Основная информация
Дата опубликования: | 26 апреля 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700451 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
26 апреля 2017 г. № 390-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в Ямало-Ненецкий автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в Ямало-Ненецкий автономный округ при рассмотрении заявлений.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы.
9. Количество казачьих обществ
»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5142732
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5142732
(в том числе средства федерального
бюджета – 1090)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального
бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального
бюджета – 467)
0
2017 год – 744099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
744099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 669050
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
669050
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 660296
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
660296
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 523821
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
523821
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
».
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Показатель 1
1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mpr.inv
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций
Общее количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Mpr.inv
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Qмвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Qмвэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mсоц.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере
Общее количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Mсоц.
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Алгоритм формирования показателя
Qуч
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Qуч
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Алгоритм формирования показателя
Qимс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Qимс
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере
Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Чприех.
Численность соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Чсогл.
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к общему количеству запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Nмфс
Общее количество запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Nм
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 8
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, в общем числе членов казачьих обществ
Алгоритм формирования
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Количество членов казачьих обществ
К
Источник
Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 9
9. Количество казачьих обществ
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество казачьих обществ
Алгоритм формирования
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы
Количество казачьих обществ, зарегистрированных на начало отчётного периода
Количество казачьих обществ, зарегистрированных в отчётном периоде
Источник
Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
».
3. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере внешнеэкономической деятельности.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
»;
3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1429703
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 1429703
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 200708
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
200708
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 135015
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
135015
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год - 135015
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
135015
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 79527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
3.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
542883
57557
57557
83934
76240
76240
76240
115115
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного
округа, – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),
в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
542883
57557
57557
83934
76240
76240
76240
115115
9.
Мероприятие 1.1.
Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
814703
113029
89310
127099
135708
135015
135015
79527
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),
в т.ч.
814703
113029
89310
127099
135708
135015
135015
79527
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119310
120076
119383
119383
79527
12.
Мероприятие 1.2. Субсидия некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала»
580000
0
180000
350000
50000
0
0
0
13.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
580000
0
180000
350000
50000
0
0
0
14.
Мероприятие 1.3. Субсидия некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики»
35000
0
10000
10000
15000
0
0
0
15.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
35000
0
10000
10000
15000
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
3.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 1
Показатель 1
1. Доля проведённых мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,
в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
Алгоритм формирования показателя
Qвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество запланированных международных мероприятий
Qвэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Алгоритм формирования показателя
Овэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД
Общее количество обращений организаций за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Овэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества подготовленной и направленной информации о международной деятельности и международных связях автономного округа, направленных в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации в срок, от общего количества направленной информации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД
Общее количество сформированной и направленной информации, представляемой Министерству иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа в соответствии с установленными сроками
Nn
Общее количество направленной информации в Министерство иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа, в том числе международные гуманитарные проекты в сфере науки, культуры, образования, спорта, молодежной политики, туризма, реализованные при содействии департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Qкгс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество проведенных международных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества
Qкгс
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий с участием соотечественников
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 8
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Алгоритм формирования показателя
Qорг
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Qорг
Источник информации
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа
».
4. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1706333
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1706333 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 266080
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
266080
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 256724
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
256724
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 256724
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
256724
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 214291
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
214291
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
7.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>
463490
107556
102418
64184
58301
58301
58301
14429
8.
Основное мероприятие 1.
Развитие межрегиональной
деятельности – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
9.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
14.
Расходы на содержание центрального аппарата<*>
463490
107556
102418
64184
58301
58301
58301
14429
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
16.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
20.
Государственное казенное учреждение
«Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Показатель 1
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего количества запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации
Количество запланированных мероприятий
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
П1 = Мобщ.об. /Мn * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
М общ.об.
Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Алгоритм формирования показателя
Pмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Pмер
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
».
5. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
5.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 25571
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 25571
(в том числе средства федерального
бюджета – 1090*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального
бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального
бюджета – 467*)
0
2017 год – 8754
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8754
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
2018 год – 8754
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8754
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;
2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;
3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;
4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;
5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%
»;
5.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
25571
2564
3283
2216
8754
8754
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>
84648
7558
7558
24686
22423
22423
4.
Основное мероприятие 1. Организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
25571
2564
3283
2216
8754
8754
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
25571
2564
3283
2216
8754
8754
6.
Расходы на содержание центрального аппарата<*>
84648
7558
7558
24686
22423
22423
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
25571
2564
3283
2216
8754
8754
8.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
4480
1376
409
131
1282
1282
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
4480
1376
409
131
1282
1282
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
21091
1188
2874
2085
7472
7472
12.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
21091
1188
2874
2085
7472
7472
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 3 является утвержденный вариант Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Показатель 1
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Определяется как количество мероприятий, проведенных за пределами автономного округа, направленных на популяризацию муниципальных образований как территорий вселения, а также на информирование об условиях и порядке участия в комплексной программе
Алгоритм формирования показателя
Mpr
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации Подпрограммы 3
Общее количество проведенных презентаций комплексной программы за пределами автономного округа
Mpr
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Государственной программы
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Определяется как количество мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ
Алгоритм формирования показателя
Mv.con
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации комплексной программы
Общее количество проведенных мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ
Mv.con
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения, к общему количеству заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации комплексной программы
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения (шт.)
Количество заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган автономного округа по реализации Подпрограммы 3 (шт.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Определяется как фактическая численность соотечественников, имеющих статус участника Государственной программы, и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения
Алгоритм формирования показателя
Q
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Q
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Определяется как фактическая численность соотечественников из числа переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального (чел.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью, к общей численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, переселившихся на постоянное место жительства в автономный округ
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)
Численность членов семей участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)
Численность соотечественников, имеющих статус участников Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)
Численность соотечественников, имеющих статус трудоспособных членов семьи участника Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение суммы расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения, предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Государственной программы на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения (тыс. руб.)
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия,
связанные с предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Подпрограммы 3 на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения (тыс. руб.)
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов (тыс. руб.)
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3
(тыс. руб.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
»;
5.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;
2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;
3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;
4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;
5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%.».
6. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 4:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 15201
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15201
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4
1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, – 20;
2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе – 27%
»;
6.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
15201
3375
3942
3942
3942
0
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
3180
3736
3736
3736
0
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
91955
24686
22423
22423
22423
0
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
3180
3736
3736
3736
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
6.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчёта показателей Подпрограммы 4
Показатель 1
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа
Алгоритм формирования
Qмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество запланированных мероприятий в отношении казачества
Qмер
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год
Показатель 2
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества кадетов казачьих кадетских классов к общему количеству кадетов в системе общеобразовательного процесса
Алгоритм формирования
D ККл = (ККл/ОКс) х 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Определение положительной динамики показателя
Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
D ККл
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Количество кадетов казачьих кадетских классов
ККл
Общее количество кадетов в системе общеобразовательного процесса
ОКс
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Статистические данные и отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год
»;
6.4. в разделе V:
6.4.1. в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;
6.4.2. в абзаце пятом цифры «21» заменить цифрами «27».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1911068
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1911068
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 230003
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230003
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
7.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
9.
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
12.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
13.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
».
8. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
5151486
654615
830563
1060288
744099
669050
669050
523821
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5151486
654615
830563
1060288
744099
669050
669050
523821
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
805421
93186
103516
142114
124170
124170
124170
94095
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
272132
31085
36032
44007
42371
42371
42371
33895
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
607946
83885
86173
90123
93392
84036
84036
86301
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
799720
107576
97041
127085
129959
129266
129266
79527
13.
Подпрограмма 1
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
14.
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
16.
Подпрограмма 2
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
22.
Подпрограмма 3
25571
2564
3283
2216
8754
8754
0
0
23.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
0
0
24.
Подпрограмма 4
15201
-
-
3375
3942
3942
3942
0
25.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
-
-
3375
3942
3942
3942
0
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
-
-
3180
3736
3736
3736
0
27.
Подпрограмма 5
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
28.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
30.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
63623
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
31.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
107823
17008
18218
18924
17891
17891
17891
15202
32.
Представительство автономного округа в Тюменской области
154353
28838
27123
27499
23631
23631
23631
20749
33.
Представительство автономного округа в Курганской области
62462
11085
10407
10541
10143
10143
10143
9020
34.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве
(Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
36.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
39.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
».
9. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)
№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес по-ка-за-те-ля
2016 год
вес по-ка-за-те-ля
2017 год
вес по-ка-за-те-ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона
1.
1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
10
0,10
10
0,10
2.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Под-про-грам-ма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
9
0,10
9
0,10
3.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
41
0,20
41
0,20
4.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и формирование толерантности
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1400
0,10
1400
0,10
1400
0,10
5.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
6.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-про-грам-ма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
-
-
-
-
7.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
90
0,20
90
0,20
8.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Под-про-грам-ма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
9.
9. Количество казачьих обществ
Под-про-грам-ма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
10.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного
сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
15.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
20.
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,
в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
22.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
23.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
24.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
26.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
27.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
28.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
29.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
18
0,35
20
0,35
30.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
Подпрограмма 3 (вес – 0,10)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
31.
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
-
-
-
-
32.
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме
видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
-
-
-
-
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
33.
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
-
-
-
-
34.
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
-
-
-
-
35.
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
135
0,15
-
-
-
-
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
36.
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
-
-
-
-
37.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
-
-
-
-
Подпрограмма 4 (вес – 0,10)
Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
38.
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
20
0,50
20
0,50
0
0
39.
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
27
0,50
27
1
Подпрограмма 5 (вес – 0,10)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
40.
1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
41.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
42.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
43.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы
1
%
5% < Vес.в< 12%
0,25
5% < Vес.в< 12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
26 апреля 2017 г. № 390-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в Ямало-Ненецкий автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в Ямало-Ненецкий автономный округ при рассмотрении заявлений.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы.
9. Количество казачьих обществ
»;
1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5142732
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5142732
(в том числе средства федерального
бюджета – 1090)
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального
бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального
бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального
бюджета – 467)
0
2017 год – 744099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
744099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 669050
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
669050
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 660296
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
660296
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 523821
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
523821
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
».
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Показатель 1
1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mpr.inv
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций
Общее количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Mpr.inv
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Qмвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Qмвэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mсоц.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере
Общее количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Mсоц.
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Алгоритм формирования показателя
Qуч
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Qуч
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Алгоритм формирования показателя
Qимс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Qимс
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере
Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Чприех.
Численность соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Чсогл.
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к общему количеству запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Nмфс
Общее количество запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Nм
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 8
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, в общем числе членов казачьих обществ
Алгоритм формирования
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Количество членов казачьих обществ
К
Источник
Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 9
9. Количество казачьих обществ
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество казачьих обществ
Алгоритм формирования
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы
Количество казачьих обществ, зарегистрированных на начало отчётного периода
Количество казачьих обществ, зарегистрированных в отчётном периоде
Источник
Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
».
3. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
3.1. в паспорте Подпрограммы 1:
3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере внешнеэкономической деятельности.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
»;
3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1429703
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 1429703
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 200708
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
200708
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 135015
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
135015
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год - 135015
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
135015
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 79527
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
79527
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
3.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
542883
57557
57557
83934
76240
76240
76240
115115
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного
округа, – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),
в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
542883
57557
57557
83934
76240
76240
76240
115115
9.
Мероприятие 1.1.
Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
814703
113029
89310
127099
135708
135015
135015
79527
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),
в т.ч.
814703
113029
89310
127099
135708
135015
135015
79527
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119310
120076
119383
119383
79527
12.
Мероприятие 1.2. Субсидия некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала»
580000
0
180000
350000
50000
0
0
0
13.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
580000
0
180000
350000
50000
0
0
0
14.
Мероприятие 1.3. Субсидия некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики»
35000
0
10000
10000
15000
0
0
0
15.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
35000
0
10000
10000
15000
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
3.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 1
Показатель 1
1. Доля проведённых мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,
в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
Алгоритм формирования показателя
Qвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество запланированных международных мероприятий
Qвэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Алгоритм формирования показателя
Овэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД
Общее количество обращений организаций за информационной поддержкой в сфере ВЭД
Овэд
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества подготовленной и направленной информации о международной деятельности и международных связях автономного округа, направленных в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации в срок, от общего количества направленной информации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД
Общее количество сформированной и направленной информации, представляемой Министерству иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа в соответствии с установленными сроками
Nn
Общее количество направленной информации в Министерство иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа, в том числе международные гуманитарные проекты в сфере науки, культуры, образования, спорта, молодежной политики, туризма, реализованные при содействии департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Qкгс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество проведенных международных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества
Qкгс
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество мероприятий с участием соотечественников
Nn
Общее количество запланированных международных мероприятий
Np
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 8
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Алгоритм формирования показателя
Qорг
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
Qорг
Источник информации
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа
».
4. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1706333
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1706333 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 266080
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
266080
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 256724
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
256724
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 256724
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
256724
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 214291
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
214291
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
4.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
7.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>
463490
107556
102418
64184
58301
58301
58301
14429
8.
Основное мероприятие 1.
Развитие межрегиональной
деятельности – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
9.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
14.
Расходы на содержание центрального аппарата<*>
463490
107556
102418
64184
58301
58301
58301
14429
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
16.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
20.
Государственное казенное учреждение
«Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях
и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Показатель 1
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего количества запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации
Количество запланированных мероприятий
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
П1 = Мобщ.об. /Мn * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
М общ.об.
Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Алгоритм формирования показателя
Pмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников мероприятий военно-шефской направленности
Pмер
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
».
5. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 3:
5.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 25571
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 25571
(в том числе средства федерального
бюджета – 1090*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального
бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального
бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального
бюджета – 467*)
0
2017 год – 8754
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8754
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
2018 год – 8754
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
8754
(в том числе средства федерального
бюджета – 0*)
0
»;
5.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3
реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;
2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;
3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;
4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;
5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%
»;
5.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
25571
2564
3283
2216
8754
8754
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>
84648
7558
7558
24686
22423
22423
4.
Основное мероприятие 1. Организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
25571
2564
3283
2216
8754
8754
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
25571
2564
3283
2216
8754
8754
6.
Расходы на содержание центрального аппарата<*>
84648
7558
7558
24686
22423
22423
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
25571
2564
3283
2216
8754
8754
8.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
4480
1376
409
131
1282
1282
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
4480
1376
409
131
1282
1282
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
21091
1188
2874
2085
7472
7472
12.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)
21091
1188
2874
2085
7472
7472
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 3 является утвержденный вариант Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 3
Показатель 1
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Определяется как количество мероприятий, проведенных за пределами автономного округа, направленных на популяризацию муниципальных образований как территорий вселения, а также на информирование об условиях и порядке участия в комплексной программе
Алгоритм формирования показателя
Mpr
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации Подпрограммы 3
Общее количество проведенных презентаций комплексной программы за пределами автономного округа
Mpr
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Государственной программы
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Определяется как количество мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ
Алгоритм формирования показателя
Mv.con
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации комплексной программы
Общее количество проведенных мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ
Mv.con
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 3
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения, к общему количеству заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации комплексной программы
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения (шт.)
Количество заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган автономного округа по реализации Подпрограммы 3 (шт.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 4
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Определяется как фактическая численность соотечественников, имеющих статус участника Государственной программы, и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения
Алгоритм формирования показателя
Q
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
Q
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 5
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Определяется как фактическая численность соотечественников из числа переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального (чел.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 6
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью, к общей численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, переселившихся на постоянное место жительства в автономный округ
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Численность участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)
Численность членов семей участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)
Численность соотечественников, имеющих статус участников Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)
Численность соотечественников, имеющих статус трудоспособных членов семьи участника Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Показатель 7
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение суммы расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения, предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Государственной программы на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения (тыс. руб.)
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия,
связанные с предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Подпрограммы 3 на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения (тыс. руб.)
Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов (тыс. руб.)
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3
(тыс. руб.)
Источник информации
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
»;
5.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:
1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;
2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;
3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;
4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;
5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%.».
6. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 4:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 15201
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 15201
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 3942
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3942
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4
1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, – 20;
2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе – 27%
»;
6.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
15201
3375
3942
3942
3942
0
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
3180
3736
3736
3736
0
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
91955
24686
22423
22423
22423
0
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
6.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
3375
3942
3942
3942
0
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
3180
3736
3736
3736
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
6.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчёта показателей Подпрограммы 4
Показатель 1
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа
Алгоритм формирования
Qмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество запланированных мероприятий в отношении казачества
Qмер
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год
Показатель 2
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества кадетов казачьих кадетских классов к общему количеству кадетов в системе общеобразовательного процесса
Алгоритм формирования
D ККл = (ККл/ОКс) х 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Определение положительной динамики показателя
Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
D ККл
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Количество кадетов казачьих кадетских классов
ККл
Общее количество кадетов в системе общеобразовательного процесса
ОКс
Источник информации для расчёта (определения) показателя
Статистические данные и отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год
»;
6.4. в разделе V:
6.4.1. в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;
6.4.2. в абзаце пятом цифры «21» заменить цифрами «27».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1911068
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1911068
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2017 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2018 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2019 год – 264615
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
264615
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
2020 год – 230003
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
230003
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
0
»;
7.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
9.
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
10.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
12.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
13.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
».
8. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
5151486
654615
830563
1060288
744099
669050
669050
523821
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5151486
654615
830563
1060288
744099
669050
669050
523821
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
72888
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
123224
17008
18218
19123
17891
17891
17891
15202
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
174236
28838
27123
26633
23631
23631
23631
20749
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
71659
11085
10407
10718
10143
10143
10143
9020
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
805421
93186
103516
142114
124170
124170
124170
94095
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт- Петербурге»
272132
31085
36032
44007
42371
42371
42371
33895
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
607946
83885
86173
90123
93392
84036
84036
86301
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
799720
107576
97041
127085
129959
129266
129266
79527
13.
Подпрограмма 1
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
14.
Департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1429703
113029
279310
487099
200708
135015
135015
79527
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
742184
95033
89310
119472
120076
119383
119383
79527
16.
Подпрограмма 2
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
17.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1706333
206610
225227
280677
266080
256724
256724
214291
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
22874
0
0
4433
6147
6147
6147
0
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
804935
92770
103446
142114
124170
124170
124170
94095
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
271527
30605
35907
44007
42371
42371
42371
33895
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
606997
83235
85874
90123
93392
84036
84036
86301
22.
Подпрограмма 3
25571
2564
3283
2216
8754
8754
0
0
23.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
25571
2564
3283
2216
8754
8754
0
0
24.
Подпрограмма 4
15201
-
-
3375
3942
3942
3942
0
25.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
15201
-
-
3375
3942
3942
3942
0
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
14388
-
-
3180
3736
3736
3736
0
27.
Подпрограмма 5
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
28.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
1911068
296497
303802
286921
264615
264615
264615
230003
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
154860
22674
20737
21739
23081
23081
23081
20467
30.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
63623
10437
10897
10843
10482
10482
10482
9265
31.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
107823
17008
18218
18924
17891
17891
17891
15202
32.
Представительство автономного округа в Тюменской области
154353
28838
27123
27499
23631
23631
23631
20749
33.
Представительство автономного округа в Курганской области
62462
11085
10407
10541
10143
10143
10143
9020
34.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве
(Украина)
14424
7321
1555
375
0
0
0
5173
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
36.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
39.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
».
9. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)
№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель
Еди-ница из-ме-ре-ния
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес по-ка-за-те-ля
2016 год
вес по-ка-за-те-ля
2017 год
вес по-ка-за-те-ля
2018 год
вес по-ка-за-те-ля
2019 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона
1.
1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
10
0,10
10
0,10
2.
2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Под-про-грам-ма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
9
0,10
9
0,10
3.
3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
41
0,20
41
0,20
4.
4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России и формирование толерантности
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1400
0,10
1400
0,10
1400
0,10
5.
5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-про-грам-мы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
6.
6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-про-грам-ма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
-
-
-
-
7.
7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа
Под-про-грам-мы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
90
0,20
90
0,20
8.
8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы
Под-про-грам-ма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
88
0,10
9.
9. Количество казачьих обществ
Под-про-грам-ма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
13
0,10
13
0,10
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
10.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного
сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
15.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
20.
1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,
в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа
в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
6
0,20
22.
3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
8
0,20
8
0,20
23.
4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
100
0,10
100
0,10
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
24.
5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
31
0,25
31
0,25
26.
7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
70
0,15
70
0,15
27.
8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
28.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
100
0,35
29.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
18
0,35
20
0,35
30.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
80
0,30
Подпрограмма 3 (вес – 0,10)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
31.
1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
-
-
-
-
32.
2. Количество проведенных видеоконференций в режиме
видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
-
-
-
-
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
33.
3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
-
-
-
-
34.
4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
-
-
-
-
35.
5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
135
0,15
-
-
-
-
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
36.
6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
85
0,15
85
0,15
-
-
-
-
37.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
-
-
-
-
Подпрограмма 4 (вес – 0,10)
Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
38.
1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
20
0,50
20
0,50
0
0
39.
2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
27
0,50
27
1
Подпрограмма 5 (вес – 0,10)
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
40.
1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
41.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
42.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
43.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы
1
%
5% < Vес.в< 12%
0,25
5% < Vес.в< 12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
12%
0,25
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 32/2 от 05.05.2017, Официальный интернет-сайт правительства ЯНАО http://правительство.янао.рф от 28.04.2017 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: