Основная информация

Дата опубликования: 26 августа 2020г.
Номер документа: RU62014106202000112
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» августа 2020 года                                                                                                                 №353

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 16 декабря 2016 года №492 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района»

(с изменениями от 29 декабря 2017 года №732, 27 июня 2018 года №360, 20 ноября 2018 года №709 (ред. 29.12.2018), 29 декабря 2018 года №807, 19 марта 2019 года №110, 17 сентября 2019 года №490, 15 ноября 2019 года № 635, 23 декабря 2019 года №712, 23 марта 2020 года №148, 22 апреля 2020 года №201, 27 мая 2020 года №232, 21 июля 2020 года №298)

В целях уточнения объема финансирования мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы, администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 16 декабря 2016 года №492 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района» (с изменениями от 29 декабря 2017 года №732, 27 июня 2018 года №360, 20 ноября 2018 года №709 (ред. 29.12.2018), 29 декабря 2018 года №807, 19 марта 2019 года №110, 17 сентября 2019 года №490, 15 ноября 2019 года № 635, 23 декабря 2019 года №712, 23 марта 2020 года №148, 22 апреля 2020 года №201, 27 мая 2020 года №232, 21 июля 2020 года №298) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район по социальным вопросам В.А.Шитова.

Глава администрации                                                                                                                А.П. Шаститко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования –

Пронский муниципальный район

от «26» августа 2020 г. №353

Изменения

в постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 16 декабря 2016 года № 492 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района»

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района.

Объем финансирования Программы составляет

3 430 233,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 год – 367 581,3 тыс. рублей;

2018 год – 408 913,0 тыс. рублей;

2019 год – 434 403,3 тыс. рублей;

2020 год – 477 721,4 тыс. рублей;

2021 год – 443 493,9 тыс. рублей;

2022 год – 443 805,4 тыс. рублей;

2023 год – 427 157,6 тыс. рублей;

2024 год – 427 157,6 тыс. рублей,

в том числе:

по Подпрограмме 1 «Развитие общего образования» - 3 135 899,4 тыс.рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 334 221,9 тыс. рублей;

2018 год – 372 131,6 тыс. рублей;

2019 год – 397 162,5 тыс. рублей;

2020 год – 433 894,7 тыс. рублей;

2021 год – 409 024,7 тыс. рублей;

2022 год – 409 681,2 тыс. рублей;

2023 год – 389 891,4 тыс. рублей;

2024 год – 389 891,4 тыс. рублей,

по Подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования» - 180 009,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 20 724,6 тыс. рублей;

2018 год – 23 218,9 тыс. рублей;

2019 год – 24 064,7 тыс. рублей;

2020 год – 21 836,4 тыс. рублей;

2021 год – 21 325,9 тыс. рублей;

2022 год – 21 290,9 тыс. рублей;

2023 год – 23 774,0 тыс. рублей;

2024 год – 23 774,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» - 254,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 15,0 тыс. рублей;

2018 год – 29,0 тыс. рублей;

2019 год – 10,0 тыс. рублей;

2020 год – 55,0 тыс. рублей;

2021 год – 55,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 45,0 тыс. рублей;

2024 год – 45,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 4 «Одаренные дети» - 1 080,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 120,0 тыс. рублей;

2018 год – 156,0 тыс. рублей;

2019 год – 84,1 тыс. рублей;

2020 год – 160,0 тыс. рублей;

2021 год – 160,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 200,0 тыс. рублей;

2024 год – 200,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» - 9 442,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 460,0 тыс. рублей;

2018 год – 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 667,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 165,0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 400,0 тыс. рублей;

2024 год – 400,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала» - 151,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 25,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,1 тыс. рублей;

2020 год – 25 тыс. рублей;

2021 год – 25 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательных организаций» - 4 343,7 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 460,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 144,5 тыс. рублей;

2019 год – 999,2 тыс. рублей;

2020 год – 470,0 тыс. рублей;

2021 год – 70,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 600,0 тыс. рублей;

2024 год – 600,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 8 «Организационно – методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» - 99 053,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 11 569,8 тыс. рублей;

2018 год – 11 858,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 409,3 тыс. рублей;

2020 год – 15 115,3 тыс. рублей;

2021 год – 12 833,3 тыс. рублей;

2022 год – 12 833,3 тыс. рублей;

2023 год – 12 217,2 тыс.рублей;

2024 год – 12 217,2 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

».

2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района. Объем финансирования Программы:

Из средств федерального бюджета составляет 11 713,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

2020 год – 11 713,5 тыс. рублей,

в том числе:

по Подпрограмме 1 «Развитие общего образования» - 4 334,2 тыс. рублей, в том числе, по годам:

2020 год – 4 334,2 тыс. рублей;

по Подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» - 5187,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5187,9 тыс. рублей;

по Подпрограмме 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» - 2 191,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2 191,4 тыс. рублей.

Из средств бюджета субъекта составляет 2 340 274,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 236 392,4 тыс. рублей;

2018 год – 276 519,8 тыс. рублей;

2019 год – 307 852,4 тыс. рублей;

2020 год – 335 582,7 тыс. рублей;

2021 год – 313 868,7 тыс. рублей;

2022 год – 319 200,2 тыс. рублей;

2023 год – 275 429,2 тыс.рублей;

2024 год – 275 429,2 тыс.рублей;

в том числе:

по Подпрограмме 1 «Развитие общего образования» - 2 333 198,3 тыс. рублей, в том числе, по годам:

2017 год – 234 852,2 тыс. рублей;

2018 год – 274 655,0 тыс. рублей;

2019 год – 305 855,8 тыс. рублей;

2020 год – 333 908,0 тыс. рублей;

2021 год – 313 868,7 тыс. рублей;

2022 год – 319 200,2 тыс. рублей;

2023 год – 275 429,2 тыс. рублей;

2024 год – 275 429,2 тыс. рублей;

по Подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования» - 3 108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1 230,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 220,3 тыс. рублей;

2019 год – 366,6 тыс. рублей;

2020 год – 291,4 тыс. рублей;

по Подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» - 2 115,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 915,5 тыс. рублей;

по Программе 7 «Комплексная безопасность образовательных организаций» - 1 754,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 310,0 тыс. рублей;

2018 год – 644,5 тыс. рублей;

2019 год – 400,0 тыс. рублей;

2020 год – 400,0 тыс. рублей;

по Подпрограмме 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» - 97,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 30,0 тыс. рублей;

2020 год – 67,8 тыс. рублей;

Из средств бюджета муниципального района составляет - 1 078 245,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 131 188,9 тыс. рублей;

2018 год – 132 393,2 тыс. рублей;

2019 год – 126 550,9 тыс. рублей;

2020 год – 130 425,2 тыс. рублей;

2021 год – 129 625,2 тыс. рублей;

2022 год – 124 605,2 тыс. рублей;

2023 год – 151 728,4 тыс. рублей;

2024 год – 151 728,4 тыс. рублей,

в том числе:

по Подпрограмме 1 «Развитие общего образования» - 798 366,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 99 369,7 тыс. рублей;

2018 год – 97 476,6 тыс. рублей;

2019 год – 91 306,7 тыс. рублей;

2020 год – 95 652,5 тыс. рублей;

2021 год – 95 156,0 тыс. рублей;

2022 год – 90 481,0 тыс. рублей;

2023 год – 114 462,2 тыс. рублей;

2024 год – 114 462,2 тыс. рублей,

по Подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования» - 176 900,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 19 494,4 тыс. рублей;

2018 год – 21 998,6 тыс. рублей;

2019 год – 23 698,1 тыс. рублей;

2020 год – 21 545,0 тыс. рублей;

2021 год – 21 325,9 тыс. рублей;

2022 год – 21 290,9 тыс. рублей;

2023 год – 23 774,0 тыс. рублей;

2024 год – 23 774,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» - 254,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 15,0 тыс. рублей;

2018 год – 29,0 тыс. рублей;

2019 год – 10,0 тыс. рублей;

2020 год – 55,0 тыс. рублей;

2021 год – 55,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 45,0 тыс. рублей;

2024 год – 45,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 4 «Одаренные дети» - 1 080,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 120,0 тыс. рублей;

2018 год – 156,0 тыс. рублей;

2019 год – 84,1 тыс. рублей;

2020 год – 160,0 тыс. рублей;

2021 год – 160,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 200,0 тыс. рублей;

2024 год – 200,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» - 2 139,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 460,0 тыс. рублей;

2018 год – 350,0 тыс. рублей;

2019 год – 467,4 тыс. рублей;

2020 год – 61,6 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 400,0 тыс. рублей;

2024 год – 400,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала» - 151,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 10,0 тыс. рублей;

2018 год – 25,0 тыс. рублей;

2019 год – 6,1 тыс. рублей;

2020 год – 25,0 тыс. рублей;

2021 год – 25,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательных организаций» - 2 589,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 150,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 599,2 тыс. рублей;

2020 год – 70,0 тыс. рублей;

2021 год – 70,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 600,0 тыс. рублей;

2024 год – 600,0 тыс. рублей,

по Подпрограмме 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» - 96 764,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 11 569,8 тыс. рублей;

2018 год – 11 858,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 379,3 тыс. рублей;

2020 год – 12 856,1 тыс. рублей;

2021 год – 12 833,3 тыс. рублей;

2022 год – 12 833,3 тыс. рублей;

2023 год – 12 217,2 тыс. рублей;

2024 год – 12 217,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.»

3. Раздел 9 «Информация о прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район, юридических лиц на реализацию муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«9. Информация о прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район, юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников по годам реализации:

Период реалии-зации

Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам (тыс.руб.)

Феде-ральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муници-пального района

Средства от прино-сящей доход деятель-ности

Вне-бюд-жет-ные источ-ники

Всего

2017 год

236 392,4

131 188,9

367 581,3

2018 год

276 519,8

132 393,2

408 913,0

2019 год

307 852,4

126 550,9

434 403,3

2020 год

11 713,5

335 582,7

130 425,2

477 721,4

2021 год

313 868,7

129 625,2

443 493,9

2022 год

319 200,2

124 605,2

443 805,4

2023 год

275 429,2

151 728,4

427 157,6

2024 год

275 429,2

151 728,4

427 157,6

Итого:

11 713,5

2 340 274,6

1 078 245,4

3 430 233,5

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по годам и источникам представлена в Таблице 5 Приложения №1 к муниципальной программе.»

4. Раздел 10 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период» муниципальной программы «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) по учреждениям, находящимся в ведении УО и МП.

Прогноз муниципальных услуг:

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

 присмотр и уход;

 содержание детей.

Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в подпрограммы и направленных на достижение поставленной цели муниципальной программы.

Объем ресурсного обеспечения оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УО и МП, в период 2017-2024 годов составит 3 430 233,5 тыс. рублей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по муниципальной программе представлен в Таблице 6 Приложения №1 к муниципальной программе.»

5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район» в Приложении №1 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район

Статус <*>

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классифика-ции <**>

Расходы по годам, тыс.руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Муниципальная программа

«Развитие образования Пронского муниципального района»

УО и МП, ОУ

131 188,9

132 393,2

126 550,9

130 425,2

129 625,2

124 605,2

151 728,4

151 728,4

1 078 245,4

Подпрограмма №1

«Развитие общего образования»

УО и МП, ОУ

99 369,7

97 476,6

91 306,7

95 652,2

95 156,0

90 481,0

114 462,2

114 462,2

798 366,9

Основное мероприятие 1.1

Предоставление дошкольного образования

ОУ

57 279,3

52 329,8

45 138,1

49 469,0

48 783,8

48 783,8

65 835,2

65 835,2

433 454,2

1.1.1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ОУ

1.1.2

Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. №185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

УО и МП

1.1.3

Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»

УО и МП

1.1.4

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

ОУ

57 279,3

52 258,8

45 128,8

48 879,3

48 783,8

48 783,8

65 835,2

65 835,2

432 784,2

1.1.5

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

ОУ, УО и МП

71,0

71,0

1.1.6

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

ОУ

9,3

1,5

10,8

1.1.7

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

ОУ

588,2

588,2

Основное мероприятие 1.2

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах

ОУ, УО и МП

37 946,6

43 070,3

44 371,3

45 041,4

42 974,8

41 697,2

47 127,0

47 127,0

349 355,6

1.2.1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ОУ

1.2.2

Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»

УО и МП

1.2.3

Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

ОУ

37 946,6

43 070,3

44 371,3

42 973,1

42 974,8

41 697,2

47 127,0

47 127,0

347 287,3

1.2.4

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

ОУ

2 068,3

2 068,3

Основное мероприятие 1.3

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

ОУ

4 143,8

2 076,5

1 797,3

742,6

3 397,4

1 500,0

1 500,0

15 157,6

1.3.1

Проведение текущего и капитального ремонта

ОУ

3 224,1

1 502,6

1 363,7

147,9

400,0

1 200,0

1 200,0

9 038,3

1.3.2

Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним

ОУ

100,0

100,0

95,1

100,0

100,0

495,1

1.3.3

Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития

ОУ

1.3.4

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

ОУ

200,0

200,0

400,0

1.3.5

Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях

ОУ

380,0

425,7

338,5

405,8

175,0

1 725,0

1.3.6

Приобретение средств обучения и воспитания

ОУ

439,7

48,2

487,9

1.3.7

Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года

ОУ

188,9

188,9

1.3.8

Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

ОУ

2 822,4

2 822,4

Основное мероприятие 1.4

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах

ОУ

112,0

112,0

1.4.1

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

ОУ

45,1

45,1

1.4.2

Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

ОУ

66,9

66,9

Основное мероприятие 1.5

Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015)

ОУ

287,5

287,5

1.5.1

Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015)

ОУ

287,5

287,5

Подпрограмма №2

«Развитие дополнительного образования»

ОУ, УО и МП

19 494,4

21 998,6

23 698,1

21 545,0

21 325,9

21 290,9

23 774,0

23 774,0

176 900,9

Основное мероприятие 2.1

Предоставление детям дополнительного образования

ОУ, УО и МП

19 474,4

21 853,6

21 878,8

18 003,0

17 783,9

17 783,9

23 709,0

23 709,0

164 195,6

2.1.1

Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

ОУ

19 474,4

21 840,1

21 099,0

16 991,3

16 979,2

16 979,2

23 709,0

23 709,0

160 781,2

2.1.2

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

ОУ

3,5

3,5

2.1.3

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

ОУ

10,0

10,0

2.1.4

Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке

ОУ

760,7

804,7

804,7

804,7

3 174,8

2.1.5

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования.

ОУ

13,1

2,9

16,0

2.1.6

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры.

ОУ

6,0

6,0

2.1.7

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

ОУ

204,1

204,1

Основное мероприятие 2.2

Проведение районных и участие в областных, всероссийских мероприятиях различной направленности.

УО и МП

20,0

3,8

10,1

35,0

35,0

65,0

65,0

233,9

Основное мероприятие 2.3

Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования

ОУ

141,2

126,9

268,1

2.3.1

Создание муниципального образовательного центра дополнительного образования детей

ОУ, УО и МП

2.3.2

Приобретение средств обучения и воспитания

ОУ

141,2

141,2

2.3.3

Проведение текущего и капитального ремонта

ОУ

126,9

126,9

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

ОУ

1 341,6

3 507,0

3507,0

3507,0

11 862,6

Основное мероприятие 2.5

Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

ОУ

240,5

240,5

Основное мероприятие 2.6

Возмещение недополученных доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

ОУ

100,2

100,2

Подпрограмма №3

«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

УО и МП

15,0

29,0

10,0

55,0

55,0

45,0

45,0

254,0

Основное мероприятие 3.1

Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

ОУ, УО и МП

15,0

29,0

10,0

15,0

15,0

45,0

45,0

174,0

Основное мероприятие 3.2

Оснащение образовательных организаций современным оборудованием

ОУ

40,0

40,0

80,0

Подпрограмма №4

«Одаренные дети»

УО и МП

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

Основное мероприятие 4.1

Развитие системы поддержки одаренных детей

ОУ, УО и МП

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

4.1.1

Создание условий для развития молодых талантов

УО и МП

106,8

90,0

32,2

88,0

110,0

100,0

100,0

627,0

4.1.2

Стипендии главы администрации учащимся – ведущим спортсменам

УО и МП

13,2

66,0

51,9

72,0

50,0

100,0

100,0

453,1

Подпрограмма №5

«Укрепление здоровья школьников»

ОУ, УО и МП

460,0

350,0

467,4

61,6

400,0

400,0

2 139,0

Основное мероприятие 5.1

Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях

ОУ

460,0

350,0

467,4

10,1

400,0

400,0

2 087,5

5.1.1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

ОУ

217,5

150,0

150,0

517,5

5.1.2

Обновление материально-технической базы школьных столовых

ОУ

50,0

56,2

182,6

100,0

100,0

488,8

5.1.3

Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок

ОУ

400,0

76,3

128,5

100,0

100,0

804,8

5.1.4

Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов

ОУ

10,0

116,3

50,0

50,0

226,3

5.1.5

Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудование, а также посудой и мебелью

ОУ

40,0

40,0

5.1.6

Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

ОУ

10,1

10,1

5.2

Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

51,5

51,5

5.2.1

Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

51,5

51,5

Подпрограмма №6

«Развитие кадрового потенциала»

УО и МП, ОУ

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Основное мероприятие 6.1

Развитие кадрового потенциала

УО и МП, ОУ

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

6.1.1

Чествование педагогов

УО и МП

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

6.1.2

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

ОУ

Подпрограмма №7

«Комплексная безопасность образовательных организаций»

ОУ, УО и МП

150,0

500,0

599,2

70,0

70,0

600,0

600,0

2 589,2

Основное мероприятие 7.1

Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций.

ОУ

150,0

500,0

599,2

70,0

70,0

600,0

600,0

2 589,2

7.1.1

Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности.

ОУ

133,4

335,0

70,0

300,0

300,0

1 138,4

7.1.2

Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда.

ОУ

7.1.3

Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности.

ОУ

150,0

366,6

264,2

48,9

300,0

300,0

1 429,7

7.1.4

Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций

ОУ

21,1

21,1

Подпрограмма №8

«Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»

УО и МП, ОУ

11 569,8

11 858,0

10 379,3

12 856,1

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12 217,2

96 764,2

Основное мероприятие 8.1

Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы

УО и МП

11 569,8

11 858,0

10 379,2

12 833,3

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12217,2

96 741,3

8.1.1

Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования

УО и МП

7 529,2

7 831,5

6 930,5

9 128,1

9 128,1

9 128,1

7 998,0

7998,0

65671,5

8.1.2

Развитие системы управления качеством образования

УО и МП

4 030,6

3 926,5

3 448,7

3 705,2

3 705,2

3 705,2

4 069,2

4 069,2

30 659,8

8.1.3

Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования

УО и МП

10,0

100,0

150,0

150,0

410,0

Основное мероприятие 8.2

Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений)

ОУ

0,1

0,1

8.2.1

Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений)

ОУ

0,1

0,1

Основное мероприятие 8.3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

ОУ

22,8

22,8

8.3.1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

ОУ

22,8

22,8

<*> сокращения: МП - муниципальная программа, ВЦП - ведомственная целевая программа, ОУ - образовательные учреждения, подведомственные УО и МП

<**> код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район. »

6. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы» в Приложении №1 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

« Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус <*>

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов по годам, тыс.руб.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Муниципальная программа

«Развитие образования Пронского муниципального района»

Всего, в т.ч.:

367 581,3

408 913,0

434 403,3

477 721,4

443 493,9

443 805,4

427 157,6

427 157,6

3 430 233,5

Федеральный бюджет

11 713,5

11 713,5

Бюджет субъекта

236 392,4

276 519,8

307 852,4

335 582,7

313 868,7

319 200,2

275 429,2

275 429,2

2 340 274,6

Бюджет муниципального района

131 188,9

132 393,2

126 550,9

130 425,2

129 625,2

124 605,2

151 728,4

151 728,4

1 078 245,4

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №1

«Развитие общего образования»

Всего, в т.ч.:

334 221,9

372 131,6

397 162,5

433 894,7

409 024,7

409 681,2

389 891,4

389 891,4

3 135 899,4

Федеральный бюджет

4 334,2

4 334,2

Бюджет субъекта

234 852,2

274 655,0

305 855,8

333 908,0

313 868,7

319 200,2

275 429,2

275 429,2

2 333 198,3

Бюджет муниципального района

99 369,7

97 476,6

91 306,7

95 652,5

95 156,0

90 481,0

114 462,2

114 462,2

798 366,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1

Предоставление дошкольного образования

Всего, в т.ч.:

113 283,3

113 570,4

121 464,5

129 592,7

127 644,0

128 930,1

126 181,2

126 181,2

986 867,4

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

56 004,0

61 240,6

76 326,4

80 123,7

78 880,2

80 146,3

60 346,0

60 346,0

553 413,2

Бюджет муниципального района

57 279,3

52 329,8

45 138,1

49 469,0

48 783,8

48 783,8

65 835,2

65 835,2

433 454,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Всего, в т.ч.:

52 576,6

51 086,3

72 230,8

75 203,8

74 100,8

75 353,9

54 497,3

54 497,3

509 546,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

52 576,6

51 086,3

72 230,8

75 203,8

74 100,8

75 353,9

54 497,3

54 497,3

509 546,8

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.2

Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. №185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Всего, в т.ч.:

2 369,2

2 450,0

3 410,7

3 609,4

3 609,4

3 609,4

4 902,6

4 902,6

28 863,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

2 369,2

2 450,0

3 410,7

3 609,4

3 609,4

3 609,4

4 902,6

4 902,6

28 863,3

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.3

Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»

Всего, в т.ч.:

1 058,2

665,8

507,6

1 160,0

1 170,0

1 183,0

946,1

946,1

7 636,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 058,2

665,8

507,6

1 160,0

1 170,0

1 183,0

946,1

946,1

7 636,8

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.4

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Всего, в т.ч.:

57 279,3

52 258,8

45 128,8

48 879,3

48 783,8

48 783,8

65 835,2

65 835,2

432 784,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

57 279,3

52 258,8

45 128,8

48 879,3

48 783,8

48 783,8

65 835,2

65 835,2

432 784,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.5

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Всего в т.ч.:

7 109,5

7 109,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

7 038,5

7 038,5

Бюджет муниципального района

71,0

71,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.6

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Всего в т.ч.:

186,6

152,0

338,6

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

177,3

150,5

327,8

Бюджет муниципального района

9,3

1,5

10,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.1.7

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

Всего в т.ч.:

588,2

588,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

588,2

588,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.2

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах

Всего в т.ч.:

207 694,8

250 031,2

268 993,1

282 223,4

277 963,3

280 751,1

262 210,2

262 210,2

2 092 077,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

169 748,2

206 960,9

224 621,8

237 182,0

234 988,5

239 053,9

215 083,2

215 083,2

1 742 721,7

Бюджет муниципального района

37 946,6

43 070,3

44 371,3

45 041,4

42 974,8

41 697,2

47 127,0

47127,0

349 355,6

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.2.1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Всего в т.ч.:

166 703,2

202 546,4

220 682,3

231 378,7

229 173,5

233 228,6

210 151,4

210 151,4

1 704 015,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

166 703,2

202 546,4

220 682,3

231 378,7

229 173,5

233 228,6

210 151,4

210 151,4

1 704 015,5

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.2.2

Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»

Всего в т.ч.:

3 045,0

4 414,5

3 939,5

5 803,3

5 815,0

5 825,3

4 931,8

4 931,8

38 706,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

3 045,0

4 414,5

3 939,5

5 803,3

5 815,0

5 825,3

4 931,8

4 931,8

38 706,2

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.2.3

Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего в т.ч.:

37 946,6

43 070,3

44 371,3

42 973,1

42 974,8

41 697,2

47 127,0

47 127,0

347 287,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

37 946,6

43 070,3

44 371,3

42 973,1

42 974,8

41 697,2

47 127,0

47 127,0

347 287,3

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.2.4

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

Всего в т.ч.:

2 068,3

2 068,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

2 068,3

2 068,3

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.3

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений

Всего в т.ч.:

13 243,8

8 530,0

6 704,9

8 923,5

3 397,4

1 500,0

1 500,0

43 799,6

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

9 100,0

6 453,5

4 907,6

8 180,9

28 642,0

Бюджет муниципального района

4 143,8

2 076,5

1 797,3

742,6

3 397,4

1 500,0

1 500,0

15 157,6

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.1

Проведение текущего и капитального ремонта

Всего в т.ч.:

12 324,1

1 502,6

2 886,1

147,9

400,0

1 200,0

1 200,0

19 660,7

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

9 100,0

1 522,4

10 622,4

Бюджет муниципального района

3 224,1

1 502,6

1 363,7

147,9

400,0

1 200,0

1 200,0

9 038,3

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.2

Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним

Всего в т.ч.:

100,0

100,0

95,1

100,0

100,0

495,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

100,0

100,0

95,1

100,0

100,0

495,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.3

Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития

Всего в т.ч.:

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.4

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего в т.ч.:

200,0

200,0

400,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

200,0

200,0

400,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.5

Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях

Всего в т.ч.:

380,0

6 879,2

3 723,7

7 560,7

175,0

18 718,6

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

6 453,5

3 385,2

7 154,9

16 993,6

Бюджет муниципального района

380,0

425,7

338,5

405,8

175,0

1 725,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.6

Приобретение средств обучения и воспитания

Всего в т.ч.:

439,7

48,2

487,9

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

439,7

48,2

487,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.7

Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года

Всего в т.ч.:

1 214,9

1 214,9

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 026,0

1 026,0

Бюджет муниципального района

188,9

188,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.3.8

Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Всего в т.ч.:

2 822,4

2 822,4

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

2 822,4

2 822,4

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.4

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах

Всего в т.ч.:

11 205,7

11 205,7

Федеральный бюджет

4 334,2

4 334,2

Бюджет субъекта

6 759,5

6 759,5

Бюджет муниципального района

112,0

112,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.4.1

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

Всего в т.ч.:

4 513,4

4 513,4

Федеральный бюджет

4 334,2

4 334,2

Бюджет субъекта

134,1

134,1

Бюджет муниципального района

45,1

45,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.4.2

Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

Всего в т.ч.:

6 692,3

6 692,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

6 625,4

6 625,4

Бюджет муниципального района

66,9

66,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.5

Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015)

Всего в т.ч.:

1 949,4

1 949,4

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 661,9

1 661,9

Бюджет муниципального района

287,5

287,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

1.5.1

Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015)

Всего в т.ч.:

1 949,4

1 949,4

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 661,9

1 661,9

Бюджет муниципального района

287,5

287,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №2

«Развитие дополнительного образования»

Всего в т.ч.:

20 724,6

23 218,9

24 064,7

21 836,4

21 325,9

21 290,9

23 774,0

23 774,0

180 009,4

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 230,2

1 220,3

366,6

291,4

3 108,5

Бюджет муниципального района

19 494,4

21 998,6

23 698,1

21 545,0

21 325,9

21 290,9

23 774,0

23 774,0

176 900,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1

Предоставление детям дополнительного образования

Всего в т.ч.:

20 704,6

23 073,9

22 245,4

18 294,4

17 783,9

17 783,9

23 709,0

23 709,0

167 304,10

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 230,2

1 220,3

366,6

291,4

3 108,5

Бюджет муниципального района

19 474,4

21 853,6

21 878,8

18 003,0

17 783,9

17 783,9

23 709,0

23 709,0

164 195,6

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.1

Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

Всего в т.ч.:

20 704,6

22 554,9

21 099,0

16 991,3

16 979,2

16 979,2

23 709,0

23 709,0

162 726,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 230,2

714,8

1 945,0

Бюджет муниципального района

19 474,4

21 840,1

21 099,0

16 991,3

16 979,2

16 979,2

23 709,0

23 709,0

160 781,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.2

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Всего в т.ч.:

329,7

329,7

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

326,2

326,2

Бюджет муниципального района

3,5

3,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.3

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Всего в т.ч.:

189,3

189,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

179,3

179,3

Бюджет муниципального района

10,0

10,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.4

Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке

Всего в т.ч.:

760,7

804,7

804,7

804,7

3 174,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

760,7

804,7

804,7

804,7

3 174,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.5

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования.

Всего в т.ч.:

261,2

294,3

555,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

248,1

291,4

539,5

Бюджет муниципального района

13,1

2,9

16,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.6

Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры.

Всего в т.ч.:

124,5

124,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

118,5

118,5

Бюджет муниципального района

6,0

6,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.1.7

Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID - 19

Всего в т.ч.:

204,1

204,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

204,1

204,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.2

Проведение районных и участие в областных, всероссийских мероприятиях различной направленности.

Всего в т.ч.:

20,0

3,8

10,1

35,0

35,0

65,0

65,0

233,9

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

20,0

3,8

10,1

35,0

35,0

65,0

65,0

233,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.3

Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования

Всего в т.ч.:

141,2

126,9

268,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

141,2

126,9

268,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.3.1

Создание муниципального образовательного центра дополнительного образования детей

Всего в т.ч.:

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.3.2

Приобретение средств обучения и воспитания

Всего в т.ч.:

141,2

141,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

141,2

141,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

2.3.3

Проведение текущего и капитального ремонта

Всего в т.ч.:

126,9

126,9

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

126,9

126,9

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.4

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего в т.ч.:

1 341,6

3 507,0

3 507,0

3 507,0

11 862,6

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

1 341,6

3 507,0

3 507,0

3 507,0

11 862,6

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.5

Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего в т.ч.:

240,5

240,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

240,5

240,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.6

Возмещение недополученных доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего в т.ч.:

100,2

100,2

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

100,2

100,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №3

«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Всего в т.ч.:

15,0

29,0

10,0

55,0

55,0

45,0

45,0

254,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

15,0

29,0

10,0

55,0

55,0

45,0

45,0

254,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 3.1

Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в т.ч.:

15,0

29,0

10,0

15,0

15,0

45,0

45,0

174,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

15,0

29,0

10,0

15,0

15,0

45,0

45,0

174,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 3.2

Оснащение образовательных организаций современным оборудованием

Всего в т.ч.:

40,0

40,0

80,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

40,0

40,0

80,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №4

«Одаренные дети»

Всего в т.ч.:

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 4.1

Развитие системы поддержки одаренных детей

Всего в т.ч.:

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

120,0

156,0

84,1

160,0

160,0

200,0

200,0

1 080,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

4.1.1

Создание условий для развития молодых талантов

Всего в т.ч.:

106,8

90,0

32,2

88,0

110,0

100,0

100,0

627,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

106,8

90,0

32,2

88,0

110,0

100,0

100,0

627,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

4.1.2

Стипендии главы администрации учащимся – ведущим спортсменам

Всего в т.ч.:

13,2

66,0

51,9

72,0

50,0

100,0

100,0

453,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

13,2

66,0

51,9

72,0

50,0

100,0

100,0

453,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №5

«Укрепление здоровья школьников»

Всего в т.ч.:

460,0

350,0

1 667,4

6 165,0

400,0

400,0

9 442,4

Федеральный бюджет

5 187,9

5 187,9

Бюджет субъекта

1 200,0

915,5

915,5

Бюджет муниципального района

460,0

350,0

467,4

61,6

400,0

400,0

2 139,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 5.1

Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях

Всего в т.ч.:

460,0

350,0

1 667,4

1 010,1

400,0

400,0

4 287,5

Федеральный бюджет

850,0

850,0

Бюджет субъекта

1 200,0

150,0

1 350,0

Бюджет муниципального района

460,0

350,0

467,4

10,1

400,0

400,0

2 087,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего в т.ч.:

217,5

150,0

150,0

517,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

217,5

150,0

150,0

517,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.2

Обновление материально-технической базы школьных столовых

Всего в т.ч.:

50,0

56,2

182,6

100,0

100,0

488,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

50,0

56,2

182,6

100,0

100,0

488,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.3

Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок

Всего в т.ч.:

400,0

76,3

128,5

100,0

100,0

804,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

400,0

76,3

128,5

100,0

100,0

804,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.4

Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов

Всего в т.ч.:

10,0

116,3

50,0

50,0

226,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

10,0

116,3

50,0

50,0

226,3

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.5

Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудование, а также посудой и мебелью

Всего в т.ч.:

1 240,0

1 240,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

1 200,0

1 200,0

Бюджет муниципального района

40,0

40,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.1.6

Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего в т.ч.:

1 010,1

1 010,1

Федеральный бюджет

850,0

850,0

Бюджет субъекта

150,0

150,0

Бюджет муниципального района

10,1

10,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.2

Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Всего в т.ч.:

5 154,9

5 154,9

Федеральный бюджет

4 337,9

4 337,9

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

765,5

765,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

5.2.1

Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Всего в т.ч.:

5 154,9

5 154,9

Федеральный бюджет

4 337,9

4 337,9

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

765,5

765,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №6

«Развитие кадрового потенциала»

Всего в т.ч.:

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 6.1

Развитие кадрового потенциала

Всего в т.ч.:

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

6.1.1

Чествование педагогов

Всего в т.ч.:

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

10,0

25,0

6,1

25,0

25,0

30,0

30,0

151,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

6.1.2

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Всего в т.ч.:

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №7

«Комплексная безопасность образовательных организаций»

Всего в т.ч.:

460,0

1 144,5

999,2

470,0

70,0

600,0

600,0

4 343,7

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

310,0

644,5

400,0

400,0

1 754,5

Бюджет муниципального района

150,0

500,0

599,2

70,0

70,0

600,0

600,0

2 289,25

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 7.1

Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций.

Всего в т.ч.:

460,0

1 144,5

999,2

470,0

70,0

600,0

600,0

4 343,7

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

310,0

644,5

400,0

400,0

1 754,5

Бюджет муниципального района

150,0

500,0

599,2

70,0

70,0

600,0

600,0

2 589,25

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

7.1.1

Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности.

Всего в т.ч.:

164,0

279,6

335,0

70,0

300,0

300,0

1 448,6

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

164,0

146,2

310,2

Бюджет муниципального района

133,4

335,0

70,0

300,0

300,0

1 138,4

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

7.1.2

Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда.

Всего в т.ч.:

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

7.1.3

Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности.

Всего в т.ч.:

296,0

864,9

664,2

48,9

300,0

300,0

2 474,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

146,0

498,3

400,0

1 044,3

Бюджет муниципального района

150,0

366,6

264,2

48,9

300,0

300,0

1 429,7

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

7.1.4

Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций

Всего в т.ч.:

421,1

421,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

400,0

400,0

Бюджет муниципального района

21,1

21,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Подпрограмма №8

«Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»

Всего в т.ч.:

11 569,8

11 858,0

10 409,3

15 115,3

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12 217,2

99 053,4

Федеральный бюджет

2 191,4

2 191,4

Бюджет субъекта

30,0

67,8

97,8

Бюджет муниципального района

11 569,8

11 858,0

10 379,3

12 856,1

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12 217,2

96 764,2

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 8.1

Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы

Всего в т.ч.:

11 569,8

11 858,0

10 379,3

12 833,3

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12217,2

96 741,3

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

11 569,8

11 858,0

10 379,3

12 833,3

12 833,3

12 833,3

12 217,2

12217,2

96 741,3

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

8.1.1

Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования

Всего в т.ч.:

7 529,2

7831,5

6 930,5

9 128,1

9 128,1

9 128,1

7 998,0,

7 998,0

65 671,5

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

7 529,2

7831,5

6 930,5

9 128,1

9 128,1

9 128,1

7 998,0,

7 998,0

65 671,5

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

8.1.2

Развитие системы управления качеством образования

Всего в т.ч.:

4 030,6

3 926,5

3 448,7

3 705,2

3 705,2

3 705,2

4 069,2

4 069,2

30 659,8

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

4 030,6

3 926,5

3 448,7

3 705,2

3 705,2

3 705,2

4 069,2

4 069,2

30 659,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

8.1.3

Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования

Всего в т.ч.:

10,0

100,0

150,0

150,0

410,0

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Бюджет муниципального района

10,0

100,0

150,0

150,0

410,0

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 8.2

Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений)

Всего в т.ч.:

30,1

30,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

30,0

30,0

Бюджет муниципального района

0,1

0,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

8.2.1

Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений)

Всего в т.ч.:

30,1

30,1

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

30,0

30,0

Бюджет муниципального района

0,1

0,1

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

Основное мероприятие 8.3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Всего в т.ч.:

2 282,0

2 282,0

Федеральный бюджет

2 191,4

2 191,4

Бюджет субъекта

67,8

67,8

Бюджет муниципального района

22,8

22,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

8.3.1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Всего в т.ч.:

2 282,0

2 282,0

Федеральный бюджет

2 191,4

2 191,4

Бюджет субъекта

67,8

67,8

Бюджет муниципального района

22,8

22,8

Средства от приносящей доход деятельности

Внебюджетные источники

7. Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Развитие общего образования» в Приложении №2 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Объем финансирования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 3 135 899,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 334 221,9 тыс. рублей;

2018 год – 372 131,6 тыс. рублей;

2019 год – 397 162,5 тыс. рублей;

2020 год – 433 894,7 тыс. рублей;

2021 год – 409 024,7 тыс. рублей;

2022 год – 409 681,2 тыс. рублей;

2023 год – 389 891,4 тыс. рублей;

2024 год – 389 891,4 тыс. рублей.

Их них по источникам финансирования:

Средства федерального бюджета 4 334,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 4 334,2 тыс.рублей.

Средства бюджета субъекта 2 333 198,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 234 852,2 тыс. рублей;

2018 год – 274 655,0 тыс. рублей;

2019 год – 305 855,8 тыс. рублей;

2020 год – 333 908,0 тыс. рублей;

2021 год – 313 868,7 тыс. рублей;

2022 год – 319 200,2 тыс. рублей;

2023 год – 275 429,2 тыс. рублей;

2024 год – 275 429,2 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального района –798 366,9 тыс. рублей, в том числен по годам:

2017 год – 99 369,7 тыс.рублей;

2018 год – 97 476,6 тыс.рублей;

2019 год – 91 306,7 тыс.рублей;

2020 год – 95 652,5 тыс.рублей;

2021 год – 95 156,0 тыс.рублей;

2022 год – 90 481,0 тыс.рублей;

2023 год – 114 462,2 тыс.рублей;

2024 год – 114 462,2 тыс.рублей.

».

8. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие общего образования» в Приложении №2 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«7.Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и составляет на 2017-2024 годы 3 135 899,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) представлены в таблице:

Период реализации Подпрограммы 1

Наимено-вание ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.

Федераль-ный бюджет

Бюджет субъекта

Муници-пальный бюджет

Внебюджет-ные источники

Всего

2017

Всего:

234 852,2

99 369,7

334 221,9

УО и МП

ОУ

234 852,2

99 369,7

334 221,9

2018

Всего:

274 655,0

97 476,6

372 131,6

УО и МП

ОУ

274 655,0

94 476,6

372 131,6

2019

Всего:

305 855,8

91 306,7

397 162,5

УО и МП

ОУ

305 855,8

91 306,7

397 162,5

2020

Всего:

4 334,2

333 908,0

95 652,5

433 894,7

УО и МП

ОУ

4 334,2

333 908,0

95 652,5

433 894,7

2021

Всего:

313 868,7

95 156,0

409 024,7

УО и МП

ОУ

313 868,7

95 156,0

409 024,7

2022

Всего:

319 200,2

90 481,0

409 681,2

УО и МП

ОУ

319 200,2

90 481,0

409 681,2

2023

Всего:

275 429,2

114 462,2

389 891,4

УО и МП

ОУ

275 429,2

114 462,2

389 891,4

2024

Всего:

275 429,2

114 462,2

389 891,4

УО и МП

ОУ

275 429,2

114 462,2

389 891,4

Итого

Всего:

4 334,2

2 333 198,3

798 366,9

3 135 899,4

УО и МП

ОУ

4 334,2

2 333 198,3

798 366,9

3 135 899,4

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в Таблице №4 Приложения №1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1 по годам и источникам представлена в Таблице №5 Приложения №1 к муниципальной программе.»

9. Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в Приложении №3 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 180 009,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2017 год – 20 724,6 тыс. руб.

2018 год – 23 218,9 тыс. руб.

2019 год – 24 064,7 тыс. руб.

2020 год – 21 836,4 тыс. руб.

2021 год – 21 325,9 тыс. руб.

2022 год – 21 290,9 тыс. руб.

2023 год – 23774,0 тыс. руб.

2024 год – 23774,0 тыс. руб.

Из них по источникам финансирования:

Средства бюджета субъекта – 3 108,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2017 год – 1230,2 тыс. руб.

2018 год – 1220,3 тыс. руб.

2019 год – 366,6 тыс. руб.

2020 год – 291,4 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района – 176 900,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 19 494,4 тыс. руб.

2018 год – 21 998,6 тыс. руб.

2019 год – 23 698,1 тыс. руб.

2020 год – 21 545,0 тыс. руб.

2021 год – 21 325,9 тыс. руб.

2022 год – 21 290,9 тыс. руб.

2023 год – 23 774,0 тыс. руб.

2024 год – 23 774,0 тыс. руб.

».

10. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в Приложении №3 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 180 009,4 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) представлены в таблице:

Период реализации Подпрограммы 2

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Бюджет субъекта

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

2017

Всего:

1230,2

19494,4

20724,6

УО и МП

20,0

20,0

ОУ

1230,2

19474,4

20704,0

2018

Всего:

1220,3

21998,6

23218,9

УО и МП

3,8

3,8

ОУ

1220,3

21994,8

23215,1

2019

Всего:

366,6

23698,1

24 064,7

УО и МП

0

10,1

10,1

ОУ

366,6

23 688,0

24054,6

2020

Всего:

291,4

21 545,0

21 836,4

УО и МП

0

35,0

35,0

ОУ

291,4

21 510,0

21 801,4

2021

Всего:

21325,9

21325,9

УО и МП

35,0

65,0

ОУ

21290,9

21290,9

2022

Всего:

21290,9

21290,9

УО и МП

0

0

ОУ

21290,9

21290,9

2023

Всего:

23774,0

23774,0

УО и МП

65,0

65,0

ОУ

23709,0

23709,0

2024

Всего:

23774,0

23774,0

УО и МП

65,0

65,0

ОУ

23709,0

23709,0

Итого

Всего:

3108,5

176 900,9

180 009,4

УО и МП

0

233,9

233,9

ОУ

3108,5

176 667,0

179 775,5

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице № 4 приложения №1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2 по годам и источникам представлена в таблице № 5 приложения №1 к муниципальной программе.»

11. Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» в Приложении №6 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансирования Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет

9 442,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2017 год – 460 тыс. руб.

2018 год – 350 тыс. руб.

2019 год – 1 667,4 тыс. руб.

2020 год – 6 165,0 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 400 тыс. руб.

2024 год – 400 тыс. руб.

Из них по источникам финансирования:

Средства федерального бюджета - 5 187,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5 187,9 тыс. руб.

Средства бюджета субъекта – 2 115,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1200,0 тыс. руб.

2020 год – 915,5 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района – 2 139,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 460 тыс. руб.

2018 год – 350 тыс. руб.

2019 год – 467,4 тыс. руб.

2020 год – 61,6 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

2023 год – 400 тыс. руб.

2024 год – 400 тыс. руб.

».

12. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» в Приложении №6 к муниципальной программе «Развитие образования Пронского муниципального района» изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств муниципального бюджета и бюджета субъекта и составляет на 2017 - 2024 годы 9 442,4 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования – Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Подпрограммы 5 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:

Период реализации Подпрограммы 5

Наименование ГРБС

Объемы и источники финансирования, тыс. руб.

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

2017

Всего:

460,0

460,0

УО и МП

0

0

ОУ

460,0

460,0

2018

Всего:

350,0

350,0

УО и МП

0

0

ОУ

350,0

350,0

2019

Всего:

1 200,0

467,4

1667,4

УО и МП

0

0

ОУ

1 200,0

467,4

1667,4

2020

Всего:

5 187,9

915,5

61,6

1010,1

УО и МП

0

0

ОУ

5 187,9

915,5

61,6

1010,1

2021

Всего:

0

0

УО и МП

0

0

ОУ

0

0

2022

Всего:

0

0

УО и МП

0

0

ОУ

0

0

2023

Всего:

400,0

400,0

УО и МП

0

0

ОУ

400,0

400,0

2024

Всего:

400,0

400,0

УО и МП

0

0

ОУ

400,0

400,0

Итого

Всего:

5 187,9

2 115,5

2139,0

9 442,4

УО и МП

0

0

ОУ

5 187,9

2 115,5

2139,0

9 442,4

Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения № 1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 5 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения № 1 к муниципальной программе.»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 219 от 04.09.2020
Рубрики правового классификатора: 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать