Основная информация

Дата опубликования: 26 апреля 2017г.
Номер документа: RU89000201700451
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

26 апреля 2017 г. № 390-П

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической

и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Государственной программы

1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности.

5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества.

6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в Ямало-Ненецкий автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в Ямало-Ненецкий автономный округ при рассмотрении заявлений.

7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа.

8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы.

9. Количество казачьих обществ

»;

1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 5142732

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5142732

(в том числе средства федерального

бюджета – 1090)

Справочно:

планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год – 654615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

654615

(в том числе средства федерального

бюджета – 168)

0

2015 год – 830563

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

830563

(в том числе средства федерального

бюджета – 455)

0

2016 год – 1060288

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1060288

(в том числе средства федерального

бюджета – 467)

0

2017 год – 744099

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

744099

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 669050

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

669050

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 660296

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

660296

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 523821

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

523821

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

».

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Государственной программы

Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета показателей Государственной программы

Показатель 1

1. Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Mpr.inv

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций

Общее количество презентационно-выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа

Mpr.inv

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Qмвэд

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Qмвэд

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 3

3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Mсоц.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере

Общее количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа

Mсоц.

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 4

4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности

Алгоритм формирования показателя

Qуч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности

Qуч

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 5

5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Алгоритм формирования показателя

Qимс

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Qимс

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 6

6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в социальной сфере

Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ

Чприех.

Численность соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Чсогл.

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 7

7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к общему количеству запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа

Nмфс

Общее количество запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа



Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 8

8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, в общем числе членов казачьих обществ

Алгоритм формирования

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы

Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы

Количество членов казачьих обществ

К

Источник

Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 9

9. Количество казачьих обществ

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество казачьих обществ

Алгоритм формирования

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Показатель, равный и больше планового значения, свидетельствует об эффективной реализации Государственной программы

Количество казачьих обществ, зарегистрированных на начало отчётного периода

Количество казачьих обществ, зарегистрированных в отчётном периоде

Источник

Отчетность департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа

».

3. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:

3.1. в паспорте Подпрограммы 1:

3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий.

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций.

3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере внешнеэкономической деятельности.

4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа.

5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий.

6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа.

7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий.

8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

»;

3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1429703

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 1429703

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 113029

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

113029

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 279310

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

279310

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 487099

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

487099

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 200708

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

200708

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 135015

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

135015

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год - 135015

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

135015

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 79527

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

79527

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

3.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

742184

95033

89310

119472

120076

119383

119383

79527

4.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего*

542883

57557

57557

83934

76240

76240

76240

115115

5.

Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного

округа, – всего, в т.ч.

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

6.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),

в т.ч.

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

742184

95033

89310

119472

120076

119383

119383

79527

8.

Расходы на содержание центрального аппарата*

542883

57557

57557

83934

76240

76240

76240

115115

9.

Мероприятие 1.1.

Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа

814703

113029

89310

127099

135708

135015

135015

79527

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель),

в т.ч.

814703

113029

89310

127099

135708

135015

135015

79527

11.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

742184

95033

89310

119310

120076

119383

119383

79527

12.

Мероприятие 1.2. Субсидия некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала»

580000

0

180000

350000

50000

0

0

0

13.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

580000

0

180000

350000

50000

0

0

0

14.

Мероприятие 1.3. Субсидия некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики»

35000

0

10000

10000

15000

0

0

0

15.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

35000

0

10000

10000

15000

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

1

3.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

Методика расчета показателей Подпрограммы 1

Показатель 1

1. Доля проведённых мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций

Nn

Общее количество запланированных международных мероприятий

Np

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,

в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа

в части привлечения иностранных инвестиций

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций

Алгоритм формирования показателя

Qвэд

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество запланированных международных мероприятий

Qвэд

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 3

3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД

Алгоритм формирования показателя

Овэд

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД

Общее количество обращений организаций за информационной поддержкой в сфере ВЭД

Овэд

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 4

4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества подготовленной и направленной информации о международной деятельности и международных связях автономного округа, направленных в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации в срок, от общего количества направленной информации

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную деятельность участников ВЭД

Общее количество сформированной и направленной информации, представляемой Министерству иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа в соответствии с установленными сроками

Nn

Общее количество направленной информации в Министерство иностранных дел Российской Федерации департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Np

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 5

5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества международных мероприятий

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа

Nn

Общее количество запланированных международных мероприятий

Np

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 6

6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа, в том числе международные гуманитарные проекты в сфере науки, культуры, образования, спорта, молодежной политики, туризма, реализованные при содействии департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Qкгс

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество проведенных международных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества

Qкгс

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 7

7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество мероприятий с участием соотечественников

Nn

Общее количество запланированных международных мероприятий

Np

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 8

8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

Алгоритм формирования показателя

Qорг

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

Qорг

Источник информации

Департамент международных и

внешнеэкономических связей автономного округа

».

4. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1706333

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1706333 (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 206610

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

206610

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 225227

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

225227

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 280677

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

280677

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 266080

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

266080

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 256724

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

256724

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 256724

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

256724

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 214291

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

214291

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

4.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

22874

0

0

4433

6147

6147

6147

0

4.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

804935

92770

103446

142114

124170

124170

124170

94095

5.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт- Петербурге»

271527

30605

35907

44007

42371

42371

42371

33895

6.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

606997

83235

85874

90123

93392

84036

84036

86301

7.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>

463490

107556

102418

64184

58301

58301

58301

14429

8.

Основное мероприятие 1.

Развитие межрегиональной

деятельности – всего, в т.ч.

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

9.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

10.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

22874

0

0

4433

6147

6147

6147

0

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

804935

92770

103446

142114

124170

124170

124170

94095

12.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт- Петербурге»

271527

30605

35907

44007

42371

42371

42371

33895

13.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

606997

83235

85874

90123

93392

84036

84036

86301

14.

Расходы на содержание центрального аппарата<*>

463490

107556

102418

64184

58301

58301

58301

14429

15.

Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

16.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

17.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

22874

0

0

4433

6147

6147

6147

0

18.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

804935

92770

103446

142114

124170

124170

124170

94095

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт- Петербурге»

271527

30605

35907

44007

42371

42371

42371

33895

20.

Государственное казенное учреждение

«Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях

и г. Екатеринбурге»

606997

83235

85874

90123

93392

84036

84036

86301

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

1

4.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 2

Показатель 1

1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего количества запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации

Количество запланированных мероприятий

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 2

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации

от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2

Алгоритм формирования показателя

П1 = Мобщ.об. /Мn * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации

М общ.об.

Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 3

3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

Алгоритм формирования показателя

Pмер

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество участников мероприятий военно-шефской направленности

Pмер

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

».

5. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 3:

5.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 25571

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 25571

(в том числе средства федерального

бюджета – 1090*)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0*

2014 год – 2564

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2564

(в том числе средства федерального

бюджета – 168*)

0

2015 год – 3283

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3283

(в том числе средства федерального

бюджета – 455*)

0

2016 год – 2216

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2216

(в том числе средства федерального

бюджета – 467*)

0

2017 год – 8754

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8754

(в том числе средства федерального

бюджета – 0*)

0

2018 год – 8754

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

8754

(в том числе средства федерального

бюджета – 0*)

0

»;

5.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3

реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;

2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;

3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;

4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;

5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%

»;

5.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»

25571

2564

3283

2216

8754

8754

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

25571

2564

3283

2216

8754

8754

3.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего<*>

84648

7558

7558

24686

22423

22423

4.

Основное мероприятие 1. Организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.

25571

2564

3283

2216

8754

8754

5.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

25571

2564

3283

2216

8754

8754

6.

Расходы на содержание центрального аппарата<*>

84648

7558

7558

24686

22423

22423

7.

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.

25571

2564

3283

2216

8754

8754

8.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

25571

2564

3283

2216

8754

8754

9.

Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ

4480

1376

409

131

1282

1282

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

4480

1376

409

131

1282

1282

11.

Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

21091

1188

2874

2085

7472

7472

12.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель)

21091

1188

2874

2085

7472

7472

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

1

5.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 3, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 3 является утвержденный вариант Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

Методика расчета показателей Подпрограммы 3

Показатель 1

1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Определяется как количество мероприятий, проведенных за пределами автономного округа, направленных на популяризацию муниципальных образований как территорий вселения, а также на информирование об условиях и порядке участия в комплексной программе

Алгоритм формирования показателя

Mpr

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации Подпрограммы 3

Общее количество проведенных презентаций комплексной программы за пределами автономного округа

Mpr

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество проведенных видеоконференций в режиме видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Государственной программы

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Определяется как количество мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ

Алгоритм формирования показателя

Mv.con

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении реализации комплексной программы

Общее количество проведенных мероприятий, проведенных как на территории автономного округа, так и за его пределами в режиме видеоконференцсвязи с соотечественниками, желающими переселиться в автономный округ

Mv.con

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 3

3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения, к общему количеству заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации комплексной программы

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении на территориях вселения (шт.)

Количество заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган автономного округа по реализации Подпрограммы 3 (шт.)

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 4

4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Определяется как фактическая численность соотечественников, имеющих статус участника Государственной программы, и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения

Алгоритм формирования показателя

Q

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ

Q

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 5

5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Определяется как фактическая численность соотечественников из числа переселившихся на постоянное место жительства на территорию автономного округа в территории вселения, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального (чел.)

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 6

6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью, к общей численности участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, переселившихся на постоянное место жительства в автономный округ

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Численность участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)

Численность членов семей участников Государственной программы, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.)

Численность соотечественников, имеющих статус участников Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)

Численность соотечественников, имеющих статус трудоспособных членов семьи участника Государственной программы, переселившихся в автономный округ (чел.)

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Показатель 7

7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение суммы расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения, предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Государственной программы на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением ежемесячных компенсационных выплат семье участника Государственной программы по найму (аренде) жилого помещения (тыс. руб.)

Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия,

связанные с предоставлением ежемесячных выплат родителям из числа участников Подпрограммы 3 на детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения (тыс. руб.)

Объем расходов бюджета автономного округа на мероприятия, связанные с предоставлением единовременного пособия участникам Государственной программы и членам их семей на обустройство и оформление необходимых документов (тыс. руб.)

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3

(тыс. руб.)

Источник информации

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

»;

5.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;

2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;

3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;

4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;

5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%.».

6. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 4:

6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 15201

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 15201

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2016 год – 3375

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3375

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4

1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, – 20;

2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе – 27%

»;

6.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»

15201

3375

3942

3942

3942

0

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

14388

3180

3736

3736

3736

0

4.

Расходы на содержание центрального аппарата*

91955

24686

22423

22423

22423

0

5.

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

6.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

14388

3180

3736

3736

3736

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

1

6.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчёта показателей Подпрограммы 4

Показатель 1

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа

Алгоритм формирования

Qмер

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество запланированных мероприятий в отношении казачества

Qмер

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год

Показатель 2

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества кадетов казачьих кадетских классов к общему количеству кадетов в системе общеобразовательного процесса

Алгоритм формирования

D ККл = (ККл/ОКс) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчёта

Определение положительной динамики показателя

Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

D ККл

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество кадетов казачьих кадетских классов

ККл

Общее количество кадетов в системе общеобразовательного процесса

ОКс

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Статистические данные и отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год

»;

6.4. в разделе V:

6.4.1. в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;

6.4.2. в абзаце пятом цифры «21» заменить цифрами «27».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1911068

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1911068

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год – 296497

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296497

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 303802

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

303802

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 286921

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

286921

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 230003

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

7.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

72888

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

123224

17008

18218

19123

17891

17891

17891

15202

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

174236

28838

27123

26633

23631

23631

23631

20749

7.

Представительство автономного округа в Курганской области

71659

11085

10407

10718

10143

10143

10143

9020

8.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

9.

Основное мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

11.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

12.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

72888

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

13.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

123224

17008

18218

19123

17891

17891

17891

15202

14.

Представительство автономного округа в Тюменской области

174236

28838

27123

26633

23631

23631

23631

20749

15.

Представительство автономного округа в Курганской области

71659

11085

10407

10718

10143

10143

10143

9020

16.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

».

8. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

5151486

654615

830563

1060288

744099

669050

669050

523821

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

5151486

654615

830563

1060288

744099

669050

669050

523821

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

72888

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

123224

17008

18218

19123

17891

17891

17891

15202

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

174236

28838

27123

26633

23631

23631

23631

20749

7.

Представительство автономного округа в Курганской области

71659

11085

10407

10718

10143

10143

10143

9020

8.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

9.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

805421

93186

103516

142114

124170

124170

124170

94095

10.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт- Петербурге»

272132

31085

36032

44007

42371

42371

42371

33895

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

607946

83885

86173

90123

93392

84036

84036

86301

12.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

799720

107576

97041

127085

129959

129266

129266

79527

13.

Подпрограмма 1

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

14.

Департамент международных и

внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1429703

113029

279310

487099

200708

135015

135015

79527

15.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

742184

95033

89310

119472

120076

119383

119383

79527

16.

Подпрограмма 2

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

17.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1706333

206610

225227

280677

266080

256724

256724

214291

18.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

22874

0

0

4433

6147

6147

6147

0

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

804935

92770

103446

142114

124170

124170

124170

94095

20.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт-Петербурге»

271527

30605

35907

44007

42371

42371

42371

33895

21.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

606997

83235

85874

90123

93392

84036

84036

86301

22.

Подпрограмма 3

25571

2564

3283

2216

8754

8754

0

0

23.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

25571

2564

3283

2216

8754

8754

0

0

24.

Подпрограмма 4

15201

-

-

3375

3942

3942

3942

0

25.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

15201

-

-

3375

3942

3942

3942

0

26.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

14388

-

-

3180

3736

3736

3736

0

27.

Подпрограмма 5

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

28.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

29.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

30.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

63623

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

31.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

107823

17008

18218

18924

17891

17891

17891

15202

32.

Представительство автономного округа в Тюменской области

154353

28838

27123

27499

23631

23631

23631

20749

33.

Представительство автономного округа в Курганской области

62462

11085

10407

10541

10143

10143

10143

9020

34.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве

(Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

35.

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

36.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

37.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

13373

8575

4798

0

0

0

0

0

38.

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

39.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа – всего, в т.ч.

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

40.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

6901

3968

2933

0

0

0

0

0

41.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

486

416

70

0

0

0

0

0

42.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности

представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт-Петербурге»

605

480

125

0

0

0

0

0

43.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

949

650

299

0

0

0

0

0

».

              9. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 апреля 2017 года № 390-П )

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной,

внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы, показателя)

№ меро-прия-тий, влияю-щих на показа-тель

Еди-ница из-ме-ре-ния

Значение показателей

2014 год

вес по-ка-за-те-

ля

2015 год

вес по-ка-за-те-ля

2016 год

вес по-ка-за-те-ля

2017 год

вес по-ка-за-те-ля

2018 год

вес по-ка-за-те-ля

2019 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития региона

1.

1. Количество презентационно- выставочных мероприятий, отражающих инвестиционный потенциал автономного округа

Под-про-грам-мы 1, 2

ед.

7

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

8

0,10

10

0,10

10

0,10

2.

2. Количество участников внешнеэкономической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международных и внешнеэкономических связей автономного округа

Под-про-грам-ма 1

ед.

5

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

8

0,10

9

0,10

9

0,10

3.

3. Количество социально ориентированных международных и межрегиональных мероприятий с участием автономного округа

Под-про-грам-мы 1, 2, 4

ед.

31

0,20

25

0,20

              41

0,30

              41

0,15

              41

0,15

              41

0,20

              41

0,20

4.

4. Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное

развитие народов России и формирование толерантности

Под-про-грам-мы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

1400

0,10

1400

0,10

1400

0,10

1400

0,10

5.

5. Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Под-про-грам-мы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

100

0,10

100

0,10

100

0,10

100

0,10

6.

6. Доля соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ, от численности соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Под-про-грам-ма 3

%

85

0,20

85

0,20

85

0,10

90

0,10

90

0,10

-

-

-

-

7.

7. Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланированных мероприятий по вопросам международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа

Под-про-грам-мы 1, 2, 3, 4

%

85

0,20

85

0,20

90

0,20

90

0,15

90

0,15

90

0,20

90

0,20

8.

8. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы

Под-про-грам-ма 4

%

-

-

-

-

15

0,10

88

0,10

88

0,10

88

0,10

88

0,10

9.

9. Количество казачьих обществ

Под-про-грам-ма 4

ед.

-

-

-

-

9

0,10

12

0,10

13

0,10

13

0,10

13

0,10

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

10.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях

1, 2

чел.

480

0,30

412

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2

ед.

15

0,25

16

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Количество соотечественников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей

2

чел.

270

0,15

280

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Доля социально-ориентированных мероприятий от общего количества международных проектов (мероприятий), способствующих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа

2

%

37

0,15

37

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международного

сотрудничества, включая мероприятия с участием соотечественников за рубежом

1, 2

ед.

150

0,15

200

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

15.

Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2, 3, 4, 5

ед.

16

0,30

15

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях

1, 2, 3, 4, 5

ед.

1580

0,25

1600

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Количество участников конкурсов, объявленных департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа

1, 2, 3, 4, 5

ед.

20

0,20

20

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

4

ед.

90

0,15

80

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений

1, 2, 3, 4, 5

ед.

250

0,10

300

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 (вес – 0,40)

Цель: осуществление и выстраивание конкурентоспособной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа

Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД

20.

1. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД,

в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

55

0,25

55

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестиционной деятельности на территории автономного округа

в части привлечения иностранных инвестиций

1

ед.

-

-

-

-

6

0,20

6

0,20

6

0,20

6

0,20

6

0,20

22.

3. Количество организаций, обратившихся за информационной поддержкой в сфере ВЭД

1

ед.

4

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,20

8

0,20

8

0,20

8

0,20

23.

4. Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международных связях автономного округа

1

%

-

-

-

-

-

-

100

0,10

100

0,10

100

0,10

100

0,10

Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности

24.

5. Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

50

0,25

45

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

6. Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа

1

ед.

-

-

-

-

26

0,30

31

0,25

31

0,25

31

0,25

31

0,25

26.

7. Доля проведенных мероприятий с участием соотечественников от общего количества запланированных международных мероприятий

1

%

70

0,25

70

0,25

70

0,25

70

0,15

70

0,15

70

0,15

70

0,15

27.

8. Количество организаций соотечественников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

1

ед.

-

-

-

-

-

-

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

Подпрограмма 2 (вес – 0,30)

Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации

Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями

28.

1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

100

0,50

100

0,50

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

100

0,35

29.

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

12

0,50

14

0,50

15

0,35

16

0,35

17

0,35

18

0,35

20

0,35

30.

3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

1

ед.

-

-

-

-

80

0,30

80

0,30

80

0,30

80

0,30

80

0,30

Подпрограмма 3 (вес – 0,10)

Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ

Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ

31.

1. Количество проведенных презентаций Государственной программы за пределами автономного округа

1

шт.

3

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

-

-

-

-

32.

2. Количество проведенных видеоконференций в режиме

видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы

1

шт.

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

-

-

-

-

Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа

33.

3. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

1

%

65

0,1

65

0,15

65

0,10

65

0,10

85

0,10

-

-

-

-

34.

4. Численность соотечественников и членов их семей, переселившихся в автономный округ

1

чел.

228

0,4

153

0,30

153

0,20

153

0,20

153

0,20

-

-

-

-

35.

5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессионального

1

чел.

-

-

-

-

135

0,15

135

0,15

135

0,15

-

-

-

-

Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников

36.

6. Доля участников Государственной программы и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью

1

%

85

0,1

85

0,15

85

0,15

85

0,15

85

0,15

-

-

-

-

37.

7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию

мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3

1

%

91

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

-

-

-

-

Подпрограмма 4 (вес – 0,10)

Цель: развитие российского казачества на территории автономного округа

Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа

38.

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества

1

ед.

-

-

-

-

15

0,50

20

0,50

20

0,50

20

0,50

0

0

39.

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

1

%

-

-

-

-

21

0,50

26

0,50

27

0,50

27

0,50

27

1

Подпрограмма 5 (вес – 0,10)

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

40.

1. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения

41.

2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

42.

3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

43.

4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государственного заказа ответственного исполнителя Государственной программы

1

%

5% < Vес.в< 12%

0,25

5% < Vес.в< 12%

0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

12%
0,25

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 32/2 от 05.05.2017, Официальный интернет-сайт правительства ЯНАО http://правительство.янао.рф от 28.04.2017
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать