
0,000
2014 г.
1 082,677
0,000
1 082,677
0,000
63
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо - Восточный»
ООО «Амурский уголь»
185 887,771
74 938,783
0,000
74 938,783
0,000
2014 г.
74 938,783
0,000
74 938,783
0,000
64
Строительство мостового перехода через р.Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
15 907,210
9 539,564
0,000
9 539,564
0,000
2014 г.
9 539,564
0,000
9 539,564
0,000
65
Строительство мостового перехода через р.Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
347 144,500
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2014 г.
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
»;
3) в абзаце девятом раздела 5 подпрограммы сумму «595 098,17 тыс. рублей» заменить суммой «2 266 500,00 тыс. рублей»;
4) таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
0,2
1.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений.
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
».
5. Таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области» изложить в следующей редакции:
«
Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
государственной
подпрограммы
1
1
1
1
1
1
1
».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований
областного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
418 002,21 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 51 833,68 тыс. руб.,
2015 год - 51 608,28 тыс. руб.,
2016 год - 51 608,29 тыс. руб.,
2017 год - 61 451,09 тыс. руб.,
2018 год - 64 339,29 тыс. руб.,
2019 год - 67 170,22 тыс. руб.,
2020 год - 69 991,36 тыс. руб.
»;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 418 002,21 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 51 833,68 тыс. рублей;
2015 год - 51 608,28 тыс. рублей;
2016 год - 51 608,29 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) - 61 451,09 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 64 339,29 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 67 170,22 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 69 991,36 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 - 4 к государственной программе.»;
3) таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1
».
7. Приложения №1, 3, 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настоящим изменениям.
8. В приложении №5 к государственной программе:
1) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление в муниципальном образовании перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с заключенным договором, с соблюдением утвержденного в расписании движения количества рейсов, по тарифам, установленным уполномоченным органом.».
9. В приложении №6 к государственной программе:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Субсидия используется на:
- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
- строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
- развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.»;
2) абзацы двенадцатый и тринадцатый пункта 3 признать утратившими силу;
Методику расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Система основных программных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы
№
Наименование
подпрограмм,
основного
мероприятия
Срок
реализации
Координатор
Подпрограммы,
участники
государственной
подпрограммы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году
начало
Завер-
шение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы»
2014
2020
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км. на 1 жителя области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
263,80%
Доля населения
области,
обеспеченного
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
101,75%
услугами транспорта общего пользования, %.
Количество ДТП, ед.
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
8,90%
Количество смертельных случаев в результате ДТП, в том числе детской смертности на 100000 населения, ед.
18,59
18,49
18,39
18,29
17,5
14,7
14,5
14,3
в
1,3 раза
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, тыс. км.
15,3
15,3
15,35
15,4
15,5
15,55
15,6
15,7
102,60%
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационносвязным оборудованием, %
60
60
60
60
70
73
75
80
133
1
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса»
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, управление лесного хозяйства области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
4000
162600
574000
1662000
2517700
1851800
2652800
270300
6757,5%
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
24,7 %
Снижение количества погибших и раненых в дорожно - транспортных происшествиях, чел.
192
190
188
183
175
147
144
141
26,4
Снижение количества ДТП с участием пешеходов, ед.
154
152
151
146
141
140
139
138
9,9
1.1
Развитие
материально
технической
базы
воздушного
транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области,
Количество ремотори- зированной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
о
1
100%
управление лесного хозяйства области
Количество приобретен ной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
1
1
100%
Количество
приобретенной
спец-
автотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования,
ед.
0
0
0
0
8
9
0
0
100%
1.2
Капитальные вложения в объекты государствен ной собственности
2017
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
314,7
0
0
0
532,55
605
685,5
816
259,30%
1.3
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на
внутренних водных путях Амурской области
2014
2018
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
приобретенных
судов
для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
0
0
0
0
1
1
0
0
100%
1.4
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
111
111
111
111
111
111
111
111
100%
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
0
2
2
2
20
20
20
20
86
Количество
установленных
дорожных
знаков, ед.,
протяженность
ограждений,
пог.м.
264 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264
доро
жных
знака,
2100
пог.м
ограж
дений
1248 дорожных знаков, 9300 пог.м. ограждений
1.5
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным,
железнодорожным и автомобильным видами
транспорта тыс. чел.-
66 830
67 430
67 730
68 030
69 193
69 430
69 830
70 130
105%
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
100%
1.6
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров в семи
муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере
транспорта, тыс. чел.
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
3030,33
3075,78
3125,1
3175,1
112%
1.7
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
перевезенных
пассажиров
внутренним
водным
транспортом,
тыс.чел.
0
0
0
0
0
0
0
30
100%
Количество
перевезенных
грузов
внутренним
водным
транспортом,
тыс. т.
0
0
0
0
0
0
0
128
100%
1.8
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
2014
2016
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество комплексов фото, видеофиксации, ед.
0
6
16
16
0
0
0
0
38
1.9
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского
потребления
наркотиков
2014
2020
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс.ед.
0
0
0
0
10
10
10
10
100%
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Повышение транспорта - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация не- доремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, % от общей протяженности дорог регионального значения
26,2
24,5
22,8
21,1
23,1
24,5
25,9
27,3
104%
Доля введенных
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
или
межмуници- пального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, % от общей протяженности дорог регионального значения
0,9
0,4
4,1
4,4
4,6
4,8
5,0
5,1
420 %
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
100%
2.1
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуници
пального
значения
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуници- пального значения, находящихся на содержании, тыс. км
6,2
6,2
6,5
6,8
7,1
7,5
7,8
8,2
2,0
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км.
55,21
30,17
40,50
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
2.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусствен- ных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог.м
56,7858/
4357,44
23,096/
414,55
268,332/
3469,23
298,332/
3489,23
328,332/
3509,23
358,332/
3529,23
388,332/
3549,23
418,332/
3569,23
700,0
2.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межму- ниципального значения и сооружений на них
2014
2014
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуници- пального значения приведенных в нормативное состояние, км. после капитального ремонта, км
27,770
100%
2.4
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
муниципальных
образований,
получающих
финансовую
поддержку из
областного
бюд- жета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, ед.
52
25
52
52
52
52
52
52
100 %
2.5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных подведомственных учреждений
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подве- домственных учреждений,%.
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
6,9
7,6
281 %
о
J.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛО- НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Амурской области»
2014
2020
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформа- ционной системы управления и обеспечения исполнительными органами госуда- рственной власти области, %
0
0
0
0
32
45
59
70
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоин-
формационной системе управления и обеспечения безопасности %
0
0
0
0
10
29
45
45
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
20
20
18
18
16
14
14
14
142,8 %
3.1
Организация и проведение мероприятий по
реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов,
ведомственным транспортом УМВД России, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта,ед.-
0
0
0
0
2
4
5
6
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС», ед.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
0
5
0
0
0
0
0
0
5
4
Подпрограм
ма «Обеспе
чение реа
лизации
основных
направлений
государствен
ной политики
в сфере реа-
лизации
государст
венной
программы»
2014
2020
Министер
ство тран
спорта и
дорожного
хозяйства
области,
государст
венная
инспекция
по надзору
за техниче
ским сос
тоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень сре
днего балла по
результатам
мониторинга и
финансового
менеджмента
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1
Расходы на
обеспечение
функций ис
полнитель
ных органов
государствен
ной власти
2014
2020
Министер
ство транс
порта и до
рожного
хозяйства
области,
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
Достижение
целей, выпо
лнение задач,
основных
мероприятий и
показателей
государственной программы,%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/
п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государ- ственная программма
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 -2020 годы»
Всего
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
22245043,85
2767643,49
2613787,43
2836334,95
3478588,18
3663164,06
3363826,76
3521698,98
Управление лесного хозяйства области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Министерство
здраво
охранения
области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Г остехнадзора области)
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма
«Развитие
транспортного комплекса»
Всего
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
3403069,04
107134,69
107134,69
107134,69
744227,39
927427,21
626741,13
783269,24
Управление
лесного
хозяйства
области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Министерство
здравоохранения
области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материально- технической базы воздушного транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1311113
400
76300,00
3000,00
3000,00
3000,00
22000,00
22000,00
23300,00
0,00
Управление
лесного
хозяйства
области
928
0408
1311113
600
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
1.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1311101
400
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
1.3.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1318746
500
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
1.4.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1316963
800
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
1.5.
Осущес
твление
переданных государ
ственных
полномочий
Амурской области по
организации
транспортного
обслуживания
населения автомобильным
транспортом -
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1318744
500
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
1.6.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1311093
200
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
1.7.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
1311148
200
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
области
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмници-
пального
значения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321226
200
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321101
400
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
2.3.
Капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соружений на них
Министерство
транс порта и дорожного хозяйства области -
937
0409
1321227
200
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и соружений на них
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1328748
500
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
2.5
Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государ
ственных
учреждении
Министерство
транспорта
и дорожного хозяйства
области
937
0409
1321059
100
800
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
3
Подпро
грамма
«Внедре
ние спут
никовых
навига
ционных
техноло
гий с ис
пользо
ванием
техноло
гий сис
темы
ГЛОНАС
С и
других
результа
тов кос
мической
деятель
ности в
интере
сах соци-
ально-
экономи-
ческого и инновационного развития Амурской области»
Всего,
в том
числе:
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государствен- ной подпрограммы
Всего, в том числе:
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
935
0410
1331222
200
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реалии- зации государственной програм- мы»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области,
Г о су дарственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Гостехнад- зора области)
418002,21
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
4.1
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
197633,54
24117,36
24117,36
24117,37
29277,90
30653,96
32002,74
33346,85
937
0408
1341019
100
176534,51
22619,12
22619,12
22619,12
26644,81
27857,16
29045,48
30229,69
937
0408
, 1341019
200
17121,40
1487,79
1487,79
1487,79
1710,86
1831,22
1949,19
2066,76
937
0408
1341019
800
3977,63
10,45
10,45
10,45
922,23
965,58
1008,07
1050,40
Г осуда- рственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
019
0400,
0412
1341019
100
190375,47
23898,36
23898,36
23898,36
27735,25
29038,81
30316,52
31589,81
019
0400,
0412
1341019
200
29579,66
3767,44
3542,04
3542,04
4376,71
4582,42
4784,04
4984,97
019
0400,
0412
1341019
800
413,54
50,52
50,52
50,52
61,23
64,10
66,92
69,73
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных
мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственно й программы, подпрограммы
Источники
Фи-
нансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы»
Всего
34653722,80
3577103,81
4081582,35
5323129,87
5827687,27
7148581,15
4300953,93
4394684,42
федеральный
бюджет
9118040,00
776440,00
1433000,00
2454000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориальные внебюджетные фонды
158800,00
0,00
2000,00
0,00
47000,00
88000,00
21800,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма
«Развитие
транспортного
комплекса»
Всего
12997730,32
262038,69
673938,69
1761438,69
2883252,29
4330630,97
1485060,82
1601370,17
федеральный
бюджет
6829700,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материальнотехнической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориаль
ные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной
собственности
Всего
7847200,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1829800,00
3189300,00
247000,00
206000,00
федеральный
бюджет
6471600,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
областной
бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориаль
ные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Всего
466699,98
8304,00
8304,00
8304,00
50057,65
52254,98
54165,83
285309,52
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориа
льные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l.b.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочии Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
Всего
443100,00
федеральный
бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Всего
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.
Повышение
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
доступности мероприятий по профилактике
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
употребления
психо-активных
областной
бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
немедицинского
потребления
наркотиков
консолидированные бюджеты
муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма
«Развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования
Амурской
области»
Всего
20909341,27
3234891,44
3349035,38
3505082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
федеральный
бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной
собственности
Всего
8171422,45
1323018,28
2056039,87
1598472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
федеральный
бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городских
округов
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Капитальный
ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципа- льного значения и сооружений на них
Всего
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
федеральный
бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
федеральный
бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические 1 лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Методика
расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Ci = Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4 + Ci5 + Ci6 ,
где:
1. Ci1 - объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Сil= Фil X ((К / PБOi) + (L / PБOi))/ (∑(К/РБО i) + ∑(L/ PБOi)),
где:
Фil - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-ro муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
PБOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год;
L - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии.
2. Ci2 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Сi2 = Фi2x(K/PБOi) / ∑(К /PБОi),
где:
Фi2- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro административного центра муниципального района или городского округа в общей численности населения административных центров муниципальных районов и городских округов, участвующих в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
3. Ci3 - объем средств на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci3 = Фi3х(К /PБOi) / ∑ (К / PБOi),
где:
Фi3 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии по данному мероприятию;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
4. Ci4 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci4 = Фi4х(К /PБOi) / ∑ (К / PБOi),
где:
Фi4- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro городского округа, территория которого относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей численности населения городских округов, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, участвующих в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
5. Ci5 - объем средств на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci5 = Фi5х(К /PБOi) / ∑ (К / PБi),
где:
Фi5 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального образования, участвующего в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
6. Ci6 - объем средств на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах.
Объем субсидии i-му городскому округу по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci6 = Фi6х(К /PБOi) / ∑ (К / PБi),
где:
Фi6 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro городского округа, участвующего в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2014 года №94
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 30.01.2014 №49), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от №26.02.2014 №94
Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 25 357 321,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 800 359,81 тыс. рублей;
7015 год - 2 646 278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2 868 825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4 220 162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4 320 877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4 169 084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4 331 733,49 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9 118 040,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 19561,28 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 158800,0 тыс. рублей.
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«
6. Ресурсное обеспечение государственной программы.
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 25 357 321,52 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2 800 359,81 тыс. рублей;
2015 год - 2 646 278,35 тыс. рублей;
2016 год - 2 868 825,87 тыс. рублей;
2017 год - 4 220 162,37 тыс. рублей;
2018 год - 4 320 877,39 тыс. рублей;
2019 год - 4 169 084,24 тыс. рублей;
2020 год - 4 331 733,49 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 9 118 040,00 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 19 561,28 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 158 800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, 4 к государственной программе.».
3. Таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Развитие материальнотехнической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,1
0,1
0,1
0,1
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
0,1
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения
транспортных средств и пешеходов
0,2
0,2
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
1.5.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,3
0,3
0,15
0,2
0,2
0,2
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
0,2
0,2
0,2
ол
0,2
0,2
0,2
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
0,1
0,1
0,1
0,1
1.8.
Обеспечение безопасности дорожного движения
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1.9.
Повышение
доступности
мероприятий по
профилактике
употребления
психоактивных
веществ и
немедицинского
потребления
наркотиков
0,1
. .
».
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) в пункте 7 паспорта подпрограммы сумму «595 098,17 тыс. рублей» заменить суммой «2 266 500,00 тыс. рублей»;
2) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
4. Описание системы основных мероприятий
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) капитальные вложения в объекты государственной собственности;
3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них;
4) осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.
Данные мероприятия включают в себя:
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них представлен в приложении №6 к государственной программе;
5) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений.
Государственное казенное учреждение «Амурупрадор» создано для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области и дорожных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, создания условий для безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на автомобильных дорогах, повышения их пропускной способности и благоустройства.
Данное мероприятие включает в себя:
фонд оплаты труда и страховые взносы; иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий;
прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога, а также уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2014 год и плановый период 2015 и годов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Таблица №п/п
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства
Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей
Плановый объем и источники финансирования, тыс. рублей
Объемы
финансирования,
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
другие
источники
финансирования
1
2
3
4
5
6
7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
4 977 531,150
2 266 500,000
2 711 031,150
0,000
2014 год
1 323 018,280
600 000,000
723 018,280
0,000
2015 год
2 056 039,870
866 500,000
1 189 539,870
0,000
2016 год
1 598 473,000
800 000,000
798 473,000
0,000
1
Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур»
346 442,000
91 466,726
48 600,000
42 866,726
0,000
2014 год
2 866,726
0,000
2 866,726
0,000
2015 год
88 600,000
48 600,000
40 000,000
0,000
2
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Серебрянка»
50 497,260
25 500,000
0,000
25 500,000
0,000
2014 год
25 500,000
0,000
25 500,000
0,000
3
Автомобильная дорога «Подъезд к с.Черемушки»
70 797,000
46 921,169
29 000,000
17 921,169
0,000
2014 год
2 921,169
0,000
2 921,169
0,000
2015 год
44 000,000
29 000,000
15 000,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
4
Автомобильная дорога «Великокнязевка - Новоандреевка»
31 172,680
5 093,067
0,000
5 093,067
0,000
2014 год
5 093,067
0,000
5 093,067
0,000
5
Автомобильная дорога «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
87 500,000
40 952,878
38 900,000
2 052,878
0,000
2014 год
2 052,878
0,000
2 052,878
0,000
2015 год
38 900,000
38 900,000
0,000
0,000
6
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка», км 167 - км 168
112 372,400
106 575,081
0,000
106 575,081
0,000
2014 год
106 575,081
0,000
106 575,081
0,000
7
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Бибиково» на участке км 33+000 - км 42+000
756 000,000
70 926,370
0,000
70 926,370
0,000
2014 год
5 863,760
0,000
5 863,760
0,000
2015 год
55 062,610
0,000
55 062,610
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
8
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - ' Свободный», км 90+169 - км 96+000
463 400,000
79 820,673
45 000,000
34 820,673
0,000
2014 год
6 354,133
0,000
6 354,133
0,000
2015 год
23 466,540
0,000
23 466,540
0,000
2016 год
50 000,000
45 000,000
5 000,000
0,000
9
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р.Уркан на 36 км и мостового перехода через р.Подбиралиха на 34 км
2 241 957,470
531 941,025
247 359,900
284 581,125
0,000
2014 год
246 775,125
76 327,000
170 448,125
0,000
2015 год
150 667,000
50 000,000
100 667,000
0,000
2016 год
134 498,900
121 032,900
13 466,000
0,000
10
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Поздеевка», км 29 - км 39
428 246,000
23 229,454
0,000
23 229,454
0,000
2014 год
3 229,454
0,000
3 229,454
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
11
Реконструкция автомобильной дороги «Ивановка - Успеновка», км 0 - км 4
120 967,330
21 178,168
0,000
21 178,168
0,000
2014 год
1 178,168
0,000
1 178,168
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
12
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122+000 - км 129+600
638 400,000
53 662,349
0,000
53 662,349
0,000
2014 год
8 662,349
0,000
8 662,349
0,000
2015 год
25 000,000
0,000
25 000,000
0,000
2016 год
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
13
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
134 400,000
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
14
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21+880 - км 46+200
2 289 190,000
46 145,422
0,000
46 145,422
0,000
2014 год
21 145,422
0,000
21 145,422
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
15
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 46+200 - км 68+141
1 883 495,000
19 761,060
0,000
19 761,060
0,000
2015 год
14 761,060
0,000
14 761,060
0,000
14 761,060
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
16
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 129+600 - км 135+000
453 600,000
10 700,000
0,000
10 700,000
0,000
2015 год
5 700,000
0,000
5 700,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
17
Мостовой переход через р.Макча на 12 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
87 814,000
12 740,000
0,000
12 740,000
0,000
2015 год
7 740,000
0,000
7 740,000
0,000
7 740,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
5 000,000
18
Реконструкция мостового перехода через р.Магдагачи на 3 км автомобильной дороги «Магдагачи -Тыгда»
63 324,820
56 021,130
0,000
56 021,130
0,000
2014 год
31 021,130
0,000
31 021,130
0,000
2015 год
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
19
Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги «Серышево - Салроново - Новокиевский Увал»
46 696,750
39 773,457
0,000
39 773,457
0,000
2014 год
39 773,457
0,000
39 773,457
0,000
20
Реконструкция мостового перехода через р.Каменушка на 73 км автомобильной дороги «Серышево - Салроново - Новокиевкий Увал»
47 903,000
13 200,980
0,000
13 200,980
0,000
2014 год '
3 200,980
0,000
3 200,980
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
21
Реконструкция мостового перехода через р.Завитая на 48 км автомобильной дороги
«Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
76 671,000
18 993,140
0,000
18 993,140
0,000
2014 год
3 993,140
0,000
3 993,140
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
22
Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги «Шимановск - Нововоскресеновка»- Симоново»
56 710,000
12 578,814
0,000
12 578,814
0,000
2014 год
2 578,814
0,000
2 578,814
0,000
2015 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
23
Мостовой переход через р.Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка -Февральск - Экимчан»
4 088 208,980
1 944 927,870
1 382 640,100
562 287,770
0,000
2014 год
329 829,000
253 673,000
76 156,000
0,000
2015 год
918 163,170
630 000,000
288 163,170
0,000
2016 год
696 935,700
498 967,100
197 968,600
0,000
24
Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги «Зея -Поляковский»
25 000,000
2 954,497
0,000
2 954,497
0,000
2014 год
954,497
0,000
954,497
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
25
Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
21 214,430
1 980,800
0,000
1 980,800
0,000
2014 год
480,800
0,000
480,800
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
26
Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги «Зея -Поляковский»
25 000,000
2 468,027
0,000
2 468,027
0,000
2014 год
968,027
0,000
968,027
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
27
Реконструкция мостового перехода на 118 км автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
25 000,000
1 880,000
0,000
1 880,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
1 430,000
0,000
1 430,000
0,000
28
Строительство мостового перехода через р.Топкоча на 12 км автомобильной дороги «Дим - Новопетровка»
23 000,000
3 400,000
0,000
3 400,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
29
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
58 320,000
13 622,578
0,000
13 622,578
0,000
2014 год
3 792,578
0,000
3 792,578
0,000
2015 год
9 830,000
0,000
9 830,000
0,000
30
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
48 000,000
4 579,057
0,000
4 579,057
0,000
2014 год
1 309,567
0,000
1 309,567
0,000
2015 год
3 269,490
0,000
3 269,490
0,000
31
Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 500,000
0,000
2 500,000
0,000
32
Реконструкция мостового перехода на 10 км автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 950,000
0,000
2 950,000
0,000
2014 год
450,000
0,000
450,000
0,000
2015 год
2 500,000
0,000
2 500,000
0,000
33
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с.Виноградовка»
51 149,000
20 000,000
0,000
20 000,000
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
34
Реконструкция мостового перехода через р.Ивановка на км 1+200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»
45 000,000
22 026,266
0,000
22 026,266
0,000
2014 год
2 026,266
0,000
2 026,266
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
15 000,000
0,000
15 000,000
0,000
35
Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к с.Петруши»
50 000,000
17 976,639
0,000
17 976,639
0,000
2014 год
2 976,639
0,000
2 976,639
0,000
2015 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
2016 год
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
36
Реконструкция моста на 3 км автомобильной дороги «Чергали - Райгородка»
45 000,000
8 000,000
0,000
8 000,000
0,000
2014 год
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
2016 год
5 000,000
0,000
5 000,000
0,000
37
Строительство мостового перехода через р.Зея в г.Благовещенск
13 872 698,830
1 435 071,270
475 000,000
960 071,270
0,000
2014 год
344 532,870
270 000,000
74 532,870
0,000
2015 год
518 500,000
70 000,000
448 500,000
0,000
2016 год
572 038,400
135 000,000
437 038,400
0,000
38
Реконструкция мостового перехода на км 52+945 автомобильной дороги «Подъезд к с.Сохатино»
50 000,000
2 276,000
0,000
2 276,000
0,000
2014 год
276,000
0,000
276,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
39
Реконструкция мостового перехода на км 157+534 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
25 000,000
2 414,000
0,000
2 414,000
0,000
2014 год
414,000
0,000
414,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
40
Реконструкция мостового перехода на км 169+673 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
25 000,000
2 412,000
0,000
2 412,000
0,000
2014 год
412,000
0,000
412,000
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
41
Реконструкция мостового перехода на км 183+700 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
48 000,000
2 276,000
0,000
2 276,000
0,000
2014 год
776,000
0,000
776,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
42
Реконструкция мостового перехода через р.Б.Басманка км 195+874 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
55 000,000
1 977,000
0,000
1 977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
43
Реконструкция мостового перехода через р.М.Басманка км 199+671 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск- Экимчан»
55 000,000
1 977,000
0,000
1 977,000
0,000
2014 год
477,000
0,000
477,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
1
2
3
4
5
6
7
44
Реконструкция мостового перехода на км 267+548 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
22 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
45
Реконструкция мостового перехода через р. Талаго-2 на км 263+176 автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан»
22 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
46
Реконструкция мостового перехода на км 66+950 автомобильной дороги «Серышево - Сапроново - Новокиевский Увал»
30 000,000
1 976,000
0,000
1 976,000
0,000
2014 год
476,000
0,000
476,000
0,000
2015 год
1 500,000
0,000
1 500,000
0,000
1
2
О
4
5
6
7
47
Мостовой переход на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
50 000,000
3 180,167
0,000
3 180,167
0,000
2014 год
1 180,167
0,000
1 180,167
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
48
Мостовой переход на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
50 000,000
3 186,952
0,000
3 186,952
0,000
2014 год
1 186,952
0,000
1 186,952
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
49
Мостовой переход на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
55 000,000
3 224,218
0,000
3 224,218
0,000
2014 год
1 224,218
0,000
1 224,218
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
50
Мостовой переход на км 123 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
25 000,000
2 906,496
0,000
2 906,496
0,000
2014 год
906,496
0,000
906,496
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
51
Мостовой переход на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
25 000,000
2 913,796
0,000
2 913,796
0,000
2014 год
913,796
0,000
913,796
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
52
Мостовой переход на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Г ора»
50 000,000
2 916,107
0,000
2 916,107
0,000
2014 год
916,107
0,000
916,107
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
53
Мостовой переход на км 7+300 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
2 849,912
0,000
2 849,912
0,000
2014 год
849,912
0,000
849,912
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
54
Мостовой переход на км 3 автомобильной дороги «Подъезд к с.Гулик»
25 000,000
3 072,789
0,000
3 072,789
0,000
2014 год
1 072,789
0,000
1 072,789
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
55
Мостовой переход на км 7+050 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
2 946,910
0,000
2 946,910
0,000
2014 год
946,910
0,000
946,910
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
56
Мостовой переход на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
25 000,000
3 015,379
0,000
3 015,379
0,000
2014 год
1 015,379
0,000
1 015,379
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
57
Мостовой переход на км 28 автомобильной дороги «Верхний Уртуй - Зеньковка»
25 000,000
2 881,029
0,000
2 881,029
0,000
2014 год
881,029
0,000
881,029
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
58
Мостовой переход на км 5 автомобильной дороги «Лозовое - Садовое - Лермонтовка»
25 000,000
2 884,270
0,000
2 884,270
0,000
2014 год
884,270
0,000
884,270
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
59
Мостовой переход на км 2+098 автомобильной дороги «Зея - Снежногорский»
25 000,000
2 986,099
0,000
2 986,099
0,000
2014 год
986,099
0,000
986,099
0,000
2015 год
2 000,000
0,000
2 000,000
0,000
60
Строительство обхода г. Свободного на участке км 5 - км 11
487 919,831
295,450
0,000
295,450
0,000
2014 г.
295,450
0,000
295,450
0,000
61
Реконструкция автомобильной дороги «Константиновка - Новопетровка» на участке км 22+300-км 22+700
18 603,550
1 482,585
0,000
1 482,585
0,000
2014 г.
1 482,585
0,000
1 482,585
0,000
62
Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги «Зея - Тыгда»
56 093,680
1 082,677
0,000
1 082,677
0,000
2014 г.
1 082,677
0,000
1 082,677
0,000
63
Перенос участка автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка (км 161 - км 165) с карьерного поля разреза «Северо - Восточный»
ООО «Амурский уголь»
185 887,771
74 938,783
0,000
74 938,783
0,000
2014 г.
74 938,783
0,000
74 938,783
0,000
64
Строительство мостового перехода через р.Серебрянка на 32 км автомобильной дороги «Свободный - Буссе» в Амурской области
15 907,210
9 539,564
0,000
9 539,564
0,000
2014 г.
9 539,564
0,000
9 539,564
0,000
65
Строительство мостового перехода через р.Бысса на 279 км автодороги «Введеновка - Февральск - Экимчан» в Амурской области
347 144,500
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
2014 г.
10 000,000
0,000
10 000,000
0,000
»;
3) в абзаце девятом раздела 5 подпрограммы сумму «595 098,17 тыс. рублей» заменить суммой «2 266 500,00 тыс. рублей»;
4) таблицу 2 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них
0,2
1.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных учреждений.
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
».
5. Таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области» изложить в следующей редакции:
«
Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Значение планового показателя по годам
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Амурской области»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
государственной
подпрограммы
1
1
1
1
1
1
1
».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований
областного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет
418 002,21 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 51 833,68 тыс. руб.,
2015 год - 51 608,28 тыс. руб.,
2016 год - 51 608,29 тыс. руб.,
2017 год - 61 451,09 тыс. руб.,
2018 год - 64 339,29 тыс. руб.,
2019 год - 67 170,22 тыс. руб.,
2020 год - 69 991,36 тыс. руб.
»;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 418 002,21 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 51 833,68 тыс. рублей;
2015 год - 51 608,28 тыс. рублей;
2016 год - 51 608,29 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) - 61 451,09 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 64 339,29 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 67 170,22 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 69 991,36 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 - 4 к государственной программе.»;
3) таблицу «Коэффициенты значимости основных мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Таблица
Коэффициенты значимости основных мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
1
1
1
1
1
1
1
».
7. Приложения №1, 3, 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к настоящим изменениям.
8. В приложении №5 к государственной программе:
1) абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу;
2) пункт 5дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление в муниципальном образовании перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с заключенным договором, с соблюдением утвержденного в расписании движения количества рейсов, по тарифам, установленным уполномоченным органом.».
9. В приложении №6 к государственной программе:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Субсидия используется на:
- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;
- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района;
- строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;
- развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах;
- развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.»;
2) абзацы двенадцатый и тринадцатый пункта 3 признать утратившими силу;
Методику расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Система основных программных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы
№
Наименование
подпрограмм,
основного
мероприятия
Срок
реализации
Координатор
Подпрограммы,
участники
государственной
подпрограммы
Наименование
показателя,
единица
измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году
начало
Завер-
шение
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы»
2014
2020
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс./км. на 1 жителя области
1,876
2,32
2,98
3,68
4,18
4,48
4,84
4,95
263,80%
Доля населения
области,
обеспеченного
96,9
97,1
97,5
97,7
98
98,2
98,4
98,6
101,75%
услугами транспорта общего пользования, %.
Количество ДТП, ед.
1367
1320
1311
1299
1280
1273
1257
1245
8,90%
Количество смертельных случаев в результате ДТП, в том числе детской смертности на 100000 населения, ед.
18,59
18,49
18,39
18,29
17,5
14,7
14,5
14,3
в
1,3 раза
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, тыс. км.
15,3
15,3
15,35
15,4
15,5
15,55
15,6
15,7
102,60%
Доля автотранспортных средств различного назначения Амурской области, оснащенных навигационносвязным оборудованием, %
60
60
60
60
70
73
75
80
133
1
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса»
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, управление лесного хозяйства области
Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб.
4000
162600
574000
1662000
2517700
1851800
2652800
270300
6757,5%
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс.
3160,20
3250,56
3338,74
3434,68
3541,33
3652,28
3776,10
3939,6
24,7 %
Снижение количества погибших и раненых в дорожно - транспортных происшествиях, чел.
192
190
188
183
175
147
144
141
26,4
Снижение количества ДТП с участием пешеходов, ед.
154
152
151
146
141
140
139
138
9,9
1.1
Развитие
материально
технической
базы
воздушного
транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области,
Количество ремотори- зированной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
о
1
100%
управление лесного хозяйства области
Количество приобретен ной авиационной техники, ед.
0
0
0
0
4
3
1
1
100%
Количество
приобретенной
спец-
автотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования,
ед.
0
0
0
0
8
9
0
0
100%
1.2
Капитальные вложения в объекты государствен ной собственности
2017
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях, тыс. чел.
314,7
0
0
0
532,55
605
685,5
816
259,30%
1.3
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на
внутренних водных путях Амурской области
2014
2018
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
приобретенных
судов
для перевозки пассажиров по внутрирегиональным водным маршрутам, ед.
0
0
0
0
1
1
0
0
100%
1.4
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество сохраненных маршрутов на автомобильном и внутреннем водном видах транспорта в муниципальном сообщении, ед.
111
111
111
111
111
111
111
111
100%
Количество установленных и модернизированных автоматических систем управления движением и светофорных объектов, ед.
0
2
2
2
20
20
20
20
86
Количество
установленных
дорожных
знаков, ед.,
протяженность
ограждений,
пог.м.
264 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 300 пог.м ограждений
64 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264 дорожных знака, 2100 пог.м ограждений
264
доро
жных
знака,
2100
пог.м
ограж
дений
1248 дорожных знаков, 9300 пог.м. ограждений
1.5
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров внутренним водным,
железнодорожным и автомобильным видами
транспорта тыс. чел.-
66 830
67 430
67 730
68 030
69 193
69 430
69 830
70 130
105%
Количество перевезенных школьников и студентов в пригородном железнодорожном сообщении, тыс. чел.
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
100%
1.6
Осуществление переданных государственных полномочий Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество перевезенных пассажиров в семи
муниципальных образованиях, наделенных государственными полномочиями в сфере
транспорта, тыс. чел.
2843,9
2886,56
2932,74
2979,68
3030,33
3075,78
3125,1
3175,1
112%
1.7
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
2020
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
перевезенных
пассажиров
внутренним
водным
транспортом,
тыс.чел.
0
0
0
0
0
0
0
30
100%
Количество
перевезенных
грузов
внутренним
водным
транспортом,
тыс. т.
0
0
0
0
0
0
0
128
100%
1.8
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
2014
2016
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество комплексов фото, видеофиксации, ед.
0
6
16
16
0
0
0
0
38
1.9
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского
потребления
наркотиков
2014
2020
Министерство здравоохранения области
Количество медицинских освидетельствований в год, тыс.ед.
0
0
0
0
10
10
10
10
100%
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Повышение транспорта - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация не- доремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, % от общей протяженности дорог регионального значения
26,2
24,5
22,8
21,1
23,1
24,5
25,9
27,3
104%
Доля введенных
автомобильных
дорог общего
пользования
регионального
или
межмуници- пального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, % от общей протяженности дорог регионального значения
0,9
0,4
4,1
4,4
4,6
4,8
5,0
5,1
420 %
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
100%
2.1
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуници
пального
значения
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуници- пального значения, находящихся на содержании, тыс. км
6,2
6,2
6,5
6,8
7,1
7,5
7,8
8,2
2,0
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта, км.
55,21
30,17
40,50
50,00
50,50
51,00
51,50
52,00
2.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения и искусствен- ных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог.м
56,7858/
4357,44
23,096/
414,55
268,332/
3469,23
298,332/
3489,23
328,332/
3509,23
358,332/
3529,23
388,332/
3549,23
418,332/
3569,23
700,0
2.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межму- ниципального значения и сооружений на них
2014
2014
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуници- пального значения приведенных в нормативное состояние, км. после капитального ремонта, км
27,770
100%
2.4
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Количество
муниципальных
образований,
получающих
финансовую
поддержку из
областного
бюд- жета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, ед.
52
25
52
52
52
52
52
52
100 %
2.5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных подведомственных учреждений
2014
2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подве- домственных учреждений,%.
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
6,2
6,9
7,6
281 %
о
J.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛО- НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Амурской области»
2014
2020
Управление информатизации области
Доля наполнения информацией региональной геоинформа- ционной системы управления и обеспечения исполнительными органами госуда- рственной власти области, %
0
0
0
0
32
45
59
70
70
Доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоин-
формационной системе управления и обеспечения безопасности %
0
0
0
0
10
29
45
45
45
Время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи, мин.
20
20
18
18
16
14
14
14
142,8 %
3.1
Организация и проведение мероприятий по
реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Управление информатизации области
Наличие подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов,
ведомственным транспортом УМВД России, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта,ед.-
0
0
0
0
2
4
5
6
6
Наличие системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС», ед.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Количество подсистем, подключенных к оператору региональной информационно-навигационной системы, ед.
0
5
0
0
0
0
0
0
5
4
Подпрограм
ма «Обеспе
чение реа
лизации
основных
направлений
государствен
ной политики
в сфере реа-
лизации
государст
венной
программы»
2014
2020
Министер
ство тран
спорта и
дорожного
хозяйства
области,
государст
венная
инспекция
по надзору
за техниче
ским сос
тоянием самоходных машин и других видов техники
Уровень сре
днего балла по
результатам
мониторинга и
финансового
менеджмента
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
> либо
= сред
нему
баллу
ком
плекс
ной
оценки
> либо = среднему баллу комплексной оценки
4.1
Расходы на
обеспечение
функций ис
полнитель
ных органов
государствен
ной власти
2014
2020
Министер
ство транс
порта и до
рожного
хозяйства
области,
государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
Достижение
целей, выпо
лнение задач,
основных
мероприятий и
показателей
государственной программы,%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №2
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
№
п/
п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государ- ственная программма
«Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 -2020 годы»
Всего
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
22245043,85
2767643,49
2613787,43
2836334,95
3478588,18
3663164,06
3363826,76
3521698,98
Управление лесного хозяйства области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Министерство
здраво
охранения
области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
Государственная инспекция по надзору за
техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Г остехнадзора области)
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
1.
Подпрограмма
«Развитие
транспортного комплекса»
Всего
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
3403069,04
107134,69
107134,69
107134,69
744227,39
927427,21
626741,13
783269,24
Управление
лесного
хозяйства
области
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
Министерство
здравоохранения
области
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материально- технической базы воздушного транспорта
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1311113
400
76300,00
3000,00
3000,00
3000,00
22000,00
22000,00
23300,00
0,00
Управление
лесного
хозяйства
области
928
0408
1311113
600
2608400,00
0,00
0,00
0,00
529500,00
575500,00
748250,00
755150,00
1.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1311101
400
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
1.3.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0408
1318746
500
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
1.4.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1316963
800
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
1.5.
Осущес
твление
переданных государ
ственных
полномочий
Амурской области по
организации
транспортного
обслуживания
населения автомобильным
транспортом -
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1318744
500
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
1.6.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Министерство
транспорта
и
дорожного
хозяйства
области
937
0408
1311093
200
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
1.7.
Повышение доступности мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и немедицинского потребления наркотиков
Министерство
здравоохранения
области
918
0901
1311148
200
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
области
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмници-
пального
значения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321226
200
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1321101
400
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
2.3.
Капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соружений на них
Министерство
транс порта и дорожного хозяйства области -
937
0409
1321227
200
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и соружений на них
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
937
0409
1328748
500
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
2.5
Расходы
на обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государ
ственных
учреждении
Министерство
транспорта
и дорожного хозяйства
области
937
0409
1321059
100
800
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
3
Подпро
грамма
«Внедре
ние спут
никовых
навига
ционных
техноло
гий с ис
пользо
ванием
техноло
гий сис
темы
ГЛОНАС
С и
других
результа
тов кос
мической
деятель
ности в
интере
сах соци-
ально-
экономи-
ческого и инновационного развития Амурской области»
Всего,
в том
числе:
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государствен- ной подпрограммы
Всего, в том числе:
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
Управление информатизации области
935
0410
1331222
200
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реалии- зации государственной програм- мы»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области,
Г о су дарственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Амурской области (далее - Инспекция Гостехнад- зора области)
418002,21
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
4.1
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
197633,54
24117,36
24117,36
24117,37
29277,90
30653,96
32002,74
33346,85
937
0408
1341019
100
176534,51
22619,12
22619,12
22619,12
26644,81
27857,16
29045,48
30229,69
937
0408
, 1341019
200
17121,40
1487,79
1487,79
1487,79
1710,86
1831,22
1949,19
2066,76
937
0408
1341019
800
3977,63
10,45
10,45
10,45
922,23
965,58
1008,07
1050,40
Г осуда- рственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
220368,67
27716,32
27490,92
27490,92
32173,19
33685,33
35167,48
36644,51
019
0400,
0412
1341019
100
190375,47
23898,36
23898,36
23898,36
27735,25
29038,81
30316,52
31589,81
019
0400,
0412
1341019
200
29579,66
3767,44
3542,04
3542,04
4376,71
4582,42
4784,04
4984,97
019
0400,
0412
1341019
800
413,54
50,52
50,52
50,52
61,23
64,10
66,92
69,73
Приложение №3
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных
мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
№
п/п
Наименование государственно й программы, подпрограммы
Источники
Фи-
нансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы»
Всего
34653722,80
3577103,81
4081582,35
5323129,87
5827687,27
7148581,15
4300953,93
4394684,42
федеральный
бюджет
9118040,00
776440,00
1433000,00
2454000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
25357321,52
2800359,81
2646278,35
2868825,87
4220162,37
4320877,39
4169084,24
4331733,49
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориальные внебюджетные фонды
158800,00
0,00
2000,00
0,00
47000,00
88000,00
21800,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма
«Развитие
транспортного
комплекса»
Всего
12997730,32
262038,69
673938,69
1761438,69
2883252,29
4330630,97
1485060,82
1601370,17
федеральный
бюджет
6829700,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1558700,00
2737800,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
6013469,04
107134,69
107134,69
107134,69
1275727,39
1502927,21
1374991,13
1538419,24
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориальные внебюджетные фонды
135000,00
0,00
0,00
0,00
47000,00
88000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Развитие материальнотехнической базы воздушного транспорта
Всего
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
2684700,00
3000,00
3000,00
3000,00
551500,00
597500,00
771550,00
755150,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориаль
ные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной
собственности
Всего
7847200,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1829800,00
3189300,00
247000,00
206000,00
федеральный
бюджет
6471600,00
154600,00
566500,00
1654000,00
1458700,00
2637800,00
0,00
0,00
областной
бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
371100,00
551500,00
247000,00
206000,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориаль
ные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Содействие в обновлении судов речного флота для эксплуатации на внутренних водных путях Амурской области
Всего
50000,00
0,00
0,00
0,00
32000,00
18000,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
35000,00
0,00
0,00
0,00
17000,00
18000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, связанной с организацией транспортного обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов
Всего
466699,98
8304,00
8304,00
8304,00
50057,65
52254,98
54165,83
285309,52
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
447138,70
8000,00
8000,00
8000,00
48232,75
50351,22
52196,14
272358,59
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
19561,28
304,00
304,00
304,00
1824,90
1903,76
1969,69
12950,93
территориа
льные
внебюджетные
фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l.b.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
1202480,88
82505,75
82505,75
82505,75
238338,29
238609,49
238875,44
239140,41
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Осуществление переданных государственных полномочии Амурской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
Всего
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
25425,59
3628,94
3628,94
3628,94
3634,69
3634,69
3634,69
3634,70
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Содействие в обеспечении возобновления и сохранения судоходной обстановки на внутренних водных путях Амурской области
Всего
443100,00
федеральный
бюджет
343100,00
0,00
0,00
0,00
85000,00
100000,00
108100,00
50000,00
областной
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
100000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
70000,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Всего
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
276123,87
10000,00
10000,00
10000,00
60921,66
61331,81
61734,86
62135,54
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.
Повышение
Всего
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
доступности мероприятий по профилактике
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
употребления
психо-активных
областной
бюджет
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
немедицинского
потребления
наркотиков
консолидированные бюджеты
муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Подпрограмма
«Развитие сети
автомобильных
дорог общего
пользования
Амурской
области»
Всего
20909341,27
3234891,44
3349035,38
3505082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
федеральный
бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
18644341,27
2636391,44
2482535,38
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
2705082,89
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
8557383,71
979191,27
751686,64
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
1365301,16
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Капитальные вложения в объекты государственной
собственности
Всего
8171422,45
1323018,28
2056039,87
1598472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
федеральный
бюджет
2266500,00
600000,00
866500,00
800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
5904922,45
723018,28
1189539,87
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
798472,86
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городских
округов
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Капитальный
ремонт
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципа- льного значения и сооружений на них
Всего
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
383414,76
383414,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
3359784,58
481681,24
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
479683,89
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
438835,77
69085,89
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
61624,98
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Амурской области»
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
федеральный
бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
327149,00
48640,00
7000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
федеральный
бюджет
21840,00
21840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
281509,00
5000,00
5000,00
5000,00
177901,00
48528,00
21840,00
18240,00
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
23800,00
21800,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические
лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной
бюджет
418002,25
51833,68
51608,28
51608,29
61451,09
64339,29
67170,22
69991,36
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические 1 лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к изменениям, вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Методика
расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
Ci = Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4 + Ci5 + Ci6 ,
где:
1. Ci1 - объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Сil= Фil X ((К / PБOi) + (L / PБOi))/ (∑(К/РБО i) + ∑(L/ PБOi)),
где:
Фil - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-ro муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
PБOi — уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год;
L - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии.
2. Ci2 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Сi2 = Фi2x(K/PБOi) / ∑(К /PБОi),
где:
Фi2- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro административного центра муниципального района или городского округа в общей численности населения административных центров муниципальных районов и городских округов, участвующих в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
3. Ci3 - объем средств на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci3 = Фi3х(К /PБOi) / ∑ (К / PБOi),
где:
Фi3 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии по данному мероприятию;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
4. Ci4 - объем средств на развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci4 = Фi4х(К /PБOi) / ∑ (К / PБOi),
где:
Фi4- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro городского округа, территория которого относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей численности населения городских округов, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, участвующих в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
5. Ci5 - объем средств на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci5 = Фi5х(К /PБOi) / ∑ (К / PБi),
где:
Фi5 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro муниципального образования, участвующего в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
6. Ci6 - объем средств на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах.
Объем субсидии i-му городскому округу по данному мероприятию определяется по формуле:
Ci6 = Фi6х(К /PБOi) / ∑ (К / PБi),
где:
Фi6 - объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
К - коэффициент, учитывающий численность населения i-ro городского округа, участвующего в распределении субсидии;
PБOi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 42 от 07.03.2014 стр.1-2, Амурская правда № 40 от 05.03.2014 стр.10-16 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: