Основная информация
Дата опубликования: | 26 июля 2012г. |
Номер документа: | RU62000201200482 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2012 г. N 203
О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы» (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от 17.02.2010 N 38, от 27.10.2010 N 262, от 15.12.2010 N 331, от 01.03.2011 N 27, от 23.03.2011 N 56, от 09.08.2011 N 213, от 05.10.2011 N 316, от 21.12.2011 N 429, от 28.12.2011 N 463, от 15.02.2012 N 26)
<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>
В целях повышения эффективности и оптимизации расходования финансовых средств на реализацию программных мероприятий и обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
- строку "Исполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"Исполнители Программы
Комитет по культуре и туризму Рязанской области,
министерство транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области,
министерство строительного комплекса Рязанской
области,
министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской
области,
министерство природопользования и экологии
Рязанской области,
министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области,
исполнительно-распорядительные органы
муниципальных образований Рязанской области (по
соглашению)"
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования
Объем финансирования Программы на 2010 - 2016
годы по основным мероприятиям составляет
1079533,505 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 196533,505
тыс. руб., из них:
2010 год - 3436,0 тыс. руб.;
2011 год - 58639,356 тыс. руб.;
2012 год - 48235,149 тыс. руб., в том числе:
средства дорожного фонда Рязанской области -
13696,149 тыс. руб.;
2013 год - 30535,0 тыс. руб.;
2014 год - 25342,0 тыс. руб.;
2015 год - 22059,0 тыс. руб.;
2016 год - 8287,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 883000,0
тыс. руб., из них:
2011 год - 320000,0 тыс. руб.;
2012 год - 175000,0 тыс. руб.;
2013 год - 150000,0 тыс. руб.;
2014 год - 119000,0 тыс. руб.;
2015 год - 99000,0 тыс. руб.;
2016 год - 20000,0 тыс. руб."
2) в таблице после абзаца семнадцатого раздела 1 "Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы" строку:
"Строительство
гостинично-развлекательного комплекса
"Окская жемчужина" на территории
Рязанского района Рязанской области,
в том числе:
797
416
59
172
150
0
0"
изложить в следующей редакции:
"2. Строительство
гостинично-развлекательного комплекса
"Окская жемчужина" на территории
Рязанского района Рязанской области,
в том числе:
797
416
59
172
150
0
0"
3) раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Вложение бюджетных средств является необходимым условием содействия развитию отрасли. Запланированные в Программе бюджетные средства направляются на оказание содействия развитию базовой инфраструктуры внутреннего и въездного туризма и решение первостепенных задач, которые организации туриндустрии не могут обеспечить за счет собственных или кредитных средств.
Мировой опыт развития туристической отрасли показывает, что успешное развитие отрасли без государственной поддержки не представляется возможным. Учитывая мультипликативный эффект от развития туризма, в перспективе вложенные в сферу туриндустрии бюджетные средства могут рассматриваться как инвестиционный капитал с окупаемостью в 5 - 7-летний период и с дополнительным приростом инвестиций (в долгосрочной перспективе) на сумму значительно большую, чем первоначальные вложения областного бюджета.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет следующих источников финансирования:
┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │2010 - 2014│ В том числе │
│финансирования│годы (тыс. ├──────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬───────┤
│ │ руб.) │ 2010 │ 2011 г. │ 2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г.│2016 г.│
│ │ │ г. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│Всего по │1079533,505│3436,0│378639,356│223235,14│ 180 │ 144 │ 121 │28287,0│
│Программе │ │ │ │ 9 │ 535,0 │ 342,0 │ 059,0 │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│средства │196533,505 │3436,0│58639,356 │48235,149│30535,0 │25342,0 │22059,0│8287,0 │
│областного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на │ │467,9 │ │ │ │ │ │ │
│финансирование│ │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│не оплаченных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в 2009 году по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│областной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туризма в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы"; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства │ │ │ │13696,149│ │ │ │ │
│дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│средства │ 883000,0 │ 0,0 │ 320000,0 │175000,0 │150000,0│119000,0│99000,0│20000,0│
│федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
Объемы финансирования Программы на 2013 - 2016 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в рамках законов о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год.
Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации Программы.
В рамках мероприятий Программы бюджетам сельских поселений и городских округов Рязанской области (далее по тексту - муниципальным образованиям) предоставляются субсидии на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" из областного Фонда софинансирования расходов.
Субсидии муниципальным образованиям на реализацию программных мероприятий предоставляются при условии:
- наличия утвержденной в установленном порядке долгосрочной целевой программы муниципального образования, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский";
- наличия двустороннего соглашения о предоставлении субсидии из областного Фонда софинансирования расходов, заключенного между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области и исполнительно-распорядительным органом соответствующего муниципального образования;
- наличия выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование долгосрочной целевой программы муниципального образования, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский".
Критериями отбора муниципальных образований являются:
- социальная значимость проекта;
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- расположение муниципального образования в границах туристско-рекреационного кластера "Рязанский";
- наличие на территории муниципального образования реализуемых инвестиционных проектов, включенных в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644.
Проведение отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы осуществляется в порядке, определенном министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.
При предоставлении субсидий применяется следующая методика расчета:
- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;
- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое программное мероприятие муниципального образования;
- сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект рассчитывается по формуле:
Vоб = Vо - Vм,
где:
Vоб - средства областного бюджета;
Vо - общая стоимость объекта;
Vм - средства бюджета муниципального образования.";
4) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) раздел 6 "Система управления реализацией Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Система управления реализацией Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются комитет по культуре и туризму Рязанской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерство природопользования и экологии Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
Главные распорядители бюджетных средств:
- заключают с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий из областного Фонда софинансирования расходов;
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение Программы в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного и федерального бюджетов.
Исполнителями Программы являются комитет по культуре и туризму Рязанской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерство природопользования и экологии Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Рязанской области (по соглашению).
Исполнители Программы при реализации мероприятий Программы:
- заключают контракты в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют по запросу заказчика Программы информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий Программы;
- представляют по запросу заказчика Программы копии актов выполненных работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Рязанской области.
Контроль за целевым использованием средств областного и федерального бюджетов в установленном порядке осуществляет Контрольно-счетная палата Рязанской области.";
6) раздел 7 "Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Главные распорядители и получатели бюджетных средств направляют ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, Заказчику Программы информацию об итогах реализации программных мероприятий за отчетный период, которая должна содержать:
- объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;
- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;
- результаты выполнения мероприятий Программы за прошедший период и в текущем году в свете достижения поставленных задач;
- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.";
7) абзац первый раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы представлены в следующей таблице:".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области О.И.Ковалев
Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 26 июля 2012 г. N 203
5. Система программных мероприятий
┌───────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Программные │ Главные │ Источник │ Объемы финансирования, тыс. руб. │ Ожидаемый │
│ мероприятия, │ распорядители │ финанси- ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ результат │
│ обеспечивающие │ │рования <*> │ всего │ в том числе по годам │ │
│ выполнение задачи │ │ │ ├──────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┤ │
│ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 1. │ │ областной │ 2633,0208 │ 0 │ 20,0208 │ 1062,0 │ 360,0 │ 378,0 │ 397,0 │ 416,0 │создание условий│
│Совершенствование │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │для развития │
│информационного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сферы услуг в │
│методического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Рязанской │
│обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │
│туристской отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расширения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассортимента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видов туристских│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг, повышения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1. Мониторинг │ │ областной │ 2633,0208 │ 0 │ 20,0208 │ 1062,0 │ 360,0 │ 378,0 │ 397,0 │ 416,0 │анализ состояния│
│туристической │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │туристической │
│деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отрасли, прогноз│
│Рязанской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субъектов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.1. Исследование│ комитет по │ областной │ 1820,0 │ 0 │ 8,0 │ 1062,0 │ 175,0 │ 183,0 │ 192,0 │ 200,0 │определение │
│и анализ │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │новых │
│туристической │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │направлений │
│деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития отрасли│
│Рязанской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(не менее 6 │
│ведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исследований); │
│информационной базы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систематизация │
│данных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов (до │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85%) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.2. Разработка и│ комитет по │ областной │ 376,0208 │ 0 │ 12,0208 │ 0 │ 85,0 │ 89,0 │ 93,0 │ 97,0 │повышение │
│издание │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│методических │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тур-услуг, │
│пособий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказание │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содействия │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рязанским │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимателям│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и гражданам в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитии туризма│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 пособий)│
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.3. Организация │ комитет по │ областной │ 437,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 100,0 │ 106,0 │ 112,0 │ 119,0 │изучение и обмен│
│и проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │опытом развития │
│совещаний, │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма, │
│конференций по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│проблемам развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежи к │
│туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работе в сфере │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │турбизнеса (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 2. │ │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │рост инвестиций │
│Содействие в │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │на развитие │
│развитии туристской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма не менее│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10% в год в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сумме не менее │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,0 млрд. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рост числа │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гостиниц и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аналогичных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 11% в год;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коэффициента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доступности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│2.1. Деятельность │ │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │подбор и анализ │
│по привлечению │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │перспективных │
│внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предложений для │
│средств на развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечения │
│материальной базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвесторов (не │
│туриндустрии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 5 │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предложений в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│2.1.1. Разработка и│ комитет по │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │внедрение │
│продвижение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │современных │
│инвестиционных │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологий; │
│предложений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│проектов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалистов для│
│бизнес-планов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессиональных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консультаций при│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разработке и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консультаций) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 3. │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│сохранение и │
│Создание условий │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие │
│для развития │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤природного и │
│туристско- │ │ областной │170555,505 │268,0 │55295,356 │44496,149 │ 26886,0 │ 21511,0 │18036,0 │4063,0 │социально- │
│рекреационных │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │культурного │
│кластеров и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наследия области│
│туристских центров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │как важнейших │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нейтрализация │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │негативных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │последствий │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │депопуляции в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │районах области │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(отток населения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из сельской │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местности в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение уровня│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │создание условий│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удовлетворения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребностей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │различных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полноценном │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдыхе │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1. Организация │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│развитие туризма│
│разработки и │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в муниципальных │
│реализации проектов│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤образованиях │
│центров туризма, │ │ областной │170555,505 │268,0 │55295,356 │44496,149 │ 26886,0 │ 21511,0 │18036,0 │4063,0 │области (не │
│туристско- │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│рекреационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов), │
│кластеров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение роста│
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере, повышение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коэффициента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доступности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1.1. Организация │ комитет по │ областной │ 2689,0 │268,0 │ 325,0 │ 0 │ 486,0 │ 511,0 │ 536,0 │ 563,0 │повышение │
│разработки схем │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│функционального │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тур-услуг, │
│зонирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│туристских центров,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │турпотока (не │
│разработки и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│реализации проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов), │
│программ приема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие туризма│
│туристов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сельских │
│территории области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поселениях, │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решение │
│поддержка развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальных │
│сельского туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проблем, в том │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1.2. Создание │ комитет по │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│увеличение роста│
│комплекса │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │
│обеспечивающей │Рязанской области,├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤населения │
│инфраструктуры │ министерство │ областной │167866,505 │ 0 │54970,356 │44496,149 │ 26400,0 │ 21000,0 │17500,0 │3500,0 │области в │
│туристско- │ строительного │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│рекреационного │ комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере, создание │
│кластера │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │условий для │
│"Рязанский", │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удовлетворения │
│в том числе: │ топливно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребностей │
│ │ энергетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │различных │
│ │ комплекса и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │
│ │ жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полноценном │
│ │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдыхе │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │природопользования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и экологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ дорог Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ имущественных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ отношений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- организация │ комитет по │ областной │ 29999,9 │ 0 │ 29999,9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│разработки проекта │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планировки │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечивающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- организация │ комитет по │ областной │ 500,0 │ 0 │ 500,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проведения │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исследовательских │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работ по туристско-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластеру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │ 17898,222 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │4898,222 │ 0 │10000,0 │ 0 │ │
│линии газоснабжения│ строительного │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ комплекса ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │Рязанской области │ областной │ 4003,205 │ 0 │ 1209,4 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 1500,0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство линии│ │федеральный │ 7898,222 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│газоснабжения │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │ │ областной │ 2103,205 │ 0 │ 809,4 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 3000,0 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│наружного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газопровода к │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│котельным │ │ областной │ 809,4 │ 0 │ 809,4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│туристического │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развлекательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекса между с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь и с. Поляны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│наружного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газопровода к │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│объектам яхт-клуба │ │ областной │ 1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Семь футов" │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство линии│ │федеральный │ 10000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │10000,0 │ 0 │ │
│газоснабжения │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │ │ областной │ 1900,0 │ 0 │ 400,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1500,0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│разработка │ │ областной │ 400,0 │ 0 │ 400,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проектной │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации линии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(въездная зона ГАУК│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│музей-заповедник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│С.А.Есенина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- создание │ министерство │федеральный │250139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│69000,0 │ 0 │ │
│комплекса очистных │ топливно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений и │ энергетического ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│канализационной │ комплекса и │ областной │ 44949,038 │ 0 │ 4327,27 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │13000,0 │ 0 │ │
│сети в туристско- │ жилищно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│создание комплекса │ │федеральный │181139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│ 0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и канализационной │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│сети в туристско- │ │ областной │ 31949,038 │ 0 │ 4327,27 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │ 0 │ 0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │ областной │ 4327,27 │ 0 │ 4327,27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│комплекса очистных │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развлекательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекса ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Интер-ГРУП" в с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поляны Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области. КНС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│реконструкция │ │федеральный │181139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│ 0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 27621,768 │ 0 │ 0 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образованиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│создание комплекса │ │федеральный │ 69000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │69000,0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и канализационной │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│сети в туристско- │ │ областной │ 13000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │13000,0 │ 0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │ областной │ 7437,164 │ 0 │ 0 │ 7437,164 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│сетей │ топливно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│электроснабжения в │ энергетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ комплекса и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- проведение │ министерство │федеральный │ 93212,5 │ 0 │ 0 │ 53212,5 │ 0 │ 0 │20000,0 │20000,0│ │
│дноуглубительных и │природопользования│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│берегоукрепительных│ и экологии ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│работ в туристско- │Рязанской области │ областной │ 9268,768 │ 0 │ 0 │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 3000,0 │3500,0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│дноуглубительные и │ │федеральный │ 53212,5 │ 0 │ 0 │ 53212,5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│берегоукрепительные│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы в туристско-│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│дноуглубительные и │ │федеральный │ 40000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │20000,0 │20000,0│ │
│берегоукрепительные│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы в туристско-│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 6500,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3000,0 │3500,0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │ 317000,0 │ 0 │ 317000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ транспорта │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│в туристско- │ и автомобильных │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ дорог Рязанской ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│кластере │ области │ областной │ 31429,935 │ 0 │17733,786 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Рязанский", │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью 2,32│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│км, │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│в том числе: │ │ средства │ 13696,149 │ 0 │ 0 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 317000,0 │ 0 │ 317000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│в туристско- │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│кластере │ │ областной │ 31429,935 │ 0 │17733,786 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Рязанский" │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│(I комплекс), │ │ средства │ 13696,149 │ 0 │ 0 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│протяженностью │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2,285 км │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │123669,078 │ 0 │ 0 │ 68700,0 │54969,078│ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ и автомобильных ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ дорог Рязанской │ областной │ 14000,0 │ 0 │ 0 │ 7700,0 │ 6300,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ области │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(II комплекс │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,160 км, III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекс │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,957 км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- разработка │ министерство │ областной │ 5500,0 │ 0 │ 0 │ 1500,0 │ 4000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проектной │ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации по │ и автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкции │ дорог Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│транспортной │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на автодороге │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Спас-Клепики - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязань" в районе с.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- реконструкция │ министерство │федеральный │ 81080,371 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │81080,317│ 0 │ 0 │ │
│транспортной │ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развязки на │ и автомобильных ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│автодороге │ дорог Рязанской │ областной │ 15200,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15200,0 │ 0 │ 0 │ │
│"Спас-Клепики - │ области │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязань" в районе с.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- выкуп земельных │ министерство │ областной │ 5578,495 │ 0 │ 1200,0 │ 2700,0 │1678,495 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│участков в │ имущественных и │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственность │ земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ отношений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│под строительство │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечивающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│выкуп земельных │ │ областной │ 1200,0 │ 0 │ 1200,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│участков в │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целью строительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильных дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I комплекс) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 4. │ │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │увеличение │
│Повышение │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │денежных │
│конкуренто- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступлений и │
│способности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доли туризма в │
│регионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общем совокупном│
│туристского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходе Рязанской│
│продукта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объема │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и услуг гостиниц│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и аналогичных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов со │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 10% │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│4.1. Организация и │ комитет по │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │проведение не │
│проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│информационно- │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий; │
│рекламных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение числа│
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посетителей │
│презентаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(туристов и │
│конкурсов, из них │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экскурсантов) │
│финансирование │ │ │ 367,9 │367,9 │ │ │ │ │ │ │Рязанской │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области со │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста не │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9% в год │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│4.1.1. Проведение │ │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │проведение не │
│презентаций, │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│конкурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │
│информационных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изготовление │
│ознакомительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │буклетов, │
│туров, изготовление│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │каталогов, │
│информационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │публикации в СМИ│
│рекламной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(не менее 12 │
│продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наименований), │
│публикации в СМИ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продвижение │
│участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального │
│международных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма на │
│всероссийских, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всероссийский и │
│региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │международный │
│туристских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынок (участие │
│выставках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │не менее чем в 6│
│ярмарках, форумах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выставках в │
│участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год), │
│мероприятиях в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│сфере общественных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │административных│
│связей: в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и финансовых │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов для │
│федеральных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития туризма│
│региональных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области │
│областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(участие не │
│туристских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее чем в 6 │
│ассоциаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятиях в │
│советов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
│объединений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│делегаций, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│конкурсах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирование │ │ │ 367,9 │367,9 │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 5. │ │ │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │рост занятости │
│Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│системы подготовки,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│переподготовки и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
│квалификации кадров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(средства │
│в сфере туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительные │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплексы, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристские │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фирмы) со │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста 10%│
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│5.1. Организация и │ комитет по │ областной │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │повышение │
│проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества и │
│обучающих │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│5.1.1. Организация │ │ областной │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │подготовка │
│мастер-классов, │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │кадров, создание│
│курсов, семинаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новых рабочих │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест, поддержка │
│выездных, для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития туризма│
│работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сельской │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местности (не │
│и предприятий сферы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 6. │ │ областной │ 3670,0 │436,0 │ 468,0 │ 500,0 │ 526,0 │ 552,0 │ 579,0 │ 609,0 │увеличение числа│
│Поддержка развития │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся │
│социального туризма│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самодеятельным │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительным │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризмом не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6% в год │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│6.1. Создание │ комитет по │ областной │ 3670,0 │436,0 │ 468,0 │ 500,0 │ 526,0 │ 552,0 │ 579,0 │ 609,0 │обеспечение │
│условий │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │конституционных │
│для проведения │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прав населения │
│массовых туристских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на отдых (не │
│мероприятий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│детей, молодежи и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в │
│людей пожилого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
│возраста, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирование │ │ │ 100,0 │100,0 │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Общий объем │ │федеральный │1079533,505│3436,0│378639,356│223235,149│180535,0 │144342,0 │121059,0│28287,0│ │
│финансирования по │ │и областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программе │ │ бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ областной │196533,505 │3436,0│58639,356 │48235,149 │ 30535,0 │ 25342,0 │22059,0 │8287,0 │ │
│ │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ финансиро- │ 467,9 │467,9 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ вание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │мероприятий,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оплаченных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2009 году по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ туризма в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ средства │ │ │ │13696,149 │ │ │ │ │ │
│ │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│ │
│ │ │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────────────┘
<*> Источник финансирования - средства федерального бюджета указаны в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".
<**> Остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2011 году, с учетом возврата средств в федеральный бюджет в 2012 году.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2012 г. N 203
О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы» (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от 17.02.2010 N 38, от 27.10.2010 N 262, от 15.12.2010 N 331, от 01.03.2011 N 27, от 23.03.2011 N 56, от 09.08.2011 N 213, от 05.10.2011 N 316, от 21.12.2011 N 429, от 28.12.2011 N 463, от 15.02.2012 N 26)
<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>
В целях повышения эффективности и оптимизации расходования финансовых средств на реализацию программных мероприятий и обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 297 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
- строку "Исполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"Исполнители Программы
Комитет по культуре и туризму Рязанской области,
министерство транспорта и автомобильных дорог
Рязанской области,
министерство строительного комплекса Рязанской
области,
министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской
области,
министерство природопользования и экологии
Рязанской области,
министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области,
исполнительно-распорядительные органы
муниципальных образований Рязанской области (по
соглашению)"
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования
Объем финансирования Программы на 2010 - 2016
годы по основным мероприятиям составляет
1079533,505 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 196533,505
тыс. руб., из них:
2010 год - 3436,0 тыс. руб.;
2011 год - 58639,356 тыс. руб.;
2012 год - 48235,149 тыс. руб., в том числе:
средства дорожного фонда Рязанской области -
13696,149 тыс. руб.;
2013 год - 30535,0 тыс. руб.;
2014 год - 25342,0 тыс. руб.;
2015 год - 22059,0 тыс. руб.;
2016 год - 8287,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 883000,0
тыс. руб., из них:
2011 год - 320000,0 тыс. руб.;
2012 год - 175000,0 тыс. руб.;
2013 год - 150000,0 тыс. руб.;
2014 год - 119000,0 тыс. руб.;
2015 год - 99000,0 тыс. руб.;
2016 год - 20000,0 тыс. руб."
2) в таблице после абзаца семнадцатого раздела 1 "Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы" строку:
"Строительство
гостинично-развлекательного комплекса
"Окская жемчужина" на территории
Рязанского района Рязанской области,
в том числе:
797
416
59
172
150
0
0"
изложить в следующей редакции:
"2. Строительство
гостинично-развлекательного комплекса
"Окская жемчужина" на территории
Рязанского района Рязанской области,
в том числе:
797
416
59
172
150
0
0"
3) раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Вложение бюджетных средств является необходимым условием содействия развитию отрасли. Запланированные в Программе бюджетные средства направляются на оказание содействия развитию базовой инфраструктуры внутреннего и въездного туризма и решение первостепенных задач, которые организации туриндустрии не могут обеспечить за счет собственных или кредитных средств.
Мировой опыт развития туристической отрасли показывает, что успешное развитие отрасли без государственной поддержки не представляется возможным. Учитывая мультипликативный эффект от развития туризма, в перспективе вложенные в сферу туриндустрии бюджетные средства могут рассматриваться как инвестиционный капитал с окупаемостью в 5 - 7-летний период и с дополнительным приростом инвестиций (в долгосрочной перспективе) на сумму значительно большую, чем первоначальные вложения областного бюджета.
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет следующих источников финансирования:
┌──────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Источники │2010 - 2014│ В том числе │
│финансирования│годы (тыс. ├──────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬───────┤
│ │ руб.) │ 2010 │ 2011 г. │ 2012 г. │2013 г. │2014 г. │2015 г.│2016 г.│
│ │ │ г. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│Всего по │1079533,505│3436,0│378639,356│223235,14│ 180 │ 144 │ 121 │28287,0│
│Программе │ │ │ │ 9 │ 535,0 │ 342,0 │ 059,0 │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│средства │196533,505 │3436,0│58639,356 │48235,149│30535,0 │25342,0 │22059,0│8287,0 │
│областного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на │ │467,9 │ │ │ │ │ │ │
│финансирование│ │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│не оплаченных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в 2009 году по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│областной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программе │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туризма в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы"; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│средства │ │ │ │13696,149│ │ │ │ │
│дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│средства │ 883000,0 │ 0,0 │ 320000,0 │175000,0 │150000,0│119000,0│99000,0│20000,0│
│федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
Объемы финансирования Программы на 2013 - 2016 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в рамках законов о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год.
Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации Программы.
В рамках мероприятий Программы бюджетам сельских поселений и городских округов Рязанской области (далее по тексту - муниципальным образованиям) предоставляются субсидии на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" из областного Фонда софинансирования расходов.
Субсидии муниципальным образованиям на реализацию программных мероприятий предоставляются при условии:
- наличия утвержденной в установленном порядке долгосрочной целевой программы муниципального образования, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский";
- наличия двустороннего соглашения о предоставлении субсидии из областного Фонда софинансирования расходов, заключенного между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области и исполнительно-распорядительным органом соответствующего муниципального образования;
- наличия выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование долгосрочной целевой программы муниципального образования, предусматривающей средства бюджета муниципального образования на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский".
Критериями отбора муниципальных образований являются:
- социальная значимость проекта;
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- расположение муниципального образования в границах туристско-рекреационного кластера "Рязанский";
- наличие на территории муниципального образования реализуемых инвестиционных проектов, включенных в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644.
Проведение отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы осуществляется в порядке, определенном министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Рязанской области.
При предоставлении субсидий применяется следующая методика расчета:
- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;
- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое программное мероприятие муниципального образования;
- сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект рассчитывается по формуле:
Vоб = Vо - Vм,
где:
Vоб - средства областного бюджета;
Vо - общая стоимость объекта;
Vм - средства бюджета муниципального образования.";
4) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) раздел 6 "Система управления реализацией Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Система управления реализацией Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются комитет по культуре и туризму Рязанской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерство природопользования и экологии Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
Главные распорядители бюджетных средств:
- заключают с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий из областного Фонда софинансирования расходов;
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение Программы в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного и федерального бюджетов.
Исполнителями Программы являются комитет по культуре и туризму Рязанской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерство природопользования и экологии Рязанской области, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Рязанской области (по соглашению).
Исполнители Программы при реализации мероприятий Программы:
- заключают контракты в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют по запросу заказчика Программы информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий Программы;
- представляют по запросу заказчика Программы копии актов выполненных работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Рязанской области.
Контроль за целевым использованием средств областного и федерального бюджетов в установленном порядке осуществляет Контрольно-счетная палата Рязанской области.";
6) раздел 7 "Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Главные распорядители и получатели бюджетных средств направляют ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, Заказчику Программы информацию об итогах реализации программных мероприятий за отчетный период, которая должна содержать:
- объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;
- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;
- результаты выполнения мероприятий Программы за прошедший период и в текущем году в свете достижения поставленных задач;
- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.";
7) абзац первый раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы представлены в следующей таблице:".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Рязанской области О.И.Ковалев
Приложение
к Постановлению
Правительства Рязанской области
от 26 июля 2012 г. N 203
5. Система программных мероприятий
┌───────────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Программные │ Главные │ Источник │ Объемы финансирования, тыс. руб. │ Ожидаемый │
│ мероприятия, │ распорядители │ финанси- ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ результат │
│ обеспечивающие │ │рования <*> │ всего │ в том числе по годам │ │
│ выполнение задачи │ │ │ ├──────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┤ │
│ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 1. │ │ областной │ 2633,0208 │ 0 │ 20,0208 │ 1062,0 │ 360,0 │ 378,0 │ 397,0 │ 416,0 │создание условий│
│Совершенствование │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │для развития │
│информационного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сферы услуг в │
│методического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Рязанской │
│обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │
│туристской отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расширения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассортимента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видов туристских│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг, повышения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1. Мониторинг │ │ областной │ 2633,0208 │ 0 │ 20,0208 │ 1062,0 │ 360,0 │ 378,0 │ 397,0 │ 416,0 │анализ состояния│
│туристической │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │туристической │
│деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отрасли, прогноз│
│Рязанской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субъектов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.1. Исследование│ комитет по │ областной │ 1820,0 │ 0 │ 8,0 │ 1062,0 │ 175,0 │ 183,0 │ 192,0 │ 200,0 │определение │
│и анализ │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │новых │
│туристической │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │направлений │
│деятельности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития отрасли│
│Рязанской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(не менее 6 │
│ведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исследований); │
│информационной базы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │систематизация │
│данных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов (до │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85%) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.2. Разработка и│ комитет по │ областной │ 376,0208 │ 0 │ 12,0208 │ 0 │ 85,0 │ 89,0 │ 93,0 │ 97,0 │повышение │
│издание │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│методических │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тур-услуг, │
│пособий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказание │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содействия │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рязанским │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предпринимателям│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и гражданам в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитии туризма│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 пособий)│
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│1.1.3. Организация │ комитет по │ областной │ 437,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 100,0 │ 106,0 │ 112,0 │ 119,0 │изучение и обмен│
│и проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │опытом развития │
│совещаний, │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма, │
│конференций по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│проблемам развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежи к │
│туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работе в сфере │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │турбизнеса (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 2. │ │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │рост инвестиций │
│Содействие в │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │на развитие │
│развитии туристской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма не менее│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10% в год в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сумме не менее │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,0 млрд. руб.; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рост числа │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гостиниц и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аналогичных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 11% в год;│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коэффициента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доступности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│2.1. Деятельность │ │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │подбор и анализ │
│по привлечению │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │перспективных │
│внебюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предложений для │
│средств на развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечения │
│материальной базы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвесторов (не │
│туриндустрии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 5 │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предложений в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│2.1.1. Разработка и│ комитет по │ областной │ 871,0 │ 0 │ 150,0 │ 0 │ 168,0 │ 176,0 │ 184,0 │ 193,0 │внедрение │
│продвижение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │современных │
│инвестиционных │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологий; │
│предложений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│проектов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специалистов для│
│бизнес-планов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │профессиональных│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консультаций при│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │разработке и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов (не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консультаций) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 3. │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│сохранение и │
│Создание условий │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие │
│для развития │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤природного и │
│туристско- │ │ областной │170555,505 │268,0 │55295,356 │44496,149 │ 26886,0 │ 21511,0 │18036,0 │4063,0 │социально- │
│рекреационных │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │культурного │
│кластеров и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наследия области│
│туристских центров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │как важнейших │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нейтрализация │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │негативных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │последствий │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │депопуляции в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │районах области │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(отток населения│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из сельской │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местности в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение уровня│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │создание условий│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удовлетворения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребностей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │различных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полноценном │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдыхе │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1. Организация │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│развитие туризма│
│разработки и │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │в муниципальных │
│реализации проектов│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤образованиях │
│центров туризма, │ │ областной │170555,505 │268,0 │55295,356 │44496,149 │ 26886,0 │ 21511,0 │18036,0 │4063,0 │области (не │
│туристско- │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│рекреационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов), │
│кластеров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение роста│
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере, повышение│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коэффициента │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доступности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для населения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1.1. Организация │ комитет по │ областной │ 2689,0 │268,0 │ 325,0 │ 0 │ 486,0 │ 511,0 │ 536,0 │ 563,0 │повышение │
│разработки схем │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
│функционального │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тур-услуг, │
│зонирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│туристских центров,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │турпотока (не │
│разработки и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│реализации проектов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов), │
│программ приема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие туризма│
│туристов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сельских │
│территории области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поселениях, │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │решение │
│поддержка развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальных │
│сельского туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проблем, в том │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе занятости │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│3.1.2. Создание │ комитет по │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│увеличение роста│
│комплекса │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │занятости │
│обеспечивающей │Рязанской области,├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤населения │
│инфраструктуры │ министерство │ областной │167866,505 │ 0 │54970,356 │44496,149 │ 26400,0 │ 21000,0 │17500,0 │3500,0 │области в │
│туристско- │ строительного │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│рекреационного │ комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере, создание │
│кластера │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │условий для │
│"Рязанский", │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │удовлетворения │
│в том числе: │ топливно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребностей │
│ │ энергетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │различных │
│ │ комплекса и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категорий │
│ │ жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│ │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│ │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полноценном │
│ │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдыхе │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │природопользования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и экологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ и автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ дорог Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ министерство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ имущественных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ отношений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- организация │ комитет по │ областной │ 29999,9 │ 0 │ 29999,9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│разработки проекта │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планировки │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проектной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечивающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- организация │ комитет по │ областной │ 500,0 │ 0 │ 500,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проведения │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│исследовательских │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работ по туристско-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластеру │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │ 17898,222 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │4898,222 │ 0 │10000,0 │ 0 │ │
│линии газоснабжения│ строительного │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ комплекса ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │Рязанской области │ областной │ 4003,205 │ 0 │ 1209,4 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 1500,0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство линии│ │федеральный │ 7898,222 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│газоснабжения │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │ │ областной │ 2103,205 │ 0 │ 809,4 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 3000,0 │ 0 │ 3000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│наружного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газопровода к │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│котельным │ │ областной │ 809,4 │ 0 │ 809,4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│туристического │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развлекательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекса между с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь и с. Поляны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │4898,222 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│наружного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газопровода к │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│объектам яхт-клуба │ │ областной │ 1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │1293,805 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Семь футов" │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство линии│ │федеральный │ 10000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │10000,0 │ 0 │ │
│газоснабжения │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационного │ │ областной │ 1900,0 │ 0 │ 400,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1500,0 │ 0 │ │
│кластера │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│разработка │ │ областной │ 400,0 │ 0 │ 400,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проектной │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации линии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│газоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(въездная зона ГАУК│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│музей-заповедник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│С.А.Есенина) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- создание │ министерство │федеральный │250139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│69000,0 │ 0 │ │
│комплекса очистных │ топливно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений и │ энергетического ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│канализационной │ комплекса и │ областной │ 44949,038 │ 0 │ 4327,27 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │13000,0 │ 0 │ │
│сети в туристско- │ жилищно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│создание комплекса │ │федеральный │181139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│ 0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и канализационной │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│сети в туристско- │ │ областной │ 31949,038 │ 0 │ 4327,27 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │ 0 │ 0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │ областной │ 4327,27 │ 0 │ 4327,27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│комплекса очистных │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развлекательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекса ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Интер-ГРУП" в с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поляны Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области. КНС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│реконструкция │ │федеральный │181139,883 │ 0 │ 0 │ 53087,5 │ 90132,7 │37919,683│ 0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 27621,768 │ 0 │ 0 │ 8694,068 │ 13127,7 │ 5800,0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(субсидии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│образованиям) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│создание комплекса │ │федеральный │ 69000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │69000,0 │ 0 │ │
│очистных сооружений│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и канализационной │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│сети в туристско- │ │ областной │ 13000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │13000,0 │ 0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │ областной │ 7437,164 │ 0 │ 0 │ 7437,164 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│сетей │ топливно- │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│электроснабжения в │ энергетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ комплекса и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- проведение │ министерство │федеральный │ 93212,5 │ 0 │ 0 │ 53212,5 │ 0 │ 0 │20000,0 │20000,0│ │
│дноуглубительных и │природопользования│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│берегоукрепительных│ и экологии ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│работ в туристско- │Рязанской области │ областной │ 9268,768 │ 0 │ 0 │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 3000,0 │3500,0 │ │
│рекреационном │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│дноуглубительные и │ │федеральный │ 53212,5 │ 0 │ 0 │ 53212,5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│берегоукрепительные│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы в туристско-│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 2768,768 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│дноуглубительные и │ │федеральный │ 40000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │20000,0 │20000,0│ │
│берегоукрепительные│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работы в туристско-│ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ │ областной │ 6500,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3000,0 │3500,0 │ │
│кластере │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" (II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │ 317000,0 │ 0 │ 317000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ транспорта │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│в туристско- │ и автомобильных │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ дорог Рязанской ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│кластере │ области │ областной │ 31429,935 │ 0 │17733,786 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Рязанский", │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью 2,32│ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│км, │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│в том числе: │ │ средства │ 13696,149 │ 0 │ 0 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│строительство │ │федеральный │ 317000,0 │ 0 │ 317000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│в туристско- │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│кластере │ │ областной │ 31429,935 │ 0 │17733,786 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│"Рязанский" │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│(I комплекс), │ │ средства │ 13696,149 │ 0 │ 0 │13696,149 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│протяженностью │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2,285 км │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- строительство │ министерство │федеральный │123669,078 │ 0 │ 0 │ 68700,0 │54969,078│ 0 │ 0 │ 0 │ │
│автомобильных дорог│ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ и автомобильных ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│рекреационном │ дорог Рязанской │ областной │ 14000,0 │ 0 │ 0 │ 7700,0 │ 6300,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│кластере │ области │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанского района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(II комплекс │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,160 км, III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплекс │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│протяженностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1,957 км) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┤ │
│- разработка │ министерство │ областной │ 5500,0 │ 0 │ 0 │ 1500,0 │ 4000,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│проектной │ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документации по │ и автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкции │ дорог Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│транспортной │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развязки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на автодороге │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Спас-Клепики - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязань" в районе с.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- реконструкция │ министерство │федеральный │ 81080,371 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │81080,317│ 0 │ 0 │ │
│транспортной │ транспорта │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развязки на │ и автомобильных ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│автодороге │ дорог Рязанской │ областной │ 15200,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15200,0 │ 0 │ 0 │ │
│"Спас-Клепики - │ области │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязань" в районе с.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Шумашь Рязанского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│района Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│- выкуп земельных │ министерство │ областной │ 5578,495 │ 0 │ 1200,0 │ 2700,0 │1678,495 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│участков в │ имущественных и │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственность │ земельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ отношений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│под строительство │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечивающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│выкуп земельных │ │ областной │ 1200,0 │ 0 │ 1200,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│участков в │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целью строительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│автомобильных дорог│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в туристско- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рекреационном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│кластере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Рязанский" в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанском районе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I комплекс) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 4. │ │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │увеличение │
│Повышение │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │денежных │
│конкуренто- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поступлений и │
│способности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доли туризма в │
│регионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общем совокупном│
│туристского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходе Рязанской│
│продукта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объема │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристских услуг│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и услуг гостиниц│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и аналогичных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов со │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 10% │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│4.1. Организация и │ комитет по │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │проведение не │
│проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│информационно- │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий; │
│рекламных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │увеличение числа│
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │посетителей │
│презентаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(туристов и │
│конкурсов, из них │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экскурсантов) │
│финансирование │ │ │ 367,9 │367,9 │ │ │ │ │ │ │Рязанской │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области со │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста не │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9% в год │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│4.1.1. Проведение │ │ областной │16161,9792 │2470,0│2320,9792 │ 2048,0 │ 2162,0 │ 2270,0 │ 2386,0 │2505,0 │проведение не │
│презентаций, │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│конкурсов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │
│информационных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изготовление │
│ознакомительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │буклетов, │
│туров, изготовление│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │каталогов, │
│информационно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │публикации в СМИ│
│рекламной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(не менее 12 │
│продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наименований), │
│публикации в СМИ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продвижение │
│участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального │
│международных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма на │
│всероссийских, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всероссийский и │
│региональных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │международный │
│туристских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынок (участие │
│выставках, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │не менее чем в 6│
│ярмарках, форумах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выставках в │
│участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год), │
│мероприятиях в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │привлечение │
│сфере общественных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │административных│
│связей: в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и финансовых │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов для │
│федеральных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития туризма│
│региональных, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в области │
│областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(участие не │
│туристских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее чем в 6 │
│ассоциаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятиях в │
│советов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
│объединений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│делегаций, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│конкурсах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирование │ │ │ 367,9 │367,9 │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 5. │ │ │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │рост занятости │
│Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
│системы подготовки,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области в │
│переподготовки и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристской │
│повышения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │индустрии │
│квалификации кадров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(средства │
│в сфере туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │питания, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительные │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплексы, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристские │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фирмы) со │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │среднегодовым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │темпом роста 10%│
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│5.1. Организация и │ комитет по │ областной │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │повышение │
│проведение │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │качества и │
│обучающих │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │
│мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туристов │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│5.1.1. Организация │ │ областной │ 2642,0 │262,0 │ 385,0 │ 129,0 │ 433,0 │ 455,0 │ 477,0 │ 501,0 │подготовка │
│мастер-классов, │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │кадров, создание│
│курсов, семинаров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │новых рабочих │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мест, поддержка │
│выездных, для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития туризма│
│работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в сельской │
│организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местности (не │
│и предприятий сферы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 9 │
│туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий) │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Задача 6. │ │ областной │ 3670,0 │436,0 │ 468,0 │ 500,0 │ 526,0 │ 552,0 │ 579,0 │ 609,0 │увеличение числа│
│Поддержка развития │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся │
│социального туризма│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самодеятельным │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оздоровительным │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризмом не │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6% в год │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│6.1. Создание │ комитет по │ областной │ 3670,0 │436,0 │ 468,0 │ 500,0 │ 526,0 │ 552,0 │ 579,0 │ 609,0 │обеспечение │
│условий │культуре и туризму│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │конституционных │
│для проведения │Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прав населения │
│массовых туристских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на отдых (не │
│мероприятий для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее 6 │
│детей, молодежи и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в │
│людей пожилого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) │
│возраста, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирование │ │ │ 100,0 │100,0 │ │ │ │ │ │ │ │
│выполненных работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│оплаченных в 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году по областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевой программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Развитие туризма в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Рязанской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│Общий объем │ │федеральный │1079533,505│3436,0│378639,356│223235,149│180535,0 │144342,0 │121059,0│28287,0│ │
│финансирования по │ │и областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Программе │ │ бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ областной │196533,505 │3436,0│58639,356 │48235,149 │ 30535,0 │ 25342,0 │22059,0 │8287,0 │ │
│ │ │ бюджет, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ финансиро- │ 467,9 │467,9 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ вание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выполненных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │мероприятий,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оплаченных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2009 году по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ областной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ туризма в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2006 - 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ средства │ │ │ │13696,149 │ │ │ │ │ │
│ │ │ дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Рязанской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────────────┤
│ │ │федеральный │ 883000,0 │ 0 │ 320000,0 │ 175000,0 │150000,0 │119000,0 │99000,0 │20000,0│ │
│ │ │ бюджет │ │ │ │310625,011│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────────────┘
<*> Источник финансирования - средства федерального бюджета указаны в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".
<**> Остатки средств федерального бюджета, не использованные в 2011 году, с учетом возврата средств в федеральный бюджет в 2012 году.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Рязанские ведомости" № 137 от 31.07.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: