Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2013г.
Номер документа: RU43000201301425
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кировская область
Принявший орган: Правительство Кировской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2013 № 237/758

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/830

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 29.04.2013 № 207/251), утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор –

Председатель Правительства

Кировской области                                           Н.Ю. БЕЛЫХ

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 26.11.2013 № 237/758

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы

1. В паспорте Государственной программы раздел «Объемы финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Государственной программы

общий объем ассигнований Государственной программы составит: 130 539 858,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 2 571 147,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 707423 тыс. рублей;

2014 год – 1008512,5 тыс. рублей;

2015 год – 179831,9 тыс. рублей;

2016 год – 179831,9 тыс. рублей;

2017 год – 123887,0 тыс. рублей;

2018 год – 123887,0 тыс. рублей;

2019 год – 123887,0 тыс. рублей;

2020 год – 123887,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 894 061,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2365670,6 тыс. рублей;

2014 год – 2212039,8 тыс. рублей;

2015 год – 2412019,7 тыс. рублей;

2016 год – 2337566,7 тыс. рублей;

2017 год – 2472937,0 тыс. рублей;

2018 год – 2587355,0 тыс. рублей;

2019 год – 2697780,8 тыс. рублей;

2020 год – 2808692,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 519 287,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 519287,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 107 555 362,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10572775,5 тыс. рублей;

2014 год – 10585554,6 тыс. рублей;

2015 год – 12543030,2 тыс. рублей;

2016 год – 13232896,9 тыс. рублей;

2017 год – 13960706,2 тыс. рублей;

2018 год – 14728545,0 тыс. рублей;

2019 год – 15538615,1 тыс. рублей;

2020 год – 16393238,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Всего – 44 686 452,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 42 770,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 42770,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 332 752,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4,1 тыс. рублей;

2014 год – 22155,0 тыс. рублей;

2015 год – 128262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 44 154 834,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4304712,2 тыс. рублей;

2015 год – 5194362,8 тыс. рублей;

2016 год – 5475993,7 тыс. рублей;

2017 год – 5772505,4 тыс. рублей;

2018 год – 6084625,0 тыс. рублей;

2019 год – 6413106,1 тыс. рублей;

2020 год – 6758727,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего – 75 461 254,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 522 697,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241423,4 тыс. рублей;

2014 год – 176898,4 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 320 948,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1342 304,4 тыс. рублей;

2014 год – 1295 867,8 тыс. рублей;

2015 год – 1335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1338 506,6 тыс. рублей;

2017 год – 1405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 400 528,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6421974,0 тыс. рублей;

2014 год – 6280842,4 тыс. рублей;

2015 год – 7348667,4 тыс. рублей;

2016 год – 7756903,2 тыс. рублей;

2017 год – 8188200,8 тыс. рублей;

2018 год – 8643920,0 тыс. рублей;

2019 год – 9125509,0 тыс. рублей;

2020 год – 9634511,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего – 1 539 390,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 59 670,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 28 199,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 395 808,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 158 754,6 тыс. рублей;

2014 год – 154 534,2 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 582,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,9 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,3 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Всего – 1878 774,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 875 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 220 731,9 тыс. рублей;

2014 год – 207687,8 тыс. рублей;

2015 год – 223061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего – 241 096,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 26765,3 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего – 1 226 345,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 302,4 тыс. рублей, из них 2013 год – 302,4 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 1 181 043,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 153 732,6 тыс. рублей;

2014 год – 116244,9 тыс. рублей;

2015 год – 124426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 45 000,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 45000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Всего – 4 859 392,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 923 420,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 757860,2 тыс. рублей;

2015 год – 121102,9 тыс. рублей;

2016 год – 121102,9 тыс. рублей;

2017 год – 121102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 935 972,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319522,8 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего – 320 972,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 764,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34460,1 тыс. рублей;

2015 год – 37094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы

Отдельное мероприятие государственной программы «Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан».

Всего – 326 179,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 22 286,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2797,3 тыс. рублей;

2014 год – 2784,1 тыс. рублей;

2015 год – 2784,1 тыс. рублей;

2016 год – 2784,1 тыс. рублей;

2017 год – 2784,1 тыс. рублей;

2018 год – 2784,1 тыс. рублей;

2019 год – 2784,1 тыс. рублей;

2020 год – 2784,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 303 893,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32109,7 тыс. рублей;

2014 год – 34801,9 тыс. рублей;

2015 год – 36546,2 тыс. рублей;

2016 год – 36546,2 тыс. рублей;

2017 год – 38300,4 тыс. рублей;

2018 год – 40100,5 тыс. рублей;

2019 год – 41865,0 тыс. рублей;

2020 год – 43623,3 тыс. рублей».

2. В паспорте Государственной программы раздел «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

смертность от всех причин сократится до 13,5 случая на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,5 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 880,9 случая на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий сократится до 10,6 случая на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 203,3 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулёза сократится до 8,0 случаев на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) сократится до 10,5 литров на душу населения в год;

распространённость потребления табака среди взрослого населения сократится до 37% от количества населения соответствующего возраста;

распространённость потребления табака среди детей и подростков сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулёзом сократится до 43,46 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 41,4 человек на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:3;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 190% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 75% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 73 года».

3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»:

3.1. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Источником получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Государственной программы является статистическая и ведомственная отчетность. В случае наличия дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию отдельных мероприятий значения соответствующих показателей приведены также по варианту, учитывающему выделение дополнительных бюджетных ассигнований».

3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Сроки реализации Государственной программы 2013 – 2020 годы.

Государственная программа реализуется в два этапа:

первый этап – Структурные преобразования – 2013 – 2015 годы.

По результатам реализации 1 этапа Государственной программы в 2015 году ожидается:

смертность от всех причин сократится до 15 случаев на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,9 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,9 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 922,3 случая на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий сократится до 13,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 206,6 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулёза сократится до 8,3 случая на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) сократится до 11 литров на душу населения в год;

распространённость потребления табака среди взрослого населения сократится до 39,5% от количества населения соответствующего возраста;

распространённость потребления табака среди детей и подростков сократится до 23% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулёзом сократится до 48 случаев на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 41,2 человек на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:2,7;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 174% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 89,8% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 50,2% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 71,7 года.

Второй этап – Развитие инновационного потенциала в здравоохране- нии – 2016 – 2020 годы.

По результатам реализации 2 этапа Государственной программы в 2020 году ожидается:

смертность от всех причин сократится до 13,5 случая на 100 тыс. населения;

материнская смертность сократится до 18,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми;

младенческая смертность сократится до 6,5 случая на 1000 родившихся живыми;

смертность от болезней системы кровообращения сократится до 880,9 случая на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий сократится до 10,6 случая на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) сократится до 203,3 случая на 100 тыс. населения;

смертность от туберкулёза сократится до 8,0 случаев на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) сократится до 10,5 литров на душу населения в год;

распространённость потребления табака среди взрослого населения сократится до 37% от количества населения соответствующего возраста;

распространённость потребления табака среди детей и подростков сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;

заболеваемость туберкулёзом сократится до 43,46 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами увеличится до 41,4 человек на 100 тыс. населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала составит 1:3;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), увеличится до 190% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) увеличится до 75% от средней заработной платы в Кировской области;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 73 лет».

4. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Паспорта областных и ведомственных целевых программ приведены в приложении № 5».

5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств:

областного бюджета Кировской области, предусмотренных на проведение государственной политики в области здравоохранения, на реализацию на территории области Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иных законов Российской Федерации и Кировской области и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства Кировской области в сфере здравоохранения;

федерального бюджета, передаваемых в форме межбюджетных трансфертов бюджету Кировской области на финансовое обеспечение расходных обязательств области, возникающих в сфере охраны здоровья граждан:

для реализации полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления субъектам Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и других федеральных законов,

на софинансирование расходных обязательств Кировской области, возникающих в сфере охраны здоровья граждан,

в рамках реализации федеральных программ, реализация которых положительно влияет на решение вопросов в сфере здравоохранения;

средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – КОТ ФОМС), предусмотренных на обязательное медицинское страхование населения Кировской области и формируемых, в том числе за счет средств:

федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых в виде субвенций на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:

2013 год – 4 926 812 тыс. рублей;

2014 год – 4668990,4 тыс. рублей;

2015 год – 5940940,3 тыс. рублей;

2016 год – 6229739 тыс. рублей;

2017 год – 6528766,5 тыс. рублей;

2018 год – 6835618,6 тыс. рублей;

2019 год – 7136385,8 тыс. рублей;

2020 год – 7436114 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем ассигнований Государственной программы составит: 130 539 858,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 2 571 147,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 707423 тыс. рублей;

2014 год – 1008512,5 тыс. рублей;

2015 год – 179831,9 тыс. рублей;

2016 год – 179831,9 тыс. рублей;

2017 год – 123887,0 тыс. рублей;

2018 год – 123887,0 тыс. рублей;

2019 год – 123887,0 тыс. рублей;

2020 год – 123887,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 19 894 061,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2365670,6 тыс. рублей;

2014 год – 2212039,8 тыс. рублей;

2015 год – 2412019,7 тыс. рублей;

2016 год – 2337566,7 тыс. рублей;

2017 год – 2472937,0 тыс. рублей;

2018 год – 2587355,0 тыс. рублей;

2019 год – 2697780,8 тыс. рублей;

2020 год – 2808692,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 519 287,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 519287,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 107 555 362,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 10572775,5 тыс. рублей;

2014 год – 10585554,6 тыс. рублей;

2015 год – 12543030,2 тыс. рублей;

2016 год – 13232896,9 тыс. рублей;

2017 год – 13960706,2 тыс. рублей;

2018 год – 14728545,0 тыс. рублей;

2019 год – 15538615,1 тыс. рублей;

2020 год – 16393238,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Всего – 44 686 452,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 42 770,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 42770,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 332 752,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4,1 тыс. рублей;

2014 год – 22155,0 тыс. рублей;

2015 год – 128262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 44 154 834,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4304712,2 тыс. рублей;

2015 год – 5194362,8 тыс. рублей;

2016 год – 5475993,7 тыс. рублей;

2017 год – 5772505,4 тыс. рублей;

2018 год – 6084625,0 тыс. рублей;

2019 год – 6413106,1 тыс. рублей;

2020 год – 6758727,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего – 75 461 254,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 522 697,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241423,4 тыс. рублей;

2014 год – 176898,4 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 320 948,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1342 304,4 тыс. рублей;

2014 год – 1295 867,8 тыс. рублей;

2015 год – 1335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1338 506,6 тыс. рублей;

2017 год – 1405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 400 528,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6421974,0 тыс. рублей;

2014 год – 6280842,4 тыс. рублей;

2015 год – 7348667,4 тыс. рублей;

2016 год – 7756903,2 тыс. рублей;

2017 год – 8188200,8 тыс. рублей;

2018 год – 8643920,0 тыс. рублей;

2019 год – 9125509,0 тыс. рублей;

2020 год – 9634511,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы.

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего – 1 539 390,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 59 670,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 28 199,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 395 808,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 158 754,6 тыс. рублей;

2014 год – 154 534,2 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 582,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,9 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,3 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Всего – 1878 774,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 875 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 220 731,9 тыс. рублей;

2014 год – 207687,8 тыс. рублей;

2015 год – 223061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего – 241 096,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 26765,3 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего – 1 226 345,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 302,4 тыс. рублей, из них 2013 год – 302,4 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 1 181 043,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 153 732,6 тыс. рублей;

2014 год – 116244,9 тыс. рублей;

2015 год – 124426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 45 000,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 45000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Всего – 4 859 392,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 923 420,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 757860,2 тыс. рублей;

2015 год – 121102,9 тыс. рублей;

2016 год – 121102,9 тыс. рублей;

2017 год – 121102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 935 972,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319522,8 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего – 320 972,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 764,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34460,1 тыс. рублей;

2015 год – 37094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области».

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию Подпрограммы

Отдельное мероприятие государственной программы «Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан».

Всего – 326 179,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 22 286,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2797,3 тыс. рублей;

2014 год – 2784,1 тыс. рублей;

2015 год – 2784,1 тыс. рублей;

2016 год – 2784,1 тыс. рублей;

2017 год – 2784,1 тыс. рублей;

2018 год – 2784,1 тыс. рублей;

2019 год – 2784,1 тыс. рублей;

2020 год – 2784,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 303 893,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32109,7 тыс. рублей;

2014 год – 34801,9 тыс. рублей;

2015 год – 36546,2 тыс. рублей;

2016 год – 36546,2 тыс. рублей;

2017 год – 38300,4 тыс. рублей;

2018 год – 40100,5 тыс. рублей;

2019 год – 41865,0 тыс. рублей;

2020 год – 43623,3 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Государственной программой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Государственной программы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 41 856 525,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 669 523,8 тыс. рублей;

2014 год – 5 704 120,8 тыс. рублей;

2015 год – 5 801 871,4 тыс. рублей;

2016 год – 5 270 695,9 тыс. рублей;

2017 год – 7 337 920,8 тыс. рублей;

2018 год – 5 258 070,1 тыс. рублей;

2019 год – 5 304 362,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 509 960,2 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4».

6. Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

7. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

8. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

9. Внести изменения в подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 4.

10. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 5.

11. Внести изменения в подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 6.

12. Внести изменения в подпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 7.

13. Внести изменения в подпрограмму «Развитие паллиативной медицинской помощи населению в Кировской области» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 8.

14. Внести изменения в подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 9.

15. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 10.

16. Внести изменения в подпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 11.

17. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области» (далее – Подпрограмма) согласно приложению № 12.

18. Государственную программу дополнить приложением № 5 согласно приложению № 13.

Приложение № 1

Приложение № 1

к Государственной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, показателя

Единица измерения

Значение показателей

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы

1.1

Смертность от всех причин

случаев на 1000 населения

15,80

15,50

15,4

15,20

15,0

14,70

14,30

14,0

13,7

13,5

14,8*

14,6*

14,0*

13,5*

12,5*

11,5*

11,5*

11,5*

1.2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

25,30

23,60

19,30

19,00

18,90

18,80

18,60

18,50

18,40

18,20

19,1*

18,0*

18,0*

16,5*

16,0*

15,0*

14,0*

12,5*

1.3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

6,40

7,24

7,10

7,0

6,90

6,70

6,60

6,60

6,50

6,50

6,9*

6,7*

6,2*

6,0*

6,0*

5,9*

5,8*

5,5*

1.4

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

940,90

930,00

928,20

925,10

922,30

919,10

900,70

880,90

880,90

880,90

925,0*

922*

919,7*

900,8*

890,9*

880,0*

880,2*

880,0*

1.5

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

18,40

18,10

15,00

14,10

13,20

12,30

11,40

10,60

10,60

10,60

14,4*

14,0*

13,0*

12,0*

11,1*

10,0*

10,0*

10,0*

1.6

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на 100 тыс. населения

214,80

208,70

208,80

207,90

206,60

204,80

203,70

203,30

203,30

203,30

207,5*

206,0*

203,8*

203,3*

202,0*

202,0*

202,0*

202,0*

1.7

Смертность от туберкулёза

случаев на 100 тыс. населения

7,40

8,50

8,50

8,40

8,30

8,20

8,10

8,00

8,00

8,00

8,4*

8,3*

8,2*

812*

8,0*

7,8*

7,8*

7,8*

1.8

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

11,10

11,20

11,20

11,10

11,00

10,90

10,80

10,70

10,60

10,50

1.9

Распространённость потребления табака среди взрослого населения

процентов

41,40

41,20

40,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

1.10

Распространённость потребления табака среди детей и подростков

процентов

25,40

25,00

24,00

23,50

23,00

22,50

22,00

21,50

21,00

20,50

1.11

Заболеваемость туберкулёзом

случаев на 100 тыс. населения

44,00

52,20

51,00

49,50

48,00

46,50

45,00

43,46

43,46

43,46

1.12

Обеспеченность врачами

случаев на 10 тыс. населения

41,30

41,10

41,30

41,20

41,20

41,10

41,10

41,00

41,00

41,40

1.13

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1:2,6

1:2,7

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:2,9

1:2,9

1:3

1.14

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Кировской области

процентов

144,70

173,50

172,00

173,00

174,00

176,00

180,00

183,00

185,00

190,00

173,60*

174,10*

180,00*

185,00*

200,00*

200,00*

200,00*

200,00*

1.15

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления

процентов

78,00

89,80

89,60

89,70

89,80

90,00

92,00

94,00

99,00

100,00

89,80*

89,90*

90,00*

95,00*

100,00*

100,00*

100,00*

100,00*

1.16

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Кировской области

процентов

43,60

44,00

47,50

49,0

50,20

53,0

57,00

64,00

68,00

75,00

51,30*

52,10*

53,20*

70,50*

100,00*

100,00*

100,00*

100,00*

1.17

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,30

70,20

70,50

71,60

71,70

71,90

72,40

73,00

73,00

73,00

71,1*

72,5*

72,9*

73,1*

73,5*

73,9*

73,9*

73,9*

2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

98,7

98,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

2.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

99,7

99,2

99,5

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.3

Охват диспансеризацией подростков

процентов

87,2

91,2

92,5

93,5

95,0

96,0

96,5

97,0

98,0

98,0

2.4

Распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

24,8

2.5

Распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

38,0

38,0

37,9

37,8

37,7

37,6

37,5

37,4

37,3

37,2

2.6

Распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,4

50,0*

48,5*

47,1*

45,7*

43,1*

42,9*

41,0*

40,0*

2.7

Распространённость низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

40,0

40,0

39,9

39,7

39,5

39,3

39,1

38,9

40,0*

39,5*

38,9*

38,4*

38,0*

37,2*

36,8*

36,0*

2.8

Распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

50,0

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,4

50,0*

48,5*

47,1*

45,8*

44,3*

42,9*

41,5*

40,0*

2.9

Распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

75,5

75,5

75,5

75,5

75,2

74,9

74,6

74,3

74,1

73,9

75,5*

72,6*

69,6*

66,9*

64,3*

61,5*

59,5*

56,0*

2.10

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях

процентов

49,3

48,6

48,9

47,0

48,0

48,5

49,0

49,2

49,5

49,7

48,9*

49,3*

49,7*

50,1*

51,0*

51,4*

52,0*

52,9*

2.11

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз

процентов

75,3

76,1

76,9

77,5

78,0

78,4

78,9

79,2

79,7

80,0

2.12

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.13

Заболеваемость корью

случаев на 1 млн. населения

0,0

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

2.14

Заболеваемость краснухой

случаев на 100 тыс. населения

0,0

0,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2.15

Заболеваемость эпидемическим паротитом

случаев на 100 тыс. населения

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.16

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс. населения

0,9

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

2.17

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процентов

85,0

91,0

91,5

92,0

93,0

94,0

95,0

95,5

95,5

95,6

2.18

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

96,5

96,7

96,7

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

98,0

98,0

2.19

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процентов

97,8

97,9

97,9

97,9

97,9

97,9

98,0

98,0

98,0

98,0

2.20

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные

процентов

97,8

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,5

98,5

98,5

98,5

2.21

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

97,8

98,0

98,0

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

2.22

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процентов

83,0

84,0

84,0

84,5

85,0

85,5

87,0

88,0

89,0

90,0

85,0*

86,0*

87,0*

88,0*

89,0*

90,0*

91,0*

92,0*

2.23

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

41,7

40,1

41,2

40,7

40,2

39,7

39,2

38,7

38,2

37,7

2.24

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

24,4

10,6

24,4

24,1

23,8

23,5

23,2

22,9

22,5

21,5

23,4*

22,4*

21,4*

20,4*

19,4*

18,4*

17,4*

16,4*

2.25

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

67,8

67,9

67,9

67,9

68,0

68,1

68,2

68,3

68,4

68,5

68,1*

68,2*

68,3*

68,4*

68,5*

68,6*

68,8*

69,0*

2.26

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

47,9

46,5

46,5

46,8

47,2

47,6

48,0

48,4

48,8

49,5

47,0*

47,8*

48,0*

48,3*

48,8*

49,2*

49,5*

50,0*

2.27

Смертность от самоубийств

случаев на 100 тыс. населения

37,2

37,1

38,0

38,0

37,8

37,8

37,3

37,0

36,9

36,7

36,8*

36,8*

36,5*

36,4*

36,4*

36,2*

36,1*

36,0*

3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»

3.1

Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением

процентов

73,0

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

74,7

74,7

74,7*

74,8*

74,9*

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

75,0*

3.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процентов

32,0

35,0

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

38,0

40,0

42,0

36,0*

37,0*

38,0*

39,0*

40,0*

42,0*

44,0*

45,0*

3.3

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

60,3

60,5

60,6

60,9

61,2

61,6

62,1

62,7

63,2

63,8

60,8*

61,6*

62,2*

62,7*

63,4*

64,1*

64,9*

65,7*

3.4

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента

5,0

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,8

5,9

5,7*

5,8*

5,9*

6,0*

6,1*

6,2*

6,3*

6,4*

3.5

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,1

2,9*

3,0*

3,1*

3,2*

3,3*

3,4*

3,5*

3,6*

3.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,3

7,0

7,0

7,1

7,2

7,3

7,5

7,6

7,7

7,8

7,2*

7,4*

7,6*

7,8*

8,0*

8,3*

8,6*

9,0*

3.7

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

3,1

3,4

3,4

3,5

3,6

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

3,6*

3,8*

4,0*

4,2*

4,4*

4,6*

4,8*

5,0*

3.8

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

15,6

15,8

16,0

16,0

16,0

15,9

15,8

15,7

15,6

15,4

3.9

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

443,8

446,8

445,9

444,4

443,1

441,6

432,7

423,2

423,2

423,2

445,8*

443,9*

442,7*

440,8*

430,0*

421,7*

421,7*

421,7*

3.10

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения

461,1

431,2

430,4

428,9

427,6

426,1

417,6

408,4

408,4

408,4

430,0

425,0*

424,0*

423,0*

416,0*

407,0*

407,0*

407,0*

3.11

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

50,8

51,1

51,2

51,5

51,7

52,0

52,3

52,5

52,7

53,0

51,0*

51,7*

51,9*

52,3*

52,5*

52,7*

52,9*

53,3*

3.12

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

33,2

31,5

31,3

31,0

30,9

30,5

30,4

30,2

30,1

30,0

31,0*

30,9*

30,7*

30,4*

30,2*

30,1*

30,0*

29,9*

3.13

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

82,4

79,0

79,0

80,1

80,5

81,0

81,4

81,9

82,2

83,0

80,3*

81,2*

82,1*

83,0*

83,9*

84,8*

84,8*

84,8*

3.14

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

8,0

7,8

7,6

7,2

6,8

6,4

6,0

5,5

5,1

4,5

7,2*

6,6*

5,9*

5,5*

5,1*

4,7*

4,3*

3,9*

3.15

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

84,0

85,0

85,0

87,0

89,0

91,0

93,0

95,0

97,0

98,0

87,0*

90,0*

93,0*

96,0*

97,0*

98,0*

99,0*

100,0*

4

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

4.1

Количество негосударственных медицинских организаций здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области

штук

2,00

4

5

5

6

6

7

8

9

10

4.2

Объём финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг, оказываемых негосударственными организациями здравоохранения, вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории Кировской области

тыс. рублей

17309,0

19985,7

130555,3

137735,9

145311,3

162348,5

180820,3

200307,9

220867,4

242557,7

4.3

Число непрофильных услуг (функций), переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг

штук

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

5.1

Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплекса пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка, от числа поставленных на учет в первом триместре беременности

процентов

92,8

89,00

55,00

65,00

65,00

68,00

70,00

72,00

73,00

75,00

67,00*

69,00*

71,00*

73,00*

74,00*

75,00*

77,00*

80,00*

5.2

Охват неонатальным скринингом

долей (процентов) новорожденных, обследованных на

наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

92,00

95,00

96,00

96,00

97,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

96,50*

96,50*

97,50*

98,00*

98,50*

98,50*

98,50*

99,00*

5.3

Охват аудиологическим скринингом

долей (процентов) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

68,00

95,00

96,00

96,00

97,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

96,50*

96,50*

97,50*

98,00*

98,50*

98,50*

98,50*

99,00*

5.4

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

2,30

2,00

2,00

1,80

1,80

1,86

1,76

1,72

1,60

1,50

1,90*

1,76*

1,76*

1,74*

1,72*

1,70*

1,55*

1,40*

5.5

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 10000 населения соответствующего возраста

8,20

8,70

8,60

8,50

8.500

8,45

8,45

8,40

8,00

8,00

8,60*

8,40*

8,20*

8,00*

7,90*

7,70*

7,50*

7,50*

5.6

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре

процентов

72,00

86,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

90,00*

90,00*

92,00*

94,00*

95,00*

96,00*

97,00*

98,00*

5.7

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

долей (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

96,00

96 и 74

96,5 и 75

96,5 и 76

97 и 77

97 и 77

98 и 78

98 и 78

98 и 78

98 и 78

5.8

Больничная летальность детей

долей (процентов) умерших детей от числа поступивших

0,16

0,14

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,11

0,10

0,10

0,12*

0,11*

0,11*

0,10*

0,10*

0,10*

0,095*

0,092*

5.9

Первичная инвалидность у детей

человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста

25,30

23,70

23,40

22,50

21,50

21,0

21,30

20,50

20,00

20,00

22,70*

22,40*

21,20*

21,00*

20,50*

20,50*

20,00*

19,60*

5.10

Результативность мероприятий по профилактике абортов: удельный вес женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

процентов

0,00

9,50

9,50

9,80

10,00

10,50

10,80

11,00

11,00

11,00

10,00*

10,30*

10,50*

10,70*

11,00*

11,20*

11,40*

11,50*

5.11

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

98,00

98,00

98,30

98,80

98,00

98,30

98,50

98,70

99,00

99,00

98,50*

98,80*

98,80*

98,80*

98,80*

99,00*

99,00*

99,30*

6

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

6.1

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

2,9

3,5

6,0

10,0

14,1

18,0

24,0

29,0

35,0

41,2

6,0*

11,0*

17,0*

21,0*

27,0*

30,0*

37,0*

42,0*

6.2

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

9,3

10,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

11,0*

14,0*

16,0*

18,0*

20,0*

22,0*

23,5*

27,0*

6.3

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

30,0

35,0

40,0

45,0

55,0

60,0

69,0

71,0

73,0

75,0

7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

7.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого населения

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

7.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

8.1

Кадровое обеспечение здравоохранения

8.1.1

Обеспеченность населения Кировской области врачами

человек на 10 тыс. населения

41,3

41,1

41,3

41,2

41,2

41,1

41,1

41

41

41,4

8.1.2

Обеспеченность населения Кировской области средним медицинским персоналом

человек на 10 тыс. населения

105,6

103,2

102,2

102

101,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

8.1.3

Обеспеченность врачами сельского населения

человек на 10 тыс. сельского населения

6,2

6,9

7

7,5

8

8,5

9

9

9

9

8.1.4

Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения

человек на 10 тыс. сельского населения

56,5

55,1

55,2

55,3

55,4

55,5

55,6

55,6

55,6

55,6

8.1.5

Соотношение врачей и средних медицинских работников

1:2,6

1:2,7

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,8

1:2,9

1:2,9

1:2,9

1:3

8.1.6

Обеспеченность врачами клинических специальностей

человек на 10 тыс. населения

21,9

21,6

21,6

21,7

21,8

21,9

22,0

22,0

22,0

22,0

8.1.7

Темп прироста численности врачей по дефицитным специальностям

процентов

3,9

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

8.1.8

Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи)

процентов

89

88

88

88,1

88,2

88,3

88,4

88,4

88,4

88,4

8.1.9

Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал)

процентов

93,6

92,2

92,2

92,3

92,3

92,4

92,5

92,5

92,5

92,5

8.1.10

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами)

процентов

74,7

89,7

89,8

89,9

90

91,1

91,2

91,2

91,2

91,2

8.1.11

Укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь

процентов

84,5

84,3

84,4

84,5

84,6

84,7

84,8

84,8

84,8

84,8

8.1.12

Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь

процентов

83,3

83,1

83,2

83,3

83,4

83,5

83,6

83,6

83,6

83,6

8.1.13

Дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области - всего

человек

-583

-583

-476

-370

-264

-158

-100

-80

-65

-50

в том числе:

8.1.13.1

В медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

-1593

-1593

-774

-668

-562

-456

-350

-330

-315

-310

8.1.13.2

В медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь

человек

990

990

884

778

672

566

460

-440

425

420

8.1.14

Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области - всего

человек

1514

1514

1264

1014

764

514

264

264

264

264

в том числе:

8.1.14.1

В медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь

человек

-4968

-4968

-4718

-4468

-4218

-3968

-3718

-3718

-3718

-3718

8.1.14.2

В медицинских организациях, оказывающих населению в стационарную помощь

человек

3454

3454

3204

2954

2704

2454

2204

2204

2204

2204

8.2

Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала

8.2.1

Количество врачей, получивших служебное жилье

человек

0

27

20

15

15

15

15

15

15

15

20*

25*

25*

25*

25*

25*

25*

25*

8.2.2

Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками

процентов

0

0

1

2

3,5

4,5

6,5

8

9

10

1

2*

4*

6,5*

8*

10*

12*

13*

8.2.3

Число врачей, привлеченных на работу в Кировскую область

человек

28

15

17

17

17

19

20

20

20

20

8.2.4

Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу Кировскую область

человек

29

7

10

12

12

15

15

15

15

15

8.2.5

Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области

штук

5

6

15

15

13

12

11

12

13

15

15*

15*

15*

15**

15*

15*

15*

15*

8.2.6

Доля медицинских работников, получивших социальную поддержку

процентов (от общего количества медицинских работников)

1,1

7,6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10*

10*

10*

10*

10*

10*

8.3

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров

Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных

человек

1610

1011

1030

1040

1050

1060

1080

1090

1100

1120

1030*

1060*

1080*

1100*

1120*

1130*

1140*

1150*

образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования – всего

в том числе:

8.3.1.1

Повышение квалификации

человек

1452

856

871

880

885

890

905

912

920

935

871*

890*

900*

920*

930*

945*

955*

960*

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

1452

856

871

880

885

890

905

912

920

935

871*

890*

900*

920*

930*

945*

955*

960*

8.3.1.2

Профессиональная переподготовка

человек

158

155

159

160

165

170

175

178

180

185

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации

человек

158

155

159

160

165

170

175

178

180

185

8.3.2

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования – всего

человек

176

207

200

205

205

205

205

205

205

205

в том числе:

8.3.2.1

В интернатуре

человек

161

172

170

172

172

172

172

172

172

172

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России

человек

161

172

170

172

172

172

172

172

172

172

8.3.2.2

В ординатуре

человек

15

35

30

33

33

33

33

33

33

33

из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России

человек

15

35

30

33

33

33

33

33

33

33

8.3.3

Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования – всего

человек

3600

3500

3400

3500

3350

3250

3150

3150

3150

3150

в том числе:

8.3.3.1

Повышение квалификации

человек

3600

3100

3150

3250

3100

3100

3070

3070

3070

3070

8.3.3.2

Профессиональная переподготовка

человек

0

400

250

250

250

150

80

80

80

80

8.3.4

Число лиц, направленных на целевую подготовку, – всего

человек

243

246

342

342

342

342

342

342

342

342

в том числе:

8.3.4.1

По программам высшего профессионального образования

человек

85

92

92

92

92

92

92

92

92

92

8.3.4.2

По программам среднего профессионального образования

человек

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

8.3.4.3

По программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

человек

148

154

130

130

130

130

130

130

130

130

8.3.5

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Кировской области, трудоустроившихся после завершения обучения в

процентов

74,8

60

61

62

63

73,4

74

80

89,8

100

учреждения здравоохранения Кировской области - всего

в том числе:

8.3.5.1

Врачи

процентов

74,8

60

61

62

63

64

65

80

89,8

100

8.3.5.2

Средние медицинские работники

процентов

0

0

0

0

0

83

83

80

89,8

100

8.3.6

Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области

мест

325

325

275

225

225

225

225

225

225

225

8.3.7

Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных

мест

150

110

75

110

110

110

110

110

110

110

департаменту здравоохранения Кировской области

8.3.8

Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области

процентов

53,8

49,4

57,1

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

8.3.9

Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту

человек

494

414

436

406

298

350

350

350

350

350

здравоохранения Кировской области

8.3.10

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Кировской области

процентов

52,8

52,8

52,9

53

53,1

53,2

53,3

69,5

85,9

98

8.3.11

Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Кировской области

процентов

56,9

56,9

57

57,1

57,2

57,3

57,4

69,5

85,9

98

8.3.12

Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации за отчетный период – всего

процентов

16,3

11,5

11,7

12

12,5

13

13,5

15

20

25

в том числе:

8.3.12.1

Врачи

процентов

13,8

12,4

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

15

20

25

8.3.12.2

Средние медицинские работники

процентов

18,9

11,1

11,1

11,2

11,4

11,8

12

15

20

25

8.3.13

Доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года – аккредитованных специалистов)

процентов

96,8

96,8

96,4

96,5

96,5

96,6

20

40

50

60

8.3.14

План аттестации медицинских работников - всего

человек

1930

1949

1975

1968

1946

1926

1876

1880

1900

1950

в том числе:

8.3.14.1

Врачей

человек

432

460

525

568

576

576

576

580

590

610

8.3.14.2

Средних медицинских работников

человек

1498

1489

1450

1400

1370

1350

1300

1300

1310

1340

8.3.15

Количество прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

0

2

10

15

15

18

20

22

23

23

9

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

9.1

Охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения

процентов от общего количества пациентов,

40

40

45

50

55

60

65

70

75

80

9.2

Потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентам, страдающим отдельными заболеваниями системы кровообращения

процентов от общего объема стационарного лечения и вызовов скорой медицинской помощи

60

60

55

50

45

40

30

25

20

15

9.3

Количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного

обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области

единиц

0

0

2

3

5

10

20

25

35

39

9.4

Доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах

процентов

50

50

55

60

65

70

75

75

80

80

9.5

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета

процентов

67,8

67,9

68,1

68,2

68,3

68,4

68,5

68,6

68,75

69

9.6

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в

необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области

процентов

40

48,6

49

50

52

54

55

57

58

60

10

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»

10.1

Доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью

процентов

16,7

19,2

30

35

40

45

50

55

55

55

35*

45*

50*

55*

60*

65*

70*

75*

10.2

Доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты

процентов

7,5

15,4

40

45

50

55

60

65

65

65

40*

60*

70*

75*

80*

85*

90*

95*

10.3

Доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством медицинских услуг

процентов

0

0

5

5

10

15

20

25

30

35

5*

20*

50*

75*

80*

85*

90*

95*

10.4

Доля медицинских организаций, работающих с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, информационно-коммуникационной сети «Интернет»

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1*

2*

3*

4*

5*

10*

15*

10.5

Доля стандартов, включенных в систему информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала

процентов

0

0

2

5

15

20

25

30

35

40

2*

5*

15*

30*

35*

40*

45*

50*

10.6

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процентов

0

0

0,3

5

10

20

30

30

30

30

0,3*

7*

10*

40*

70*

90*

95*

95*

11

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации»

11.1

Фондооснащенность медицинских организаций

рублей на 1 кв. метр

5690

6725

7597

8200

8364

8531

8616

8702

8950

9200

8200*

8350*

8400*

8550*

8620*

8710*

9000*

9500*

11.2

Фондовооруженность медицинских организаций

рублей на одного врача

787055

1174940

1324792

1357912

1391860

1426656

1462322

1485690

1500000

1530000

1350000*

1390000*

1410000*

1430000*

1465000*

1490000*

1510000*

1535000*

11.3

Число дней занятости койки в году

дней

300

315

320

325

330

330

330

330

330

335

<*> С учетом дополнительной потребности в финансовых ресурсах.

Приложение № 4

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 44 686 452,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 42 770,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 42770,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 332 752,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4,1 тыс. рублей;

2014 год – 22155,0 тыс. рублей;

2015 год – 128262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 44 154 834,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4304712,2 тыс. рублей;

2015 год – 5194362,8 тыс. рублей;

2016 год – 5475993,7 тыс. рублей;

2017 год – 5772505,4 тыс. рублей;

2018 год – 6084625,0 тыс. рублей;

2019 год – 6413106,1 тыс. рублей;

2020 год – 6758727,5 тыс. рублей».

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 99%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится до 100%;

охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%;

распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метров) сократится до 24,8% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 38,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии сократится до 49,7% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз увеличится до 80% от подлежащих;

отсутствие случаев дифтерии;

отсутствие случаев кори;

заболеваемость краснухой сократится до 3 случаев на 100 тыс. населения;

отсутствие случаев эпидемического паротита;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В сократится до 0,2 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки увеличится до 95,6% от числа подлежащих;

охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных увеличится до 90%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 21,5% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) увеличится до 68,5%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), увеличится до 49,5%;

смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. человек населения».

2. В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с восемнадцатого по шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 39,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит 75,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии составит 48% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз составит 78% от подлежащих;

отсутствие случаев дифтерии;

заболеваемость корью составит 0,4 случая на 1 млн. населения;

заболеваемость краснухой составит 8,0 случаев на 100 тыс. населения;

отсутствие случаев эпидемического паротита;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизится до 0,3 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит 93% от числа подлежащих;

охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 97,1% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составит 97,9% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составит 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 98% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных составит 85%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 23,8% от общего числа больных наркомагиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) составит 68%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), составит 47,2%;

смертность от самоубийств снизится до 37,8 случая на 100 тыс. населения.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году ожидается:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 99%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации увеличится до 100%;

охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%;

распространённость ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.метров) сократится до 24,8% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 38,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии сократится до 49,7% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз увеличится до 80% от подлежащих;

отсутствие случаев дифтерии;

отсутствие случаев кори;

заболеваемость краснухой сократится до 3 случаев на 100 тыс. населения;

отсутствие случаев эпидемического паротита;

заболеваемость острым вирусным гепатитом В сократится до 0,2 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки увеличится до 95,6% от числа подлежащих;

охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных увеличится до 90%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 21,5% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) увеличится до 68,5%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), увеличится до 49,5%;

смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. населения».

3. Подпункт 3.4 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3.4. Комплексные меры по раннему выявлению и снижению уровня потребления психологически активных веществ (далее - ПАВ) населением Кировской области.

В рамках данного мероприятия планируется:

подготовка кадров для обеспечения раннего выявления и профилактики употребления ПАВ;

информирование населения о вреде потребления ПАВ;

содействие населению Кировской области в отказе от потребления ПАВ;

приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения для КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер».

4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 44 686 452,1 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета 42 770,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 42770,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 332 752,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4,1 тыс. рублей;

2014 год – 22155,0 тыс. рублей;

2015 год – 128262,8 тыс. рублей;

2016 год – 24425,9 тыс. рублей;

2017 год – 25598,3 тыс. рублей;

2018 год – 26801,5 тыс. рублей;

2019 год – 27980,7 тыс. рублей;

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 44 154 834,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 4150801,5 тыс. рублей;

2014 год – 4304712,2 тыс. рублей;

2015 год – 5194362,8 тыс. рублей;

2016 год – 5475993,7 тыс. рублей;

2017 год – 5772505,4 тыс. рублей;

2018 год – 6084625,0 тыс. рублей;

2019 год – 6413106,1 тыс. рублей;

2020 год – 6758727,5 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 1 750 500,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 86365,0 тыс. рублей;

2014 год – 349387,8 тыс. рублей;

2015 год – 732166,0 тыс. рублей;

2016 год – 167004,8 тыс. рублей;

2017 год – 144021,9 тыс. рублей;

2018 год – 97910,7 тыс. рублей;

2019 год – 77483,7 тыс. рублей;

2020 год – 96160,2 тыс. рублей».

Приложение № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 75 461 254,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –

522 697,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241423,4 тыс. рублей;

2014 год – 176898,4 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

11 320 948,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1342 304,4 тыс. рублей;

2014 год – 1295 867,8 тыс. рублей;

2015 год – 1335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1338 506,6 тыс. рублей;

2017 год – 1405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 400 528,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6421974,0 тыс. рублей;

2014 год – 6280842,4 тыс. рублей;

2015 год – 7348667,4 тыс. рублей;

2016 год – 7756903,2 тыс. рублей;

2017 год – 8188200,8 тыс. рублей;

2018 год – 8643920,0 тыс. рублей;

2019 год – 9125509,0 тыс. рублей;

2020 год – 9634511,3 тыс. рублей».

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте увеличится до 42%;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, увеличится до 63,8 лет;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 3,1 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,8 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;

смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 408,4 случая на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 53%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 83%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98%».

2. В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с тридцать шестого по шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:

«доля абацилированных больных туберкулёзом составит 74,6% от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 36% от числа состоящих на диспансерном учёте;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, составит 61,2 года;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 5,6 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 2,8 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 7,2 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 3,6 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, составит 16%;

смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 427,6 случая на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составит 51,7%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями составит 30,9%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составит 80,5%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составит 6,8%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89%.

По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:

доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте увеличится до 42%;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, увеличится до 63,8 лет;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 3,1 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,8 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;

смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 408,4 случая на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 53%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 83%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98%».

3. Подпункт 3.14 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3.14. Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию

В рамках данного мероприятия планируется:

строительство Губернской больницы,

проведение капитального ремонта учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию,

обеспечение пожарной безопасности учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Кожно-венерологический диспансер по ул. Ульяновской 37 в г. Кирове» и выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция здания лечебного корпуса и столовой под наркологический диспансер по Студенческому проезду 7 в г. Кирове».

4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 75 461 254,9 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 522 697,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241423,4 тыс. рублей;

2014 год – 176898,4 тыс. рублей;

2015 год – 52187,9 тыс. рублей;

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 320 948,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1342 304,4 тыс. рублей;

2014 год – 1295 867,8 тыс. рублей;

2015 год – 1335 215,5 тыс. рублей;

2016 год – 1338 506,6 тыс. рублей;

2017 год – 1405 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 1470 561,7 тыс. рублей;

2019 год – 1534 725,0 тыс. рублей;

2020 год – 1598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федера-ции – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 400 528,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6421974,0 тыс. рублей;

2014 год – 6280842,4 тыс. рублей;

2015 год – 7348667,4 тыс. рублей;

2016 год – 7756903,2 тыс. рублей;

2017 год – 8188200,8 тыс. рублей;

2018 год – 8643920,0 тыс. рублей;

2019 год – 9125509,0 тыс. рублей;

2020 год – 9634511,3 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 13 645 147,9 тыс. рублей, из них:

13 645 147,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 341821,6 тыс. рублей;

2014 год – 3237914,4 тыс. рублей;

2015 год – 3532487,3 тыс. рублей;

2016 год – 2858325,1 тыс. рублей;

2017 год – 2940973,4 тыс. рублей;

2018 год – 307920,3 тыс. рублей;

2019 год – 213932,7 тыс. рублей;

2020 год – 211773,1 тыс. рублей».

Приложение № 6

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 539 390,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 59 670,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 28 199,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

1 395 808,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 158 754,6 тыс. рублей;

2014 год – 154 534,2 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 582,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,9 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,3 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей».

2. В Разделе 3. «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» абзац пятый изложить в следующей редакции:

«совершенствование оказания ВМП женщинам и детям;».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 539 390,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 59 670,4 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей;

2014 год – 28 199,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 395 808,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 158 754,6 тыс. рублей;

2014 год – 154 534,2 тыс. рублей;

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей;

2016 год – 167 582,5 тыс. рублей;

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей;

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей;

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей;

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федера-ции – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 358 943,9 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1773758,5 тыс. рублей;

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей;

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей;

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей;

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей;

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей;

2019 год – 2483632,3 тыс. рублей;

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 1 483 326,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 482746,4 тыс. рублей;

2014 год – 634484,1 тыс. рублей;

2015 год – 53548,0 тыс. рублей;

2016 год – 51548,0 тыс. рублей;

2017 год – 62500,0 тыс. рублей;

2018 год – 83500,0 тыс. рублей;

2019 год – 56500,0 тыс. рублей;

2020 год – 58500,0 тыс. рублей».

Приложение № 7

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

(далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1878 774,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета –

1 875 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 220 731,9 тыс. рублей;

2014 год – 207687,8 тыс. рублей;

2015 год – 223061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей».

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1878 774,4 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 875 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 220 731,9 тыс. рублей;

2014 год – 207687,8 тыс. рублей;

2015 год – 223061,5 тыс. рублей;

2016 год – 226527,9 тыс. рублей;

2017 год – 233176,8 тыс. рублей;

2018 год – 244136,1 тыс. рублей;

2019 год – 254878,0 тыс. рублей;

2020 год – 265582,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федера-ции – 2 991,5 тыс. рублей, из них 2013 год – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994 960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 112196,9 тыс. рублей;

2014 год – 104375,3 тыс. рублей;

2015 год – 113005,6 тыс. рублей;

2016 год – 119220,9 тыс. рублей;

2017 год – 125778,1 тыс. рублей;

2018 год – 132695,9 тыс. рублей;

2019 год – 139994,2 тыс. рублей;

2020 год – 147693,8 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 927 885 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1400,0 тыс. рублей;

2014 год – 425788,1 тыс. рублей;

2015 год – 448638,1 тыс. рублей;

2016 год – 11788,1 тыс. рублей;

2017 год – 23170,7 тыс. рублей;

2018 год – 5650,0 тыс. рублей;

2019 год – 5700,0 тыс. рублей;

2020 год – 5750,0 тыс. рублей».

Приложение № 8

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие паллиативной медицинской помощи населению в Кировской области»

(далее – Подпрограмма)

1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

2. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 241 096,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 26765,3 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 241 096,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2013 год – 27905,4 тыс. рублей;

2014 год – 26765,3 тыс. рублей;

2015 год – 28540,7 тыс. рублей;

2016 год – 28787,9 тыс. рублей;

2017 год – 30169,7 тыс. рублей;

2018 год – 31587,7 тыс. рублей;

2019 год – 32977,6 тыс. рублей;

2020 год – 34362,6 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 45 560,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 700,0 тыс. рублей;

2014 год – 24140,0 тыс. рублей;

2015 год – 3770,0 тыс. рублей;

2016 год – 3770,0 тыс. рублей;

2017 год – 11080,0 тыс. рублей;

2018 год – 700,0 тыс. рублей;

2019 год – 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 700,0 тыс. рублей».

Приложение № 9

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 1 226 345,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 302,4 тыс. рублей, из них 2013 год – 302,4 тыс. рублей.

средства областного бюджета –

1 181 043,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 153 732,6 тыс. рублей;

2014 год – 116244,9 тыс. рублей;

2015 год – 124426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 45 000,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 45000,0 тыс. рублей».

2. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

1. Кадровое обеспечение здравоохранения.

обеспеченность врачами увеличится до 41,4 на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0 на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0 на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения увеличится до 55,6 на 10 тыс. сельского населения;

соотношение врачей и средних медицинских работников составит 1:3;

обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до 22,0 на 10 тыс. населения;

темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями составит 4,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) увеличится до 88,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) увеличится до 92,5%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится до 91,2%;

укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 84,8%;

укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;

дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего сократится до 50 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 310 человек;

в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь, сократится до 420 человек;

дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек,

в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.

2. Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала:

количество врачей, получивших служебное жилье, составит 15 человек;

доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, увеличится до 10%;

число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 20 человек;

число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области, увеличится до 15 единиц;

доля медицинских работников, получивших выплаты, социальной поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских работников.

3. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров:

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 935 человек;

профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 185 человек;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования увеличится до 205 человек, в том числе:

в интернатуре увеличится до 172 человека, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 172 человек;

в ординатуре увеличится до 33 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 33 человек;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 3150 человека, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 3070 человек;

профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;

число лиц, направленных на целевую подготовку, увеличится до 342 человек, в том числе:

по программам высшего профессионального образования увеличится до 92 человек,

по программам среднего профессионального образования увеличится до 100 человек,

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования увеличится до 130 человек;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, увеличится до 100%, в том числе:

по врачам увеличится до 100 %;

по средним медицинским работникам увеличится до 100 %;

число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 225 мест;

число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;

соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 350 человек;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98 %;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации за отчетный период, увеличится до 25%, в том числе:

врачи – до 25%,

средние медицинские работники – до 25%;

доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года – аккредитованных специалистов), увеличится до 60%;

план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950 человек, в том числе:

врачей увеличится до 610 человек,

средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;

количество прошедших подготовку в обучающих в симуляционных центрах увеличится до 23 человек».

2. В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с восемнадцатого по тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году планируется:

Кадровое обеспечение здравоохранения.

обеспеченность врачами увеличится до 41,4 на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0 на 10 тыс. населения Кировской области;

обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0 на 10 тыс. сельского населения;

обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения увеличится до 55,6 на 10 тыс. сельского населения;

соотношение врачей и средних медицинских работников составит 1:3;

обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до 22,0 на 10 тыс. населения;

темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями составит 4,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) увеличится до 88,4%;

укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) увеличится до 92,5%;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится до 91,2%;

укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 84,8%;

укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;

дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего сократится до 50 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 310 человек;

в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь, сократится до 420 человек;

дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:

в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек

в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.

Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала:

количество врачей, получивших служебное жилье, составит 15 человек;

доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками, увеличится до 10%;

число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 20 человек;

число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;

число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области, увеличится до 15 единиц;

доля медицинских работников, получивших выплаты социальной поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских работников.

Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров:

количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 935 человек;

профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 185 человек;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования увеличится до 205 человек, в том числе:

в интернатуре увеличится до 172 человека, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 172 человек;

в ординатуре увеличится до 33 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 33 человек;

количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 3150 человека, в том числе:

повышение квалификации увеличится до 3070 человек;

профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;

число лиц, направленных на целевую подготовку, увеличится до 342 человек, в том числе:

по программам высшего профессионального образования увеличится до 92 человек,

по программам среднего профессионального образования увеличится до 100 человек,

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования увеличится до 130 человек;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, увеличится до 100%, в том числе:

по врачам увеличится до 100 %;

по средним медицинским работникам увеличится до 100 %;

число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 225 мест;

число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;

соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 350 человек;

доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98 %;

доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%;

доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации за отчетный период, увеличится до 25 %, в том числе:

врачи – увеличится до 25 %,

средние медицинские работники – увеличится до 25 %;

доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года – аккредитованных специалистов), увеличится до 60 %

план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950 человек, в том числе:

врачей увеличится до 610 человек,

средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;

количество прошедших подготовку в обучающих в симуляционных центрах увеличится до 23 человек».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1 226 345,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 302,4 тыс. рублей, из них 2013 год – 302,4 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 1 181 043,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 153 732,6 тыс. рублей;

2014 год – 116244,9 тыс. рублей;

2015 год – 124426,6 тыс. рублей;

2016 год – 125908,1 тыс. рублей;

2017 год – 157051,8 тыс. рублей;

2018 год – 163253,5 тыс. рублей;

2019 год – 167609,2 тыс. рублей;

2020 год – 172816,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федера-ции – 45 000,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 45000,0 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 21 225 240,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 673132,0 тыс. рублей;

2014 год – 840241,5 тыс. рублей;

2015 год – 829363,8 тыс. рублей;

2016 год – 1877472,0 тыс. рублей;

2017 год – 3656010,8 тыс. рублей;

2018 год – 4262225,1 тыс. рублей;

2019 год – 4449882,0 тыс. рублей;

2020 год – 4636913,0 тыс. рублей».

Приложение № 10

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 4 859 392,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –

1 923 420,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 757860,2 тыс. рублей;

2015 год – 121102,9 тыс. рублей;

2016 год – 121102,9 тыс. рублей;

2017 год – 121102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

2 935 972,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319522,8 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения;

потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентам, страдающим отдельными заболеваниями системы кровообращения;

количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области;

доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области».

1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, увеличится до 80% от общего количества пациентов;

потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентам, страдающим отдельными заболеваниями системы кровообращения, сократится до 15% от общего объема стационарного лечения и вызовов скорой медицинской помощи;

количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области увеличится до 39 единиц;

доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах, увеличится до 80%;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, увеличится до 69%;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, увеличится до 60%».

2. В разделе 1. «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

2.1 Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Для проведения точного расчета необходимого финансирования для реализации пилотного проекта по лекарственному обеспечению в Кировской области было принято решение об отработке процесса в течение 1 – 2 лет на нескольких районах области. С 2013 года реализация пилотного проекта по лекарственному обеспечению граждан, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, предусмотрена в муниципальных образованиях, определяемых Правительством Кировской области».

2.2. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый исключить.

3. В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах, не менее 65% от общего количества;».

4. В разделе 3. «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» абзацы с десятого по восемнадцатый исключить.

5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 4 859 392,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 1 923 420,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 438 942,7 тыс. рублей;

2014 год – 757860,2 тыс. рублей;

2015 год – 121102,9 тыс. рублей;

2016 год – 121102,9 тыс. рублей;

2017 год – 121102,9 тыс. рублей;

2018 год – 121102,9 тыс. рублей;

2019 год – 121102,9 тыс. рублей;

2020 год – 121102,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 935 972,1 тыс. рублей, из них:

2013 год – 349552,3 тыс. рублей;

2014 год – 319522,8 тыс. рублей;

2015 год – 335447,7 тыс. рублей;

2016 год – 352169,0 тыс. рублей;

2017 год – 369073,1 тыс. рублей;

2018 год – 386419,5 тыс. рублей;

2019 год – 403422,0 тыс. рублей;

2020 год – 420365,7 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 2 000 000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 100000,0 тыс. рублей;

2015 год – 100000,0 тыс. рублей;

2016 год – 200000,0 тыс. рублей;

2017 год – 400000,0 тыс. рублей;

2018 год – 400000,0 тыс. рублей;

2019 год – 400000,0 тыс. рублей;

2020 год – 400000,0 тыс. рублей».

Приложение № 11

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – Подпрограмма)

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований Подпрограммы

общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 320 972,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 764,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34460,1 тыс. рублей;

2015 год – 37094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью составит не менее 55%;

доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты, составит не менее 65%;

доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством оказания медицинских услуг, составит не менее 35%;

доля стандартов, включенных в систему информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала, составит не менее 40%;

процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 30%».

2. В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с семнадцатого по двадцать второй изложить в следующей редакции:

«доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью составит не менее 55%;

доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты, составит не менее 65%;

доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством оказания медицинских услуг, составит не менее 35%;

доля стандартов, включенных в систему информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала, составит не менее 40%;

процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 30%».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем ассигнований Подпрограммы составит – 320 972,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 306 764,2 тыс. рублей, из них:

2013 год – 32 207,3 тыс. рублей;

2014 год – 34460,1 тыс. рублей;

2015 год – 37094,9 тыс. рублей;

2016 год – 37112,6 тыс. рублей;

2017 год – 38840,5 тыс. рублей;

2018 год – 40613,6 тыс. рублей;

2019 год – 42351,6 тыс. рублей;

2020 год – 44083,6 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федера-ции – 14 208,7 тыс. рублей, из них 2013 год – 14208,7 тыс. рублей.

Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 778 865,7 тыс. рублей, из них:

2013 год – 83358,7 тыс. рублей;

2014 год – 92164,9 тыс. рублей;

2015 год – 101898,2 тыс. рублей;

2016 год – 100787,9 тыс. рублей;

2017 год – 100164,0 тыс. рублей;

2018 год – 100164,0 тыс. рублей;

2019 год – 100164,0 тыс. рублей;

2020 год – 100164,0 тыс. рублей».

Приложение № 12

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Кировской области» (далее – Подпрограмма)

В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзацы с двадцатого по двадцать первый изложить в следующей редакции:

«фондооснащенность медицинских организаций составит 8 364 рубля на 1 кв. метр;

фондовооруженность медицинских организаций составит 1 391 860 рублей на 1 врача;».

Приложение № 13

Приложение № 5

к Государственной программе

ПАСПОРТ

областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы

Основание принятия решения о разработке Программы

распоряжение Правительства Кировской области от 04.07.2011 № 153 «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2012 – 2014 годы»

Государственный заказчик Программы – координатор Программы

департамент здравоохранения Кировской области

Государственные заказчики Программы

департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области

Основной разработчик Программы

департамент здравоохранения Кировской области

Цель Программы

улучшение качества и доступности медицинской помощи населению, снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения

Задачи Программы

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на основе передовых технологий при социально значимых, сердечно-сосудистых заболеваниях, при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП);

снижение младенческой смертности;

совершенствование вакцинопрофилактики;

снижение дефицита врачебных кадров в учреждениях здравоохранения;

развитие единой информационной системы в здравоохранении Кировской области

Важнейшие показатели эффективности Программы

заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. человек населения;

доля осложнений при сахарном диабете в процентах;

заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. человек населения;

смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. человек населения;

заболеваемость населения болезнями системы

кровообращения на 100 тыс. человек населения;

смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. человек населения;

смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. человек населения;

смертность населения в результате ДТП на 100 тыс. человек населения;

выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. человек населения;

смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения;

заболеваемость сифилисом на 100 тыс. человек населения;

заболеваемость гонореей на 100 тыс. человек населения;

объем крови, заготовленной на 1 жителя области, в миллилитрах;

размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах;

количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, единиц

количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, единиц;

младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми

Сроки реализации Программы

2012 – 2014 годы

Перечень подпрограмм

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»;

«Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;

«Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

«Заготовка и хранение донорской крови»;

«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;

«Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;

«Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»;

«Здоровое поколение»

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%;

снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. человек населения;

заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 428,9 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности населения в результате ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. человек населения;

увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности от злокачественных новообразований до 207,9 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. человек населения;

увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра;

уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%;

увеличение количества фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, до 35 единиц;

увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 единиц;

снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. родившихся живыми

ПАСПОРТ

областной целевой программы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области» на 2011 – 2013 годы

Наименование Программы

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области»

Основание принятия решения о разработке Программы

распоряжение Правительства Кировской области
от 24.01.2011 № 3 «О концепции областной целевой программы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области» на 2011 – 2013 годы»

Государственный заказчик-координатор Программы

департамент здравоохранения Кировской области

Государственные заказчики Программы

департамент по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области, департамент образования Кировской области, управление по делам молодежи Кировской области, департамент культуры Кировской области

Основные разработчики Программы

департамент здравоохранения Кировской области, областное государственное учреждение здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер»

Цель Программы

повышение эффективности профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, предотвращение социальных проблем, вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя

Задачи Программы

снижение общего уровня потребления алкогольной продукции;

формирование здорового образа жизни у населения области;

совершенствование системы наркологической медицинской помощи и социальной реабилитации лиц, имеющих алкогольную зависимость;

снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

Важнейшие показатели эффективности Программы

продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения;

количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 100 тыс. человек населения;

заболеваемость алкогольными психозами на 100 тыс. человек населения;

смертность от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тыс. человек населения;

количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

Сроки реализации Программы

2011 – 2013 годы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

сокращение продажи алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе в расчете на душу населения в 2013 году до уровня не более 11 литров на душу населения;

сокращение количества острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 100 тыс. человек населения к 2013 году относительно уровня 2009 года не менее чем на 17,9 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение заболеваемости алкогольными психозами на 100 тыс. населения к 2013 году относительно уровня 2009 года не менее чем на 12,9 случая на 100 тыс. человек населения;

снижение смертности от отравлений алкоголем и его суррогатами на 100 тыс. населения к 2013 году относительно уровня 2009 года не менее чем на 12,4 случая на 100 тыс. человек населения;

уменьшение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2013 году до уровня не более 4526 единиц

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цель Программы

гарантированное обеспечение потребности населения Кировской области в получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области

Задачи Программы

оказание скорой специализированной медицинской помощи, медицинской помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного стационара;

создание условий для обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых услуг по оказанию медицинской помощи населению Кировской области;

оказание паллиативной медицинской помощи;

укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений

Характеристика программных мероприятий

оказание гражданам скорой специализированной медицинской помощи, медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного стационара, а также укрепление материально-технической базы, в том числе проведение капитального ремонта областных учреждений здравоохранения;

оказание гражданам паллиативной медицинской помощи;

обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной помощи

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цель Программы

укрепление здоровья и снижение заболеваемости населения Кировской области посредством оказания санаторно-курортной помощи населению

Задачи Программы

создание оптимальных условий для осуществления санаторно-курортного лечения детей и фтизиатрической санаторно-курортной помощи населению Кировской области;

профилактика инвалидности;

контролируемое проведение химиопрофилактики фтизиатрических больных;

снижение рецидивов у фтизиатрических больных

Характеристика программных мероприятий

санаторно-курортное лечение детей в рамках осуществления текущей деятельности детских санаториев;

санаторно-курортное лечение фтизиатрических больных

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цель Программы

создание оптимальных условий для осуществления психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области

Задачи Программы

дальнейшее совершенствование медико-психолого-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка;

улучшение качества питания находящихся в домах ребенка детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Характеристика программных мероприятий

медико-психолого-педагогическая реабилитация детей, находящихся в домах ребенка Кировской области, содержание и обеспечение качества питания находящихся в домах ребенка детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цели Программы

обеспечение готовности и дальнейшее совершенствование деятельности службы медицины катастроф по своевременному и эффективному оказанию лечебно-профилактической помощи населению при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях;

создание устойчивой государственной системы обеспечения населения донорской кровью, её компонентами и препаратами;

обеспечение формирования и сохранности материальных ценностей мобилизационного резерва

Задачи Программы

улучшение подготовки и проведения командно-штабных тренировок и командно-штабных учений с целью отработки взаимодействия служб, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), и совершенствования навыков оказания помощи пострадавшим;

повышение эффективности хранения и освежение резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, предназначенного для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Кировской области, на 500 пострадавших;

совершенствование деятельности органов управления, системы связи и оповещения, формирований и учреждений службы и готовности к действиям в условиях ЧС; повышение качества подготовки сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС, по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в ЧС;

повышение эффективности деятельности службы крови Кировской области;

повышение уровня профессиональной подготовки специалистов для работы в учреждениях службы крови;

совершенствование мероприятий по формированию, хранению, обслуживанию, сбережению, освежению и выпуску материальных ценностей мобилизационного резерва;

повышение эффективности деятельности складов мобилизационного резерва

Характеристика программных мероприятий

подготовка и проведение командно-штабных тренировок и командно-штабных учений с целью отработки взаимодействия служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС, и совершенствования навыков оказания помощи пострадавшим;

хранение и освежение резерва медикаментов и изделий медицинского назначения, предназначенного для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Кировской области, на 500 пострадавших;

проведение проверок службы медицины катастроф областного и муниципального звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы оповещения и ликвидации последствий ЧС;

подготовка сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС, по вопросам оказания первой помощи пострадавшим;

заготовка донорской крови, её компонентов и препаратов, профессиональная подготовка специалистов для работы в учреждениях службы крови;

обеспечение количественного и качественного формирования и сохранности материальных ценностей в течение всего периода при длительном хранении на складах мобилизационного резерва, поддержание в состоянии постоянной готовности пунктов хранения материальных ценностей мобилизационного резерва

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цель Программы

предоставление гражданам Кировской области возможности получения качественного среднего профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Задачи Программы

повышение качества предоставляемых образовательных услуг при подготовке и переподготовке специалистов среднего звена;

обеспечение учреждений здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами со средним медицинским образованием;

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования

Характеристика программных мероприятий

организация обучения по программам среднего профессионального образования, внедрение современных педагогических технологий и методов управления;

повышение квалификации средних медицинских работников, оказывающих первичную и специализированную медицинскую помощь, профессиональная переподготовка среднего медицинского персонала

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Обеспечение населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цели Программы

гарантированное и своевременное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Задачи Программы

обеспечение необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов граждан Кировской области, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

обеспечение граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (осуществление организационных мероприятий)

Характеристика программных мероприятий

гарантированное и своевременное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цели Программы

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Задачи Программы

улучшение демографической ситуации, социального положения и качества жизни населения;

гарантированное и своевременное обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Характеристика программных мероприятий

оказание медико-социальной помощи и лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих определёнными заболеваниями, бесплатно и с 50-процентной скидкой со свободных цен;

обеспечение отдельных категорий граждан протезами, ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специальными средствами;

обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет полноценным питанием;

компенсация расходов граждан (за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством), связанных с проездом к месту лечения и обратно;

обеспечение лекарственными препаратами граждан с социально значимыми заболеваниями по сравнению с запланированным объемом

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цели Программы

совершенствование информационно-аналитической деятельности в сфере охраны здоровья граждан;

обеспечение высокого уровня библиотечного обслуживания работников здравоохранения области

Задачи Программы

повышение качества информационно-аналитической деятельности по вопросам охраны здоровья граждан, в том числе формирования отраслевой статистической отчетности в сфере здравоохранения и сопровождения государственной статистической отчетности Российской Федерации;

повышение уровня информированности населения о предоставляемых государственных медицинских услугах;

повышение качества комплектования и сохранения библиотечных фондов;

обеспечение свободного доступа работников здравоохранения к информационным ресурсам различного уровня

Характеристика программных мероприятий

обеспечение информационно-аналитической деятельности по вопросам охраны здоровья граждан;

информирование населения Кировской области о предоставляемых государственных медицинских услугах через центр технического обслуживания (Call-центр);

библиотечное обслуживание работников здравоохранения;

комплектование и сохранение библиотечных фондов, осуществление организационно-методического руководства медицинскими библиотеками учреждений здравоохранения области

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической службы Кировской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)

департамент здравоохранения Кировской области

Цели Программы

организация и производство судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований для обеспечения потребностей судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров (далее – правоохранительные органы), граждан и юридических лиц

Задачи Программы

совершенствование деятельности судебно-медицинской службы Кировской области;

оказание содействия правоохранительным органам в проведении первоначальных и других следственных действий

Характеристика программных мероприятий

проведение судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических исследований, проведение консультаций работникам правоохранительных органов

Приложение № 2

Приложение № 3

к Государственной программе

Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

Финансирование (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

«Развитие здравоохранения»

всего

2365670,6

2212039,8

2412019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19894061,6

департамент здравоохранения Кировской области

2346956,6

2212039,8

2412019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19875347,6

департамент строительства и архитектуры Кировской области

18714,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18714,0

1

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

департамент здравоохранения Кировской области

31372,4

22155,0

128262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

315752,5

департамент строительства и архитектуры Кировской области

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17000,0

1.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

департамент строительства и архитектуры Кировской области

17000*

1.2

Областная целевая программа

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

475,3*

1.3

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

1197,1*

1.4

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

департамент здравоохранения Кировской области

21100*

1.5

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по раннему выявлению и снижению уровня потребления психологически активных веществ (далее – ПАВ) населением Кировской области

департамент здравоохранения Кировской области

475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,3

1.6

Отдельное мероприятие

Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

департамент здравоохранения Кировской области

21100,0

22155,0

23262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

200480,1

1.7

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

департамент здравоохранения Кировской области

9797,1

0,0

105000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114797,1

департамент строительства и архитектуры Кировской области

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17000,0

2

Подпрограмма

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

всего

1342304,4

1295867,8

1335215,5

1338506,6

1405100,0

1470561,7

1534725,0

1598667,0

11320948,0

департамент здравоохранения Кировской области

1341361,4

1295867,8

1335215,5

1338506,6

1405100,0

1470561,7

1534725,0

1598667,0

11320005,0

департамент строительства и архитектуры Кировской области

943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

943,0

2.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

21989,3*

департамент строительства и архитектуры Кировской области

943*

2.2

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

159,1*

2.3

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

1003032,6*

2.4

Ведомственная целевая программа

«Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

133900,6*

2.5

Ведомственная целевая программа

«Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической службы Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

92031,5*

2.6

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

департамент здравоохранения Кировской области

7124,6*

2.7

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с туберкулезом

департамент здравоохранения Кировской области

304149,3

311506,9

325783,3

325623,1

341253,0

357291,9

373012,7

388679,3

2727299,5

2.8

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека

департамент здравоохранения Кировской области

33375,0

30828,1

32262,2

32363,5

33916,9

35511,0

37073,5

38630,6

273960,8

2.9

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

департамент здравоохранения Кировской области

78541,9

80871,5

84909,4

85409,0

101808,6

106015,5

110139,0

114248,3

761943,2

2.10

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения

департамент здравоохранения Кировской области

515899,7

543099,5

562496,0

561420,0

588368,2

616021,5

643126,4

670137,7

4700569,0

департамент строительства и архитектуры Кировской области

943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

943,0

2.11

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с

департамент здравоохранения Кировской области

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

сосудистыми заболеваниями

2.12

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

департамент здравоохранения Кировской области

52605,4

50886,5

54640,2

55739,3

58414,8

61160,3

63851,3

66533,1

463830,9

2.13

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

департамент здравоохранения Кировской области

16481,9

5530,2

5816,8

5838,3

6118,5

6406,1

6688,0

6968,9

59848,7

2.14

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

департамент здравоохранения Кировской области

133360,3

73629,3

73858,9

75683,0

79315,8

83043,6

86697,5

90338,8

695927,2

2.15

Отдельное мероприятие

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

департамент здравоохранения Кировской области

7124,6

6115,9

6421,6

6742,7

7066,3

7398,5

7724,0

8048,4

56642,0

2.16

Отдельное мероприятие

Развитие службы крови

департамент здравоохранения Кировской области

73 878,2

71 832,4

74 096,4

74 324,2

77 891,8

81 552,7

85 141,0

88 716,9

627433,6

2.17

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности государственной судебно-медицинской экспертизы

департамент здравоохранения Кировской области

92 031,5

100 479,9

105 431,8

105 864,6

110 946,1

116 160,6

121 271,6

126 365,0

878551,1

2.18

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию

департамент здравоохранения Кировской области

33 908,6

21 087,6

9 498,9

9 498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

73994,0

3

Подпрограмма

«Развитие государственно-частного партнерства»

департамент здравоохранения Кировской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

департамент здравоохранения Кировской области

157 983,6

154 534,2

163 423,8

167 582,5

175 626,4

183 880,9

191 971,7

200 034,5

1395037,6

департамент строительства и архитектуры Кировской области

771,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

771,0

4.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

5371,5*

департамент строительства и архитектуры Кировской области

771*

4.2

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

1699,4*

4.3

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

департамент здравоохранения Кировской области

62032,9*

4.4

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

87981,3*

4.5

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

898,5*

4.6

Отдельное мероприятие

Внедрение новых форм перенатальной диагностики

департамент здравоохранения Кировской области

3 420,0

2 501,9

2 900,0

2 900,0

3 039,2

3 182,0

3 322,1

3 461,6

24726,8

4.7

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям

департамент здравоохранения Кировской области

18349,3**

18349,3**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36698,6**

4.8

Отдельное мероприятие

Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь в соответствие с действующими Порядками оказания медицинской помощи

департамент здравоохранения Кировской области

1951,5

1500,0

1596,5

1596,5

1673,1

1751,8

1828,8

1905,7

13803,9

4.9

Отдельное мероприятие

Реализация мер социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

департамент здравоохранения Кировской области

62032,9

65134,5

68391,3

71810,8

75257,7

78794,8

82261,8

85716,8

589400,6

4.10

Отдельное мероприятие

Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области

департамент здравоохранения Кировской области

84693,9

85397,8

90536,0

91275,2

95656,4

100152,3

104559,0

108950,4

761221,0

4.11

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям

департамент здравоохранения Кировской области

5885,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5885,3

департамент строительства и архитектуры Кировской области

771,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

771,0

5

Подпрограмма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

департамент здравоохранения Кировской области

220731,9

207687,8

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1875782,9

5.1

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

2991,5*

5.2

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

220731,9*

5.3

Отдельное мероприятие

Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в

департамент здравоохранения Кировской области

207902,0

203656,8

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1850860,0

соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи

5.4

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

департамент здравоохранения Кировской области

12829,9

4031,0

4031,0

4031,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24922,9

6

Подпрограмма

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

департамент здравоохранения Кировской области

27905,4

26765,3

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

241096,9

6.1

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской

области

27905,4*

6.2

Отдельное мероприятие

Приведение штатной, организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с

департамент здравоохранения Кировской области

27905,4

26765,3

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

241096,9

действующими порядками оказания медицинской помощи

7

Подпрограмма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

департамент здравоохранения Кировской области

153732,6

116244,9

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1181043,2

7.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

21400*

7.2

Ведомственная целевая программа

«Развитие системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

101375,8*

7.3

Ведомственная

целевая программа

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

6565,3*

7.4

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

13898,1*

7.5

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

396,4*

7.6

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

97*

7.7

Отдельное мероприятие

Обучение по программам среднего профессионального образования в

департамент здравоохранения Кировской области

75422,1

70498,4

76200,7

76661,6

80341,4

84117,4

87818,6

91506,9

642567,1

рамках целевого набора

7.8

Отдельное мероприятие

Обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования

департамент здравоохранения Кировской области

25953,7

24731,0

26905,8

27857,3

29194,5

30566,6

31911,5

33251,8

230372,2

7.9

Отдельное мероприятие

Обеспечение доступа к электронным полнотекстовым базам данных медицинской и научной литературы; электронному каталогу

департамент здравоохранения Кировской области

6565,3

4046,3

4350,9

4420,0

4632,2

4849,9

5063,3

5275,9

39203,8

7.10

Отдельное мероприятие

Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей

департамент здравоохранения Кировской области

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

5200,0

7.11

Отдельное мероприятие

Проведение конкурса «Лучший средний медицинский работник года»

департамент здравоохранения Кировской области

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

7.12

Отдельное мероприятие

Проведение областного конкурса «Спасибо, доктор»

департамент здравоохранения Кировской области

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

7.13

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области

департамент здравоохранения Кировской области

10000,0

0,0

0,0

0,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

82000,0

7.14

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения

департамент здравоохранения Кировской области

11000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

31000,0

7.15

Отдельное мероприятие

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области

департамент здравоохранения Кировской области

14391,5

16969,2

16969,2

16969,2

17783,7

18619,6

17715,8

17681,9

137100,1

7.16

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки средним медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в учреждение здравоохранения, структурное подразделение, находящееся в сельском населенном пункте

департамент здравоохранения Кировской области

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

1400,0

7.17

Отдельное мероприятие

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после

департамент здравоохранения Кировской области

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

окончания образовательного учреждения профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени

8

Подпрограмма

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

департамент здравоохранения Кировской области

349552,3

319522,8

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2935972,1

8.1

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»

департамент здравоохранения Кировской области

1069,8*

8.2

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

департамент здравоохранения Кировской области

303333,1*

8.3

Отдельное мероприятие

Дополнительное льготное лекарственное обеспечение жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы

департамент здравоохранения Кировской области

44 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 000,0

кровообращения»

8.5

Отдельное мероприятие

Обеспечение проведения совместных торгов для учреждений здравоохранения Кировской области на поставку лекарственных препаратов

департамент здравоохранения Кировской области

305552,3

319522,8

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2891972,1

9

Подпрограмма

«Развитие информатизации в здравоохранении»

департамент здравоохранения Кировской области

32207,3

34460,1

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

306764,2

9.1

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области

департамент здравоохранения Кировской области

32207,3*

9.2

Отдельное мероприятие

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе теле-медицины

департамент здравоохранения Кировской области

866,90

866,80

866,80

866,80

866,80

866,80

866,80

866,80

6934,5

9.3

Отдельное мероприятие

Развитие прикладных региональных компонент системы здравоохранения

департамент здравоохранения Кировской области

247,6

247,6

247,6

247,7

247,7

247,7

247,7

247,7

1981,3

9.4

Отдельное мероприятие

Информационно-аналитическая поддержка реализации Государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения»

департамент здравоохранения Кировской области

31092,8

33345,7

35980,5

35998,1

37726,0

39499,1

41237,1

42969,1

297848,4

10

Подпрограмма

«Совершенствование системы территориального планирования Кировской области»

департамент здравоохранения Кировской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Отдельное мероприятие

Реализация государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области

департамент здравоохранения Кировской области

32109,7

34801,9

36546,2

36546,2

38300,4

40100,5

41865,0

43623,3

303893,2

охраны здоровья граждан

* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях подпрограммы Государственной программы.
** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Приложение № 3

Приложение № 4

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Финансирование (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

«Развитие здравоохранения»

всего

15834680,1

19510227,7

20936753,2

21020991,4

23895451,0

22697857,1

23664645,3

24835778,0

172396383,8

всего без учета дополнительной потребности

14165156,3

13806106,9

15134881,8

15750295,5

16557530,2

17439787,0

18360282,9

19325817,8

130539858,4

федеральный бюджет

707423,0

1008512,5

179831,9

179831,9

123887,0

123887,0

123887,0

123887,0

2571147,3

областной бюджет

2365670,6

2212039,8

2412019,7

2337566,7

2472937,0

2587355,0

2697780,8

2808692,0

19894061,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

519287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

519287,2

КОТ ФОМС

10572775,5

10585554,6

12543030,2

13232896,9

13960706,2

14728545,0

15538615,1

16393238,8

107555362,3

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1669523,8

5704120,8

5801871,4

5270695,9

7337920,8

5258070,1

5304362,4

5509960,2

41856525,4

1

Подпрограмма

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

всего

4441633,7

4719025,6

6054791,6

5667424,4

5942125,6

6209337,2

6518570,5

6884043,6

46436952,1

всего без учета дополнительной потребности

4355268,7

4369637,8

5322625,6

5500419,6

5798103,7

6111426,5

6441086,8

6787883,4

44686452,1

федеральный бюджет

0,0

42770,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42770,6

областной бюджет

48372,4

22155,0

128262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

332752,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156094,8

КОТ ФОМС

4150801,5

4304712,2

5194362,8

5475993,7

5772505,4

6084625,0

6413106,1

6758727,5

44154834,2

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

86365,0

349387,8

732166,0

167004,8

144021,9

97910,7

77483,7

96160,2

1750500,0

1.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

17000*

федеральный бюджет

областной бюджет

17000*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

1.2

Областная целевая программа

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области»

всего

475,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

475,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

1.3

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

157291,9*

федеральный бюджет

областной бюджет

1197,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

1.4

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

21100*

федеральный бюджет

областной бюджет

21100*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

1.5

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по ограничению потребления табака в Кировской области

всего

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

1.6

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по оптимизации питания населения Кировской области

всего

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

1.7

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по повышению уровня физической активности населения Кировской области

всего

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

1.8

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по раннему выявлению и снижению уровня потребления психологически активных веществ (далее – ПАВ) населением Кировской области

всего

525,3

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

2135,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

475,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

50,0

200,0

220,0

230,0

240,0

240,0

240,0

240,0

1660,0

1.9

Отдельное мероприятие

Комплексные меры по профилактике суицидов среди населения Кировской области

всего

65,0

1597,8

6266,0

1614,6

1711,0

1760,7

1833,7

1910,2

16758,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

65,0

1597,8

6266,0

1614,6

1711,0

1760,7

1833,7

1910,2

16758,9

1.10

Отдельное мероприятие

Совершенствование выявления и профилактики факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в Кировской области

всего

11150,0

182920,6

145150,0

105150,0

53150,0

54150,0

53150,0

54150,0

658970,6

федеральный бюджет

0,0

42770,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42770,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

11150,0

140150,0

145150,0

105150,0

53150,0

54150,0

53150,0

54150,0

616200,0

1.11

Отдельное мероприятие

Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков в Кировской области

всего

150,0

3300,0

2370,0

380,0

390,0

440,0

440,0

440,0

7910,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

150,0

3300,0

2370,0

380,0

390,0

440,0

440,0

440,0

7910,0

1.12

Отдельное мероприятие

Создание в структуре медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помо- щи **

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13

Отдельное мероприятие

Реализация мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

всего

21100,0

22155,0

23262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

200480,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

21100,0

22155,0

23262,8

24425,9

25598,3

26801,5

27980,7

29155,9

200480,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.14

Отдельное мероприятие

Оказание первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

всего

4150801,5

4304712,2

5194362,8

5475993,7

5772505,4

6084625,0

6413106,1

6758727,5

44154834,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

4150801,5

4304712,2

5194362,8

5475993,7

5772505,4

6084625,0

6413106,1

6758727,5

44154834,2

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

всего

257691,9

203540,0

682500,0

58940,2

87810,9

40600,0

21100,0

38700,0

1390883,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

26797,1

0,0

105000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131797,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

156094,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156094,8

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

74800,0

203540,0

577500,0

58940,2

87810,9

40600,0

21100,0

38700,0

1102991,1

2

Подпрограмма

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

8564604,6

10991523,0

12268558,1

12005922,8

12534274,2

10422402,0

10874166,7

11444951,4

89106402,8

всего без учета дополнительной потребности

8222783,0

7753608,6

8736070,8

9147597,7

9593300,8

10114481,7

10660234,0

11233178,3

75461254,9

федеральный бюджет

241423,4

176898,4

52187,9

52187,9

0,0

0,0

0,0

0,0

522697,6

областной бюджет

1342304,4

1295867,8

1335215,5

1338506,6

1405100,0

1470561,7

1534725,0

1598667,0

11320948,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217081,2

КОТ ФОМС

6421974,0

6280842,4

7348667,4

7756903,2

8188200,8

8643920,0

9125509,0

9634511,3

63400528,1

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

341821,6

3237914,4

3532487,3

2858325,1

2940973,4

307920,3

213932,7

211773,1

13645147,9

2.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

244633,8*

федеральный бюджет

221701,5*

областной бюджет

22932,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.2

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

217240,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

159,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.3

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

1003032,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

1003032,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.4

Ведомственная целевая программа

«Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области»

всего

133900,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

133900,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.5

Ведомственная целевая программа

«Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической службы Кировской области»

всего

92031,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

92031,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.6

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

7124,6*

федеральный бюджет

областной бюджет

7124,6*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

2.7

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

всего

314322,6

419886,0

578325,4

416715,2

423353,0

439391,9

445112,7

460779,3

3497886,1

федеральный бюджет

5073,3

49729,1

27992,1

27992,1

0,0

0,0

0,0

0,0

110786,6

областной бюджет

304149,3

311506,9

325783,3

325623,1

341253,0

357291,9

373012,7

388679,3

2727299,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

5100,0

58650,0

224550,0

63100,0

82100,0

82100,0

72100,0

72100,0

659800,0

2.8

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека

всего

41974,6

70250,7

56458,0

56559,3

37916,9

37511,0

38073,5

39630,6

378374,6

федеральный бюджет

7599,6

39422,6

24195,8

24195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

95413,8

областной бюджет

33375,0

30828,1

32262,2

32363,5

33916,9

35511,0

37073,5

38630,6

273960,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1000,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

2000,0

1000,0

1000,0

9000,0

2.9

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

всего

78651,9

95985,5

85029,4

106209,0

105308,6

109515,5

113639,0

117748,3

812087,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

78541,9

80871,5

84909,4

85409,0

101808,6

106015,5

110139,0

114248,3

761943,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

110,0

15114,0

120,0

20800,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

50144,0

2.10

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения

всего

504404,0

536115,7

855498,3

559193,7

586034,6

614161,5

643636,1

674523,0

4973566,9

федеральный бюджет

1947,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1947,7

областной бюджет

516842,7

543099,5

562496,0

561420,0

588368,2

616021,5

643126,4

670137,7

4701512,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

800,0

18400,0

333500,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

1250,0

358450,0

2.11

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

всего

771,3

129000,0

49000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

198771,3

федеральный бюджет

766,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

766,3

областной бюджет

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

129000,0

49000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

198000,0

2.12

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

всего

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

37600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

37600,0

2.13

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

всего

190505,4

175386,5

67640,2

78739,3

192914,8

189660,3

81351,3

90033,1

1066230,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

52605,4

50886,5

54640,2

55739,3

58414,8

61160,3

63851,3

66533,1

463830,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

137900,0

124500,0

13000,0

23000,0

134500,0

128500,0

17500,0

23500,0

602400,0

2.14

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего

236725,4

21251,5

22199,0

41573,5

43991,9

46476,4

49220,7

51892,0

513330,4

федеральный бюджет

214803,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214803,0

областной бюджет

16481,9

5530,2

5816,8

5838,3

6118,5

6406,1

6688,0

6968,9

59848,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

5440,5

15721,3

16382,2

35735,2

37873,4

40070,3

42532,7

44923,1

238678,7

2.15

Отдельное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

всего

6566567,8

6374471,7

7442526,3

7852586,2

8287516,6

8746963,6

9232206,5

9744850,1

64247688,8

федеральный бюджет

11233,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11233,5

областной бюджет

133360,3

73629,3

73858,9

75683,0

79315,8

83043,6

86697,5

90338,8

695927,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

6421974,0

6280842,4

7348667,4

7756903,2

8188200,8

8643920,0

9125509,0

9634511,3

63400528,1

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

140000,0

2.16

Отдельное мероприятие

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

всего

12624,6

11615,9

11921,6

12242,7

12566,3

12898,5

13224,0

13548,4

100642,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7124,6

6115,9

6421,6

6742,7

7066,3

7398,5

7724,0

8048,4

56642,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

44000,0

2.17

Отдельное мероприятие

Развитие службы крови

всего

74878,2

159579,1

75096,4

75324,2

78891,8

82552,7

86141,0

89716,9

722180,3

федеральный бюджет

0,0

87746,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87746,7

областной бюджет

73878,2

71832,4

74096,4

74324,2

77891,8

81552,7

85141,0

88716,9

627433,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1000,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

7000,0

2.18

Отдельное мероприятие

Обеспечение деятельности государственной судебно-медицинской экспертизы

всего

92031,5

100479,9

105431,8

105864,6

110946,1

116160,6

121271,6

126365,0

878551,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

92031,5

100479,9

105431,8

105864,6

110946,1

116160,6

121271,6

126365,0

878551,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.19

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию

всего

431260,9

2867416,7

2874234,0

2688938,8

2642700,0

15400,0

40900,0

30300,0

11591150,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

33908,6

21087,6

9498,9

9498,9

0,0

0,0

0,0

0,0

73994,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

217081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217081,2

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

180271,1

2846329,1

2864735,1

2679439,9

2642700,0

15400,0

40900,0

30300,0

11300075,2

3

Подпрограмма

«Развитие государственно-частного партнерства»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего без учета дополнительной потребности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1

Отдельное мероприятие

Привлечение частного капитала в систему обязательного медицинского страхования **

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Отдельное мероприятие

Развитие аутсорсинга непрофильных функций медицинских учреждений**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Отдельное мероприятие

Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру государственных учреждений

здравоохранения**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

Отдельное мероприятие

Обеспечение государственной информационной поддержки мероприятий государственно-частного партнерства**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

749369,2

817217,5

220728,8

222887,5

238126,4

267380,9

248471,7

258534,5

3022716,5

всего без учета дополнительной потребности

266622,8

182733,4

167180,8

171339,5

175626,4

183880,9

191971,7

200034,5

1539390,0

федеральный бюджет

23957,2

28199,2

3757,0

3757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59670,4

областной бюджет

158754,6

154534,2

163423,8

167582,5

175626,4

183880,9

191971,7

200034,5

1395808,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83911,0

КОТ ФОМС ****

1773758,5

1775817,3

2004829,5

2115095,1

2231425,4

2354153,8

2483632,3

2620232,0

17358943,9

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

482746,4

634484,1

53548,0

51548,0

62500,0

83500,0

56500,0

58500,0

1483326,5

4.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

17109,5*

федеральный бюджет

10967*

областной бюджет

6142,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

4.2

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

85610,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

1699,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

4.3

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

62032,9*

федеральный бюджет

областной бюджет

62032,9*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

4.4

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

87981,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

87981,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

4.5

Ведомственная целевая программа

«Оказание меди-цинской помощи населению Кировской области»

всего

898,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

898,5*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

4.6

Отдельное мероприятие

Создание выездной реанимационной, акушерской неонатологической бригады

всего

2000,0

2000,0

2000,0

5000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

19000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

2000,0

2000,0

2000,0

5000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

19000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.7

Отдельное мероприятие

Развертывание дополнительных реанимационных коек для новорожденных

всего

9000,0

9000,0

9000,0

4000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

43000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

9000,0

9000,0

9000,0

4000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

43000,0

4.8

Отдельное мероприятие

Внедрение новых форм пренатальной диагностики

всего

21589,6

13000,0

14900,0

14900,0

23039,2

33182,0

15322,1

16461,6

152394,5

федеральный бюджет

18169,6

6403,5

24573,1

областной бюджет

3420,0

2501,9

2900,0

2900,0

3039,2

3182,0

3322,1

3461,6

24726,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

4094,6

12000,0

12000,0

20000,0

30000,0

12000,0

13000,0

103094,6

4.9

Отдельное мероприятие

Совершенствование оказания ВМП женщинам и детям

всего

27045,2

27045,2

17342,5

17636,4

25946,4

36273,4

18618,4

19982,5

189890,0

федеральный бюджет ***

8695,9

8695,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17391,8

областной бюджет ***

18349,3

18349,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36698,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС****

0,0

0,0

5342,5

5636,4

5946,4

6273,4

6618,4

6982,5

36799,6

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

12000,0

12000,0

20000,0

30000,0

12000,0

13000,0

99000,0

4.10

Отдельное мероприятие

Внедрение стационар-замещающих технологий

всего

78564,9

83694,8

85323,0

90015,8

94966,6

100189,8

105700,2

111513,7

749968,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС ****

78564,9

83694,8

85323,0

90015,8

94966,6

100189,8

105700,2

111513,7

749968,8

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.11

Отдельное мероприятие

Охрана здоровья матери и ребенка в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

всего

1695193,6

1692122,5

1924317,2

2030154,6

2141813,1

2259612,8

2383891,6

2515005,6

16572175,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС ****

1695193,6

1692122,5

1924317,2

2030154,6

2141813,1

2259612,8

2383891,6

2515005,6

16572175,5

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.12

Отдельное мероприятие

Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи

всего

15000,0

20417,9

16596,5

16596,5

16673,1

17751,8

26828,8

26905,7

156770,3

федеральный бюджет

5787,6

5417,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11205,5

областной бюджет

1951,5

1500,0

1596,5

1596,5

1673,1

1751,8

1828,8

1905,7

13803,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

7260,9

13500,0

15000,0

15000,0

15000,0

16000,0

25000,0

25000,0

131760,9

4.13

Отдельное мероприятие

Подготовка медицинских кадров медико-социальных центров

всего

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4000,0

4.14

Отдельное мероприятие

Совершенствование методов профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку

всего

1000,0

16377,8

3757,0

3757,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

32891,8

федеральный бюджет

0,0

16377,8

3757,0

3757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23891,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

9000,0

4.15

Отдельное мероприятие

Реализация мер социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

всего

62032,9

65134,5

68391,3

71810,8

75257,7

78794,8

82261,8

85716,8

589400,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

62032,9

65134,5

68391,3

71810,8

75257,7

78794,8

82261,8

85716,8

589400,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.16

Отдельное мероприятие

Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области

всего

84693,9

85397,8

90536,0

91275,2

95656,4

100152,3

104559,0

108950,4

761221,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

84693,9

85397,8

90536,0

91275,2

95656,4

100152,3

104559,0

108950,4

761221,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.17

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям

всего

553552,9

605389,5

3048,0

3048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1165038,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6656,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6656,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83911,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83911,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

462985,5

605389,5

3048,0

3048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1074471,0

5

Подпрограмма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

всего

225123,4

633475,9

671699,6

238316,0

256347,5

249786,1

260578,0

271332,9

2806659,4

всего без учета дополнительной потребности

223723,4

207687,8

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1878774,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

220731,9

207687,8

223061,5

226527,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1875782,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2991,5

КОТ ФОМС ****

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1400,0

425788,1

448638,1

11788,1

23170,7

5650,0

5700,0

5750,0

927885,0

5.1

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

2991,5*

федеральный бюджет

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

5.2

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

всего

220731,9*

федеральный бюджет

областной бюджет

220731,9*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

5.3

Отдельное мероприятие

Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи

всего

207902,0

203656,8

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1850860,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

207902,0

203656,8

219030,5

222496,9

233176,8

244136,1

254878,0

265582,9

1850860,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.4

Отдельное мероприятие

Организация выездных мультидисциплинар-ных реабилитационных бригад с целью оказания помощи маломобильным группам населения, в том числе на дому

всего

1200,0

1250,0

1300,0

1350,0

1400,0

1450,0

1500,0

1550,0

11000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

1200,0

1250,0

1300,0

1350,0

1400,0

1450,0

1500,0

1550,0

11000,0

5.5

Отдельное мероприятие

Подготовка и переподготовка медицинских кадров по вопросам медицинской реабилитации

всего

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1600,0

5.6

Отдельное мероприятие

Организация кабинетов медицинской реабилитации при поликлиниках

всего

0,0

2000,0

2000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

24000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

2000,0

2000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

24000,0

5.7

Отдельное мероприятие

Создание и ведение регистра больных, нуждающихся в реабилитационной помощи**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.8

Отдельное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

всего

15821,4

426369,1

449169,1

10269,1

17570,7

0,0

0,0

0,0

919199,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12829,9

4031,0

4031,0

4031,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24922,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2991,5

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

422338,1

445138,1

6238,1

17570,7

0,0

0,0

0,0

891285,0

5.9

Отдельное мероприятие

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

всего

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС ****

112196,9

104375,3

113005,6

119220,9

125778,1

132695,9

139994,2

147693,8

994960,7

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Подпрограмма

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

всего

28605,4

50905,3

32310,7

32557,9

41249,7

32287,7

33677,6

35062,6

286656,9

всего без учета дополнительной потребности

27905,4

26765,3

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

241096,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27905,4

26765,3

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

241096,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

700,0

24140,0

3770,0

3770,0

11080,0

700,0

700,0

700,0

45560,0

6.1

Ведомственная целевая про-

грамма

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

27905,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

27905,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

6.2

Отдельное мероприятие

Приведение штатной, организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи

всего

28405,4

50705,3

32110,7

32357,9

41049,7

32087,7

33477,6

34862,6

285056,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27905,4

26765,3

28540,7

28787,9

30169,7

31587,7

32977,6

34362,6

241096,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

500,0

23940,0

3570,0

3570,0

10880,0

500,0

500,0

500,0

43960,0

6.3

Отдельное мероприятие

Последипломное образование врачей и фельдшеров первичного звена здравоохранения по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи

всего

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1600,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1600,0

7

Подпрограмма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего

872167,0

956486,4

953790,4

2003380,1

3813062,6

4425478,6

4617491,2

4809729,5

22451585,9

всего без учета дополнительной потребности

199035,0

116244,9

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1226345,6

федеральный бюджет

302,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

областной бюджет

153732,6

116244,9

124426,6

125908,1

157051,8

163253,5

167609,2

172816,5

1181043,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

45000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

673132,0

840241,5

829363,8

1877472,0

3656010,8

4262225,1

4449882,0

4636913,0

21225240,3

7.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

21400*

федеральный бюджет

областной бюджет

21400*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.2

Ведомственная целевая программа

«Развитие системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников Кировской области»

всего

101375,8*

федеральный бюджет

областной бюджет

101375,8*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.3

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

всего

6565,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

6565,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.4

Ведомственная целевая программа

«Оказание медицинской помощи населению Кировской области»

всего

13898,1*

федеральный бюджет

областной бюджет

13898,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.5

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области»

всего

396,4*

федеральный бюджет

областной бюджет

396,4*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.6

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

97*

федеральный бюджет

областной бюджет

97*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

7.7

Отдельное мероприятие

Взаимодействие департамента здравоохранения Кировской области с государственными образовательными учреждениями в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров Кировской области**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8

Отдельное мероприятие

Формирование кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.9

Отдельное мероприятие

Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Кировской области путем заключения целевых договоров**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.10

Отдельное мероприятие

Совершенствование механизмов и условий целевой подготовки специалистов по программам послевузовского профессионального образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Кировской области путем заключения целевых договоров**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.11

Отдельное мероприятие

Обучение по программам среднего профессионального образования в рамках целевого набора

всего

75724,5

70498,4

76200,7

76661,6

80341,4

84117,4

87818,6

91506,9

642869,5

федеральный бюджет

302,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

областной бюджет

75422,1

70498,4

76200,7

76661,6

80341,4

84117,4

87818,6

91506,9

642567,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.12

Отдельное мероприятие

Обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования

всего

28197,7

27155,0

29522,8

30683,3

32246,5

33862,6

35471,5

37096,8

254236,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

25953,7

24731,0

26905,8

27857,3

29194,5

30566,6

31911,5

33251,8

230372,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

2244,0

2424,0

2617,0

2826,0

3052,0

3296,0

3560,0

3845,0

23864,0

7.13

Отдельное мероприятие

Обеспечение доступа к электронным полнотекстовым базам данных медицинской и научной литературы, электронному каталогу

всего

6565,3

4046,3

4350,9

4420,0

4632,2

4849,9

5063,3

5275,9

39203,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6565,3

4046,3

4350,9

4420,0

4632,2

4849,9

5063,3

5275,9

39203,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.14

Отдельное мероприятие

Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей

всего

0,0

0,0

0,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

6400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

5200,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

7.15

Отдельное мероприятие

Проведение конкурса «Лучший средний медицинский работник года»

всего

400,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

400,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

2000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

7.16

Отдельное мероприятие

Проведение областного конкурса «Спасибо, доктор»

всего

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

7.17

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,

городах Кировской области

всего

10000,0

17000,0

17000,0

17000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

133000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

82000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

17000,0

17000,0

17000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51000,0

7.18

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения

всего

11000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

46000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

11000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

31000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

5000,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

7.19

Отдельное мероприятие

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области

всего

14391,5

16969,2

16969,2

16969,2

17783,7

18619,6

17715,8

17681,9

137100,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14391,5

16969,2

16969,2

16969,2

17783,7

18619,6

17715,8

17681,9

137100,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.20

Отдельное мероприятие

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени

всего

90000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

45000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.21

Отдельное мероприятие

Предоставление социальной поддержки средним медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в учреждение здравоохранения, структурное подразделение, находящееся в сельском населенном пункте

всего

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1400,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1400,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.22

Отдельное мероприятие

Предоставление врачам служебного жилья**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.23

Отдельное мероприятие

Проведение работы по усовершенствованию и ведению базы данных вакансий медицинских работников учреждений здравоохранения Кировской области**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.24

Отдельное мероприятие

Мониторинг кадрового состава здравоохранения, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.25

Отдельное мероприятие

Повышение заработной платы работников учреждений здравоохранения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

всего

670888,0

815817,5

804746,8

1850996,0

3652958,8

4258929,1

4446322,0

4633068,0

21133726,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

670888,0

815817,5

804746,8

1850996,0

3652958,8

4258929,1

4446322,0

4633068,0

21133726,3

8

Подпрограмма

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

всего

788495,0

1177383,0

556550,6

673271,9

890176,0

907522,4

924524,9

941468,6

6859392,4

всего без учета дополнительной потребности

788495,0

1077383,0

456550,6

473271,9

490176,0

507522,4

524524,9

541468,6

4859392,4

федеральный бюджет

438942,7

757860,2

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

1923420,3

областной бюджет

349552,3

319522,8

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2935972,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

100000,0

100000,0

200000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

2000000,0

8.1

Областная целевая программа

«Развитие системы здравоохранения Кировской области»

всего

28126,6*

федеральный бюджет

28126,6*

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

8.2

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов»

всего

385080,7*

федеральный бюджет

384010,9*

областной бюджет

1069,8*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

8.3

Ведомственная целевая программа

«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»

всего

303333,1*

федеральный бюджет

областной бюджет

303333,1*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

8.4

Отдельное мероприятие

Дополнительное льготное лекарственное обеспечении жителей Кировской области, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения

всего

44000,0

100000,0

100000,0

200000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

2044000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44000,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

100000,0

100000,0

200000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

2000000,0

8.5

Отдельное мероприятие

Обеспечение проведения совместных торгов для учреждений здравоохранения Кировской области на поставку лекарственных препаратов

всего

744495,0

1077383,0

456550,6

473271,9

490176,0

507522,4

524524,9

541468,6

4815392,4

федеральный бюджет

438942,7

757860,2

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

121102,9

1923420,3

областной бюджет

305552,3

319522,8

335447,7

352169,0

369073,1

386419,5

403422,0

420365,7

2891972,1

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Подпрограмма

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего

129774,7

126625,0

138993,1

137900,5

139004,5

140777,6

142515,6

144247,6

1099838,6

всего без учета дополнительной потребности

46416,0

34460,1

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

320972,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

32207,3

34460,1

37094,9

37112,6

38840,5

40613,6

42351,6

44083,6

306764,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14208,7

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

83358,7

92164,9

101898,2

100787,9

100164,0

100164,0

100164,0

100164,0

778865,7

9.1

Областная программа

«Модернизация здравоохранения Кировской области»

всего

14208,7*

федеральный бюджет

областной бюджет

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7*

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

9.2

Ведомственная целевая программа

«Совершенствование информационно-аналитической деятельности и развитие системы библиотечного обслуживания здравоохранения Кировской области»

всего

32207,3*

федеральный бюджет

областной бюджет

32207,3*

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

КОТ ФОМС

иные внебюджетные источники

дополнительная потребность

9.3

Отдельное мероприятие

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе теле-медицины

всего

73302,4

64916,4

71320,9

71321,2

71321,2

71321,2

71321,2

71321,2

566145,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

866,9

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

866,8

6934,5

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

14208,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14208,7

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

58226,8

64049,6

70454,1

70454,4

70454,4

70454,4

70454,4

70454,4

545002,5

9.4

Отдельное мероприятие

Развитие прикладных региональных компонент системы здравоохранения

всего

17296,0

19001,6

20876,1

20876,3

20876,3

20876,3

20876,3

20876,3

161555,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

247,6

247,6

247,6

247,7

247,7

247,7

247,7

247,7

1981,3

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

17048,4

18754,0

20628,5

20628,6

20628,6

20628,6

20628,6

20628,6

159573,9

9.5

Отдельное мероприятие

Информационно-аналитическая поддержка реализации Государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения»

всего

39176,3

42707,0

46796,1

45703,0

46807,0

48580,1

50318,1

52050,1

372137,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

31092,8

33345,7

35980,5

35998,1

37726,0

39499,1

41237,1

42969,1

297848,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

8083,5

9361,3

10815,6

9704,9

9081,0

9081,0

9081,0

9081,0

74289,3

10

Подпрограмма

«Совершенствование системы территориального планирования Кировской области»

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего без учета дополнительной потребности

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдельное мероприятие

Территориальное планирование размещения медицинских организаций с реструктуризацией больничных, амбулаторных учреждений**

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Отдельное мероприятие

Реализация государственной политики и управление в сфере

здравоохранения, в том числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

всего

34907,0

37586,0

39330,3

39330,3

41084,5

42884,6

44649,1

46407,4

326179,2

всего без учета дополнительной потребности

34907,0

37586,0

39330,3

39330,3

41084,5

42884,6

44649,1

46407,4

326179,2

федеральный бюджет

2797,3

2784,1

2784,1

2784,1

2784,1

2784,1

2784,1

2784,1

22286,0

областной бюджет

32109,7

34801,9

36546,2

36546,2

38300,4

40100,5

41865,0

43623,3

303893,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительная потребность

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях подпрограммы государственной программы.

** Финансирование мероприятия планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.

*** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств КОТ ФОМС.

**** Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТ ФОМС учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать