Основная информация

Дата опубликования: 26 сентября 2015г.
Номер документа: RU89000201501181
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого-автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

Вице-губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 И.Б. Соколова

от 25 сентября 2015 г. № 888-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2015 года № 888-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

48 560 686

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

48 560 686

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 323 890)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 78 206 638 

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 5 742 587

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 742 587

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 7 425 435

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 425 435

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

3 923 243

(средства Тюменской области)

2017 год – 6 898 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 898 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

28 726 301

(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального

бюджета – 24 243 400)

2018 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

28 979 579

(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального

бюджета – 24 839 143)

2019 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального –

бюджета – 0)

12 817 835

(в том числе средства Тюменской области

– 193 692, средства федерального

бюджета – 12 684 143)

2020 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

339 843

(средства федерального бюджета)

»;

1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

основные результаты реализации Государственной программы:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям,

к 2020 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном

округе к 2020 году составит до 9 случаев

на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года

по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км

».

2. В разделе III:

2.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 7 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)

»;

2.2. дополнить таблицей 12 следующего содержания:

«Таблица 12

12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

До = Lо/L х 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям

До

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям



Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)

».

3. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.

Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,84 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,979 км.».

4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –

1 049 423

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –
1 049 423

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств

(внебюджетных

средств) – 0

2014 год –1 022 707

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 26 716

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26 716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 1

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  (всего)

1 049 423

1 022 707

26 716

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 010 700

1 007 000

3 700

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

38 723

15 707

23 016 

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

63 340

13 414

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

1.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

1.1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 045 723

1 022 707

23 016

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением

в с. Красноселькуп»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 200

200

3 000

0

0

0

0

0

1.1.3.

Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 056

4 763

11 293

0

0

0

0

0

1.1.4.

Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале

для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 980

1 980

0

0

0

0

0

0

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

0

0

0

0

0

0

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,

с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

15 287

6 564

8 723

0

0

0

0

0

2.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания

2.2.

Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

5. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –         14 928 189

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –14 928 189 (в том числе средства федерального

бюджета – 1 323 890)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808

2014 год – 2 779 719

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 2 103 658

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 103 658

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

2016 год – 2 406 848

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 406 848

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

2017 год – 2 396 943

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 396 943

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

2018 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

2020 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

»;

5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 2

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2  (всего)

14 928 189

2 779 719

2 103 658

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства окружного бюджета

13 604 299

2 779 719

1 802 602

2 033 950

1 747 007

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства федерального бюджета

1 323 890

0

301 056

372 898

649 936

0

0

0

Средства федерального бюджета**

1 949 808

0

0

0

0

649 936

649 936

649 936

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

14 928 189

2 779 719

2 103 658

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

13 951 735

2 513 933

1 993 725

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

Центральный аппарат*

145 614

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

1.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

1.1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

10 062 469

1 794 043

1 397 083

1 453 619

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

1 395 927

275 302

175 753

238 836

176 509

176 509

176 509

176 509

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Объезд 

г. Губкинский

48 361

9 629

6 345

7 079

6 327

6 327

6 327

6 327

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

126 151

23 970

15 892

23 101

15 797

15 797

15 797

15 797

1.1.1.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

603 279

117 633

77 969

98 077

77 400

77 400

77 400

77 400

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Объезд

ст. Пуровск

41 286

8 237

5 344

6 057

5 412

5 412

5 412

5 412

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

877 799

172 012

121 478

131 573

113 184

113 184

113 184

113 184

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

428 305

83 366

54 744

60 927

57 317

57 317

57 317

57 317

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда

202 608

39 679

25 294

29 175

27 115

27 115

27 115

27 115

1.1.1.9.

Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда –Пангоды

329 287

65 159

45 010

47 906

42 803

42 803

42 803

42 803

1.1.1.10.

Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

519 860

100 238

66 078

90 160

65 846

65 846

65 846

65 846

1.1.1.11.

Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

235 657

47 033

30 740

34 296

30 897

30 897

30 897

30 897

1.1.1.12.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

399 090

74 211

49 447

50 640

56 198

56 198

56 198

56 198

1.1.1.13.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

209 484

41 676

27 758

30 530

27 380

27 380

27 380

27 380

1.1.1.14.

Подъезд к г. Ноябрьск

307 905

44 329

41 145

36 603

46 457

46 457

46 457

46 457

1.1.1.15.

Ноябрьск – Вынгапуровский

503 282

99 739

65 300

75 791

65 613

65 613

65 613

65 613

1.1.1.16.

Подъезд к п. Ханымей

350 656

70 012

47 373

49 063

46 052

46 052

46 052

46 052

1.1.1.17.

Тарко-Сале – Пурпе

551 774

108 636

70 941

81 689

72 627

72 627

72 627

72 627

1.1.1.18.

Подъезд к г. Тарко-Сале

94 404

18 288

11 886

15 694

12 134

12 134

12 134

12 134

1.1.1.19.

Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

15 362

3 051

1 973

2 322

2 004

2 004

2 004

2 004

1.1.1.20.

Подъезд к п. Лимбяяха

33 754

6 631

4 317

4 878

4 482

4 482

4 482

4 482

1.1.1.21.

Подъезд к с. Аксарка

64 890

12 858

8 361

9 443

8 557

8 557

8 557

8 557

1.1.1.22.

Салехард – Аэропорт

92 891

17 991

14 184

13 000

11 929

11 929

11 929

11 929

1.1.1.23.

Объезд г. Салехарда

20 973

4 332

2 650

2 607

2 846

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24.

Подъезд к речному порту г. Салехард

13 644

2 760

1 599

2 029

1 814

1 814

1 814

1 814

1.1.1.25.

Подъезд к аэропорту г. Салехард

13 972

2 854

1 663

1 955

1 875

1 875

1 875

1 875

1.1.1.26.

Лабытнанги – Харп

179 869

35 481

23 783

25 629

23 744

23 744

23 744

23 744

1.1.1.27.

Салехард – Лабытнанги

214 115

47 163

31 446

31 674

25 958

25 958

25 958

25 958

1.1.1.28.

Салехард – Надым

610 984

76 037

69 051

70 216

98 920

98 920

98 920

98 920

1.1.1.29.

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

441 193

53 319

61 337

52 205

68 583

68 583

68 583

68 583

1.1.1.30.

Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)

650 706

84 446

89 604

79 228

99 357

99 357

99 357

99 357

1.1.1.31.

Уренгой – Красноселькуп

356 373

32 847

35 114

51 236

59 294

59 294

59 294

59 294

1.1.1.32.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

16 124

15 124

1 000

0

0

0

0

0

1.1.1.33.

Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

112 504

0

112 504

0

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

368 138

188 388

6 000

173 750

0

0

0

0

1.1.2.1.

Лабытнанги – Харп,

км 11,500 – км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.3.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

126 350

0

3 000

123 350

0

0

0

0

1.1.2.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск–Коротчаево

53 400

0

3 000

50 400

0

0

0

0

1.1.3.

Проектно-изыскательские работы   по капитальному  ремонту автомобильных дорог

5 791

500

5 291

0

0

0

0

0

1.1.3.1.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2.

Лабытнанги – Харп,

км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

5 791

500

5 291

0

0

0

0

0

1.1.4.

Ремонт автомобильных дорог

104 166

78 181

25 985

0

0

0

0

0

1.1.4.1.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

0

0

0

0

0

0

1.1.4.2.

Лабытнанги – Харп

44 635

44 635

0

0

0

0

0

0

1.1.4.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе

12 245

12 245

0

0

0

0

0

0

1.1.4.4.

Тарко-Сале – Пурпе

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.5.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к

с. Аксарка»

35 386

9 401

25 985

0

0

0

0

0

1.2.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального  значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 538 480

233 587

221 878

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 538 480

233 587

221 878

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 538 480

233 587

221 878

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

1.3.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

Средства федерального бюджета

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

Средства федерального бюджета**

930 279

0

0

0

0

310 093

310 093

310 093

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

1.3.1.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к

с. Аксарка»

93 906

0

93 906

0

0

0

0

0

1.3.2.

Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета

1 022 834

0

0

372 898

649 936

0

0

0

1.4.

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета**

1 019 529

0

0

0

0

339 843

339 843

339 843

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

1.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –

км 1120»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

2.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

2.1.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

435 067

186 615

17 413

61 163

42 469

42 469

42 469

42 469

2.1.1.

Реконструкция паромно-ледовой переправы

на р. Обь

59 938

5 000

10 000

22 469

22 469

0

0

0

2.1.2.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через

р. Надым на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Лабытнанги – Харп.  Достройка путепровода на автомобильной дороге,

в том числе проектно-изыскательские работы

1 850

1 850

0

0

0

0

0

0

2.1.4.

Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

46 000

3 000

3 000

20 000

20 000

0

0

0

2.1.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево.   Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

15 059

7 000

1 498

6 561

0

0

0

0

2.1.6.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 813

9 765

2 915

12 133

0

0

0

0

2.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 –

км 1191

135 000

135 000

0

0

0

0

0

0

2.2.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.2.1.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР»  на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.3.

Осуществление  авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода

113 734

32 619

19 019

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

113 734

32 619

19 019

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

113 734

32 619

19 019

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

2.3.1.

Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков,  лицензирование, проведение экспертиз

40 634

15 334

4 100

3 200

4 500

4 500

4 500

4 500

2.3.2.

Уплата налога на имущество и земельного налога

54 282

11 674

12 006

3 322

6 820

6 820

6 820

6 820

2.3.3.

Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

9 233

1 236

2 053

1 000

1 236

1 236

1 236

1 236

2.3.4.

Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

9 585

4 375

860

750

900

900

900

900

2.4.

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

848 454

138 986

109 733

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

2.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,

в том числе ПИР»

398 910

138 986

79 733

90 343

89 848

0

0

0

2.4.2.

Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» –  Сандибинское месторождение – Ныда

90 000

0

30 000

30 000

30 000

0

0

0

2.5.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126 600

0

0

0

0

0

0

2.5.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту

ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания

ул. Ямальская дом № 14

26 600

26 600

0

0

0

0

0

0

2.5.2.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский

(9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).

** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».

1

6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 3:

6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 631 158

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –
21 631 158

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109

2014 год – 3 744 191

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 1 437 772

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 437 772

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

3 923 243

(средства Тюменской области)

2017 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

28 726 301

(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)

2018 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

28 639 736

(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)

2019 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

12 477 992

(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)

2020 год – 3 289 839

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 3

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе

в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит

253,103 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации

к 2020 году составит 2 682,395 км;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году

составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией,  в 2015 году составит 7,745 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 

с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,

не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к  2020 году 11,08%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период

с 2015 года по 2020 год достигнет 100%

»;

6.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 3

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 (всего)

21 631 158

3 744 191

1 437 772

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства окружного бюджета

21 631 158

3 744 191

1 437 772

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства Тюменской области**

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

Средства федерального бюджета**

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

21 564 876

3 742 491

1 373 190

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

12 818 761

2 738 761

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

66 282

1 700

64 582

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

500

0

500

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

162 044

36 002

26 002

26 002

260 02

16 012

16 012

16 012

1.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства Тюменской области**

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

Средства федерального бюджета**

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 834 313

2 700 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования

за счет нового строительства

1.1.1.

Строительство автомобильных дорог по направлениям  межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства Тюменской области**

12 522 444

0

3 419 837

3 923 243

3 933 945

1 245 419

0

0

Средства федерального бюджета**

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 764 313

2 630 413

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –

км 1120

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

1 152 112

0

691 215

460 897

0

0

0

0

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –

км 1191

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –

км 1241

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

2 592 302

0

53 896

376 290

1 026 697

1 135 419

0

0

1.1.1.4.

Строительство мостового перехода через р. Обь в районе

г. Салехарда

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства федерального бюджета**

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –

км 1291

Средства Тюменской области**

655 184

0

655 184

0

0

0

0

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –

км 1060

Средства Тюменской области**

7 682 295

0

1 923 991

2 951 056

2 807 248

0

0

0

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля

Средства Тюменской области**

35 000

0

8 000

27 000

0

0

0

0

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт

Средства Тюменской области**

15 000

0

2 000

13 000

0

0

0

0

1.1.1.9.

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

Средства Тюменской области**

390 551

0

85 551

95 000

100 000

110 000

0

0

1.3.

Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог

1.3.1.

Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с  параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства  автономного округа,

в том числе

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

2.

«Государственная поддержка дорожного хозяйства»

10 796 845

1 043 778

1 437 772

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

10 730 563

1 042 078

1 373 190

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

66 282

1 700

64 582

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

500

0

500

0

0

0

0

0

2.1.

Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования

2.1.1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

756 763

602 830

153 933

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

690 481

601 130

89 351

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

66 282

1 700

64 582

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение 

«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

500

0

500

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,

24 000

12 000

12 000

0

0

0

0

0

в том числе затраты

на проектно-изыскательские работы

2.1.1.2.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

2.1.1.3.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

2.1.1.4.

Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в

г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в

г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

2.1.1.6.

Строительство объекта «Тротуар вдоль

ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в

г. Лабытнанги»,

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

в том числе строительный контроль

2.1.1.7.

Реконструкция

ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

181 100

181 100

0

0

0

0

0

0

2.1.1.8

Внутриквартальное благоустройство

в селе Яр-Сале

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.9

Реконструкция улично-дорожной сети

села Салемал, Ямальский район, ЯНАО

159 351

150 000

9 351

0

0

0

0

0

2.1.1.10.

Дорога от места разгрузки судов

до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

33 000

33 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.11.

Подъездная автодорога к детскому саду

на 300 мест в микрорайоне № 3

г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

65 782

1 700

64 082

0

0

0

0

0

2.1.1.12.

Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания

500

0

500

0

0

0

0

0

2.1.1.13.

Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,
г. Муравленко. Подъездная дорога

68 000

0

68 000

0

0

0

0

0

2.2.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

2.2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного

хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 984 448

38 348

0

0

0

0

0

1 946 100

2.2.1.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

875 588

29 488

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

860 818

14 718

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок  Пуровск – Коротчаево

1 114 770

14 770

0

0

0

0

0

1 100 000

2.2.1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2.1.

Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.2.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

428 391

390 000

38 391

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

428 391

390 000

38 391

0

0

0

0

0

2.2.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),

в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,

ул. Тундровая, автодорога подъезд

к метеостанции,

2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

231 000

231 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.2.

Капитальный ремонт дороги 

(ул. Брусничная,

ул. Заполярная

с. Белоярск)

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3.

Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный

(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),

ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон  ЖБО),

пер. Северный

(ул. Ленина –

ул. Мамонтова),

ул. Нагорная,

ул. 40 лет Победы,

ул. Энергетиков,

ул. Строителей,

ул. Полярная,

ул. Мамонтова,

ул. Авиаторов,

пер. Таёжный,

ул. Брусничная,

ул. Набережная,

ул. Советская,

ул. 70 лет Октября,

ул. Полярная,

ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.4.

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

38 391

0

38 391

0

0

0

0

0

2.2.2.4.1.

Ремонт улично-дорожной сети

с. Горки:

ул. Набережная,

ул. Есенина,

ул. Кушеватская,

ул. Совхозная –

2-я Кушеватская

0

0

14 250

0

0

0

0

0

2.2.2.4.2.

Ремонт улично-дорожной сети

с. Лопхари:

ул. Кедровая,

ул. Молодежная 

0

0

5 130

0

0

0

0

0

2.2.2.4.3.

Ремонт улично-дорожной сети

с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая,

ул. Флотская,

ул. 50 лет Победы,

ул. Уральская,

ул. Архангельского,

ул. Советская,

ул. Молодежная,

ул. Республики,

ул. Комсомольская,

ул. Кедровая,

ул. Филиппова –  Республики,

ул. Юганская

0

0

9 011

0

0

0

0

0

2.2.2.4.4.

Ремонт улично-дорожной сети

с. Мужи: ул. Истомина

0

0

6 500

0

0

0

0

0

2.2.2.4.5.

Ремонт улично-дорожной сети

с. Восяхово:

ул. Советская,

ул. Лесная,

ул. Юбилейная

0

0

3 500

0

0

0

0

0

2.2.3.

Капитальный ремонт

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов

к ним

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.3.1.

Ремонт дворовых территорий в

м/р №№ 2,3, 4. Внутриквартальные тротуары и  проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.4.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 614 643

0

1 245 448

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 614 643

0

1 245 448

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

2.2.4.1.

г. Салехард

580 698

0

193 566

193 566

193 566

0

0

0

2.2.4.2.

г. Лабытнанги

388 119

0

129 373

129 373

129 373

0

0

0

2.2.4.3.

г. Новый Уренгой

695 583

0

231 861

231 861

231 861

0

0

0

2.2.4.4.

г. Ноябрьск

682 155

0

227 385

227 385

227 385

0

0

0

2.2.4.5.

г. Муравленко

283 224

0

94 408

94 408

94 408

0

0

0

2.2.4.6.

г. Губкинский

288 363

0

96 121

96 121

96 121

0

0

0

2.2.4.7.

Надымский район

102 924

0

34 308

34 308

34 308

0

0

0

2.2.4.8.

Шурышкарский район

85 327

0

9 515

37 906

37 906

0

0

0

2.2.4.9.

Приуральский район

98 154

0

32 718

32 718

32 718

0

0

0

2.2.4.10.

Ямальский район

80 703

0

26 901

26 901

26 901

0

0

0

2.2.4.11.

Тазовский район

100 824

0

33 608

33 608

33 608

0

0

0

2.2.4.12.

Пуровский район

313 017

0

104 339

104 339

104 339

0

0

0

2.2.4.13.

Красноселькупский район

94 035

0

31 345

31 345

31 345

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).

** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;

1

6.3. в позиции, касающейся источника информации для расчета (определения) показателей, таблицы 4 раздела III слова «Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)» заменить словами «Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)»;

6.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией,  в 2015 году составит 7,745 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог  с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к  2020 году 11,08%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%.».

1

7. Таблицу 5-1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 5

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего)

108 215

11 273

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

24 202

2 881

5 000

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Центральный аппарат*

65 527

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

9 361

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)

4 479

517

539

539

539

550

550

1 245

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 424

7 875

10 618

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

1.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1.1.

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

7 593

1 300

4 043

0

0

750

750

750

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

600

0

0

0

0

200

200

200

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

600

0

0

0

0

200

200

200

Соисполнитель

Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

1 650

0

0

0

0

550

550

550

Соисполнитель

Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

5 343

1 300

4 043

0

0

0

0

0

1.1.1.

Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

5 343

1 300

4 043

0

0

0

0

0

Соисполнитель

Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

4 043

0

4 043

0

0

0

0

0

1.1.1.1.

Приобретение услуг по почтовой рассылке  копий постановлений

2 410

0

2 410

0

0

0

0

0

1.1.1.2.

Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений

1 622

0

1 622

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений

11

0

11

0

0

0

0

0

2.

Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов

2.1.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

85 683

9 456

11 575

15 618

15 618

10 891

11 610

10 915

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

23 602

2 881

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 602

2 881

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.1.

Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах 

2 675

2 675

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы

2 675

2 675

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)

2 543

2 543

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.2.

Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065 и км 5 + 748 –

км 7 + 382»)

132

132

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями

206

206

0

0

0

0

0

0

2.1.2.1.

Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,  участок
км 20 + 032 – 

км 20 + 122

206

206

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.3.1.

Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

работающих в

автоматическом режиме

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.4.

Установка технических средств организации дорожного движения и  систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения

20 721

0

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

2.1.4.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой,

км 676,420, км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР

11 033

0

1 033

5 000

5 000

0

0

0

2.1.4.2.

Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения

9 688

3 967

1 891

3 565

265

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

20 721

0

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

20 721

0

5 000

5 000

5 000

1 891

3 565

265

3.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

3.1.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2 829

517

539

539

539

0

0

695

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

2 829

517

539

539

539

0

0

695

4.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней

4.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

1

8. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –

9 243 834 

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, –
9 243 834

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2014 год – 1 799 014

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 799 014

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 1 945 975

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 945 975

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 1 499 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 499 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 999 769

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

8.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 6

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

9 243 834

1 799 014

1 945 975

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

8 466 036

1 134 351

1 832 840

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

7 865 336

1 134 351

1 232 140

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

Центральный аппарат*

241 297

35 902

35 436

35 902

35 436

27 111

26 645

44 865

1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

2 332 885

321 643

334 957

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 332 885

321 643

334 957

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1.1.1.

Предоставление субсидий  организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего),

в том числе по линиям

1 502 792

209 094

219 118

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

1.1.1.1.

Салехард – Питляр – Горки – Лопхари –

Казым-Мыс и обратно

35 728

5 104

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

1.1.1.2.

Салехард – Катравож и обратно

30 975

4 190

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

1.1.1.3.

Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

143 052

20 436

50 912

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

1.1.1.4

Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов

475 202

62 299

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

1.1.1.5.

Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –

Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно

819 455

117 065

57 959

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

1.1.1.6.

Салехард  – Новый Порт – Антипаюта и обратно

819 455

22 921

1.1.2.

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и

в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода)

по льготным тарифам

40 927

8 881

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

789 166

103 668

110 498

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

1.1.3.1.

Омск – Тобольск – Салехард и обратно

649 566

84 068

90 498

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

1.1.3.2.

Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

139 600

19 600

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

614 958

70 808

90 275

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

614 958

70 808

90 275

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

1.2.1.

Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

309 646

43 696

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

1.2.2.

Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

305 312

27 112

45 950

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

1.3.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования  Северного морского пути» на уставную деятельность

175

25

25

25

25

25

25

25

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

175

25

25

25

25

25

25

25

1.4.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8 732

357

1 265

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 732

357

1 265

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1.5.

Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

375

218

157

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

375

218

157

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

4 637 986

646 304

1 214 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

4 637 986

646 304

1 214 495

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 037 286

646 304

613 795

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

1.6.1.

Предоставление субсидий  организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

1 935 274

252 304

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

1.6.2.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

2 102 012

394 000

333 300

675 000

175 000

174 904

174 904

174 904

1.6.3.

Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых пла-тежей за воздушные суда

600 700

600 700

1.7.

Предоставление субсидий  организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

496 272

53 712

73 712

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

1.7.1.

ОАО «Аэропорт Салехард»

4 642

4 642

0

0

0

0

0

0

1.7.2.

ОАО «Надымское  авиапредприятие»

229 284

22 482

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

1.7.3.

ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

262 052

26 294

39 245

39 245

39 245

39 341

39 341

39 341

1.7.4.

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

294

294

0

0

0

0

0

0

1.8.

Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа

ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

260 464

41 284

37 454

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

294 153

41 284

37 454

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

1.9.

Приобретение двух пассажирских теплоходов

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

1.10.

Строительство объектов транспортного комплекса

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

1.10.1.

Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы

(2 этапа)

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 6 –  департамент строительства и жилищной политики автономного округа

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строи-тельства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

777 798

664 663

113 135

0

0

0

0

0

1.11.

1.11. Предоставление субсидий организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников

и инвалидов Великой Отечественной войны,

а также сопровождающих

их лиц в период проведения мероприятий, связанных

с празднованием

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

500

0

500

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

500

500

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

9. Таблицу 7-1 раздела II подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:

«Таблица 7-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 7  (всего)

751 689 ⃰

107 727

106 787

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

Центральный аппарат

751 689 ⃰

107 727

106 787

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

751 689 ⃰

107 727

106 787

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

1.

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

1.1.

Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий

153 368,3 ⃰

21 941,10

21 721,70

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

153 368,3 ⃰

21 941,10

21 721,70

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

2.

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

2.1.

Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях

146 957,1 ⃰

21 023,9

20 813,7

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

146 957,1 ⃰

21 023,9

20 813,7

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

3.

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-верений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком

3.1.

Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

152 688,9 ⃰

21 843,9

21 625,5

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

152 688,9 ⃰

21 843,9

21 625,5

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

4.

Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг

4.1.

Обеспечение информированности населения о деятельности службы

298 675 ⃰

42 918,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

298 675 ⃰

42 918,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

1

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8  (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 453 038

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 453 038 (в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 246 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

246 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 212 822

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

211 833

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 212 822

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

212 822

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 195 525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

10.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 8

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение реализации Государственной программы

1 453 038

246 233

211 883

212 822

195 525

195 525

195 525

195 525

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

722 793

125 816

105 096

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Центральный аппарат

722 793

125 816

105 096

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

730 245

120 417

106 787

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Центральный аппарат

730 245

120 417

106 787

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

1.

Задача 1. Совершенст-вование кадрового потенциала

2.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

3.

Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

1.1.

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.

722 793

125 816

105 096

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

722 793

125 816

105 096

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

1.2.

Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе

730 245

120 417

106 787

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

730 245

120 417

106 787

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2015 года № 888-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

48560686

9749540

5742587

7425435

6898233

6248297

6248297

6248297

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

46716796

8792258

5423484

7306865

6788169

6135324

6136998

6133698

3

Подведомственное  государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

26794698

5255575

1998725

4307305

4297895

3645050

3646724

3643424

4

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

7869036

1134351

1235540

1499769

999769

999769

999769

999769

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1029632

828473

201159

0

0

0

0

0

6

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

963850

826773

137077

0

0

0

0

0

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67424

7875

10618

10618

10618

9000

8045

10650

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

4479

517

539

539

539

550

550

1245

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12110

0

0

0

0

4516

3797

3797

10

Соисполнитель – служба

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

730245

120417

106787

107413

98907

98907

98907

98907

11

Подпрограмма 1

1049423

1022707

26716

0

0

0

0

0

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1010700

1007000

3700

0

0

0

0

0

Подведомственное  государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3700

0

3700

0

0

0

0

0

13

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

38723

15707

23016

0

0

0

0

0

14

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

38723

15707

23016

0

0

0

0

0

15

Подпрограмма 2

14928189

2779719

2103658

2406848

2396943

1747007

1747007

1747007

16

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

14928189

2779719

2103658

2406848

2396943

1747007

1747007

1747007

17

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

13951735

2513933

1993725

2286305

2276895

1626959

1626959

1626959

18

Подпрограмма 3

21631158

3744191

1437772

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

21564876

3742491

1373190

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

20

Подведомственное государственное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

12818761

2738761

0

2016000

2016000

2016000

2016000

2016000

21

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

66282

1700

64582

0

0

0

0

0

22

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

500

0

500

0

0

0

0

0

23

Подпрограмма 4

146829

146403

426

0

0

0

0

0

24

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146829

146403

426

0

0

0

0

0

25

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146829

146403

426

0

0

0

0

0

26

Подпрограмма 5

108215

11273

16157

16157

16157

16157

16157

16157

27

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

24202

2881

5000

5000

5000

2091

3765

465

28

Подведомственное государственное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

24202

2881

5000

5000

5000

2091

3765

465

29

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

4479

517

539

539

539

550

550

1245

30

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

12110

0

0

0

0

4516

3797

3797

31

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

67424

7875

10618

10618

10618

9000

8045

10650

32

Подпрограмма 6

9243834

1799014

1945975

1499769

999769

999769

999769

999769

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8466036

1134351

1832840

1499769

999769

999769

999769

999769

34

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

7865336

1134351

1232140

1499769

999769

999769

999769

999769

35

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

777798

664663

113135

0

0

0

0

0

36

Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

777798

664663

113135

0

0

0

0

0

37

Подпрограмма 8

1453038

246233

211883

212822

195525

195525

195525

195525

38

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

722793

125816

105096

105409

96618

96618

96618

96618

39

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

730245

120417

106787

107413

98907

98907

98907

98907

».

12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2015 года № 888-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Единица измерения

Значения  показателей

2014 год

вес показателя

2015 год

вес показателя

2016 год

вес показателя

2017 год

вес показателя

2018 год

вес показателя

2019 год

вес показателя

2020 год

вес показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)

км

на 1000 км2

1,82

0,1

1,92

0,1

2,10

0,1

2,14

0,1

2,18

0,1

2,22

0,1

2,26

0,1

2.

Средняя скорость транспортного потока в автономном округе

км/час

75,5

0,1

75,5

0,1

80,5

0,1

83

0,1

85,5

0,1

87,5

0,1

90

0,1

3.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)

км

1170,07

0,1

1230,07

0,1

1380,47

0,1

1274,124

0,1

1281,84

0,1

1281,84

0,1

1281,84

0,1

4.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных

км

28,84

0,1

0

23,403

0,1

21,945

0,1

20,3

0,1

193,8

0,1

дорог общего пользования  регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе

5.

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

27

0

23,403

21,945

20,3

6.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1,84

193,8

7.

Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)

км

1 648

0,1

2 054

0,05

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

2 054

0,1

8.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)

чел.

167 200

0,2

170 500

0,05

173 900

0,1

173 900

0,1

173 900

0,1

173 900

0,1

173 900

0,1

9.

Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом  (ПСЭР)

чел.

107 640

0,1

109 790

0,05

111 980

0,1

111 980

0,05

111 980

0,5

111 980

0,05

111 980

0,05

10.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)

%

84

0,05

88

0,05

90

0,05

11.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям

%

85,52

0,05

85,83

0,1

85,83

0,05

86,09

0,05

87,33

0,5

88,92

0,05

88,92

0,05

12.

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

1942,531

0,1

1942,531

0,1

1965,934

0,1

1987,879

0,1

2008,179

0,1

2201,979

0,1

13.

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

14.

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

15.

Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных  происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ

от 07.05.2012 № 598)

случаев на 100 тыс. населения

12,0

0,1

12,0

0,1

11,0

0,1

10,8

0,1

10,6

0,1

10,0

0,1

9,0

0,1

16.

Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)

шт.

24

0,1

31

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

35

0,1

Подпрограмма 1 (0,125)

17.

Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

18.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

18-1.

Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия

1.1

ед.

1

0,5

19.

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов

1.1

ед.

20.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового  обслуживания

21.

Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)

1.1

тыс. чел.

1 430

1

1 500

0,5

1 580

1

1 580

1

1 580

0,5

1 580

1

1 580

1

22.

Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования

2.2

ед.

2

0,5

23.

Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний

24.

Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции

ед.

25.

Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

%

Подпрограмма 2 (0,125)

26.

Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

27.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

28.

Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1.1,

1.2,

2.2

балл

2,85

0,5

29.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения

1.1,

1.2,

2.2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

30.

Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

31.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

км

9

0,25

16,88

0,25

20,25

0,25

23,63

0,25

51,25

0,25

32.

Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

1.1

метров погонных

369,17

0,25

15,62

0,25

18,75

0,25

21,88

0,25

25,0

0,25

33.

Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством

2.1,

2.3

метров погонных

658,16

0,5

822,70

0,25

987,24

0,25

1151,78

0,25

1316,32

0,25

34.

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом

2.5

км

0,548

0,5

Подпрограмма 3 (0,5)

35.

Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог

36.

Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства

37.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

1.1.1

км

20

0,5

38.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых

1.1.1

км

28,84

0,125

23,403

0,25

7,06

0,25

0

193,8

0,25

39.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

27

23,403

7,06

0

0

40.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

0

1,84

0,125

0

0

0

0

193,8

41.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе

км

2458,132

0,25

2458,132

0,75

2481,536

0,25

2488,595

0,25

2488,595

0,25

2682,395

0,25

42.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

1250,721

1250,721

1274,124

1281,184

1281,184

1281,184

43.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

44.

Количество искусственных сооружений, завершенных строительством

шт.

1

0,25

45.

Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог

46.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,

в том числе

км

0

0

0

0

14,885

0,25

20,3

0,5

0

47.

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0

0

0

0

14,885

20,3

0

48.

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

49.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией

2.1.1

км

7,745

0,25

50.

Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

51.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования

2.2.1

%

14,48

0,25

14,17

0,125

14,17

0,125

13,91

0,25

12,67

0,125

11,08

0,125

11,08

0,125

52.

Площадь автомобильных дорог,  законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях

2.2.2,

2.2.3

м2

16058,3

0,25

53.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

2.2.4

%

100

0,125

100

0,125

100

0,25

100

0,125

100

0,125

100

0,125

Подпрограмма 4 (0,125)

54.

Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования

55.

Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе

56.

Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения

тыс. чел.

57.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях  в автономном округе

%

58.

Задача 2. Обеспечение строительства  объектов транспортной инфраструктуры

59.

Пассажировместимость объекта

2.1

чел.

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

300

1

60.

Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

61.

Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа

62.

Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием

%

Подпрограмма 5 (0,25)

63.

Цель.  Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

64.

Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

65.

Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения

1.1

шт.

0

0

4

0,1

2

0,1

2

0,1

3

0,1

2

0,1

66.

Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

67.

Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе

2.1

%

37,3

0,3

37,3

0,3

49,3

0,2

66,2

0,2

73,4

0,2

89,0

0,2

100,0

0,2

68.

Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),

на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)

2.1

погибших/ 

10 тыс. транспортных средств

4

0,2

4

0,2

4

0,2

4

0,2

3

0,2

3

0,2

3

0,2

69.

Общее количество ДТП

2.1

шт.

712

0,1

707

0,1

697

0,1

687

0,1

677

0,1

667

0,1

656

0,1

70.

Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

71.

Количество ДТП с участием детей

2.1

шт.

64

0,1

61

0,1

58

0,1

55

0,1

52

0,1

49

0,1

46

0,1

72.

Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами

3.1

%

46

0,1

46

0,1

59,4

0,1

67,5

0,1

81,0

0,1

91,8

0,1

100,0

0,1

73.

Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней

74.

Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП

на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)

4.1

погибшие/ 

на 100  пострадавших

9

0,1

8

0,1

8

0,1

7

0,1

7

0,1

7

0,1

6

0,1

75.

Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП

4.1

%

48,4

0,1

48,4

0,1

57,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

68,8

0,1

Подпрограмма 6 (0,125)

76.

Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью

77.

Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

78.

Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.1,

1.2,

1.3,

1.4,

1.5

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

79.

Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов

1.6,

1.7,

1.8

%

105,2

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

104,9

0,40

80.

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард  и Лабытнанги

1.1

рейсов

27 000

0,20

27 000

0,10

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

27 000

0,20

81.

Количество объектов, завершенных строительством

1.10

ед.

1

0,10

Подпрограмма 7  (0,125)

82.

Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций

83.

Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)

84.

Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях

85.

Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

в соответствии с установленным порядком

86.

Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг

87.

Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

1.1,

2.1,

3.1,

4.1

%

22,7

1

22,4

1

22,1

1

21,8

1

21,5

1

21,2

1

21,0

1

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ».

13. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2015 года № 888-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов

Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства  для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»



п/п

Показатели и индикаторы

Еди-ница-изме-рения

2003 – 2012 годы

2013 – 2022 годы

В том числе

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,

в том числе

км

-

-

2383,321

2429,292

2458,132

2458,132

2481,536

2488,595

2488,595

2682,395

2736,955

2851,185

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения

км

-

-

1203,721

1223,721

1250,721

1250,721

1274,124

1281,184

1281,184

1281,184

1335,744

1449,974

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

1179,6

1205,571

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

1401,211

1401,211

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,

в том числе

км

247,511

555,439

78,361

20

28,84

0

23,403

21,945

20,3

193,8

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения

км

242,531

359,799

78,361

20

27

0

23,403

21,945

20,3

0

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4,98

195,64

0

0

1,84

0

0

0

0

193,8

0

0

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

-

504,959

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

193,8

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения

км

-

311,159

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

0

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

193,8

0

0

0

0

0

0

0

193,8

0

0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Общая протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям,

на 31 декабря отчетного года,

в том числе

км

-

-

1941

1915,531

1942,531

1942,531

1965,934

1987,879

2008,179

2201,979

2256,518

2370,748

Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения

км

-

-

1026,5

1046,521

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

1193,708

1307,938

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

914,5

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

1062,81

1062,81

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.06.2019
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать