Основная информация
Дата опубликования: | 26 сентября 2015г. |
Номер документа: | RU89000201501181 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого-автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколова
от 25 сентября 2015 г. № 888-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
48 560 686
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
48 560 686
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 323 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 5 742 587
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 742 587
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального
бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 979 579
(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального
бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального –
бюджета – 0)
12 817 835
(в том числе средства Тюменской области
– 193 692, средства федерального
бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
339 843
(средства федерального бюджета)
»;
1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям,
к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном
округе к 2020 году составит до 9 случаев
на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года
по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км
».
2. В разделе III:
2.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
»;
2.2. дополнить таблицей 12 следующего содержания:
«Таблица 12
12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
До = Lо/L х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
».
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,84 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,979 км.».
4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 049 423
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 049 423
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных
средств) – 0
2014 год –1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 26 716
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26 716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 049 423
1 022 707
26 716
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
63 340
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 045 723
1 022 707
23 016
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
200
3 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 287
6 564
8 723
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
5. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 14 928 189
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –14 928 189 (в том числе средства федерального
бюджета – 1 323 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 103 658
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 103 658
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
2016 год – 2 406 848
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
2017 год – 2 396 943
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
2018 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
2020 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
»;
5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 2
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
14 928 189
2 779 719
2 103 658
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 323 890
0
301 056
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета**
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
14 928 189
2 779 719
2 103 658
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 951 735
2 513 933
1 993 725
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат*
145 614
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
10 062 469
1 794 043
1 397 083
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 395 927
275 302
175 753
238 836
176 509
176 509
176 509
176 509
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
48 361
9 629
6 345
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
126 151
23 970
15 892
23 101
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
603 279
117 633
77 969
98 077
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
877 799
172 012
121 478
131 573
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
428 305
83 366
54 744
60 927
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 608
39 679
25 294
29 175
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда –Пангоды
329 287
65 159
45 010
47 906
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
519 860
100 238
66 078
90 160
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
235 657
47 033
30 740
34 296
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
399 090
74 211
49 447
50 640
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 484
41 676
27 758
30 530
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
307 905
44 329
41 145
36 603
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
503 282
99 739
65 300
75 791
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
350 656
70 012
47 373
49 063
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
551 774
108 636
70 941
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
94 404
18 288
11 886
15 694
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 362
3 051
1 973
2 322
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 754
6 631
4 317
4 878
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 890
12 858
8 361
9 443
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
92 891
17 991
14 184
13 000
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
20 973
4 332
2 650
2 607
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
13 972
2 854
1 663
1 955
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
179 869
35 481
23 783
25 629
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
214 115
47 163
31 446
31 674
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
610 984
76 037
69 051
70 216
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
441 193
53 319
61 337
52 205
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
650 706
84 446
89 604
79 228
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
356 373
32 847
35 114
51 236
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
112 504
0
112 504
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп,
км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск–Коротчаево
53 400
0
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
5 791
500
5 291
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп,
км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
5 791
500
5 291
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
104 166
78 181
25 985
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
с. Аксарка»
35 386
9 401
25 985
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета**
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
1 022 834
0
0
372 898
649 936
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета**
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы
на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через
р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 –
км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
9 233
1 236
2 053
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,
в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
90 000
0
30 000
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания
ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский
(9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
1
6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 631 158
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
21 631 158
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 437 772
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 437 772
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 639 736
(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
2019 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
12 477 992
(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)
2020 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе
в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит
253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году
составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период
с 2015 года по 2020 год достигнет 100%
»;
6.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 3
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 631 158
3 744 191
1 437 772
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
21 631 158
3 744 191
1 437 772
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства Тюменской области**
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
21 564 876
3 742 491
1 373 190
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 818 761
2 738 761
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 044
36 002
26 002
26 002
260 02
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области**
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области**
12 522 444
0
3 419 837
3 923 243
3 933 945
1 245 419
0
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
1 152 112
0
691 215
460 897
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
2 592 302
0
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе
г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –
км 1291
Средства Тюменской области**
655 184
0
655 184
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
Средства Тюменской области**
7 682 295
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
Средства Тюменской области**
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
Средства Тюменской области**
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
Средства Тюменской области**
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 796 845
1 043 778
1 437 772
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 730 563
1 042 078
1 373 190
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
756 763
602 830
153 933
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
690 481
601 130
89 351
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,
24 000
12 000
12 000
0
0
0
0
0
в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в
г. Лабытнанги»,
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
в том числе строительный контроль
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
0
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети
села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов
до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду
на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.12.
Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.1.13.
Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,
г. Муравленко. Подъездная дорога
68 000
0
68 000
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
428 391
390 000
38 391
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
428 391
390 000
38 391
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),
в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд
к метеостанции,
2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная,
ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО),
пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
38 391
0
38 391
0
0
0
0
0
2.2.2.4.1.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Горки:
ул. Набережная,
ул. Есенина,
ул. Кушеватская,
ул. Совхозная –
2-я Кушеватская
0
0
14 250
0
0
0
0
0
2.2.2.4.2.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Лопхари:
ул. Кедровая,
ул. Молодежная
0
0
5 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.3.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая,
ул. Флотская,
ул. 50 лет Победы,
ул. Уральская,
ул. Архангельского,
ул. Советская,
ул. Молодежная,
ул. Республики,
ул. Комсомольская,
ул. Кедровая,
ул. Филиппова – Республики,
ул. Юганская
0
0
9 011
0
0
0
0
0
2.2.2.4.4.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Мужи: ул. Истомина
0
0
6 500
0
0
0
0
0
2.2.2.4.5.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Восяхово:
ул. Советская,
ул. Лесная,
ул. Юбилейная
0
0
3 500
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов
к ним
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в
м/р №№ 2,3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
г. Салехард
580 698
0
193 566
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
г. Лабытнанги
388 119
0
129 373
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
г. Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
г. Ноябрьск
682 155
0
227 385
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
г. Муравленко
283 224
0
94 408
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
г. Губкинский
288 363
0
96 121
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
0
34 308
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 327
0
9 515
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
0
32 718
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
0
26 901
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
0
31 345
31 345
31 345
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
1
6.3. в позиции, касающейся источника информации для расчета (определения) показателей, таблицы 4 раздела III слова «Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)» заменить словами «Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)»;
6.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%.».
1
7. Таблицу 5-1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 5
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Центральный аппарат*
65 527
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
7 593
1 300
4 043
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
600
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
600
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
5 343
1 300
4 043
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
5 343
1 300
4 043
0
0
0
0
0
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
4 043
0
4 043
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Приобретение услуг по почтовой рассылке копий постановлений
2 410
0
2 410
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений
1 622
0
1 622
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений
11
0
11
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
85 683
9 456
11 575
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)
2 543
2 543
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065 и км 5 + 748 –
км 7 + 382»)
132
132
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги», участок
км 20 + 032 –
км 20 + 122
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
работающих в
автоматическом режиме
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения и систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
2.1.4.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой,
км 676,420, км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР
11 033
0
1 033
5 000
5 000
0
0
0
2.1.4.2.
Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения
9 688
3 967
1 891
3 565
265
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 829
517
539
539
539
0
0
695
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 829
517
539
539
539
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
8. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
9 243 834
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
9 243 834
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 945 975
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 945 975
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
8.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 6
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
9 243 834
1 799 014
1 945 975
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 466 036
1 134 351
1 832 840
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 865 336
1 134 351
1 232 140
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
241 297
35 902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 332 885
321 643
334 957
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 332 885
321 643
334 957
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего),
в том числе по линиям
1 502 792
209 094
219 118
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари –
Казым-Мыс и обратно
35 728
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143 052
20 436
50 912
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
475 202
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –
Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
819 455
117 065
57 959
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.1.6.
Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
819 455
22 921
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и
в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода)
по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
789 166
103 668
110 498
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
649 566
84 068
90 498
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
614 958
70 808
90 275
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
614 958
70 808
90 275
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 312
27 112
45 950
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 732
357
1 265
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 732
357
1 265
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
375
218
157
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
375
218
157
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 637 986
646 304
1 214 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
4 637 986
646 304
1 214 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 037 286
646 304
613 795
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 102 012
394 000
333 300
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.6.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых пла-тежей за воздушные суда
600 700
600 700
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
37 454
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
294 153
41 284
37 454
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строи-тельства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
1.11.
1.11. Предоставление субсидий организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников
и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также сопровождающих
их лиц в период проведения мероприятий, связанных
с празднованием
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
500
0
500
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
500
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
9. Таблицу 7-1 раздела II подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Центральный аппарат
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
1.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
1.1.
Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
153 368,3 ⃰
21 941,10
21 721,70
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
153 368,3 ⃰
21 941,10
21 721,70
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
2.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
2.1.
Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
146 957,1 ⃰
21 023,9
20 813,7
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
146 957,1 ⃰
21 023,9
20 813,7
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
3.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-верений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком
3.1.
Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
152 688,9 ⃰
21 843,9
21 625,5
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
152 688,9 ⃰
21 843,9
21 625,5
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
4.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
4.1.
Обеспечение информированности населения о деятельности службы
298 675 ⃰
42 918,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
298 675 ⃰
42 918,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 453 038
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 453 038 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
211 833
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
10.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 8
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 453 038
246 233
211 883
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Центральный аппарат
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Центральный аппарат
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.
Задача 1. Совершенст-вование кадрового потенциала
2.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
3.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
1.1.
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1.2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48560686
9749540
5742587
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
46716796
8792258
5423484
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
26794698
5255575
1998725
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7869036
1134351
1235540
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1029632
828473
201159
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
963850
826773
137077
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4479
517
539
539
539
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
10
Соисполнитель – служба
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730245
120417
106787
107413
98907
98907
98907
98907
11
Подпрограмма 1
1049423
1022707
26716
0
0
0
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1010700
1007000
3700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3700
0
3700
0
0
0
0
0
13
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38723
15707
23016
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38723
15707
23016
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
14928189
2779719
2103658
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
14928189
2779719
2103658
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
17
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
13951735
2513933
1993725
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
21631158
3744191
1437772
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21564876
3742491
1373190
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
12818761
2738761
0
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66282
1700
64582
0
0
0
0
0
22
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
23
Подпрограмма 4
146829
146403
426
0
0
0
0
0
24
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146829
146403
426
0
0
0
0
0
25
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146829
146403
426
0
0
0
0
0
26
Подпрограмма 5
108215
11273
16157
16157
16157
16157
16157
16157
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
28
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4479
517
539
539
539
550
550
1245
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
32
Подпрограмма 6
9243834
1799014
1945975
1499769
999769
999769
999769
999769
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8466036
1134351
1832840
1499769
999769
999769
999769
999769
34
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7865336
1134351
1232140
1499769
999769
999769
999769
999769
35
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
777798
664663
113135
0
0
0
0
0
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
777798
664663
113135
0
0
0
0
0
37
Подпрограмма 8
1453038
246233
211883
212822
195525
195525
195525
195525
38
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
722793
125816
105096
105409
96618
96618
96618
96618
39
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730245
120417
106787
107413
98907
98907
98907
98907
».
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км
на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1274,124
0,1
1281,84
0,1
1281,84
0,1
1281,84
0,1
4.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
км
28,84
0,1
0
23,403
0,1
21,945
0,1
20,3
0,1
193,8
0,1
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
5.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27
0
23,403
21,945
20,3
6.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
7.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,05
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
8.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,05
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
9.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,05
111 980
0,1
111 980
0,05
111 980
0,5
111 980
0,05
111 980
0,05
10.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,05
90
0,05
11.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,05
86,09
0,05
87,33
0,5
88,92
0,05
88,92
0,05
12.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,1
1987,879
0,1
2008,179
0,1
2201,979
0,1
13.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
14.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
15.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
16.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1 (0,125)
17.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
18.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
18-1.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
19.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
20.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
21.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
22.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
23.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
24.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
25.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
26.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
27.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
28.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1,
1.2,
2.2
балл
2,85
0,5
29.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1,
1.2,
2.2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
31.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
32.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
33.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1,
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
34.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3 (0,5)
35.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
36.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
37.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
38.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых
1.1.1
км
28,84
0,125
23,403
0,25
7,06
0,25
0
193,8
0,25
39.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
27
23,403
7,06
0
0
40.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
1,84
0,125
0
0
0
0
193,8
41.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,536
0,25
2488,595
0,25
2488,595
0,25
2682,395
0,25
42.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
43.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
44.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,25
45.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
46.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
0
0
0
0
14,885
0,25
20,3
0,5
0
47.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
0
0
0
14,885
20,3
0
48.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
49.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
0,25
50.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
51.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,25
12,67
0,125
11,08
0,125
11,08
0,125
52.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2,
2.2.3
м2
16058,3
0,25
53.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.4
%
100
0,125
100
0,125
100
0,25
100
0,125
100
0,125
100
0,125
Подпрограмма 4 (0,125)
54.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
55.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
56.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
57.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
58.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
59.
Пассажировместимость объекта
2.1
чел.
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
60.
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
61.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
62.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
63.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
64.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
65.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
66.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
67.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
68.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших/
10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
69.
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
70.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
71.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
72.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
73.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
74.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП
на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
75.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
76.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
77.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
78.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
79.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6,
1.7,
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
81.
Количество объектов, завершенных строительством
1.10
ед.
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
82.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
83.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
84.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
85.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
в соответствии с установленным порядком
86.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
87.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1,
2.1,
3.1,
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
».
13. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов
Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница-изме-рения
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,536
2488,595
2488,595
2682,395
2736,955
2851,185
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,
в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
».
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого-автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Вице-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколова
от 25 сентября 2015 г. № 888-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
48 560 686
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
48 560 686
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 323 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 5 742 587
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5 742 587
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального
бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 979 579
(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального
бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального –
бюджета – 0)
12 817 835
(в том числе средства Тюменской области
– 193 692, средства федерального
бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
339 843
(средства федерального бюджета)
»;
1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям,
к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном
округе к 2020 году составит до 9 случаев
на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года
по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км
».
2. В разделе III:
2.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 7 изложить в следующей редакции:
«
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
»;
2.2. дополнить таблицей 12 следующего содержания:
«Таблица 12
12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто
Алгоритм формирования показателя
До = Lо/L х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,
невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
».
3. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.
Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,84 км;
- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,979 км.».
4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –
1 049 423
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 049 423
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств
(внебюджетных
средств) – 0
2014 год –1 022 707
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 26 716
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
26 716
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 049 423
1 022 707
26 716
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 010 700
1 007 000
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
63 340
13 414
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
8 321
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
1.1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 045 723
1 022 707
23 016
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 723
15 707
23 016
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
200
3 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 980
1 980
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 287
6 564
8 723
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
2.2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 700
0
3 700
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
5. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 14 928 189
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –14 928 189 (в том числе средства федерального
бюджета – 1 323 890)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808
2014 год – 2 779 719
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 103 658
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 103 658
(в том числе средства федерального
бюджета – 301 056)
2016 год – 2 406 848
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 372 898)
2017 год – 2 396 943
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943
(в том числе средства федерального
бюджета – 649 936)
2018 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
2020 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
649 936
»;
5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 2
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
14 928 189
2 779 719
2 103 658
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
13 604 299
2 779 719
1 802 602
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 323 890
0
301 056
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета**
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
14 928 189
2 779 719
2 103 658
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 951 735
2 513 933
1 993 725
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
Центральный аппарат*
145 614
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
20 802
1.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
1.1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 540 564
2 061 112
1 434 359
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
10 062 469
1 794 043
1 397 083
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 395 927
275 302
175 753
238 836
176 509
176 509
176 509
176 509
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд
г. Губкинский
48 361
9 629
6 345
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
126 151
23 970
15 892
23 101
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
603 279
117 633
77 969
98 077
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд
ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
877 799
172 012
121 478
131 573
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
428 305
83 366
54 744
60 927
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 608
39 679
25 294
29 175
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда –Пангоды
329 287
65 159
45 010
47 906
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
519 860
100 238
66 078
90 160
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
235 657
47 033
30 740
34 296
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
399 090
74 211
49 447
50 640
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 484
41 676
27 758
30 530
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
307 905
44 329
41 145
36 603
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
503 282
99 739
65 300
75 791
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
350 656
70 012
47 373
49 063
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
551 774
108 636
70 941
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
94 404
18 288
11 886
15 694
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 362
3 051
1 973
2 322
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 754
6 631
4 317
4 878
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 890
12 858
8 361
9 443
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
92 891
17 991
14 184
13 000
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
20 973
4 332
2 650
2 607
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
13 972
2 854
1 663
1 955
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
179 869
35 481
23 783
25 629
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
214 115
47 163
31 446
31 674
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
610 984
76 037
69 051
70 216
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
441 193
53 319
61 337
52 205
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
650 706
84 446
89 604
79 228
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
356 373
32 847
35 114
51 236
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
112 504
0
112 504
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
368 138
188 388
6 000
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп,
км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 350
0
3 000
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск–Коротчаево
53 400
0
3 000
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
5 791
500
5 291
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп,
км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
5 791
500
5 291
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
104 166
78 181
25 985
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский –Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
с. Аксарка»
35 386
9 401
25 985
0
0
0
0
0
1.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 538 480
233 587
221 878
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета**
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
1 022 834
0
0
372 898
649 936
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета**
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
2.1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
435 067
186 615
17 413
61 163
42 469
42 469
42 469
42 469
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы
на р. Обь
59 938
5 000
10 000
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через
р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге,
в том числе проектно-изыскательские работы
1 850
1 850
0
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
46 000
3 000
3 000
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
15 059
7 000
1 498
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 813
9 765
2 915
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым –Салехард, км 1120 –
км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.2.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
113 734
32 619
19 019
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, гос. пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
9 233
1 236
2 053
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
848 454
138 986
109 733
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –с. Красноселькуп,
в том числе ПИР»
398 910
138 986
79 733
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
90 000
0
30 000
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126 600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту
ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания
ул. Ямальская дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский
(9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.».
1
6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 3:
6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 –
21 631 158
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
21 631 158
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 77 187 109
2014 год – 3 744 191
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 437 772
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 437 772
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 419 837
(средства Тюменской области)
2016 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
3 923 243
(средства Тюменской области)
2017 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 726 301
(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
28 639 736
(в том числе средства Тюменской области –4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
2019 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
12 477 992
(в том числе средства Тюменской области –193 692, средства федерального бюджета – 12 284 300)
2020 год – 3 289 839
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе
в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит
253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году
составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период
с 2015 года по 2020 год достигнет 100%
»;
6.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 3
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
21 631 158
3 744 191
1 437 772
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
21 631 158
3 744 191
1 437 772
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства Тюменской области**
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
21 564 876
3 742 491
1 373 190
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 818 761
2 738 761
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
162 044
36 002
26 002
26 002
260 02
16 012
16 012
16 012
1.
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области**
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 834 313
2 700 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
за счет нового строительства
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства Тюменской области**
12 522 444
0
3 419 837
3 923 243
3 933 945
1 245 419
0
0
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 764 313
2 630 413
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
1 152 112
0
691 215
460 897
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
2 592 302
0
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе
г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства федерального бюджета**
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –
км 1291
Средства Тюменской области**
655 184
0
655 184
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
Средства Тюменской области**
7 682 295
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
Средства Тюменской области**
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
Средства Тюменской области**
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
Средства Тюменской области**
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.
Задача 3. Реконструкция автомобильных дорог
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
«Государственная поддержка дорожного хозяйства»
10 796 845
1 043 778
1 437 772
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
10 730 563
1 042 078
1 373 190
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.
Задача 4. Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
756 763
602 830
153 933
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
690 481
601 130
89 351
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66 282
1 700
64 582
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде,
24 000
12 000
12 000
0
0
0
0
0
в том числе затраты
на проектно-изыскательские работы
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в
г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль
ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в
г. Лабытнанги»,
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
в том числе строительный контроль
2.1.1.7.
Реконструкция
ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
181 100
181 100
0
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство
в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети
села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов
до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
33 000
33 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду
на 300 мест в микрорайоне № 3
г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
65 782
1 700
64 082
0
0
0
0
0
2.1.1.12.
Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
500
0
500
0
0
0
0
0
2.1.1.13.
Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба»,
г. Муравленко. Подъездная дорога
68 000
0
68 000
0
0
0
0
0
2.2.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 984 448
38 348
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
875 588
29 488
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
428 391
390 000
38 391
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
428 391
390 000
38 391
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс),
в том числе: 1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина,
ул. Тундровая, автодорога подъезд
к метеостанции,
2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
231 000
231 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги
(ул. Брусничная,
ул. Заполярная
с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный
(ул. 70 лет Октября – ул. Восточная),
ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО),
пер. Северный
(ул. Ленина –
ул. Мамонтова),
ул. Нагорная,
ул. 40 лет Победы,
ул. Энергетиков,
ул. Строителей,
ул. Полярная,
ул. Мамонтова,
ул. Авиаторов,
пер. Таёжный,
ул. Брусничная,
ул. Набережная,
ул. Советская,
ул. 70 лет Октября,
ул. Полярная,
ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
38 391
0
38 391
0
0
0
0
0
2.2.2.4.1.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Горки:
ул. Набережная,
ул. Есенина,
ул. Кушеватская,
ул. Совхозная –
2-я Кушеватская
0
0
14 250
0
0
0
0
0
2.2.2.4.2.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Лопхари:
ул. Кедровая,
ул. Молодежная
0
0
5 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.3.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая,
ул. Флотская,
ул. 50 лет Победы,
ул. Уральская,
ул. Архангельского,
ул. Советская,
ул. Молодежная,
ул. Республики,
ул. Комсомольская,
ул. Кедровая,
ул. Филиппова – Республики,
ул. Юганская
0
0
9 011
0
0
0
0
0
2.2.2.4.4.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Мужи: ул. Истомина
0
0
6 500
0
0
0
0
0
2.2.2.4.5.
Ремонт улично-дорожной сети
с. Восяхово:
ул. Советская,
ул. Лесная,
ул. Юбилейная
0
0
3 500
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов
к ним
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в
м/р №№ 2,3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 614 643
0
1 245 448
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
г. Салехард
580 698
0
193 566
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
г. Лабытнанги
388 119
0
129 373
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
г. Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
г. Ноябрьск
682 155
0
227 385
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
г. Муравленко
283 224
0
94 408
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
г. Губкинский
288 363
0
96 121
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
102 924
0
34 308
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 327
0
9 515
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
98 154
0
32 718
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
80 703
0
26 901
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
94 035
0
31 345
31 345
31 345
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
1
6.3. в позиции, касающейся источника информации для расчета (определения) показателей, таблицы 4 раздела III слова «Программный комплекс AUTOROAD (банк дорожных данных)» заменить словами «Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)»;
6.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%.».
1
7. Таблицу 5-1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 5
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
108 215
11 273
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
24 202
2 881
5 000
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Центральный аппарат*
65 527
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
9 361
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 479
517
539
539
539
550
550
1 245
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 424
7 875
10 618
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
1.1.
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
7 593
1 300
4 043
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
600
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
600
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
5 343
1 300
4 043
0
0
0
0
0
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
5 343
1 300
4 043
0
0
0
0
0
Соисполнитель
Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
4 043
0
4 043
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Приобретение услуг по почтовой рассылке копий постановлений
2 410
0
2 410
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений
1 622
0
1 622
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений
11
0
11
0
0
0
0
0
2.
Задача 2. Совершен-ствование организации движения транспортных средств и пешеходов
2.1.
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
85 683
9 456
11 575
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 602
2 881
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065)
2 543
2 543
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 – км 4 + 065 и км 5 + 748 –
км 7 + 382»)
132
132
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги», участок
км 20 + 032 –
км 20 + 122
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД,
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
работающих в
автоматическом режиме
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения и систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
2.1.4.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой,
км 676,420, км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР
11 033
0
1 033
5 000
5 000
0
0
0
2.1.4.2.
Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения
9 688
3 967
1 891
3 565
265
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
20 721
0
5 000
5 000
5 000
1 891
3 565
265
3.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
3.1.
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2 829
517
539
539
539
0
0
695
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 829
517
539
539
539
0
0
695
4.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
4.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
8. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
9 243 834
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
9 243 834
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2014 год – 1 799 014
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 945 975
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 945 975
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 999 769
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
8.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 6
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
9 243 834
1 799 014
1 945 975
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 466 036
1 134 351
1 832 840
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 865 336
1 134 351
1 232 140
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Центральный аппарат*
241 297
35 902
35 436
35 902
35 436
27 111
26 645
44 865
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 332 885
321 643
334 957
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 332 885
321 643
334 957
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего),
в том числе по линиям
1 502 792
209 094
219 118
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари –
Казым-Мыс и обратно
35 728
5 104
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
143 052
20 436
50 912
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
475 202
62 299
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –
Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
819 455
117 065
57 959
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.1.6.
Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
819 455
22 921
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард − Лабытнанги и
в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода)
по льготным тарифам
40 927
8 881
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
789 166
103 668
110 498
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск – Салехард и обратно
649 566
84 068
90 498
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 600
19 600
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
614 958
70 808
90 275
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
614 958
70 808
90 275
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 646
43 696
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 312
27 112
45 950
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 732
357
1 265
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 732
357
1 265
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
375
218
157
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
375
218
157
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
4 637 986
646 304
1 214 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
4 637 986
646 304
1 214 495
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 037 286
646 304
613 795
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 935 274
252 304
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 102 012
394 000
333 300
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.6.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых пла-тежей за воздушные суда
600 700
600 700
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
496 272
53 712
73 712
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
4 642
4 642
0
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
262 052
26 294
39 245
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа
ГКУ «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
260 464
41 284
37 454
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
294 153
41 284
37 454
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Приобретение двух пассажирских теплоходов
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
1.10.
Строительство объектов транспортного комплекса
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
1.10.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строи-тельства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
777 798
664 663
113 135
0
0
0
0
0
1.11.
1.11. Предоставление субсидий организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников
и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также сопровождающих
их лиц в период проведения мероприятий, связанных
с празднованием
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
500
0
500
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
500
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
9. Таблицу 7-1 раздела II подпрограммы «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Центральный аппарат
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
751 689 ⃰
107 727
106 787
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
1.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
1.1.
Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
153 368,3 ⃰
21 941,10
21 721,70
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
153 368,3 ⃰
21 941,10
21 721,70
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
2.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
2.1.
Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
146 957,1 ⃰
21 023,9
20 813,7
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
146 957,1 ⃰
21 023,9
20 813,7
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
3.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-верений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком
3.1.
Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
152 688,9 ⃰
21 843,9
21 625,5
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
152 688,9 ⃰
21 843,9
21 625,5
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
4.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
4.1.
Обеспечение информированности населения о деятельности службы
298 675 ⃰
42 918,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
298 675 ⃰
42 918,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, паспорта Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 453 038
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 453 038 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 246 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
211 833
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 212 822
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 195 525
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
10.2. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 8
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 453 038
246 233
211 883
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Центральный аппарат
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Центральный аппарат
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.
Задача 1. Совершенст-вование кадрового потенциала
2.
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
3.
Задача 3. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
1.1.
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
722 793
125 816
105 096
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1.2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730 245
120 417
106 787
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
48560686
9749540
5742587
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
46716796
8792258
5423484
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
26794698
5255575
1998725
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
4
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7869036
1134351
1235540
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1029632
828473
201159
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
963850
826773
137077
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4479
517
539
539
539
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
10
Соисполнитель – служба
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
730245
120417
106787
107413
98907
98907
98907
98907
11
Подпрограмма 1
1049423
1022707
26716
0
0
0
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1010700
1007000
3700
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
3700
0
3700
0
0
0
0
0
13
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38723
15707
23016
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38723
15707
23016
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
14928189
2779719
2103658
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
14928189
2779719
2103658
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
17
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
13951735
2513933
1993725
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
21631158
3744191
1437772
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
21564876
3742491
1373190
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
12818761
2738761
0
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
66282
1700
64582
0
0
0
0
0
22
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
500
0
500
0
0
0
0
0
23
Подпрограмма 4
146829
146403
426
0
0
0
0
0
24
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146829
146403
426
0
0
0
0
0
25
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146829
146403
426
0
0
0
0
0
26
Подпрограмма 5
108215
11273
16157
16157
16157
16157
16157
16157
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
28
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
24202
2881
5000
5000
5000
2091
3765
465
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4479
517
539
539
539
550
550
1245
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67424
7875
10618
10618
10618
9000
8045
10650
32
Подпрограмма 6
9243834
1799014
1945975
1499769
999769
999769
999769
999769
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8466036
1134351
1832840
1499769
999769
999769
999769
999769
34
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7865336
1134351
1232140
1499769
999769
999769
999769
999769
35
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
777798
664663
113135
0
0
0
0
0
36
Подведомственное государственное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
777798
664663
113135
0
0
0
0
0
37
Подпрограмма 8
1453038
246233
211883
212822
195525
195525
195525
195525
38
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
722793
125816
105096
105409
96618
96618
96618
96618
39
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
730245
120417
106787
107413
98907
98907
98907
98907
».
12. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Единица измерения
Значения показателей
2014 год
вес показателя
2015 год
вес показателя
2016 год
вес показателя
2017 год
вес показателя
2018 год
вес показателя
2019 год
вес показателя
2020 год
вес показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Государственная программа
1.
Уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе (ПСЭР)
км
на 1000 км2
1,82
0,1
1,92
0,1
2,10
0,1
2,14
0,1
2,18
0,1
2,22
0,1
2,26
0,1
2.
Средняя скорость транспортного потока в автономном округе
км/час
75,5
0,1
75,5
0,1
80,5
0,1
83
0,1
85,5
0,1
87,5
0,1
90
0,1
3.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения (ПСЭР)
км
1170,07
0,1
1230,07
0,1
1380,47
0,1
1274,124
0,1
1281,84
0,1
1281,84
0,1
1281,84
0,1
4.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
км
28,84
0,1
0
23,403
0,1
21,945
0,1
20,3
0,1
193,8
0,1
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе
5.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27
0
23,403
21,945
20,3
6.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1,84
193,8
7.
Протяженность железных дорог на территории автономного округа (ПСЭР)
км
1 648
0,1
2 054
0,05
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
2 054
0,1
8.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом (ПСЭР)
чел.
167 200
0,2
170 500
0,05
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
173 900
0,1
9.
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом (ПСЭР)
чел.
107 640
0,1
109 790
0,05
111 980
0,1
111 980
0,05
111 980
0,5
111 980
0,05
111 980
0,05
10.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности (ПСЭР)
%
84
0,05
88
0,05
90
0,05
11.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям
%
85,52
0,05
85,83
0,1
85,83
0,05
86,09
0,05
87,33
0,5
88,92
0,05
88,92
0,05
12.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
1942,531
0,1
1942,531
0,1
1965,934
0,1
1987,879
0,1
2008,179
0,1
2201,979
0,1
13.
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
14.
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
15.
Уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе (Указ Президента РФ
от 07.05.2012 № 598)
случаев на 100 тыс. населения
12,0
0,1
12,0
0,1
11,0
0,1
10,8
0,1
10,6
0,1
10,0
0,1
9,0
0,1
16.
Количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения (ПСЭР)
шт.
24
0,1
31
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
35
0,1
Подпрограмма 1 (0,125)
17.
Цель. Обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
18.
Задача 1. Обеспечение безопасности полетов
18-1.
Количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия
1.1
ед.
1
0,5
19.
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов
1.1
ед.
20.
Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания
21.
Объем перевозок пассажиров через аэропорты (ПСЭР)
1.1
тыс. чел.
1 430
1
1 500
0,5
1 580
1
1 580
1
1 580
0,5
1 580
1
1 580
1
22.
Количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования
2.2
ед.
2
0,5
23.
Задача 3. Развитие сети местных воздушных авиалиний
24.
Количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции
ед.
25.
Доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
%
Подпрограмма 2 (0,125)
26.
Цель 1. Поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
27.
Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
28.
Уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения
1.1,
1.2,
2.2
балл
2,85
0,5
29.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
1.1,
1.2,
2.2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
30.
Задача 2. Обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
31.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
км
9
0,25
16,88
0,25
20,25
0,25
23,63
0,25
51,25
0,25
32.
Протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
1.1
метров погонных
369,17
0,25
15,62
0,25
18,75
0,25
21,88
0,25
25,0
0,25
33.
Протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством
2.1,
2.3
метров погонных
658,16
0,5
822,70
0,25
987,24
0,25
1151,78
0,25
1316,32
0,25
34.
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом
2.5
км
0,548
0,5
Подпрограмма 3 (0,5)
35.
Цель 1. Формирование сети автомобильных дорог
36.
Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства
37.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования
1.1.1
км
20
0,5
38.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых
1.1.1
км
28,84
0,125
23,403
0,25
7,06
0,25
0
193,8
0,25
39.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
27
23,403
7,06
0
0
40.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
0
1,84
0,125
0
0
0
0
193,8
41.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
2458,132
0,25
2458,132
0,75
2481,536
0,25
2488,595
0,25
2488,595
0,25
2682,395
0,25
42.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
43.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
44.
Количество искусственных сооружений, завершенных строительством
шт.
1
0,25
45.
Задача 2. Реконструкция автомобильных дорог
46.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог,
в том числе
км
0
0
0
0
14,885
0,25
20,3
0,5
0
47.
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
0
0
0
0
14,885
20,3
0
48.
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
49.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных строительством и модернизацией
2.1.1
км
7,745
0,25
50.
Задача 5. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
51.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования
2.2.1
%
14,48
0,25
14,17
0,125
14,17
0,125
13,91
0,25
12,67
0,125
11,08
0,125
11,08
0,125
52.
Площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях
2.2.2,
2.2.3
м2
16058,3
0,25
53.
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
2.2.4
%
100
0,125
100
0,125
100
0,25
100
0,125
100
0,125
100
0,125
Подпрограмма 4 (0,125)
54.
Цель 1. Обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования
55.
Задача 1. Повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного и железнодорожного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе
56.
Объем пассажирских перевозок железнодорожным транспортом межмуниципального сообщения
тыс. чел.
57.
Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе
%
58.
Задача 2. Обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
59.
Пассажировместимость объекта
2.1
чел.
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
300
1
60.
Цель 2. Обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
61.
Задача 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа
62.
Доля техники муниципальных автотранспортных предприятий, оборудованной газобаллонным оборудованием
%
Подпрограмма 5 (0,25)
63.
Цель. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
64.
Задача 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
65.
Количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения
1.1
шт.
0
0
4
0,1
2
0,1
2
0,1
3
0,1
2
0,1
66.
Задача 2. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
67.
Доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе
2.1
%
37,3
0,3
37,3
0,3
49,3
0,2
66,2
0,2
73,4
0,2
89,0
0,2
100,0
0,2
68.
Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП),
на 10 тыс. транспортных средств) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
2.1
погибших/
10 тыс. транспортных средств
4
0,2
4
0,2
4
0,2
4
0,2
3
0,2
3
0,2
3
0,2
69.
Общее количество ДТП
2.1
шт.
712
0,1
707
0,1
697
0,1
687
0,1
677
0,1
667
0,1
656
0,1
70.
Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
71.
Количество ДТП с участием детей
2.1
шт.
64
0,1
61
0,1
58
0,1
55
0,1
52
0,1
49
0,1
46
0,1
72.
Доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами
3.1
%
46
0,1
46
0,1
59,4
0,1
67,5
0,1
81,0
0,1
91,8
0,1
100,0
0,1
73.
Задача 4. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП – спасение жизней
74.
Показатель тяжести последствий (количество погибших в результате ДТП
на 100 пострадавших) (постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864)
4.1
погибшие/
на 100 пострадавших
9
0,1
8
0,1
8
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
6
0,1
75.
Доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в ДТП
4.1
%
48,4
0,1
48,4
0,1
57,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
68,8
0,1
Подпрограмма 6 (0,125)
76.
Цель. Повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченного круглогодичной наземной транспортной связью
77.
Задача. Организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
78.
Доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
79.
Доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов
1.6,
1.7,
1.8
%
105,2
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
104,9
0,40
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
27 000
0,10
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
27 000
0,20
81.
Количество объектов, завершенных строительством
1.10
ед.
1
0,10
Подпрограмма 7 (0,125)
82.
Цель. Реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
83.
Задача 1. Повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора)
84.
Задача 2. Повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях
85.
Задача 3. Обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
в соответствии с установленным порядком
86.
Задача 4. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг
87.
Доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
1.1,
2.1,
3.1,
4.1
%
22,7
1
22,4
1
22,1
1
21,8
1
21,5
1
21,2
1
21,0
1
».
13. Приложение № 4 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 сентября 2015 года № 888-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов
Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница-изме-рения
2003 – 2012 годы
2013 – 2022 годы
В том числе
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации,
в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,536
2488,595
2488,595
2682,395
2736,955
2851,185
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения,
в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям,
на 31 декабря отчетного года,
в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-ного) значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.06.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: