Основная информация
Дата опубликования: | 26 апреля 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700435 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2016 года № 105-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением позиций 3.6.2, 3.6.3 подпункта 3.6 пункта 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 01 января 2019 года. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
26 апреля 2017 г. № 377-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2013 года № 964-П
1. В наименовании слово «регулирование» заменить словом «регулирования».
2. В пункте 1 слово «регулирование» заменить словом «регулирования».
3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»;
3.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
23 105 307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
23 105 307
(в том числе средства федерального
бюджета – 598 288)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 5 151 809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 151 809, в том числе средства федерального бюджета – 242 281
0
2015 год – 3 711 060
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 711 060, в том числе средства федерального бюджета – 130 165
0
2016 год – 2 930 938
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 930 938, в том числе средства федерального бюджета – 138 937
0
2017 год – 3 025 285
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 025 285, в том числе средства федерального бюджета – 33 919
0
2018 год – 2 858 817
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 858 817, в том числе средства федерального бюджета – 26 812
0
2019 год – 2 858 179
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 858 179, в том числе средства федерального бюджета – 26 174
0
2020 год – 2 569 219
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 569 219
0
»;
3.3. в Подпрограмме 1:
3.3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства.
6. Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес).
7. Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
8. Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
9. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
10. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню прошлого года.
11. Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса
»;
3.3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
8 932 360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
8 932 360
(в том числе средства федерального
бюджета – 176 004)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 1 257 056
1 257 056, в том числе средства федерального бюджета – 22 043
0
2015 год – 1 207 999
1 207 999, в том числе средства федерального
бюджета – 40 823
0
2016 год – 1 262 425
1 262 425, в том числе средства федерального бюджета – 27 659
0
2017 год – 1 386 446
1 386 446, в том числе средства федерального бюджета – 33 423
0
2018 год – 1 371 373
1 371 373, в том числе средства федерального бюджета – 26 350
0
2019 год – 1 370 729
1 370 729, в том числе средства федерального бюджета – 25 706
0
2020 год – 1 076 332
1 076 332
0
»;
3.3.2. в разделе II:
3.3.2.1. абзац восьмой пункта 2 признать утратившим силу;
3.3.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
8 932 360
1 257 056
1 207 999
1 262 425
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Средства окружного бюджета
8 756 356
1 235 013
1 167 176
1 234 766
1 353 023
1 345 023
1 345 023
1 076 332
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
8 841 861
1 235 640
1 187 399
1 213 942
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
399 090
69 248
63 282
46 692
50 271
50 271
50 271
69 055
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
90 499
21 416
20 600
48 483
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
455467,0
62549,7
65175,3
65583,0
66057,6
66057,6
66057,6
61452,65
1. Развитие отрасли оленеводства (основное мероприятие)
5 577 440
777 912
737 434
723 553
865 874
858 801
858 157
755 709
Средства окружного бюджета
5 401 436
755 869
696 611
695 894
832 451
832 451
832 451
755 709
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
5 577 440
777 912
737 434
723 553
865 874
858 801
858 157
755 709
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
1.1. Мероприятия, направленные на развитие оленеводства
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
1.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство
172 968
30 276
29 930
23 049
23 587
22 387
22 287
21 452
Средства окружного бюджета
134 383
21 452
19 307
17 911
18 087
18 087
18 087
21 452
Средства федерального бюджета
38 585
8 824
10 623
5 138
5 500
4300
4200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
172 968
30 276
29 930
23 049
23 587
22 387
22 287
21 452
1.3. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства
4 985 369
675 388
643 140
652 859
788 151
782 448
781 914
661 469
Средства окружного бюджета
4 851 650
662 169
614 022
630 906
761 028
761 028
761 028
661 469
Средства федерального бюджета
133 719
13 219
29 118
21 953
27 123
21420
20886
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
4 985 369
675 388
643 140
652 859
788 151
782 448
781 914
661 469
1.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
6 318
1 082
953
1 300
1 130
1 120
733
Средства окружного бюджета
2 618
385
500
500
500
733
Cредства федерального бюджета
3 700
1 082
568
800
630
620
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
6 318
1 082
953
1 300
1 130
1 120
733
1.5. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
13 695
3 000
2 565
2 565
2 565
3 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
13 695
3 000
2 565
2 565
2 565
3 000
1.7. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство
(ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»)
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
2. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера (основное мероприятие)
2 399 428
339 071
338 404
361 660
386 980
386 980
386 980
199 353
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
2 399 428
339 071
338 404
361 660
386 980
386 980
386 980
199 353
3. Подготовка специалистов в сфере агропромышленного комплекса (основное мероприятие)
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
4. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений
(основное мероприятие)
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
5. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
90 499
21 416
20 600
48 483
5.1. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
90 499
21 416
20 600
48 483
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
90 499
21 416
20 600
48 483
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
3.3.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения показателей Подпрограммы 1 «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» и «Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса» формируются на основании данных Росстата.»;
1
3.4. в Подпрограмме 2:
3.4.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 2
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий.
2. Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы.
3. Деловой выход щенят на 1 самку песца.
4. Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот).
5. Производство продукции на убой в живом весе (свиньи).
6. Валовое производство мяса лошадей в живом весе.
7. Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде.
8. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства.
9. Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году.
10. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
»;
3.4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 862 091
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 862 091
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 358)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 768 379
768 379
0
2015 год – 180 930
180 930, в том числе средства федерального
бюджета – 425
0
2016 год – 165 176
165 176, в том числе средства федерального бюджета – 546
0
2017 год – 192 369
192 369, в том числе средства федерального бюджета – 483
0
2018 год – 184 673
184 673, в том числе средства федерального бюджета – 449
0
2019 год – 184 679
184 679, в том числе средства федерального бюджета – 455
0
2020 год – 185 885
185 885
0
»;
3.4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
1 862 091
768 379
180 930
165 176
192 369
184 673
184 679
185 885
Средства окружного бюджета
1 859 733
768 379
180 505
164 630
191 886
184 224
184 224
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
582 339
577 797
1 549
231
2 762
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
148896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Развитие отрасли животноводства (основное мероприятие)
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Средства окружного бюджета
1 267 294
190 482
178 856
159 399
184 224
184 224
184 224
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
1.1. Мероприятия, направленные на развитие животноводства
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
1.2. Предоставление субсидий
на производство продукции животноводства
364 367
56 459
53 936
50 229
48 864
48 864
48 864
57 151
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
364 367
56 459
53 936
50 229
48 864
48 864
48 864
57 151
1.3. Предоставление субсидий на производство молока
643 569
80 068
80 051
81 797
106 707
106 673
106 679
81 594
Средства окружного бюджета
641 393
80 068
79 808
81 251
106 224
106 224
106 224
81 594
Средства федерального бюджета
2 176
243
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
643 569
80 068
80 051
81 797
106 707
106 673
106 679
81 594
1.4. Предоставление субсидий на приобретение животных
40 490
16 600
19 890
4 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
40 490
16 600
19 890
4 000
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
40 490
16 600
19 890
4 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.
1.5. Предоставление субсидий на поддержку звероводства
154 279
23 000
20 700
23 400
21 393
21 393
21 393
23 000
27.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
154 279
23 000
20 700
23 400
21 393
21 393
21 393
23 000
28.
1.6. Предоставление субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины
2 477
517
504
41
285
285
285
560
29.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
2 477
517
504
41
285
285
285
560
30.
1.7. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров
12 195
1 500
2 565
2 565
2 565
3 000
31.
Средства окружного бюджета
12 013
1 318
2 565
2 565
2 565
3 000
32.
Средства федерального бюджета
182
182
33.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
12 195
1 500
2 565
2 565
2 565
3 000
34.
1.8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2 429
143
143
143
2 000
35.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
2 429
143
143
143
2 000
36.
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
37.
2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38.
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
39.
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
582 339
577 797
1 549
231
2 762
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.4.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения показателей Подпрограммы 2 «Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году» и «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируются на основании данных Росстата.»;
3.5. в Подпрограмме 3:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах).
2. Производство овощей закрытого и открытого грунта.
3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов.
5. Объем продукции заготовительной деятельности. В том числе: ягоды, грибы.
6. Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году.
7. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
147 364
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
147 364
(в том числе средства федерального
бюджета – 39)
Объем
внебюджетных
средств – 0
1
2014 год – 34 775
34 775
0
2015 год – 17 301
17 301
0
2016 год – 10 775
10 775
0
2017 год – 28 477
28 477, в том числе средства федерального
бюджета – 13
0
2018 год – 11 645
11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13
0
2019 год – 11 645
11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13
0
2020 год – 32 746
32 746
0
»;
3.5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
1
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
147 364
34 775
17 301
10 775
28 477
11 645
11 645
32 746
Средства окружного бюджета
147 325
34 775
17 301
10 775
28 464
11 632
11 632
32 746
Средства федерального бюджета
39
13
13
13
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 025
6 023
100
70
832
Центральный аппарат
(ответственный исполнитель)*
148896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Развитие отрасли растениеводства (основное мероприятие)
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Средства окружного бюджета
140 300
28 752
17 201
10 705
27 632
11 632
11 632
32 746
Средства федерального бюджета
39
0
0
0
13
13
13
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,
в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
1.1. Мероприятия, направленные на развитие растениеводства
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,
в том числе
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
1.2. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей
51 588
5 215
6 705
8 203
8 705
8 705
8 705
5 350
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
51 588
5 215
6 705
8 203
8 705
8 705
8 705
5 350
1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля
8 981
1 260
1 500
1 265
552
552
552
3 300
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
8 981
1 260
1 500
1 265
552
552
552
3 300
1.4. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)
39
13
13
13
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
39
13
13
13
1.7. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
17 214
2 701
2 007
1 237
2 375
2 375
2 375
4 144
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
17 214
2 701
2 007
1 237
2 375
2 375
2 375
4 144
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
7 025
6 023
100
70
832
2.1. Строительство объектов, относящихся
к развитию растениеводства
7 025
6 023
100
70
832
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 025
6 023
100
70
832
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
3.5.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение показателей Подпрограммы 3 «Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году» и «Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируется на основании данных Росстата.»;
1
3.6. в Подпрограмме 4:
3.6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
4 862 947
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 4 862 947
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 744 547
744 547
0
2015 год – 716 992
716 992
0
2016 год – 740 004
740 004
0
2017 год – 636 605
636 605
0
2018 год – 636 605
636 605
0
2019 год – 636 605
636 605
0
2020 год – 751 589
751 589
0
»;
3.6.2. в абзаце четвертом раздела I слово «Рыбопромысловые» заменить словом «Рыболовные»;
3.6.3. в разделе II:
3.6.3.1. в позиции 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 слово «рыбопромысловых» заменить словом «рыболовных»;
3.6.3.2. в абзаце восьмом подпункта 2.1 пункта 2 слово «рыбопромысловые» заменить словом «рыболовные»;
3.6.4. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
4 862 947
744 547
716 992
740 004
636 605
636 605
636 605
751 589
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
3.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
133 561
39 660
48 901
45 000
4.
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
18 829
1 298
961
16 570
5.
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
4 430
1 297
961
2 172
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
455467,0
62549,7
65175,3
68116,5
66057,6
66057,6
66057,6
61452,65
7.
1. Развитие отрасли рыболовства
(основное мероприятие)
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
9.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
10.
1.1. Мероприятия, направленные на развитие рыболовства
133 561
39 660
48 901
45 000
11.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе
133 561
39 660
48 901
45 000
12.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.
1.2. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства
4 697 562
703 589
664 830
723 434
634 040
634 040
634 040
703 589
14.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП
4 697 562
703 589
664 830
723 434
634 040
634 040
634 040
703 589
15.
1.3. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
12 995
2 300
2 565
2 565
2 565
3 000
16.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП
12 995
2 300
2 565
2 565
2 565
3 000
17.
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
18 829
1 298
961
16 570
18.
2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
18 829
1 298
961
16 570
19.
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
18 829
1 298
961
16 570
20.
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 430
1 297
961
2 172
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.7. в Подпрограмме 5:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 5:
3.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2019 годы
»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.
5. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
»;
3.7.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра;
2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
»;
3.7.1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
370 690
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 370 690
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 64 454
64 454
0
2015 год – 23 358
23 358
0
2016 год – 29 228
29 228
0
2017 год – 84 550
84 550
0
2018 год – 84 550
84 550
0
2019 год – 84 550
84 550
0
»;
3.7.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
1. Достижение в сельских населенных пунктах по автономному округу средней нормативной обеспеченности торговой площадью
на 1000 жителей, которая составит 420,5 м2.
2. Увеличение отбора проб от 4055 до 5055 посредством мониторинга уровня продовольственной безопасности, используя выборочные лабораторные исследования.
3. Достижение годового объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб.
4. Приобретение 1 мобильного овощехранилища.
5. Приобретение 3 быстровозводимых
магазинов-пекарен.
6. Средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу
»;
3.7.2. абзац восемнадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса и ей принадлежит ведущая роль в решении проблемы обеспечения населения автономного округа основными продуктами питания, в том числе и хлебом. Современное состояние предприятий агропромышленного комплекса автономного округа находится в непростом экономическом положении и нуждается в постоянной государственной поддержке из бюджетов различных уровней. Для обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов автономного округа в хлебе по доступной цене осуществляется государственная поддержка производителей хлеба на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба». В результате принимаемых мер стоимость реализации хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа в среднем на 16 – 19% ниже, чем в городах.»;
3.7.3. в разделе II:
3.7.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие):
- мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.»;
3.7.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа:
- предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба;
- мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба.»;
3.7.4. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5 (всего)
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
12 321
5 370
6 951
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
131338,1
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22 019,2
1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие)
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
1.1. Мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах (основное мероприятие)
212 641
13 255
66 462
66 462
66 462
2.1. Предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1 254
418
418
418
2.2. Мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
211 387
13255
66 044
66 044
66 044
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП
212 641
13 255
66 462
66 462
66 462
Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа, в том числе
30 978
30 978
Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
30 978
Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности,
в том числе
6 951
6 951
Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
2 700
2 700
Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
1 251
1 251
Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа
3 000
3 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.7.5. раздел III дополнить следующим показателем:
«
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Алгоритм формирования показателя
Dсх = (Pсх/Pянао) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти – источник информации
Превышение значения планового показателя является отрицательной динамикой
Соотношение средней розничной цены реализации
1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Dсх
Расчетный показатель
Средняя розничная цена реализации
1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа
Pсх
Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия
автономного округа
Средняя розничная цена реализации
1 кг хлеба по автономному округу
Pянао
Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
»;
3.7.6. раздел V дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. достичь средней розничной цены хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу.»;
3.8. в Подпрограмме 6:
3.8.1. в паспорте Подпрограммы 6:
3.8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской
местности (%).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
(тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).
9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе
и рыбном хозяйстве (ед.).
10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую
1
поддержку (ед.).
11. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метр).
12. В том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. метр).
13. Готовность объекта (%)
»;
3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 505 583
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3 505 583
(в том числе средства федерального
бюджета – 419 887)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 823 238
1 823 238, в том числе средства федерального бюджета – 220 238
0
2015 год – 1 063 717
1 063 717, в том числе средства федерального бюджета – 88 917
0
2016 год – 235 628
235 628, в том числе средства федерального бюджета – 110 732
0
2017 год – 95 000
95 000
0
2018 год – 95 000
95 000
0
2019 год – 95 000
95 000
0
2020 год – 98 000
98 000
0
»;
3.8.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 (всего)
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства окружного бюджета
3 085 696
1 603 000
974 800
124 896
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88917
110732
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88917
110732
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего) (справочно), в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
148 896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности (основное мероприятие)
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
Молодые семьи и молодые специалисты
985 973
426 000
132 042
161 931
66 500
66 500
66 500
66 500
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства федерального бюджета,
в том числе
419 649
220 000
88917
110732
Молодые семьи и молодые специалисты
235 754
96 000
62 242
77 512
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 729 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
100 000
1.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно),
в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
1.2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности1 (справочно)
203 438
70 735
26 123
91 580
15 000
В том числе средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
1.2.1.1. Школа на 528 учащихся
в п. Ныда Надымского района,
в том числе
70 735
70 735
Средства федерального бюджета***
12 000
12 000
1.2.1.2. Школа на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проекно-изыскательские работы, в том числе
152 703
20 000
26 123
91 580
15 000
Средства федерального бюджета***
2 870
1 320
1 550
1.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
1 000
1000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (справочно)
1 808 801
259 578
201 729
159 946
167 070
782 778
237 700
1.2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»
488
488
1.2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 101 326
219 524
159 900
40 427
59 600
384 275
237 600
1.2.4.3. Центр национальных культур
с музейно-библиотечным комплексом
и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы
603 587
30 054
16 341
53 219
105 470
398 503
1.2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район
47 300
10 000
25 000
10 300
2 000
1.2.4.5. Культурно-спортивный комплекс в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
56 100
56 000
100
1.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
1 000
1000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
6 238
3 238
3 000
Средства федерального бюджета
238
238
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
6 238
3 238
3 000
1.4. Предоставление субсидий
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 700 000
900 000
800 000
1.5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО»
(субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
75 000
75 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
75 000
75 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.8.3. в разделе III:
3.8.3.1. дополнить показателем следующего содержания:
«
Готовность объекта
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта
Алгоритм формирования показателя
Гоб = (Pосв/См) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти – источник информации
Превышение значения планового показателя является положительной динамикой
Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта
Гоб
Расчетный показатель
Объем финансовых средств освоенных на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты)
Pосв
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Сметная стоимость объекта
См
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Значение показателя определяется по данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа.»;
3.8.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение показателей Подпрограммы 6 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» и «В том числе для молодых семей и молодых специалистов» рассчитывается на основании данных о заключенных в течение отчетного года договоров купли-продажи, долевого строительства и строительства индивидуальных жилых домов.»;
3.9. в Подпрограмме 7:
3.9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 392 224
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 392 224
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 163 434
163 434
0
2015 год – 204 974
204 974
0
2016 год – 181 692
181 692
0
2017 год – 306 608
306 608
0
2018 год – 179 740
179 740
0
2019 год – 179 740
179 740
0
2020 год – 176 036
176 036
0
»;
3.9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7 (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Центральный аппарат (соисполнитель)*
539 089,0
83 428,0
78 538,0
78 955,0
75 038,0
75 039,0
75 039,0
73 052,0
1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия (основное мероприятие)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.10. в Подпрограмме 8:
3.10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 028 049
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 028 049
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 291 927
291 927
0
2015 год – 295 789
295 789
0
2016 год – 306 010
306 010
0
2017 год – 295 230
295 230
0
2018 год – 295 231
295 231
0
2019 год – 295 231
295 231
0
2020 год – 248 631
248 631
0
»;
3.10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8 (всего)
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (основное мероприятие)
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 8 – департамент АПК ТиП (всего)
1 488 960
208 499
217 251
227 055
220 192
220 192
220 192
175 579
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
539 089
83 428
78 538
78 955
75 038
75 039
75 039
73 052
»;
3.11. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 апреля 2017 года № 377-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объем финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
23 105 307
5 151 809
3 711 060
2 930 938
3 025 285
2 858 817
2 858 179
2 569 219
В том числе средства федерального бюджета
598 288
242 281
130 165
138 937
33 919
26 812
26 174
0
Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент АПК ТиП (всего),
в том числе
20 461 203
4 294 314
3 404 238
2 599 937
2 635 145
2 604 038
2 603 400
2 320 131
Средства федерального бюджета
598 288
242 281
130 165
138 937
33 919
26 812
26 174
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
657 335
147 692
128 823
51 170
71 021
55 021
55 021
148 587
Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
708 792
606 634
23 310
70 354
8 494
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
593 794
585 117
2 610
2 473
3 594
Средства федерального бюджета (соисполнитель) (справочно)
14 870
12 000
1 320
1 550
Соисполнитель Государственной программы – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 935 312
250 861
283 512
260 647
381 646
254 779
254 779
249 088
Подпрограмма 1
8 932 360
1 257 056
1 207 999
1 262 425
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
В том числе средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
23 350
25 706
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
8 841 861
1 235 640
1 187 399
1 213 942
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
399 090
69 248
63 282
46 692
50 271
50 271
50 271
69 055
Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
90 499
21 416
20 600
48 483
Подпрограмма 2
1 862 091
768 379
180 930
165 176
192 369
184 673
184 679
185 885
В том числе средства федерального бюджета
2 358
0
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
582 339
577 797
1 549
231
2 762
Подпрограмма 3
147 364
34 775
17 301
10 775
28 477
11 645
11 645
32 746
В том числе средства федерального бюджета
39
13
13
13
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент
АПК ТиП, в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Средства федерального бюджета
39
13
13
13
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 025
6 023
100
70
832
Подпрограмма 4
4 862 947
744 547
716 992
740 004
636 605
636 605
636 605
751 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент
АПК ТиП, в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
18 829
1 298
961
16 570
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 430
1 297
961
2172
Подпрограмма 5
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент
АПК ТиП, в том числе
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
12 321
5 370
6 951
Подпрограмма 6
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
В том числе средства федерального бюджета
419 887
220 238
88 917
110 732
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП, в том числе
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88 917
110 732
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Подпрограмма 7
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Подпрограмма 8
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент
АПК ТиП
1 488 960
208 499
217 251
227 055
220 192
220 192
220 192
175 579
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа
539 089
83 428
78 538
78 955
75 038
75 039
75 039
75 052
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
3 999
3 999
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
3 999
3 999
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Государственной программы.»;
3.12. в приложении № 2 к Государственной программе:
3.12.1. в подразделе «Государственная программа»:
3.12.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)
%
77,3
0,2
77,5
0,2
77,5
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
»;
3.12.1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
тыс. тонн
7,8
0,25
7,2
0,25
7,2
0,3
7,113
0,3
7,6
0,3
7,7
0,3
7,8
0,3
»;
3.12.2. подразделы «Подпрограмма 1» – «Подпрограмма 8» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Цель
Подпрограммы 1. Сохранение и устойчивое развитие оленеводства в автономном округе
1. Задача Подпрограммы 1. Увеличение объемов производства продукции оленеводства
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1.1, 1.3,
2, 3, 4
тонн
3950
0,25
4160
0,25
4240
0,15
4330
0,10
4420
0,25
4500
0,25
4600
0,25
Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1,
1.2,
2, 3, 4
тыс. голов
3901
0,20
3003
0,20
Сохранность взрослого поголовья оленей (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014-2016 годы)*
1.1, 1.2,
1.3,
2, 3
%
92,5
0,15
93,0
0,15
93,5
0,10
91,4
0,05
91,6
0,15
91,8
0,15
92,0
0,15
Деловой выход молодняка оленей
1.1, 1.2,
1.3,
2, 3
%
65,2
0,15
68,3
0,15
68,3
0,05
68,4
0,15
68,5
0,15
68,5
0,15
68,5
0,15
Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса
3
чел.
35
0,05
42
0,05
43
0,05
43
0,05
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных к уровню предыдущего года3
1.2, 2, 3
%
90,0
0,15
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных,
за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей1
1.2, 2, 3
тыс. услов-ных голов
7,725
0,20
Объем реализации мяса сельскохо-зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес)
(П СЭР № 148-ЗАО)*
1.1,
1.3,
2, 3, 4
тонн
3150
0,1
3250
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество обслуживаемого населения на факториях в год
(П СЭР № 148-ЗАО)*
1.1, 2
чел.
15000
0,05
15100
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Задача Подпрограммы 1. Развитие переработки продукции оленеводства
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
1.1,
1.3, 3
тонн
1207
0,3
1231
0,3
1255
0,3
1281
0,3
1306
0,4
1332
0,35
1359
0,4
Количество введенных объектов строительства, относящихся к
развитию оленеводства
5
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,05
0
0
Подпрограмма 2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
1.
Цель
Подпрограммы 2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2. Развитие переработки продукции животноводства
3.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
1.1,
1.3
тонн
984
0,2
1004
0,2
1024
0,05
1045
0,1
1065
0,2
1086
0,2
1108
0,2
4.
Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году1
1.1,
1.2
%
102,0
0,15
5.
2. Задача Подпрограммы 2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства,
а также пушного звероводства
6.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (П СЭР
№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.3
тонн
2000
0,2
2140
0,2
2140
0,1
2230
0,1
2280
0,2
2330
0,2
2380
0,2
7.
Производство молока в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1,
1.3
тыс. тонн
1,9901
0,2
1,6504
0,2
8.
Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы
1.5
гол.
2,4
0,1
2,6
0,1
2,7
0,05
2,7
0,05
2,8
0,1
2,8
0,1
2,9
0,1
9.
Деловой выход щенят на 1 самку песца
1.5
гол.
7,2
0,1
7,3
0,1
7,3
0,05
7,4
0,05
7,4
0,1
7,4
0,1
7,5
0,1
10.
Производство продукции на убой
в живом весе (крупнорогатый скот)
1.1,
1.2
тонн
125
0,2
128
0,2
131
0,15
133
0,2
136
0,2
139
0,2
141
0,2
11.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
1.1,
1.2
тонн
133
0,2
135
0,1
138
0,05
141
0,1
144
0,1
146
0,1
149
0,1
12.
Валовое производство мяса лошадей в живом весе
1.4
тонн
0
0
0,2
0,1
0,4
0,1
1,0
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,6
0,1
13.
3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
14.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
2
ед.
0
0
0
0
1
0,1
1
0,1
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
1.
Цель
Подпрограммы 3. Повышение конкурентоспособ-ности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1.1,
1.2,
1.3
%
102
0,4
102
0,4
-
-
102
0,4
102
0,4
102
0,4
102
0,4
4.
Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году1
1.1,
1.2,
1.3
%
102,0
0,4
5.
Производство овощей закрытого и открытого грунта
(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2
тонн
50
0,2
70
0,2
70
0,2
200
0,1
230
0,2
260
0,2
260
0,2
6.
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
1200
0,2
1200
0,2
1200
0,2
1300
0,1
1300
0,2
1400
0,2
1400
0,2
7.
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей3
1.1,
1.2,
1.3
тыс. тонн
0,250
0,2
8.
2. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
9.
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе ягод, грибов
(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.7
тонн
54
0,1
56
0,1
56
0,1
60
0,1
62
0,1
64
0,1
66
0,1
10.
Объем реализованных дикоросов
1.7
тонн
50
0,1
75
0,1
80
0,1
85
0,1
85
0,1
90
0,1
95
0,1
Подпрограмма 4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.
Цель
Подпрограммы 4. Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4. Развитие и модернизация перерабатывающей базы
3.
Объем выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
8160
0,4
8180
0,4
8200
0,4
7800
0,4
7850
0,4
7900
0,4
7950
0,3
4.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,1
5.
2. Задача Подпрограммы 4. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
6.
Объем добычи рыбы (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
8000
0,4
8000
0,4
8000
0,4
7900
0,4
7950
0,4
8000
0,4
8050
0,4
7.
Производительность труда в организациях рыболовства
1.1,
1.2,
1.3
тонн/
чел.
3,6
0,2
3,6
0,2
3,7
0,2
3,7
0,2
3,8
0,2
3,8
0,2
3,9
0,2
Подпрограмма 5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
1.
Цель
Подпрограммы 5. Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте
2.
1. Задача Подпрограммы 5. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
3.
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек
2
м2
на 1000 чел.
408
0,4
409,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
4.
Объем всех реализованных продовольственных товаров
1
млн руб.
50099
0,4
65749
0,4
71797
0,4
73000
0,4
73000
0,4
73000
0,4
5.
2. Задача Подпрограммы 5. Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
6.
Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели (П СЭР
№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
2
проба
4955
0,1
5055
0,2
5055
0,2
5055
0,1
5055
0,1
5055
0,1
7.
3. Задача Подпрограммы 5. Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
8.
Количество вводимых овощехранилищ
2
ед.
1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации
1 кг хлеба по автономному округу
2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Подпрограмма 6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 6. Устойчивое развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 6. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
3.
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1.1
%
20,8
0,2
3,3
0,2
2,1
0,1
2,1
0,1
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
4.
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1.1
%
11,4
0,1
2,3
0,1
1,05
0,1
1,05
0,05
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
5.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
1.1
кв. метр
47472
0,2
36786
0,2
6.
В том числе для молодых семей и молодых специалистов
1.1
кв. метр
33232
0.15
25746
0,15
7.
2. Задача Подпрограммы 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса
8.
Готовность объекта5
%
17
0,15
9.
Доля обучающихся в общеобразователь-ных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
%
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,15
0,0
0,05
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
10.
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
ед./
10000 чел.
36,5
0,1
36,5
0,1
36,5
0,05
43,2
0,05
43,2
0,1
43,2
0,1
43,2
0,1
11.
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
тыс.
кв. м/
10000 чел.
2,34
0,1
11,9
0,1
20,0
0,05
20,1
0,05
20,2
0,1
20,3
0,1
20,4
0,1
12.
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
мест/
1000 чел.
63
0,1
65
0,1
65
0,05
65
0,05
65
0,1
65
0,1
65
0,1
13.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
%
27,63
0,1
27,63
0,05
27,81
0,05
27,81
0,05
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
14.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
%
42,34
0,1
42,34
0,05
42,34
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
15.
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
1.5
ед.
0
0
1
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.
3. Задача Подпрограммы 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
17.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку
1.3
ед.
0
0
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Подпрограмма 7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 7. Обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 7. Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа
3.
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
100
0,4
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
4.
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
5.
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
6.
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
7.
Охват оленеводческих хозяйств ветеринарными мероприятиями
1
%
0
0
60,0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Заболеваемость северных оленей бруцеллезом в хозяйствах Тазовского района
1
%
0
0
2,0
0,1
2,0
0,1
2,0
0,1
2,0
0,1
1,9
0,1
1,9
0,1
9.
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
1
%
0
0
10,5
0,1
10,5
0,1
10,5
0,1
10,5
0,1
10,4
0,1
10,4
0,1
Подпрограмма 8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 8. Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
2.
1. Задача Подпрограммы 8. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
3.
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента
АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1
%
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
4.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних
3-х лет
1
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
* П СЭР – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».
1 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 51/17-С.
2 Соглашение о предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 113/10-с.
3 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-011.
4 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 082-08-175.
5 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 082-07-457.
6 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-896.».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2016 года № 105-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением позиций 3.6.2, 3.6.3 подпункта 3.6 пункта 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 01 января 2019 года. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
26 апреля 2017 г. № 377-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2013 года № 964-П
1. В наименовании слово «регулирование» заменить словом «регулирования».
2. В пункте 1 слово «регулирование» заменить словом «регулирования».
3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014 – 2020 годы»;
3.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
23 105 307
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
23 105 307
(в том числе средства федерального
бюджета – 598 288)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 5 151 809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 151 809, в том числе средства федерального бюджета – 242 281
0
2015 год – 3 711 060
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 711 060, в том числе средства федерального бюджета – 130 165
0
2016 год – 2 930 938
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 930 938, в том числе средства федерального бюджета – 138 937
0
2017 год – 3 025 285
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 025 285, в том числе средства федерального бюджета – 33 919
0
2018 год – 2 858 817
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 858 817, в том числе средства федерального бюджета – 26 812
0
2019 год – 2 858 179
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 858 179, в том числе средства федерального бюджета – 26 174
0
2020 год – 2 569 219
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)
2 569 219
0
»;
3.3. в Подпрограмме 1:
3.3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 1
1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.
2. Сохранность взрослого поголовья оленей.
3. Деловой выход молодняка оленей.
4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.
5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства.
6. Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес).
7. Количество обслуживаемого населения на факториях в год.
8. Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
9. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
10. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню прошлого года.
11. Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса
»;
3.3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
8 932 360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
8 932 360
(в том числе средства федерального
бюджета – 176 004)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 1 257 056
1 257 056, в том числе средства федерального бюджета – 22 043
0
2015 год – 1 207 999
1 207 999, в том числе средства федерального
бюджета – 40 823
0
2016 год – 1 262 425
1 262 425, в том числе средства федерального бюджета – 27 659
0
2017 год – 1 386 446
1 386 446, в том числе средства федерального бюджета – 33 423
0
2018 год – 1 371 373
1 371 373, в том числе средства федерального бюджета – 26 350
0
2019 год – 1 370 729
1 370 729, в том числе средства федерального бюджета – 25 706
0
2020 год – 1 076 332
1 076 332
0
»;
3.3.2. в разделе II:
3.3.2.1. абзац восьмой пункта 2 признать утратившим силу;
3.3.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
8 932 360
1 257 056
1 207 999
1 262 425
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Средства окружного бюджета
8 756 356
1 235 013
1 167 176
1 234 766
1 353 023
1 345 023
1 345 023
1 076 332
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
8 841 861
1 235 640
1 187 399
1 213 942
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
399 090
69 248
63 282
46 692
50 271
50 271
50 271
69 055
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
90 499
21 416
20 600
48 483
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
455467,0
62549,7
65175,3
65583,0
66057,6
66057,6
66057,6
61452,65
1. Развитие отрасли оленеводства (основное мероприятие)
5 577 440
777 912
737 434
723 553
865 874
858 801
858 157
755 709
Средства окружного бюджета
5 401 436
755 869
696 611
695 894
832 451
832 451
832 451
755 709
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
5 577 440
777 912
737 434
723 553
865 874
858 801
858 157
755 709
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
1.1. Мероприятия, направленные на развитие оленеводства
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
71 055
20 234
14 180
2 913
3 420
3 420
3 420
23 468
1.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство
172 968
30 276
29 930
23 049
23 587
22 387
22 287
21 452
Средства окружного бюджета
134 383
21 452
19 307
17 911
18 087
18 087
18 087
21 452
Средства федерального бюджета
38 585
8 824
10 623
5 138
5 500
4300
4200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
172 968
30 276
29 930
23 049
23 587
22 387
22 287
21 452
1.3. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства
4 985 369
675 388
643 140
652 859
788 151
782 448
781 914
661 469
Средства окружного бюджета
4 851 650
662 169
614 022
630 906
761 028
761 028
761 028
661 469
Средства федерального бюджета
133 719
13 219
29 118
21 953
27 123
21420
20886
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
4 985 369
675 388
643 140
652 859
788 151
782 448
781 914
661 469
1.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
6 318
1 082
953
1 300
1 130
1 120
733
Средства окружного бюджета
2 618
385
500
500
500
733
Cредства федерального бюджета
3 700
1 082
568
800
630
620
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
6 318
1 082
953
1 300
1 130
1 120
733
1.5. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям
13 695
3 000
2 565
2 565
2 565
3 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
13 695
3 000
2 565
2 565
2 565
3 000
1.7. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство
(ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»)
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
328 035
49 014
49 102
43 779
46 851
46 851
46 851
45 587
2. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера (основное мероприятие)
2 399 428
339 071
338 404
361 660
386 980
386 980
386 980
199 353
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП
2 399 428
339 071
338 404
361 660
386 980
386 980
386 980
199 353
3. Подготовка специалистов в сфере агропромышленного комплекса (основное мероприятие)
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
860 449
117 644
110 648
128 276
133 296
125 296
125 296
119 993
4. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений
(основное мероприятие)
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
Подведомственное учреждение
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
4 549
1 013
918
453
296
296
296
1 277
5. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
90 499
21 416
20 600
48 483
5.1. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства
90 499
21 416
20 600
48 483
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
90 499
21 416
20 600
48 483
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
3.3.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения показателей Подпрограммы 1 «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» и «Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса» формируются на основании данных Росстата.»;
1
3.4. в Подпрограмме 2:
3.4.1. в паспорте Подпрограммы 2:
3.4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 2
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий.
2. Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы.
3. Деловой выход щенят на 1 самку песца.
4. Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот).
5. Производство продукции на убой в живом весе (свиньи).
6. Валовое производство мяса лошадей в живом весе.
7. Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде.
8. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства.
9. Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году.
10. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
»;
3.4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 862 091
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 862 091
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 358)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 768 379
768 379
0
2015 год – 180 930
180 930, в том числе средства федерального
бюджета – 425
0
2016 год – 165 176
165 176, в том числе средства федерального бюджета – 546
0
2017 год – 192 369
192 369, в том числе средства федерального бюджета – 483
0
2018 год – 184 673
184 673, в том числе средства федерального бюджета – 449
0
2019 год – 184 679
184 679, в том числе средства федерального бюджета – 455
0
2020 год – 185 885
185 885
0
»;
3.4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
1 862 091
768 379
180 930
165 176
192 369
184 673
184 679
185 885
Средства окружного бюджета
1 859 733
768 379
180 505
164 630
191 886
184 224
184 224
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
582 339
577 797
1 549
231
2 762
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
148896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Развитие отрасли животноводства (основное мероприятие)
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Средства окружного бюджета
1 267 294
190 482
178 856
159 399
184 224
184 224
184 224
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
1.1. Мероприятия, направленные на развитие животноводства
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
1.2. Предоставление субсидий
на производство продукции животноводства
364 367
56 459
53 936
50 229
48 864
48 864
48 864
57 151
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
364 367
56 459
53 936
50 229
48 864
48 864
48 864
57 151
1.3. Предоставление субсидий на производство молока
643 569
80 068
80 051
81 797
106 707
106 673
106 679
81 594
Средства окружного бюджета
641 393
80 068
79 808
81 251
106 224
106 224
106 224
81 594
Средства федерального бюджета
2 176
243
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
643 569
80 068
80 051
81 797
106 707
106 673
106 679
81 594
1.4. Предоставление субсидий на приобретение животных
40 490
16 600
19 890
4 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
40 490
16 600
19 890
4 000
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
40 490
16 600
19 890
4 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.
1.5. Предоставление субсидий на поддержку звероводства
154 279
23 000
20 700
23 400
21 393
21 393
21 393
23 000
27.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
154 279
23 000
20 700
23 400
21 393
21 393
21 393
23 000
28.
1.6. Предоставление субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины
2 477
517
504
41
285
285
285
560
29.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
2 477
517
504
41
285
285
285
560
30.
1.7. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров
12 195
1 500
2 565
2 565
2 565
3 000
31.
Средства окружного бюджета
12 013
1 318
2 565
2 565
2 565
3 000
32.
Средства федерального бюджета
182
182
33.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
12 195
1 500
2 565
2 565
2 565
3 000
34.
1.8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
2 429
143
143
143
2 000
35.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП
2 429
143
143
143
2 000
36.
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
37.
2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38.
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
39.
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
582 339
577 797
1 549
231
2 762
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.4.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значения показателей Подпрограммы 2 «Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году» и «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируются на основании данных Росстата.»;
3.5. в Подпрограмме 3:
3.5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
3.5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 3
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах).
2. Производство овощей закрытого и открытого грунта.
3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий.
4. Объем реализованных дикоросов.
5. Объем продукции заготовительной деятельности. В том числе: ягоды, грибы.
6. Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году.
7. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
»;
3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
147 364
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
147 364
(в том числе средства федерального
бюджета – 39)
Объем
внебюджетных
средств – 0
1
2014 год – 34 775
34 775
0
2015 год – 17 301
17 301
0
2016 год – 10 775
10 775
0
2017 год – 28 477
28 477, в том числе средства федерального
бюджета – 13
0
2018 год – 11 645
11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13
0
2019 год – 11 645
11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13
0
2020 год – 32 746
32 746
0
»;
3.5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
1
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
147 364
34 775
17 301
10 775
28 477
11 645
11 645
32 746
Средства окружного бюджета
147 325
34 775
17 301
10 775
28 464
11 632
11 632
32 746
Средства федерального бюджета
39
13
13
13
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 025
6 023
100
70
832
Центральный аппарат
(ответственный исполнитель)*
148896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Развитие отрасли растениеводства (основное мероприятие)
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Средства окружного бюджета
140 300
28 752
17 201
10 705
27 632
11 632
11 632
32 746
Средства федерального бюджета
39
0
0
0
13
13
13
0
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,
в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
1.1. Мероприятия, направленные на развитие растениеводства
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,
в том числе
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
1.2. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей
51 588
5 215
6 705
8 203
8 705
8 705
8 705
5 350
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
51 588
5 215
6 705
8 203
8 705
8 705
8 705
5 350
1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля
8 981
1 260
1 500
1 265
552
552
552
3 300
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
8 981
1 260
1 500
1 265
552
552
552
3 300
1.4. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)
39
13
13
13
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
39
13
13
13
1.7. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)
17 214
2 701
2 007
1 237
2 375
2 375
2 375
4 144
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП
17 214
2 701
2 007
1 237
2 375
2 375
2 375
4 144
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
7 025
6 023
100
70
832
2.1. Строительство объектов, относящихся
к развитию растениеводства
7 025
6 023
100
70
832
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 025
6 023
100
70
832
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
3.5.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение показателей Подпрограммы 3 «Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году» и «Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируется на основании данных Росстата.»;
1
3.6. в Подпрограмме 4:
3.6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
4 862 947
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 4 862 947
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 744 547
744 547
0
2015 год – 716 992
716 992
0
2016 год – 740 004
740 004
0
2017 год – 636 605
636 605
0
2018 год – 636 605
636 605
0
2019 год – 636 605
636 605
0
2020 год – 751 589
751 589
0
»;
3.6.2. в абзаце четвертом раздела I слово «Рыбопромысловые» заменить словом «Рыболовные»;
3.6.3. в разделе II:
3.6.3.1. в позиции 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 слово «рыбопромысловых» заменить словом «рыболовных»;
3.6.3.2. в абзаце восьмом подпункта 2.1 пункта 2 слово «рыбопромысловые» заменить словом «рыболовные»;
3.6.4. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 (всего)
4 862 947
744 547
716 992
740 004
636 605
636 605
636 605
751 589
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
3.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
133 561
39 660
48 901
45 000
4.
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе
18 829
1 298
961
16 570
5.
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
4 430
1 297
961
2 172
6.
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
455467,0
62549,7
65175,3
68116,5
66057,6
66057,6
66057,6
61452,65
7.
1. Развитие отрасли рыболовства
(основное мероприятие)
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
9.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
10.
1.1. Мероприятия, направленные на развитие рыболовства
133 561
39 660
48 901
45 000
11.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе
133 561
39 660
48 901
45 000
12.
Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.
1.2. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства
4 697 562
703 589
664 830
723 434
634 040
634 040
634 040
703 589
14.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП
4 697 562
703 589
664 830
723 434
634 040
634 040
634 040
703 589
15.
1.3. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям
12 995
2 300
2 565
2 565
2 565
3 000
16.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП
12 995
2 300
2 565
2 565
2 565
3 000
17.
2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)
18 829
1 298
961
16 570
18.
2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства
18 829
1 298
961
16 570
19.
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
18 829
1 298
961
16 570
20.
Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 430
1 297
961
2 172
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.7. в Подпрограмме 5:
3.7.1. в паспорте Подпрограммы 5:
3.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2019 годы
»;
3.7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 5
1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек.
2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.
3. Количество вводимых овощехранилищ.
4. Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.
5. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
»;
3.7.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра;
2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
»;
3.7.1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
370 690
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 370 690
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 64 454
64 454
0
2015 год – 23 358
23 358
0
2016 год – 29 228
29 228
0
2017 год – 84 550
84 550
0
2018 год – 84 550
84 550
0
2019 год – 84 550
84 550
0
»;
3.7.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 5
1. Достижение в сельских населенных пунктах по автономному округу средней нормативной обеспеченности торговой площадью
на 1000 жителей, которая составит 420,5 м2.
2. Увеличение отбора проб от 4055 до 5055 посредством мониторинга уровня продовольственной безопасности, используя выборочные лабораторные исследования.
3. Достижение годового объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб.
4. Приобретение 1 мобильного овощехранилища.
5. Приобретение 3 быстровозводимых
магазинов-пекарен.
6. Средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу
»;
3.7.2. абзац восемнадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса и ей принадлежит ведущая роль в решении проблемы обеспечения населения автономного округа основными продуктами питания, в том числе и хлебом. Современное состояние предприятий агропромышленного комплекса автономного округа находится в непростом экономическом положении и нуждается в постоянной государственной поддержке из бюджетов различных уровней. Для обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов автономного округа в хлебе по доступной цене осуществляется государственная поддержка производителей хлеба на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба». В результате принимаемых мер стоимость реализации хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа в среднем на 16 – 19% ниже, чем в городах.»;
3.7.3. в разделе II:
3.7.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие):
- мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.»;
3.7.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа:
- предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба;
- мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба.»;
3.7.4. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5 (всего)
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
12 321
5 370
6 951
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
131338,1
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22 019,2
1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие)
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
1.1. Мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП
102 559
15 915
16 407
15 973
18 088
18 088
18 088
2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах (основное мероприятие)
212 641
13 255
66 462
66 462
66 462
2.1. Предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба
1 254
418
418
418
2.2. Мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба
211 387
13255
66 044
66 044
66 044
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП
212 641
13 255
66 462
66 462
66 462
Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа, в том числе
30 978
30 978
Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры
30 978
30 978
Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
17 561
17 561
Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности,
в том числе
6 951
6 951
Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров
2 700
2 700
Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»
1 251
1 251
Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа
3 000
3 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.7.5. раздел III дополнить следующим показателем:
«
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Алгоритм формирования показателя
Dсх = (Pсх/Pянао) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти – источник информации
Превышение значения планового показателя является отрицательной динамикой
Соотношение средней розничной цены реализации
1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу
Dсх
Расчетный показатель
Средняя розничная цена реализации
1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа
Pсх
Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия
автономного округа
Средняя розничная цена реализации
1 кг хлеба по автономному округу
Pянао
Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
»;
3.7.6. раздел V дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. достичь средней розничной цены хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу.»;
3.8. в Подпрограмме 6:
3.8.1. в паспорте Подпрограммы 6:
3.8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели
Подпрограммы 6
1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).
3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской
местности (%).
4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).
5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
(тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).
6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
(мест на 1 тыс. человек).
7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).
8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).
9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе
и рыбном хозяйстве (ед.).
10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую
1
поддержку (ед.).
11. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метр).
12. В том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. метр).
13. Готовность объекта (%)
»;
3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 505 583
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
3 505 583
(в том числе средства федерального
бюджета – 419 887)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 823 238
1 823 238, в том числе средства федерального бюджета – 220 238
0
2015 год – 1 063 717
1 063 717, в том числе средства федерального бюджета – 88 917
0
2016 год – 235 628
235 628, в том числе средства федерального бюджета – 110 732
0
2017 год – 95 000
95 000
0
2018 год – 95 000
95 000
0
2019 год – 95 000
95 000
0
2020 год – 98 000
98 000
0
»;
3.8.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 (всего)
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства окружного бюджета
3 085 696
1 603 000
974 800
124 896
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88917
110732
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП (всего), в том числе
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88917
110732
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего) (справочно), в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*
148 896,0
20849,9
21725,1
22705,5
22019,2
22019,2
22019,2
17557,9
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности (основное мероприятие)
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
1 724 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
95 000
Молодые семьи и молодые специалисты
985 973
426 000
132 042
161 931
66 500
66 500
66 500
66 500
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средства федерального бюджета,
в том числе
419 649
220 000
88917
110732
Молодые семьи и молодые специалисты
235 754
96 000
62 242
77 512
Средства муниципальных бюджетов***
17 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 729 345
920 000
188 717
235 628
95 000
95 000
95 000
100 000
1.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно),
в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
1.2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности1 (справочно)
203 438
70 735
26 123
91 580
15 000
В том числе средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
1.2.1.1. Школа на 528 учащихся
в п. Ныда Надымского района,
в том числе
70 735
70 735
Средства федерального бюджета***
12 000
12 000
1.2.1.2. Школа на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проекно-изыскательские работы, в том числе
152 703
20 000
26 123
91 580
15 000
Средства федерального бюджета***
2 870
1 320
1 550
1.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)
1 000
1000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (справочно)
1 808 801
259 578
201 729
159 946
167 070
782 778
237 700
1.2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»
488
488
1.2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 101 326
219 524
159 900
40 427
59 600
384 275
237 600
1.2.4.3. Центр национальных культур
с музейно-библиотечным комплексом
и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы
603 587
30 054
16 341
53 219
105 470
398 503
1.2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район
47 300
10 000
25 000
10 300
2 000
1.2.4.5. Культурно-спортивный комплекс в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
56 100
56 000
100
1.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)
1 000
1000
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)
1 000
1 000
1.3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
6 238
3 238
3 000
Средства федерального бюджета
238
238
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
6 238
3 238
3 000
1.4. Предоставление субсидий
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса
1 700 000
900 000
800 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
1 700 000
900 000
800 000
1.5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО»
(субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)
75 000
75 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП
75 000
75 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.8.3. в разделе III:
3.8.3.1. дополнить показателем следующего содержания:
«
Готовность объекта
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта
Алгоритм формирования показателя
Гоб = (Pосв/См) * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти – источник информации
Превышение значения планового показателя является положительной динамикой
Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта
Гоб
Расчетный показатель
Объем финансовых средств освоенных на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты)
Pосв
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Сметная стоимость объекта
См
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Значение показателя определяется по данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа.»;
3.8.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение показателей Подпрограммы 6 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» и «В том числе для молодых семей и молодых специалистов» рассчитывается на основании данных о заключенных в течение отчетного года договоров купли-продажи, долевого строительства и строительства индивидуальных жилых домов.»;
3.9. в Подпрограмме 7:
3.9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 392 224
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 392 224
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 163 434
163 434
0
2015 год – 204 974
204 974
0
2016 год – 181 692
181 692
0
2017 год – 306 608
306 608
0
2018 год – 179 740
179 740
0
2019 год – 179 740
179 740
0
2020 год – 176 036
176 036
0
»;
3.9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7 (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Центральный аппарат (соисполнитель)*
539 089,0
83 428,0
78 538,0
78 955,0
75 038,0
75 039,0
75 039,0
73 052,0
1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия (основное мероприятие)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;
1
3.10. в Подпрограмме 8:
3.10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 028 049
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 028 049
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 291 927
291 927
0
2015 год – 295 789
295 789
0
2016 год – 306 010
306 010
0
2017 год – 295 230
295 230
0
2018 год – 295 231
295 231
0
2019 год – 295 231
295 231
0
2020 год – 248 631
248 631
0
»;
3.10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8 (всего)
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (основное мероприятие)
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 8 – департамент АПК ТиП (всего)
1 488 960
208 499
217 251
227 055
220 192
220 192
220 192
175 579
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа (всего)
539 089
83 428
78 538
78 955
75 038
75 039
75 039
73 052
»;
3.11. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 апреля 2017 года № 377-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объем финансирования (тыс. руб.)
итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа (всего)
23 105 307
5 151 809
3 711 060
2 930 938
3 025 285
2 858 817
2 858 179
2 569 219
В том числе средства федерального бюджета
598 288
242 281
130 165
138 937
33 919
26 812
26 174
0
Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент АПК ТиП (всего),
в том числе
20 461 203
4 294 314
3 404 238
2 599 937
2 635 145
2 604 038
2 603 400
2 320 131
Средства федерального бюджета
598 288
242 281
130 165
138 937
33 919
26 812
26 174
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)
657 335
147 692
128 823
51 170
71 021
55 021
55 021
148 587
Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),
в том числе
708 792
606 634
23 310
70 354
8 494
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
593 794
585 117
2 610
2 473
3 594
Средства федерального бюджета (соисполнитель) (справочно)
14 870
12 000
1 320
1 550
Соисполнитель Государственной программы – служба ветеринарии автономного округа (всего)
1 935 312
250 861
283 512
260 647
381 646
254 779
254 779
249 088
Подпрограмма 1
8 932 360
1 257 056
1 207 999
1 262 425
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
В том числе средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
23 350
25 706
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент
АПК ТиП, в том числе
8 841 861
1 235 640
1 187 399
1 213 942
1 386 446
1 371 373
1 370 729
1 076 332
Средства федерального бюджета
176 004
22 043
40 823
27 659
33 423
26 350
25 706
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
399 090
69 248
63 282
46 692
50 271
50 271
50 271
69 055
Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
864 998
118 657
111 566
128 729
133 592
125 592
125 592
121 270
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
90 499
21 416
20 600
48 483
Подпрограмма 2
1 862 091
768 379
180 930
165 176
192 369
184 673
184 679
185 885
В том числе средства федерального бюджета
2 358
0
425
546
483
449
455
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент
АПК ТиП, в том числе
1 269 652
190 482
179 281
159 945
184 707
184 673
184 679
185 885
Средства федерального бюджета
2 358
425
546
483
449
455
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
49 846
13 838
2 700
4 478
4 750
4 750
4 750
14 580
Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
592 439
577 897
1 649
5 231
7 662
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
582 339
577 797
1 549
231
2 762
Подпрограмма 3
147 364
34 775
17 301
10 775
28 477
11 645
11 645
32 746
В том числе средства федерального бюджета
39
13
13
13
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент
АПК ТиП, в том числе
140 339
28 752
17 201
10 705
27 645
11 645
11 645
32 746
Средства федерального бюджета
39
13
13
13
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
62 517
19 576
6 989
16 000
19 952
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
7 025
6 023
100
70
832
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 025
6 023
100
70
832
Подпрограмма 4
4 862 947
744 547
716 992
740 004
636 605
636 605
636 605
751 589
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент
АПК ТиП, в том числе
4 844 118
743 249
716 031
723 434
636 605
636 605
636 605
751 589
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
133 561
39 660
48 901
45 000
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
18 829
1 298
961
16 570
Подведомственное учреждение
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 430
1 297
961
2172
Подпрограмма 5
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент
АПК ТиП, в том числе
370 690
64 454
23 358
29 228
84 550
84 550
84 550
Подведомственное учреждение
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»
12 321
5 370
6 951
Подпрограмма 6
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
В том числе средства федерального бюджета
419 887
220 238
88 917
110 732
Средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент
АПК ТиП, в том числе
3 505 583
1 823 238
1 063 717
235 628
95 000
95 000
95 000
98 000
Средства федерального бюджета
419 887
220 238
88 917
110 732
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2 017 239
330 313
227 852
251 526
182 070
782 778
237 700
5 000
В том числе средства федерального бюджета***
14 870
12 000
1 320
1 550
Подпрограмма 7
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
1 392 224
163 434
204 974
181 692
306 608
179 740
179 740
176 036
Подпрограмма 8
2 028 049
291 927
295 789
306 010
295 230
295 231
295 231
248 631
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент
АПК ТиП
1 488 960
208 499
217 251
227 055
220 192
220 192
220 192
175 579
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа
539 089
83 428
78 538
78 955
75 038
75 039
75 039
75 052
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря
2012 года № 1141-П
3 999
3 999
Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)
3 999
3 999
*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Государственной программы.»;
3.12. в приложении № 2 к Государственной программе:
3.12.1. в подразделе «Государственная программа»:
3.12.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)
%
77,3
0,2
77,5
0,2
77,5
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
78,0
0,2
»;
3.12.1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
тыс. тонн
7,8
0,25
7,2
0,25
7,2
0,3
7,113
0,3
7,6
0,3
7,7
0,3
7,8
0,3
»;
3.12.2. подразделы «Подпрограмма 1» – «Подпрограмма 8» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Цель
Подпрограммы 1. Сохранение и устойчивое развитие оленеводства в автономном округе
1. Задача Подпрограммы 1. Увеличение объемов производства продукции оленеводства
Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса
1.1, 1.3,
2, 3, 4
тонн
3950
0,25
4160
0,25
4240
0,15
4330
0,10
4420
0,25
4500
0,25
4600
0,25
Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1,
1.2,
2, 3, 4
тыс. голов
3901
0,20
3003
0,20
Сохранность взрослого поголовья оленей (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014-2016 годы)*
1.1, 1.2,
1.3,
2, 3
%
92,5
0,15
93,0
0,15
93,5
0,10
91,4
0,05
91,6
0,15
91,8
0,15
92,0
0,15
Деловой выход молодняка оленей
1.1, 1.2,
1.3,
2, 3
%
65,2
0,15
68,3
0,15
68,3
0,05
68,4
0,15
68,5
0,15
68,5
0,15
68,5
0,15
Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса
3
чел.
35
0,05
42
0,05
43
0,05
43
0,05
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных к уровню предыдущего года3
1.2, 2, 3
%
90,0
0,15
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных,
за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей1
1.2, 2, 3
тыс. услов-ных голов
7,725
0,20
Объем реализации мяса сельскохо-зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес)
(П СЭР № 148-ЗАО)*
1.1,
1.3,
2, 3, 4
тонн
3150
0,1
3250
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество обслуживаемого населения на факториях в год
(П СЭР № 148-ЗАО)*
1.1, 2
чел.
15000
0,05
15100
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Задача Подпрограммы 1. Развитие переработки продукции оленеводства
Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах
1.1,
1.3, 3
тонн
1207
0,3
1231
0,3
1255
0,3
1281
0,3
1306
0,4
1332
0,35
1359
0,4
Количество введенных объектов строительства, относящихся к
развитию оленеводства
5
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,05
0
0
Подпрограмма 2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
1.
Цель
Подпрограммы 2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
2.
1. Задача Подпрограммы 2. Развитие переработки продукции животноводства
3.
Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде
1.1,
1.3
тонн
984
0,2
1004
0,2
1024
0,05
1045
0,1
1065
0,2
1086
0,2
1108
0,2
4.
Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году1
1.1,
1.2
%
102,0
0,15
5.
2. Задача Подпрограммы 2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства,
а также пушного звероводства
6.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (П СЭР
№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.3
тонн
2000
0,2
2140
0,2
2140
0,1
2230
0,1
2280
0,2
2330
0,2
2380
0,2
7.
Производство молока в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1.1,
1.3
тыс. тонн
1,9901
0,2
1,6504
0,2
8.
Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы
1.5
гол.
2,4
0,1
2,6
0,1
2,7
0,05
2,7
0,05
2,8
0,1
2,8
0,1
2,9
0,1
9.
Деловой выход щенят на 1 самку песца
1.5
гол.
7,2
0,1
7,3
0,1
7,3
0,05
7,4
0,05
7,4
0,1
7,4
0,1
7,5
0,1
10.
Производство продукции на убой
в живом весе (крупнорогатый скот)
1.1,
1.2
тонн
125
0,2
128
0,2
131
0,15
133
0,2
136
0,2
139
0,2
141
0,2
11.
Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)
1.1,
1.2
тонн
133
0,2
135
0,1
138
0,05
141
0,1
144
0,1
146
0,1
149
0,1
12.
Валовое производство мяса лошадей в живом весе
1.4
тонн
0
0
0,2
0,1
0,4
0,1
1,0
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,6
0,1
13.
3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов
14.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства
2
ед.
0
0
0
0
1
0,1
1
0,1
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
1.
Цель
Подпрограммы 3. Повышение конкурентоспособ-ности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке
2.
1. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
3.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
1.1,
1.2,
1.3
%
102
0,4
102
0,4
-
-
102
0,4
102
0,4
102
0,4
102
0,4
4.
Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году1
1.1,
1.2,
1.3
%
102,0
0,4
5.
Производство овощей закрытого и открытого грунта
(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2
тонн
50
0,2
70
0,2
70
0,2
200
0,1
230
0,2
260
0,2
260
0,2
6.
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
1200
0,2
1200
0,2
1200
0,2
1300
0,1
1300
0,2
1400
0,2
1400
0,2
7.
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей3
1.1,
1.2,
1.3
тыс. тонн
0,250
0,2
8.
2. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов
9.
Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе ягод, грибов
(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.7
тонн
54
0,1
56
0,1
56
0,1
60
0,1
62
0,1
64
0,1
66
0,1
10.
Объем реализованных дикоросов
1.7
тонн
50
0,1
75
0,1
80
0,1
85
0,1
85
0,1
90
0,1
95
0,1
Подпрограмма 4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1.
Цель
Подпрограммы 4. Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 4. Развитие и модернизация перерабатывающей базы
3.
Объем выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР
№ 148-ЗАО,
2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
8160
0,4
8180
0,4
8200
0,4
7800
0,4
7850
0,4
7900
0,4
7950
0,3
4.
Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,1
5.
2. Задача Подпрограммы 4. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота
6.
Объем добычи рыбы (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
1.1,
1.2,
1.3
тонн
8000
0,4
8000
0,4
8000
0,4
7900
0,4
7950
0,4
8000
0,4
8050
0,4
7.
Производительность труда в организациях рыболовства
1.1,
1.2,
1.3
тонн/
чел.
3,6
0,2
3,6
0,2
3,7
0,2
3,7
0,2
3,8
0,2
3,8
0,2
3,9
0,2
Подпрограмма 5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
1.
Цель
Подпрограммы 5. Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте
2.
1. Задача Подпрограммы 5. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа
3.
Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек
2
м2
на 1000 чел.
408
0,4
409,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
420,5
0,4
4.
Объем всех реализованных продовольственных товаров
1
млн руб.
50099
0,4
65749
0,4
71797
0,4
73000
0,4
73000
0,4
73000
0,4
5.
2. Задача Подпрограммы 5. Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов
6.
Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели (П СЭР
№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*
2
проба
4955
0,1
5055
0,2
5055
0,2
5055
0,1
5055
0,1
5055
0,1
7.
3. Задача Подпрограммы 5. Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров
8.
Количество вводимых овощехранилищ
2
ед.
1
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации
1 кг хлеба по автономному округу
2
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
Подпрограмма 6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 6. Устойчивое развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 6. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
3.
Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1.1
%
20,8
0,2
3,3
0,2
2,1
0,1
2,1
0,1
2,1
0,2
2,1
0,2
2,1
0,2
4.
Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,
в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в сельской местности
1.1
%
11,4
0,1
2,3
0,1
1,05
0,1
1,05
0,05
1,05
0,1
1,05
0,1
1,05
0,1
5.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
1.1
кв. метр
47472
0,2
36786
0,2
6.
В том числе для молодых семей и молодых специалистов
1.1
кв. метр
33232
0.15
25746
0,15
7.
2. Задача Подпрограммы 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса
8.
Готовность объекта5
%
17
0,15
9.
Доля обучающихся в общеобразователь-ных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности
%
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,15
0,0
0,05
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
10.
Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики
ед./
10000 чел.
36,5
0,1
36,5
0,1
36,5
0,05
43,2
0,05
43,2
0,1
43,2
0,1
43,2
0,1
11.
Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями
тыс.
кв. м/
10000 чел.
2,34
0,1
11,9
0,1
20,0
0,05
20,1
0,05
20,2
0,1
20,3
0,1
20,4
0,1
12.
Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа
мест/
1000 чел.
63
0,1
65
0,1
65
0,05
65
0,05
65
0,1
65
0,1
65
0,1
13.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности
%
27,63
0,1
27,63
0,05
27,81
0,05
27,81
0,05
27,81
0,1
27,81
0,1
27,81
0,1
14.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой
%
42,34
0,1
42,34
0,05
42,34
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
42,54
0,05
15.
Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве
1.5
ед.
0
0
1
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.
3. Задача Подпрограммы 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
17.
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку
1.3
ед.
0
0
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
Подпрограмма 7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 7. Обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа
2.
1. Задача Подпрограммы 7. Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа
3.
Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)
1
%
100
0,4
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
4.
Вакцинация животных против сибирской язвы
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
5.
Вакцинация плотоядных животных против бешенства
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
6.
Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей
1
%
100
0,2
100
0,1
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
7.
Охват оленеводческих хозяйств ветеринарными мероприятиями
1
%
0
0
60,0
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Заболеваемость северных оленей бруцеллезом в хозяйствах Тазовского района
1
%
0
0
2,0
0,1
2,0
0,1
2,0
0,1
2,0
0,1
1,9
0,1
1,9
0,1
9.
Заболеваемость северных оленей цистицеркозом
1
%
0
0
10,5
0,1
10,5
0,1
10,5
0,1
10,5
0,1
10,4
0,1
10,4
0,1
Подпрограмма 8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1.
Цель
Подпрограммы 8. Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы
2.
1. Задача Подпрограммы 8. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента
АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа
3.
Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента
АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований
1
%
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
100
0,6
4.
Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних
3-х лет
1
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
* П СЭР – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».
1 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 51/17-С.
2 Соглашение о предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 113/10-с.
3 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-011.
4 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 082-08-175.
5 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 082-07-457.
6 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-896.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: