Основная информация
Дата опубликования: | 26 августа 2016г. |
Номер документа: | RU57000201600709 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Правительство Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2016 г. № 333
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С. А. Ступина.
Председатель Правительства Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 26 августа 2016 г. № 333
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля 2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области* _______________ А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области* _______________ К. В. Павлов
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
Т. Г. Тарасова
+7(4862)43-35-03
tarasova-
orel@yandex.ru
Заместитель начальника управления –
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
Год составления проекта государственной программы – 2013 год
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»;
подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»;
подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования»;
подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»;
подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1) смертность населения (на 1000 человек);
2) материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми);
3) младенческая смертность (на 1000 родившихся);
4) смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения);
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения);
7) смертность от туберкулеза (на 100 000 населения);
8) потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь); 9) распространенность потребления табака среди взрослого населения; 10) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
11) заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения);
12) обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами;
13) соотношение врачи/средние медицинские работники;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области;
17) ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по предварительной оценке – 75 597 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4 тыс. рублей;
2016 – 8 512 975,1 тыс. рублей;
2017 – 8 909 987,1 тыс. рублей;
2018 – 10 747 119,3 тыс. рублей;
2019 – 11 355 597,8 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 926 410,9 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 615 446,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 002 524,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 5 526 878,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 5 671 948,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 2 103 397,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 157 952,0 тыс. рублей;
2017 – 116 626,7 тыс. рублей;
2018 – 264 878,5 тыс. рублей;
2019 – 275 738,5 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 492 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам, по предварительной оценке:
1) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего
6 381 483,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 102 592,4 тыс. рублей;
2017 – 109 707,2 тыс. рублей;
2018 – 80 464,2 тыс. рублей;
2019 – 83 911,0 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего 18 847 181,1 тыс. рублей, (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 973 778,7 тыс. рублей;
2017 – 807 849,4 тыс. рублей;
2018 – 1 223 964,6 тыс. рублей;
2019 – 1 277 677,3 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Орловской области», всего 0,00 тыс. рублей (средства будут запланированы по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) «Охрана здоровья матери и ребенка», всего 4 048 281,2 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 245 511,7 тыс. рублей;
2017 – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 – 175 626,0 тыс. рублей;
2019 – 183 353,7 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям», всего 1 984 573,6 тыс. рублей
(включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
6) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего 51 914,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего 139 046,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) «Развитие информатизации в здравоохранении», всего 321 445,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 – 25 748,6 тыс. рублей;
2018 – 72 341,4 тыс. рублей;
2019 – 42 116,4 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) «Совершенствование системы территориального планирования», всего 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
11) «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, всего 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
12) «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего 8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания;
повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
4) сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
5) раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С;
6) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией подростков;
4) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
5) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
6) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
7) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
8) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
9) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
10) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания;
11) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
12) заболеваемость дифтерией;
13) заболеваемость корью;
14) заболеваемость краснухой;
15) заболеваемость эпидемическим паротитом;
16) заболеваемость вирусным гепатитом В;
17) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
18) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
19) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
20) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
22) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
23) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
24) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
25) удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
26) удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей;
27) смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 381 483,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 год – 102 592,4 тыс. рублей;
2017 год – 109 707,2 тыс. рублей;
2018 год – 80 464,2 тыс. рублей;
2019 год – 83 911,0 тыс. рублей;
2020 год – 87 241,7 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют
757 529,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 год – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 год – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 100 771,7 тыс. рублей;
2017 год – 108 917,8 тыс. рублей;
2018 год – 71 234,4 тыс. рублей;
2019 год – 74 302,8 тыс. рублей;
2020 год – 77 360,6 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета составляют 65 920,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 891,0 тыс. рублей;
2014 год – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 861,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 820,7 тыс. рублей;
2017 год – 788,8 тыс. рублей;
2018 год – 9 229,8 тыс. рублей;
2019 год – 9 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 9 881,1 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 год – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
2) увеличение доли детей, имеющих I–II группу здоровья;
3) снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами;
4) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
5) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания до 56,7 %;
6) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %;
7) снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом;
8) сохранение на спорадическом уровне распростараненности кори, краснухи, полиомиелита;
9) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки;
10) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1) доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами;
17) число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 847 181,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 год – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 год – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 год – 973 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 807 849,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 223 964,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 277 677,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 330 671,4тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 8 593 093,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 год – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 год – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 год – 868 779,1 тыс. рублей;
2017 год – 747 341,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 178 174,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 014,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 281 675,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
655 809,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 год – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 год – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 год – 104 999,6 тыс. рублей;
2017 год – 60 508,3 тыс. рублей;
2018 год – 45 790,1 тыс. рублей;
2019 год – 47 663,1 тыс. рублей;
2020 год – 48 996,3 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %;
3) увеличение продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,9 наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,5
наркологических больных, находящихся в
ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового
контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 11,75 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,6 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человек на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человек на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %; 12) одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями;
13) увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда больного менее 20 минут;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий;
15) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование подпрограммы и номер государственной программы Орловской области
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, за счет привлечения к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения представителей бизнеса
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 4
Обеспечение доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности; охват новорожденных неонатальным скринингом; охват новорожденных аудиологическим скринингом;
показатель ранней неонатальной
смертности; смертность детей 0–17 лет;
доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в
выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре;
больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей;
результативность мероприятий по профилактике абортов;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 4 048 281,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 год – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 год – 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 175 626,0 тыс. рублей;
2019 год – 183 353,7 тыс. рублей;
2020 год – 191 054,7 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 503 235,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 год – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 год – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 год − 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 174 181,5 тыс. рублей;
2019 год – 181 845,6 тыс. рублей;
2020 год – 189 483,3 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
28 310,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 060,6 тыс. рублей;
2014 год – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 444,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 508,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 571,4 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 год – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 год – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %;
увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %;
снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %; снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %;
снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %; снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста;
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность,
от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %;
увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 1 984 573,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 год – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 год – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 793 658,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 год –8 233,6 тыс. рублей;
2015 год – 8 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства федерального бюджета составляют 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 год – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» (далее – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, а также поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, – 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год − 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения); обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;
достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации Орловской области;
доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап:
с 2013 по 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 139 046,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 год – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 117 546,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 год – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
21 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 125;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1490,
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25;
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90; увеличение доли аккредитованных специалистов до 80
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 8
Повышение обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задачи подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 год – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 год – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 год – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 год – 518 480,5 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 863 606,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 год – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 год – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 год – 296 273,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 271 508,5 тыс. рублей;
2019 год – 283 454,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 359,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
1 331 857,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 год – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 год – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 год – 51 131,7 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 208 414,1 тыс. рублей;
2019 год – 216 959,1 тыс. рублей;
2020 год – 223 120,7 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствуют
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ – 1 контакт-центр.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи
данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном
регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап: с 2013 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год – 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,4 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,3 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Средства территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ — 1 контакт-центр.
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий, – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого уровня, – 100 %.
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, – 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, –
90 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения
содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы
территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программа орловской области
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задачи подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований; материнская смертность; смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом; соотношение врачи/средние медицинские работники; соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы в
Орловской области; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда до больного менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования составляют 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 11
Выполнение программы госгарантий − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее − подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 12
Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС
Задачи подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1) эффективность деятельности медицинских организаций;
2) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу с 50,7 до 48,5 процента;
3) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу с 8,5 до 8,7 процента;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу с 2,4 до 3,0 процента
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 12
Повышение доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС с целью сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
I Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главной целью социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высокотехнологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранение и образование, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей. Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики. Предусматривается создание условий для развития государственно частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных, недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вливаний с целью формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целью государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечение системности организации охраны здоровья.
Решение задач возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий двенадцати подпрограмм:
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»;
подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»;
подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования»;
подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»;
подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Перечень подпрограмм государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей (основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 % до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 % до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2
на 100 тыс. населения).
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С (основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020 году;
2) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % процентов от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (основное мероприятие 1.5 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.
6. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения. Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3 (основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3).
8. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2 3, 8, где реализуются следующие основные мероприятия:
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом (основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 % до 93 % к 2020 году.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С (основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 % до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 лет.
3. Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным (основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 % до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 % до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 % до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 % до 8,6 %.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями (основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году.
8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году.
9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 %
в 2020 году.
10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Развитие службы крови (основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы (основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2).
13. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения (основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями (основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.
2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями (основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, 100 %;
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, 100 %;
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, 100 %;
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, 100 %.
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, где реализуются следующие основные мероприятия:
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи (основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела (основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой (основное мероприятие 4.4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду (основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием (основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям (основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %;
2) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям (основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 6, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе (основное мероприятие 6.1 подпрограммы 6).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки (основное мероприятие 6.2 подпрограммы 6).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения.
3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек, БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек (основное мероприятие 6.3 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи населению Орловской области.
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов (основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %;
2. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников (основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1490 человек;
2) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 25;
3) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 1000;
4) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 125 человек;
5) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек.
3. Повышение престижа медицинских специальностей (основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7).
4. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников (основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области (основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области 200 %.
3. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) по причинам, указанным в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 75 597 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 512 975,1 тыс. рублей;
2017 – 8 909 987,1 тыс. рублей;
2018 – 10 747 119,3 тыс. рублей;
2019 – 11 355 597,8 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 926 410,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 615 446,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 002 524,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 5 526 878,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 5 671 948,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 2 103 397,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 157 952,0 тыс. рублей;
2017 – 116 626,7 тыс. рублей;
2018 – 264 878,5 тыс. рублей;
2019 – 275 738,5 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – ТФОМС) – 58 492 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются федеральный закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных образований Орловской области, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1
Количество жителей Орловской области, посетивших Центры здоровья
человек
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
2
Уровень иммунной прослойки
процентов
95,5
96,5
97
97
97
97
98
98
98
3
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья
процентов
100
95
92
90
87
86
85
84
83
4
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
5
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
6
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
7
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
159,6
200
200
200
200
8
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
9
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
70,5
100
100
100
100
10
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
11
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
12
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
13
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
14
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
15
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
16
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
17
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
18
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
19
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
20
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
21
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
22
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
23
Заболеваемость корью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
24
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
25
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
26
Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
27
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
28
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
29
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
30
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
31
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
32
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
33
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
34
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
35
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
36
Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
37
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
38
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
39
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
40
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
41
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
42
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
43
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
44
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
45
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
46
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
47
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
48
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
49
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
50
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
51
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
52
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
53
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
54
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
55
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
56
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
57
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
58
Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
59
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
60
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
61
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
62
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
63
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
64
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
65
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
66
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»*
67
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
68
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
69
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
70
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
0
10
25
25
25
25
25
30
40
71
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
72
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
73
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
74
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
75
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
76
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
77
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
78
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
0
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
79
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
80
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее−ЕГИСЗ)
80.1
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
Выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
80.2
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
81
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
81.1
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
81.2
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
81.3
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
81.4
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
82
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
82.1
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
82.2
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
82.3
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
82.4
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников, в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82.5
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
82.6
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
82.7
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
82.8
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
82.9
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
83
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
84
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
85
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
86
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
9,2
8,5
8,2
8,1
8,0
87
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
88
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
89
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
90
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
91
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
92
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
93
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области
процентов
0
0
0
0
159,6
200
200
200
200
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
94
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполнение
0
0
0
0
1
1
1
1
1
95
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
96
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
97
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
98
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
________________________________
* Основная деятельность бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» осуществляется на хозрасчетной основе, бюджетное финансирование – на период отсутствия заезда детей. Объем ассигнований на 2016−2020 годы будет уточняться при формировании бюджета на 2016−2020 годы. В состав расходов на выполнение работы «Производство и реализация молочной продукции детскими молочными кухнями» включено только содержание штатных единиц по молочным кухням.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы Орловской области
№
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, до 83 %
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемостью дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью эпидемическим паротитом ( менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации.
Достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 95 от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
3
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения)
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
5
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 % до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 % до 22,5 %.
Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 лет
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
8
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 % до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 % до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), 7,8 % до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % в 2020 году
9
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар должны быть 8,5 %
10
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
11
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Достижение показателя смертности от онкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 89 %
13
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
15
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
16
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
17
Основное мероприятие 2.12.
Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
18
Основное мероприятие 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранение мобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихся на хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
19
Основное мероприятие 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20
Основное мероприятие 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
21
Основное мероприятие 3.2.
Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с прежде-временными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
24
Основное мероприятие 4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25
Основное мероприятие 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26
Основное мероприятие 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27
Основное мероприятие 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) должна достигнуть показателя 10 %
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми
28
Основное мероприятие 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
29
Основное мероприятие 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
30
Основное мероприятие 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
31
Основное мероприятие 6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32
Основное мероприятие 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33
Основное мероприятие 6.3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, должна достигнуть 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1490 человек.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, − 25.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1000.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 125 человек.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
Доля врачей первичного звена 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
39
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, − 90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
42
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области на 2013–2020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
44
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми).
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области − 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45
Основное мероприятие 12.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в сфере обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу до 48,5 %;
достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 7,8 %;
достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу − 3,0 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшение доступности и качества медицинской помощи
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственные исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу по параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее первого декабря текущего года
5
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7
Закон Орловской области
Предложения по корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года № 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р о концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Орловской области на 20132020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР 2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области»
Всего
0000000
000
0000
0000000
000
38 926 410,91
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
38 926 410,9
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
межбюджетные трансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П2Б7132
580
3 272 794,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2В0171300
560
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000
000
15 002 028,9
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000
000
11 344 272,8
0,0
0,0
1 527 829,1
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000
000
95 183,2
18 624,5
40 123,5
36 435,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
29 501,4
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
6 699,6
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000
000
757 529,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
100 771,7
108 918,4
71 234,4
74 302,8
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
0000000
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
69 900,0
0,0
0,0
0,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1500,0
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
317 060,6
0,0
0,0
0,0
67 210,1
74 198,8
56 085,6
58 553,4
61 012,7
0000000
811
0909
П210471660
612
44 347,3
0,0
0,0
0,0
281,6
1 319,6
13 648,8
14 249,4
14 847,9
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекцион-ных заболева-ний и формиро-вание здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
612
15 382,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000
0,0
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000
000
141 299,7
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 4000,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
69 900,0
0,0
0,0
0,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1500,0
1 500,0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
000
592 912,4
63 157,7
77 807,8
90 539,0
67 491,7
75 518,4
69 734,4
72 802,8
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П217116
611
361,0
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
317 060,6
0,0
0,0
0,0
67 210,1
74 198,8
56 085,6
58 553,4
61 012,7
0000000
811
0909
П210471660
612
44 347,3
0,0
0,0
0,0
281,6
1 319,6
13 648,8
14 249,4
14 847,9
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000
000
8 593 093,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
0000000
000
0900
0000000
000
8 512 845,5
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
007
0900
0000000
000
70 244,1
18 075,7
27 852,5
24 315,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
89 938,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 717,2
29 980,8
31 240,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
107 054,4
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
43 917,8
45 850,1
47 775,9
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
43 517,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 895,2
14 506,6
15 115,9
0000000
811
0902
П227116
611
101 755,9
0,0
0,0
54 235,1
49 004,3
49 004,3
40 873,1
42 671,5
44 463,7
0000000
811
0903
П227116
612
6 218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 985,6
2 073,1
2 160,2
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,5
105,0
109,5
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
56 717,8
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
19 240,3
20 086,9
20 930,6
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П227112
242
483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,2
161,0
167,8
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
1 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
635,1
663,0
690,8
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
575 902,5
0,0
0,0
0,0
126 018,3
8 115,7
141 056,8
147 263,3
153 448,4
0000000
811
0901
П220170110
612
48 135,2
0,0
0,0
0,0
9 083,3
0,0
12 469,3
13 017,9
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
83 770,2
0,0
0,0
0,0
15 185,6
11 042,9
18 373,1
19 181,5
19 987,1
0000000
811
0903
П220170110
611
50 623,0
0,0
0,0
0,0
8 127,0
4 313,8
12 191,6
12 728,0
13 262,6
0000000
811
0901
П2202R3820
612
4 491,1
0,0
0,0
0,0
900,0
0,0
1 146,6
1 197,1
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
139 618,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
25 186,9
28 219,7
29 461,4
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
222 051,0
0,0
0,0
0,0
68 932,3
4 616,0
47 417,0
49 503,3
51 582,4
0000000
811
0902
П220370110
611
155 036,6
0,0
0,0
0,0
15 394,6
16 018,9
39 472,9
41 209,7
42 940,5
0000000
811
0903
П220370110
611
19 439,0
0,0
0,0
0,0
3 462,0
1 932,6
4 484,4
4 681,7
4 878,3
0000000
811
0901
П220470110
611
1 249 987,4
0,0
0,0
0,0
253 354,0
17 834,7
312 530,7
326 282,1
339 985,9
0000000
811
0902
П220470110
611
154 139,9
0,0
0,0
0,0
24 648,1
36 693,7
29 630,5
30 934,2
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
9 653,1
0,0
0,0
0,0
5 792,7
688,1
1 012,9
1 057,5
1 101,9
0000000
811
0909
П220571660
612
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
194 426,1
0,0
0,0
0,0
357,5
33,5
61 955,5
64 681,5
67 398,1
0000000
811
0902
П220670110
611
3 346,9
0,0
0,0
0,0
149,8
126,4
980,5
1 023,6
1 066,6
0000000
811
0909
П220671660
612
13 050,0
0,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
264 154,6
0,0
0,0
0,0
56 274,5
51 762,5
49 848,4
52 041,7
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
26 236,3
0,0
0,0
0,0
14 350,0
0,0
3 795,3
3 962,3
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
356 728,7
0,0
0,0
0,0
18 754,4
8 161,3
105 309,4
109 943,0
114 560,6
0000000
811
0902
П220970110
611
82 148,3
0,0
0,0
0,0
25 131,9
12 296,3
14 279,2
14 907,4
15 533,5
0000000
811
0903
П220970110
611
13 836,1
0,0
0,0
0,0
251,8
1 468,8
3 868,5
4 038,7
4 208,3
0000000
811
0909
П220971240
611
8 079,5
0,0
0,0
0,0
832,5
302,1
2 217,5
2 315,1
2 412,3
0000000
811
0909
П220971240
612
210,2
0,0
0,0
0,0
210,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
488 223,2
0,0
0,0
0,0
72 227,3
53 254,4
115 823,5
120 919,7
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
12 103,0
0,0
0,0
0,0
7 124,1
0,0
1 589,7
1 659,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
212 617,8
0,0
0,0
0,0
42 284,3
36 698,7
42 669,6
44 547,1
46 418,1
0000000
811
0909
П221370110
111
52 966,6
0,0
0,0
0,0
7 735,3
11 383,6
10 807,6
11 283,1
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
2 336,1
0,0
0,0
0,0
2 336,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
249,3
0,0
0,0
0,0
62,7
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
31 043,3
0,0
0,0
0,0
2 750,8
0,0
9 033,8
9 431,3
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
5 659,8
0,0
0,0
0,0
5 659,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
127,6
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
30,8
32,2
33,6
0000000
811
0909
П221371660
612
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
14 538,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 277 448,6
154 538,6
158 093,5
160 239,1
158 414,2
23 472,4
198 825,3
207 573,6
216 291,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
16 567,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 290,0
5 522,8
5 754,8
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
0,0
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
29 479,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 412,9
9 827,1
10 239,9
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,6
33,0
34,4
0000000
811
0901
П220170110
611
575 902,5
0,0
0,0
0,0
126 018,3
8 115,7
141 056,8
147 263,3
153 448,4
0000000
811
0901
П220170110
612
48 135,2
0,0
0,0
0,0
9 083,3
0,0
12 469,3
13 017,9
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
83 770,2
0,0
0,0
0,0
15 185,6
11 042,9
18 373,1
19 181,5
19 987,1
0000000
811
0903
П220170110
611
50 623,0
0,0
0,0
0,0
8 127,0
4 313,8
12 191,6
12 728,0
13 262,6
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000
000
241 215,9
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
25 186,9
29 366,3
30 658,5
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
4 491,1
0,0
0,0
0,0
900,0
0,0
1 146,6
1 197,1
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
139 618,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
25 186,9
28 219,7
29 461,4
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000
000
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
3 787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
0,0
0,0
65 436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
9 661,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 084,8
3 220,6
3 355,8
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
0,0
0,0
18 035,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
12 245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 909,8
4 081,9
4 253,3
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
0,0
0,0
2 502,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
55,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,6
18,4
19,2
0000000
811
0901
П220370110
611
222 051,0
0,0
0,0
0,0
68 932,3
4 616,0
47 417,0
49 503,3
51 582,4
0000000
811
0902
П220370110
611
155 036,6
0,0
0,0
0,0
15 394,6
16 018,9
39 472,9
41 209,7
42 940,5
0000000
811
0903
П220370110
611
19 439,0
0,0
0,0
0,0
3 462,0
1 932,6
4 484,4
4 681,7
4 878,3
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000
000
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
0000000
612
1 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
635,1
663,0
690,8
0000000
811
0901
П227114
244
49 121,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 684,5
16 374,6
17 062,3
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0,0
0,0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
50 233,8
0,0
0,0
1 526,5
0,0
0,0
15 552,3
16 236,5
16 918,5
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0,0
0,0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
3 277,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 046,3
1 092,4
1 138,3
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 249 987,4
0,0
0,0
0,0
253 354,0
17 834,7
312 530,7
326 282,1
339 985,9
0000000
811
0902
П220470110
611
154 139,9
0,0
0,0
0,0
24 648,1
36 693,7
29 630,5
30 934,2
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
9 653,1
0,0
0,0
0,0
5 792,7
688,1
1 012,9
1 057,5
1 101,9
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
41 282,7
11 882,7
10 200,0
9 600,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
309 062,2
62 936,5
18 288,7
13 418,7
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
3 002,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
958,6
1 000,8
1 042,8
0000000
811
0902
П227115
611
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
593,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
189,4
197,7
206,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
194 426,1
0,0
0,0
0,0
357,5
33,5
61 955,5
64 681,5
67 398,1
0000000
811
0902
П220670110
611
3 346,9
0,0
0,0
0,0
149,8
126,4
980,5
1 023,6
1 066,6
0000000
811
0909
П220671660
612
13 050,0
0,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000
000
450 782,5
53 247,4
49 455,0
57 689,2
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
264 154,6
0,0
0,0
0,0
56 274,5
51 762,5
49 848,4
52 041,7
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
26 236,3
0,0
0,0
0,0
14 350,0
0,0
3 795,3
3 962,3
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000
000
1 517 544,9
270 826,7
134 608,5
113 037,9
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413*
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
20 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 533,5
6 821,0
7 107,5
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
44 157,2
0,0
0,0
7 306,0
0,0
0,0
11 852,8
12 374,3
12 894,1
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
160,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,3
53,6
55,9
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
1 199,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
383,1
399,9
416,7
0000000
811
0902
П227116
611
61 468,6
0,0
0,0
13 947,8
0,0
12 310,6
11 242,6
11 737,3
12 230,3
0000000
811
0903
П227116
612
2 941,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
939,3
980,7
1 021,9
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
356 728,7
0,0
0,0
0,0
18 754,4
8 161,3
105 309,4
109 943,0
114 560,6
0000000
811
0902
П220970110
611
82 148,3
0,0
0,0
0,0
25 131,9
12 296,3
14 279,2
14 907,4
15 533,5
0000000
811
0903
П220970110
611
13 836,1
0,0
0,0
0,0
251,8
1 468,8
3 868,5
4 038,7
4 208,3
0000000
811
0909
П220971240
611
8 079,5
0,0
0,0
0,0
832,5
302,1
2 217,5
2 315,1
2 412,3
0000000
811
0909
П220971240
612
210,2
0,0
0,0
0,0
210,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
183 467,5
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000
000
794 236,8
85 125,6
108 678,8
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
488 223,2
0,0
0,0
0,0
72 227,3
53 254,4
115 823,5
120 919,7
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
12 103,0
0,0
0,0
0,0
7 124,1
0,0
1 589,7
1 659,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000
000
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
56 717,8
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
18 093,7
18 889,8
19 683,2
0000000
811
0909
П221270110
611
212 617,8
0,0
0,0
0,0
42 284,3
36 698,7
42 669,6
44 547,1
46 418,1
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000
000
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,2
161,0
167,8
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
52 966,6
0,0
0,0
0,0
7 735,3
11 383,6
10 807,6
11 283,1
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
2 336,1
0,0
0,0
0,0
2 336,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
249,3
0,0
0,0
0,0
62,7
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
31 043,3
0,0
0,0
0,0
2 750,8
0,0
9 033,8
9 431,3
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
5 659,8
0,0
0,0
0,0
5 659,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
127,6
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
30,8
32,2
33,6
0000000
811
0909
П221371660
612
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000
000
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
14 538,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
ОМ 2.15
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохране-ния Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителей частной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000
000
1 503 235,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
245 511,7
98 619,0
174 181,5
181 845,6
189 483,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
3 976,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 432,0
0,0
0,0
10 883,0
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
1 422,5
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
382,4
399,2
415,9
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308,0
321,6
335,1
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
586,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187,3
195,5
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
55 405,2
0,0
0,0
0,0
6 071,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
34 414,0
0,0
0,0
0,0
28 740,9
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
14 978,0
0,0
0,0
0,0
5 157,3
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
231 635,0
0,0
0,0
0,0
41 370,1
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
169,8
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
12 493,8
0,0
0,0
0,0
12 493,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
84 422,0
0,0
0,0
0,0
7 337,8
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
20,8
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
80,5
0,0
0,0
0,0
10,3
0,0
22,4
23,4
24,4
0000000
811
0901
П240272860
612
4 600,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
2 900,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
214 714,9
0,0
0,0
0,0
26 988,4
23 658,7
52 386,9
54 691,9
56 989,0
0000000
811
0901
П240470110
612
73 584,6
0,0
0,0
0,0
67 054,0
0,0
2 085,2
2 177,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
7 778,8
0,0
0,0
0,0
4 794,6
1 715,5
405,1
422,9
440,7
0000000
811
1004
П240772560
612
133 285,3
0,0
0,0
0,0
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
470,2
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000
000
722 329,9
132 037,8
74 606,4
81 480,1
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П 247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
72 715,8
0,0
0,0
10 752,5
11 396,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П247119
612
5 673,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П247116
611
16 707,8
0,0
0,0
3 797
3 090,2
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П247125
111
307 520,9
0,0
0,0
57 176,0
58 628,0
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П247125
112
186,8
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П247125
242
586,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187,3
195,5
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
85 345,2
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П247125
851
22,6
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П247125
852
87,4
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
22,4
23,4
24,4
0000000
811
0901
П240170110
611
55 405,2
0,0
0,0
0,0
6 071,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
34 414,0
0,0
0,0
0,0
28 740,9
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
14 978,0
0,0
0,0
0,0
5 157,3
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
231 635,0
0,0
0,0
0,0
41 370,1
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
169,8
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
12 493,8
0,0
0,0
0,0
12 493,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
84 422,0
0,0
0,0
0,0
7 337,8
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
20,8
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
80,5
0,0
0,0
0,0
10,3
0,0
22,4
23,4
24,4
ОМ 4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000
000
21 549,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
4 600,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
2 900,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
0000000
000
0900
0000000
000
494 793,5
127 264,4
32 032,4
33 469,2
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
3 976,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
1 197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
382,4
399,2
415,9
0000000
811
0903
П247115
612
964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308,0
321,6
335,1
0000000
811
0901
П240470110
611
214 714,9
0,0
0,0
0,0
26 988,4
23 658,7
52 386,9
54 691,9
56 989,0
0000000
811
0901
П240470110
612
73 584,6
0,0
0,0
0,0
67 054,0
0,0
2 085,2
2 177,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
7 778,8
0,0
0,0
0,0
4 794,6
1 715,5
405,1
422,9
440,7
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000
000
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
679,5
0,0
0,0
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000
000
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
133 285,3
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000
000
1 983,9
0,0
858,4
655,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
470,2
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000
000
1 793 658,4
18 462,9
8 233,6
8 938,3
9 178,60
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
0000000
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000
612
771 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207 000,0
257 000,0
307 000,0
0000000
811
0905
П257118
611
50 532,8
0,0
0,0
8 938,3
0,0
4 801,0
11 748,2
12 265,1
12 780,2
0000000
811
0905
П257118
612
250,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
83,5
87,0
0000000
811
0900
П257118
612
936 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
0000000
811
0905
П250270110
612
9 178,6
0,0
0,0
0,0
9 178,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
945 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
936 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000
612
771 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207 000,0
257 000,0
307 000,0
0000000
811
0905
П257118
612
250,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
83,5
87,0
0000000
811
0905
П257118
611
50 532,8
0,0
0,0
8 938,3
0,0
4 801,0
11 748,2
12 265,1
12 780,2
0000000
811
0905
П250270110
612
9 178,6
0,0
0,0
0,0
9 178,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
0000000
000
0900
0000000
000
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
35 969,3
0,00
0,00
0,00
9 020,70
8 732,30
5 816,40
6 072,40
6 327,50
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
837,8
0,0
355,7
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
35 969,3
0,00
0,00
0,00
9 020,70
8 732,30
5 816,40
6 072,40
6 327,50
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000
000
117 546,0
43 760,0
22 069,0
15 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,3
0,0
0,0
12 778,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270171660
360
900,0
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
758,6
0,00
0,00
0,00
758,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
260,4
0,00
0,00
0,00
260,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
19 487,2
0,00
0,00
0,00
19 487,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
5 972,5
0,00
0,00
0,00
5 972,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
8 400,0
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000
000
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270171660
360
900,00
0,0
0,0
0,0
900,00
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
5224400
000
0909
0000000
000
15 041,6
11 380,60
1 254,00
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000
244
8,00
8,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,60
11 372,60
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
4295,20
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
758,60
0,0
0,0
0,0
758,60
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000
000
1 107,00
0,0
456,00
390,60
260,40
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,00
0,0
456,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,60
0,0
0,0
390,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
260,40
0,0
0,0
0,0
260,40
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий
0000000
000
0900
0000000
000
81 849,40
26 091,40
11 159,00
10 739,30
33 859,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,40
26 091,40
11 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,30
0,00
0,00
10 739,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
19 487,20
0,00
0,00
0,00
19 487,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
5 972,50
0,00
0,00
0,00
5 972,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
8 400,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000
000
1 863 606,4
230 591,9
226 634,8
259 782,9
296 273,7
0,0
271 508,5
283 454,8
295 359,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
116 080,20
0,00
0,00
0,00
23 190,30
0,0
29 659,80
30 964,80
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
800 029,40
0,00
0,00
0,00
178 386,70
0,0
198 490,70
207 224,30
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
125 971,30
0,00
0,00
0,00
30 496,70
0,0
30 485,10
31 826,40
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
12 337,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
0,0
1 580,90
1 650,50
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
92 178,90
0,00
0,00
0,00
56 814,20
0,0
11 292,00
11 788,80
12 283,90
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
1 486 537,0
196 177,00
179 687,10
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,50
238 189,10
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,7
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,00
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,00
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
116 080,20
0,00
0,00
0,00
23 190,30
0,0
29 659,80
30 964,80
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
800 029,40
0,00
0,00
0,00
178 386,70
0,0
198 490,70
207 224,30
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
376 788,9
34 134,40
46 947,70
65 219,6
94 696,7
0,0
43 358,00
45 265,70
47 166,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,00
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,60
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,80
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
125 971,30
0,00
0,00
0,00
30 496,70
0,0
30 485,10
31 826,40
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
12 337,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
0,0
1 580,90
1 650,50
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
92 178,90
0,00
0,00
0,00
56 814,20
0,0
11 292,00
11 788,80
12 283,90
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287273
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 9
«Развитие информатиза-ции в здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000
000
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,3
42 116,3
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
18 865,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
34 150,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
177 712,3
0,0
0,0
0,0
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4,065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
34 150,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000
000
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
1 473,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
177 712,3
0,0
0,0
0,0
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ного планиро-вания в сфере здравоохране-ния Орловской области»
0000000
000
0000
00000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 022 361,3
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 022 361,3
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрог-рамма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы «межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей: 346,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
9 560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
1 943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств 2014 года субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей. В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
1 943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
В 2016 году на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 24 504,3 тыс. рублей, в том числе:
14 967,4 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
9 191,3 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
345,6 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
всего по государственной программе
75 597 530,4
7 783 134,6
7 859 251,5
8 411 793,4
8 512 975,1
8 909 987,1
10 747 119,3
11 355 597,8
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 926 410,9
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – мероприятие программы***
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
в том числе: средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
15 002 028,8
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
федеральный бюджет
2 103 397,8
269 572,4
432 720,0
302 340,2
157 952,0
116 626,7
264 878,5
275 738,5
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
58 492 103,8
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего по подпрограмме
6 381 483,7
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
102 592,4
109 707,2
80 464,2
83 911,0
87 241,7
областной бюджет
757 529,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
100 771,7
108 918,4
71 234,4
74 302,8
77 360,6
федеральный бюджет
65 920,5
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 820,7
788,8
9 229,8
9 608,2
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
75 225,2
8 487,8
45 773,6
20 763,8
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 382,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
всего
180 207,2
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 820,7
34 188,8
10 729,8
11 108,2
11 381,1
областной бюджет
141 299,7
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
федеральный бюджет
38 907,5
4 891,0
826,5
1 861,4
1 820,7
788,8
9 229,8
9 608,2
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 771 623,8
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
67 491,7
75 517,8
69 734,4
72 802,8
75 860,6
областной бюджет
592 912,4
63 157,7
77 807,8
90 539,0
67 491,7
75 517,8
69 734,4
72 802,8
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего по подпрограмме
18 847 181,1
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
973 778,7
807 849,4
1 223 964,6
1 277 677,3
1 330 671,4
областной бюджет
8 593 093,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
федеральный бюджет
655 809,4
78 279,3
202 869,2
66 703,5
104 999,6
60 508,3
45 790,1
47 663,1
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
1 323 499,8
163 275,5
167 217,3
169 585,6
168 098,7
32 631,9
198 825,3
207 573,6
216 291,9
областной бюджет
1 277 448,6
154 538,6
158 093,5
160 239,1
158 414,2
23 472,4
198 825,3
207 573,6
216 291,9
федеральный бюджет
46 051,2
8 736,9
9 123,8
9 346,5
9 684,5
9 159,5
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
всего
665 510,3
67 200,1
76 135,7
88 951,8
122 266,5
76 535,7
75 156,4
78 321,6
80 942,5
областной бюджет
241 215,9
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
25 186,9
29 366,3
30 658,5
31 946,2
федеральный бюджет
424 294,4
37 857,8
39 966,2
57 357,0
95 315,1
51 348,8
45 790,1
47 663,1
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
областной бюджет
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
областной бюджет
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
880 324,8
279 300,2
296 336,7
295 087,9
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 282,7
11 882,7
10 200,0
9 600,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
959 495,7
236 264,2
226 419,2
282 394,0
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
областной бюджет
309 062,2
62 936,5
18 288,7
13 418,7
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
1 472 033,0
317 319,6
414 434,2
449 888,3
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
областной бюджет
450 782,5
53 247,4
49 455,0
57 689,2
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
5 514,6
3 500,0
2 014,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
8 400 588,0
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
областной бюджет
1 517 544,9
270 826,7
134 608,5
113 037,4
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
435 693,1
124 471,6
158 612,1
132 609,4
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
183 467,5
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
47 716,2
31 684,6
16 031,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
всего
931 984,4
85 125,6
246 426,4
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
областной бюджет
794 236,8
85 125,6
108 678,8
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0 ,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
всего
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
областной бюджет
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
всего
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
областной бюджет
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
всего
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
областной бюджет
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15.
Патологоанатомические исследования
всего
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
всего по подпрограмме
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
4 048 281,2
1 202 318,9
1 069 381,7
882 415,4
245 511,7
98 619,0
175 626,0
183 353,7
191 054,7
областной бюджет
1 503 235,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
245 511,7
98 619,0
174 181,5
181 845,6
189 483,3
федеральный бюджет
28 310,8
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
всего
2 430 942,6
726 440,9
698 997,4
571 298,7
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
областной бюджет
722 329,9
132 037,8
74 606,4
81 480,1
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
42 826,0
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
21 549,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
1 302 915,5
402 464,4
320 506,9
277 916,7
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
областной бюджет
494 793,5
127 264,4
32 032,4
33 469,2
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
всего
7 034,0
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
7 034,0
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
областной бюджет
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
всего
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
областной бюджет
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
всего
1 983,9
0,0
858,4
655,3
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 983,9
0,0
858,4
655,3
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
всего
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего по подпрограмме
1 984 573,6
75 844,9
69 533,6
81 171,5
9 178,6
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
областной бюджет
1 793 658,4
18 462,9
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
всего
1 136 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
30 503,3
363 823,7
418 303,9
472 768,6
областной бюджет
945 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
всего
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
областной бюджет
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
областной бюджет
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям
всего
2 623,7
0,0
355,7
482,1
0,0
180,1
512,7
535,3
557,8
областной бюджет
2 623,7
0,0
355,7
482,1
0,0
180,1
512,7
535,3
557,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
всего
40 269,7
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
8 552,2
5 303,7
5 537,1
5 769,7
областной бюджет
40 269,7
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
8 552,2
5 303,7
5 537,1
5 769,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**
всего
139 046,0
54 260,0
30 069,0
18 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
117 546,0
43 760,0
22 069,0
15 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 500,0
10 500,0
8000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
всего
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
15 041,6
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 041,6
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 107,0
0,0
456,0
390,6
260,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 107,0
0,0
456,0
390,6
260,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
118 349,4
41 591,4
27 159,0
15 739,3
33 859,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
96 849,4
31 091,4
19 159,0
12 739,3
33 859,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 500,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
всего по подпрограмме
3 195 463,5
402 433,4
400 919,9
490 558,2
347 405,4
55 329,6
479 922,6
500 413,9
518 480,5
областной бюджет
1 863 606,4
230 591,9
226 634,8
259 782,9
296 273,7
0,0
271 508,5
283 454,8
295 359,8
федеральный бюджет
1 331 857,1
171 841,50
174 285,1
230 775,3
51 131,7
55 329,6
208 414,10
216 959,10
223 120,70
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
всего
1 486 537,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,5
238 189,1
248 193,0
областной бюджет
1 486 537,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,5
238 189,1
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
всего
382 085,9
34 134,4
46 947,7
70 516,6
94 696,7
0,0
43 358,0
45 265,7
47 166,8
областной бюджет
376 788,9
34 134,4
46 947,7
65 219,6
94 696,7
0,0
43 358,0
45 265,7
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
всего
1 326 840,6
172 122,0
174 285,1
225 478,3
51 131,7
55 329,6
208 141,1
216 959,1
223 120,7
областной бюджет
280,5
280,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 326 560,1
171 841,50
174 285,1
225 478,3
51 131,7
55 329,6
208 414,10
216 959,10
223 120,70
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
всего по подпрограмме
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,4
42 116,3
43 885,2
областной бюджет
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,4
42 116,3
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
всего
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
областной бюджет
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
всего
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
областной бюджет
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
всего по подпрограмме
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1.
Территориальное планирование
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 628 141,9
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 628 141,9
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
всего
40 245 591,9
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 733 900,0
8 159 264,5
8 608 024,1
9 081 465,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 245 591,9
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 733 900,0
8 159 264,5
8 608 024,1
9 081 465,3
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
всего
342 550,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
65 300,0
68 891,5
72 680,5
76 678,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
342 550,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
65 300,0
68 891,5
72 680,5
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
всего
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
__________________________________________
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
*** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты ФФОМС по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 008 363,9 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты ТФОМС по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 75 597 530,4 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – ТФОМС) на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств 2014 года субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области «Развитие отрасли
здравоохранения в Орловской области»
Порядок и методика
оценки эффективности реализации
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
I. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что:
в случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм; результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутых в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.
2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные по объемам расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.
4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N
СР п/п =
∑
СД п/п пз / N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.
5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
II. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
6. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
М
СР гп =
∑
СД гп пз / М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.
8. Оценка эффективности реализации государственной программы.
8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп =
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
8.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Утратило силу постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2016 г. № 333
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения развития отрасли здравоохранения в Орловской области Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 30 апреля 2013 года № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С. А. Ступина.
Председатель Правительства Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 26 августа 2016 г. № 333
Приложение к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 апреля 2013 г. № 153
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Ответственный исполнитель
государственной программы
Департамент здравоохранения
Орловской области* _______________ А. А. Лялюхин
Соисполнитель
государственной программы
Департамент строительства, топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области* _______________ К. В. Павлов
Разработчики
Начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
Т. Г. Тарасова
+7(4862)43-35-03
tarasova-
orel@yandex.ru
Заместитель начальника управления –
начальник отдела планирования,
экономического анализа
и мониторинга программ в сфере
здравоохранения финансово-
экономического управления
Департамента здравоохранения
Орловской области М. В. Воробьева +7(4862)43-22-70 dzsr-plan@mail.ru
Год составления проекта государственной программы – 2013 год
_____________________
* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент здравоохранения Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области в сфере охраны здоровья; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области является правопреемником Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в сфере строительства, электроэнергетики и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Наименование государственной программы
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(далее – государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель государственной программы
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники государственной программы
Не предусмотрены
Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»;
подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»;
подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования»;
подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»;
подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Цели государственной программы
Обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи государственной программы
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечение системности организации охраны здоровья
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1) смертность населения (на 1000 человек);
2) материнская смертность (на 100 000 родившихся живыми);
3) младенческая смертность (на 1000 родившихся);
4) смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 населения);
6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 000 населения);
7) смертность от туберкулеза (на 100 000 населения);
8) потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь); 9) распространенность потребления табака среди взрослого населения; 10) распространенность потребления табака среди детей и подростков;
11) заболеваемость туберкулезом
(на 100 000 населения);
12) обеспеченность населения
(на 10 000 человек) врачами;
13) соотношение врачи/средние медицинские работники;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области;
17) ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)
Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап: 2013–2015 годы;
второй этап: 2016–2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по предварительной оценке – 75 597 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,6 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,5 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4 тыс. рублей;
2016 – 8 512 975,1 тыс. рублей;
2017 – 8 909 987,1 тыс. рублей;
2018 – 10 747 119,3 тыс. рублей;
2019 – 11 355 597,8 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 926 410,9 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 615 446,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 002 524,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 5 526 878,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 5 671 948,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 2 103 397,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 157 952,0 тыс. рублей;
2017 – 116 626,7 тыс. рублей;
2018 – 264 878,5 тыс. рублей;
2019 – 275 738,5 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования – 58 492 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, по подпрограммам, по предварительной оценке:
1) «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», всего
6 381 483,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 – 102 592,4 тыс. рублей;
2017 – 109 707,2 тыс. рублей;
2018 – 80 464,2 тыс. рублей;
2019 – 83 911,0 тыс. рублей;
2020 – 87 241,7 тыс. рублей;
2) «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации», всего 18 847 181,1 тыс. рублей, (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,3 тыс. рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 – 973 778,7 тыс. рублей;
2017 – 807 849,4 тыс. рублей;
2018 – 1 223 964,6 тыс. рублей;
2019 – 1 277 677,3 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс. рублей;
3) «Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Орловской области», всего 0,00 тыс. рублей (средства будут запланированы по мере появления участников реализации подпрограммы);
4) «Охрана здоровья матери и ребенка», всего 4 048 281,2 тыс. рублей (включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,8 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 245 511,7 тыс. рублей;
2017 – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 – 175 626,0 тыс. рублей;
2019 – 183 353,7 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
5) «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям», всего 1 984 573,6 тыс. рублей
(включая средства межбюджетного трансферта), в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
6) «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», всего 51 914,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 – 6 183,5тыс. рублей;
2015 – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 – 6 327,5 тыс. рублей;
7) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», всего 139 046,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
8) «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан», всего 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 – 518 480,5 тыс. рублей;
9) «Развитие информатизации в здравоохранении», всего 321 445,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 – 25 748,6 тыс. рублей;
2018 – 72 341,4 тыс. рублей;
2019 – 42 116,4 тыс. рублей;
2020 – 43 885,2 тыс. рублей;
10) «Совершенствование системы территориального планирования», всего 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
11) «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, всего 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
12) «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования», всего 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей.
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования», всего 8 075 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 3 008 363,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза
до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни при рождении до 74,2 года
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 1
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 1
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1
В состав подпрограммы 1 ведомственные целевые инструменты не входят
Цели подпрограммы 1
Увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания;
повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития
депрессивных состояний и суицидального поведения
Задачи подпрограммы 1
1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Орловской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2) реализация дифференцированного подхода к организации первичной медико-санитарной помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
3) снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
4) сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
5) раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С;
6) обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) охват диспансеризацией подростков;
4) распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
5) распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
6) распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
7) распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
8) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения;
9) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения;
10) доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания;
11) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
12) заболеваемость дифтерией;
13) заболеваемость корью;
14) заболеваемость краснухой;
15) заболеваемость эпидемическим паротитом;
16) заболеваемость вирусным гепатитом В;
17) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки;
18) охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
19) охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;
20) охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;
21) охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
22) доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
23) доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
24) доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
25) удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
26) удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей;
27) смертность от самоубийств
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 6 381 483,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 832 758,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 908 374,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 176 433,4 тыс. рублей;
2016 год – 102 592,4 тыс. рублей;
2017 год – 109 707,2 тыс. рублей;
2018 год – 80 464,2 тыс. рублей;
2019 год – 83 911,0 тыс. рублей;
2020 год – 87 241,7 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют
757 529,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 76 887,4 тыс. рублей;
2014 год – 119 322,5 тыс. рублей;
2015 год – 128 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 100 771,7 тыс. рублей;
2017 год – 108 917,8 тыс. рублей;
2018 год – 71 234,4 тыс. рублей;
2019 год – 74 302,8 тыс. рублей;
2020 год – 77 360,6 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета составляют 65 920,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 891,0 тыс. рублей;
2014 год – 27 839,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 861,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 820,7 тыс. рублей;
2017 год – 788,8 тыс. рублей;
2018 год – 9 229,8 тыс. рублей;
2019 год – 9 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 9 881,1 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 5 558 033,4 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 1 750 980,5 тыс. рублей;
2014 год – 1 761 212,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 045 840,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
1) увеличение продолжительности активной жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
2) увеличение доли детей, имеющих I–II группу здоровья;
3) снижение потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами;
4) уменьшение доли лиц, имеющих ожирение (индекс массы тела более 30 кг/кв. м);
5) увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания до 56,7 %;
6) увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 91,1 %;
7) снижение заболеваемости дифтерией, эпидемическим паротитом;
8) сохранение на спорадическом уровне распростараненности кори, краснухи, полиомиелита;
9) обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки;
10) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 78,5 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 2
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 2
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 2
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Задача подпрограммы 2
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
1) доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
3) ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
4) число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
5) число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;
6) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;
7) число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет;
8) доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;
9) смертность от ишемической болезни сердца;
10) смертность от цереброваскулярных заболеваний;
11) удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;
12) одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями;
13) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;
14) больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
15) доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
16) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами;
17) число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 847 181,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 167 831,2 тыс. рублей;
2014 год – 4 341 489,8 тыс. рублей;
2015 год – 4 723 918,6 тыс. рублей;
2016 год – 973 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 807 849,4 тыс. рублей;
2018 год – 1 223 964,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 277 677,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 330 671,4тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 8 593 093,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 250 002,0 тыс. рублей;
2014 год – 1 072 741,6 тыс. рублей;
2015 год – 964 365,5 тыс. рублей;
2016 год – 868 779,1 тыс. рублей;
2017 год – 747 341,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 178 174,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 230 014,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 281 675,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
655 809,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 год – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 год – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 год – 104 999,6 тыс. рублей;
2017 год – 60 508,3 тыс. рублей;
2018 год – 45 790,1 тыс. рублей;
2019 год – 47 663,1 тыс. рублей;
2020 год – 48 996,3 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 2 839 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 3 065 879,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 692 849,6 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
1) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %;
2) увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5 %;
3) увеличение продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %;
4) увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,9 наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
5) увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,5
наркологических больных, находящихся в
ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового
контингента;
6) увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 11,75 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
7) увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 8,6 больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
8) уменьшение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %;
9) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 321,6 человек на 100 тыс. населения;
10) снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний до 193,2 человек на 100 тыс. населения;
11) увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,0 %; 12) одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями;
13) увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда больного менее 20 минут;
14) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий;
15) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» государственной программы
Наименование подпрограммы и номер государственной программы Орловской области
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 3
Отсутствует
Участники подпрограммы 3
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 3
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 3
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, за счет привлечения к оказанию медицинской помощи в государственной системе здравоохранения представителей бизнеса
Задача подпрограммы 3
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет сформирован по мере появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
Увеличение количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее – подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 4
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Участники подпрограммы 4
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
В состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 4
Обеспечение доступности медицинской помощи детям и матерям, повышение эффективности медицинских услуг, приведение объемов, видов и качества медицинских услуг детям и матерям в соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского населения области, передовыми достижениями медицинской науки
Задача подпрограммы 4
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности; охват новорожденных неонатальным скринингом; охват новорожденных аудиологическим скринингом;
показатель ранней неонатальной
смертности; смертность детей 0–17 лет;
доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в
выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском стационаре;
больничная летальность детей;
первичная инвалидность у детей;
результативность мероприятий по профилактике абортов;
охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, – 4 048 281,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 год – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 год – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 год – 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 175 626,0 тыс. рублей;
2019 год – 183 353,7 тыс. рублей;
2020 год – 191 054,7 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 503 235,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 год – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 год – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 год − 245 511,7 тыс. рублей;
2017 год – 98 619,0 тыс. рублей;
2018 год – 174 181,5 тыс. рублей;
2019 год – 181 845,6 тыс. рублей;
2020 год – 189 483,3 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
28 310,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 4 060,6 тыс. рублей;
2014 год – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 444,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 508,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 571,4 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных трансфертов), в том числе:
2013 год – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 год – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 год – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
Рост доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
увеличение охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %;
увеличение охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 98 %;
снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 %; снижение показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %;
увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %;
снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %; снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста;
увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность,
от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %;
увеличение показателя охвата пар «мать –дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 94 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее – подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 5
Отсутствует
Участники подпрограммы 5
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 5
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 5
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Задачи подпрограммы 5
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 1 984 573,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 год – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 год – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 793 658,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 год –8 233,6 тыс. рублей;
2015 год – 8 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства федерального бюджета составляют 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 год – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5
Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %;
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» (далее – подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы 6
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 6
Отсутствует
Участники подпрограммы 6
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 6
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 6
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, а также поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь
Задачи подпрограммы 6
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
Этапы и сроки реализации подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 – 2015 годы;
второй этап: 2016 – 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, – 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015 год − 7 345,3 тыс. рублей;
2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения); обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее – подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 7
Отсутствует
Участники подпрограммы 7
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 7
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
Задачи подпрограммы 7
Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;
достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;
количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации Орловской области;
доля аккредитованных специалистов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап:
с 2013 по 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 139 046,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 год – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 117 546,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 год – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
21 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 125;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1490,
увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25;
увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90; увеличение доли аккредитованных специалистов до 80
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы 8
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 8
Отсутствует
Участники подпрограммы 8
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 8
В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 8
Повышение обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Задачи подпрограммы 8
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки реализации подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 год – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 год – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 год – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 год – 518 480,5 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 863 606,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 год – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 год – 259 782,9 тыс. рублей;
2016 год – 296 273,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 271 508,5 тыс. рублей;
2019 год – 283 454,8 тыс. рублей;
2020 год – 295 359,8 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
1 331 857,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 год – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 год – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 год – 51 131,7 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 208 414,1 тыс. рублей;
2019 год – 216 959,1 тыс. рублей;
2020 год – 223 120,7 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее – подпрограмма 9)
Ответственный исполнитель подпрограммы 9
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 9
Отсутствуют
Участники подпрограммы 9
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 9
В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 9
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий
Задача подпрограммы 9
Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ – 1 контакт-центр.
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи
данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном
регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в электронном виде в
аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
Подпрограмма 9 реализуется в один этап: с 2013 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год – 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,4 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 год 45 271,2 тыс. рублей;
2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017 год 25 748,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 341,3 тыс. рублей;
2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Средства территориального фонда обязательного медицинского
страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ — 1 контакт-центр.
Процент медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий, – 100 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального или учрежденческого уровня, – 100 %.
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, – 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, –
90 %.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения
содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) – 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Совершенствование системы
территориального планирования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программа орловской области
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее – подпрограмма 10)
Ответственный исполнитель подпрограммы 10
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 10
Отсутствует
Участники подпрограммы 10
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 10
В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 10
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения
Задача подпрограммы 10
Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10
Смертность населения (на 1000 человек)
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10
Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее также – подпрограмма 11)
Ответственный исполнитель подпрограммы 11
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 11
Отсутствует
Участники подпрограммы 11
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 11
В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
Цели подпрограммы 11
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Задачи подпрограммы 11
Создание равных условий гражданам Орловской области на получение качественной медицинской помощи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11
Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность от новообразований; материнская смертность; смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом; соотношение врачи/средние медицинские работники; соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы в
Орловской области; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда до больного менее 20 минут
Этапы и сроки реализации подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 11
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования составляют 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 11
Выполнение программы госгарантий − 100 %
ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее − подпрограмма 12)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12
Департамент здравоохранения Орловской области
Соисполнитель подпрограммы 12
Отсутствует
Участники подпрограммы 12
Не предусмотрены
Программно-целевые инструменты подпрограммы 12
В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят
Цель подпрограммы 12
Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС
Задачи подпрограммы 12
Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12
1) эффективность деятельности медицинских организаций;
2) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу с 50,7 до 48,5 процента;
3) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную
программу с 8,5 до 8,7 процента;
4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу с 2,4 до 3,0 процента
Этапы и сроки реализации подпрограммы 12
Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:
первый этап: 2013 2015 годы;
второй этап: 2016 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, − 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 12
Повышение доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС с целью сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний
I Приоритеты и цели государственной политики в сфере здравоохранения
Главной целью социальной политики Российской Федерации, в том числе Орловской области как одного из ее субъектов, в сфере здравоохранения являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области, в том числе высокотехнологичной и специализированной.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основные приоритеты социальной и экономической политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) включают формирование здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранение и образование, решение проблемы их кадрового обеспечения.
Развитие человеческого потенциала. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, поставлена задача по повышению эффективности человеческого капитала и созданию комфортных социальных условий.
Развитие инновационных отраслей. Развитие инновационных отраслей сопровождается формированием условий для появления новых инновационных компаний, работающих в сферах, связанных с созданием таких технологий в Российской Федерации.
Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики. Предусматривается создание условий для развития государственно частного партнерства, постепенной демонополизации государственной системы оказания медицинской помощи населению в условиях реформирования системы контрольно-надзорных функций и стандартизации медицинских услуг. Современное производство медицинских изделий на территории Российской Федерации способно восполнить существующую потребность отечественной системы здравоохранения в качественных, недорогих медицинских изделиях, применяемых при оказании специализированной медицинской помощи. При реализации указанного мероприятия планируется использование механизма долгосрочного государственного заказа.
Актуальность разработки государственной программы обусловлена отрицательной динамикой некоторых показателей общественного здоровья (высокая смертность трудоспособного населения от туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, высокая заболеваемость социально значимыми заболеваниями), необходимостью реструктуризации учреждений первичной медико-санитарной помощи, модернизации специализированных видов медицинской помощи, обновления основных фондов и расширения сети учреждений здравоохранения. Сокращение смертности населения от предотвратимых причин, как правило, достигается путем проведения мероприятий по исключению причин заболеваний, принятия профилактических мер по раннему выявлению заболеваний, снижения числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечения своевременности и эффективности лечения при травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях, увеличения доступности специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи.
Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация системы оказания медицинской помощи требуют дополнительных финансовых вливаний с целью формирования единого подхода к реализации программы государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых стандартов диагностики и лечения на территории всей страны.
Внедрение диагностических и лечебных технологий в систему практического здравоохранения требует инвестиций, которые должны быть направлены на ключевые, приоритетные направления медицинской отрасли. Это позволит получить максимальный эффект в области улучшения состояния здоровья граждан.
II. Цели и задачи государственной программы
Целью государственной программы являются обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской области и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Государственной программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации государственной программы.
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.
Для достижения цели государственной программы предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
4) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
5) развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
6) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
7) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
8) обеспечение системности организации охраны здоровья.
Решение задач возможно лишь при детальном планировании и проектировании процесса работы системы здравоохранения.
Решение задач государственной программы осуществляется посредством реализации основных мероприятий двенадцати подпрограмм:
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»;
подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»;
подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»;
подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»;
подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования»;
подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»;
подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования».
Перечень подпрограмм государственной программы, основных мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) государственной программы приведены в приложении 2 к государственной программе.
Задача по обеспечению приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 1, 3, 8, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей (основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, с 27 % до 24,5 % от общего числа;
5) снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %;
6) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
7) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 % до 58 %;
8) снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2
на 100 тыс. населения).
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику (основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение заболеваемости дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
2) снижение заболеваемости корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение заболеваемости краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
4) снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (менее 1 случая на 100 тыс. населения);
5) увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации;
6) достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
7) достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения;
8) достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С (основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % в 2013 году до 78,5 % в 2020 году;
2) охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % процентов от всех подлежащих вакцинации;
3) снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения).
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (основное мероприятие 1.4 подпрограммы 1).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение охвата целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам;
2) охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру;
3) охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации;
4) увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания с 46,8 % до 54,8 %;
5) стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции;
6) снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции;
7) снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
8) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции;
9) снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции;
10) снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (основное мероприятие 1.5 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения;
2) достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения.
6. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
7. Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения. Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3 (основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3).
8. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях (основное мероприятие 8.3 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по повышению эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 2 3, 8, где реализуются следующие основные мероприятия:
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом (основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 % до 93 % к 2020 году.
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С (основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 % до 22,5 %;
2) достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 лет.
3. Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным (основное мероприятие 2.3 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 % до 8,9 %;
2) повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 % до 8,5 %;
3) снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 % до 11,75 %;
4) повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 7,8 % до 8,6 %.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (основное мероприятие 2.4 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.
5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями (основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (основное мероприятие 2.7 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году.
8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (основное мероприятие 2.8 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году.
9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (основное мероприятие 2.9 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 %
в 2020 году.
10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (основное мероприятие 2.10 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения);
3) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
4) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
11. Развитие службы крови (основное мероприятие 2.11 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;
2) увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %.
12. Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы (основное мероприятие 2.12 подпрограммы 2).
13. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
14. Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения (основное мероприятие 3.2 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
15. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (основное мероприятие 8.1 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
16. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями (основное мероприятие 8.2 подпрограммы 8).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
Задача по развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 2, 3, 9, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (основное мероприятие 2.5 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения);
2) снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 193,2 на 100 тыс. населения.
2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями (основное мероприятие 2.6 подпрограммы 2).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных;
2) снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших.
3. Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги (основное мероприятие 3.1 подпрограммы 3).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3.
4. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (основное мероприятие 9.2 подпрограммы 9).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, 100 %;
2) процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, 100 %;
3) процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, 100 %;
4) процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, 100 %.
Задача по повышению эффективности службы родовспоможения и детства решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 4, где реализуются следующие основные мероприятия:
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи (основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %;
2) повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа.
2. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %.
3. Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела (основное мероприятие 4.3 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела.
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой (основное мероприятие 4.4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %;
2) снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %;
3) снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %.
5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду (основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
6. Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение показателя результативности мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) 10 %.
7. Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием (основное мероприятие 4.7 подпрограммы 4).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста.
Задача по развитию медицинской реабилитации населения и совершенствованию системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 5, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям (основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %;
2) достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям (основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспечение охвата санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %.
Задача по обеспечению медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей, решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 6, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе (основное мероприятие 6.1 подпрограммы 6).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки (основное мероприятие 6.2 подпрограммы 6).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения.
3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек, БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек (основное мероприятие 6.3 подпрограммы).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи населению Орловской области.
Задача по обеспечению системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами решается посредством реализации мероприятий подпрограммы 7, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов (основное мероприятие 7.1 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается достижение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, 100 %;
2. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников (основное мероприятие 7.2 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1490 человек;
2) количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, – 25;
3) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования – 1000;
4) количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 125 человек;
5) количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек.
3. Повышение престижа медицинских специальностей (основное мероприятие 7.3 подпрограммы 7).
4. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников (основное мероприятие 7.4 подпрограммы 7).
Благодаря реализации этих мероприятий ожидается, что количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования достигнет 1000 человек.
Задача по обеспечению системности организации охраны здоровья решается посредством реализации мероприятий подпрограмм 10, 11, 12, где реализуются следующие основные мероприятия:
1. Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области (основное мероприятие 10.1 подпрограммы 10).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек.
2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 11.1 подпрограммы 11).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидаются следующие результаты:
1) выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия;
2) снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
3) снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
4) достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми);
5) смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);
6) снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
7) достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
8) смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
9) заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
10) достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области 200 %.
3. Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования (основное мероприятие 12.1 подпрограммы 12).
Благодаря реализации этого мероприятия ожидается повышение эффективности деятельности медицинских организаций.
Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм и их мероприятий определяется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с процедурами управления реализацией государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период и утверждается приказом Департамента здравоохранения Орловской области (не позднее 1 декабря текущего года).
Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут корректироваться по мере решения задач государственной программы в следующих случаях:
1) изменения законодательства в сфере реализации государственной программы;
2) изменения объема субвенций из федерального бюджета и средств областного бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;
3) возникновения техногенных катастроф или катастроф природного характера;
4) по причинам, указанным в пункте 48 приложения 1 к постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов представлены в приложении 3 к государственной программе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 75 597 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 7 783 134,4 тыс. рублей;
2014 – 7 859 251,6 тыс. рублей;
2015 – 8 411 793,4тыс. рублей;
2016 – 8 512 975,1 тыс. рублей;
2017 – 8 909 987,1 тыс. рублей;
2018 – 10 747 119,3 тыс. рублей;
2019 – 11 355 597,8 тыс. рублей;
2020 – 12 017 671,5 тыс. рублей.
Из общего объема:
1) средства областного бюджета – 38 926 410,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 4 426 865,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 4 261 366,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 4 572 628,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 4 615 446,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 4 002 524,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 5 526 878,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 5 671 948,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 5 848 752,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2) средства федерального бюджета – 2 103 397,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 269 572,4 тыс. рублей;
2014 – 432 720,0 тыс. рублей;
2015 – 302 340,2 тыс. рублей;
2016 – 157 952,0 тыс. рублей;
2017 – 116 626,7 тыс. рублей;
2018 – 264 878,5 тыс. рублей;
2019 – 275 738,5 тыс. рублей;
2020 – 283 569,5 тыс. рублей;
3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – ТФОМС) – 58 492 103,8 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты – 23 924 382,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 5 517 515,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 430 819,2 тыс. рублей;
2014 – 5 801 257,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –2 636 091,8 тыс. рублей;
2015 – 6 545 188,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 008 363,9 тыс. рублей;
2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты –3 272 794,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.
Основанием для выделения средств из федерального бюджета являются федеральный закон Российской Федерации о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжение и постановление Правительства Российской Федерации, соглашение между федеральными органами власти и Правительством Орловской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Орловской области субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, подпрограммам государственной программы, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы представлено в приложении 4 к государственной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджетов муниципальных образований Орловской области, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 5 к государственной программе.
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» проводится ежегодно ответственным исполнителем государственной программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Порядок и методика оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» представлены в приложении 6 к государственной программе.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового и уточненного годового отчетов ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1) снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек;
2) снижение материнской смертности до 11,2 на 100 000 родившихся живыми;
3) снижение младенческой смертности до 8,0 на 1000 родившихся;
4) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 750,0 на 100 000 человек;
5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,6 на 100 000 населения;
6) снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) до 190 на 100 000 населения;
7) снижение смертности от туберкулеза до 3,0 на 100 000 населения;
8) снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров на душу населения в год;
9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 25 %;
10) снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;
11) снижение заболеваемости туберкулезом до 37,6 на 100 000 населения;
12) увеличение обеспеченности населения врачами до 46,2 на 10 000 человек;
13) доведение соотношения врачи/средние медицинские работники до 1/3;
14) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области до 200 %;
15) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
16) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области до 100 %;
17) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 года.
Приложение 1 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и их значениях
№
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
на 1 января 2012 года
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
1
Количество жителей Орловской области, посетивших Центры здоровья
человек
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
2
Уровень иммунной прослойки
процентов
95,5
96,5
97
97
97
97
98
98
98
3
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья
процентов
100
95
92
90
87
86
85
84
83
4
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
42,5
41,1
40,5
39,9
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
5
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) врачами
человек
36,2
37,9
33,6
33,9
34,0
34,0
34,0
46,1
46,2
6
Соотношение врачи/средние медицинские работники
1/2,5
1/2,8
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
7
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области
процентов
146,5
130,0
131,6
137,2
159,6
200
200
200
200
8
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
75,6
75,6
76,2
79,3
86,3
100
100
100
100
9
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Орловской области
процентов
41,3
50,1
51,0
52,4
70,5
100
100
100
100
10
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,9
70,2
69,8
70,0
71,0
72,0
73,0
73,8
74,2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
11
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
82,5
83,8
84,2
84,5
84,8
85,0
85,0
85,0
85,0
12
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
95,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
13
Охват диспансеризацией подростков
процентов
91,0
94,0
94,0
94,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
14
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
15
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
37,0
37,0
36,0
35,0
16
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
17
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
49,0
48,0
48,0
47,0
47,0
46,0
46,0
18
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
49,0
49,0
48,0
48,0
47,0
19
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
75,0
75,0
75,0
74,0
73,0
73,0
62,0
60,0
58,0
20
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания
процентов
46,8
49,7
50,5
51,2
52,0
52,7
53,5
54,3
54,8
21
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
62
62
64
66
68
70
72
72
72
22
Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения)
процентов
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
23
Заболеваемость корью (на 1 млн населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
24
Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения)
человек
0,13
0,11
0,1
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
25
Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения)
человек
0,62
0,5
0,5
0,3
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
26
Заболеваемость вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
0
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
менее 1 случая
27
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
28
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
29
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
30
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
31
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процентов
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
32
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
процентов
88,3
75
75,5
76
76,5
77
77,5
78
78,5
33
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
27,0
26,5
26,13
25,76
25,4
25,05
25,0
24,8
24,5
34
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
31,6
31,3
30,77
30,24
29,73
29,23
29,0
28,83
28,53
35
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
94,0
94,0
94,0
36
Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
процентов
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
97,0
97,0
37
Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения)
человек
23,4
21,8
21,2
20,5
20,3
20,0
19,9
19,5
19,2
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
38
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
90
90
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
92,5
93
39
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
процентов
19,2
19,4
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
40
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами
лет
60,1
60,3
60,5
60,8
61,6
62,2
62,8
63,0
63,5
41
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
14,2
14,4
8,1
8,26
8,43
8,6
8,77
8,8
8,9
42
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)
человек
7,6
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
43
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
14,9
14,8
10,8
11,02
11,24
11,46
11,69
11,7
11,75
44
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)
человек
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
45
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
21,5
21,1
21,06
21,02
21,0
20,9
20,9
20,9
20,8
46
Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)
человек
322,4
322,3
322,2
322,1
322,0
321,9
321,8
321,7
321,6
47
Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)
человек
193,9
193,8
193,7
193,6
193,5
193,4
193,4
193,3
193,2
48
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
49,8
51,3
51,5
51,8
52,0
52,2
52,6
52,8
53,0
49
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
процентов
28,6
27,6
27,4
27,0
26,9
26,7
26,4
26,0
25,5
50
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
83,2
84
85,2
86,6
87,3
88,1
89,0
89,0
89,0
51
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,8
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
52
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
95,0
96,0
96,0
97,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
53
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0
0
2,0
3,0
5,0
7,0
8,0
9,0
9,0
54
Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс. населения)
человек
0
0
15,0
15,2
15,4
15,6
15,6
15,8
16,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
55
Количество участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
единиц
0
0
0
1
0
1
0
1
0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
56
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности
процентов
50,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
80,0
80,0
57
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
58
Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных)
процентов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
59
Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)
человек
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
60
Смертность детей 0–17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
человек
9,9
9,2
8,9
8,6
8,5
8,3
8,0
8,0
8,0
61
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
процентов
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
62
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)
процентов
70,0
70,5
71,0
71,5
72,0
72,5
73,0
73,5
74,0
63
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)
процентов
0,4
0,4
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
64
Первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
человек
23,5
23,5
23,4
23,4
23,3
23,3
23,2
23,1
23,0
65
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)
процентов
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
66
Охват пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
92,3
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,0
94,0
95,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»*
67
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
6,00
9,00
13,00
17,00
21,00
26,00
31,00
36,00
не менее 45 %
68
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
1,90
4,00
6,00
9,00
12,00
15,00
17,00
21,00
не менее 25 %
69
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
70,00
72,00
73,00
74,00
75,00
78,00
80,00
82,00
85,00
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
70
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек
0
10
25
25
25
25
25
30
40
71
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
72
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
914
550
600
620
30
30
30
32
32
73
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
97
116
120
120
3
3
3
4
4
74
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
914
550
600
620
620
700
720
720
730
75
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
человек
1508
1493
1425
1447
110
110
115
120
120
76
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
человек
15
21
20
25
10
10
10
10
10
77
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области
процентов
70
75
80
85
90
95
100
100
100
78
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0
0
0
0
0
20
40
60
80
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
79
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
80
Организационное обеспечение развития компонентов регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(далее−ЕГИСЗ)
80.1
Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
Выполнение
0
0
0
1
1
1
1
1
1
80.2
Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение
по применению информационно-коммуникационных технологий
процентов
0
0
0
20
50
80
100
100
100
81
Инфраструктурное обеспечение компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
81.1
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ
процентов
5
5
5
50
80
100
100
100
100
81.2
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня
процентов
5
5
5
20
50
80
100
100
100
81.3
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
20
20
20
50
80
100
100
100
100
81.4
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг
процентов
2
2
2
10
30
50
80
90
100
82
Прикладные системы компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ
82.1
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процентов
0
10
15
50
70
80
80
90
90
82.2
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ
процентов
0
5
8
25
40
60
80
80
90
82.3
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям
процентов
0
0
0
0
30
50
100
100
100
82.4
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников, в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
82.5
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ)
процентов
80
80
80
100
100
100
100
100
100
82.6
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ)
процентов
20
20
20
20
50
80
100
100
100
82.7
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ
процентов
0
10
10
40
80
100
100
100
100
82.8
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения
процентов
0
0
0
0
20
80
100
100
100
82.9
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС
процентов
0
50
70
100
100
0
1
1
1
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
83
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
84
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
0
0
0
0
15,8
15,8
15,7
15,65
15,6
85
Смертность населения от болезней кровообращения (на 100 000 человек)
человек
0
0
0
0
1020
1020
1020
755,0
750,0
86
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
9,2
8,5
8,2
8,1
8,0
87
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
15,8
14,4
13,0
12,8
12,6
88
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
230
230
230
195
190
89
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми)
человек
0
0
0
0
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
90
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
91
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)
человек
0
0
0
0
39,3
38,7
38,0
37,8
37,6
92
Соотношение врачи/средние медицинские работники
0
0
0
0
1/2,9
1/2,9
1/3
1/3
1/3
93
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области
процентов
0
0
0
0
159,6
200
200
200
200
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
94
Эффективность деятельности медицинских организаций
выполнение
0
0
0
0
1
1
1
1
1
95
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
96
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
97
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу
процентов
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
98
Смертность населения (на 1000 населения)
человек
16,5
16,4
16,2
16,2
-
-
-
-
-
________________________________
* Основная деятельность бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» осуществляется на хозрасчетной основе, бюджетное финансирование – на период отсутствия заезда детей. Объем ассигнований на 2016−2020 годы будет уточняться при формировании бюджета на 2016−2020 годы. В состав расходов на выполнение работы «Производство и реализация молочной продукции детскими молочными кухнями» включено только содержание штатных единиц по молочным кухням.
Приложение 2 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы Орловской области
№
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1
Основное мероприятие 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,
с 27 % до 24,5 % от общего числа.
Снижение доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, с 31,6 % до 28,53 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, до 83 %
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %.
Снижение показателя смертности от самоубийств (с 23,4 до 19,2 на 100 тыс. населения)
2
Основное мероприятие 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение заболеваемостью дифтерией (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью корью (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью краснухой (менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Снижение заболеваемостью эпидемическим паротитом ( менее 1 случая на 100 тыс. населения).
Увеличение охвата иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95 % от всех подлежащих иммунизации.
Достижение процента охвата иммунизацией населения против кори в декретированные сроки до 95 от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки до 95 % от всего населения.
Достижение охвата иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95 % от всего населения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
3
Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 88,3 % с 2013 году до 78,5 % в 2020 году.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки не менее 95 % от всех подлежащих вакцинации.
Снижение заболеваемости вирусным гепатитом В (1 случай на 100 тыс. населения)
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Рост уровня иммунной прослойки до 98 %
4
Основное мероприятие 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват целевыми профилактическими медицинскими осмотрами детей до 97 % от всех подлежащих профосмотрам.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 97 % от общего количества подлежащих осмотру.
Охват диспансеризацией подростков до 95 % подлежащих диспансеризации.
Увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I–II стадии заболевания с 46,8 % до 54,8 %.
Стабилизация распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на 25,5 % от общей популяции.
Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 25 % во всей популяции.
Снижение распространенности повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 46 % во всей популяции.
Снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 47 % во всей популяции.
Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения во всей популяции с 75 до 58 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
5
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, не менее 94 % от всей соответствующей группы населения.
Достижение процента удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов не менее 97 % от всей соответствующей группы населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
6
Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 90 % до 93 % к 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Достижение показателя смертности от туберкулеза 3,0 на 100 000 населения
7
Основное мероприятие 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,2 % до 22,5 %.
Достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 лет
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
8
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 14,2 % до 8,9 %.
Повышение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), с 7,6 до 8,5 %.
Снижение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 14,9 % до 11,75 %.
Повышение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), 7,8 % до 8,6 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение удельного веса лиц, зарегистрированных как употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья, со 100 % в 2013 году до 83 % в 2020 году
9
Основное мероприятие 2.4.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар должны быть 8,5 %
10
Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения)
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
11
Основное мероприятие 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, включая обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Достижение показателя смертности от онкозаболеваний 230,0 на 100 000 населения
12
Основное мероприятие 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 89 %
13
Основное мероприятие 2.8.
Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение доли больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,1 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности от ДТП до 13,0 на 100 000 населения
14
Основное мероприятие 2.9.
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли выездов бригад до больного менее 20 минут с 83,3 % в 2011 году до 89 % в 2020 году
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
15
Основное мероприятие 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний ( до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
16
Основное мероприятие 2.11.
Развитие службы крови
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 9 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
17
Основное мероприятие 2.12.
Организация работы бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности от ишемической болезни сердца (321,6 на 100 тыс. населения).
Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (до 193,2 на 100 тыс. населения).
Достижение показателя удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, 53,2 % от всех больных.
Снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 25,5 % от всех заболевших
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
18
Основное мероприятие 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Ответственное хранение мобилизационного резерва. Своевременность обновления материальных ценностей, находящихся на хранении
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
19
Основное мероприятие 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспечение эффективности работы службы дезинфекционного профиля
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
20
Основное мероприятие 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
21
Основное мероприятие 3.2.
Заключение соглашений с представителями бизнеса по передаче им отдельных функций при осуществлении работ и услуг в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Рост количества участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Увеличение участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса до 3
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
22
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности до 80 %.
Повышение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 % от общего числа
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми.
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Увеличение числа женщин с прежде-временными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85 %
23
Основное мероприятие 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной диагностики нарушений развития ребенка до 80 % от числа поставленных на учет в 1-й триместр беременности. Увеличение процента охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %. Увеличение процента охвата новорожденных аудиологическим скринингом до 80 %
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
24
Основное мероприятие 4.3.
Совершенствование технологий выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных, с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 3,6 случая на 1000 родившихся живыми. Увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в первый год жизни до 74 % от доли выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста
25
Основное мероприятие 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям на основе дооснащения подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) до 74 %.
Снижение больничной летальности детей (доля умерших детей от числа поступивших) до 0,36 %.
Снижение уровня первичной инвалидности у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) до 23 %
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
26
Основное мероприятие 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение уровня охвата пар «мать − дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
27
Основное мероприятие 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности) должна достигнуть показателя 10 %
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение материнской смертности до 11,4 на 100 тыс. родившихся живыми
28
Основное мероприятие 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение числа осложнений беременности, показателей заболеваемости детей раннего возраста
Снижение младенческой смертности до 7,0 на 1000 родившихся живыми. Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно до 7,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Снижение больничной летальности среди детей на 17,5 %. Снижение уровня впервые установленной инвалидности у детей на 17 %
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
29
Основное мероприятие 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов не менее 25 %.
Достижение процента охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся не менее 85 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
30
Основное мероприятие 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Охват санаторно-курортным лечением пациентов не менее 45 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
31
Основное мероприятие 6.1.
Организация кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинической службе
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2014 года
31 декабря 2020 года
Наличие специалистов по паллиативной службе в каждом бюджетном учреждении здравоохранения
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
32
Основное мероприятие 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи детям на базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр меди-цинской помощи детям им. З. И. Круглой» − 2 койки
Департамент здравоохранения Орловской области
1 декабря 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
33
Основное мероприятие 6.3. Организация оказания паллиативной помощи взрослым: с 1 января 2013 года на базе Дросковской врачебной амбулатории БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» − 10 коек; с 1 января 2014 года на базе БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» − 5 коек;
БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» − 10 коек
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям из расчета койка на 100 тысяч детского населения
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
34
Основное мероприятие 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, должна достигнуть 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
35
Основное мероприятие 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1490 человек.
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, − 25.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования − 1000.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 125 человек.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
36
Основное мероприятие 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января
2014 года
31 декабря
2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами.
Доля врачей первичного звена − 51,6 %
37
Основное мероприятие 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования − 1000 человек
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области – 200 %.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Обеспеченность населения (46,2 на 10 тыс. населения) врачами
Доля врачей первичного звена 51,6 %
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
38
Основное мероприятие 8.1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
39
Основное мероприятие 8.2. Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
40
Основное мероприятие 8.3. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
41
Основное мероприятие 9.1. Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицинским информационным системам регионального или учрежденческого уровня, − 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, − 100 %.
Процент медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, − 90 %.
Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, − 90 %.
Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
42
Основное мероприятие 9.2. Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, − 100 %.
Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), − 100 %.
Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, − 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, − 100 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования Орловской области»
43
Основное мероприятие 10.1.
Территориальное планирование в сфере здравоохранения Орловской области на 2013–2020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения
Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
44
Основное мероприятие 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС позволит улучшить финансирование учреждений здравоохранения, что будет способствовать достижению результатов основного мероприятия.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Снижение смертности населения и достижение целевого показателя 15,6 на 1000 населения;
снижение смертности населения от болезней кровообращения до уровня 750 на 100 000 населения;
достижение целевого показателя младенческой смертности (8,0 на 1000 родившихся живыми).
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (190 на 100 тыс. населения);
достижение показателя материнской смертности (11,2 на 100 тыс. родившихся живыми);
смертность от туберкулеза (3,0 на 100 тыс. населения);
заболеваемость туберкулезом (37,6 на 100 тыс. населения);
достижение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Орловской области − 200 %;
достижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий (12,6 на 100 тыс. населения)
Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
45
Основное мероприятие 12.1.
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в сфере обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Повышение эффективности деятельности медицинских организаций
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
46
Основное мероприятие 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу до 48,5 %;
достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу до 7,8 %;
достижение показателя доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу − 3,0 %
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
47
Основное мероприятие 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Улучшение доступности и качества медицинской помощи
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
48
Основное мероприятие государственной программы «Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
Департамент здравоохранения Орловской области
1 января 2013 года
31 декабря 2020 года
Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов ОМС
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Орловской области с 69,9 лет в 2013 году до 74,2 в 2020 году.
Снижение смертности населения до 15,7 на 1000 населения.
Повышение качества медицинского обслуживания
Приложение 3 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
№
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственные исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Постановление Правительства Орловской области
Приведение государственной программы в соответствие с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2
Постановление Правительства Орловской области
Внесение изменений в государственную программу по параметрам текущего года
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
1
2
3
4
5
3
Распоряжение Правительства Орловской области
Создание рабочей группы по управлению реализацией государственной программы
Департамент здравоохранения Орловской области
I квартал 2016 года
4
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Утверждение плана реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
Департамент здравоохранения Орловской области
Не позднее первого декабря текущего года
5
Приказ Департамента здравоохранения Орловской области
Внесение изменений в план реализации государственной программы по параметрам текущего года (приведение в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу)
Департамент здравоохранения Орловской области
На протяжении текущего финансового года (до 31 декабря)
6
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Орловской области, медицинской помощи
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
7
Закон Орловской области
Предложения по корректировке (внесении изменений) закона Орловской области об областном бюджете
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
8
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) межведомственной инвестиционной программы Орловской области
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
9
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) долгосрочной областной целевой программы Орловской области
Департамент здравоохранения Орловской области
2013 год
1
2
3
4
5
10
Закон Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) Закона Орловской области от 23 июня 2016 года № 1964-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области «Об участии Орловской области в государственно-частных партнерствах»
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
11
Распоряжение Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) распоряжения Правительства Орловской области от 1 апреля 2013 года № 137-р о концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Орловской области на 20132020 годы
Департамент здравоохранения Орловской области
Ежегодно (по мере необходимости)
12
Постановление Правительства Орловской области
Решение о корректировке (внесении изменений) постановления Правительства Орловской области от 21 ноября 2011 года № 400 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Орловской области»
Департамент здравоохранения Орловской области
По мере необходимости
Приложение 4 к государственной
программе Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы государствен-ной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнитель государствен-ной программы, основного мероприятия государствен-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также − ГРБС) по ведомственной целевой программе
ЦСР 2013 года
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации1
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего по государст-венной программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государст-венная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохране-ния в Орловской области»
Всего
0000000
000
0000
0000000
000
38 926 410,91
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
Средства областного бюджета, всего, в том числе:
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области, Департамент здравоохране-ния Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
38 926 410,9
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
межбюджетные трансферты
0000000
000
0900
0000000
000
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П2Б7132
580
3 272 794,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П2В0171300
560
15 849 107,2
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
0000000
000
0000
0000000
000
15 002 028,9
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
0000000
010
0900
0000000
000
3 562 572,8
1 977 422,1
1 585 150,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000
000
11 344 272,8
0,0
0,0
1 527 829,1
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0000
0000000
000
95 183,2
18 624,5
40 123,5
36 435,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
5524701
411
16 733,8
16 733,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
243
29 501,4
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
6 699,6
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»2
0000000
000
000
0000000
000
757 529,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
100 771,7
108 918,4
71 234,4
74 302,8
77 360,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
0000000
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П217115
612
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
611
361,7
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 400,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
69 900,0
0,0
0,0
0,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1500,0
1 500,0
0000000
811
0902
П210470110
611
317 060,6
0,0
0,0
0,0
67 210,1
74 198,8
56 085,6
58 553,4
61 012,7
0000000
811
0909
П210471660
612
44 347,3
0,0
0,0
0,0
281,6
1 319,6
13 648,8
14 249,4
14 847,9
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприя-тие (далее – ОМ) 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекцион-ных заболева-ний и формиро-вание здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
612
15 382,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5222200
010
0909
П217166
612
1 425,0
1 000,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П217293
612
9 724,7
0,0
9 724,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П217293
612
3 633,0
0,0
0,0
3 633,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210171660
612
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофи-лактику
5220000
000
0900
0000000
0,0
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5220402
010
0909
П217166
612
1 645,0
1 220,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220403
010
0909
П217166
612
3 050,0
2 200,0
850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П217166
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 760,0
0,0
0,0
1 760,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210271660
612
1 080,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
0000000
000
0900
0000000
000
141 299,7
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850400
010
0901
0000000
612
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220401
010
0909
П217166
612
6 109,7
4 409,7
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220407
010
0909
П217166
612
31 790,0
3 400,0
28 390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
0000000
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
30 4000,0
0,0
0,0
30 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П210371660
612
69 900,0
0,0
0,0
0,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1500,0
1 500,0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей
0000000
000
0900
0000000
000
592 912,4
63 157,7
77 807,8
90 539,0
67 491,7
75 518,4
69 734,4
72 802,8
75 860,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П217116
611
1 221,5
830,7
390,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
611
98 517,8
46 830,7
51 687,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П217115
612
21 204,4
11 121,3
10 083,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П217115
611
1 021,3
0,0
1 021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220404
010
0909
П217166
612
2 185,0
740,0
1 445,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220405
010
0909
П217166
612
712,5
500,0
212,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220409
010
0909
П217166
612
1 332,0
635,0
697,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П217232
612
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П217116
611
361,0
0,0
0,0
361,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
611
65 154,2
0,0
0,0
65 154,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217115
612
11 371,4
0,0
0,0
11 371,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
611
969,2
0,0
0,0
969,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П217115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
72,0
0,0
0,0
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П217166
612
291,2
0,0
0,0
291,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П217116
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П210470110
611
317 060,6
0,0
0,0
0,0
67 210,1
74 198,8
56 085,6
58 553,4
61 012,7
0000000
811
0909
П210471660
612
44 347,3
0,0
0,0
0,0
281,6
1 319,6
13 648,8
14 249,4
14 847,9
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0000000
007
0909
П217232
243
24 390,3
0,0
12 271,0
12 119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенство-вание механиз-мов обеспече-ния населения лекарствен-ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбула-торных условиях
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализиро-ванной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
0000000
000
0900
0000000
000
8 593 093,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
0000000
000
0900
0000000
000
8 512 845,5
1 231 926,3
1 044 889,1
930 046,1
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
007
0900
0000000
000
70 244,1
18 075,7
27 852,5
24 315,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
244
30 260,2
30 260,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
57 433,9
37 506,5
19 927,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
1 133 805,5
591 711,9
542 093,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
22 183,0
16 549,2
5 633,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0902
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
107 733,1
64 639,9
43 093,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
810,0
810,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
93 086,9
44 116,9
48 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 448,3
4 448,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
32 786,9
17 956,0
14 830,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
49,3
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
611
148 556,8
70 543,4
78 013,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
5 037,6
2 528,3
2 509,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
59 173,3
57 093,5
2 079,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0909
П227231
464
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
89 938,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 717,2
29 980,8
31 240,0
0000000
811
0901
П227115
611
527 826,0
0,0
0,0
527 826,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
107 054,4
0,0
0,0
8 562,5
0,0
0,0
43 917,8
45 850,1
47 775,9
0000000
811
0902
П227115
611
45 683,9
0,0
0,0
45 683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
43 517,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 895,2
14 506,6
15 115,9
0000000
811
0902
П227116
611
101 755,9
0,0
0,0
54 235,1
49 004,3
49 004,3
40 873,1
42 671,5
44 463,7
0000000
811
0903
П227116
612
6 218,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 985,6
2 073,1
2 160,2
0000000
811
0903
П227115
611
14 205,7
0,0
0,0
14 205,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,5
105,0
109,5
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
611
70 027,0
0,0
0,0
70 027,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
56 717,8
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
19 240,3
20 086,9
20 930,6
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П227112
242
483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,2
161,0
167,8
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
0000000
612
1 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
635,1
663,0
690,8
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227231
460
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220170110
611
575 902,5
0,0
0,0
0,0
126 018,3
8 115,7
141 056,8
147 263,3
153 448,4
0000000
811
0901
П220170110
612
48 135,2
0,0
0,0
0,0
9 083,3
0,0
12 469,3
13 017,9
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
83 770,2
0,0
0,0
0,0
15 185,6
11 042,9
18 373,1
19 181,5
19 987,1
0000000
811
0903
П220170110
611
50 623,0
0,0
0,0
0,0
8 127,0
4 313,8
12 191,6
12 728,0
13 262,6
0000000
811
0901
П2202R3820
612
4 491,1
0,0
0,0
0,0
900,0
0,0
1 146,6
1 197,1
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
139 618,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
25 186,9
28 219,7
29 461,4
30 698,8
0000000
811
0901
П220370110
611
222 051,0
0,0
0,0
0,0
68 932,3
4 616,0
47 417,0
49 503,3
51 582,4
0000000
811
0902
П220370110
611
155 036,6
0,0
0,0
0,0
15 394,6
16 018,9
39 472,9
41 209,7
42 940,5
0000000
811
0903
П220370110
611
19 439,0
0,0
0,0
0,0
3 462,0
1 932,6
4 484,4
4 681,7
4 878,3
0000000
811
0901
П220470110
611
1 249 987,4
0,0
0,0
0,0
253 354,0
17 834,7
312 530,7
326 282,1
339 985,9
0000000
811
0902
П220470110
611
154 139,9
0,0
0,0
0,0
24 648,1
36 693,7
29 630,5
30 934,2
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
9 653,1
0,0
0,0
0,0
5 792,7
688,1
1 012,9
1 057,5
1 101,9
0000000
811
0909
П220571660
612
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
194 426,1
0,0
0,0
0,0
357,5
33,5
61 955,5
64 681,5
67 398,1
0000000
811
0902
П220670110
611
3 346,9
0,0
0,0
0,0
149,8
126,4
980,5
1 023,6
1 066,6
0000000
811
0909
П220671660
612
13 050,0
0,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
264 154,6
0,0
0,0
0,0
56 274,5
51 762,5
49 848,4
52 041,7
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
26 236,3
0,0
0,0
0,0
14 350,0
0,0
3 795,3
3 962,3
4 128,7
0000000
811
0901
П220970110
611
356 728,7
0,0
0,0
0,0
18 754,4
8 161,3
105 309,4
109 943,0
114 560,6
0000000
811
0902
П220970110
611
82 148,3
0,0
0,0
0,0
25 131,9
12 296,3
14 279,2
14 907,4
15 533,5
0000000
811
0903
П220970110
611
13 836,1
0,0
0,0
0,0
251,8
1 468,8
3 868,5
4 038,7
4 208,3
0000000
811
0909
П220971240
611
8 079,5
0,0
0,0
0,0
832,5
302,1
2 217,5
2 315,1
2 412,3
0000000
811
0909
П220971240
612
210,2
0,0
0,0
0,0
210,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
488 223,2
0,0
0,0
0,0
72 227,3
53 254,4
115 823,5
120 919,7
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
12 103,0
0,0
0,0
0,0
7 124,1
0,0
1 589,7
1 659,7
1 729,5
0000000
811
0909
П221270110
611
212 617,8
0,0
0,0
0,0
42 284,3
36 698,7
42 669,6
44 547,1
46 418,1
0000000
811
0909
П221370110
111
52 966,6
0,0
0,0
0,0
7 735,3
11 383,6
10 807,6
11 283,1
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
2 336,1
0,0
0,0
0,0
2 336,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
249,3
0,0
0,0
0,0
62,7
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
31 043,3
0,0
0,0
0,0
2 750,8
0,0
9 033,8
9 431,3
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
5 659,8
0,0
0,0
0,0
5 659,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
127,6
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
30,8
32,2
33,6
0000000
811
0909
П221371660
612
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
14 538,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
0000000
811
0901
П221570110
611
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
0960100
007
0909
0960100
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.1.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи больным туберкулезом
0000000
000
0900
0000000
000
1 277 448,6
154 538,6
158 093,5
160 239,1
158 414,2
23 472,4
198 825,3
207 573,6
216 291,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
5 597,9
2 814,6
2 783,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
251 795,3
122 862,8
128 932,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
1 227,0
1 227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
31 972,2
15 768,4
16 203,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
20 071,8
9 897,9
10 173,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
1 967,9
1 967,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
16 567,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 290,0
5 522,8
5 754,8
0000000
811
0901
П227115
611
134 745,0
0,0
0,0
134 745,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
611
0,0
0,0
0,0
15 270,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
29 479,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 412,9
9 827,1
10 239,9
0000000
811
0903
П227115
611
10 223,8
0,0
0,0
10 223,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,6
33,0
34,4
0000000
811
0901
П220170110
611
575 902,5
0,0
0,0
0,0
126 018,3
8 115,7
141 056,8
147 263,3
153 448,4
0000000
811
0901
П220170110
612
48 135,2
0,0
0,0
0,0
9 083,3
0,0
12 469,3
13 017,9
13 564,7
0000000
811
0902
П220170110
611
83 770,2
0,0
0,0
0,0
15 185,6
11 042,9
18 373,1
19 181,5
19 987,1
0000000
811
0903
П220170110
611
50 623,0
0,0
0,0
0,0
8 127,0
4 313,8
12 191,6
12 728,0
13 262,6
ОМ 2.2.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи лицам, инфицирован-ным вирусом иммунодефи-цита человека, гепатитами В и С
0000000
000
0900
0000000
000
241 215,9
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
25 186,9
29 366,3
30 658,5
31 946,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
62 009,0
28 439,5
33 569,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
2 002,8
902,8
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0901
П227279
612
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
29 794,8
0,0
0,0
29 794,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227279
612
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П2202R3820
612
4 491,1
0,0
0,0
0,0
900,0
0,0
1 146,6
1 197,1
1 247,4
0000000
811
0909
П220270110
611
139 618,2
0,0
0,0
0,0
26 051,4
25 186,9
28 219,7
29 461,4
30 698,8
ОМ 2.3.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным
0000000
000
0900
0000000
000
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
1 540,2
951,9
588,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
108 016,4
43 475,5
64 540,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
616,4
616,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
50 208,3
35 892,3
14 316,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
359,5
359,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
6 333,5
4 009,5
2 324,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
13,9
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
3 787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П227115
611
65 436,6
0,0
0,0
65 436,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
9 661,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 084,8
3 220,6
3 355,8
0000000
811
0902
П227115
611
18 035,7
0,0
0,0
18 035,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
12 245,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 909,8
4 081,9
4 253,3
0000000
811
0903
П227115
611
2 502,7
0,0
0,0
2 502,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
55,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,6
18,4
19,2
0000000
811
0901
П220370110
611
222 051,0
0,0
0,0
0,0
68 932,3
4 616,0
47 417,0
49 503,3
51 582,4
0000000
811
0902
П220370110
611
155 036,6
0,0
0,0
0,0
15 394,6
16 018,9
39 472,9
41 209,7
42 940,5
0000000
811
0903
П220370110
611
19 439,0
0,0
0,0
0,0
3 462,0
1 932,6
4 484,4
4 681,7
4 878,3
ОМ 2.4.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройства-ми поведения
0000000
000
0900
0000000
000
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П227114
244
24 988,7
10 948,0
14 040,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
561 427,2
283 290,3
278 136,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
5 163,6
3 820,4
1 343,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
67 219,9
31 854,0
35 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
24,4
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
1 742,7
875,4
867,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
0000000
612
1 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
635,1
663,0
690,8
0000000
811
0901
П227114
244
49 121,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 684,5
16 374,6
17 062,3
0000000
811
0901
П227115
611
282 960,0
0,0
0,0
282 960,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
50 233,8
0,0
0,0
1 526,5
0,0
0,0
15 552,3
16 236,5
16 918,5
0000000
811
0902
П227116
611
40 287,3
0,0
0,0
40 287,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227116
612
3 277,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 046,3
1 092,4
1 138,3
0000000
811
0903
П227115
611
1 161,1
0,0
0,0
1 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220470110
611
1 249 987,4
0,0
0,0
0,0
253 354,0
17 834,7
312 530,7
326 282,1
339 985,9
0000000
811
0902
П220470110
611
154 139,9
0,0
0,0
0,0
24 648,1
36 693,7
29 630,5
30 934,2
32 233,4
0000000
811
0903
П2204170110
611
9 653,1
0,0
0,0
0,0
5 792,7
688,1
1 012,9
1 057,5
1 101,9
ОМ 2.5.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
41 282,7
11 882,7
10 200,0
9 600,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224500
010
0909
П227172
612
22 082,7
11 882,7
10 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227172
612
9 600,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П220571660
612
9 600,0
0,0
0,0
0,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным онкологически-ми заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
309 062,2
62 936,5
18 288,7
13 418,7
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
226,0
226,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
48 796,4
48 718,7
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
2 246,6
2 246,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
277,4
171,4
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220408
010
0909
П227172
612
27 352,4
9 247,4
18 105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
0000000
411
125,0
125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 052,6
2 052,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227115
611
317,7
0,0
0,0
317,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
3 002,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
958,6
1 000,8
1 042,8
0000000
811
0902
П227115
611
51,1
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
593,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
189,4
197,7
206,0
0000000
811
0909
П227172
612
13 050,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220670110
611
194 426,1
0,0
0,0
0,0
357,5
33,5
61 955,5
64 681,5
67 398,1
0000000
811
0902
П220670110
611
3 346,9
0,0
0,0
0,0
149,8
126,4
980,5
1 023,6
1 066,6
0000000
811
0909
П220671660
612
13 050,0
0,0
0,0
0,0
13 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенство-вание оказания скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
0000000
000
0900
0000000
000
450 782,5
53 247,4
49 455,0
57 689,2
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4709900
010
0904
П227115
611
70 067,2
34 786,4
35 280,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0904
П227115
612
3 923,0
2 941,7
981,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
611
28 106,4
14 913,5
13 192,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4779900
010
0904
П227120
612
605,8
605,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0904
П227115
611
37 913,5
0,0
0,0
37 913,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227115
612
2 214,6
0,0
0,0
2 214,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П227120
611
17 161,1
0,0
0,0
17 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227172
612
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0904
П220770110
611
264 154,6
0,0
0,0
0,0
56 274,5
51 762,5
49 848,4
52 041,7
54 227,5
0000000
811
0904
П220770110
612
26 236,3
0,0
0,0
0,0
14 350,0
0,0
3 795,3
3 962,3
4 128,7
ОМ 2.8.
Совершенство-вание оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850800
010
0901
П227280
612
5 514,6
3 500,0
2 014,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенство-вание системы оказания медицинской помощи больным прочими заболева-
ниями3
0000000
000
0900
0000000
000
1 517 544,9
270 826,7
134 608,5
113 037,9
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
30 034,2
30 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
010
0901
0000000
612
1 090,2
1 090,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П227114
244
25 307,1
22 792,0
2 515,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
611
163 770,2
93 364,6
70 405,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П227115
612
12 929,4
8 638,8
4 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
611
4 638,9
3 173,2
1 465,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П227115
612
35,4
35,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
611
25 275,2
12 807,8
12 467,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П227115
612
301,7
301,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П227116
611
25 867,0
12 262,9
13 604,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0903
П227116
612
4 423,9
4 423,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0902
0000000
612
2 400,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
906010
010
0902
0000000
244
4 712,4
4 712,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4859700
010
0909
П227124
611
2 274,4
1 379,0
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
52 847,0
51 734,9
1 112,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
010
0909
П227231
413*
3 600,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
16 185,0
16 185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0960100
007
0909
0000000
243
1 890,7
1 890,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227231
414
7 337,1
0,0
5 687,6
1 649,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
007
0909
П227232
243
44 831,3
0,0
22 164,9
22 666,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П227114
244
20 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 533,5
6 821,0
7 107,5
0000000
811
0901
П227115
611
44 366,7
0,0
0,0
44 366,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П227115
612
44 157,2
0,0
0,0
7 306,0
0,0
0,0
11 852,8
12 374,3
12 894,1
0000000
811
0903
П227115
611
318,1
0,0
0,0
318,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П227115
612
160,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,3
53,6
55,9
0000000
811
0902
П227115
611
12 326,9
0,0
0,0
12 326,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П227115
612
1 199,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
383,1
399,9
416,7
0000000
811
0902
П227116
611
61 468,6
0,0
0,0
13 947,8
0,0
12 310,6
11 242,6
11 737,3
12 230,3
0000000
811
0903
П227116
612
2 941,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
939,3
980,7
1 021,9
0000000
811
0909
П227124
611
722,5
0,0
0,0
722,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227230
460
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
428 663,1
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П220970110
611
356 728,7
0,0
0,0
0,0
18 754,4
8 161,3
105 309,4
109 943,0
114 560,6
0000000
811
0902
П220970110
611
82 148,3
0,0
0,0
0,0
25 131,9
12 296,3
14 279,2
14 907,4
15 533,5
0000000
811
0903
П220970110
611
13 836,1
0,0
0,0
0,0
251,8
1 468,8
3 868,5
4 038,7
4 208,3
0000000
811
0909
П220971240
611
8 079,5
0,0
0,0
0,0
832,5
302,1
2 217,5
2 315,1
2 412,3
0000000
811
0909
П220971240
612
210,2
0,0
0,0
0,0
210,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Орловской области
0000000
009
0901
П227114
244
10 003,5
0,0
0,0
10 003,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенство-вание высоко-технологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
183 467,5
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
П227113
611
158 117,5
87 437,0
70 680,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4700200
010
0901
0000000
612
5 350,0
5 350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221071130
611
20 000,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
0000000
000
0900
0000000
000
794 236,8
85 125,6
108 678,8
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4729900
010
0906
П227117
611
171 119,4
83 874,0
87 245,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227117
612
6 051,6
1 251,6
4 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4729900
010
0906
П227278
612
16 633,4
0,0
16 633,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0906
П227117
611
93 029,6
0,0
0,0
93 029,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227117
612
4 699,3
0,0
0,0
4 699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П227278
612
2 377,3
0,0
0,0
2 377,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0906
П221170110
611
488 223,2
0,0
0,0
0,0
72 227,3
53 254,4
115 823,5
120 919,7
125 998,3
0000000
811
0906
П221170110
612
12 103,0
0,0
0,0
0,0
7 124,1
0,0
1 589,7
1 659,7
1 729,5
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
0000000
000
0900
0000000
000
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
611
86 547,8
42 103,9
44 443,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
612
3 034,8
1 625,5
1 409,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524702
010
0909
П227232
612
2 305,8
1 338,1
967,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
611
40 232,2
0,0
0,0
40 232,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
612
56 717,8
0,0
0,0
51,1
0,0
0,0
18 093,7
18 889,8
19 683,2
0000000
811
0909
П221270110
611
212 617,8
0,0
0,0
0,0
42 284,3
36 698,7
42 669,6
44 547,1
46 418,1
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональ-ной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
0000000
000
0900
0000000
000
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4699900
010
0909
П227112
111
23 205,2
10 889,5
12 315,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
112
97,2
48,3
48,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
242
206,1
97,4
108,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
244
20 974,4
11 087,4
9 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П227112
852
131,1
66,5
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5220406
010
0909
П227172
612
1 060,8
589,0
471,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П227112
111
10 519,4
0,0
0,0
10 519,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
112
77,1
0,0
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
242
483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154,2
161,0
167,8
0000000
811
0909
П227112
244
10 851,6
0,0
0,0
10 851,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П227112
852
58,8
0,0
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
111
52 966,6
0,0
0,0
0,0
7 735,3
11 383,6
10 807,6
11 283,1
11 757,0
0000000
811
0909
П221370110
119
2 336,1
0,0
0,0
0,0
2 336,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
112
249,3
0,0
0,0
0,0
62,7
0,0
59,6
62,2
64,8
0000000
811
0909
П221370110
244
31 043,3
0,0
0,0
0,0
2 750,8
0,0
9 033,8
9 431,3
9 827,4
0000000
811
0909
П221370110
611
5 659,8
0,0
0,0
0,0
5 659,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П221370110
852
127,6
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
30,8
32,2
33,6
0000000
811
0909
П221371660
612
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекцион-ного профиля
0000000
000
0900
0000000
000
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4849900
010
0907
П227122
611
5 149,8
1 838,1
3 311,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0907
П227122
611
4 980,0
0,0
0,0
4 980,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0907
П221470110
611
14 538,6
0,0
0,0
0,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
ОМ 2.15
Патологоанато-мические исследования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П221570110
611
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 3
«Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохране-ния Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации тер-риториальной программы государствен-ных гарантий представителей частной системы здравоохране-ния в утвержденных объемах финансирова-ния по полному тарифу оплаты медицинской услуги
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
0000000
000
0000
0000000
000
1 503 235,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
245 511,7
98 619,0
174 181,5
181 845,6
189 483,3
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0960100
010
0901
0000000
244
10 108,8
10 108,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
611
19 180,3
10 682,8
8 497,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
612
1 800,0
1 400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
П247287
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
725,2
273,7
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
996,9
590,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
164 770,8
164 770,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
3 976,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247119
611
11 432,0
0,0
0,0
10 883,0
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
0000000
811
0901
П247119
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
1 422,5
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
382,4
399,2
415,9
0000000
811
0902
П247116
611
3 797,0
0,0
0,0
3 797,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0903
П247115
612
964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308,0
321,6
335,1
0000000
811
0909
П247125
111
57 176,0
0,0
0,0
57 176,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
112
12,2
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
242
586,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187,3
195,5
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
9 720,1
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
851
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П247125
852
19,8
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240170110
611
55 405,2
0,0
0,0
0,0
6 071,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
34 414,0
0,0
0,0
0,0
28 740,9
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
14 978,0
0,0
0,0
0,0
5 157,3
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
231 635,0
0,0
0,0
0,0
41 370,1
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
169,8
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
12 493,8
0,0
0,0
0,0
12 493,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
84 422,0
0,0
0,0
0,0
7 337,8
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
20,8
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
80,5
0,0
0,0
0,0
10,3
0,0
22,4
23,4
24,4
0000000
811
0901
П240272860
612
4 600,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
2 900,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240470110
611
214 714,9
0,0
0,0
0,0
26 988,4
23 658,7
52 386,9
54 691,9
56 989,0
0000000
811
0901
П240470110
612
73 584,6
0,0
0,0
0,0
67 054,0
0,0
2 085,2
2 177,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
7 778,8
0,0
0,0
0,0
4 794,6
1 715,5
405,1
422,9
440,7
0000000
811
1004
П240772560
612
133 285,3
0,0
0,0
0,0
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
0000000
811
0902
П240870110
612
470,2
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, топливно-энергетическо-го комплеса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенство-вание службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
0000000
000
0900
0000000
000
722 329,9
132 037,8
74 606,4
81 480,1
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской
области
4769900
010
0901
П247119
611
18 919,3
10 552,3
8 367,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4769900
010
0901
П247119
612
1 632,5
1 632,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
611
4 550,2
2 000,0
2 550,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4719900
010
0902
П247116
612
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
111
95 659,6
42 347,1
53 312,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
112
20,4
11,5
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
242
267,1
135,1
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
244
25 245,5
15 079,6
10 165,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
851
10,7
4,9
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
1 211,3
1 211,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4869900
010
0909
П247125
852
86,7
22,6
64,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
П 247276
612
58 450,9
58 450,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
72 715,8
0,0
0,0
10 752,5
11 396,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П247119
612
5 673,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П247116
611
16 707,8
0,0
0,0
3 797
3 090,2
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П247125
111
307 520,9
0,0
0,0
57 176,0
58 628,0
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П247125
112
186,8
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П247125
242
586,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
187,3
195,5
203,7
0000000
811
0909
П247125
244
85 345,2
0,0
0,0
9 720,1
0,0
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П247125
851
22,6
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П247125
852
87,4
0,0
0,0
19,8
0,0
0,0
22,4
23,4
24,4
0000000
811
0901
П240170110
611
55 405,2
0,0
0,0
0,0
6 071,1
11 396,1
12 113,6
12 646,6
13 177,8
0000000
811
0901
П240170110
612
34 414,0
0,0
0,0
0,0
28 740,9
0,0
1 811,4
1 891,1
1 970,6
0000000
811
0902
П240170110
611
14 978,0
0,0
0,0
0,0
5 157,3
3 090,2
2 149,0
2 243,6
2 337,9
0000000
811
0909
П240170110
111
231 635,0
0,0
0,0
0,0
41 370,1
58 628,0
42 031,7
43 881,1
45 724,1
0000000
811
0909
П240170110
112
169,8
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
52,7
55,0
57,3
0000000
811
0909
П240170110
119
12 493,8
0,0
0,0
0,0
12 493,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П240170110
244
84 422,0
0,0
0,0
0,0
7 337,8
0,0
24 613,0
25 696,0
26 775,2
0000000
811
0909
П240170110
851
20,8
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
6,4
6,7
7,0
0000000
811
0909
П240170110
852
80,5
0,0
0,0
0,0
10,3
0,0
22,4
23,4
24,4
ОМ 4.2.
Совершенство-вание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
0000000
000
0900
0000000
000
21 549,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4850500
010
0901
П247287
612
1 700,0
1 400,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4850500
010
0901
0000000
244
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
2 649,2
2 649,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247286
612
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0901
П247287
612
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247287
612
2 900,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247286
612
4 600,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272860
612
4 600,0
0,0
0,0
0,0
4 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П240272870
612
2 900,0
0,0
0,0
0,0
2 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Совершенство-ванние технологий выхаживания новорожден-ных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 4.
Развитие специализиро-ванной медицинской помощи детям, включая дооснащение подразделений БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница» современным оборудованием и аппаратурой
0000000
000
0900
0000000
000
494 793,5
127 264,4
32 032,4
33 469,2
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4707700
010
0901
П247114
244
1 891,6
951,9
939,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
611
77 306,5
46 594,6
30 711,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П247115
612
2 629,1
2 629,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
611
832,4
451,6
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
273,7
273,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0903
П247115
612
146,5
146,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
960100
010
0901
0000000
244
8 897,5
8 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5225400
010
0909
0000000
612
66 770,7
66 770,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5524701
007
0909
0000000
411
548,8
548,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247114
244
3 976,5
0,0
0,0
189,5
0,0
0,0
1 209,2
1 262,4
1 315,4
0000000
811
0901
П247115
611
31 459,7
0,0
0,0
31 459,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П247115
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
611
1 820,0
0,0
0,0
1 820,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
1 197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
382,4
399,2
415,9
0000000
811
0903
П247115
612
964,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308,0
321,6
335,1
0000000
811
0901
П240470110
611
214 714,9
0,0
0,0
0,0
26 988,4
23 658,7
52 386,9
54 691,9
56 989,0
0000000
811
0901
П240470110
612
73 584,6
0,0
0,0
0,0
67 054,0
0,0
2 085,2
2 177,0
2 268,4
0000000
811
0902
П240470110
611
7 778,8
0,0
0,0
0,0
4 794,6
1 715,5
405,1
422,9
440,7
ОМ 4.5.
Совершенство-вание методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4. 6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0000000
000
0900
0000000
000
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4769900
010
0901
П247119
611
261,0
130,5
130,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П247119
611
679,5
0,0
0,0
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
0000000
000
0000
0000000
000
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
6770000
010
1004
П247256
612
54 935,7
28 173,3
26 762,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
1004
П247256
612
24 914,2
0,0
0,0
24 914,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
1004
П240772560
612
133 285,3
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершенно-летним в период оздоровления и организован-ного отдыха
0000000
000
0902
0000000
000
1 983,9
0,0
858,4
655,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4719900
010
0902
П247116
612
406,9
0,0
406,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0902
П247115
612
451,5
0,0
451,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0902
П247116
612
430,3
0,0
0,0
430,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П247115
612
225,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240870110
612
470,2
0,0
0,0
0,0
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П240970110
611
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
0000000
000
0900
0000000
000
1 793 658,4
18 462,9
8 233,6
8 938,3
9 178,60
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
0000000
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
000000
811
0900
0000000
612
771 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207 000,0
257 000,0
307 000,0
0000000
811
0905
П257118
611
50 532,8
0,0
0,0
8 938,3
0,0
4 801,0
11 748,2
12 265,1
12 780,2
0000000
811
0905
П257118
612
250,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
83,5
87,0
0000000
811
0900
П257118
612
936 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
0000000
811
0905
П250270110
612
9 178,6
0,0
0,0
0,0
9 178,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
945 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
0000000
611
9 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
П257118
612
936 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4749900
010
0905
П257118
612
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4749900
010
0905
П257118
611
16 712,0
8 478,4
8 233,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0900
0000000
612
771 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
207 000,0
257 000,0
307 000,0
0000000
811
0905
П257118
612
250,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
83,5
87,0
0000000
811
0905
П257118
611
50 532,8
0,0
0,0
8 938,3
0,0
4 801,0
11 748,2
12 265,1
12 780,2
0000000
811
0905
П250270110
612
9 178,6
0,0
0,0
0,0
9 178,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям»
0000000
000
0900
0000000
000
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
8 247,0
2 369,1
5 877,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
7 294,8
0,0
0,0
7 294,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,0
0,0
50,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
35 969,3
0,00
0,00
0,00
9 020,70
8 732,30
5 816,40
6 072,40
6 327,50
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи, в том числе детям
0000000
000
0900
0000000
000
837,8
0,0
355,7
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
355,7
0,0
355,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
482,1
0,0
0,0
482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П260170110
611
35 969,3
0,00
0,00
0,00
9 020,70
8 732,30
5 816,40
6 072,40
6 327,50
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
0000000
000
0900
0000000
000
15 107,0
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4709900
010
0901
П267115
611
7 891,3
2 369,1
5 522,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4709900
010
0901
П267115
612
352,5
46,9
305,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П267115
611
6 812,7
0,0
0,0
6 812,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П267115
612
50,5
0,00
0,0
50,5
0,0
0,0
68,0
71,0
74,0
Подпрог-рамма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
0000000
000
0900
0000000
000
117 546,0
43 760,0
22 069,0
15 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,0
1 288,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
244
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
50 333,0
37 464,0
12 869,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051703
010
0909
П277263
612
13 000,0
5 000,0
8 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния
Орловской области
0000000
811
0909
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277206
612
12 778,3
0,0
0,0
12 778,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П277263
612
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270171660
360
900,0
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270271660
612
758,6
0,00
0,00
0,00
758,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270371660
612
260,4
0,00
0,00
0,00
260,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
19 487,2
0,00
0,00
0,00
19 487,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
5 972,5
0,00
0,00
0,00
5 972,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
8 400,0
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 7.1.
Совершенство-вание системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
0000000
000
0900
0000000
000
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
П277206
360
2 488,00
1 288,00
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0999
П277206
360
1 160,0
0,0
0,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270171660
360
900,00
0,0
0,0
0,0
900,00
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
5224400
000
0909
0000000
000
15 041,6
11 380,60
1 254,00
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5224400
010
0909
0000000
244
8,00
8,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5224400
010
0909
П277206
612
12 626,60
11 372,60
1 254,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
4295,20
0,0
0,0
1 648,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270271660
612
758,60
0,0
0,0
0,0
758,60
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских работников
0000000
000
0909
0000000
000
1 107,00
0,0
456,00
390,60
260,40
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
456,00
0,0
456,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
390,60
0,0
0,0
390,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П270371660
612
260,40
0,0
0,0
0,0
260,40
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий
0000000
000
0900
0000000
000
81 849,40
26 091,40
11 159,00
10 739,30
33 859,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
0000000
010
0909
П277206
612
37 250,40
26 091,40
11 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П277206
612
10 739,30
0,00
0,00
10 739,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270470110
612
19 487,20
0,00
0,00
0,00
19 487,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П270471660
612
5 972,50
0,00
0,00
0,00
5 972,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000
811
0909
П2704R1360
612
8 400,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
0000000
000
0900
0000000
000
1 863 606,4
230 591,9
226 634,8
259 782,9
296 273,7
0,0
271 508,5
283 454,8
295 359,8
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,0
24 000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,6
1 513,90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,8
21 409,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,5
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,1
11 338,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,9
168 348,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6670000
010
0902
П287237
831
24,40
0,0
24,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,0
0,0
30 496,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,0
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,0
0,0
0,0
32 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287273
244
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,0
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,0
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
116 080,20
0,00
0,00
0,00
23 190,30
0,0
29 659,80
30 964,80
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
800 029,40
0,00
0,00
0,00
178 386,70
0,0
198 490,70
207 224,30
215 927,70
0000000
811
0901
П280272370
612
125 971,30
0,00
0,00
0,00
30 496,70
0,0
30 485,10
31 826,40
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
12 337,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
0,0
1 580,90
1 650,50
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
92 178,90
0,00
0,00
0,00
56 814,20
0,0
11 292,00
11 788,80
12 283,90
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
0000000
000
0900
0000000
000
1 486 537,0
196 177,00
179 687,10
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,50
238 189,10
248 193,00
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6670000
010
0909
П287238
244
33 094,80
21 756,10
11 338,7
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
6670000
010
0909
П287238
323
342 769,30
174 420,90
168 348,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287238
244
19 948,1
0,00
0,0
19 948,10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
323
174 615,2
0,00
0,0
174 615,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П280172380
244
116 080,20
0,00
0,00
0,00
23 190,30
0,0
29 659,80
30 964,80
32 265,30
0000000
811
0909
П280172380
323
800 029,40
0,00
0,00
0,00
178 386,70
0,0
198 490,70
207 224,30
215 927,70
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
0000000
000
0900
0000000
000
376 788,9
34 134,40
46 947,70
65 219,6
94 696,7
0,0
43 358,00
45 265,70
47 166,80
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
6660000
010
0901
П287237
612
48 000,00
24 000,00
24 000,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
244
2 758,50
1 244,60
1 513,9
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6660000
010
0902
П287237
323
30 299,20
8 889,80
21 409,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
010
0902
П287237
831
24,40
0,00
24,4
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0901
П287237
612
30 496,7
0,00
0,0
30 496,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
244
2 094,3
0,00
0,0
2 094,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
323
32 088,2
0,00
0,0
32 088,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0902
П287237
831
17,5
0,0
0,0
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П287238
831
522,9
0,0
0,0
522,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0901
П280272370
612
125 971,30
0,00
0,00
0,00
30 496,70
0,0
30 485,10
31 826,40
33 163,10
0000000
811
0902
П280272370
244
12 337,00
0,00
0,00
0,00
7 385,80
0,0
1 580,90
1 650,50
1 719,80
0000000
811
0902
П280272370
323
92 178,90
0,00
0,00
0,00
56 814,20
0,0
11 292,00
11 788,80
12 283,90
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
4851400
010
0909
П28 7273
244
280,50
280,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П287273
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 9
«Развитие информатиза-ции в здравоохране-нии»
0000000
000
0900
0000000
000
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,3
42 116,3
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
18 865,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
34 150,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
177 712,3
0,0
0,0
0,0
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государствен-ной системы в сфере здравоохране-ния Орловской области
0000000
000
0900
0000000
000
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
5227000
010
0909
П297188
612
14 800,0
13 253,0
1 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
4 065,5
0,0
0,0
4,065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290171660
612
34 150,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информацион-но-аналитиче-ская поддержка реализации государствен-ной программы Орловской области «Разви-тие отрасли здравоохране-ния в Орлов-ской области»
0000000
000
0900
0000000
000
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
Департамент здравоохране-ния и социаль-ного развития Орловской области
4699900
010
0909
П297112
611
63 399,8
31 647,7
31 752,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4699900
010
0909
П297112
612
370,5
370,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П297188
612
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
611
26 947,2
0,0
0,0
26 947,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П297112
612
1 473,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0000000
811
0909
П290270110
611
177 712,3
0,0
0,0
0,0
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
Подпрог-рамма 10
«Совершенство-вание системы территориаль-ного планиро-вания в сфере здравоохране-ния Орловской области»
0000000
000
0000
00000000
000
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОМ 10.1.
Территориаль-ное планирование в сфере здраво-охранения Орловской области
0000000
000
0000
0000000
000
0,00
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрог-рамма 11
«Выполнение территориаль-ной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 022 361,3
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
0909
0000
П2В0171300
560
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 022 361,3
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрог-рамма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государствен-ных внебюджетных фондов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
ТФОМС
0000000
000
0000
0000000
000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы «межбюджет-ные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования»
0000000
000
0000
0000000
000
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния и социального развития Орловской области
5051707
010
0904
П2Б7132
580
478 746,2
239 373,1
239 373,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051702
010
0909
П2Б7130
560
4 317 474,5
1 920 755,8
2 396 718,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5051706
010
0909
0000000
580
270 690,3
270 690,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент здравоохране-ния Орловской области
0000000
811
0909
П2Б7130
560
3 008 363,9
0,0
0,0
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
2 Без межбюджетных трансфертов.
3 Оплата по исполнительным листам произведена Департаментом финансов Орловской области.
В 2014 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 58 802,9 тыс. рублей: 346,5 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
9 560,1 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
33 699,8 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
1 943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
13 253,0 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств 2014 года субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей. В 2015 году за счет областного бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 143 646,7 тыс. рублей, в том числе:
346,5 тыс. рублей – по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
53 678,5 тыс. рублей − по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
87 443,7 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
1 943,5 тыс. рублей − по подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
234,5 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
В 2016 году на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предусмотрены средства в объеме 24 504,3 тыс. рублей, в том числе:
14 967,4 тыс. рублей − по подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
9 191,3 тыс. рублей − по подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
345,6 тыс. рублей − по подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Приложение 5 к государственной
программе Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов по годам реализации, годы*
всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
всего по государственной программе
75 597 530,4
7 783 134,6
7 859 251,5
8 411 793,4
8 512 975,1
8 909 987,1
10 747 119,3
11 355 597,8
12 017 671,5
средства областного бюджета, всего
38 926 410,9
4 426 865,8
4 261 366,0
4 572 628,2
4 615 446,4
4 002 524,3
5 526 878,8
5 671 948,7
5 848 752,7
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования – мероприятие программы***
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
в том числе: средства областного бюджета (без межбюджетных трансфертов)
15 002 028,8
1 996 046,6
1 625 274,2
1 564 264,3
1 593 085,1
994 160,4
2 254 084,8
2 399 154,7
2 575 958,7
федеральный бюджет
2 103 397,8
269 572,4
432 720,0
302 340,2
157 952,0
116 626,7
264 878,5
275 738,5
283 569,5
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
58 492 103,8
5 517 515,6
5 801 257,4
6 545 188,9
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
из них межбюджетные трансферты
23 924 382,1
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего по подпрограмме
6 381 483,7
1 832 758,9
1 908 374,9
2 176 433,4
102 592,4
109 707,2
80 464,2
83 911,0
87 241,7
областной бюджет
757 529,8
76 887,4
119 322,5
128 732,0
100 771,7
108 918,4
71 234,4
74 302,8
77 360,6
федеральный бюджет
65 920,5
4 891,0
27 839,5
1 861,4
1 820,7
788,8
9 229,8
9 608,2
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
5 558 033,4
1 750 980,5
1 761 212,9
2 045 840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 1.1.
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика зависимости, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
75 225,2
8 487,8
45 773,6
20 763,8
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 382,7
1 000,0
10 149,7
4 033,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
27 013,0
0,0
27 013,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
32 829,5
7 487,8
8 610,9
16 730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.2.
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 935,0
3 420,0
1 275,0
2 160,0
1 080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
всего
180 207,2
14 200,7
30 916,5
33 861,4
33 820,7
34 188,8
10 729,8
11 108,2
11 381,1
областной бюджет
141 299,7
9 309,7
30 090,0
32 000,0
32 000,0
33 400,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
федеральный бюджет
38 907,5
4 891,0
826,5
1 861,4
1 820,7
788,8
9 229,8
9 608,2
9 881,1
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ОМ 1.4.
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
5 771 623,8
1 637 958,8
1 652 608,9
2 119 648,2
67 491,7
75 517,8
69 734,4
72 802,8
75 860,6
областной бюджет
592 912,4
63 157,7
77 807,8
90 539,0
67 491,7
75 517,8
69 734,4
72 802,8
75 860,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
5 178 711,4
1 574 801,1
1 574 801,1
2 029 109,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 1.5.
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
всего
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
346 492,5
168 691,6
177 800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего по подпрограмме
18 847 181,1
4 167 831,3
4 341 489,8
4 723 918,6
973 778,7
807 849,4
1 223 964,6
1 277 677,3
1 330 671,4
областной бюджет
8 593 093,1
1 250 002,0
1 072 741,6
964 365,5
868 779,1
747 341,1
1 178 174,5
1 230 014,2
1 281 675,1
федеральный бюджет
655 809,4
78 279,3
202 869,2
66 703,5
104 999,6
60 508,3
45 790,1
47 663,1
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования***
9 598 278,6
2 839 550,0
3 065 879,0
3 692 849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 2.1.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
1 323 499,8
163 275,5
167 217,3
169 585,6
168 098,7
32 631,9
198 825,3
207 573,6
216 291,9
областной бюджет
1 277 448,6
154 538,6
158 093,5
160 239,1
158 414,2
23 472,4
198 825,3
207 573,6
216 291,9
федеральный бюджет
46 051,2
8 736,9
9 123,8
9 346,5
9 684,5
9 159,5
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.2.
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
всего
665 510,3
67 200,1
76 135,7
88 951,8
122 266,5
76 535,7
75 156,4
78 321,6
80 942,5
областной бюджет
241 215,9
29 342,3
36 169,5
31 594,8
26 951,4
25 186,9
29 366,3
30 658,5
31 946,2
федеральный бюджет
424 294,4
37 857,8
39 966,2
57 357,0
95 315,1
51 348,8
45 790,1
47 663,1
48 996,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.3.
Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
областной бюджет
675 338,2
85 319,0
81 769,2
85 975,0
87 788,9
22 567,5
99 595,7
103 978,0
108 344,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.4.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
областной бюджет
2 503 376,4
330 812,5
329 754,0
325 934,9
283 794,8
55 216,5
376 092,3
392 640,3
409 131,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.5.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
880 324,8
279 300,2
296 336,7
295 087,9
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 282,7
11 882,7
10 200,0
9 600,0
9 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
839 042,1
267 417,5
286 136,7
285 487,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
959 495,7
236 264,2
226 419,2
282 394,0
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
областной бюджет
309 062,2
62 936,5
18 288,7
13 418,7
13 557,3
159,9
64 084,0
66 903,6
69 713,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
650 433,5
173 327,7
208 130,5
268 975,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.7.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
1 472 033,0
317 319,6
414 434,2
449 888,3
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
областной бюджет
450 782,5
53 247,4
49 455,0
57 689,2
70 624,5
51 762,5
53 643,7
56 004,0
58 356,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 021 250,5
264 072,2
364 979,2
392 199,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.8.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
5 514,6
3 500,0
2 014,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 514,6
3 500,0
2 014,60
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.9.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
8 400 588,0
2 405 559,3
2 269 341,1
2 726 615,3
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
областной бюджет
1 517 544,9
270 826,7
134 608,5
113 037,4
45 180,8
463 202,2
156 677,2
163 571,0
170 441,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
6 883 043,1
2 134 732,6
2 134 732,6
2 613 577,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.10.
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
435 693,1
124 471,6
158 612,1
132 609,4
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
183 467,5
92 787,0
70 680,5
0,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
47 716,2
31 684,6
16 031,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
204 509,4
0,0
71 900,0
132 609,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.11.
Развитие службы крови
всего
931 984,4
85 125,6
246 426,4
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
областной бюджет
794 236,8
85 125,6
108 678,8
100 106,2
79 351,4
53 254,4
117 413,2
122 579,4
127 727,8
федеральный бюджет
137 747,6
0 ,0
137 747,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.12.
Организация работы судебно-медицинской экспертизы
всего
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
областной бюджет
401 456,2
45 067,5
46 820,9
40 283,3
42 284,3
36 698,7
60 763,3
63 436,9
66 101,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.13.
Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера
всего
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
областной бюджет
160 297,4
22 778,1
22 896,7
21 506,9
18 825,7
11 383,6
20 086,0
20 969,8
21 850,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.14.
Организация работы учреждений дезинфекционного профиля
всего
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
областной бюджет
24 668,4
1 838,1
3 311,7
4 980,0
5 005,0
4 436,5
1 627,5
1 699,1
1 770,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 2.15.
Патологоанатомические исследования
всего
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 400,8
0,0
0,0
0,0
7 400,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
всего по подпрограмме
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 3.1.
Привлечение к реализации территориальной программы государственных гарантий представителей частной системы здравоохранения в утвержденных объемах финансирования по полному тарифу оплаты медицинской услуги
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
4 048 281,2
1 202 318,9
1 069 381,7
882 415,4
245 511,7
98 619,0
175 626,0
183 353,7
191 054,7
областной бюджет
1 503 235,7
328 655,2
136 790,1
148 149,3
245 511,7
98 619,0
174 181,5
181 845,6
189 483,3
федеральный бюджет
28 310,8
4 060,6
19 726,2
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2 516 734,7
869 603,1
912 865,5
734 266,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.1.
Совершенствование службы родовспоможения и детства Орловской области путем дальнейшего формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи
всего
2 430 942,6
726 440,9
698 997,4
571 298,7
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
областной бюджет
722 329,9
132 037,8
74 606,4
81 480,1
101 186,8
73 114,3
82 987,5
86 639,0
90 278,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
1 708 612,7
594 403,1
624 391,0
489 818,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.2.
Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
42 826,0
6 954,8
20 871,2
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
21 549,2
4 149,2
2 400,0
7 500,0
7 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 276,8
2 805,6
18 471,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.3.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 900,0
36 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.4.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
1 302 915,5
402 464,4
320 506,9
277 916,7
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
областной бюджет
494 793,5
127 264,4
32 032,4
33 469,2
98 837,0
25 374,2
56 776,8
59 275,0
61 764,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
808 122,0
275 200,0
288 474,5
244 447,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.5.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
всего
7 034,0
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
7 034,0
1 255,0
1 255,0
0,0
0,0
0,0
1 444,5
1 508,1
1 571,4
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.6.
Профилактика абортов на основе развития центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
областной бюджет
940,5
130,5
130,5
130,5
0,0
130,5
133,6
139,5
145,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.7.
Обеспечение беременных и детей раннего возраста полноценным питанием
всего
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
областной бюджет
213 135,2
28 173,3
26 762,4
24 914,2
25 914,2
0,0
34 283,6
35 792,1
37 295,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.8.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организационного отдыха
всего
1 983,9
0,0
858,4
655,3
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 983,9
0,0
858,4
655,3
470,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 4.9.
Организация работы по обеспечению питанием детей
всего
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
11 603,5
0,0
0,0
0,0
11 603,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
всего по подпрограмме
1 984 573,6
75 844,9
69 533,6
81 171,5
9 178,6
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
областной бюджет
1 793 658,4
18 462,9
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
480 828,2
581 348,6
681 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 5.1.
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
всего
1 136 836,7
67 303,5
61 300,0
72 233,2
0,0
30 503,3
363 823,7
418 303,9
472 768,6
областной бюджет
945 921,5
9 921,5
0,0
0,0
0,0
0,0
262 000,0
312 000,0
362 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
190 915,2
57 382,0
61 300,0
72 233,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 5.2.
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
всего
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
областной бюджет
847 736,9
8 541,4
8 233,6
8 938,3
9 178,6
4 801,0
218 828,2
269 348,6
319 867,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
областной бюджет
51 914,1
2 416,0
6 183,5
7 345,3
9 020,7
8 732,3
5 816,4
6 072,4
6 327,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 6.1.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым, в том числе детям
всего
2 623,7
0,0
355,7
482,1
0,0
180,1
512,7
535,3
557,8
областной бюджет
2 623,7
0,0
355,7
482,1
0,0
180,1
512,7
535,3
557,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 6.2.
Организация оказания паллиативной помощи взрослым
всего
40 269,7
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
8 552,2
5 303,7
5 537,1
5 769,7
областной бюджет
40 269,7
2 416,0
5 827,8
6 863,2
0,0
8 552,2
5 303,7
5 537,1
5 769,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**
всего
139 046,0
54 260,0
30 069,0
18 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
117 546,0
43 760,0
22 069,0
15 938,3
35 778,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 500,0
10 500,0
8000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 7.1.
Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов
всего
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 548,0
1 288,0
1 200,0
1 160,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.2.
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Всего
15 041,6
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 041,6
11 380,6
1 254,0
1 648,4
758,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.3.
Повышение престижа медицинских специальностей
Всего
1 107,0
0,0
456,0
390,6
260,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 107,0
0,0
456,0
390,6
260,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 7.4.
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Всего
118 349,4
41 591,4
27 159,0
15 739,3
33 859,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
96 849,4
31 091,4
19 159,0
12 739,3
33 859,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
21 500,0
10 500,0
8 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
всего по подпрограмме
3 195 463,5
402 433,4
400 919,9
490 558,2
347 405,4
55 329,6
479 922,6
500 413,9
518 480,5
областной бюджет
1 863 606,4
230 591,9
226 634,8
259 782,9
296 273,7
0,0
271 508,5
283 454,8
295 359,8
федеральный бюджет
1 331 857,1
171 841,50
174 285,1
230 775,3
51 131,7
55 329,6
208 414,10
216 959,10
223 120,70
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
ОМ 8.1.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
всего
1 486 537,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,5
238 189,1
248 193,0
областной бюджет
1 486 537,0
196 177,0
179 687,1
194 563,3
201 577,0
0,0
228 150,5
238 189,1
248 193,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.2.
Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями
всего
382 085,9
34 134,4
46 947,7
70 516,6
94 696,7
0,0
43 358,0
45 265,7
47 166,8
областной бюджет
376 788,9
34 134,4
46 947,7
65 219,6
94 696,7
0,0
43 358,0
45 265,7
47 166,8
федеральный бюджет
5 297,0
0,0
0,0
5 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 8.3.
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
всего
1 326 840,6
172 122,0
174 285,1
225 478,3
51 131,7
55 329,6
208 141,1
216 959,1
223 120,7
областной бюджет
280,5
280,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
1 326 560,1
171 841,50
174 285,1
225 478,3
51 131,7
55 329,6
208 414,10
216 959,10
223 120,70
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
всего по подпрограмме
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,4
42 116,3
43 885,2
областной бюджет
321 445,3
45 271,2
33 299,1
31 012,7
27 770,9
25 748,6
72 341,4
42 116,3
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.1.
Поддержка, доработка и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения Орловской области
всего
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
областной бюджет
53 015,5
13 253,0
1 547,0
4 065,5
2150,0
0,0
32 000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 9.2.
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
всего
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
областной бюджет
268 429,8
32 018,2
31 752,1
26 947,2
25 620,9
25 748,6
40 341,3
42 116,3
43 885,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения Орловской области»
всего по подпрограмме
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОМ 10.1.
Территориальное планирование
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
ОМ 11.1.
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
всего
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
15 849 107,2
0,0
0,0
0,0
3 022 361,3
3 008 363,9
3 272 794,0
3 272 794,0
3 272 794,0
Подпрограмма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»
Всего
40 628 141,9
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 628 141,9
0,0
0,0
0,0
6 761 938,0
7 799 200,0
8 228 156,0
8 680 704,6
9 158 143,3
ОМ 12.1.
Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования
всего
40 245 591,9
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 733 900,0
8 159 264,5
8 608 024,1
9 081 465,3
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 245 591,9
0,0
0,0
0,0
6 662 938,0
7 733 900,0
8 159 264,5
8 608 024,1
9 081 465,3
ОМ 12.2.
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
всего
342 550,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
65 300,0
68 891,5
72 680,5
76 678,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
342 550,0
0,0
0,0
0,0
59 000,0
65 300,0
68 891,5
72 680,5
76 678,0
ОМ 12.3.
Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
всего
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
всего
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 075 274,9
2 430 819,2
2 636 091,8
3 008 363,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальный фонд обязательного медицинского страхования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
__________________________________________
* Финансовые средства будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий период.
** Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
*** В соответствии с Законом Орловской области от 6 декабря 2013 года № 1563-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов» переданы межбюджетные трансферты ФФОМС по 010 0909 П2Б7130 560: 2014 год – 2 636 091,8 тыс. рублей; 2015 год – 3 008 363,9 тыс. рублей; 2016 год – 3 008 363,9 тыс. рублей, и межбюджетные трансферты ТФОМС по 010 0904 П2Б7132 580: 2014 год – 239 373,1 тыс. рублей. Финансовые средства межбюджетных трансфертов будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы (за исключением внутренних оборотов) оценивается в 75 597 530,4 тыс. рублей.
Под внутренними оборотами понимаются межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования: страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования и межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Орловской области (далее – ТФОМС) на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), учтенные в ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета и за счет средств ТФОМС. Во избежание повторного счета данная сумма учитывается один раз.
В 2015 году предусмотрены остатки федеральных средств 2014 года субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на мероприятия по развитию службы крови в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которые составляют 12 513,5 тыс. рублей.
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области «Развитие отрасли
здравоохранения в Орловской области»
Порядок и методика
оценки эффективности реализации
государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области»
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» (далее – государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм с учетом следующих составляющих:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств бюджетных средств;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки эффективности реализации подпрограмм.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).
I. Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.
1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.
1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
Выполнение данного условия подразумевает, что:
в случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм; результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);
в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутых в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.
1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов (далее также – финансовые ресурсы), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.
2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств государственных внебюджетных фондов используются данные по объемам расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз, где:
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;
СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.
4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.
4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N
СР п/п =
∑
СД п/п пз / N, где:
1
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;
СР п/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы.
5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
II. Второй этап оценки эффективности реализации
государственной программы
6. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.
6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
7. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
М
СР гп =
∑
СД гп пз / М, где:
1
СР гп – степень реализации государственной программы;
СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.
8. Оценка эффективности реализации государственной программы.
8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭР гп =
0,5 * СР гп + 0,5 *
∑
ЭР п/п / j, где:
1
ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;
СР гп – степень реализации государственной программы;
ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;
j – количество подпрограмм.
8.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: