Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU70001910202000005 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Томская область |
Принявший орган: | Администрация Ягодного сельского поселения Асиновского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 № 17
с. Ягодное
О внесении изменений в постановление Администрации Ягодного сельского поселения от 24.12.2018 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Ягодного сельского поселения от 26.12.2018 № 74 «О бюджете муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета Ягодного сельского поселения от 26.12.2019 № 121 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение Асиновского района Томской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и на основании пункта 22 постановления Администрации Ягодного сельского поселения от 26 октября 2018 года № 190 «Об установлении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ягодного сельского поселения, методики оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ягодного сельского поселения от 24.12.2018 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) паспорт Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) паспорт Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) раздел 5 «Перечень основных мероприятий» Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных мероприятий
Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство:
1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство:
1) Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода:
а) возмещение части затрат по теплоснабжению
б) разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное.
2) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода:
а) приобретение насосов на водозаборные скважины;
б) утепление водоразборных колонок;
в) частичный ремонт водопровода.
3) Коммунальное хозяйство поселения.
4) Обеспечение населения чистой питьевой водой.
Основное мероприятие 3. Благоустройство:
1) Уличное освещение:
а) оплата уличного освещения;
б) содержание и ремонт уличного освещения.
2) Благоустройство поселения:
а) содержание стадиона;
б) содержание хоккейного корта;
в) содержание памятников в сельском поселении;
г) организация и проведение месячника по благоустройству;
д) проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
е) содержание детских игровых площадок;
3) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
б) содержанием и ремонт уличного освещения.»;
6) паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности населения» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
7) паспорт Подпрограммы «Развитие транспортной системы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
8) паспорт Обеспечивающей подпрограммы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Ягодного сельского поселения www.yaselp.asino.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов
Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы (далее – Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Ягодного сельского поселения
Среднесрочная цель социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа
Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
19,3
19,7
20,0
20,3
20,6
21,0
21,5
2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.)
4
4
3
3
2
2
1
3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
10
9
8
7
6
5
4
4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0,82
1,093
0
0
0
0
0
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
Количество проведенных мероприятий, ед.
189
191
193
197
200
205
210
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
6
8
10
10
12
14
15
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
Оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
36,0
36,5
37,0
37,6
38,0
40,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
4
4
4
4
3,9
3,8
Обустройство мест массового отдыха, ед.
4
5
6
7
8
9
10
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
0
0
0
0
0
0
0
Снижение количества пожаров, %
Исходный уровень – 8 пожаров
10
20
30
40
50
60
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе).
Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе).
Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе).
Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе).
Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе).
Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП)
Отсутствуют
Сроки реализации муниципальной программы
2019-2024
Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
1408,8
1408,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
52157,7
18722,5
6147,9
6089,1
6197,3
7354,5
7646,4
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
53566,5
20131,3
6147,9
6089,1
6197,3
7354,5
7646,4
1
Приложение 2
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ п/п
Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Показатели конечного результата подпрограммы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав
федерального бюджета (по согласованию)
основного мероприятия, по годам реализации областного бюджета (по согласованию)
местных бюджетов
внебюджетных источников (по согласованию)
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
1.1.
Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры.
всего
1296,6
0,0
0,0
1296,6
0,0
Х
Х
2019
455,8
0,0
0,0
455,8
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
19,7
2020
240,8
0,0
0,0
240,8
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,0
2021
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,3
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,6
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
21,0
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
21,5
1.2.
Основное мероприятие 1.
Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
всего
1296,6
0,0
0,0
1296,6
0,0
Х
Х
2019
455,8
0,0
0,0
455,8
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
191
8
2020
240,8
0,0
0,0
240,8
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
193
10
2021
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
197
10
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
200
12
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
205
14
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
210
15
1.2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Совета ветеранов.
всего
81,6
0,0
0,0
81,6
0,0
Х
Х
2019
40,8
0,0
0,0
40,8
0,0
Оеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб.
40,8
2020
40,8
0,0
0,0
40,8
0,0
40,8
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Мероприятие 2.
Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг.
всего
816,0
0,0
0,0
816,0
0,0
Х
Х
2019
206,0
0,0
0,0
206,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
206,0
2020
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2021
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2022
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2023
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
80,0
2024
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
80,0
1.2.3.
Мероприятие 3.
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
всего
399,0
0,0
0,0
399,0
0,0
Х
Х
2019
209,0
0,0
0,0
209,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
209,0
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50,0
2023
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
20,0
2024
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
20,0
2.
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
2.1.
Подпрограмма 2.
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.
всего
17703,2
0,0
0,0
17703,2
0,0
Х
Х
2019
12244,2
0,0
0,0
12244,2
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
4
2020
1039,9
0,0
0,0
1039,9
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
3
2021
1044,7
0,0
0,0
1044,7
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
3
2022
1018,0
0,0
0,0
1018,0
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
2
2023
1155,1
0,0
0,0
1155,1
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
2
2024
1201,3
0,0
0,0
1201,3
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
1
2.2.
Основное мероприятие 1.
Жилищное хозяйство.
всего
283,1
0,0
0,0
283,1
0,0
Х
Х
2019
41,1
0,0
0,0
41,1
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,5
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
37,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
37,6
2023
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
38,0
2024
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
40,0
2.2.1.
Мероприятие 1.
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
всего
283,1
0,0
0,0
283,1
0,0
Х
Х
2019
41,1
0,0
0,0
41,1
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
41,1
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2023
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
46,0
2024
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
46,0
2.3.
Основное мероприятие 2.
Коммунальное хозяйство.
всего
5056,5
0,0
0,0
5056,5
0,0
Х
Х
2019
3063,9
0,0
0,0
3063,9
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2020
373,9
0,0
0,0
373,9
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2021
376,7
0,0
0,0
376,7
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2022
350,0
0,0
0,0
350,0
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2023
436,4
0,0
0,0
436,4
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
3,9
2024
455,6
0,0
0,0
455,6
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
3,8
2.3.1.
Мероприятие 1.
Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода.
всего
2404,5
0,0
0,0
2404,5
0,0
Х
Х
2019
2104,5
0,0
0,0
2104,5
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное, тыс. руб.
2104,5
2020
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
0,0
2.3.2.
Мероприятие 2.
Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода.
всего
2245,9
0,0
0,0
2245,9
0,0
Х
Х
2019
603,9
0,0
0,0
603,9
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
603,9
2020
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2021
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2022
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2023
436,4
0,0
0,0
436,4
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
436,4
2024
455,6
0,0
0,0
455,6
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
455,6
2.3.3.
Мероприятие 3.
Коммунальное хозяйство поселения.
всего
88,6
0,0
0,0
88,6
0,0
Х
Х
2019
38,0
0,0
0,0
38,0
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
38,0
2020
23,9
0,0
0,0
23,9
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
23,9
2021
26,7
0,0
0,0
26,7
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
26,7
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2.3.4.
Мероприятие 4. Обеспечение населения чистой питьевой водой.
всего
317,5
0,0
0,0
317,5
0,0
Х
Х
2019
317,5
0,0
0,0
317,5
0,0
Содержание станций водоочистки, тыс. руб.
317,5
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2.4.
Основное мероприятие 3.
Благоустройство.
всего
12363,6
0,0
0,0
12363,6
0,0
Х
Х
2019
9139,2
0,0
0,0
9139,2
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
5
2020
616,0
0,0
0,0
616,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
6
2021
618,0
0,0
0,0
618,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
7
2022
618,0
0,0
0,0
618,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
8
2023
672,7
0,0
0,0
672,7
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
9
2024
699,7
0,0
0,0
699,7
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
10
2.4.1.
Мероприятие 1.
Уличное освещение.
всего
3383,4
0,0
0,0
3383,4
0,0
Х
Х
2019
617,0
0,0
0,0
617,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
-оплата уличного освещения;
- содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
617,0
2020
531,0
0,0
0,0
531,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения; оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
531,0
2021
533,0
0,0
0,0
533,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
533,0
2022
533,0
0,0
0,0
533,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
533,0
2023
573,2
0,0
0,0
573,2
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
573,2
2024
596,2
0,0
0,0
596,2
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
596,2
2.4.2.
Мероприятие 2. Благоустройство поселения.
всего
8980,2
0,0
0,0
8980,2
0,0
Х
Х
2019
8522,2
0,0
0,0
8522,2
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
8522,2
2020
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2021
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2022
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2023
99,5
0,0
0,0
99,5
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
99,5
2024
103,5
0,0
0,0
103,5
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
103,5
3.
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
3.1.
Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения.
всего
1057,4
0,0
0,0
1057,4
0,0
Х
Х
2019
347,4
0,0
0,0
347,4
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
9
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
8
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
7
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
6
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
5
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
4
3.2.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
всего
1057,4
0,0
0,0
1057,4
0,0
Х
Х
2019
347,4
0,0
0,0
347,4
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
10
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
20
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
30
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
40
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
50
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
60
3.2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение и проведение противоположных мероприятий.
всего
954,0
0,0
0,0
954,0
0,0
Х
Х
2019
244,0
0,0
0,0
244,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
244,0
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
150,0
3.2.2.
Мероприятие 2. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности
всего
103,4
0,0
0,0
103,4
0,0
Х
Х
2019
103,4
0,0
0,0
103,4
0,0
Ремонт помещений для участковых уполномоченных, тыс. руб.
103,4
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
4.
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
4.1.
Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы.
всего
12091,7
0,0
1408,8
10682,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
1,093
2020
1217,0
0,0
0,0
1217,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2021
1273,0
0,0
0,0
1273,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2022
1408,0
0,0
0,0
1408,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2023
2289,7
0,0
0,0
2289,7
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2024
2381,3
0,0
0,0
2381,3
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
4.2.
Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог.
всего
12091,7
0,0
1408,8
10682,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2020
1217,0
0,0
0,0
1217,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2021
1273,0
0,0
0,0
1273,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2022
1408,0
0,0
0,0
1408,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2023
2289,7
0,0
0,0
2289,7
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2024
2381,3
0,0
0,0
2381,3
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
4.2.1.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
всего
11876,7
0,0
1408,8
10467,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
3522,7
2020
1212,0
0,0
0,0
1212,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1212,0
2021
1268,0
0,0
0,0
1268,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1268,0
2022
1403,0
0,0
0,0
1403,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1403,0
2023
2189,7
0,0
0,0
2189,7
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
2189,7
2024
2281,3
0,0
0,0
2281,3
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
2281,3
4.2.2.
Мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения.
всего
215,0
0,0
0,0
215,0
0,0
Х
Х
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
0,0
2020
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2021
5,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2022
5,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
100,0
5.
Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.
всего
21417,6
0,0
0,0
21417,6
0,0
Х
Х
2019
3561,2
0,0
0,0
3561,2
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
47,1
2020
3510,2
0,0
0,0
3510,2
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
44,7
2021
3431,4
0,0
0,0
3431,4
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,4
2022
3431,3
0,0
0,0
3431,3
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,4
2023
3669,7
0,0
0,0
3669,7
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,5
2024
3813,8
0,0
0,0
3813,8
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,5
5.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.
всего
21205,6
0,0
0,0
21205,6
0,0
Х
Х
2019
3546,2
0,0
0,0
3546,2
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
46,9
2020
3470,8
0,0
0,0
3470,8
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
44,5
2021
3392,0
0,0
0,0
3392,0
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,2
2022
3391,9
0,0
0,0
3391,9
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,2
2023
3630,3
0,0
0,0
3630,3
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,3
2024
3774,4
0,0
0,0
3774,4
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,3
5.1.1.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
всего
15541,3
0,0
0,0
15541,3
0,0
Х
Х
2019
2614,6
0,0
0,0
2614,6
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2614,6
2020
2646,7
0,0
0,0
2646,7
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2646,7
2021
2508,9
0,0
0,0
2508,9
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2508,9
2022
2508,9
0,0
0,0
2508,9
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2508,9
2023
2579,5
0,0
0,0
2579,5
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2579,5
2024
2682,7
0,0
0,0
2682,7
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2682,7
5.1.2.
Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью.
всего
5664,3
0,0
0,0
5664,3
0,0
Х
Х
2019
931,6
0,0
0,0
931,6
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
931,6
2020
824,1
0,0
0,0
824,1
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
824,1
2021
883,1
0,0
0,0
883,1
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
883,1
2022
883,0
0,0
0,0
883,0
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
883,0
2023
1050,8
0,0
0,0
1050,8
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
1050,8
2024
1091,7
0,0
0,0
1091,7
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
1091,7
5.2.
Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений.
всего
212,0
0,0
0,0
212,0
0,0
Х
Х
2019
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2020
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2021
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2022
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2023
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2024
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
5.2.1.
Мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
всего
212,0
0,0
0,0
212,0
0,0
Х
Х
2019
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
15,0
2020
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2021
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2022
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2023
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2024
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
6.
Итого по муниципальной программе
всего
53566,5
0,0
1408,8
52157,7
0,0
Х
Х
2019
20131,3
0,0
1408,8
18722,5
0,0
Х
Х
2020
6147,9
0,0
0,0
6147,9
0,0
Х
Х
2021
6089,1
0,0
0,0
6089,1
0,0
Х
Х
2022
6197,3
0,0
0,0
6197,3
0,0
Х
Х
2023
7354,5
0,0
0,0
7354,5
0,0
Х
Х
2024
7646,4
0,0
0,0
7646,4
0,0
Х
Х
1
Приложение 3
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие социальной инфраструктуры
Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, %
19,3
19,7
20,0
20,3
20,6
21,0
21,5
Задачи подпрограммы
Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
Количество проведенных мероприятий, ед.
189
191
193
197
200
205
210
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
6
8
10
10
12
14
15
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1296,6
455,8
240,8
200,0
200,0
100,0
100,0
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
1296,6
455,8
240,8
200,0
200,0
100,0
100,0
Приложение 4
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Цель подпрограммы
Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.)
4
3
3
2
2
1
Задачи подпрограммы
Задача 1. Жилищное хозяйство.
Задача 2. Коммунальное хозяйство.
Задача 3. Благоустройство.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Жилищное хозяйство.
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
36,0
36,5
37,0
37,6
38,0
40,0
Задача 2. Коммунальное хозяйство.
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
4
4
4
4
3,9
3,8
Задача 3. Благоустройство.
Обустройство мест массового отдыха, ед.
4
5
6
7
8
9
10
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
17703,2
12244,2
1039,9
1044,7
1018,0
1155,1
1201,3
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
17703,2
12244,2
1039,9
1044,7
1018,0
1155,1
1201,3
Приложение 5
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Повышение безопасности населения»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Повышение безопасности населения
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
10
9
8
7
6
5
4
Задачи подпрограммы
Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
0
0
0
0
0
0
0
Снижение количества пожаров, %
Исходный уровень – 8 пожаров
10
20
30
40
50
60
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1057,4
347,4
140,0
140,0
140,0
140,0
150,0
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
1057,4
347,4
140,0
140,0
140,0
140,0
150,0
Приложение 6
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие транспортной системы
Цель подпрограммы
Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0,82
1,093
0
0
0
0
0
Задачи подпрограммы
Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
0
0
0
0
0
0
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
1408,8
1408,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10682,9
2113,9
1217,0
1273,0
1408,0
2289,7
2381,3
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
12091,7
3522,7
1217,0
1273,0
1408,0
2289,7
2381,3
Приложение 7
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
Цель подпрограммы
Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
27,1
47,1
44,7
40,4
40,4
40,5
40,5
Задачи подпрограммы
Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
27,0
46,9
44,5
40,2
40,2
40,3
40,3
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21417,6
3561,2
3510,2
3431,4
3431,3
3669,7
3813,8
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
21417,6
3561,2
3510,2
3431,4
3431,3
3669,7
3813,8
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020 № 17
с. Ягодное
О внесении изменений в постановление Администрации Ягодного сельского поселения от 24.12.2018 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Ягодного сельского поселения от 26.12.2018 № 74 «О бюджете муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета Ягодного сельского поселения от 26.12.2019 № 121 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ягодное сельское поселение Асиновского района Томской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и на основании пункта 22 постановления Администрации Ягодного сельского поселения от 26 октября 2018 года № 190 «Об установлении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ягодного сельского поселения, методики оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ягодного сельского поселения от 24.12.2018 № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) паспорт Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) паспорт Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) раздел 5 «Перечень основных мероприятий» Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных мероприятий
Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство:
1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство:
1) Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода:
а) возмещение части затрат по теплоснабжению
б) разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное.
2) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода:
а) приобретение насосов на водозаборные скважины;
б) утепление водоразборных колонок;
в) частичный ремонт водопровода.
3) Коммунальное хозяйство поселения.
4) Обеспечение населения чистой питьевой водой.
Основное мероприятие 3. Благоустройство:
1) Уличное освещение:
а) оплата уличного освещения;
б) содержание и ремонт уличного освещения.
2) Благоустройство поселения:
а) содержание стадиона;
б) содержание хоккейного корта;
в) содержание памятников в сельском поселении;
г) организация и проведение месячника по благоустройству;
д) проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
е) содержание детских игровых площадок;
3) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
б) содержанием и ремонт уличного освещения.»;
6) паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности населения» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
7) паспорт Подпрограммы «Развитие транспортной системы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
8) паспорт Обеспечивающей подпрограммы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Ягодного сельского поселения www.yaselp.asino.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов
Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы (далее – Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Ягодного сельского поселения
Среднесрочная цель социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа
Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
19,3
19,7
20,0
20,3
20,6
21,0
21,5
2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.)
4
4
3
3
2
2
1
3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
10
9
8
7
6
5
4
4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0,82
1,093
0
0
0
0
0
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
Количество проведенных мероприятий, ед.
189
191
193
197
200
205
210
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
6
8
10
10
12
14
15
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
Оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
36,0
36,5
37,0
37,6
38,0
40,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
4
4
4
4
3,9
3,8
Обустройство мест массового отдыха, ед.
4
5
6
7
8
9
10
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
0
0
0
0
0
0
0
Снижение количества пожаров, %
Исходный уровень – 8 пожаров
10
20
30
40
50
60
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе).
Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе).
Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе).
Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе).
Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе).
Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП)
Отсутствуют
Сроки реализации муниципальной программы
2019-2024
Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
1408,8
1408,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
52157,7
18722,5
6147,9
6089,1
6197,3
7354,5
7646,4
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
53566,5
20131,3
6147,9
6089,1
6197,3
7354,5
7646,4
1
Приложение 2
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
№ п/п
Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы
Срок реализации
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Показатели конечного результата подпрограммы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав
федерального бюджета (по согласованию)
основного мероприятия, по годам реализации областного бюджета (по согласованию)
местных бюджетов
внебюджетных источников (по согласованию)
наименование и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.
1.1.
Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры.
всего
1296,6
0,0
0,0
1296,6
0,0
Х
Х
2019
455,8
0,0
0,0
455,8
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
19,7
2020
240,8
0,0
0,0
240,8
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,0
2021
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,3
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
20,6
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
21,0
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %
21,5
1.2.
Основное мероприятие 1.
Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
всего
1296,6
0,0
0,0
1296,6
0,0
Х
Х
2019
455,8
0,0
0,0
455,8
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
191
8
2020
240,8
0,0
0,0
240,8
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
193
10
2021
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
197
10
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
200
12
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
205
14
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
1. Количество проведенных мероприятий, ед.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
210
15
1.2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Совета ветеранов.
всего
81,6
0,0
0,0
81,6
0,0
Х
Х
2019
40,8
0,0
0,0
40,8
0,0
Оеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб.
40,8
2020
40,8
0,0
0,0
40,8
0,0
40,8
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2.
Мероприятие 2.
Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг.
всего
816,0
0,0
0,0
816,0
0,0
Х
Х
2019
206,0
0,0
0,0
206,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
206,0
2020
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2021
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2022
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
150,0
2023
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
80,0
2024
80,0
0,0
0,0
80,0
0,0
Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб.
80,0
1.2.3.
Мероприятие 3.
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
всего
399,0
0,0
0,0
399,0
0,0
Х
Х
2019
209,0
0,0
0,0
209,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
209,0
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
50,0
2023
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
20,0
2024
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;
приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб.
20,0
2.
Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.
2.1.
Подпрограмма 2.
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.
всего
17703,2
0,0
0,0
17703,2
0,0
Х
Х
2019
12244,2
0,0
0,0
12244,2
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
4
2020
1039,9
0,0
0,0
1039,9
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
3
2021
1044,7
0,0
0,0
1044,7
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
3
2022
1018,0
0,0
0,0
1018,0
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
2
2023
1155,1
0,0
0,0
1155,1
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
2
2024
1201,3
0,0
0,0
1201,3
0,0
Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.)
1
2.2.
Основное мероприятие 1.
Жилищное хозяйство.
всего
283,1
0,0
0,0
283,1
0,0
Х
Х
2019
41,1
0,0
0,0
41,1
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,5
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
37,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
37,6
2023
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
38,0
2024
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
40,0
2.2.1.
Мероприятие 1.
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
всего
283,1
0,0
0,0
283,1
0,0
Х
Х
2019
41,1
0,0
0,0
41,1
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
41,1
2020
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2021
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2022
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
50,0
2023
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
46,0
2024
46,0
0,0
0,0
46,0
0,0
Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб.
46,0
2.3.
Основное мероприятие 2.
Коммунальное хозяйство.
всего
5056,5
0,0
0,0
5056,5
0,0
Х
Х
2019
3063,9
0,0
0,0
3063,9
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2020
373,9
0,0
0,0
373,9
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2021
376,7
0,0
0,0
376,7
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2022
350,0
0,0
0,0
350,0
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
2023
436,4
0,0
0,0
436,4
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
3,9
2024
455,6
0,0
0,0
455,6
0,0
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
3,8
2.3.1.
Мероприятие 1.
Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода.
всего
2404,5
0,0
0,0
2404,5
0,0
Х
Х
2019
2104,5
0,0
0,0
2104,5
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное, тыс. руб.
2104,5
2020
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
100,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат по теплоснабжению, тыс. руб.
0,0
2.3.2.
Мероприятие 2.
Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода.
всего
2245,9
0,0
0,0
2245,9
0,0
Х
Х
2019
603,9
0,0
0,0
603,9
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
603,9
2020
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2021
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2022
250,0
0,0
0,0
250,0
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
250,0
2023
436,4
0,0
0,0
436,4
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
436,4
2024
455,6
0,0
0,0
455,6
0,0
Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,
тыс. руб.
455,6
2.3.3.
Мероприятие 3.
Коммунальное хозяйство поселения.
всего
88,6
0,0
0,0
88,6
0,0
Х
Х
2019
38,0
0,0
0,0
38,0
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
38,0
2020
23,9
0,0
0,0
23,9
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
23,9
2021
26,7
0,0
0,0
26,7
0,0
Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб.
26,7
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2.3.4.
Мероприятие 4. Обеспечение населения чистой питьевой водой.
всего
317,5
0,0
0,0
317,5
0,0
Х
Х
2019
317,5
0,0
0,0
317,5
0,0
Содержание станций водоочистки, тыс. руб.
317,5
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2.4.
Основное мероприятие 3.
Благоустройство.
всего
12363,6
0,0
0,0
12363,6
0,0
Х
Х
2019
9139,2
0,0
0,0
9139,2
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
5
2020
616,0
0,0
0,0
616,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
6
2021
618,0
0,0
0,0
618,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
7
2022
618,0
0,0
0,0
618,0
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
8
2023
672,7
0,0
0,0
672,7
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
9
2024
699,7
0,0
0,0
699,7
0,0
Обустройство мест массового отдыха, ед.
10
2.4.1.
Мероприятие 1.
Уличное освещение.
всего
3383,4
0,0
0,0
3383,4
0,0
Х
Х
2019
617,0
0,0
0,0
617,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
-оплата уличного освещения;
- содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
617,0
2020
531,0
0,0
0,0
531,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения; оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
531,0
2021
533,0
0,0
0,0
533,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
533,0
2022
533,0
0,0
0,0
533,0
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
533,0
2023
573,2
0,0
0,0
573,2
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
573,2
2024
596,2
0,0
0,0
596,2
0,0
Приобретение материалов для уличного освещения;
оплата уличного освещения;
содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб.
596,2
2.4.2.
Мероприятие 2. Благоустройство поселения.
всего
8980,2
0,0
0,0
8980,2
0,0
Х
Х
2019
8522,2
0,0
0,0
8522,2
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
8522,2
2020
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2021
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2022
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
85,0
2023
99,5
0,0
0,0
99,5
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
99,5
2024
103,5
0,0
0,0
103,5
0,0
Содержание стадиона;
содержание памятников в сельском поселении;
организация и проведение месячника по благоустройству:
проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;
содержание детских игровых площадок;
озеленение и уборка территории, тыс. руб.
103,5
3.
Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
3.1.
Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения.
всего
1057,4
0,0
0,0
1057,4
0,0
Х
Х
2019
347,4
0,0
0,0
347,4
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
9
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
8
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
7
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
6
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
5
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
4
3.2.
Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
всего
1057,4
0,0
0,0
1057,4
0,0
Х
Х
2019
347,4
0,0
0,0
347,4
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
10
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
20
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
30
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
40
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
50
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
2. Снижение количества пожаров, %
0
60
3.2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение и проведение противоположных мероприятий.
всего
954,0
0,0
0,0
954,0
0,0
Х
Х
2019
244,0
0,0
0,0
244,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
244,0
2020
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2021
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2022
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2023
140,0
0,0
0,0
140,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
140,0
2024
150,0
0,0
0,0
150,0
0,0
Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб.
150,0
3.2.2.
Мероприятие 2. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности
всего
103,4
0,0
0,0
103,4
0,0
Х
Х
2019
103,4
0,0
0,0
103,4
0,0
Ремонт помещений для участковых уполномоченных, тыс. руб.
103,4
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
0,0
4.
Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала.
4.1.
Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы.
всего
12091,7
0,0
1408,8
10682,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
1,093
2020
1217,0
0,0
0,0
1217,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2021
1273,0
0,0
0,0
1273,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2022
1408,0
0,0
0,0
1408,0
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2023
2289,7
0,0
0,0
2289,7
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
2024
2381,3
0,0
0,0
2381,3
0,0
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0
4.2.
Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог.
всего
12091,7
0,0
1408,8
10682,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2020
1217,0
0,0
0,0
1217,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2021
1273,0
0,0
0,0
1273,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2022
1408,0
0,0
0,0
1408,0
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2023
2289,7
0,0
0,0
2289,7
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
2024
2381,3
0,0
0,0
2381,3
0,0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
4.2.1.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
всего
11876,7
0,0
1408,8
10467,9
0,0
Х
Х
2019
3522,7
0,0
1408,8
2113,9
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
3522,7
2020
1212,0
0,0
0,0
1212,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1212,0
2021
1268,0
0,0
0,0
1268,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1268,0
2022
1403,0
0,0
0,0
1403,0
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
1403,0
2023
2189,7
0,0
0,0
2189,7
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
2189,7
2024
2281,3
0,0
0,0
2281,3
0,0
Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб.
2281,3
4.2.2.
Мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения.
всего
215,0
0,0
0,0
215,0
0,0
Х
Х
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
0,0
2020
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2021
5,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2022
5,0
0,0
0,0
50,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
5,0
2023
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб.
100,0
5.
Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.
всего
21417,6
0,0
0,0
21417,6
0,0
Х
Х
2019
3561,2
0,0
0,0
3561,2
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
47,1
2020
3510,2
0,0
0,0
3510,2
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
44,7
2021
3431,4
0,0
0,0
3431,4
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,4
2022
3431,3
0,0
0,0
3431,3
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,4
2023
3669,7
0,0
0,0
3669,7
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,5
2024
3813,8
0,0
0,0
3813,8
0,0
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,5
5.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.
всего
21205,6
0,0
0,0
21205,6
0,0
Х
Х
2019
3546,2
0,0
0,0
3546,2
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
46,9
2020
3470,8
0,0
0,0
3470,8
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
44,5
2021
3392,0
0,0
0,0
3392,0
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,2
2022
3391,9
0,0
0,0
3391,9
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,2
2023
3630,3
0,0
0,0
3630,3
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,3
2024
3774,4
0,0
0,0
3774,4
0,0
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
40,3
5.1.1.
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
всего
15541,3
0,0
0,0
15541,3
0,0
Х
Х
2019
2614,6
0,0
0,0
2614,6
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2614,6
2020
2646,7
0,0
0,0
2646,7
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2646,7
2021
2508,9
0,0
0,0
2508,9
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2508,9
2022
2508,9
0,0
0,0
2508,9
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2508,9
2023
2579,5
0,0
0,0
2579,5
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2579,5
2024
2682,7
0,0
0,0
2682,7
0,0
Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб.
2682,7
5.1.2.
Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью.
всего
5664,3
0,0
0,0
5664,3
0,0
Х
Х
2019
931,6
0,0
0,0
931,6
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
931,6
2020
824,1
0,0
0,0
824,1
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
824,1
2021
883,1
0,0
0,0
883,1
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
883,1
2022
883,0
0,0
0,0
883,0
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
883,0
2023
1050,8
0,0
0,0
1050,8
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
1050,8
2024
1091,7
0,0
0,0
1091,7
0,0
- Содержание и ремонт здания администрации;
- содержание и ремонт оргтехники;
- приобретение материальных запасов и основных средств;
- повышение квалификации;
- обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;
- страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;
- прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб.
1091,7
5.2.
Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений.
всего
212,0
0,0
0,0
212,0
0,0
Х
Х
2019
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2020
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2021
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2022
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2023
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
2024
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, %
0,2
5.2.1.
Мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
всего
212,0
0,0
0,0
212,0
0,0
Х
Х
2019
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
15,0
2020
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2021
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2022
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2023
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
2024
39,4
0,0
0,0
39,4
0,0
Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб.
39,4
6.
Итого по муниципальной программе
всего
53566,5
0,0
1408,8
52157,7
0,0
Х
Х
2019
20131,3
0,0
1408,8
18722,5
0,0
Х
Х
2020
6147,9
0,0
0,0
6147,9
0,0
Х
Х
2021
6089,1
0,0
0,0
6089,1
0,0
Х
Х
2022
6197,3
0,0
0,0
6197,3
0,0
Х
Х
2023
7354,5
0,0
0,0
7354,5
0,0
Х
Х
2024
7646,4
0,0
0,0
7646,4
0,0
Х
Х
1
Приложение 3
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие социальной инфраструктуры
Цель подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, %
19,3
19,7
20,0
20,3
20,6
21,0
21,5
Задачи подпрограммы
Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей.
Количество проведенных мероприятий, ед.
189
191
193
197
200
205
210
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения
6
8
10
10
12
14
15
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1296,6
455,8
240,8
200,0
200,0
100,0
100,0
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
1296,6
455,8
240,8
200,0
200,0
100,0
100,0
Приложение 4
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Цель подпрограммы
Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.)
4
3
3
2
2
1
Задачи подпрограммы
Задача 1. Жилищное хозяйство.
Задача 2. Коммунальное хозяйство.
Задача 3. Благоустройство.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Жилищное хозяйство.
Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, %
36,0
36,0
36,5
37,0
37,6
38,0
40,0
Задача 2. Коммунальное хозяйство.
Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
4
4
4
4
4
3,9
3,8
Задача 3. Благоустройство.
Обустройство мест массового отдыха, ед.
4
5
6
7
8
9
10
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
17703,2
12244,2
1039,9
1044,7
1018,0
1155,1
1201,3
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
17703,2
12244,2
1039,9
1044,7
1018,0
1155,1
1201,3
Приложение 5
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Повышение безопасности населения»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Повышение безопасности населения
Цель подпрограммы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.)
10
9
8
7
6
5
4
Задачи подпрограммы
Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.
0
0
0
0
0
0
0
Снижение количества пожаров, %
Исходный уровень – 8 пожаров
10
20
30
40
50
60
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1057,4
347,4
140,0
140,0
140,0
140,0
150,0
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
1057,4
347,4
140,0
140,0
140,0
140,0
150,0
Приложение 6
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Развитие транспортной системы
Цель подпрограммы
Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.
0,82
1,093
0
0
0
0
0
Задачи подпрограммы
Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ.
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
0
0
0
0
0
0
0
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
1408,8
1408,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10682,9
2113,9
1217,0
1273,0
1408,0
2289,7
2381,3
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
12091,7
3522,7
1217,0
1273,0
1408,0
2289,7
2381,3
Приложение 7
Утверждено
постановлением Администрации
Ягодного сельского поселения
от 26.03.2020 № 17
Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы
Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
Цель подпрограммы
Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели цели
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
27,1
47,1
44,7
40,4
40,4
40,5
40,5
Задачи подпрограммы
Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
Показатели задач
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления
Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
27,0
46,9
44,5
40,2
40,2
40,3
40,3
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений
Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения(%)
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии)
Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы
2019-2024
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
федеральный бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21417,6
3561,2
3510,2
3431,4
3431,3
3669,7
3813,8
внебюджетные источники (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего по источникам
21417,6
3561,2
3510,2
3431,4
3431,3
3669,7
3813,8
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Ягодного сельского поселения № 81 (354) от 26.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 110.000.000 ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. БЕЗОПАСНОСТЬ. БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВ, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.020.000 Дорожное хозяйство, 220.020.080 Обеспечение безопасности дорожного движения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: