Основная информация
Дата опубликования: | 26 июня 2012г. |
Номер документа: | RU89000201200601 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О
внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 –
2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства
автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях приведения окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 апреля 2012 года № 18-ЗАО «О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 –
2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н.
Кобылкин
от 26 июня 2012 г. № 492-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную
долгосрочную целевую программу
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте позицию, касающуюся объёмов
финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы
финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 93 550,028 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 18 174,708 млн. рублей;
2013 год – 15 438,458 млн. рублей;
2014 год – 15 453,435 млн. рублей;
2015 год – 22 411,456 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета
на 2011 – 2015 годы составит 1 982,028 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 433,947 млн. рублей;
2013 год – 390,116 млн. рублей;
2014 год – 398,808 млн. рублей;
2015 год – 433,530 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы
составит 64 714,251 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 12 884,596 млн. рублей;
2013 год – 9 989,479 млн. рублей;
2014 год – 9 231,518 млн. рублей;
2015 год – 15 014,185 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований на 2011
– 2015 годы составит 826,955 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 127,190 млн. рублей;
2013 год – 116,532 млн. рублей;
2014 год – 116,970 млн. рублей;
2015 год – 243,807 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011– 2015 годы составит 25 438,506 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 942,331 млн. рублей;
2014 год – 5 706,139 млн. рублей;
2015 год – 6 719,934 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
2011 год – 401,038 млн. рублей, из них
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн.
рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные
средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия
реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
2012 год – 187,25 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного
бюджета - 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 109,158 млн. рублей
».
2. В приложении № 1 к указанной Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства» позицию, касающуюся
объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирова-ния
объём
финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит
9 433,442 млн. рублей, в том числе:
2011
год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год –
1 242,207 млн. рублей;
2013 год – 1
699,092 млн. рублей;
2014 год –
866,921 млн. рублей;
2015 год – 4
534,063 млн. рублей;
объём
финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных
образований составит 61,901 млн. рублей,
в том числе
по годам:
2011
год – 8,396 млн. рублей;
2012 год –
8,308 млн. рублей;
2013 год –
11,472 млн. рублей;
2014 год –
8,310 млн. рублей;
2015 год –
25,415 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в
соответствии с условиями федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
»;
2.2. в разделе IV Подпрограммы:
- в абзаце тридцать третьем
цифры «9 527,539» заменить цифрами
«9 433,442»;
- в абзаце тридцать пятом
цифры «1 336,304» заменить цифрами
«1 242,207»;
- в абзаце тридцать девятом цифры
«66,601» заменить цифрами «61,901»;
- в абзаце сорок первом цифры «8,153» заменить цифрами «8,308»;
- в абзаце сорок втором цифры «11,694» заменить цифрами «11,472»;
- в абзаце сорок четвертом цифры
«30,048» заменить цифрами «25,415»;
2.3. приложение № 4 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 4
к подпрограмме «Комплексное
освоение
и
развитие территорий в целях
жилищного
строительства»
(в
ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объёмах и источниках финансирования подпрограммы «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№ п/п
Источник и направление
финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
9 495,343
1 099,555
1 250,515
1 710,564
875,231
4 559,478
в том числе
Средства окружного бюджета
9 433,442
1 091,159
1 242,207
1 699,092
866,921
4 534,063
Средства бюджетов муниципальных образований
61,901
8,396
8,308
11,472
8,310
25,415
1.
Обеспечение документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе
202,506
30,902
54,796
45,210
30,130
41,468
Средства окружного бюджета
192,883
29,358
52,056
42,950
28,624
39,895
Средства бюджетов муниципальных
образований
9,623
1,544
2,740
2,260
1,506
1,573
1.1.
Корректировка схемы
территориального планирования автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город
Салехард
13,000
5,000
8,000
Средства окружного бюджета
12,350
4,750
7,600
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,650
0,250
0,400
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
квартала № 24, г. Салехард
5,000
5,000
Средства окружного бюджета
4,750
4,750
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,250
0,250
1.2.2.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания планировочного района на правом берегу р.
Шайтанка, г. Салехард
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,400
1.3.
Муниципальное образование город
Губкинский
9,973
2,533
3,831
2,406
1,203
0,000
Средства окружного бюджета
9,474
2,406
3,639
2,286
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,499
0,127
0,192
0,120
0,060
1.3.1.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической
съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической
съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов
градостроительного проектирования в муниципальном образовании город
Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания
территории микрорайона 5 г. Губкинского
0,993
0,993
Средства окружного бюджета
0,943
0,943
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,050
0,050
1.3.7.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.8.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.9.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.3.10.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 11 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.11.
Корректировка топографической
съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты
1,048
1,048
Средства окружного бюджета
0,996
0,996
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,052
0,052
1.3.12.
Корректировка правил
землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,690
0,690
Средства окружного бюджета
0,655
0,655
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
1.4.
Муниципальное образование город
Лабытнанги
31,176
5,896
7,680
4,704
4,128
8,768
Средства окружного бюджета
29,618
5,601
7,296
4,469
3,922
8,330
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,558
0,295
0,384
0,235
0,206
0,438
1.4.1.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов
02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный
план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
2,111
2,111
Средства окружного бюджета
2,005
2,005
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
1,511
1,511
Средства окружного бюджета
1,435
1,435
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,076
0,076
1.4.6.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
3,888
1,818
2,070
Средства окружного бюджета
3,694
1,727
1,967
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,194
0,091
0,103
1.4.8.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02
в г. Лабытнанги
1,343
1,343
Средства окружного бюджета
1,277
1,277
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,066
0,066
1.4.9.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
2,634
2,634
Средства окружного бюджета
2,502
2,502
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,132
0,132
1.4.10.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06
в г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,177
0,177
1.4.11.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04
в г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,029
0,029
1.4.12.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03
в г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,158
0,158
1.4.13.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:05
в г. Лабытнанги
1,842
1,842
Средства окружного бюджета
1,750
1,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,092
0,092
1.4.14.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 02:01:01 в г. Лабытнанги
3,244
3,244
Средства окружного бюджета
3,082
3,082
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,162
0,162
1.4.15.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:03
в г. Лабытнанги
0,526
0,526
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,026
0,026
1.5.
Муниципальное образование город
Муравленко
9,400
0,600
2,200
0,600
3,300
2,700
Средства окружного бюджета
8,930
0,570
2,090
0,570
3,135
2,565
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,470
0,030
0,110
0,030
0,165
0,135
1.5.1.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической
съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 12
1,600
1,600
Средства окружного бюджета
1,520
1,520
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,080
0,080
1.5.6.
Топографическая съемка (М-б 1:500)
территории микрорайона № 4
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.5.7.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.5.8.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 5
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
1.5.9.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,040
0,040
1.5.10.
Проект межевания дачного массива
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,040
0,040
1.6.
Муниципальное образование
Надымский район
30,999
13,000
9,000
2,999
6,000
Средства окружного бюджета
29,449
12,350
8,550
2,849
5,700
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,550
0,650
0,450
0,150
0,300
1.6.1.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков территории
коммунально-складской зоны г. Надым
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.6.2.
Проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории муниципального
образования п. Пангоды
6,000
6,000
Средства окружного бюджета
5,700
5,700
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,300
0,300
1.6.3.
Проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории муниципального
образования п. Приозерный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.4.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Лонгъюган
2,999
2,999
Средства окружного бюджета
2,849
2,849
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.5.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.6.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.7.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п.
Правохеттинский
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город
Ноябрьск
32,015
6,515
5,500
10,000
10,000
0,000
Средства окружного бюджета
30,415
6,190
5,225
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,600
0,325
0,275
0,500
0,500
1.7.1.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания
микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км,
г.
Ноябрьск
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.7.3.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.7.4.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания промузла Пелей (панели I-XVII), г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.8.
Муниципальное образование
Приуральский район
8,940
0,940
0,500
2,500
0,000
5,000
Средства окружного бюджета
8,493
0,893
0,475
2,375
4,750
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,447
0,047
0,025
0,125
0,250
1.8.1.
Проект планировки, проект
межевания планировочных кварталов 01:02:03; 01:02:02; 02:01:03; 02:01:05 территории
городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка
территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории на 96 км
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.8.5.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории Пунг-Ю Приуральского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.8.6.
Корректировка схемы
территориального планирования и правил землепользования и застройки
муниципального образования Приуральский район
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,125
0,125
1.8.7.
Корректировка генерального плана и
правил землепользования и застройки муниципального образования п. Харп
Приуральского района
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,125
0,125
1.9.
Муниципальное образование
Пуровский район
12,385
2,300
8,085
0,000
2,000
0,000
Средства окружного бюджета
11,766
2,185
7,681
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,619
0,115
0,404
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила
землепользования и застройки, проект планировки территории сельского
поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана,
правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского
района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана,
правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского
района
4,035
4,035
Средства окружного бюджета
3,833
3,833
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,202
0,202
1.9.4.
Корректировка генерального
плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
2,050
2,050
Средства окружного бюджета
1,948
1,948
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,102
0,102
1.9.5.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского
поселения Самбург Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.9.6.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков территорий микрорайонов
Северный, Прибрежный, Инициатива, г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский
район
10,875
5,875
1,000
1,000
1,000
2,000
Средства окружного бюджета
10,332
5,582
0,950
0,950
0,950
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,543
0,293
0,050
0,050
0,050
0,100
1.10.1.
Топографическая съемка территории
факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект
планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей
Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект
планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха
Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории
фактории Танамо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.5.
Проект планировки территории
фактории Развилка Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.6.
Проект планировки территории
фактории 5-6 пески Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.7.
Проект планировки территории
фактории Хальмер-Яха Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.8.
Проект планировки территории
фактории Белые-Яры Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.9.
Проект планировки территории
фактории Мессо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.10.
Корректировка схемы
территориального планирования муниципального образования Тазовский район,
правил землепользования и застройки межселенной территории Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский
район
33,743
6,243
8,000
7,000
5,500
7,000
Средства окружного бюджета
32,056
5,931
7,600
6,650
5,225
6,650
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,687
0,312
0,400
0,350
0,275
0,350
1.11.1.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары,
с. Восяхово, с. Питляр, д.
Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
13,100
6,800
6,300
Средства окружного бюджета
12,445
6,460
5,985
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,655
0,340
0,315
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и
создания топографической съемки д. Ямгорт
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.11.5.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Овгорт, с. Азовы, с.
Лопхари
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,275
0,275
1.11.6.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в д. Ханты-Мужи,
Анжигорт, д. Казым-Мыс, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,175
0,175
1.11.7.
Проект планировки, проект межевания,градостроительные
планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.8.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой
застройки в с. Овгорт
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.9.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Шурышкары
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.10.
Корректировка схемы
территориального планирования, правил землепользования и застройки
Шурышкарского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,085
0,085
1.11.11.
Приведение местной системы
координат в единую систему координат, в которой осуществляется
Государственный кадастровый учет
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
2.
Совершенствование
контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
2.1.
Создание двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
3.
Софинансирование строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 249,088
949,461
753,664
976,922
553,046
2 015,995
Средства окружного бюджета
5 196,810
942,609
748,096
967,710
546,242
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,278
6,852
5,568
9,212
6,804
23,842
3.1.
Администрация города Салехарда
651,398
69,040
167,000
224,705
190,653
Средства окружного бюджета
644,014
69,020
166,000
222,154
186,840
Средства бюджетов муниципальных образований
7,384
0,020
1,000
2,551
3,813
3.1.1.
Инженерное обеспечение и
благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
97,542
0,510
15,400
35,714
45,918
Средства окружного бюджета
95,500
0,500
15,000
35,000
45,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,042
0,010
0,400
0,714
0,918
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала №
15, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала №
25, г. Салехард (в том числе проектно-изыскательские работы)
47,000
1,000
46,000
Средства окружного бюджета
47,000
1,000
46,000
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
267,682
0,510
30,600
91,837
144,735
Средства окружного бюджета
262,340
0,500
30,000
90,000
141,840
Средства бюджетов муниципальных
образований
5,342
0,010
0,600
1,837
2,895
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала
«Ямальский»,
г. Салехард (в том числе
корректировка проектной документации)
222,154
50,000
75,000
97,154
Средства окружного бюджета
222,154
50,000
75,000
97,154
3.2.
Администрация города Губкинский
1 106,184
176,689
60,895
131,609
51,200
685,791
Средства окружного бюджета
1 090,176
176,664
60,795
130,466
50,176
672,075
Средства бюджетов муниципальных
образований
16,008
0,025
0,100
1,143
1,024
13,716
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
134,018
41,742
17,810
74,466
Средства окружного бюджета
134,018
41,742
17,810
74,466
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
102,746
79,475
23,271
Средства окружного бюджета
102,746
79,475
23,271
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
50,700
35,986
14,714
Средства окружного бюджета
50,700
35,986
14,714
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 5, в том числе проектно-изыскательские работы
145,020
1,228
5,100
57,143
51,200
30,349
Средства окружного бюджета
142,121
1,203
5,000
56,000
50,176
29,742
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,899
0,025
0,100
1,143
1,024
0,607
3.2.6.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 8, в том числе проектно-изыскательские работы
200,000
200,000
Средства окружного бюджета
196,000
196,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
4,000
4,000
3.2.7.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 17, в
г. Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
195,900
195,900
Средства окружного бюджета
191,982
191,982
Средства бюджетов муниципальных
образований
3,918
3,918
3.2.8.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 18, в
г. Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
259,542
259,542
Средства окружного бюджета
254,351
254,351
Средства бюджетов муниципальных
образований
5,191
5,191
3.3.
Администрация города Лабытнанги
332,755
87,343
15,000
230,412
Средства окружного бюджета
330,544
85,820
15,000
229,724
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,211
1,523
0,688
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных
участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01.01.09 в г.
Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
34,412
34,412
Средства окружного бюджета
33,724
33,724
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,688
0,688
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры в мкр.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
237,020
26,020
15,000
196,000
Средства окружного бюджета
236,500
25,500
15,000
196,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,520
0,520
3.3.3.
Инженерное обеспечение земельных
участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г.
Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,123
50,123
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,003
1,003
3.3.4.
Инженерное обеспечение мкр. № 3, г.
Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального
образования город Муравленко
503,077
23,467
55,000
120,000
101,695
202,915
Средства окружного бюджета
502,351
23,396
55,000
120,000
101,360
202,595
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,726
0,071
0,335
0,320
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
229,920
15,000
60,000
50,689
104,231
Средства окружного бюджета
229,920
15,000
60,000
50,689
104,231
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6,
г. Муравленко
235,567
19,896
40,000
60,000
50,671
65,000
Средства окружного бюджета
235,567
19,896
40,000
60,000
50,671
65,000
3.4.3.
Инженерное обеспечение 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне № 11, г.
Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
17,684
17,684
Средства окружного бюджета
17,684
17,684
3. 4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,571
3,571
16,000
Средства окружного бюджета
19,180
3,500
15,680
Средства бюджетов муниципальных образований
0,391
0,071
0,320
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
58,214
19,039
39,175
Средства окружного бюджета
57,049
18,658
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
1,165
0,381
0,784
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе
Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.2.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона
посёлка Пангоды Надымского района, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
39,175
39,175
Средства окружного бюджета
38,391
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
0,784
0,784
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
1 125,564
443,750
313,447
236,498
43,188
88,681
Средства окружного бюджета
1 115,979
440,669
311,847
233,368
43,188
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
9,585
3,081
1,600
3,130
0,000
1,774
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го
микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
45,925
40,475
5,450
Средства окружного бюджета
45,925
40,475
5,450
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе
проектно-изыскательские работы
89,621
30,800
38,821
20,000
Средства окружного бюджета
89,621
30,800
38,821
20,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские
работы
182,493
35,800
43,505
60,000
43,188
Средства окружного бюджета
182,493
35,800
43,505
60,000
43,188
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам
индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
20,021
10,000
10,021
Средства окружного бюджета
20,021
10,000
10,021
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе
проектно-изыскательские работы
261,640
172,590
89,050
Средства окружного бюджета
261,640
172,590
89,050
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки
по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
373,636
153,061
60,600
71,294
88,681
Средства окружного бюджета
366,775
150,000
60,000
69,868
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
6,861
3,061
0,600
1,426
1,774
3.6.7.
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый
Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1
квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
137,228
1,024
51,000
85,204
Средства окружного бюджета
134,504
1,004
50,000
83,500
Средства бюджетов муниципальных образований
2,724
0,020
1,000
1,704
3.6.8.
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе
Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
15,000
15,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
395,319
25,834
44,240
99,021
61,224
165,000
Средства окружного бюджета
387,430
25,317
43,372
97,041
60,000
161,700
Средства бюджетов муниципальных образований
7,889
0,517
0,868
1,980
1,224
3,300
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе
проектно-изыскательские работы
166,094
25,834
44,240
51,020
45,000
Средства
окружного бюджета
162,789
25,317
43,372
50,000
44,100
Средства
бюджетов муниципальных образований
3,305
0,517
0,868
1,020
0,900
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. Б-2
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
229,225
48,001
61,224
120,000
Средства окружного бюджета
224,641
47,041
60,000
117,600
Средства бюджетов муниципальных образований
4,584
0,960
1,224
2,400
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в
с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под три
6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под два
8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с.
Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп,
Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский
район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
314,448
26,575
31,151
31,293
20,408
205,021
Средства окружного бюджета
310,752
26,575
31,151
30,885
20,000
202,141
Средства бюджетов муниципальных образований
3,696
0,408
0,408
2,880
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное
обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож»,
Приуральский район, ЯНАО
60,057
18,151
10,885
31,021
Средства окружного бюджета
60,057
18,151
10,885
31,021
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное
обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск»,
Приуральский район, ЯНАО
187,816
3,000
20,408
20,408
144,000
Средства окружного бюджета
184,120
3,000
20,000
20,000
141,120
Средства бюджетов муниципальных образований
3,696
0,408
0,408
2,880
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную
застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
25,925
25,925
Средства окружного бюджета
25,925
25,925
3.9.4.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную
застройку в с. Аксарка Приуральский район
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
30,000
30,000
3.9.5.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп, в том
числе: 1-й пусковой комплекс
10,650
0,650
10,000
Средства окружного бюджета
10,650
0,650
10,000
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
326,769
34,311
57,780
110,000
84,678
40,000
Средства окружного бюджета
324,324
33,866
55,780
110,000
84,678
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,445
0,445
2,000
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в
городе Тарко-Сале
94,324
20,000
50,000
24,324
Средства окружного бюджета
94,324
20,000
50,000
24,324
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
81,129
12,066
20,000
20,000
29,063
Средства окружного бюджета
81,129
12,066
20,000
20,000
29,063
3.10.3.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной
застройки в п. Пурпе
121,291
10,000
40,000
31,291
40,000
Средства окружного бюджета
121,291
10,000
40,000
31,291
40,000
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2 в городе Тарко-Сале
19,102
15,102
4,000
Средства окружного бюджета
17,800
14,800
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,302
0,302
1,000
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. .№ 3 в
городе Тарко-Сале
10,923
7,143
3,780
Средства окружного бюджета
9,780
7,000
2,780
Средства бюджетов муниципальных образований
1,143
0,143
1,000
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
343,417
0,422
2,995
340,000
Средства окружного бюджета
343,417
0,422
2,995
340,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе
проектно-изыскательские работы
211,719
1,719
210,000
Средства окружного бюджета
211,719
1,719
210,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный
п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
131,698
0,422
1,276
130,000
Средства окружного бюджета
131,698
0,422
1,276
130,000
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
39,484
34,328
5,156
Средства окружного бюджета
38,797
33,641
5,156
Средства бюджетов муниципальных образований
0,687
0,687
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том
числе проектно-изыскательские работы
39,484
34,328
5,156
Средства окружного бюджета
38,797
33,641
5,156
Средства бюджетов муниципальных образований
0,687
0,687
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
45,290
1,494
1,000
23,796
19,000
Средства окружного бюджета
44,910
1,494
1,000
23,796
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,380
0,380
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное
строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
26,290
1,494
1,000
23,796
Средства окружного бюджета
26,290
1,494
1,000
23,796
3.13.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и
благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Панаевск»,
Ямальский район, ЯНАО
19,000
19,000
Средства окружного бюджета
18,620
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,380
0,380
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов
инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или
муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного
строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков
и развития территорий в целях жилищного строительства
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Средства окружного бюджета
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
5.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели
строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Средства окружного бюджета
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
».
3. В приложении № 2 к указанной Программе:
3.1. в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» позицию, касающуюся объёмов финансирования,
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период
составит 22 096,941 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств
окружного бюджета составит 18 710,133 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2 732,318 млн. рублей;
2012 год – 2 700,062 млн. рублей;
2013 год – 3 158,907 млн. рублей;
2014 год – 3 228,798 млн. рублей;
2015 год – 6 890,048 млн.
рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований – 376,921 млн.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,210 млн. рублей;
2012 год – 52,479 млн. рублей;
2013 год – 30,000 млн. рублей;
2014 год – 30,000 млн. рублей;
2015 год – 137,232 млн. рублей,
внебюджетные средства – 3 009,887 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 484,977 млн. рублей;
2012 год – 921,806 млн. рублей;
2013 год – 605,531 млн. рублей;
2014 год – 508,539 млн. рублей;
2015 год – 489,034 млн. рублей
»;
3.2. в разделе IV Подпрограммы:
3.2.1. в абзаце четвертом цифры
«18 208,552» заменить цифрами
«18 710,133»;
3.2.2. в абзаце шестом цифры
«2 198,481» заменить цифрами
«2 700,062»;
3.3. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 3
к подпрограмме «Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
(в
ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» с указанием объёмов и источников финансирования,
реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия / наименование муниципального
образования / направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных
образований
38,729
0,000
38,729
0,000
0,000
0,000
1.1.
Город Салехард – итого
1 461,835
72,052
132,052
173,086
371,414
713,231
Средства окружного бюджета
1 459,085
72,052
129,302
173,086
371,414
713,231
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,750
2,750
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
298,350
20,000
15,000
86,850
176,500
Средства окружного бюджета
298,350
20,000
15,000
86,850
176,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,750
0,750
1.1.2.
Реконструкция УР-2 и УР-3, г.
Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
27,017
27,017
Средства окружного бюджета
27,017
27,017
1.1.3.
Инженерное обеспечение детского
сада и школы на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
100,833
100,833
Средства окружного бюджета
100,833
100,833
1.1.4.
Расширение котельной № 36, г.
Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
191,438
191,438
Средства окружного бюджета
191,438
191,438
1.1.5.
Инженерное обеспечение квартала №
22, в том числе проектно-изыскательские работы
18,657
0,500
18,157
Средства окружного бюджета
18,657
0,500
18,157
1.1.6.
Инженерное обеспечение
газодизельной электростанции ДЭС-2 МП «Салехардэнерго» (1 этап), г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
393,943
393,943
Средства окружного бюджета
393,943
393,943
1.1.7.
Газификация г. Салехарда, в том
числе проектно-изыскательские работы
13,721
4,721
9,000
Средства окружного бюджета
13,721
4,721
9,000
1.1.8.
Теплоснабжение МП «АТП», г.
Салехард
13,249
7,049
6,200
Средства окружного бюджета
13,249
7,049
6,200
1.1.9.
Газификация базы ГУП автономного
округа «Ямалавтодор», г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
25,782
25,782
Средства окружного бюджета
25,782
25,782
1.1.10.
Реконструкция водозаборных и
очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс.
м3/сутки,
г.
Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
248,914
14,000
12,000
28,000
194,914
Средства окружного бюджета
248,914
14,000
12,000
28,000
194,914
1.1.11.
Полигон ТБО (2-я очередь), г.
Салехард
129,181
70,945
58,236
Средства окружного бюджета
127,181
68,945
58,236
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,000
2,000
1.2.
Город Губкинский – итого
359,307
150,400
104,202
104,705
Средства окружного бюджета
359,307
150,400
104,202
104,705
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО, г. Губкинский
353,907
150,000
99,202
104,705
Средства окружного бюджета
353,907
150,000
99,202
104,705
1.2.2.
Газификация города Губкинский, в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5,400
0,400
5,000
Средства окружного бюджета
5,400
0,400
5,000
1.3.
Город Лабытнанги – итого
1 249,988
113,463
48,500
220,000
533,435
334,590
Средства окружного бюджета
1 249,988
113,463
48,500
220,000
533,435
334,590
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона №
4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО
город Лабытнанги
119,055
1,000
118,055
Средства окружного бюджета
119,055
1,000
118,055
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на
420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы
теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт
ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе
проектно-изыскательские работы
445,777
40,000
30,000
130,000
245,777
Средства окружного бюджета
445,777
40,000
30,000
130,000
245,777
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
652,756
40,063
18,500
90,000
287,658
216,535
Средства окружного бюджета
652,756
40,063
18,500
90,000
287,658
216,535
1.4.
Город Муравленко – итого
1 399,666
325,676
316,090
290,094
284,084
183,722
Средства окружного бюджета
1 399,666
325,676
316,090
290,094
284,084
183,722
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на
420 мест,
г. Муравленко, в том числе
проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных
сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
1 163,896
250,000
246,090
200,000
284,084
183,722
Средства окружного бюджета
1 163,896
250,000
246,090
200,000
284,084
183,722
1.4.3.
Реконструкция действующих
водоочистных сооружений г. Муравленко
233,300
73,206
70,000
90,094
Средства окружного бюджета
233,300
73,206
70,000
90,094
1.5.
Надымский район – итого
2 087,240
787,914
381,824
424,034
223,000
270,468
Средства окружного бюджета
2 061,673
787,914
356,257
424,034
223,000
270,468
Средства бюджетов муниципальных
образований
25,567
25,567
1.5.1.
Дизельная электростанция в с.
Кутопьюган
238,877
20,000
167,122
51,755
Средства окружного бюджета
215,942
20,000
144,187
51,755
Средства бюджетов муниципальных
образований
22,935
22,935
1.5.2.
Инженерное обеспечение с. Нори
Надымского района, в том числе проектно-изыскательские работы
172,632
172,632
Средства окружного бюджета
172,632
172,632
1.5.3.
Котельная с. Ныда Надымского
района ЯНАО
8,570
4,500
4,070
Средства окружного бюджета
8,570
4,500
4,070
1.5.4.
Проектно-изыскательские работы по
объекту «Канализационные очистные сооружения,
с. Кутопьюган»
37,380
37,380
Средства окружного бюджета
37,380
37,380
1.5.5.
Проектно-изыскательские работы по
объекту «Полигон ТБО в с. Кутопьюган»
25,225
25,225
Средства окружного бюджета
25,225
25,225
1.5.6.
Канализационные очистные
сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
102,135
52,632
49,503
Средства окружного бюджета
99,503
50,000
49,503
Средства бюджетов муниципальных образований
2,632
2,632
1.5.7.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г.
Надым
1 453,919
750,143
158,000
322,776
223,000
Средства окружного бюджета
1 453,919
750,143
158,000
322,776
223,000
1.5.8.
Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (Участок больницы на 30
коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон твердых
бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района»
35,231
35,231
Средства окружного бюджета
35,231
35,231
1.6.
Город Новый Уренгой – итого
53,950
53,950
Средства окружного бюджета
53,950
53,950
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе
проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
8,299
8,299
Средства окружного бюджета
8,299
8,299
1.6.3.
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой , в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
7,712
7,712
Средства окружного бюджета
7,712
7,712
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93», г. Новый Уренгой, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
17,610
17,610
Средства окружного бюджета
17,610
17,610
1.6.5.
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
12,619
12,619
Средства окружного бюджета
12,619
12,619
1.7.
Город Ноябрьск – итого
901,064
7,100
134,044
244,677
216,047
299,196
Средства окружного бюджета
898,416
7,100
131,396
244,677
216,047
299,196
Средства бюджетов муниципальных образований
2,648
2,648
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов,
г. Ноябрьск
328,337
2,000
20,000
38,000
50,000
218,337
Средства окружного бюджета
328,337
2,000
20,000
38,000
50,000
218,337
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска
(2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
199,459
0,600
9,358
40,000
68,642
80,859
Средства окружного бюджета
199,459
0,600
9,358
40,000
68,642
80,859
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
108,886
0,147
36,809
71,930
Средства окружного бюджета
108,778
0,039
36,809
71,930
Средства бюджетов муниципальных образований
0,108
0,108
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г.
Ноябрьск
262,343
4,500
102,500
129,868
25,475
Средства окружного бюджета
259,843
4,500
100,000
129,868
25,475
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции
№ 52 в микрорайоне «Г» по ул. Республики
г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
2,039
2,039
Средства окружного бюджета
1,999
1,999
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.8.
Красноселькупский район – итого
563,379
23,000
22,669
110,000
407,710
Средства окружного бюджета
562,482
23,000
21,772
110,000
407,710
Средства бюджетов муниципальных образований
0,897
0,897
1.8.1.
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе: Газопровод Р-46, п. Красноселькуп
150,818
150,818
Средства окружного бюджета
150,818
150,818
1.8.2.
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе: Газоснабжение п. Красноселькуп
29,291
29,291
Средства окружного бюджета
29,291
29,291
1.8.3.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
34,337
15,500
18,837
Средства окружного бюджета
33,440
15,500
17,940
Средства бюджетов муниципальных образований
0,897
0,897
1.8.4.
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские
работы
11,332
7,500
3,832
Средства окружного бюджета
11,332
7,500
3,832
1.8.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные
очистные сооружения
в пос. Красноселькуп»
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
94,200
94,200
1.8.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство
ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района»
243,401
110,000
133,401
Средства окружного бюджета
243,401
110,000
133,401
1.9.
Приуральский район – итого
1 167,999
57,106
98,502
95,000
456,802
460,589
Средства окружного бюджета
1 166,329
57,106
96,832
95,000
456,802
460,589
Средства бюджетов муниципальных образований
1,670
1,670
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные
сооружения и насосная станция
I подъема, очистные сооружения
6,030
1,830
4,200
Средства окружного бюджета
6,030
1,830
4,200
1.9.2.
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)» Приуральский район, ЯНАО
214,824
10,000
30,000
66,802
108,022
Средства окружного бюджета
214,824
10,000
30,000
66,802
108,022
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
68,910
26,459
42,451
Средства окружного бюджета
68,910
26,459
42,451
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
30,228
30,228
Средства окружного бюджета
30,228
30,228
1.9.5.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
25,743
10,000
15,743
Средства окружного бюджета
25,073
10,000
15,073
Средства бюджетов муниципальных образований
0,670
0,670
1.9.6.
Реконструкция системы водоснабжения с устройством
кольцевого водоснабжения п. Харп, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
150,000
150,000
Средства окружного бюджета
150,000
150,000
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей
тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
7,039
1,940
5,099
Средства окружного бюджета
7,039
1,940
5,099
1.9.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Газификация п.
Аксарка Приуральского района, ЯНАО»
21,009
12,000
9,009
Средства окружного бюджета
21,009
12,000
9,009
1.9.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ДЭС в п.
Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.10.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
552,439
0,100
1,000
30,000
349,000
172,339
Средства окружного бюджета
552,439
0,100
1,000
30,000
349,000
172,339
1.9.11.
Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
87,000
11,000
35,000
41,000
Средства окружного бюджета
86,000
10,000
35,000
41,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,000
1,000
1.10.
Пуровский район – итого
506,600
81,826
83,468
139,821
201,485
Средства окружного бюджета
506,600
81,826
83,468
139,821
201,485
1.10.1.
Ул. Губкина –Тарасова с инженерными сетями в
г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
13,729
8,000
5,729
Средства окружного бюджета
13,729
8,000
5,729
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале
производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в блочном исполнении
210,435
30,614
40,000
139,821
Средства окружного бюджета
210,435
30,614
40,000
139,821
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г.
Тарко-Сале
15,048
5,548
9,500
Средства окружного бюджета
15,048
5,548
9,500
1.10.4.
Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО. КОС
производительностью 200 м3/сут.
97,869
97,869
Средства окружного бюджета
97,869
97,869
1.10.5.
Канализационные очистные сооружения в п.г.т. Уренгой
103,616
103,616
Средства окружного бюджета
103,616
103,616
1.10.6.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
65,903
37,664
28,239
Средства окружного бюджета
65,903
37,664
28,239
1.11.
Тазовский район – итого
1 221,010
112,643
65,557
150,456
147,971
744,383
Средства окружного бюджета
1 218,313
112,643
62,860
150,456
147,971
744,383
Средства бюджетов муниципальных образований
2,697
2,697
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда
Тазовского района»
0,846
0,546
0,300
Средства окружного бюджета
0,846
0,546
0,300
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения, с. Гыда Тазовского района»
98,863
0,703
0,691
97,469
Средства окружного бюджета
98,863
0,703
0,691
97,469
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда
Тазовского района»
150,706
1,941
1,413
147,352
Средства окружного бюджета
150,706
1,941
1,413
147,352
1.11.5.
Блочная котельная производительностью
5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Инженерные сети, с. Находка Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
33,684
33,684
Средства окружного бюджета
33,684
33,684
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
37,907
0,878
0,560
36,469
Средства окружного бюджета
37,907
0,878
0,560
36,469
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Антипаюта
Тазовского района»
69,392
1,044
0,290
68,058
Средства окружного бюджета
69,392
1,044
0,290
68,058
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда
Тазовского района»
72,018
3,726
0,290
68,002
Средства окружного бюджета
72,018
3,726
0,290
68,002
1.11.10.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с.
Антипаюта Тазовского района»
109,873
1,820
0,370
107,683
Средства окружного бюджета
109,873
1,820
0,370
107,683
1.11.11.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
99,399
1,428
50,000
47,971
Средства окружного бюджета
99,399
1,428
50,000
47,971
1.11.12.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
22,026
0,383
21,643
Средства окружного бюджета
19,329
0,383
18,946
Средства бюджетов муниципальных образований
2,697
2,697
1.11.13.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.14.
Магистральные сети тепло-водоснабжения
п. Тазовский
79,700
54,700
25,000
Средства окружного бюджета
79,700
54,700
25,000
1.11.15.
Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района
108,666
108,666
Средства окружного бюджета
108,666
108,666
1.11.16.
Реконструкция дизельной электростанции
в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские
работы
296,884
4,428
15,000
100,456
100,000
77,000
Средства окружного бюджета
296,884
4,428
15,000
100,456
100,000
77,000
1.11.17.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское –
с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
Шурышкарский район – итого
1 510,899
592,857
463,970
454,072
Средства окружного бюджета
1 510,899
592,857
463,970
454,072
1.12.1.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в
том числе проектно-изыскательские работы
318,829
0,232
59,500
259,097
Средства окружного бюджета
318,829
0,232
59,500
259,097
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского
района, в том числе проектно-изыскательские работы
136,720
87,014
49,706
Средства окружного бюджета
136,720
87,014
49,706
1.12.3.
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том
числе проектно-изыскательские работы
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды,
с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
3,200
3,200
Средства окружного бюджета
3,200
3,200
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в
с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
697,764
330,000
267,764
100,000
Средства окружного бюджета
697,764
330,000
267,764
100,000
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в
с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до
4,0 МВт
314,975
135,000
85,000
94,975
Средства окружного бюджета
314,975
135,000
85,000
94,975
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
2,000
2,000
1.13.
Ямальский район – итого
2 056,965
354,331
287,913
367,667
286,045
761,009
Средства окружного бюджета
2 054,465
354,331
285,413
367,667
286,045
761,009
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный» Ямальский район, ЯНАО
135,059
22,500
63,609
48,950
Средства окружного бюджета
132,559
20,000
63,609
48,950
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
254,452
80,000
68,611
50,000
55,841
Средства окружного бюджета
254,452
80,000
68,611
50,000
55,841
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС в с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
168,000
168,000
Средства окружного бюджета
168,000
168,000
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
554,164
250,000
147,000
157,164
Средства окружного бюджета
554,164
250,000
147,000
157,164
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
252,907
0,025
1,000
70,000
141,659
40,223
Средства окружного бюджета
252,907
0,025
1,000
70,000
141,659
40,223
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
120,708
0,206
1,000
45,000
24,386
50,116
Средства окружного бюджета
120,708
0,206
1,000
45,000
24,386
50,116
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Се-Яха» Ямальский район, ЯНАО
80,346
80,346
Средства окружного бюджета
80,346
80,346
1.13.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сооружения
водоочистные» в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО
29,660
29,660
Средства окружного бюджета
29,660
29,660
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
12,500
1,000
11,500
Средства окружного бюджета
12,500
1,000
11,500
1.13.11.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
дорогой,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
43,885
43,885
Средства окружного бюджета
43,885
43,885
1.13.12.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
150,100
0,100
30,000
50,000
70,000
Средства окружного бюджета
150,100
0,100
30,000
50,000
70,000
1.13.13.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных
сооружений
до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3,902
3,902
Средства окружного бюджета
3,902
3,902
1.13.14.
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
248,282
20,000
2,400
89,058
50,000
86,824
Средства окружного бюджета
248,282
20,000
2,400
89,058
50,000
86,824
»;
3.4. приложение № 7 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 26.06.2012
№ 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
Наименование
муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Коммунальное хозяйство – итого
22 096,941
3 344,505
3 674,347
3 794,438
3 767,337
7 516,314
Средства окружного бюджета
18 710,133
2 732,318
2 700,062
3 158,907
3 228,798
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
376,921
127,210
52,479
30,000
30,000
137,232
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Средства для софинансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
1 084,053
263,750
262,500
262,500
295,303
Средства окружного бюджета
1 031,241
250,000
250,000
250,000
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
52,812
13,750
12,500
12,500
14,062
Мероприятия программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
6 472,986
612,187
1 271,806
973,031
876,039
2 739,923
Средства окружного бюджета
3 177,719
350,000
350,000
350,000
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
285,380
127,210
0,000
17,500
17,500
123,170
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы
автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных образований
38,729
38,729
».
4. В приложении № 3 к указанной Программе:
4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» позицию,
касающуюся объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы
финансирования
общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы
в
2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит
32 535,676
млн. рублей, в том числе по годам:
2011
год – 13 070,996 млн. рублей;
2012
год – 8 172,327 млн. рублей;
2013
год – 4 361,480 млн. рублей;
2014
год – 4 365,799 млн. рублей;
2015
год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно:
кроме этого планируется привлечь:
за
счет средств федерального бюджета – 1 447,925 млн. рублей;
за
счет средств местных бюджетов – 274,033 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных
бюджетных средств – 22 698,288 млн. рублей, в том числе средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей и средства окружного
бюджета – 460,645 млн. рублей
»;
4.2. раздел IV Подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение
Подпрограммы
Основным источником
финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011
– 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 32 535,676 млн.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 13 070,996 млн. рублей;
2012 год – 8 172,327 млн. рублей;
2013 год – 4 361,480 млн. рублей;
2014 год – 4 365,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого, планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета – 1 477,925 млн.
рублей;
за счет средств местных бюджетов – 274,033 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных
средств – 22 698,288 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
могут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.»;
4.3. приложение № 2 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 2
к подпрограмме «Улучшение
жилищных
условий
граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе»
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе»
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования подпрограммы (млн. руб.)
Итого
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе
16 728,511
12 319,524
8 989,256
9 848,567
9 100,064
56 985,922
окружной бюджет
13 070,996
8 172,327
4 361,480
4 365,799
2 565,074
32 535,676
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
1 477,925
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в
том числе
3 372,038
3 752,250
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 698,288
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
6 211,760
3 362,079
3 366,398
1 565,673
25 152,997
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
1 960,567
999,401
999,401
999,401
7 382,679
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
1 477,925
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными
категориями граждан
981,666
1 125,488
361,172
365,663
390,160
3 224,149
окружной бюджет
897,672
1 083,674
359,386
363,885
363,160
3 067,777
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
41,814
1,786
1,778
27,000
156,372
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с
Законом автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО
371,924
766,497
359,386
363,885
363,160
2 224,852
из них
окружной бюджет
371,924
766,497
359,386
363,885
363,160
2 224,852
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
601,377
238,075
238,636
238,220
1 650,413
для реабилитированных граждан
1,850
56,688
50,652
49,000
49,629
207,819
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
108,432
70,659
76,249
75,311
366,620
1.1.2.
Предоставление социальных выплат
гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за
счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» и Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
99,104
97,446
1,786
1,778
27,000
227,114
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
1,786
1,778
27,000
80,414
окружной бюджет
73,350
73,350
146,700
1.1.3.
Предоставление социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714
45,176
36,545
81,721
текущие расходы
из них
окружной бюджет
14,509
18,827
33,336
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
17,718
48,385
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья
государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
185,000
360,000
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
185,000
360,000
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
40,000
330,462
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
27,573
окружной бюджет
262,889
40,000
302,889
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
10 679,710
5 635,406
3 002,693
3 002,513
1 202,513
23 522,835
окружной бюджет
10 278,672
5 448,156
3 002,693
3 002,513
1 202,513
22 934,547
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование
с Фондом ЖКХ
312,441
148,204
460,645
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
649,672
1 221,156
1 202,693
1 202,513
1 202,513
5 478,547
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
2,893
6,402
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные
инвестиции)
9 629,000
4 227,000
1 800,000
1 800,000
17 456,000
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях
софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,038
187,250
588,288
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
148,204
460,645
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
4 946,207
5 531,191
6 386,191
7 413,191
29 187,191
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
5 481,605
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
1 321,553
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 381,207
1 252,191
1 252,191
1 252,191
7 077,191
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
5 481,605
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
1 321,553
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих
строительство жилья
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
851,747
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
851,747
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для
компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
94,200
94,200
94,200
94,200
429,877
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
300,223
383,870
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной
ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического
класса в многоквартирных домах
20,000
18,000
38,000
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую
область
200,000
200,000
текущие расходы
окружной бюджет
200,000
200,000
в том числе по мероприятиям
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
200,000
200,000
».
5. В приложении № 4 к указанной Программе:
5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» позицию, касающуюся объёмов финансирования, изложить в
следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
общий
объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет
4 971,822 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 899,4 млн. рублей;
2012
год – 930,322 млн. рублей;
2013
год – 944,2 млн. рублей;
2014
год – 962,3 млн. рублей;
2015
год – 1 235,6 млн. рублей.
Средства
федерального бюджета – 504,103 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 127,0 млн. рублей;
2012
год – 90,403 млн. рублей;
2013
год – 86,6 млн. рублей;
2014
год – 95,3 млн. рублей;
2015
год – 104,8 млн. рублей.
Средства
окружного бюджета – 4 035,0 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 700,0 млн. рублей;
2012
год – 770,0 млн. рублей;
2013
год – 770,0 млн. рублей;
2014
год – 770,0 млн. рублей;
2015
год – 1 025,0 млн. рублей.
Средства
муниципальных бюджетов – 114,100 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 0,0 млн. рублей;
2012
год – 15,0 млн. рублей;
2013
год – 29,8 млн. рублей;
2014
год – 33,4 млн. рублей;
2015
год – 35,9 млн. рублей.
Внебюджетные
средства – 318,6 млн. рублей,
в том
числе по годам:
2011
год – 72,4 млн. рублей;
2012
год – 54,9 млн. рублей;
2013
год – 57,8 млн. рублей;
2014
год – 63,6 млн. рублей;
2015 год – 69,9 млн. рублей
»;
5.2. в разделе IV Подпрограммы:
5.2.1. в абзаце третьем цифры «4 969,9» заменить цифрами
«4 971,8»;
5.2.2. таблицу 2 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2
Объём и источники финансирования
Подпрограммы
млн.
рублей
Источник финансирования
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Общий объем финансирования
4 971,822
899,4
930,322
944,2
962,3
1 235,6
Объем средств федерального бюджета*
504,103
127,0
90,403
86,6**
95,3**
104,8**
Объем средств окружного бюджета
4 035,0
700,0
770,0
770,0
770,0
1 025,0
Объем средств местного бюджета
114,1
15
29,8
33,4
35,9
Внебюджетные источники
318,619
72,4
54,919
57,8
63,6
69,9
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1656,519
308,6
288,919
319,9
352
387,1
Объем средств федерального бюджета*
242,697
77
34,597
39,6
43,6
47,9
Объем средств окружного бюджета
1281,9
210
231
254,1
279,3
307,5
Объем средств местного бюджета
34,9
0
5,2
8,9
10
10,8
Внебюджетные источники
97,022
21,6
18,122
17,3
19,1
20,9
».
6. Приложение № 6 к указанной
Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой
программе
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Окружная долгосрочная целевая
программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
93 550,028
22 071,971
18 174,708
15 438,458
15 453,435
22 411,456
в том числе
Средства федерального бюджета
1 982,028
325,627
433,947
390,116
398,808
433,530
Средства окружного бюджета
64 714,251
17 594,473
12 884,596
9 989,479
9 231,518
15 014,185
Средства бюджетов муниципальных
образований
826,955
222,456
127,190
116,532
116,970
243,807
Внебюджетные средства
25 438,506
3 528,377
4 541,725
4 942,331
5 706,139
6 719,934
Непрограммные бюджетные средства,
в том числе
588,288
401,038
187,250
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
справочно: окружной бюджет,
непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
460,645
312,441
148,204
Подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
9 495,343
1 099,555
1 250,515
1 710,564
875,231
4 559,478
в том числе
Средства окружного бюджета
9 433,442
1 091,159
1 242,207
1 699,092
866,921
4 534,063
Средства бюджетов муниципальных
образований
61,901
8,396
8,308
11,472
8,310
25,415
Обеспечение документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе, в том числе
202,506
30,902
54,796
45,210
30,130
41,468
Средства окружного бюджета
192,883
29,358
52,056
42,950
28,624
39,895
Средства бюджетов муниципальных
образований
9,623
1,544
2,740
2,260
1,506
1,573
Создание двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
Софинансирование строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 249,088
949,461
753,664
976,922
553,046
2 015,995
Средства окружного бюджета
5 196,810
942,609
748,096
967,710
546,242
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,278
6,852
5,568
9,212
6,804
23,842
Возмещение застройщикам затрат,
связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих
передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации
инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов
комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях
жилищного строительства
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Средства окружного бюджета
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Возмещение затрат застройщиков,
связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Средства окружного бюджета
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
56 985,922
16 728,511
12 319,524
8 989,256
9 848,567
9 100,064
в том числе
Средства федерального бюджета
1 477,925
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
Средства окружного бюджета
32 535,676
13 070,996
8 172,327
4 361,480
4 365,799
2 565,074
Средства бюджетов муниципальных
образований
274,033
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников и
непрограммные средства
22 698,288
3 372,038
3 752,250
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Выполнение государственных
обязательств перед отдельными категориями граждан
3 224,149
981,666
1 125,488
361,172
365,663
390,160
Средства федерального бюджета
156,372
83,994
41,814
1,786
1,778
27,000
Средства окружного бюджета
3 067,777
897,672
1 083,674
359,386
363,885
363,160
Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания
23 522,835
10 679,710
5 635,406
3 002,693
3 002,513
1 202,513
Средства окружного бюджета, том
числе
22 934,547
10 278,672
5 448,156
3 002,693
3 002,513
1 202,513
имущественные взносы в НО
(бюджетные инвестиции)
17 456,000
9 629,000
4 227,000
1 800,000
1 800,000
приобретение жилья
5 478,547
649,672
1 221,156
1 202,693
1 202,513
1 202,513
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
справочно: окружной бюджет,
непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
460,645
312,441
148,204
Повышение доступности жилья
29 187,191
4 910,411
4 946,207
5 531,191
6 386,191
7 413,191
Средства федерального бюджета
1 321,553
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
Средства окружного бюджета
5 481,605
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
Средства бюджетов муниципальных образований
274,033
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Государственная поддержка
гражданам, осуществляющих строительство жилья
851,747
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
851,747
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
Государственная поддержка граждан,
выезжающих в Тюменскую область
200,000
200,000
Средства окружного бюджета
200,000
200,000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» – всего
4 971,822
899,400
930,322
944,200
962,300
1 235,600
в том числе
Средства федерального бюджета
504,103
127,000
90,403
86,600
95,300
104,800
Средства окружного бюджета
4 035,000
700,000
770,000
770,000
770,000
1 025,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
114,100
15,000
29,800
33,400
35,900
Средства внебюджетных источников
318,619
72,400
54,919
57,800
63,600
69,900
Подпрограмма «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
22 096,941
3 344,505
3 674,347
3 794,438
3 767,337
7 516,314
в том числе
Средства окружного бюджета
18 710,133
2 732,318
2 700,062
3 158,907
3 228,798
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных
образований
376,921
127,210
52,479
30,000
30,000
137,232
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Мероприятия программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
6 472,986
612,187
1 271,806
973,031
876,039
2 739,923
Средства окружного бюджета
3 177,719
350,000
350,000
350,000
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных
образований
285,380
127,210
0,000
17,500
17,500
123,170
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Строительство объектов
коммунальной нфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных
образований
38,729
38,729
Софинансирование проектов
модернизации объектов коммунальной нфраструктуры
1 084,053
263,750
262,500
262,500
295,303
Средства окружного бюджета
1 031,241
250,000
250,000
250,000
281,241
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,812
13,750
12,500
12,500
14,062
».
7. Приложение № 8 к указанной Программе
изложить в следующей редакции:
Приложение № 8
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2012 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюд-жетные субсидии,
подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по
муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Ассигнования,
распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
12 884 596
9 312 774
3 571 822
343 681
71 587
513 237
554 606
422 471
134 850
309 189
64 574
132 387
98 618
48 072
252 553
25 997
600 000
1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
1 242 207
442 055
800 152
170 750
22 296
311 847
48 597
57 090
64 434
12 350
12 756
31 626
1 000
3 945
63 461
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
1 092 207
292 055
800 152
Департамент информационных технологий и связи
автономного округа
150 000
150 000
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
748 096
748 096
166 000
15 000
311 847
43 372
55 000
60 795
5 156
31 151
1 000
2 995
55 780
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
748 096
748 096
166 000
15 000
311 847
43 372
55 000
60 795
5 156
31 151
1 000
2 995
55 780
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона
«Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский»,
г. Салехард (в том числе корректировка проектной
документации)
75 000
75 000
75 000
1.1.4
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
46 000
46 000
46 000
1.1.5
Инженерное обеспечение микрорайона № 9
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
17 810
17 810
17 810
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 13
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
23 271
23 271
23 271
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 15
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
14 714
14 714
14 714
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 5
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.9
Инженерное обеспечение земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
15 000
15 000
15 000
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г.
Муравленко
40 000
40 000
40 000
1.1.11
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.12
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона
IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и
сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
38 821
38 821
38 821
1.1.13
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1
квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому
комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе
проектно-изыскательские работы
50 000
50 000
50 000
1.1.14
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в
том числе проектно-изыскательские работы
43 505
43 505
43 505
1.1.15
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
89 050
89 050
89 050
1.1.16
Инженерные обеспечение участка застройки
по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
60 000
60 000
60 000
1.1.17
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым
домам, домам индивидуального строительства, в том числе
проектно-изыскательские работы
10 021
10 021
10 021
1.1.18
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к
жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе
проектно-изыскательские работы
5 450
5 450
5 450
1.1.19
Инженерное обеспечение строительства жилых домов
в районе Коротчаево (поз. 147;
1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.20
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
43 372
43 372
43 372
1.1.21
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Катравож», Приуральский район, ЯНАО
18 151
18 151
18 151
1.1.22
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
3 000
3 000
3 000
1.1.23
Инженерное обеспечение под индивидуальную
застройку в п. Харп, в том числе: 1-й пусковой комплекс
10 000
10 000
10 000
1.1.24
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.25
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе
Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.26
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель»
для индивидуальной застройки в п. Пурпе
10 000
10 000
10 000
1.1.27
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2 в
городе Тарко-Сале
3 000
3 000
3 000
1.1.28
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
2 780
2 780
2 780
1.1.29
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 719
1 719
1 719
1.1.30
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 276
1 276
1 276
1.1.31
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному
жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
5 156
5 156
5 156
1.1.32
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района,
ЯНАО
1 000
1 000
1 000
1.2
Мероприятия по обеспечению документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе
52 056
52 056
4 750
7 296
5 225
2 090
3 639
12 350
7 600
475
950
7 681
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
52 056
52 056
4 750
7 296
5 225
2 090
3 639
12 350
7 600
475
950
7 681
1.2.1
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
квартала № 24, г. Салехард
4 750
4 750
4 750
1.2.2
Проект планировки с проектом межевания территории
микрорайона 5 г. Губкинского
943
943
943
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории
микрорайона 10 г. Губкинского
1 045
1 045
1 045
1.2.4
Корректировка топографической съемки микрорайонов
6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
996
996
996
1.2.5
Корректировка правил землепользования и застройки
муниципального образования город Губкинский
655
655
655
1.2.6
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:03:01 в г. Лабытнанги
2 005
2 005
2 005
1.2.7
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:02:02 в г. Лабытнанги
1 435
1 435
1 435
1.2.8
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:01:07 в г. Лабытнанги
852
852
852
1.2.9
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:01:01 в г. Лабытнанги
1 727
1 727
1 727
1.2.10
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 03:02:02 в г. Лабытнанги
1 277
1 277
1 277
1.2.11
Проект планировки, проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
570
570
570
1.2.12
Проект планировки, проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
1 520
1 520
1 520
1.2.13
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской
зоны г. Надым
9 500
9 500
9 500
1.2.14
Проект межевания, градостроительные планы
земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
2 850
2 850
2 850
1.2.15
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания
микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км, г. Ноябрьск
5 225
5 225
5 225
1.2.16
Проект планировки, проект межевания территории
фактории на 96 км
475
475
475
1.2.17
Корректировка генерального плана, правил
землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
3 833
3 833
3 833
1.2.18
Корректировка генерального плана, правил
землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
1 948
1 948
1 948
1.2.19
Проекты планировки, проекты межевания,
градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения
Самбург Пуровского района
1 900
1 900
1 900
1.2.20
Проект планировки территории фактории Танамо
Тазовского района
475
475
475
1.2.21
Проект планировки территории фактории Развилка
Тазовского района
475
475
475
1.2.22
Создание и обновление топографической съемки,
создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д.
Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
6 460
6 460
6 460
1.2.23
Корректировка проекта планировки и создания
топографической съемки д. Ямгорт
1 140
1 140
1 140
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
150 000
150 000
Департамент информационных технологий и связи автономного
округа
150 000
150 000
1.4
Мероприятия по возмещению
застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной
инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную
собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного
строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков
и развития территорий в целях жилищного строительства
219 620
219 620
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
219 620
219 620
1.5
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с
оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных
участков инженерной инфраструктурой
72 435
72 435
Департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
72 435
72 435
2
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
8 172 327
7 144 253
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.1
Мероприятия по приобретению жилья для
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
766 497
766 497
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
766 497
766 497
2.1.1
приобретение жилья для
реабилитированных граждан
56 688
56 688
2.1.2
приобретение жилья для граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера
108 432
108 432
2.1.3
приобретение жилья для детей-сирот и
лиц из их числа
601 377
601 377
2.2
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
18 827
18 827
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
18 827
18 827
2.3
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.3.1
Субсидии бюджетам на предоставление
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.4
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных
при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
94 200
94 200
2.5
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам,
взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах
18 000
18 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
18 000
18 000
2.6
Мероприятия по приобретению жилья для
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания
5 448 156
5 448 156
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
5 448 156
5 448 156
2.6.1
Приобретение жилья для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
1 221 156
1 221 156
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
1 221 156
1 221 156
2.6.1.1
в т. ч. оказание агентских услуг
2 893
2 893
2.6.2
Имущественные взносы в некоммерческую
организацию (бюджетные инвестиции)
4 227 000
4 227 000
2.7
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
300 223
300 223
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
300 223
300 223
2.8
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
73 350
73 350
2.9
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат гражданам, выезжающим в населенные пункты юга Тюменской
области
200 000
200 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
200 000
200 000
2.10
Мероприятия по предоставлению
жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
185 000
185 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
185 000
185 000
2.11
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат детям-сиротам и лицам из их числа
40 000
40 000
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
40 000
40 000
3
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
770 000
770 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
210 000
210 000
3.1
Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
770 000
770 000
Департамент по развитию агропромышленного
комплекса автономного округа
770 000
770 000
4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
2 700 062
956 466
1 743 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
600 000
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
Департамент энергетики и жилищно-коммунального
комплекса автономного округа
600 000
600 000
600 000
4.1
Мероприятия по строительству объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в
г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе
проектно-изыскательские работы
18 157
18 157
18 157
4.1.3
Полигон ТБО (2-я очередь),
г. Салехард
68 945
68 945
68 945
4.1.4
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские
работы
9 000
9 000
9 000
4.1.5
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
6 200
6 200
6 200
4.1.6
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
246 090
246 090
246 090
4.1.7
Реконструкция действующих водоочистных сооружений,
г. Муравленко
70 000
70 000
70 000
4.1.8
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
144 187
144 187
144 187
4.1.9
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда
Надымского района ЯНАО
50 000
50 000
50 000
4.1.10
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4 070
4 070
4 070
4.1.11
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
9 358
9 358
9 358
4.1.12
Полигон промышленных и бытовых отходов, г.
Ноябрьск
20 000
20 000
20 000
4.1.13
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский,
г. Ноябрьск
100 000
100 000
100 000
4.1.14
Канализационно-очистные сооружения в
мкр. Вынгапуровский,
г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
39
39
39
4.1.15
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в
микрорайоне «Г»
по ул. Республики, г. Ноябрьск, в том числе
проектно-изыскательские работы
1 999
1 999
1 999
4.1.16
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
17 940
17 940
17 940
4.1.17
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе
проектно-изыскательские работы
3 832
3 832
3 832
4.1.18
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО»
9 009
9 009
9 009
4.1.19
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.20
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района.
Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
4 200
4 200
4 200
4.1.21
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и
2-я очереди)», Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.22
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
5 099
5 099
5 099
4.1.23
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том
числе проектно-изыскательские работы
42 451
42 451
42 451
4.1.24
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
15 073
15 073
15 073
4.1.25
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс.м3/сут. в блочном исполнении
40 000
40 000
40 000
4.1.26
Ул. Губкина – Тарасова с инженерными сетями в г.
Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
5 729
5 729
5 729
4.1.27
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по
объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
9 500
9 500
9 500
4.1.28
Газопровод к п.г.т. Уренгой
28 239
28 239
28 239
4.1.29
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
3 946
3 946
3 946
4.1.30
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор
с. Гыда Тазовского района»
300
300
300
4.1.31
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения, с. Гыда Тазовского района»
691
691
691
4.1.32
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети
канализации,
с. Гыда Тазовского района»
1 413
1 413
1 413
4.1.33
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
560
560
560
4.1.34
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон
ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района»
290
290
290
4.1.35
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон
ТБО,
с. Гыда Тазовского района»
290
290
290
4.1.36
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети
канализации,
с. Антипаюта Тазовского района»
370
370
370
4.1.37
Магистральные сети тепло-водоснабжения п.
Тазовский
25 000
25 000
25 000
4.1.38
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт
Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
49 706
49 706
49 706
4.1.39
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
4.1.40
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с
подъездной дорогой, с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
68 611
68 611
68 611
4.1.41
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с.
Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
1 000
1 000
1 000
4.1.42
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с.
Новый Порт», Ямальский район, ЯНАО
1 000
1 000
1 000
4.1.43
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция
водоочистных сооружений до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3 902
3 902
3 902
4.1.44
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с.
Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
2 400
2 400
2 400
4.1.45
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
18 500
18 500
4.1.46
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
4.1.47
Газификация города Губкинский, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
4.1.48
Полигон ТБО и ТПО,
г.
Губкинский
99 202
99 202
4.1.49
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с.
Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
267 764
267 764
4.1.50
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
4.1.51
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
4.1.52
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки
Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
85 000
85 000
4.1.53
Реконструкция и модернизация канализационных
очистных сооружений, г. Надым
158 000
158 000
4.1.54
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал», Ямальский район, ЯНАО
30 000
30 000
4.1.55
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
11 500
11 500
4.1.56
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 000
1 000
4.1.57
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда
Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.58
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
147 000
147 000
4.1.59
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.60
Дизельная электростанция в
с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том
числе проектно-изыскательские работы
59 500
59 500
4.2
Мероприятия программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
350 000
350 000
350 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа
350 000
350 000
350 000
4.3
Мероприятия по софинансированию проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
250 000
250 000
250 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа
250 000
250 000
250 000
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О
внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 –
2015 годы
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства
автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях приведения окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 апреля 2012 года № 18-ЗАО «О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011 –
2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н.
Кобылкин
от 26 июня 2012 г. № 492-П
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в окружную
долгосрочную целевую программу
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
1. В паспорте позицию, касающуюся объёмов
финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы
финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 93 550,028 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 18 174,708 млн. рублей;
2013 год – 15 438,458 млн. рублей;
2014 год – 15 453,435 млн. рублей;
2015 год – 22 411,456 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета
на 2011 – 2015 годы составит 1 982,028 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 433,947 млн. рублей;
2013 год – 390,116 млн. рублей;
2014 год – 398,808 млн. рублей;
2015 год – 433,530 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы
составит 64 714,251 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 12 884,596 млн. рублей;
2013 год – 9 989,479 млн. рублей;
2014 год – 9 231,518 млн. рублей;
2015 год – 15 014,185 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований на 2011
– 2015 годы составит 826,955 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 127,190 млн. рублей;
2013 год – 116,532 млн. рублей;
2014 год – 116,970 млн. рублей;
2015 год – 243,807 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011– 2015 годы составит 25 438,506 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 942,331 млн. рублей;
2014 год – 5 706,139 млн. рублей;
2015 год – 6 719,934 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
2011 год – 401,038 млн. рублей, из них
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн.
рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные
средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия
реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
2012 год – 187,25 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного
бюджета - 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 109,158 млн. рублей
».
2. В приложении № 1 к указанной Программе:
2.1. в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства» позицию, касающуюся
объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирова-ния
объём
финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит
9 433,442 млн. рублей, в том числе:
2011
год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год –
1 242,207 млн. рублей;
2013 год – 1
699,092 млн. рублей;
2014 год –
866,921 млн. рублей;
2015 год – 4
534,063 млн. рублей;
объём
финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных
образований составит 61,901 млн. рублей,
в том числе
по годам:
2011
год – 8,396 млн. рублей;
2012 год –
8,308 млн. рублей;
2013 год –
11,472 млн. рублей;
2014 год –
8,310 млн. рублей;
2015 год –
25,415 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в
соответствии с условиями федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
»;
2.2. в разделе IV Подпрограммы:
- в абзаце тридцать третьем
цифры «9 527,539» заменить цифрами
«9 433,442»;
- в абзаце тридцать пятом
цифры «1 336,304» заменить цифрами
«1 242,207»;
- в абзаце тридцать девятом цифры
«66,601» заменить цифрами «61,901»;
- в абзаце сорок первом цифры «8,153» заменить цифрами «8,308»;
- в абзаце сорок втором цифры «11,694» заменить цифрами «11,472»;
- в абзаце сорок четвертом цифры
«30,048» заменить цифрами «25,415»;
2.3. приложение № 4 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 4
к подпрограмме «Комплексное
освоение
и
развитие территорий в целях
жилищного
строительства»
(в
ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объёмах и источниках финансирования подпрограммы «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№ п/п
Источник и направление
финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
9 495,343
1 099,555
1 250,515
1 710,564
875,231
4 559,478
в том числе
Средства окружного бюджета
9 433,442
1 091,159
1 242,207
1 699,092
866,921
4 534,063
Средства бюджетов муниципальных образований
61,901
8,396
8,308
11,472
8,310
25,415
1.
Обеспечение документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе
202,506
30,902
54,796
45,210
30,130
41,468
Средства окружного бюджета
192,883
29,358
52,056
42,950
28,624
39,895
Средства бюджетов муниципальных
образований
9,623
1,544
2,740
2,260
1,506
1,573
1.1.
Корректировка схемы
территориального планирования автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город
Салехард
13,000
5,000
8,000
Средства окружного бюджета
12,350
4,750
7,600
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,650
0,250
0,400
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
квартала № 24, г. Салехард
5,000
5,000
Средства окружного бюджета
4,750
4,750
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,250
0,250
1.2.2.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания планировочного района на правом берегу р.
Шайтанка, г. Салехард
8,000
8,000
Средства окружного бюджета
7,600
7,600
Средства бюджетов муниципальных образований
0,400
0,400
1.3.
Муниципальное образование город
Губкинский
9,973
2,533
3,831
2,406
1,203
0,000
Средства окружного бюджета
9,474
2,406
3,639
2,286
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,499
0,127
0,192
0,120
0,060
1.3.1.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической
съемки микрорайонов 4, 15 муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической
съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов
градостроительного проектирования в муниципальном образовании город
Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания
территории микрорайона 5 г. Губкинского
0,993
0,993
Средства окружного бюджета
0,943
0,943
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,050
0,050
1.3.7.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.8.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 7 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.9.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.3.10.
Проект планировки с проектом
межевания территории микрорайона 11 г. Губкинского
1,203
1,203
Средства окружного бюджета
1,143
1,143
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.3.11.
Корректировка топографической
съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с
оцифровкой электронной карты
1,048
1,048
Средства окружного бюджета
0,996
0,996
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,052
0,052
1.3.12.
Корректировка правил
землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,690
0,690
Средства окружного бюджета
0,655
0,655
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
1.4.
Муниципальное образование город
Лабытнанги
31,176
5,896
7,680
4,704
4,128
8,768
Средства окружного бюджета
29,618
5,601
7,296
4,469
3,922
8,330
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,558
0,295
0,384
0,235
0,206
0,438
1.4.1.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов
02:01:02, 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный
план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
2,111
2,111
Средства окружного бюджета
2,005
2,005
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
1,511
1,511
Средства окружного бюджета
1,435
1,435
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,076
0,076
1.4.6.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
3,888
1,818
2,070
Средства окружного бюджета
3,694
1,727
1,967
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,194
0,091
0,103
1.4.8.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02
в г. Лабытнанги
1,343
1,343
Средства окружного бюджета
1,277
1,277
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,066
0,066
1.4.9.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
2,634
2,634
Средства окружного бюджета
2,502
2,502
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,132
0,132
1.4.10.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06
в г. Лабытнанги
3,550
3,550
Средства окружного бюджета
3,373
3,373
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,177
0,177
1.4.11.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04
в г. Лабытнанги
0,578
0,578
Средства окружного бюджета
0,549
0,549
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,029
0,029
1.4.12.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03
в г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,158
0,158
1.4.13.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:05
в г. Лабытнанги
1,842
1,842
Средства окружного бюджета
1,750
1,750
Средства бюджетов муниципальных образований
0,092
0,092
1.4.14.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 02:01:01 в г. Лабытнанги
3,244
3,244
Средства окружного бюджета
3,082
3,082
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,162
0,162
1.4.15.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:03
в г. Лабытнанги
0,526
0,526
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,026
0,026
1.5.
Муниципальное образование город
Муравленко
9,400
0,600
2,200
0,600
3,300
2,700
Средства окружного бюджета
8,930
0,570
2,090
0,570
3,135
2,565
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,470
0,030
0,110
0,030
0,165
0,135
1.5.1.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 1
1,400
1,400
Средства окружного бюджета
1,330
1,330
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,070
0,070
1.5.2.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической
съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект
межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона
№ 12
1,600
1,600
Средства окружного бюджета
1,520
1,520
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,080
0,080
1.5.6.
Топографическая съемка (М-б 1:500)
территории микрорайона № 4
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.5.7.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.5.8.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 5
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
1.5.9.
Проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,040
0,040
1.5.10.
Проект межевания дачного массива
0,800
0,800
Средства окружного бюджета
0,760
0,760
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,040
0,040
1.6.
Муниципальное образование
Надымский район
30,999
13,000
9,000
2,999
6,000
Средства окружного бюджета
29,449
12,350
8,550
2,849
5,700
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,550
0,650
0,450
0,150
0,300
1.6.1.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков территории
коммунально-складской зоны г. Надым
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.6.2.
Проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории муниципального
образования п. Пангоды
6,000
6,000
Средства окружного бюджета
5,700
5,700
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,300
0,300
1.6.3.
Проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории муниципального
образования п. Приозерный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.4.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Лонгъюган
2,999
2,999
Средства окружного бюджета
2,849
2,849
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.5.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.6.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.6.7.
Проект межевания, градостроительные
планы земельных участков территории муниципального образования п.
Правохеттинский
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,150
0,150
1.7.
Муниципальное образование город
Ноябрьск
32,015
6,515
5,500
10,000
10,000
0,000
Средства окружного бюджета
30,415
6,190
5,225
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,600
0,325
0,275
0,500
0,500
1.7.1.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания
микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км,
г.
Ноябрьск
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.7.3.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.7.4.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков,
инженерно-геологические изыскания промузла Пелей (панели I-XVII), г. Ноябрьск
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
9,500
9,500
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,500
0,500
1.8.
Муниципальное образование
Приуральский район
8,940
0,940
0,500
2,500
0,000
5,000
Средства окружного бюджета
8,493
0,893
0,475
2,375
4,750
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,447
0,047
0,025
0,125
0,250
1.8.1.
Проект планировки, проект
межевания планировочных кварталов 01:02:03; 01:02:02; 02:01:03; 02:01:05 территории
городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка
территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории на 96 км
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.8.5.
Проект планировки, проект
межевания территории фактории Пунг-Ю Приуральского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.8.6.
Корректировка схемы
территориального планирования и правил землепользования и застройки
муниципального образования Приуральский район
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,125
0,125
1.8.7.
Корректировка генерального плана и
правил землепользования и застройки муниципального образования п. Харп
Приуральского района
2,500
2,500
Средства окружного бюджета
2,375
2,375
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,125
0,125
1.9.
Муниципальное образование
Пуровский район
12,385
2,300
8,085
0,000
2,000
0,000
Средства окружного бюджета
11,766
2,185
7,681
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,619
0,115
0,404
0,100
1.9.1.
Генеральный план, правила
землепользования и застройки, проект планировки территории сельского
поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана,
правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского
района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана,
правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского
района
4,035
4,035
Средства окружного бюджета
3,833
3,833
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,202
0,202
1.9.4.
Корректировка генерального
плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
2,050
2,050
Средства окружного бюджета
1,948
1,948
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,102
0,102
1.9.5.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского
поселения Самбург Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.9.6.
Проекты планировки, проекты
межевания, градостроительные планы земельных участков территорий микрорайонов
Северный, Прибрежный, Инициатива, г. Тарко-Сале Пуровского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.10.
Муниципальное образование Тазовский
район
10,875
5,875
1,000
1,000
1,000
2,000
Средства окружного бюджета
10,332
5,582
0,950
0,950
0,950
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,543
0,293
0,050
0,050
0,050
0,100
1.10.1.
Топографическая съемка территории
факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект
планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей
Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект
планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха
Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории
фактории Танамо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.5.
Проект планировки территории
фактории Развилка Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.6.
Проект планировки территории
фактории 5-6 пески Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.7.
Проект планировки территории
фактории Хальмер-Яха Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.8.
Проект планировки территории
фактории Белые-Яры Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.9.
Проект планировки территории
фактории Мессо Тазовского района
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,025
0,025
1.10.10.
Корректировка схемы
территориального планирования муниципального образования Тазовский район,
правил землепользования и застройки межселенной территории Тазовского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,100
0,100
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский
район
33,743
6,243
8,000
7,000
5,500
7,000
Средства окружного бюджета
32,056
5,931
7,600
6,650
5,225
6,650
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,687
0,312
0,400
0,350
0,275
0,350
1.11.1.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары,
с. Восяхово, с. Питляр, д.
Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
13,100
6,800
6,300
Средства окружного бюджета
12,445
6,460
5,985
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,655
0,340
0,315
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и
создания топографической съемки д. Ямгорт
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,060
0,060
1.11.5.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Овгорт, с. Азовы, с.
Лопхари
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,225
5,225
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,275
0,275
1.11.6.
Создание и обновление
топографической съемки, создание опорно-межевой сети в д. Ханты-Мужи,
Анжигорт, д. Казым-Мыс, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,325
3,325
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,175
0,175
1.11.7.
Проект планировки, проект межевания,градостроительные
планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.8.
Проект планировки, проект
межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой
застройки в с. Овгорт
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.9.
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Шурышкары
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,030
0,030
1.11.10.
Корректировка схемы
территориального планирования, правил землепользования и застройки
Шурышкарского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,085
0,085
1.11.11.
Приведение местной системы
координат в единую систему координат, в которой осуществляется
Государственный кадастровый учет
0,700
0,700
Средства окружного бюджета
0,665
0,665
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,035
0,035
2.
Совершенствование
контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
2.1.
Создание двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
3.
Софинансирование строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 249,088
949,461
753,664
976,922
553,046
2 015,995
Средства окружного бюджета
5 196,810
942,609
748,096
967,710
546,242
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,278
6,852
5,568
9,212
6,804
23,842
3.1.
Администрация города Салехарда
651,398
69,040
167,000
224,705
190,653
Средства окружного бюджета
644,014
69,020
166,000
222,154
186,840
Средства бюджетов муниципальных образований
7,384
0,020
1,000
2,551
3,813
3.1.1.
Инженерное обеспечение и
благоустройство микрорайона «Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
97,542
0,510
15,400
35,714
45,918
Средства окружного бюджета
95,500
0,500
15,000
35,000
45,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,042
0,010
0,400
0,714
0,918
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала №
15, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала №
25, г. Салехард (в том числе проектно-изыскательские работы)
47,000
1,000
46,000
Средства окружного бюджета
47,000
1,000
46,000
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
267,682
0,510
30,600
91,837
144,735
Средства окружного бюджета
262,340
0,500
30,000
90,000
141,840
Средства бюджетов муниципальных
образований
5,342
0,010
0,600
1,837
2,895
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала
«Ямальский»,
г. Салехард (в том числе
корректировка проектной документации)
222,154
50,000
75,000
97,154
Средства окружного бюджета
222,154
50,000
75,000
97,154
3.2.
Администрация города Губкинский
1 106,184
176,689
60,895
131,609
51,200
685,791
Средства окружного бюджета
1 090,176
176,664
60,795
130,466
50,176
672,075
Средства бюджетов муниципальных
образований
16,008
0,025
0,100
1,143
1,024
13,716
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
134,018
41,742
17,810
74,466
Средства окружного бюджета
134,018
41,742
17,810
74,466
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
102,746
79,475
23,271
Средства окружного бюджета
102,746
79,475
23,271
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
50,700
35,986
14,714
Средства окружного бюджета
50,700
35,986
14,714
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 5, в том числе проектно-изыскательские работы
145,020
1,228
5,100
57,143
51,200
30,349
Средства окружного бюджета
142,121
1,203
5,000
56,000
50,176
29,742
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,899
0,025
0,100
1,143
1,024
0,607
3.2.6.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 8, в том числе проектно-изыскательские работы
200,000
200,000
Средства окружного бюджета
196,000
196,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
4,000
4,000
3.2.7.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 17, в
г. Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
195,900
195,900
Средства окружного бюджета
191,982
191,982
Средства бюджетов муниципальных
образований
3,918
3,918
3.2.8.
Инженерное обеспечение
микрорайона № 18, в
г. Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
259,542
259,542
Средства окружного бюджета
254,351
254,351
Средства бюджетов муниципальных
образований
5,191
5,191
3.3.
Администрация города Лабытнанги
332,755
87,343
15,000
230,412
Средства окружного бюджета
330,544
85,820
15,000
229,724
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,211
1,523
0,688
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных
участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01.01.09 в г.
Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
34,412
34,412
Средства окружного бюджета
33,724
33,724
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,688
0,688
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных
участков объектами коммунальной инфраструктуры в мкр.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
237,020
26,020
15,000
196,000
Средства окружного бюджета
236,500
25,500
15,000
196,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,520
0,520
3.3.3.
Инженерное обеспечение земельных
участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г.
Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,123
50,123
Средства окружного бюджета
49,120
49,120
Средства бюджетов муниципальных
образований
1,003
1,003
3.3.4.
Инженерное обеспечение мкр. № 3, г.
Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального
образования город Муравленко
503,077
23,467
55,000
120,000
101,695
202,915
Средства окружного бюджета
502,351
23,396
55,000
120,000
101,360
202,595
Средства бюджетов муниципальных
образований
0,726
0,071
0,335
0,320
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
229,920
15,000
60,000
50,689
104,231
Средства окружного бюджета
229,920
15,000
60,000
50,689
104,231
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6,
г. Муравленко
235,567
19,896
40,000
60,000
50,671
65,000
Средства окружного бюджета
235,567
19,896
40,000
60,000
50,671
65,000
3.4.3.
Инженерное обеспечение 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне № 11, г.
Муравленко, в том числе проектно-изыскательские работы
17,684
17,684
Средства окружного бюджета
17,684
17,684
3. 4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,571
3,571
16,000
Средства окружного бюджета
19,180
3,500
15,680
Средства бюджетов муниципальных образований
0,391
0,071
0,320
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
58,214
19,039
39,175
Средства окружного бюджета
57,049
18,658
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
1,165
0,381
0,784
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул. Топчева в районе
Кедровой рощи, г. Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.2.
Инженерное обеспечение земельного участка застройки 10 микрорайона
посёлка Пангоды Надымского района, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
39,175
39,175
Средства окружного бюджета
38,391
38,391
Средства бюджетов муниципальных образований
0,784
0,784
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
1 125,564
443,750
313,447
236,498
43,188
88,681
Средства окружного бюджета
1 115,979
440,669
311,847
233,368
43,188
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
9,585
3,081
1,600
3,130
0,000
1,774
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го
микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
45,925
40,475
5,450
Средства окружного бюджета
45,925
40,475
5,450
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А г. Новый Уренгой,
в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе
проектно-изыскательские работы
89,621
30,800
38,821
20,000
Средства окружного бюджета
89,621
30,800
38,821
20,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские
работы
182,493
35,800
43,505
60,000
43,188
Средства окружного бюджета
182,493
35,800
43,505
60,000
43,188
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам
индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
20,021
10,000
10,021
Средства окружного бюджета
20,021
10,000
10,021
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе
проектно-изыскательские работы
261,640
172,590
89,050
Средства окружного бюджета
261,640
172,590
89,050
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки
по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
373,636
153,061
60,600
71,294
88,681
Средства окружного бюджета
366,775
150,000
60,000
69,868
86,907
Средства бюджетов муниципальных образований
6,861
3,061
0,600
1,426
1,774
3.6.7.
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый
Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1
квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
137,228
1,024
51,000
85,204
Средства окружного бюджета
134,504
1,004
50,000
83,500
Средства бюджетов муниципальных образований
2,724
0,020
1,000
1,704
3.6.8.
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе
Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
15,000
15,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
395,319
25,834
44,240
99,021
61,224
165,000
Средства окружного бюджета
387,430
25,317
43,372
97,041
60,000
161,700
Средства бюджетов муниципальных образований
7,889
0,517
0,868
1,980
1,224
3,300
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска, в том числе
проектно-изыскательские работы
166,094
25,834
44,240
51,020
45,000
Средства
окружного бюджета
162,789
25,317
43,372
50,000
44,100
Средства
бюджетов муниципальных образований
3,305
0,517
0,868
1,020
0,900
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. Б-2
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
229,225
48,001
61,224
120,000
Средства окружного бюджета
224,641
47,041
60,000
117,600
Средства бюджетов муниципальных образований
4,584
0,960
1,224
2,400
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в
с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под
4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в
с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под три
6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под два
8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52, 52А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21
в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с.
Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной
инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп,
Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский
район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
314,448
26,575
31,151
31,293
20,408
205,021
Средства окружного бюджета
310,752
26,575
31,151
30,885
20,000
202,141
Средства бюджетов муниципальных образований
3,696
0,408
0,408
2,880
3.9.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное
обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож»,
Приуральский район, ЯНАО
60,057
18,151
10,885
31,021
Средства окружного бюджета
60,057
18,151
10,885
31,021
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное
обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск»,
Приуральский район, ЯНАО
187,816
3,000
20,408
20,408
144,000
Средства окружного бюджета
184,120
3,000
20,000
20,000
141,120
Средства бюджетов муниципальных образований
3,696
0,408
0,408
2,880
3.9.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную
застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
25,925
25,925
Средства окружного бюджета
25,925
25,925
3.9.4.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную
застройку в с. Аксарка Приуральский район
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
30,000
30,000
3.9.5.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп, в том
числе: 1-й пусковой комплекс
10,650
0,650
10,000
Средства окружного бюджета
10,650
0,650
10,000
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
326,769
34,311
57,780
110,000
84,678
40,000
Средства окружного бюджета
324,324
33,866
55,780
110,000
84,678
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,445
0,445
2,000
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в
городе Тарко-Сале
94,324
20,000
50,000
24,324
Средства окружного бюджета
94,324
20,000
50,000
24,324
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
81,129
12,066
20,000
20,000
29,063
Средства окружного бюджета
81,129
12,066
20,000
20,000
29,063
3.10.3.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной
застройки в п. Пурпе
121,291
10,000
40,000
31,291
40,000
Средства окружного бюджета
121,291
10,000
40,000
31,291
40,000
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2 в городе Тарко-Сале
19,102
15,102
4,000
Средства окружного бюджета
17,800
14,800
3,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,302
0,302
1,000
3.10.5.
Инженерное обеспечение жилого мкр. .№ 3 в
городе Тарко-Сале
10,923
7,143
3,780
Средства окружного бюджета
9,780
7,000
2,780
Средства бюджетов муниципальных образований
1,143
0,143
1,000
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
343,417
0,422
2,995
340,000
Средства окружного бюджета
343,417
0,422
2,995
340,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский, в том числе
проектно-изыскательские работы
211,719
1,719
210,000
Средства окружного бюджета
211,719
1,719
210,000
3.11.2.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный
п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы
131,698
0,422
1,276
130,000
Средства окружного бюджета
131,698
0,422
1,276
130,000
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
39,484
34,328
5,156
Средства окружного бюджета
38,797
33,641
5,156
Средства бюджетов муниципальных образований
0,687
0,687
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том
числе проектно-изыскательские работы
39,484
34,328
5,156
Средства окружного бюджета
38,797
33,641
5,156
Средства бюджетов муниципальных образований
0,687
0,687
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
45,290
1,494
1,000
23,796
19,000
Средства окружного бюджета
44,910
1,494
1,000
23,796
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,380
0,380
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное
строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО
26,290
1,494
1,000
23,796
Средства окружного бюджета
26,290
1,494
1,000
23,796
3.13.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и
благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Панаевск»,
Ямальский район, ЯНАО
19,000
19,000
Средства окружного бюджета
18,620
18,620
Средства бюджетов муниципальных образований
0,380
0,380
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов
инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или
муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного
строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков
и развития территорий в целях жилищного строительства
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Средства окружного бюджета
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
5.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели
строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Средства окружного бюджета
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
».
3. В приложении № 2 к указанной Программе:
3.1. в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» позицию, касающуюся объёмов финансирования,
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
общий объём финансирования Подпрограммы за весь период
составит 22 096,941 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств
окружного бюджета составит 18 710,133 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 2 732,318 млн. рублей;
2012 год – 2 700,062 млн. рублей;
2013 год – 3 158,907 млн. рублей;
2014 год – 3 228,798 млн. рублей;
2015 год – 6 890,048 млн.
рублей.
Планируется привлечь:
средства бюджетов муниципальных образований – 376,921 млн.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 127,210 млн. рублей;
2012 год – 52,479 млн. рублей;
2013 год – 30,000 млн. рублей;
2014 год – 30,000 млн. рублей;
2015 год – 137,232 млн. рублей,
внебюджетные средства – 3 009,887 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 484,977 млн. рублей;
2012 год – 921,806 млн. рублей;
2013 год – 605,531 млн. рублей;
2014 год – 508,539 млн. рублей;
2015 год – 489,034 млн. рублей
»;
3.2. в разделе IV Подпрограммы:
3.2.1. в абзаце четвертом цифры
«18 208,552» заменить цифрами
«18 710,133»;
3.2.2. в абзаце шестом цифры
«2 198,481» заменить цифрами
«2 700,062»;
3.3. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 3
к подпрограмме «Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
(в
ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» с указанием объёмов и источников финансирования,
реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование мероприятия / наименование муниципального
образования / направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Строительство объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных
образований
38,729
0,000
38,729
0,000
0,000
0,000
1.1.
Город Салехард – итого
1 461,835
72,052
132,052
173,086
371,414
713,231
Средства окружного бюджета
1 459,085
72,052
129,302
173,086
371,414
713,231
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,750
2,750
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
298,350
20,000
15,000
86,850
176,500
Средства окружного бюджета
298,350
20,000
15,000
86,850
176,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,750
0,750
1.1.2.
Реконструкция УР-2 и УР-3, г.
Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
27,017
27,017
Средства окружного бюджета
27,017
27,017
1.1.3.
Инженерное обеспечение детского
сада и школы на 1000 мест на правом берегу р. Шайтанка, г. Салехард, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
100,833
100,833
Средства окружного бюджета
100,833
100,833
1.1.4.
Расширение котельной № 36, г.
Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
191,438
191,438
Средства окружного бюджета
191,438
191,438
1.1.5.
Инженерное обеспечение квартала №
22, в том числе проектно-изыскательские работы
18,657
0,500
18,157
Средства окружного бюджета
18,657
0,500
18,157
1.1.6.
Инженерное обеспечение
газодизельной электростанции ДЭС-2 МП «Салехардэнерго» (1 этап), г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
393,943
393,943
Средства окружного бюджета
393,943
393,943
1.1.7.
Газификация г. Салехарда, в том
числе проектно-изыскательские работы
13,721
4,721
9,000
Средства окружного бюджета
13,721
4,721
9,000
1.1.8.
Теплоснабжение МП «АТП», г.
Салехард
13,249
7,049
6,200
Средства окружного бюджета
13,249
7,049
6,200
1.1.9.
Газификация базы ГУП автономного
округа «Ямалавтодор», г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
25,782
25,782
Средства окружного бюджета
25,782
25,782
1.1.10.
Реконструкция водозаборных и
очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс.
м3/сутки,
г.
Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
248,914
14,000
12,000
28,000
194,914
Средства окружного бюджета
248,914
14,000
12,000
28,000
194,914
1.1.11.
Полигон ТБО (2-я очередь), г.
Салехард
129,181
70,945
58,236
Средства окружного бюджета
127,181
68,945
58,236
Средства бюджетов муниципальных
образований
2,000
2,000
1.2.
Город Губкинский – итого
359,307
150,400
104,202
104,705
Средства окружного бюджета
359,307
150,400
104,202
104,705
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО, г. Губкинский
353,907
150,000
99,202
104,705
Средства окружного бюджета
353,907
150,000
99,202
104,705
1.2.2.
Газификация города Губкинский, в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5,400
0,400
5,000
Средства окружного бюджета
5,400
0,400
5,000
1.3.
Город Лабытнанги – итого
1 249,988
113,463
48,500
220,000
533,435
334,590
Средства окружного бюджета
1 249,988
113,463
48,500
220,000
533,435
334,590
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона №
4, микрорайона № 8, «Обская» с ВЛ 35 кВ МО
город Лабытнанги
119,055
1,000
118,055
Средства окружного бюджета
119,055
1,000
118,055
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на
420 мест, мкр. 14, мкр. 15, мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы
теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт
ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе
проектно-изыскательские работы
445,777
40,000
30,000
130,000
245,777
Средства окружного бюджета
445,777
40,000
30,000
130,000
245,777
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
652,756
40,063
18,500
90,000
287,658
216,535
Средства окружного бюджета
652,756
40,063
18,500
90,000
287,658
216,535
1.4.
Город Муравленко – итого
1 399,666
325,676
316,090
290,094
284,084
183,722
Средства окружного бюджета
1 399,666
325,676
316,090
290,094
284,084
183,722
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на
420 мест,
г. Муравленко, в том числе
проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных
сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
1 163,896
250,000
246,090
200,000
284,084
183,722
Средства окружного бюджета
1 163,896
250,000
246,090
200,000
284,084
183,722
1.4.3.
Реконструкция действующих
водоочистных сооружений г. Муравленко
233,300
73,206
70,000
90,094
Средства окружного бюджета
233,300
73,206
70,000
90,094
1.5.
Надымский район – итого
2 087,240
787,914
381,824
424,034
223,000
270,468
Средства окружного бюджета
2 061,673
787,914
356,257
424,034
223,000
270,468
Средства бюджетов муниципальных
образований
25,567
25,567
1.5.1.
Дизельная электростанция в с.
Кутопьюган
238,877
20,000
167,122
51,755
Средства окружного бюджета
215,942
20,000
144,187
51,755
Средства бюджетов муниципальных
образований
22,935
22,935
1.5.2.
Инженерное обеспечение с. Нори
Надымского района, в том числе проектно-изыскательские работы
172,632
172,632
Средства окружного бюджета
172,632
172,632
1.5.3.
Котельная с. Ныда Надымского
района ЯНАО
8,570
4,500
4,070
Средства окружного бюджета
8,570
4,500
4,070
1.5.4.
Проектно-изыскательские работы по
объекту «Канализационные очистные сооружения,
с. Кутопьюган»
37,380
37,380
Средства окружного бюджета
37,380
37,380
1.5.5.
Проектно-изыскательские работы по
объекту «Полигон ТБО в с. Кутопьюган»
25,225
25,225
Средства окружного бюджета
25,225
25,225
1.5.6.
Канализационные очистные
сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
102,135
52,632
49,503
Средства окружного бюджета
99,503
50,000
49,503
Средства бюджетов муниципальных образований
2,632
2,632
1.5.7.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г.
Надым
1 453,919
750,143
158,000
322,776
223,000
Средства окружного бюджета
1 453,919
750,143
158,000
322,776
223,000
1.5.8.
Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (Участок больницы на 30
коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон твердых
бытовых отходов с подъездной дорогой, с. Нори Надымского района»
35,231
35,231
Средства окружного бюджета
35,231
35,231
1.6.
Город Новый Уренгой – итого
53,950
53,950
Средства окружного бюджета
53,950
53,950
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе
проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
8,299
8,299
Средства окружного бюджета
8,299
8,299
1.6.3.
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой , в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
7,712
7,712
Средства окружного бюджета
7,712
7,712
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93», г. Новый Уренгой, в том
числе затраты на проектно-изыскательские работы
17,610
17,610
Средства окружного бюджета
17,610
17,610
1.6.5.
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
12,619
12,619
Средства окружного бюджета
12,619
12,619
1.7.
Город Ноябрьск – итого
901,064
7,100
134,044
244,677
216,047
299,196
Средства окружного бюджета
898,416
7,100
131,396
244,677
216,047
299,196
Средства бюджетов муниципальных образований
2,648
2,648
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов,
г. Ноябрьск
328,337
2,000
20,000
38,000
50,000
218,337
Средства окружного бюджета
328,337
2,000
20,000
38,000
50,000
218,337
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска
(2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
199,459
0,600
9,358
40,000
68,642
80,859
Средства окружного бюджета
199,459
0,600
9,358
40,000
68,642
80,859
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
108,886
0,147
36,809
71,930
Средства окружного бюджета
108,778
0,039
36,809
71,930
Средства бюджетов муниципальных образований
0,108
0,108
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г.
Ноябрьск
262,343
4,500
102,500
129,868
25,475
Средства окружного бюджета
259,843
4,500
100,000
129,868
25,475
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции
№ 52 в микрорайоне «Г» по ул. Республики
г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
2,039
2,039
Средства окружного бюджета
1,999
1,999
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.8.
Красноселькупский район – итого
563,379
23,000
22,669
110,000
407,710
Средства окружного бюджета
562,482
23,000
21,772
110,000
407,710
Средства бюджетов муниципальных образований
0,897
0,897
1.8.1.
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе: Газопровод Р-46, п. Красноселькуп
150,818
150,818
Средства окружного бюджета
150,818
150,818
1.8.2.
Газификация пос. Красноселькуп Красноселькупского района,
в том числе: Газоснабжение п. Красноселькуп
29,291
29,291
Средства окружного бюджета
29,291
29,291
1.8.3.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
34,337
15,500
18,837
Средства окружного бюджета
33,440
15,500
17,940
Средства бюджетов муниципальных образований
0,897
0,897
1.8.4.
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские
работы
11,332
7,500
3,832
Средства окружного бюджета
11,332
7,500
3,832
1.8.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные
очистные сооружения
в пос. Красноселькуп»
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
94,200
94,200
1.8.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство
ГПЭС, п. Красноселькуп Красноселькупского района»
243,401
110,000
133,401
Средства окружного бюджета
243,401
110,000
133,401
1.9.
Приуральский район – итого
1 167,999
57,106
98,502
95,000
456,802
460,589
Средства окружного бюджета
1 166,329
57,106
96,832
95,000
456,802
460,589
Средства бюджетов муниципальных образований
1,670
1,670
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные
сооружения и насосная станция
I подъема, очистные сооружения
6,030
1,830
4,200
Средства окружного бюджета
6,030
1,830
4,200
1.9.2.
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)» Приуральский район, ЯНАО
214,824
10,000
30,000
66,802
108,022
Средства окружного бюджета
214,824
10,000
30,000
66,802
108,022
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
68,910
26,459
42,451
Средства окружного бюджета
68,910
26,459
42,451
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
30,228
30,228
Средства окружного бюджета
30,228
30,228
1.9.5.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
25,743
10,000
15,743
Средства окружного бюджета
25,073
10,000
15,073
Средства бюджетов муниципальных образований
0,670
0,670
1.9.6.
Реконструкция системы водоснабжения с устройством
кольцевого водоснабжения п. Харп, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
150,000
150,000
Средства окружного бюджета
150,000
150,000
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей
тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
7,039
1,940
5,099
Средства окружного бюджета
7,039
1,940
5,099
1.9.8.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Газификация п.
Аксарка Приуральского района, ЯНАО»
21,009
12,000
9,009
Средства окружного бюджета
21,009
12,000
9,009
1.9.9.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ДЭС в п.
Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.10.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
552,439
0,100
1,000
30,000
349,000
172,339
Средства окружного бюджета
552,439
0,100
1,000
30,000
349,000
172,339
1.9.11.
Блочно-модульные КОС в с. Катравож Приуральского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
87,000
11,000
35,000
41,000
Средства окружного бюджета
86,000
10,000
35,000
41,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,000
1,000
1.10.
Пуровский район – итого
506,600
81,826
83,468
139,821
201,485
Средства окружного бюджета
506,600
81,826
83,468
139,821
201,485
1.10.1.
Ул. Губкина –Тарасова с инженерными сетями в
г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
13,729
8,000
5,729
Средства окружного бюджета
13,729
8,000
5,729
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале
производительностью 4,2 тыс.м3/сут. в блочном исполнении
210,435
30,614
40,000
139,821
Средства окружного бюджета
210,435
30,614
40,000
139,821
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС» в г.
Тарко-Сале
15,048
5,548
9,500
Средства окружного бюджета
15,048
5,548
9,500
1.10.4.
Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО. КОС
производительностью 200 м3/сут.
97,869
97,869
Средства окружного бюджета
97,869
97,869
1.10.5.
Канализационные очистные сооружения в п.г.т. Уренгой
103,616
103,616
Средства окружного бюджета
103,616
103,616
1.10.6.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
65,903
37,664
28,239
Средства окружного бюджета
65,903
37,664
28,239
1.11.
Тазовский район – итого
1 221,010
112,643
65,557
150,456
147,971
744,383
Средства окружного бюджета
1 218,313
112,643
62,860
150,456
147,971
744,383
Средства бюджетов муниципальных образований
2,697
2,697
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда
Тазовского района»
0,846
0,546
0,300
Средства окружного бюджета
0,846
0,546
0,300
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения, с. Гыда Тазовского района»
98,863
0,703
0,691
97,469
Средства окружного бюджета
98,863
0,703
0,691
97,469
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда
Тазовского района»
150,706
1,941
1,413
147,352
Средства окружного бюджета
150,706
1,941
1,413
147,352
1.11.5.
Блочная котельная производительностью
5,0 Гкал/час в п. Находка Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Инженерные сети, с. Находка Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
33,684
33,684
Средства окружного бюджета
33,684
33,684
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
37,907
0,878
0,560
36,469
Средства окружного бюджета
37,907
0,878
0,560
36,469
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Антипаюта
Тазовского района»
69,392
1,044
0,290
68,058
Средства окружного бюджета
69,392
1,044
0,290
68,058
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда
Тазовского района»
72,018
3,726
0,290
68,002
Средства окружного бюджета
72,018
3,726
0,290
68,002
1.11.10.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с.
Антипаюта Тазовского района»
109,873
1,820
0,370
107,683
Средства окружного бюджета
109,873
1,820
0,370
107,683
1.11.11.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
99,399
1,428
50,000
47,971
Средства окружного бюджета
99,399
1,428
50,000
47,971
1.11.12.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
22,026
0,383
21,643
Средства окружного бюджета
19,329
0,383
18,946
Средства бюджетов муниципальных образований
2,697
2,697
1.11.13.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.14.
Магистральные сети тепло-водоснабжения
п. Тазовский
79,700
54,700
25,000
Средства окружного бюджета
79,700
54,700
25,000
1.11.15.
Реконструкция тепловых сетей в п. Гыда Тазовского района
108,666
108,666
Средства окружного бюджета
108,666
108,666
1.11.16.
Реконструкция дизельной электростанции
в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские
работы
296,884
4,428
15,000
100,456
100,000
77,000
Средства окружного бюджета
296,884
4,428
15,000
100,456
100,000
77,000
1.11.17.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское –
с. Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
Шурышкарский район – итого
1 510,899
592,857
463,970
454,072
Средства окружного бюджета
1 510,899
592,857
463,970
454,072
1.12.1.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в
том числе проектно-изыскательские работы
318,829
0,232
59,500
259,097
Средства окружного бюджета
318,829
0,232
59,500
259,097
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского
района, в том числе проектно-изыскательские работы
136,720
87,014
49,706
Средства окружного бюджета
136,720
87,014
49,706
1.12.3.
Инженерное обеспечение п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том
числе проектно-изыскательские работы
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды,
с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
3,200
3,200
Средства окружного бюджета
3,200
3,200
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в
с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
697,764
330,000
267,764
100,000
Средства окружного бюджета
697,764
330,000
267,764
100,000
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в
с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до
4,0 МВт
314,975
135,000
85,000
94,975
Средства окружного бюджета
314,975
135,000
85,000
94,975
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
2,000
2,000
1.13.
Ямальский район – итого
2 056,965
354,331
287,913
367,667
286,045
761,009
Средства окружного бюджета
2 054,465
354,331
285,413
367,667
286,045
761,009
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный» Ямальский район, ЯНАО
135,059
22,500
63,609
48,950
Средства окружного бюджета
132,559
20,000
63,609
48,950
Средства бюджетов муниципальных образований
2,500
2,500
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ
с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
254,452
80,000
68,611
50,000
55,841
Средства окружного бюджета
254,452
80,000
68,611
50,000
55,841
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС в с. Сеяха», Ямальский район, ЯНАО
168,000
168,000
Средства окружного бюджета
168,000
168,000
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
554,164
250,000
147,000
157,164
Средства окружного бюджета
554,164
250,000
147,000
157,164
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
252,907
0,025
1,000
70,000
141,659
40,223
Средства окружного бюджета
252,907
0,025
1,000
70,000
141,659
40,223
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
120,708
0,206
1,000
45,000
24,386
50,116
Средства окружного бюджета
120,708
0,206
1,000
45,000
24,386
50,116
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Се-Яха» Ямальский район, ЯНАО
80,346
80,346
Средства окружного бюджета
80,346
80,346
1.13.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сооружения
водоочистные» в с. Новый Порт, Ямальский район, ЯНАО
29,660
29,660
Средства окружного бюджета
29,660
29,660
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС 2,5 МВт,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
12,500
1,000
11,500
Средства окружного бюджета
12,500
1,000
11,500
1.13.11.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
дорогой,
с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
43,885
43,885
Средства окружного бюджета
43,885
43,885
1.13.12.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых
бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
150,100
0,100
30,000
50,000
70,000
Средства окружного бюджета
150,100
0,100
30,000
50,000
70,000
1.13.13.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водоочистных
сооружений
до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3,902
3,902
Средства окружного бюджета
3,902
3,902
1.13.14.
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
248,282
20,000
2,400
89,058
50,000
86,824
Средства окружного бюджета
248,282
20,000
2,400
89,058
50,000
86,824
»;
3.4. приложение № 7 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 26.06.2012
№ 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
Наименование
муниципального образования/направление мероприятия
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Коммунальное хозяйство – итого
22 096,941
3 344,505
3 674,347
3 794,438
3 767,337
7 516,314
Средства окружного бюджета
18 710,133
2 732,318
2 700,062
3 158,907
3 228,798
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных образований
376,921
127,210
52,479
30,000
30,000
137,232
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Средства для софинансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
1 084,053
263,750
262,500
262,500
295,303
Средства окружного бюджета
1 031,241
250,000
250,000
250,000
281,241
Средства бюджетов муниципальных образований
52,812
13,750
12,500
12,500
14,062
Мероприятия программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
6 472,986
612,187
1 271,806
973,031
876,039
2 739,923
Средства окружного бюджета
3 177,719
350,000
350,000
350,000
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных образований
285,380
127,210
0,000
17,500
17,500
123,170
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы
автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных образований
38,729
38,729
».
4. В приложении № 3 к указанной Программе:
4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» позицию,
касающуюся объёмов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы
финансирования
общий
объем финансирования мероприятий Подпрограммы
в
2011 – 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит
32 535,676
млн. рублей, в том числе по годам:
2011
год – 13 070,996 млн. рублей;
2012
год – 8 172,327 млн. рублей;
2013
год – 4 361,480 млн. рублей;
2014
год – 4 365,799 млн. рублей;
2015
год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно:
кроме этого планируется привлечь:
за
счет средств федерального бюджета – 1 447,925 млн. рублей;
за
счет средств местных бюджетов – 274,033 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных
бюджетных средств – 22 698,288 млн. рублей, в том числе средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей и средства окружного
бюджета – 460,645 млн. рублей
»;
4.2. раздел IV Подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение
Подпрограммы
Основным источником
финансирования Подпрограммы являются средства окружного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011
– 2015 годах за счет средств окружного бюджета составит 32 535,676 млн.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 13 070,996 млн. рублей;
2012 год – 8 172,327 млн. рублей;
2013 год – 4 361,480 млн. рублей;
2014 год – 4 365,799 млн. рублей;
2015 год – 2 565,074 млн. рублей.
Прогнозно: кроме этого, планируется привлечь:
за счет средств федерального бюджета – 1 477,925 млн.
рублей;
за счет средств местных бюджетов – 274,033 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников и внепрограммных бюджетных
средств – 22 698,288 млн. рублей, в том числе средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 127,643 млн. рублей.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
могут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.»;
4.3. приложение № 2 к Подпрограмме
изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 2
к подпрограмме «Улучшение
жилищных
условий
граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе»
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе»
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования подпрограммы (млн. руб.)
Итого
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе
16 728,511
12 319,524
8 989,256
9 848,567
9 100,064
56 985,922
окружной бюджет
13 070,996
8 172,327
4 361,480
4 365,799
2 565,074
32 535,676
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
1 477,925
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в
том числе
3 372,038
3 752,250
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 698,288
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
6 211,760
3 362,079
3 366,398
1 565,673
25 152,997
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
1 960,567
999,401
999,401
999,401
7 382,679
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
1 477,925
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными
категориями граждан
981,666
1 125,488
361,172
365,663
390,160
3 224,149
окружной бюджет
897,672
1 083,674
359,386
363,885
363,160
3 067,777
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
41,814
1,786
1,778
27,000
156,372
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с
Законом автономного округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО
371,924
766,497
359,386
363,885
363,160
2 224,852
из них
окружной бюджет
371,924
766,497
359,386
363,885
363,160
2 224,852
в том числе по направлениям
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
601,377
238,075
238,636
238,220
1 650,413
для реабилитированных граждан
1,850
56,688
50,652
49,000
49,629
207,819
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
108,432
70,659
76,249
75,311
366,620
1.1.2.
Предоставление социальных выплат
гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за
счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах» и Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
99,104
97,446
1,786
1,778
27,000
227,114
текущие расходы
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
1,786
1,778
27,000
80,414
окружной бюджет
73,350
73,350
146,700
1.1.3.
Предоставление социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714
45,176
36,545
81,721
текущие расходы
из них
окружной бюджет
14,509
18,827
33,336
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
17,718
48,385
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья
государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
185,000
360,000
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
185,000
360,000
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
40,000
330,462
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
27,573
окружной бюджет
262,889
40,000
302,889
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
10 679,710
5 635,406
3 002,693
3 002,513
1 202,513
23 522,835
окружной бюджет
10 278,672
5 448,156
3 002,693
3 002,513
1 202,513
22 934,547
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование
с Фондом ЖКХ
312,441
148,204
460,645
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
649,672
1 221,156
1 202,693
1 202,513
1 202,513
5 478,547
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
2,893
6,402
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные
инвестиции)
9 629,000
4 227,000
1 800,000
1 800,000
17 456,000
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях
софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,038
187,250
588,288
из них
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
148,204
460,645
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
4 946,207
5 531,191
6 386,191
7 413,191
29 187,191
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
5 481,605
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
1 321,553
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 381,207
1 252,191
1 252,191
1 252,191
7 077,191
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
5 481,605
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
1 321,553
справочно: местный бюджет
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
274,033
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих
строительство жилья
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
851,747
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
851,747
в том числе по мероприятиям
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для
компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
94,200
94,200
94,200
94,200
429,877
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
300,223
383,870
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной
ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического
класса в многоквартирных домах
20,000
18,000
38,000
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую
область
200,000
200,000
текущие расходы
окружной бюджет
200,000
200,000
в том числе по мероприятиям
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
200,000
200,000
».
5. В приложении № 4 к указанной Программе:
5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» позицию, касающуюся объёмов финансирования, изложить в
следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
общий
объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет
4 971,822 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 899,4 млн. рублей;
2012
год – 930,322 млн. рублей;
2013
год – 944,2 млн. рублей;
2014
год – 962,3 млн. рублей;
2015
год – 1 235,6 млн. рублей.
Средства
федерального бюджета – 504,103 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 127,0 млн. рублей;
2012
год – 90,403 млн. рублей;
2013
год – 86,6 млн. рублей;
2014
год – 95,3 млн. рублей;
2015
год – 104,8 млн. рублей.
Средства
окружного бюджета – 4 035,0 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 700,0 млн. рублей;
2012
год – 770,0 млн. рублей;
2013
год – 770,0 млн. рублей;
2014
год – 770,0 млн. рублей;
2015
год – 1 025,0 млн. рублей.
Средства
муниципальных бюджетов – 114,100 млн. рублей,
в
том числе по годам:
2011
год – 0,0 млн. рублей;
2012
год – 15,0 млн. рублей;
2013
год – 29,8 млн. рублей;
2014
год – 33,4 млн. рублей;
2015
год – 35,9 млн. рублей.
Внебюджетные
средства – 318,6 млн. рублей,
в том
числе по годам:
2011
год – 72,4 млн. рублей;
2012
год – 54,9 млн. рублей;
2013
год – 57,8 млн. рублей;
2014
год – 63,6 млн. рублей;
2015 год – 69,9 млн. рублей
»;
5.2. в разделе IV Подпрограммы:
5.2.1. в абзаце третьем цифры «4 969,9» заменить цифрами
«4 971,8»;
5.2.2. таблицу 2 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 2
Объём и источники финансирования
Подпрограммы
млн.
рублей
Источник финансирования
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Общий объем финансирования
4 971,822
899,4
930,322
944,2
962,3
1 235,6
Объем средств федерального бюджета*
504,103
127,0
90,403
86,6**
95,3**
104,8**
Объем средств окружного бюджета
4 035,0
700,0
770,0
770,0
770,0
1 025,0
Объем средств местного бюджета
114,1
15
29,8
33,4
35,9
Внебюджетные источники
318,619
72,4
54,919
57,8
63,6
69,9
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1656,519
308,6
288,919
319,9
352
387,1
Объем средств федерального бюджета*
242,697
77
34,597
39,6
43,6
47,9
Объем средств окружного бюджета
1281,9
210
231
254,1
279,3
307,5
Объем средств местного бюджета
34,9
0
5,2
8,9
10
10,8
Внебюджетные источники
97,022
21,6
18,122
17,3
19,1
20,9
».
6. Приложение № 6 к указанной
Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой
программе
«Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Окружная долгосрочная целевая
программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
93 550,028
22 071,971
18 174,708
15 438,458
15 453,435
22 411,456
в том числе
Средства федерального бюджета
1 982,028
325,627
433,947
390,116
398,808
433,530
Средства окружного бюджета
64 714,251
17 594,473
12 884,596
9 989,479
9 231,518
15 014,185
Средства бюджетов муниципальных
образований
826,955
222,456
127,190
116,532
116,970
243,807
Внебюджетные средства
25 438,506
3 528,377
4 541,725
4 942,331
5 706,139
6 719,934
Непрограммные бюджетные средства,
в том числе
588,288
401,038
187,250
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
справочно: окружной бюджет,
непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
460,645
312,441
148,204
Подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
9 495,343
1 099,555
1 250,515
1 710,564
875,231
4 559,478
в том числе
Средства окружного бюджета
9 433,442
1 091,159
1 242,207
1 699,092
866,921
4 534,063
Средства бюджетов муниципальных
образований
61,901
8,396
8,308
11,472
8,310
25,415
Обеспечение документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе, в том числе
202,506
30,902
54,796
45,210
30,130
41,468
Средства окружного бюджета
192,883
29,358
52,056
42,950
28,624
39,895
Средства бюджетов муниципальных
образований
9,623
1,544
2,740
2,260
1,506
1,573
Создание двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
582,000
1,500
150,000
430,500
Средства окружного бюджета
582,000
1,500
150,000
430,500
Софинансирование строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 249,088
949,461
753,664
976,922
553,046
2 015,995
Средства окружного бюджета
5 196,810
942,609
748,096
967,710
546,242
1 992,153
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,278
6,852
5,568
9,212
6,804
23,842
Возмещение застройщикам затрат,
связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих
передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации
инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов
комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях
жилищного строительства
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Средства окружного бюджета
2 945,253
79,500
219,620
220,455
249,620
2 176,058
Возмещение затрат застройщиков,
связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Средства окружного бюджета
516,496
38,192
72,435
37,477
42,435
325,957
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
56 985,922
16 728,511
12 319,524
8 989,256
9 848,567
9 100,064
в том числе
Средства федерального бюджета
1 477,925
198,627
343,544
303,516
303,508
328,730
Средства окружного бюджета
32 535,676
13 070,996
8 172,327
4 361,480
4 365,799
2 565,074
Средства бюджетов муниципальных
образований
274,033
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников и
непрограммные средства
22 698,288
3 372,038
3 752,250
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Выполнение государственных
обязательств перед отдельными категориями граждан
3 224,149
981,666
1 125,488
361,172
365,663
390,160
Средства федерального бюджета
156,372
83,994
41,814
1,786
1,778
27,000
Средства окружного бюджета
3 067,777
897,672
1 083,674
359,386
363,885
363,160
Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания
23 522,835
10 679,710
5 635,406
3 002,693
3 002,513
1 202,513
Средства окружного бюджета, том
числе
22 934,547
10 278,672
5 448,156
3 002,693
3 002,513
1 202,513
имущественные взносы в НО
(бюджетные инвестиции)
17 456,000
9 629,000
4 227,000
1 800,000
1 800,000
приобретение жилья
5 478,547
649,672
1 221,156
1 202,693
1 202,513
1 202,513
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
справочно: окружной бюджет,
непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
460,645
312,441
148,204
Повышение доступности жилья
29 187,191
4 910,411
4 946,207
5 531,191
6 386,191
7 413,191
Средства федерального бюджета
1 321,553
114,633
301,730
301,730
301,730
301,730
Средства окружного бюджета
5 481,605
1 737,928
1 028,074
905,201
905,201
905,201
Средства бюджетов муниципальных образований
274,033
86,850
51,403
45,260
45,260
45,260
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
Государственная поддержка
гражданам, осуществляющих строительство жилья
851,747
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
Средства окружного бюджета
851,747
156,724
412,423
94,200
94,200
94,200
Государственная поддержка граждан,
выезжающих в Тюменскую область
200,000
200,000
Средства окружного бюджета
200,000
200,000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов» – всего
4 971,822
899,400
930,322
944,200
962,300
1 235,600
в том числе
Средства федерального бюджета
504,103
127,000
90,403
86,600
95,300
104,800
Средства окружного бюджета
4 035,000
700,000
770,000
770,000
770,000
1 025,000
Средства бюджетов муниципальных
образований
114,100
15,000
29,800
33,400
35,900
Средства внебюджетных источников
318,619
72,400
54,919
57,800
63,600
69,900
Подпрограмма «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
22 096,941
3 344,505
3 674,347
3 794,438
3 767,337
7 516,314
в том числе
Средства окружного бюджета
18 710,133
2 732,318
2 700,062
3 158,907
3 228,798
6 890,048
Средства бюджетов муниципальных
образований
376,921
127,210
52,479
30,000
30,000
137,232
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Мероприятия программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
6 472,986
612,187
1 271,806
973,031
876,039
2 739,923
Средства окружного бюджета
3 177,719
350,000
350,000
350,000
2 127,719
Средства бюджетов муниципальных
образований
285,380
127,210
0,000
17,500
17,500
123,170
Средства внебюджетных источников
3 009,887
484,977
921,806
605,531
508,539
489,034
Строительство объектов
коммунальной нфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
14 539,902
2 732,318
2 138,791
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства окружного бюджета
14 501,173
2 732,318
2 100,062
2 558,907
2 628,798
4 481,088
Средства бюджетов муниципальных
образований
38,729
38,729
Софинансирование проектов
модернизации объектов коммунальной нфраструктуры
1 084,053
263,750
262,500
262,500
295,303
Средства окружного бюджета
1 031,241
250,000
250,000
250,000
281,241
Средства бюджетов муниципальных
образований
52,812
13,750
12,500
12,500
14,062
».
7. Приложение № 8 к указанной Программе
изложить в следующей редакции:
Приложение № 8
к окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 26.06.2012 № 492-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2012 год
тыс. рублей
№ п/п
Наименование
госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомст-венные расходы
межбюд-жетные субсидии,
подлежа-щие передаче в бюджеты муници-пальных образова-ний
в том числе по
муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Ассигнования,
распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
12 884 596
9 312 774
3 571 822
343 681
71 587
513 237
554 606
422 471
134 850
309 189
64 574
132 387
98 618
48 072
252 553
25 997
600 000
1
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
1 242 207
442 055
800 152
170 750
22 296
311 847
48 597
57 090
64 434
12 350
12 756
31 626
1 000
3 945
63 461
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
1 092 207
292 055
800 152
Департамент информационных технологий и связи
автономного округа
150 000
150 000
1.1
Мероприятия по софинансированию строительства
объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа
748 096
748 096
166 000
15 000
311 847
43 372
55 000
60 795
5 156
31 151
1 000
2 995
55 780
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
748 096
748 096
166 000
15 000
311 847
43 372
55 000
60 795
5 156
31 151
1 000
2 995
55 780
1.1.1
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона
«Теремки», г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.2
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории СНТ «Удача», г. Салехард, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.3
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский»,
г. Салехард (в том числе корректировка проектной
документации)
75 000
75 000
75 000
1.1.4
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
46 000
46 000
46 000
1.1.5
Инженерное обеспечение микрорайона № 9
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
17 810
17 810
17 810
1.1.6
Инженерное обеспечение микрорайона № 13
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
23 271
23 271
23 271
1.1.7
Инженерное обеспечение микрорайона № 15
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
14 714
14 714
14 714
1.1.8
Инженерное обеспечение микрорайона № 5
города Губкинский, в том числе
проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
1.1.9
Инженерное обеспечение земельных участков
объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
15 000
15 000
15 000
1.1.10
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г.
Муравленко
40 000
40 000
40 000
1.1.11
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.12
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона
IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и
сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
38 821
38 821
38 821
1.1.13
Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1
квартале МЭЗ г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому
комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе
проектно-изыскательские работы
50 000
50 000
50 000
1.1.14
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в
том числе проектно-изыскательские работы
43 505
43 505
43 505
1.1.15
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
89 050
89 050
89 050
1.1.16
Инженерные обеспечение участка застройки
по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой
60 000
60 000
60 000
1.1.17
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым
домам, домам индивидуального строительства, в том числе
проектно-изыскательские работы
10 021
10 021
10 021
1.1.18
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к
жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе
проектно-изыскательские работы
5 450
5 450
5 450
1.1.19
Инженерное обеспечение строительства жилых домов
в районе Коротчаево (поз. 147;
1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
1.1.20
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
43 372
43 372
43 372
1.1.21
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Катравож», Приуральский район, ЯНАО
18 151
18 151
18 151
1.1.22
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Белоярск», Приуральский район, ЯНАО
3 000
3 000
3 000
1.1.23
Инженерное обеспечение под индивидуальную
застройку в п. Харп, в том числе: 1-й пусковой комплекс
10 000
10 000
10 000
1.1.24
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
20 000
20 000
20 000
1.1.25
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе
Тарко-Сале
20 000
20 000
20 000
1.1.26
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель»
для индивидуальной застройки в п. Пурпе
10 000
10 000
10 000
1.1.27
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2 в
городе Тарко-Сале
3 000
3 000
3 000
1.1.28
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
2 780
2 780
2 780
1.1.29
Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 719
1 719
1 719
1.1.30
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 276
1 276
1 276
1.1.31
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному
жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
5 156
5 156
5 156
1.1.32
Инженерное обеспечение и благоустройство
территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района,
ЯНАО
1 000
1 000
1 000
1.2
Мероприятия по обеспечению документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
муниципальных образований в автономном округе
52 056
52 056
4 750
7 296
5 225
2 090
3 639
12 350
7 600
475
950
7 681
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
52 056
52 056
4 750
7 296
5 225
2 090
3 639
12 350
7 600
475
950
7 681
1.2.1
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
квартала № 24, г. Салехард
4 750
4 750
4 750
1.2.2
Проект планировки с проектом межевания территории
микрорайона 5 г. Губкинского
943
943
943
1.2.3
Проект планировки с проектом межевания территории
микрорайона 10 г. Губкинского
1 045
1 045
1 045
1.2.4
Корректировка топографической съемки микрорайонов
6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
996
996
996
1.2.5
Корректировка правил землепользования и застройки
муниципального образования город Губкинский
655
655
655
1.2.6
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:03:01 в г. Лабытнанги
2 005
2 005
2 005
1.2.7
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:02:02 в г. Лабытнанги
1 435
1 435
1 435
1.2.8
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:01:07 в г. Лабытнанги
852
852
852
1.2.9
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 01:01:01 в г. Лабытнанги
1 727
1 727
1 727
1.2.10
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания
территории планировочного квартала 03:02:02 в г. Лабытнанги
1 277
1 277
1 277
1.2.11
Проект планировки, проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
570
570
570
1.2.12
Проект планировки, проект межевания и
градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
1 520
1 520
1 520
1.2.13
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской
зоны г. Надым
9 500
9 500
9 500
1.2.14
Проект межевания, градостроительные планы
земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
2 850
2 850
2 850
1.2.15
Проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания
микрорайона «Железнодорожников» промузла на 209 км, г. Ноябрьск
5 225
5 225
5 225
1.2.16
Проект планировки, проект межевания территории
фактории на 96 км
475
475
475
1.2.17
Корректировка генерального плана, правил
землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
3 833
3 833
3 833
1.2.18
Корректировка генерального плана, правил
землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
1 948
1 948
1 948
1.2.19
Проекты планировки, проекты межевания,
градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения
Самбург Пуровского района
1 900
1 900
1 900
1.2.20
Проект планировки территории фактории Танамо
Тазовского района
475
475
475
1.2.21
Проект планировки территории фактории Развилка
Тазовского района
475
475
475
1.2.22
Создание и обновление топографической съемки,
создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д.
Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт
6 460
6 460
6 460
1.2.23
Корректировка проекта планировки и создания
топографической съемки д. Ямгорт
1 140
1 140
1 140
1.3
Мероприятия по созданию двухуровневой
автоматизированной информационно-аналитической системы управления
градостроительным развитием территории автономного округа
150 000
150 000
Департамент информационных технологий и связи автономного
округа
150 000
150 000
1.4
Мероприятия по возмещению
застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной
инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную
собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного
строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков
и развития территорий в целях жилищного строительства
219 620
219 620
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
219 620
219 620
1.5
Мероприятия по возмещению затрат, связанных с
оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных
участков инженерной инфраструктурой
72 435
72 435
Департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
72 435
72 435
2
Подпрограмма «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
8 172 327
7 144 253
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.1
Мероприятия по приобретению жилья для
отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
766 497
766 497
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
766 497
766 497
2.1.1
приобретение жилья для
реабилитированных граждан
56 688
56 688
2.1.2
приобретение жилья для граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера
108 432
108 432
2.1.3
приобретение жилья для детей-сирот и
лиц из их числа
601 377
601 377
2.2
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
18 827
18 827
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
18 827
18 827
2.3
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.3.1
Субсидии бюджетам на предоставление
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья
1 028 074
1 028 074
55 629
49 291
201 390
374 613
49 291
70 416
98 582
2 112
4 929
705
11 267
105 624
4 225
2.4
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных
при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
94 200
94 200
2.5
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам,
взятым на строительство жилых помещений эконом-класса в многоквартирных домах
18 000
18 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
18 000
18 000
2.6
Мероприятия по приобретению жилья для
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания
5 448 156
5 448 156
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
5 448 156
5 448 156
2.6.1
Приобретение жилья для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
1 221 156
1 221 156
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
1 221 156
1 221 156
2.6.1.1
в т. ч. оказание агентских услуг
2 893
2 893
2.6.2
Имущественные взносы в некоммерческую
организацию (бюджетные инвестиции)
4 227 000
4 227 000
2.7
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
300 223
300 223
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
300 223
300 223
2.8
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей инвалидов
73 350
73 350
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
73 350
73 350
2.9
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат гражданам, выезжающим в населенные пункты юга Тюменской
области
200 000
200 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
200 000
200 000
2.10
Мероприятия по предоставлению
жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
185 000
185 000
Департамент строительства и жилищной
политики автономного округа
185 000
185 000
2.11
Мероприятия по предоставлению
социальных выплат детям-сиротам и лицам из их числа
40 000
40 000
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
40 000
40 000
3
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
770 000
770 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
210 000
210 000
3.1
Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
770 000
770 000
Департамент по развитию агропромышленного
комплекса автономного округа
770 000
770 000
4
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
2 700 062
956 466
1 743 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
600 000
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
Департамент энергетики и жилищно-коммунального
комплекса автономного округа
600 000
600 000
600 000
4.1
Мероприятия по строительству объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной
инвестиционной программы автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
Департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
2 100 062
956 466
1 143 596
117 302
131 396
316 090
198 257
49 706
95 832
96 913
32 860
83 468
21 772
4.1.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в
г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
15 000
4.1.2
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе
проектно-изыскательские работы
18 157
18 157
18 157
4.1.3
Полигон ТБО (2-я очередь),
г. Салехард
68 945
68 945
68 945
4.1.4
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские
работы
9 000
9 000
9 000
4.1.5
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
6 200
6 200
6 200
4.1.6
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские
работы
246 090
246 090
246 090
4.1.7
Реконструкция действующих водоочистных сооружений,
г. Муравленко
70 000
70 000
70 000
4.1.8
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
144 187
144 187
144 187
4.1.9
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда
Надымского района ЯНАО
50 000
50 000
50 000
4.1.10
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4 070
4 070
4 070
4.1.11
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь),
в том числе проектно-изыскательские работы
9 358
9 358
9 358
4.1.12
Полигон промышленных и бытовых отходов, г.
Ноябрьск
20 000
20 000
20 000
4.1.13
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский,
г. Ноябрьск
100 000
100 000
100 000
4.1.14
Канализационно-очистные сооружения в
мкр. Вынгапуровский,
г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
39
39
39
4.1.15
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в
микрорайоне «Г»
по ул. Республики, г. Ноябрьск, в том числе
проектно-изыскательские работы
1 999
1 999
1 999
4.1.16
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
17 940
17 940
17 940
4.1.17
Котельная в с. Красноселькуп, в том числе
проектно-изыскательские работы
3 832
3 832
3 832
4.1.18
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО»
9 009
9 009
9 009
4.1.19
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе
проектно-изыскательские работы
10 000
10 000
10 000
4.1.20
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района.
Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
4 200
4 200
4 200
4.1.21
Строительство объекта «Канализация с. Аксарка
(1-я и
2-я очереди)», Приуральский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.22
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
5 099
5 099
5 099
4.1.23
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том
числе проектно-изыскательские работы
42 451
42 451
42 451
4.1.24
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
15 073
15 073
15 073
4.1.25
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс.м3/сут. в блочном исполнении
40 000
40 000
40 000
4.1.26
Ул. Губкина – Тарасова с инженерными сетями в г.
Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
5 729
5 729
5 729
4.1.27
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по
объекту «КОС» в г. Тарко-Сале
9 500
9 500
9 500
4.1.28
Газопровод к п.г.т. Уренгой
28 239
28 239
28 239
4.1.29
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
3 946
3 946
3 946
4.1.30
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор
с. Гыда Тазовского района»
300
300
300
4.1.31
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения, с. Гыда Тазовского района»
691
691
691
4.1.32
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети
канализации,
с. Гыда Тазовского района»
1 413
1 413
1 413
4.1.33
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные
сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
560
560
560
4.1.34
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон
ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района»
290
290
290
4.1.35
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон
ТБО,
с. Гыда Тазовского района»
290
290
290
4.1.36
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети
канализации,
с. Антипаюта Тазовского района»
370
370
370
4.1.37
Магистральные сети тепло-водоснабжения п.
Тазовский
25 000
25 000
25 000
4.1.38
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт
Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
49 706
49 706
49 706
4.1.39
Проектно-изыскательские работы и реконструкция
«ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
4.1.40
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с
подъездной дорогой, с. Яр-Сале», Ямальский район, ЯНАО
68 611
68 611
68 611
4.1.41
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с.
Мыс Каменный», Ямальский район, ЯНАО
1 000
1 000
1 000
4.1.42
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с.
Новый Порт», Ямальский район, ЯНАО
1 000
1 000
1 000
4.1.43
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция
водоочистных сооружений до 100 м3/час» в с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
3 902
3 902
3 902
4.1.44
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с.
Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
2 400
2 400
2 400
4.1.45
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
18 500
18 500
4.1.46
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
4.1.47
Газификация города Губкинский, в том числе
затраты на проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
4.1.48
Полигон ТБО и ТПО,
г.
Губкинский
99 202
99 202
4.1.49
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с.
Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
267 764
267 764
4.1.50
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
4.1.51
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 000
12 000
4.1.52
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки
Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
85 000
85 000
4.1.53
Реконструкция и модернизация канализационных
очистных сооружений, г. Надым
158 000
158 000
4.1.54
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал», Ямальский район, ЯНАО
30 000
30 000
4.1.55
Проектно-изыскательские работы и строительство
объекта «ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск», Ямальский район, ЯНАО
11 500
11 500
4.1.56
Водоснабжение п. Харсайм Приуральского района, в
том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 000
1 000
4.1.57
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда
Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.58
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
147 000
147 000
4.1.59
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в
том числе проектно-изыскательские работы
15 000
15 000
4.1.60
Дизельная электростанция в
с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том
числе проектно-изыскательские работы
59 500
59 500
4.2
Мероприятия программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
350 000
350 000
350 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа
350 000
350 000
350 000
4.3
Мероприятия по софинансированию проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
250 000
250 000
250 000
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа
250 000
250 000
250 000
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 55/1 от 06.07.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: