Основная информация

Дата опубликования: 26 апреля 2017г.
Номер документа: RU89000201700435
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П

В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2016 года № 105-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» (далее – государственная программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением позиций 3.6.2, 3.6.3 подпункта 3.6 пункта 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 01 января 2019 года. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

26 апреля 2017 г. № 377-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 26 ноября 2013 года № 964-П

1. В наименовании слово «регулирование» заменить словом «регулирования».

2. В пункте 1 слово «регулирование» заменить словом «регулирования».

3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

на 2014 – 2020 годы»;

3.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

23 105 307

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

23 105 307

(в том числе средства федерального

бюджета – 598 288)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 5 151 809

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 151 809, в том числе средства федерального бюджета – 242 281

0

2015 год – 3 711 060

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 711 060, в том числе средства федерального бюджета – 130 165

0

2016 год – 2 930 938

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 930 938, в том числе средства федерального бюджета – 138 937

0

2017 год – 3 025 285

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 025 285, в том числе средства федерального бюджета – 33 919

0

2018 год – 2 858 817

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 858 817, в том числе средства федерального бюджета – 26 812

0

2019 год – 2 858 179

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 858 179, в том числе средства федерального бюджета – 26 174

0

2020 год – 2 569 219

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 000)

2 569 219

0

»;

3.3. в Подпрограмме 1:

3.3.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 1

1. Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса.

2. Сохранность взрослого поголовья оленей.

3. Деловой выход молодняка оленей.

4. Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах.

5. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию оленеводства.

6. Объем реализации мяса сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес).

7. Количество обслуживаемого населения на факториях в год.

8. Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

9. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

10. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню прошлого года.

11. Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса

                                                                                                                                                                        »;

3.3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

8 932 360

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

8 932 360

(в том числе средства федерального

бюджета – 176 004)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 1 257 056

1 257 056, в том числе средства федерального бюджета – 22 043

0

2015 год – 1 207 999

1 207 999, в том числе средства федерального

бюджета – 40 823

0

2016 год – 1 262 425

1 262 425, в том числе средства федерального бюджета – 27 659

0

2017 год – 1 386 446

1 386 446, в том числе средства федерального бюджета – 33 423

0

2018 год – 1 371 373

1 371 373, в том числе средства федерального бюджета – 26 350

0

2019 год – 1 370 729

1 370 729, в том числе средства федерального бюджета – 25 706

0

2020 год – 1 076 332

1 076 332

0

                                                                                                                                                                                      »;

              3.3.2. в разделе II:

3.3.2.1. абзац восьмой пункта 2 признать утратившим силу;

3.3.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 (всего)

8 932 360

1 257 056

1 207 999

1 262 425

1 386 446

1 371 373

1 370 729

1 076 332

Средства окружного бюджета

8 756 356

1 235 013

1 167 176

1 234 766

1 353 023

1 345 023

1 345 023

1 076 332

Средства федерального бюджета

176 004

22 043

40 823

27 659

33 423

26 350

25 706

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП (всего), в том числе

8 841 861

1 235 640

1 187 399

1 213 942

1 386 446

1 371 373

1 370 729

1 076 332

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

399 090

69 248

63 282

46 692

50 271

50 271

50 271

69 055

Подведомственное учреждение

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)

864 998

118 657

111 566

128 729

133 592

125 592

125 592

121 270

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

90 499

21 416

20 600

48 483

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

455467,0

62549,7

65175,3

65583,0

66057,6

66057,6

66057,6

61452,65

1. Развитие отрасли оленеводства (основное мероприятие)

5 577 440

777 912

737 434

723 553

865 874

858 801

858 157

755 709

Средства окружного бюджета

5 401 436

755 869

696 611

695 894

832 451

832 451

832 451

755 709

Средства федерального бюджета

176 004

22 043

40 823

27 659

33 423

26 350

25 706

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

5 577 440

777 912

737 434

723 553

865 874

858 801

858 157

755 709

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

71 055

20 234

14 180

2 913

3 420

3 420

3 420

23 468

1.1. Мероприятия, направленные на развитие оленеводства

71 055

20 234

14 180

2 913

3 420

3 420

3 420

23 468

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

71 055

20 234

14 180

2 913

3 420

3 420

3 420

23 468

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

71 055

20 234

14 180

2 913

3 420

3 420

3 420

23 468

1.2. Предоставление субсидий на племенное животноводство

172 968

30 276

29 930

23 049

23 587

22 387

22 287

21 452

Средства окружного бюджета

134 383

21 452

19 307

17 911

18 087

18 087

18 087

21 452

Средства федерального бюджета

38 585

8 824

10 623

5 138

5 500

4300

4200

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП

172 968

30 276

29 930

23 049

23 587

22 387

22 287

21 452

1.3. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства

4 985 369

675 388

643 140

652 859

788 151

782 448

781 914

661 469

Средства окружного бюджета

4 851 650

662 169

614 022

630 906

761 028

761 028

761 028

661 469

Средства федерального бюджета

133 719

13 219

29 118

21 953

27 123

21420

20886

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП

4 985 369

675 388

643 140

652 859

788 151

782 448

781 914

661 469

1.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным

в российских кредитных организациях,

и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

6 318

1 082

953

1 300

1 130

1 120

733

Средства окружного бюджета

2 618

385

500

500

500

733

Cредства федерального бюджета

3 700

1 082

568

800

630

620

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП

6 318

1 082

953

1 300

1 130

1 120

733

1.5. Предоставление субсидий на предоставление грантов сельскохозяйственным организациям

13 695

3 000

2 565

2 565

2 565

3 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП

13 695

3 000

2 565

2 565

2 565

3 000

1.7. Мероприятия, направленные на увеличение имущественного комплекса в отрасли оленеводство

(ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»)

328 035

49 014

49 102

43 779

46 851

46 851

46 851

45 587

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

328 035

49 014

49 102

43 779

46 851

46 851

46 851

45 587

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

328 035

49 014

49 102

43 779

46 851

46 851

46 851

45 587

2. Осуществление государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера (основное мероприятие)

2 399 428

339 071

338 404

361 660

386 980

386 980

386 980

199 353

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП

2 399 428

339 071

338 404

361 660

386 980

386 980

386 980

199 353

3. Подготовка специалистов в сфере агропромышленного комплекса (основное мероприятие)

860 449

117 644

110 648

128 276

133 296

125 296

125 296

119 993

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

860 449

117 644

110 648

128 276

133 296

125 296

125 296

119 993

Подведомственное учреждение

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

860 449

117 644

110 648

128 276

133 296

125 296

125 296

119 993

4. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений

(основное мероприятие)

4 549

1 013

918

453

296

296

296

1 277

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

4 549

1 013

918

453

296

296

296

1 277

Подведомственное учреждение

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

4 549

1 013

918

453

296

296

296

1 277

5. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)

90 499

21 416

20 600

48 483

5.1. Строительство объектов, относящихся к развитию оленеводства

90 499

21 416

20 600

48 483

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

90 499

21 416

20 600

48 483

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 8). Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

3.3.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:

«Значения показателей Подпрограммы 1 «Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» и «Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса» формируются на основании данных Росстата.»;

1

3.4. в Подпрограмме 2:

3.4.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 2

1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий.

2. Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы.

3. Деловой выход щенят на 1 самку песца.

4. Производство продукции на убой в живом весе (крупный рогатый скот).

5. Производство продукции на убой в живом весе (свиньи).

6. Валовое производство мяса лошадей в живом весе.

7. Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде.

8. Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства.

9. Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году.

10. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

»;

3.4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 862 091

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

1 862 091

(в том числе средства федерального

бюджета – 2 358)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 768 379

768 379

0

2015 год – 180 930

180 930, в том числе средства федерального

бюджета – 425

0

2016 год – 165 176

165 176, в том числе средства федерального бюджета – 546

0

2017 год – 192 369

192 369, в том числе средства федерального бюджета – 483

0

2018 год – 184 673

184 673, в том числе средства федерального бюджета – 449

0

2019 год – 184 679

184 679, в том числе средства федерального бюджета – 455

0

2020 год – 185 885

185 885

0

                                                                                                                                                                                      »;

3.4.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 (всего)

1 862 091

768 379

180 930

165 176

192 369

184 673

184 679

185 885

Средства окружного бюджета

1 859 733

768 379

180 505

164 630

191 886

184 224

184 224

185 885

Средства федерального бюджета

2 358

425

546

483

449

455

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП (всего), в том числе

1 269 652

190 482

179 281

159 945

184 707

184 673

184 679

185 885

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),

в том числе

592 439

577 897

1 649

5 231

7 662

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

582 339

577 797

1 549

231

2 762

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

148896,0

20849,9

21725,1

22705,5

22019,2

22019,2

22019,2

17557,9

1. Развитие отрасли животноводства (основное мероприятие)

1 269 652

190 482

179 281

159 945

184 707

184 673

184 679

185 885

Средства окружного бюджета

1 267 294

190 482

178 856

159 399

184 224

184 224

184 224

185 885

Средства федерального бюджета

2 358

425

546

483

449

455

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП, в том числе

1 269 652

190 482

179 281

159 945

184 707

184 673

184 679

185 885

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

1.1. Мероприятия, направленные на развитие животноводства

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП, в том числе

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

1.2. Предоставление субсидий

на производство продукции животноводства

364 367

56 459

53 936

50 229

48 864

48 864

48 864

57 151

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

364 367

56 459

53 936

50 229

48 864

48 864

48 864

57 151

1.3. Предоставление субсидий на производство молока

643 569

80 068

80 051

81 797

106 707

106 673

106 679

81 594

Средства окружного бюджета

641 393

80 068

79 808

81 251

106 224

106 224

106 224

81 594

Средства федерального бюджета

2 176

243

546

483

449

455

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

643 569

80 068

80 051

81 797

106 707

106 673

106 679

81 594

1.4. Предоставление субсидий на приобретение животных

40 490

16 600

19 890

4 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП, в том числе

40 490

16 600

19 890

4 000

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

40 490

16 600

19 890

4 000

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.

1.5. Предоставление субсидий на поддержку звероводства

154 279

23 000

20 700

23 400

21 393

21 393

21 393

23 000

27.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

154 279

23 000

20 700

23 400

21 393

21 393

21 393

23 000

28.

1.6. Предоставление субсидий на добычу шкурок промысловой пушнины

2 477

517

504

41

285

285

285

560

29.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

2 477

517

504

41

285

285

285

560

30.

1.7. Предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров

12 195

1 500

2 565

2 565

2 565

3 000

31.

Средства окружного бюджета

12 013

1 318

2 565

2 565

2 565

3 000

32.

Средства федерального бюджета

182

182

33.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

12 195

1 500

2 565

2 565

2 565

3 000

34.

1.8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2 429

143

143

143

2 000

35.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП

2 429

143

143

143

2 000

36.

2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)

592 439

577 897

1 649

5 231

7 662

37.

2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию животноводства

592 439

577 897

1 649

5 231

7 662

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38.

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

592 439

577 897

1 649

5 231

7 662

39.

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

582 339

577 797

1 549

231

2 762

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

1

3.4.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:

«Значения показателей Подпрограммы 2 «Индексы производства продукции животноводства в % к предыдущему году» и «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируются на основании данных Росстата.»;

3.5. в Подпрограмме 3:

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 3:

3.5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 3

1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах).

2. Производство овощей закрытого и открытого грунта.

3. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий.

4. Объем реализованных дикоросов.

5. Объем продукции заготовительной деятельности. В том числе: ягоды, грибы.

6. Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году.

7. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

»;

3.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

147 364

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

147 364

(в том числе средства федерального

бюджета – 39)

Объем

внебюджетных

средств – 0

1

2014 год – 34 775

34 775

0

2015 год – 17 301

17 301

0

2016 год – 10 775

10 775

0

2017 год – 28 477

28 477, в том числе средства федерального

бюджета – 13

0

2018 год – 11 645

11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13

0

2019 год – 11 645

11 645, в том числе средства федерального бюджета – 13

0

2020 год – 32 746

32 746

0

»;

3.5.2. таблицу 3 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

1

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 (всего)

147 364

34 775

17 301

10 775

28 477

11 645

11 645

32 746

Средства окружного бюджета

147 325

34 775

17 301

10 775

28 464

11 632

11 632

32 746

Средства федерального бюджета

39

13

13

13

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе

140 339

28 752

17 201

10 705

27 645

11 645

11 645

32 746

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),

в том числе

7 025

6 023

100

70

832

Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

7 025

6 023

100

70

832

Центральный аппарат

(ответственный исполнитель)*

148896,0

20849,9

21725,1

22705,5

22019,2

22019,2

22019,2

17557,9

1. Развитие отрасли растениеводства (основное мероприятие)

140 339

28 752

17 201

10 705

27 645

11 645

11 645

32 746

Средства окружного бюджета

140 300

28 752

17 201

10 705

27 632

11 632

11 632

32 746

Средства федерального бюджета

39

0

0

0

13

13

13

0

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,

в том числе

140 339

28 752

17 201

10 705

27 645

11 645

11 645

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

1.1. Мероприятия, направленные на развитие растениеводства

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП,

в том числе

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

1.2. Предоставление субсидий на производство картофеля и овощей

51 588

5 215

6 705

8 203

8 705

8 705

8 705

5 350

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП

51 588

5 215

6 705

8 203

8 705

8 705

8 705

5 350

1.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закуп картофеля

8 981

1 260

1 500

1 265

552

552

552

3 300

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП

8 981

1 260

1 500

1 265

552

552

552

3 300

1.4. Предоставление субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (федеральный бюджет)

39

13

13

13

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП

39

13

13

13

1.7. Предоставление субсидий на заготовку и (или) закуп дикоросов (ягод)

17 214

2 701

2 007

1 237

2 375

2 375

2 375

4 144

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 3 – департамент АПК ТиП

17 214

2 701

2 007

1 237

2 375

2 375

2 375

4 144

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)

7 025

6 023

100

70

832

2.1. Строительство объектов, относящихся

к развитию растениеводства

7 025

6 023

100

70

832

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

7 025

6 023

100

70

832

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

7 025

6 023

100

70

832

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

3.5.3. раздел III дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение показателей Подпрограммы 3 «Индексы производства продукции растениеводства в % к предыдущему году» и «Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» формируется на основании данных Росстата.»;

1

3.6. в Подпрограмме 4:

3.6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

4 862 947

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 4 862 947

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 744 547

744 547

0

2015 год – 716 992

716 992

0

2016 год – 740 004

740 004

0

2017 год – 636 605

636 605

0

2018 год – 636 605

636 605

0

2019 год – 636 605

636 605

0

2020 год – 751 589

751 589

0

»;

3.6.2. в абзаце четвертом раздела I слово «Рыбопромысловые» заменить словом «Рыболовные»;

3.6.3. в разделе II:

3.6.3.1. в позиции 1.1.4 подпункта 1.1 пункта 1 слово «рыбопромысловых» заменить словом «рыболовных»;

3.6.3.2. в абзаце восьмом подпункта 2.1 пункта 2 слово «рыбопромысловые» заменить словом «рыболовные»;

3.6.4. таблицу 4 изложить в следующей редакции:

1

              «Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4 (всего)

4 862 947

744 547

716 992

740 004

636 605

636 605

636 605

751 589

2.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе

4 844 118

743 249

716 031

723 434

636 605

636 605

636 605

751 589

3.

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

133 561

39 660

48 901

45 000

4.

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в том числе

18 829

1 298

961

16 570

5.

Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

4 430

1 297

961

2 172

6.

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

455467,0

62549,7

65175,3

68116,5

66057,6

66057,6

66057,6

61452,65

7.

1. Развитие отрасли рыболовства

(основное мероприятие)

4 844 118

743 249

716 031

723 434

636 605

636 605

636 605

751 589

8.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе

4 844 118

743 249

716 031

723 434

636 605

636 605

636 605

751 589

9.

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

133 561

39 660

48 901

45 000

10.

1.1. Мероприятия, направленные на развитие рыболовства

133 561

39 660

48 901

45 000

11.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП, в том числе

133 561

39 660

48 901

45 000

12.

Подведомственное учреждение ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

133 561

39 660

48 901

45 000

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.

1.2. Предоставление субсидий на поддержку рыболовства

4 697 562

703 589

664 830

723 434

634 040

634 040

634 040

703 589

14.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП

4 697 562

703 589

664 830

723 434

634 040

634 040

634 040

703 589

15.

1.3. Предоставление субсидий на предоставление грантов рыбохозяйственным организациям

12 995

2 300

2 565

2 565

2 565

3 000

16.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент АПК ТиП

12 995

2 300

2 565

2 565

2 565

3 000

17.

2. Строительство (реконструкция) объектов (основное мероприятие)

18 829

1 298

961

16 570

18.

2.1. Строительство объектов, относящихся к развитию рыбного хозяйства

18 829

1 298

961

16 570

19.

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

18 829

1 298

961

16 570

20.

Подведомственное учреждение ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 430

1 297

961

2 172

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

1

3.7. в Подпрограмме 5:

3.7.1. в паспорте Подпрограммы 5:

3.7.1.1. позицию, касающуюся сроков реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2019 годы

                                                                                                                                                                        »;

3.7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 5

1. Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек.

2. Объем всех реализованных продовольственных товаров.

3. Количество вводимых овощехранилищ.

4. Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели.

5. Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу

                                                                                                                                                                        »;

3.7.1.3. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра;

2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

                                                                                                                                                                        »;

3.7.1.4. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

370 690

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 370 690

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 64 454

64 454

0

2015 год – 23 358

23 358

0

2016 год – 29 228

29 228

0

2017 год – 84 550

84 550

0

2018 год – 84 550

84 550

0

2019 год – 84 550

84 550

0

»;

3.7.1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 5

1. Достижение в сельских населенных пунктах по автономному округу средней нормативной обеспеченности торговой площадью

на 1000 жителей, которая составит 420,5 м2.

2. Увеличение отбора проб от 4055 до 5055 посредством мониторинга уровня продовольственной безопасности, используя выборочные лабораторные исследования.

3. Достижение годового объема реализованных продовольственных товаров – 71 797 млн. руб.

4. Приобретение 1 мобильного овощехранилища.

5. Приобретение 3 быстровозводимых

магазинов-пекарен.

6. Средняя розничная цена хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу

                                                                                                                                                                        »;

3.7.2. абзац восемнадцатый раздела I изложить в следующей редакции:

«Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса и ей принадлежит ведущая роль в решении проблемы обеспечения населения автономного округа основными продуктами питания, в том числе и хлебом. Современное состояние предприятий агропромышленного комплекса автономного округа находится в непростом экономическом положении и нуждается в постоянной государственной поддержке из бюджетов различных уровней. Для обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов автономного округа в хлебе по доступной цене осуществляется государственная поддержка производителей хлеба на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба». В результате принимаемых мер стоимость реализации хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа в среднем на 16 – 19% ниже, чем в городах.»;

3.7.3. в разделе II:

3.7.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие):

- мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.»;

3.7.3.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа:

- предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба;

- мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба.»;

3.7.4. таблицу 5 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5 (всего)

370 690

64 454

23 358

29 228

84 550

84 550

84 550

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП (всего), в том числе

370 690

64 454

23 358

29 228

84 550

84 550

84 550

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

12 321

5 370

6 951

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

131338,1

20849,9

21725,1

22705,5

22019,2

22019,2

22 019,2

1. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра (основное мероприятие)

102 559

15 915

16 407

15 973

18 088

18 088

18 088

1.1. Мероприятия по осуществлению государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

102 559

15 915

16 407

15 973

18 088

18 088

18 088

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП

102 559

15 915

16 407

15 973

18 088

18 088

18 088

2. Государственная поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах (основное мероприятие)

212 641

13 255

66 462

66 462

66 462

2.1. Предоставление субсидий производителям хлеба в части расходов на замену и модернизацию основных производственных фондов, используемых для производства хлеба

1 254

418

418

418

2.2. Мероприятия по осуществлению государственного полномочия автономного округа по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба

211 387

13255

66 044

66 044

66 044

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент АПК ТиП

212 641

13 255

66 462

66 462

66 462

Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа, в том числе

30 978

30 978

Приобретение объектов торгово-заготовительной инфраструктуры

30 978

30 978

Осуществление государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

17 561

17 561

Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз региональной продовольственной безопасности,

в том числе

6 951

6 951

Мониторинг уровня продовольственной безопасности автономного округа. Выборочные лабораторные исследования качества и безопасности поступающих в автономный округ и производимых в автономном округе продовольственных товаров

2 700

2 700

Проведение окружного конкурса «Лучшее на Ямале»

1 251

1 251

Продвижение на потребительский рынок качественных товаров путем проведения ярмарочных мероприятий с участием производителей автономного округа

3 000

3 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

1

3.7.5. раздел III дополнить следующим показателем:

«

Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу

Алгоритм формирования показателя

Dсх = (Pсх/Pянао) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти – источник информации

Превышение значения планового показателя является отрицательной динамикой

Соотношение средней розничной цены реализации

1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по автономному округу

Dсх

Расчетный показатель

Средняя розничная цена реализации

1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа

Pсх

Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия

автономного округа

Средняя розничная цена реализации

1 кг хлеба по автономному округу

Pянао

Департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа

»;

3.7.6. раздел V дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. достичь средней розничной цены хлеба социальных сортов для жителей сельских населенных пунктов автономного округа не выше средней розничной цены на хлеб по автономному округу.»;

3.8. в Подпрограмме 6:

3.8.1. в паспорте Подпрограммы 6:

3.8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Показатели

Подпрограммы 6

1. Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).

2. Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности (%).

3. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской

местности (%).

4. Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики (единиц на 10 тыс. человек).

5. Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями

(тыс. кв. метров на 10 тыс. человек).

6. Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа

(мест на 1 тыс. человек).

7. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (%).

8. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой (%).

9. Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе

и рыбном хозяйстве (ед.).

10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую

1

поддержку (ед.).

11. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метр).

12. В том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв. метр).

13. Готовность объекта (%)

                                                        »;

3.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3 505 583

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

3 505 583

(в том числе средства федерального

бюджета – 419 887)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 823 238

1 823 238, в том числе средства федерального бюджета – 220 238

0

2015 год – 1 063 717

1 063 717, в том числе средства федерального бюджета – 88 917

0

2016 год – 235 628

235 628, в том числе средства федерального бюджета – 110 732

0

2017 год – 95 000

95 000

0

2018 год – 95 000

95 000

0

2019 год – 95 000

95 000

0

2020 год – 98 000

98 000

0

»;

3.8.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6 (всего)

3 505 583

1 823 238

1 063 717

235 628

95 000

95 000

95 000

98 000

Средства окружного бюджета

3 085 696

1 603 000

974 800

124 896

95 000

95 000

95 000

98 000

Средства федерального бюджета

419 887

220 238

88917

110732

Средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП (всего), в том числе

3 505 583

1 823 238

1 063 717

235 628

95 000

95 000

95 000

98 000

Средства федерального бюджета

419 887

220 238

88917

110732

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего) (справочно), в том числе

2 017 239

330 313

227 852

251 526

182 070

782 778

237 700

5 000

Средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

Центральный аппарат (ответственный исполнитель)*

148 896,0

20849,9

21725,1

22705,5

22019,2

22019,2

22019,2

17557,9

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности (основное мероприятие)

1 724 345

920 000

188 717

235 628

95 000

95 000

95 000

95 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП

1 724 345

920 000

188 717

235 628

95 000

95 000

95 000

95 000

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе

1 724 345

920 000

188 717

235 628

95 000

95 000

95 000

95 000

Молодые семьи и молодые специалисты

985 973

426 000

132 042

161 931

66 500

66 500

66 500

66 500

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средства федерального бюджета,

в том числе

419 649

220 000

88917

110732

Молодые семьи и молодые специалисты

235 754

96 000

62 242

77 512

Средства муниципальных бюджетов***

17 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП

1 729 345

920 000

188 717

235 628

95 000

95 000

95 000

100 000

1.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе за счет средств федерального бюджета (справочно),

в том числе

2 017 239

330 313

227 852

251 526

182 070

782 778

237 700

5 000

Средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

1.2.1. Развитие сети общеобразовательных учреждений

в сельской местности1 (справочно)

203 438

70 735

26 123

91 580

15 000

В том числе средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

1.2.1.1. Школа на 528 учащихся

в п. Ныда Надымского района,

в том числе

70 735

70 735

Средства федерального бюджета***

12 000

12 000

1.2.1.2. Школа на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проекно-изыскательские работы, в том числе

152 703

20 000

26 123

91 580

15 000

Средства федерального бюджета***

2 870

1 320

1 550

1.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности (справочно)

1 000

1000

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (справочно)

1 000

1 000

1.2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (справочно)

1 808 801

259 578

201 729

159 946

167 070

782 778

237 700

1.2.4.1. Проектно-изыскательские работы по объекту «Детская школа искусств в с. Горки Шурышкарского района»

488

488

1.2.4.2. Культурно-спортивный комплекс в с. Красноселькуп Красноселькупского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 101 326

219 524

159 900

40 427

59 600

384 275

237 600

1.2.4.3. Центр национальных культур

с музейно-библиотечным комплексом

и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района, в том числе проектно-изыскательские работы

603 587

30 054

16 341

53 219

105 470

398 503

1.2.4.4. Реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район

47 300

10 000

25 000

10 300

2 000

1.2.4.5. Культурно-спортивный комплекс в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

56 100

56 000

100

1.2.5. Развитие инженерной инфраструктуры, газификации, энергоснабжения, водоснабжения и теплообеспечения в сельской местности (справочно)

1 000

1000

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.6. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (справочно)

1 000

1 000

1.2.7. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности (справочно)

1 000

1 000

1.3. Предоставление субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе

6 238

3 238

3 000

Средства федерального бюджета

238

238

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП

6 238

3 238

3 000

1.4. Предоставление субсидий

НО «Фонд развития сельских территорий Ямала», предоставляемая за счет целевых средств предприятий топливно-энергетического комплекса

1 700 000

900 000

800 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП

1 700 000

900 000

800 000

1.5. Реализация проекта «Рыбоводный завод на р. Собь ЯНАО»
(субсидия НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал»)

75 000

75 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП

75 000

75 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

1

3.8.3. в разделе III:

3.8.3.1. дополнить показателем следующего содержания:

«

Готовность объекта

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта

Алгоритм формирования показателя

Гоб = (Pосв/См) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти – источник информации

Превышение значения планового показателя является положительной динамикой

Отношение освоенных финансовых средств на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты) к сметной стоимости объекта

Гоб

Расчетный показатель

Объем финансовых средств освоенных на конец финансового года с учетом прошлых лет (включая федеральный и местный бюджеты)

Pосв

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Сметная стоимость объекта

См

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Значение показателя определяется по данным департамента строительства и жилищной политики автономного округа.»;

3.8.3.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение показателей Подпрограммы 6 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» и «В том числе для молодых семей и молодых специалистов» рассчитывается на основании данных о заключенных в течение отчетного года договоров купли-продажи, долевого строительства и строительства индивидуальных жилых домов.»;

3.9. в Подпрограмме 7:

3.9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1 392 224

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 392 224

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 163 434

163 434

0

2015 год – 204 974

204 974

0

2016 год – 181 692

181 692

0

2017 год – 306 608

306 608

0

2018 год – 179 740

179 740

0

2019 год – 179 740

179 740

0

2020 год – 176 036

176 036

0

»;

3.9.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7 (всего)

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

Центральный аппарат (соисполнитель)*

539 089,0

83 428,0

78 538,0

78 955,0

75 038,0

75 039,0

75 039,0

73 052,0

1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия (основное мероприятие)

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

Соисполнитель Подпрограммы 7 – служба ветеринарии автономного округа (всего)

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8).»;

1

3.10. в Подпрограмме 8:

3.10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

2 028 049

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 028 049

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 291 927

291 927

0

2015 год – 295 789

295 789

0

2016 год – 306 010

306 010

0

2017 год – 295 230

295 230

0

2018 год – 295 231

295 231

0

2019 год – 295 231

295 231

0

2020 год – 248 631

248 631

0

»;

3.10.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8 (всего)

2 028 049

291 927

295 789

306 010

295 230

295 231

295 231

248 631

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти (основное мероприятие)

2 028 049

291 927

295 789

306 010

295 230

295 231

295 231

248 631

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 8 – департамент АПК ТиП (всего)

1 488 960

208 499

217 251

227 055

220 192

220 192

220 192

175 579

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа (всего)

539 089

83 428

78 538

78 955

75 038

75 039

75 039

73 052

»;

3.11. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 26 апреля 2017 года № 377-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объем финансирования (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа (всего)

23 105 307

5 151 809

3 711 060

2 930 938

3 025 285

2 858 817

2 858 179

2 569 219

В том числе средства федерального бюджета

598 288

242 281

130 165

138 937

33 919

26 812

26 174

0

Ответственный исполнитель Государственной программы – департамент АПК ТиП (всего),

в том числе

20 461 203

4 294 314

3 404 238

2 599 937

2 635 145

2 604 038

2 603 400

2 320 131

Средства федерального бюджета

598 288

242 281

130 165

138 937

33 919

26 812

26 174

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий» (всего)

657 335

147 692

128 823

51 170

71 021

55 021

55 021

148 587

Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (всего)

864 998

118 657

111 566

128 729

133 592

125 592

125 592

121 270

Соисполнитель Государственной программы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего),

в том числе

708 792

606 634

23 310

70 354

8 494

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

593 794

585 117

2 610

2 473

3 594

Средства федерального бюджета (соисполнитель) (справочно)

14 870

12 000

1 320

1 550

Соисполнитель Государственной программы – служба ветеринарии автономного округа (всего)

1 935 312

250 861

283 512

260 647

381 646

254 779

254 779

249 088

Подпрограмма 1

8 932 360

1 257 056

1 207 999

1 262 425

1 386 446

1 371 373

1 370 729

1 076 332

В том числе средства федерального бюджета

176 004

22 043

40 823

27 659

33 423

23 350

25 706

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент

АПК ТиП, в том числе

8 841 861

1 235 640

1 187 399

1 213 942

1 386 446

1 371 373

1 370 729

1 076 332

Средства федерального бюджета

176 004

22 043

40 823

27 659

33 423

26 350

25 706

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

399 090

69 248

63 282

46 692

50 271

50 271

50 271

69 055

Подведомственное учреждение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

864 998

118 657

111 566

128 729

133 592

125 592

125 592

121 270

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

90 499

21 416

20 600

48 483

Подпрограмма 2

1 862 091

768 379

180 930

165 176

192 369

184 673

184 679

185 885

В том числе средства федерального бюджета

2 358

0

425

546

483

449

455

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент

АПК ТиП, в том числе

1 269 652

190 482

179 281

159 945

184 707

184 673

184 679

185 885

Средства федерального бюджета

2 358

425

546

483

449

455

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

49 846

13 838

2 700

4 478

4 750

4 750

4 750

14 580

Соисполнитель Подпрограммы 2 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

592 439

577 897

1 649

5 231

7 662

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

582 339

577 797

1 549

231

2 762

Подпрограмма 3

147 364

34 775

17 301

10 775

28 477

11 645

11 645

32 746

В том числе средства федерального бюджета

39

13

13

13

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент

АПК ТиП, в том числе

140 339

28 752

17 201

10 705

27 645

11 645

11 645

32 746

Средства федерального бюджета

39

13

13

13

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

62 517

19 576

6 989

16 000

19 952

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

7 025

6 023

100

70

832

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

7 025

6 023

100

70

832

Подпрограмма 4

4 862 947

744 547

716 992

740 004

636 605

636 605

636 605

751 589

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент

АПК ТиП, в том числе

4 844 118

743 249

716 031

723 434

636 605

636 605

636 605

751 589

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

133 561

39 660

48 901

45 000

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

18 829

1 298

961

16 570

Подведомственное учреждение

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 430

1 297

961

2172

Подпрограмма 5

370 690

64 454

23 358

29 228

84 550

84 550

84 550

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент

АПК ТиП, в том числе

370 690

64 454

23 358

29 228

84 550

84 550

84 550

Подведомственное учреждение

ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий»

12 321

5 370

6 951

Подпрограмма 6

3 505 583

1 823 238

1 063 717

235 628

95 000

95 000

95 000

98 000

В том числе средства федерального бюджета

419 887

220 238

88 917

110 732

Средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент

АПК ТиП, в том числе

3 505 583

1 823 238

1 063 717

235 628

95 000

95 000

95 000

98 000

Средства федерального бюджета

419 887

220 238

88 917

110 732

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

2 017 239

330 313

227 852

251 526

182 070

782 778

237 700

5 000

В том числе средства федерального бюджета***

14 870

12 000

1 320

1 550

Подпрограмма 7

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)

1 392 224

163 434

204 974

181 692

306 608

179 740

179 740

176 036

Подпрограмма 8

2 028 049

291 927

295 789

306 010

295 230

295 231

295 231

248 631

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент

АПК ТиП

1 488 960

208 499

217 251

227 055

220 192

220 192

220 192

175 579

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба ветеринарии автономного округа

539 089

83 428

78 538

78 955

75 038

75 039

75 039

75 052

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря

2012 года № 1141-П

3 999

3 999

Служба ветеринарии автономного округа (соисполнитель)

3 999

3 999

*** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Государственной программы.»;

3.12. в приложении № 2 к Государственной программе:

3.12.1. в подразделе «Государственная программа»:

3.12.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)

%

77,3

0,2

77,5

0,2

77,5

0,2

78,0

0,2

78,0

0,2

78,0

0,2

78,0

0,2

»;

3.12.1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

тыс. тонн

7,8

0,25

7,2

0,25

7,2

0,3

7,113

0,3

7,6

0,3

7,7

0,3

7,8

0,3

»;

3.12.2. подразделы «Подпрограмма 1» – «Подпрограмма 8» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Цель

Подпрограммы 1. Сохранение и устойчивое развитие оленеводства в автономном округе

1. Задача Подпрограммы 1. Увеличение объемов производства продукции оленеводства

Валовое производство мяса оленей в организациях агропромышленного комплекса

1.1, 1.3,

2, 3, 4

тонн

3950

0,25

4160

0,25

4240

0,15

4330

0,10

4420

0,25

4500

0,25

4600

0,25

Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

1.1,

1.2,

2, 3, 4

тыс. голов

3901

0,20

3003

0,20

Сохранность взрослого поголовья оленей (П СЭР

№ 148-ЗАО,

2014-2016 годы)*

1.1, 1.2,

1.3,

2, 3

%

92,5

0,15

93,0

0,15

93,5

0,10

91,4

0,05

91,6

0,15

91,8

0,15

92,0

0,15

Деловой выход молодняка оленей

1.1, 1.2,

1.3,

2, 3

%

65,2

0,15

68,3

0,15

68,3

0,05

68,4

0,15

68,5

0,15

68,5

0,15

68,5

0,15

Количество специалистов, подготовленных по специальностям, относящимся к сфере агропромышленного комплекса

3

чел.

35

0,05

42

0,05

43

0,05

43

0,05

Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных к уровню предыдущего года3

1.2, 2, 3

%

90,0

0,15

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-ных животных,

за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей1

1.2, 2, 3

тыс. услов-ных голов

7,725

0,20

Объем реализации мяса сельскохо-зяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (живой вес)

(П СЭР № 148-ЗАО)*

1.1,

1.3,

2, 3, 4

тонн

3150

0,1

3250

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество обслуживаемого населения на факториях в год

(П СЭР № 148-ЗАО)*

1.1, 2

чел.

15000

0,05

15100

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Задача Подпрограммы 1. Развитие переработки продукции оленеводства

Количество реализованной пищевой продукции оленеводства на перерабатывающих комплексах

1.1,

1.3, 3

тонн

1207

0,3

1231

0,3

1255

0,3

1281

0,3

1306

0,4

1332

0,35

1359

0,4

Количество введенных объектов строительства, относящихся к

развитию оленеводства

5

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,05

0

0

Подпрограмма 2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

1.

Цель

Подпрограммы 2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки

2.

1. Задача Подпрограммы 2. Развитие переработки продукции животноводства

3.

Количество молока собственного производства, реализованного в переработанном виде

1.1,

1.3

тонн

984

0,2

1004

0,2

1024

0,05

1045

0,1

1065

0,2

1086

0,2

1108

0,2

4.

Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году1

1.1,

1.2

%

102,0

0,15

5.

2. Задача Подпрограммы 2. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства,

а также пушного звероводства

6.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий (П СЭР

№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.3

тонн

2000

0,2

2140

0,2

2140

0,1

2230

0,1

2280

0,2

2330

0,2

2380

0,2

7.

Производство молока в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

1.1,

1.3

тыс. тонн

1,9901

0,2

1,6504

0,2

8.

Деловой выход щенят на 1 самку серебристо-черной лисицы

1.5

гол.

2,4

0,1

2,6

0,1

2,7

0,05

2,7

0,05

2,8

0,1

2,8

0,1

2,9

0,1

9.

Деловой выход щенят на 1 самку песца

1.5

гол.

7,2

0,1

7,3

0,1

7,3

0,05

7,4

0,05

7,4

0,1

7,4

0,1

7,5

0,1

10.

Производство продукции на убой

в живом весе (крупнорогатый скот)

1.1,

1.2

тонн

125

0,2

128

0,2

131

0,15

133

0,2

136

0,2

139

0,2

141

0,2

11.

Производство продукции на убой в живом весе (свиньи)

1.1,

1.2

тонн

133

0,2

135

0,1

138

0,05

141

0,1

144

0,1

146

0,1

149

0,1

12.

Валовое производство мяса лошадей в живом весе

1.4

тонн

0

0

0,2

0,1

0,4

0,1

1,0

0,1

1,2

0,1

1,4

0,1

1,6

0,1

13.

3. Задача Подпрограммы 2. Строительство специализированных свиноводческих и птицеводческих комплексов

14.

Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию животноводства

2

ед.

0

0

0

0

1

0,1

1

0,1

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

1.

Цель

Подпрограммы 3. Повышение конкурентоспособ-ности отечественной продукции растениеводства на внутреннем рынке

2.

1. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства

3.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

1.1,

1.2,

1.3

%

102

0,4

102

0,4

-

-

102

0,4

102

0,4

102

0,4

102

0,4

4.

Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году1

1.1,

1.2,

1.3

%

102,0

0,4

5.

Производство овощей закрытого и открытого грунта

(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.2

тонн

50

0,2

70

0,2

70

0,2

200

0,1

230

0,2

260

0,2

260

0,2

6.

Производство картофеля в хозяйствах всех категорий (П СЭР

№ 148-ЗАО,

2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.2,

1.3

тонн

1200

0,2

1200

0,2

1200

0,2

1300

0,1

1300

0,2

1400

0,2

1400

0,2

7.

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйствен-ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей3

1.1,

1.2,

1.3

тыс. тонн

0,250

0,2

8.

2. Задача Подпрограммы 3. Увеличение объемов заготовки и реализации дикоросов

9.

Объем продукции заготовительной деятельности, в том числе ягод, грибов

(П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.7

тонн

54

0,1

56

0,1

56

0,1

60

0,1

62

0,1

64

0,1

66

0,1

10.

Объем реализованных дикоросов

1.7

тонн

50

0,1

75

0,1

80

0,1

85

0,1

85

0,1

90

0,1

95

0,1

Подпрограмма 4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.

Цель

Подпрограммы 4. Сохранение и дальнейшее развитие рыболовного хозяйства автономного округа

2.

1. Задача Подпрограммы 4. Развитие и модернизация перерабатывающей базы

3.

Объем выпуска пищевой рыбной продукции (П СЭР

№ 148-ЗАО,

2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.2,

1.3

тонн

8160

0,4

8180

0,4

8200

0,4

7800

0,4

7850

0,4

7900

0,4

7950

0,3

4.

Количество введенных объектов строительства, относящихся к развитию рыбного хозяйства

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,1

5.

2. Задача Подпрограммы 4. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота

6.

Объем добычи рыбы (П СЭР № 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

1.1,

1.2,

1.3

тонн

8000

0,4

8000

0,4

8000

0,4

7900

0,4

7950

0,4

8000

0,4

8050

0,4

7.

Производительность труда в организациях рыболовства

1.1,

1.2,

1.3

тонн/

чел.

3,6

0,2

3,6

0,2

3,7

0,2

3,7

0,2

3,8

0,2

3,8

0,2

3,9

0,2

Подпрограмма 5

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

1.

Цель

Подпрограммы 5. Развитие системы продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на продовольственном рынке качественных продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте

2.

1. Задача Подпрограммы 5. Создание современной торговой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый запас продовольственных товаров и обеспечить своевременную доставку продовольственных товаров в населенные пункты автономного округа

3.

Обеспеченность площадями в сельской местности для осуществления торговли в расчете на 1000 человек

2

м2

на 1000 чел.

408

0,4

409,5

0,4

420,5

0,4

420,5

0,4

420,5

0,4

420,5

0,4

4.

Объем всех реализованных продовольственных товаров

1

млн руб.

50099

0,4

65749

0,4

71797

0,4

73000

0,4

73000

0,4

73000

0,4

5.

2. Задача Подпрограммы 5. Обеспечение качества и безопасности потребляемых и производимых в автономном округе пищевых продуктов

6.

Объем отбора проб для исследования на санитарно-химические, физические и микробиологические показатели (П СЭР

№ 148-ЗАО, 2014 – 2016 годы)*

2

проба

4955

0,1

5055

0,2

5055

0,2

5055

0,1

5055

0,1

5055

0,1

7.

3. Задача Подпрограммы 5. Расширение ассортимента производимых в автономном округе продовольственных товаров

8.

Количество вводимых овощехранилищ

2

ед.

1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах автономного округа к средней розничной цене реализации

1 кг хлеба по автономному округу

2

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

Подпрограмма 6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.

Цель

Подпрограммы 6. Устойчивое развитие сельских территорий, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности автономного округа

2.

1. Задача Подпрограммы 6. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

3.

Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,

в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

в сельской местности

1.1

%

20,8

0,2

3,3

0,2

2,1

0,1

2,1

0,1

2,1

0,2

2,1

0,2

2,1

0,2

4.

Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Подпрограммы 6,

в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

в сельской местности

1.1

%

11,4

0,1

2,3

0,1

1,05

0,1

1,05

0,05

1,05

0,1

1,05

0,1

1,05

0,1

5.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

1.1

кв. метр

47472

0,2

36786

0,2

6.

В том числе для молодых семей и молодых специалистов

1.1

кв. метр

33232

0.15

25746

0,15

7.

2. Задача Подпрограммы 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,

в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса

8.

Готовность объекта5

%

17

0,15

9.

Доля обучающихся в общеобразователь-ных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе обучающихся в сельской местности

%

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,15

0,0

0,05

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

10.

Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики

ед./

10000 чел.

36,5

0,1

36,5

0,1

36,5

0,05

43,2

0,05

43,2

0,1

43,2

0,1

43,2

0,1

11.

Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями

тыс.

кв. м/

10000 чел.

2,34

0,1

11,9

0,1

20,0

0,05

20,1

0,05

20,2

0,1

20,3

0,1

20,4

0,1

12.

Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа

мест/

1000 чел.

63

0,1

65

0,1

65

0,05

65

0,05

65

0,1

65

0,1

65

0,1

13.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности

%

27,63

0,1

27,63

0,05

27,81

0,05

27,81

0,05

27,81

0,1

27,81

0,1

27,81

0,1

14.

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

%

42,34

0,1

42,34

0,05

42,34

0,05

42,54

0,05

42,54

0,05

42,54

0,05

42,54

0,05

15.

Количество реализованных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры в агропромышленном комплексе и рыбном хозяйстве

1.5

ед.

0

0

1

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

3. Задача Подпрограммы 6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

17.

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

1.3

ед.

0

0

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

1

0,05

Подпрограмма 7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.

Цель

Подпрограммы 7. Обеспечение эпизоотического благополучия территории автономного округа

2.

1. Задача Подпрограммы 7. Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, и незаразных болезней животных на территории автономного округа

3.

Ликвидация вспышек карантинных и особо опасных болезней животных, по которым устанавливались ограничительные мероприятия (карантин)

1

%

100

0,4

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

4.

Вакцинация животных против сибирской язвы

1

%

100

0,2

100

0,1

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

5.

Вакцинация плотоядных животных против бешенства

1

%

100

0,2

100

0,1

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

6.

Лабораторные исследования на бруцеллез северных оленей

1

%

100

0,2

100

0,1

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

7.

Охват оленеводческих хозяйств ветеринарными мероприятиями

1

%

0

0

60,0

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Заболеваемость северных оленей бруцеллезом в хозяйствах Тазовского района

1

%

0

0

2,0

0,1

2,0

0,1

2,0

0,1

2,0

0,1

1,9

0,1

1,9

0,1

9.

Заболеваемость северных оленей цистицеркозом

1

%

0

0

10,5

0,1

10,5

0,1

10,5

0,1

10,5

0,1

10,4

0,1

10,4

0,1

Подпрограмма 8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.

Цель

Подпрограммы 8. Организационно-финансовое обеспечение реализации Государственной программы

2.

1. Задача Подпрограммы 8. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансового обеспечения деятельности департамента

АПК ТиП и службы ветеринарии автономного округа

3.

Исполнение сметы затрат на содержание центрального аппарата департамента

АПК ТиП, службы ветеринарии автономного округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований

1

%

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

4.

Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних

3-х лет

1

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

* П СЭР – Закон автономного округа от 24 декабря 2012 года № 148-ЗАО «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы».

1 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 51/17-С.

2 Соглашение о предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 113/10-с.

3 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-011.

4 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 082-08-175.

5 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 18 февраля 2017 года № 082-07-457.

6 Соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-896.».                           

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать