Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2014г.
Номер документа: RU89000201401406
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014–2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 Д.Н. Кобылкин

от 26 ноября 2014 г. № 970-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 26 ноября 2014 года № 970-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

              1.1. позицию, касающуюся ответственного исполнителя Государственной программы, после слова «департамент» дополнить словами «тарифной политики,»;

1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Государственной программы, слова «департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа» исключить;

1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Государственной программы

1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод;

3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;

4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления

                                                                                                                                             »;

1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 78 363 608

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 78 363 608 <*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств –

535 430

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050

2014 год – 12 018 009

12 018 009

60 479

1 535 990

2015 год – 11 290 835

11 290 835

59 951

1 098 039

2016 год – 11 192 396

11 192 396

50 000

1 027 366

2017 год – 10 965 592

10 965 592

95 000

1 029 821

2018 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 081 104

2019 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 123 365

2020 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 175 365

<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете».»;

1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:

1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;

2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018  году и  сохранение данного значения до 2020 года;

3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –

не более 12 процентов в 2015 году; не более

11 процентов в период 2017 – 2020 годов;

4) снижение удельного веса проб воды,

не отвечающих гигиеническим нормативам по

санитарно-химическим показателям,

с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента

к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;

5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,

с 51 процента в 2012 году до 53 процентов

к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;

6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления на 20 процентов в 2015 году,

на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов

к 2020 году

               ».

2. В разделе I  Государственной программы:

2.1. в пункте 4 подраздела 1.2 слово «Программа» заменить словом «Программы»;

2.2. в подразделе 1.3:

2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«ДТПЭиЖКК ЯНАО – департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;»;

2.2.2. абзац третий признать утратившим силу.

3. В разделе II Государственной программы:

3.1. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«- ДТПЭиЖКК ЯНАО,»;

3.2. абзац тринадцатый признать утратившим силу;

3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов

и юридических лиц на реализацию Государственной программы

№ п/п

Источник финансирования

Всего на 2014 – 2020 годы

Объемы финансирования (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Средства федерального бюджета <*>

400 430

60 479

59 951

50 000

95 000

45 000

45 000

45 000

Из них

1.1

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

180 000

0

0

0

45 000

45 000

45 000

45 000

1.2

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

184 193

37 419

46 774

50 000

50 000

1.3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

36 237

23 060

13 177

2

Средства окружного бюджета <***>

78 363 608

12 018 009

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

в том числе по мероприятиям

2.1

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2.2

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

72 425 963

10 997 774

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

2.3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»

2 996 000

600 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.4

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2.5

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>

2.6

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

3

Средства местных бюджетов<**>

3 376 369

161 069

186 337

604 457

575 155

662 187

534 417

652 747

Из них

3.1

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

3.2

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

371 410

54 878

54 441

53 499

52 148

52 148

52 148

52 148

3.3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»

4

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,

8 071 050

1 535 990

1 098 039

1 027 366

1 029 821

1 081 104

1 123 365

1 175 365

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>

Из них

4.1

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

4.2

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

4.3

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

861 276

105 706

84 636

99 750

115 839

133 000

151 345

171 000

<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».

<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                «Таблица 2

Перечень

подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы

за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа – всего

78 363 608

12 018 009

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

1.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) –  всего

72 795 937

10 475 791

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

1.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

1 312 364

762 317

324 243

225 804

1.3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4 255 307

779 901

579 901

579 901

578 901

578 901

578 901

578 901

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

2.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

72 425 963

10 997 774

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

71 113 599

10 235 457

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

1 312 364

762 317

324 243

225 804

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

2 996 000

600 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

4.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

2 996 000

600 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего

6.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

7.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1 682 338

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

7.2.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

              <*> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».

1

4. В таблице 3 раздела III Государственной программы:

4.1. пункт 2 графы 4 после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;

4.2. в пункте 2 графы 5:

4.2.1. слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

4.2.2. после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;

4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3

Доля расходов на

оплату за жилое

помещение и

коммунальные

услуги

в семейном

доходе

              %

Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:

Уменьшение

значения является положительной динамикой

показателя

  (руб.) – совокупная

плата граждан за жилое

помещение и

коммунальные услуги в

расчете на одного

человека в месяц;

(руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход

населения

                                                                                                                    »;

4.4. в пункте 4 графы 5 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.10.2013 № 411».

5. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках подпрограмм 1, 2 и 3.».

6. Дополнить разделом V следующего содержания:

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Улучшение показателей социально-экономического развития автономного округа:

- снижение энергоёмкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, на 3,5 процента к 2020 году;

- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018  году и сохранение данного значения до 2020 года;

- доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;

- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;

- доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления – на 20 процентов в 2015 году, на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов к 2020 году.».

7. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 1:

              7.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 1, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

                            7.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 1, слово                 «ДЦиТ ЯНАО» заменить словом «нет»;

                            7.1.3. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Задачи

Подпрограммы 1

1) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

                                                                                                                                                  »;

                            7.1.4. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

                                                                                                                                                                        »;

                            7.1.5 позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 1

1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);

2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);

3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)

                                                                                                                                                                            »;

                            7.1.6. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0<*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств –

180 000

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников –

2 236 522

2014 год – 0

0

0

776 710

2015 год – 0

0

0

362 226

2016 год – 0

0

0

252 345

2017 год – 0

0

45 000

210 350

2018 год – 0

0

45 000

209 290

2019 год – 0

0

45 000

208 087

2020 год – 0

0

45 000

217 514

<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

7.2. в абзаце восьмом подраздела 1.2 раздела I слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 512-р» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321»;

7.3. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы 1 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5.

В рамках Подпрограммы 1 выделяются следующие основные мероприятия:

1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат).

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством[1] устанавливаются в отношении субъектов естественных монополий и организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).

Установленные требования ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, и автономного округа, разработанных на очередной финансовый год и утвержденных на аналогичный период производственной, инвестиционной программ регулируемой организации и установленных цен (тарифов) на товары (услуги) регулируемой организации.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются в отношении:

- целевых показателей и их значений, достижение которых обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;

- перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их проведение;

- показателей энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности.

Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;

2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат).

Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В частности, контрольные функции предусмотрены подпунктом «к» пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97.

Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;

3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат).

Оперативное управление Подпрограммой 1 направлено на решение следующих задач:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;

- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Государственной программы;

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;

- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы и подготовка отчетности о реализации Государственной программы;

- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, обеспечение размещения в сети Интернет текста Государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Государственной программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;

- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» федеральной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321, на получение субсидий из федерального бюджета согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754.

Средства бюджетов муниципальных образований приняты в объеме ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:

- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 1.

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.

1

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета <*>

180 000

0

0

0

45 000

45 000

45 000

45 000

2.

Средства окружного бюджета <**>

3.

Средства местных бюджетов <***>

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

Из них

Город Губкинский

17 926

7 776

10 150

0

0

0

0

0

Город Лабытнанги

27 327

834

26 493

0

0

0

0

0

Город Муравленко

2 320

1 160

1 160

0

0

0

0

0

Город Новый Уренгой

0

0

0

0

0

0

0

0

Город Ноябрьск

14 207

8 000

6 207

0

0

0

0

0

Город Салехард

0

0

0

0

0

0

0

0

Красноселькупский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Надымский район

36 042

8 126

2 426

10 205

7 254

3 814

2 455

1 762

Приуральский район

98 599

8 119

15 080

15 080

15 080

15 080

15 080

15 080

Пуровский район

2 784 662

67 000

67 000

522 609

497 609

588 081

461 670

580 693

Тазовский район

0

0

0

0

0

0

0

0

Шурышкарский район

23 244

4 860

3 064

3 064

3 064

3 064

3 064

3 064

Ямальский район

632

316

316

0

0

0

0

0

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

Таблица 5

Перечень

мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 1

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего

на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 – всего

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) <*>

234 178

33 454

33 454

33 454

33 454

33 454

33 454

33 454

1.

Задача 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

1.1.

Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат) <*>

11 340

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1 620

1.2.

Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за

45 346

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

6 478

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный

аппарат) <*>

1.3.

Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) <*>

177 492

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

25 356

              <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;

     7.4. таблицу 6 раздела III изложить в следующей редакции: 

«Таблица 6

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование целевых показателей и индикаторов

Единица

измерения

Расчетная формула

Индикаторы расчета целевых показателей.

Источник получения значений индикаторов

1

2

3

4

5

1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,

утвердивших программы

в области энергосбережения и повышения

%

Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и общего количества организаций,

– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО

1

2

3

4

5

энергетической эффективности, к общему

количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

осуществляющих регулируемые виды деятельности, умноженное на 100:

2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

%

Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и количества регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения, умноженное на 100:

количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО

        »;

1

7.5. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 1

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.»;

7.6. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 обеспечит создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов.».

8. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

8.1. в паспорте Подпрограммы 2:

8.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 2, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

8.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 2, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;

8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 2

1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;

3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

    »;

8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 2

1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;

2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса;

3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);

4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);

5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);

6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат);

7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

                                                                                                                                                                            »;

8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                         

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 72 425 963

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 72 425 963<*>

Справочно: планируемый объем

федеральных средств –

184 193

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252

2014 год – 10 997 774

10 997 774

37 419

653 574

2015 год – 10 470 600

10 470 600

46 774

651 177

2016 год – 10 372 161

10 372 161

50 000

675 271

2017 год – 10 146 357

10 146 357

50 000

703 632

2018 год – 10 146 357

10 146 357

738 814

2019 год – 10 146 357

10 146 357

763 933

2020 год – 10 146 357

10 146 357

786 851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

8.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:

8.1.6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;»;

8.1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:

«3) снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 48 процентов к 2017 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 48 процентов»;

8.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.

Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению  качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих  решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.

В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие основные мероприятия:

1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.

Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.

Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики  автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Предоставление субвенции осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 136-ЗАО «О компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».

2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;

юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона                   от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.

Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.

Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.

Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.

В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135- ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.

Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».

В целях поощрения достижений муниципальными образованиями наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.

3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).

Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;

- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;

- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;

- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;

- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;

- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.

4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).

Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:

- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;

- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;

- платы за подключение к системе теплоснабжения;

- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);

- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;

- сетевого и сжиженного газа для населения;

- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;

- технической инвентаризации жилищного фонда;

- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:

- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;

- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;

- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;

- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.

5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).

Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):

- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);

- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;

- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;

- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;

- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;

- мониторинг «О фактически сложившихся  ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ  в сфере теплоснабжения  (INV.48.TS);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ  в сфере водоснабжения  (INV.48.VS);

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ  в сфере водоотведения INV.48.VO;

- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ  в сфере ТБО (INV.48.TBO);

- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;

- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);

- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                            от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.

На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.

В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.

В результате проводимых контрольных мероприятий  выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и  предотвращаются  нарушения,  устанавливаются  причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.

По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.

Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.

6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).

Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов)  действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.

Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:

6.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.

На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).

Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости  услуг».

Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;

6.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.

Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства  автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.

Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;

6.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).

Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.

7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: статьи 5, 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 7, 23 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьи 23, 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 5, 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными подзаконными правовыми актами.

Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в отборе проектов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отношения с которым регулируются Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Данный Закон направлен на обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе  приняты в объеме ассигнований, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:

- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;

- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 2.

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.

1

Таблица 8

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета <*>

184 193

37 419

46 774

50 000

50 000

2.

Средства окружного бюджета <**>

72 425 963

10 997 774

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.

Средства местных бюджетов <***>

371 410

54 878

54 441

43 499

52 148

52 148

52 148

52 148

Из них

Город Губкинский

27 076

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

3 868

Город Лабытнанги

35 322

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

5 046

Город Муравленко

25 074

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

3 582

Город Новый Уренгой

64 862

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

9 266

Город Ноябрьск

63 280

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

9 154

Город Салехард

45 066

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

6 438

Красноселькупский район

11 053

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

Надымский район

18 781

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

Приуральский район

12 647

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

1 948

Пуровский район

32 291

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

4 613

Тазовский район

11 648

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

1 664

Шурышкарский район

14 433

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

2 193

Ямальский район

9 877

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

Таблица 9

Перечень

мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий

Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 – всего

72 425 963

10 997 774

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

71 113 599

10 235 457

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

1 312 364

762 317

324 243

225 804

1.

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

1.1.

Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

140 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДТПЭиЖКК ЯНАО

140 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

70 973 599

10 215 457

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

ДТПЭиЖКК ЯНАО

70 973 599

10 215 457

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

1.2.1.

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 205 973

962 939

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

1.2.2.

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

1 154 839

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

1.2.3.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

57 727 670

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

1.2.4.

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

981 610

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

1.2.5.

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

458 633

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.6.

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

626 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

1.2.7.

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

1 610 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

1.2.8.

Мероприятие 2.8. Формирование  благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

11 200

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1.2.9.

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

2 197 174

313 882

313 882

313 882

313 882

313 882

313 882

313 882

1.3.

Мероприятие 3. Реализация  региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) <*>

322 714

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДТПЭиЖКК ЯНАО

322 714

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1.4.

Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) <*>

320 912

45 845

45 845

45 845

45 845

45 844

45 844

45 844

ДТПЭиЖКК ЯНАО

320 912

45 845

45 845

45 845

45 845

45 844

45 844

45 844

1.5.

Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования  цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный

аппарат) <*>

256 729

36 676

36 675

36 675

36 675

36 676

36 676

36 676

ДТПЭиЖКК ЯНАО

256 729

36 676

36 675

36 675

36 675

36 676

36 676

36 676

1.6.

Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) <*>

64 182

9 168

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

ДТПЭиЖКК ЯНАО

64 182

9 168

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

1.7.

Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа<**>

1 312 364

762 317

324 243

225 804

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДСиЖП ЯНАО

1 312 364

762 317

324 243

225 804

              <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

                   <**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.

Таблица 10

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках

Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1318738

765047

326536

227155

средства окружного бюджета

1312364

762317

324243

225804

средства бюджетов муниципальных образований

6374

2730

2293

1351

в том числе по направлениям

1.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

338298

107900

154894

75504

средства окружного бюджета

336687

107747

153776

75164

средства бюджетов муниципальных образований

1611

153

1118

340

в том числе по мероприятиям

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13900

13900

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

153

153

1.1.2

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

123164

60000

32000

31164

средства окружного бюджета

123164

60000

32000

31164

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.1.3

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7000

7000

средства окружного бюджета

7000

7000

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

162234

15000

112894

34340

средства окружного бюджета

160776

15000

111776

34000

средства бюджетов муниципальных образований

1458

1118

340

1.1.5

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

10000

10000

10000

средства окружного бюджета

30000

10000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.6

Проектно-изыскательские работы по объекту

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2000

2000

1

2

3

4

5

6

7

«Электростанция 500 кВт

средства окружного бюджета

2000

2000

с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож»

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.2

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

63176

18037

45139

0

средства окружного бюджета

63176

18037

45139

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

в том числе по мероприятиям

1.2.1

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.2.2

Котельная с.Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60139

15000

45139

средства окружного бюджета

60139

15000

45139

средства бюджетов муниципальных образований

1.3

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

84064

43502

20362

20200

средства окружного бюджета

83462

43302

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

602

200

202

200

в том числе по мероприятиям

1.3.1

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70762

30200

20362

20200

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

602

200

202

200

1

2

3

4

5

6

7

изыскательские работы

1.3.2

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11300

11300

средства окружного бюджета

11300

11300

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.3

Водоснабжение

г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

средства окружного бюджета

802

802

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.4

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

средства окружного бюджета

1100

1100

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.3.5

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

574506

414865

69241

90400

средства окружного бюджета

572183

413515

68668

90000

средства бюджетов

2323

1350

573

400

1

2

3

4

5

6

7

муниципальных образований

в том числе по мероприятиям

1.4.1

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

150200

40200

40000

70000

средства окружного бюджета

150200

40200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.2

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

231813

231813

0

0

средства окружного бюджета

230963

230963

средства бюджетов муниципальных образований

850

850

1.4.3

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

30000

средства окружного бюджета

30000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.4.4

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

122493

72852

29241

20400

средства окружного бюджета

121020

72352

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

1473

500

573

400

1.4.5

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в

г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

1

2

3

4

5

6

7

работы

1.5

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5000

5000

0

0

средства окружного бюджета

5000

5000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

в том числе по мероприятиям

1.5.1

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5000

5000

средства окружного бюджета

5000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.6

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

56779

56779

0

0

средства окружного бюджета

56052

56052

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

727

727

0

0

в том числе по мероприятиям

1.6.1

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15188

15188

средства окружного бюджета

14960

14960

средства бюджетов муниципальных образований

228

228

1.6.2

Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона

поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25441

25441

средства окружного бюджета

24942

24942

средства бюджетов муниципальных образований

499

499

1.6.3

Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16150

16150

1

2

3

4

5

6

7

(Внутриплощадочные сети)

средства окружного бюджета

16150

16150

(I пусковой комплекс)

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.7

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

196915

118964

36900

41051

средства окружного бюджета

195804

118664

36500

40640

средства бюджетов муниципальных образований

1111

300

400

411

в том числе по мероприятиям

1.7.1

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15375

5100

5100

5175

средства окружного бюджета

15074

5000

5000

5074

средства бюджетов муниципальных образований

301

100

100

101

1.7.2

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41291

10200

15300

15791

средства окружного бюджета

40481

10000

15000

15481

средства бюджетов муниципальных образований

810

200

300

310

1.7.3

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

38585

2000

16500

20085

средства окружного бюджета

38585

2000

16500

20085

средства бюджетов муниципальных образований

0

1.7.4

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

101664

101664

средства окружного бюджета

101664

101664

1

2

3

4

5

6

7

дорогой, с. Салемал

Ямальский район, ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

средства бюджетов муниципальных образований

Таблица 11

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной

программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 –2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1318738

765047

326536

227155

средства окружного бюджета

1312364

762317

324243

225804

средства бюджетов муниципальных образований

6374

2730

2293

1351

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60139

15000

45139

0

средства окружного бюджета

60139

15000

45139

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

1.1.1

Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

60139

15000

45139

средства окружного бюджета

60139

15000

45139

1

2

3

4

5

6

7

проектно-изыскательские работы

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Муравленко

2.1

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

150200

40200

40000

70000

средства окружного бюджета

150200

40200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

2.1.1

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

150200

40200

40000

70000

средства окружного бюджета

150200

40200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

0

Муниципальное образование Надымский район

3.1

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

354306

304665

29241

20400

средства окружного бюджета

351983

303315

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

2323

1350

573

400

3.1.1

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

231813

231813

0

0

средства окружного бюджета

230963

230963

средства бюджетов муниципальных образований

850

850

3.1.2

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

122493

72852

29241

20400

средства окружного бюджета

121020

72352

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

1473

500

573

400

1

2

3

4

5

6

7

3.2

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

56779

56779

0

0

средства окружного бюджета

56052

56052

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

727

727

0

0

3.2.1

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения

4-го микрорайона

п. Пангоды МО Надымский район»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15188

15188

средства окружного бюджета

14960

14960

средства бюджетов муниципальных образований

228

228

3.2.2

Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона

поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

25441

25441

средства окружного бюджета

24942

24942

средства бюджетов муниципальных образований

499

499

3.2.3

Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

16150

16150

средства окружного бюджета

16150

16150

средства бюджетов муниципальных образований

0

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70762

30200

20362

20200

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

602

200

202

200

4.1.1

Сооружение очистки подземных вод на 

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70762

30200

20362

20200

1

2

3

4

5

6

7

водозаборе

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

средства бюджетов муниципальных образований

602

200

202

200

Муниципальное образование Приуральский район

5.1

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11400

11400

0

0

средства окружного бюджета

11400

11400

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

5.1.1

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11300

11300

средства окружного бюджета

11300

11300

средства бюджетов муниципальных образований

5.1.2

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция

I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

0

5.2

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

56666

15300

20400

20966

средства окружного бюджета

55555

15000

20000

20555

средства бюджетов муниципальных образований

1111

300

400

411

5.2.1

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15375

5100

5100

5175

1

2

3

4

5

6

7

Приуральский район

средства окружного бюджета

15074

5000

5000

5074

средства бюджетов муниципальных образований

301

100

100

101

5.2.2

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

41291

10200

15300

15791

средства окружного бюджета

40481

10000

15000

15481

средства бюджетов муниципальных образований

810

200

300

310

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

306298

95900

144894

65504

средства окружного бюджета

304687

95747

143776

65164

средства бюджетов муниципальных образований

1611

153

1118

340

6.1.1

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13900

13900

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

153

153

6.1.2

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

123164

60000

32000

31164

средства окружного бюджета

123164

60000

32000

31164

средства бюджетов муниципальных образований

0

6.1.3

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

7000

7000

средства окружного бюджета

7000

7000

средства бюджетов муниципальных образований

1

2

3

4

5

6

7

работы

6.1.4

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

162234

15000

112894

34340

средства окружного бюджета

160776

15000

111776

34000

средства бюджетов муниципальных образований

1458

1118

340

6.2

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

0

0

средства окружного бюджета

3037

3037

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

6.2.1

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

0

Муниципальное образование Ямальский район

7.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

10000

10000

10000

средства окружного бюджета

30000

10000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

7.1.1

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

10000

10000

10000

средства окружного бюджета

30000

10000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

7.2

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

140249

103664

16500

20085

средства окружного бюджета

140249

103664

16500

20085

1

2

3

4

5

6

7

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

7.2.1

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

38585

2000

16500

20085

средства окружного бюджета

38585

2000

16500

20085

средства бюджетов муниципальных образований

0

7.2.2

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

101664

101664

средства окружного бюджета

101664

101664

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Салехард

8.1

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2000

2000

0

0

средства окружного бюджета

2000

2000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

8.1.1

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2000

2000

средства окружного бюджета

2000

2000

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.2

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

0

0

1

2

3

4

5

6

7

средства окружного бюджета

1100

1100

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

8.2.1

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

средства окружного бюджета

1100

1100

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.3

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

30000

0

0

средства окружного бюджета

30000

30000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

8.3.1

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

30000

30000

средства окружного бюджета

30000

30000

средства бюджетов муниципальных образований

0

8.4

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5000

5000

0

0

средства окружного бюджета

5000

5000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

8.4.1

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

5000

5000

1

2

3

4

5

6

7

изыскательские работы

средства окружного бюджета

5000

5000

средства бюджетов муниципальных образований

0

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

0

0

средства окружного бюджета

802

802

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

9.1.1

Водоснабжение

г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

средства окружного бюджета

802

802

средства бюджетов муниципальных образований

9.2

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

0

0

средства окружного бюджета

40000

40000

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

0

0

0

0

9.2.1

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в

г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

      »;

1

8.3. в таблице 12 раздела III:

8.3.1. в пункте 1.1 графы 5 слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

8.3.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«

1.2

Доля расходов

на оплату за

жилое

помещение и

коммунальные

услуги в

семейном

доходе

%

Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные

услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:

Уменьшение значения является положительной динамикойпоказателя

(руб.) – совокупная

плата граждан за жилое

помещение и коммунальные

услуги в расчете на одного

человека в месяц;

(руб./чел.

в месяц) –

среднедушевой доход

населения

                                                                                                                                                                             »;

8.3.3. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

«

2.6

Протяженность

магистральных

электрических

сетей

км

Рассчитывается как

сумма

протяженностей

магистральных

линий

электропередач,

введенных за

отчетный период:

Увеличение

значения является

положительной

динамикой показателя

(км) – протяженность

магистральной линии

электропередач  № 1;

(км) – протяженность

магистральной линии

электропередач  № 2;

(км) – протяженность

магистральной линии

электропередач  № n.

Принимается по данным,

предоставляемым 

субъектами

электроэнергетики

                                                                                                                       »;

8.3.4. в пункте 4.1 графы 5 слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ОМС»;

8.3.5. в пункте 5.2 графы 2 слово «очищена» заменить словом «, очищенной»;

8.3.6. раздел 6 признать утратившим силу;

8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

(субвенций) местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (организациям), направленных на достижение

целей Подпрограммы 2

Общие условия предоставления межбюджетных субсидий (субвенций) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований (организациям) на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.

Условия предоставления субсидий (субвенций) местным бюджетам (организациям), критерии отбора, а также порядок формирования и распределения субсидий (субвенций) между муниципальными образованиями (организациями) установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:

- постановление Правительства автономного округа от 14 февраля 2014 года № 125-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг»;

- постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации»;

- постановление Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года № 138-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- постановление Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период»;

- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1011-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса»;

- постановление Правительства автономного округа от 05 сентября                        2013 года № 737-П «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета товариществам собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1033-П «Об утверждении Порядка формирования и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

- постановление Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года  № 100-П «Об утверждении Правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа».»;

8.5. в разделе V:

8.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа»;

8.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса»;

8.5.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1

Мероприя-тие 2.1.

Содержание автомо-бильных дорог общего пользова-

ния местного значения

2014 –2020 годы

обеспечение содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, документально оформленных в муниципальную собственность, включенных в утвержденные муниципальные программы в соответствии с требованиями, установленными Государствен-ным стандартом Российской Федерации

снижение показателей эксплуатацион-ного состояния улично-дорожной сети и безопасности  дорожного движения

подпункт 3.6.1

приложения № 1 к Госу-дарственной программе

    »;

8.5.4. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«

2.2

Мероприя-тие 2.2.

Повышение уровня благоуст-ройства территорий муници-пальных образова-ний

2014 –2020 годы

создание на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение проведения мероприятий по организации уличного освещения

увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятель-ность населения, на безопасность передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения

подпункт 3.6.2

приложения № 1 к Госу-дарственной программе

                                                                                                                                                                             »;

8.5.5. пункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

8.5.6. пункт 2.4 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

8.5.7. пункт 2.4 графы 6 изложить в следующей редакции:

«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;

8.5.8. пункт 2.5 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

8.5.9. пункт 2.5 графы 6 изложить в следующей редакции:

«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;

8.5.10. пункт 2.6 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа»;

8.5.11. пункт 2.7 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период»;

8.5.12. пункт 2.8 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья»;

8.5.13. пункт 2.8 графы 3 изложить в следующей редакции:

«2014 – 2020 годы»;

8.5.14. в пункте 2.8 графы 6 цифры «3.8» заменить цифрами «3.7»;

8.5.15. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

«

2.9

Мероприя-

тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предостав-ление услуг

по откачке и вывозу бытовых сточных вод

из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации

2014 – 2020 годы

соблюдение принципа равной доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации

рост стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг для населения, социальная напряжен-ность

пункт 3.1

приложения

№ 1 к Государ-ственной программе

»;

8.5.16. пункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа».

9. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

9.1. в паспорте Подпрограммы 3:

9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 3

1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года;

2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;

6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;

7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах

    »;

9.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 3

1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

2) субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;

3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

   »;

9.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 996 000

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 996 000 <*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств –

36 237

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276

2014 год – 600 000

600 000

23 060

105 706

2015 год – 400 000

400 000

13 177

84 636

2016 год – 400 000

400 000

99 750

2017 год – 399 000

399 000

115 839

2018 год – 399 000

399 000

133 000

2019 год – 399 000

399 000

151 345

2020 год – 399 000

399 000

171 000

<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа  «Об окружном бюджете».»;

9.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:

9.1.4.1. в абзаце втором пункта 1  цифры «015» заменить цифрами «2015»;

9.1.4.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2016 году до 80 процентов, к 2018 году до 75 процентов, к 2020 году до 70 процентов;»;

9.1.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации»;

9.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

В целях совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, в том числе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит продолжая с 2016 года осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.

2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.

Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).

3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.

В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.

Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.

1

Таблица 13

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3

№ п/п

Источники финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на

2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета<*>

36 237

23 060

13 177

2.

Средства окружного бюджета<**>

2 996 000

600 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

3.

Средства местных бюджетов<***>

.

Из них

3.1.

Город Губкинский

3.2.

Город Лабытнанги

3.3.

Город Муравленко

3.4.

Город НовыйУренгой

3.5.

Город Ноябрьск

3.6.

Город Салехард

3.7.

Красноселькупский район

3.8.

Ныдымский район

3.9.

Приуральский район

3.10.

Пуровский район

3.11.

Тазовский район

3.12.

Шурышкарский район

3.13.

Ямальский  район

4.

Средства внебюджетных

источников <****>

861 276

105 706

84 636

99 750

115 839

133 000

151 345

171 000

<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета (ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ) на соответствующий год носит прогнозный характер.

<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.

Таблица 14

Перечень

мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 – всего

2 996 000

600 000

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

1

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

1.1

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2 793 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

ДГЖН ЯНАО

2 793 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

1.2

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

3 000

1 000

1 000

1 000

ДГЖН ЯНАО

3 000

1 000

1 000

1 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

200 000

200 000

ДГЖН ЯНАО

200 000

200 000

  »;

1

9.3. в таблице 15 раздела III:

9.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

4

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД

%

Определяется как отношение расходов бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта общего имущества МКД к общему объему финансирования работ по капитальному ремонту МКД

ДОБКРфонд = ОБКРфонд/ОБКР * 100

Уменьшение значения показателя является положительной динамикой

ОБКРфонд – расходы бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД;

ОБКР – общий объем финансирования работ по капитальному ремонту МКД

                                                                                                                                                                        »;             

9.3.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«

7

Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД

%

Определяется как отношение количества лифтового оборудования, которое заменено, к общему количеству лифтового оборудования

ДКЛОЗ =

КЛОЗ/КЛО * 100

Увеличение значения показателя является положительной динамикой

КЛОЗ – количество лифтового оборудования в МКД, которое заменено;

КЛО – общее количество лифтового оборудования в МКД

                                                                                                                                                                           »;

9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 3

Общие условия предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.

Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году».»;

9.5. в разделе V:

9.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;

9.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;

9.5.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3

Мероприятие 3.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

2014 год

увеличение объема своевременной замены лифтового оборудования, признаного непригодным к эксплуатации. Предупреждение несчастных случаев вследствие несоответствия лифтового оборудования требованиям промышленной безопасности

снижение количества лифтового оборудования, признанного пригодным к эксплуатации.

Снижение степени безопасности эксплуатации  лифтового оборудования

пункт 4.7 прило-жения

№ 1 к Государ-ственной программе

                                                                                                                                                                             ».

10. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

10.1. в паспорте Подпрограммы 4:

10.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Показатели  Подпрограммы 4

1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;

2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;

3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

              »;

10.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 4

1) обеспечение функций казенных учреждений;

2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций за обеспечением законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)

                                                                                                                      »;

10.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 551 579

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 551 579<*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 78 797

78 797

2015 год – 78 797

78 797

2016 год – 78 797

78 797

2017 год – 78 797

78 797

2018 год – 78 797

78 797

2019 год – 78 797

78 797

2020 год – 78 797

78 797

<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

10.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 16

Перечень

мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 – всего

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

1

Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1.1

ДГЖН ЯНАО

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1.2

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

551 579

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)<*>

ДГЖН ЯНАО <*> (центральный апарат)

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

2.1

Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

251 132

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

Проведение плановых документарных

и выездных проверок юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по обращениям граждан

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых

документарных, выездных,

документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной

сфере деятельности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 862

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

2.2

Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых

домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

205 464

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

Проведение внеплановых документарных,

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания

объекта правилам и нормам

технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию

22 848

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.3

Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

251 132

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

Проведение личного приема граждан

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению

выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

дела по подведомственности

Рассмотрение дела об административном правонарушении

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

22 862

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

22 827

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

                 <*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

1

11. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

11.1. в паспорте Подпрограммы 5:

11.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 5

1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;

2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;

3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

              »;

11.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Основные мероприятия Подпрограммы 5

1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

2) региональный контроль (надзор) в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);

3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)

             »;

11.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5

расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6

(таблица 20)

    »;

11.1.5. в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2. в разделе II:

11.2.1. в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2. в пункте 3:

11.2.2.1. в подпункте 3.1:

11.2.2.1.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.1.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.2. в подпункте 3.2:

11.2.2.2.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.2.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.2.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения».»;

11.2.2.2.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с требованием, отраженным в пункте 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97, а также отраженном в Положении о департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, годовой отчет ДТПЭиЖКК ЯНАО направляется в Федеральную службу по тарифам до 01 апреля года, следующего за отчетным. Отчет также размещается на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО.»;

11.2.2.3. в подпункте 3.3:

11.2.2.3.1.в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.3.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.4. в подпункте 3.4:

11.2.2.4.1. в абзаце первом слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.2.2.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Деятельность общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО регламентирована положением, утвержденным приказом департамента                      от 27 июня 2013 года № 97-П.»;

11.2.3. таблицу 18 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 18

Перечень

мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020

годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) <*>

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

177 044

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

1.1

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов)  и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>

123 928

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

1.2

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>

44 261

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

1.3

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих

8 855

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>

<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;

1

              11.3. в таблице 19 раздела III:

11.3.1. в пункте 1 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

11.3.2. в пункте 3 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК».

12. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

12.1. в паспорте Подпрограммы 6:

              12.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 6, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;

12.1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 6, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;

12.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 6

1) укомплектованность должностей государственной службы;

2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

     »;

12.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                         

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 390 066

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 390 066 <*>

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 341 438

341 438

2015 год – 341 438

341 438

2016 год – 341 438

341 438

2017 год – 341 438

341 438

2018 год – 341 438

341 438

2019 год – 341 438

341 438

2020 год – 341 438

341 438

<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

12.2. раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Общая характеристика деятельности исполнительных

органов государственной власти автономного округа

Подпрограмма 6 направлена на достижение целей и задач Государственной программы за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями, включая:

- ДТПЭиЖКК ЯНАО;

- ДГЖН ЯНАО.

1) Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО.

ДТПЭиЖКК ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства втономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса, функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.

В соответствии с настоящей Государственной программой ДТПЭиЖКК ЯНАО является ее главным исполнителем, в том числе Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5.

2) Деятельность ДГЖН ЯНАО.

ДГЖН ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 2013 года № 889-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативно-правовое регулирование отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по созданию и функционированию региональной системы финансирования капитального ремонта жилищного фонда автономного округа, и является уполномоченным органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на территории автономного округа.

Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с настоящей Государственной программой ДГЖН ЯНАО является ее соисполнителем, в том числе основным исполнителем Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.»;

12.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень

мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6

              Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6 – всего

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1 682 338

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

2

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2 390 066

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1 682 338

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО

707 728

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

»;

12.4. таблицу 22 раздела V изложить в следующей редакции:

«Таблица 22

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6

Срок начала и окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия

Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО

2014 – 2020 годы

управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса и в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий, предусмотренных Положением о ДТПЭиЖКК ЯНАО

не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,

не достигаются.

Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины. Опротестование  тарифных решений

все целевые показатели и индикаторы Государственной программы,

подпрограмм 1, 2, 5 и 6

1

2

3

4

5

6

2

Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО

2014 – 2020 годы

управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.

Выполнение функций и полномочий, предусмотренных Положением о ДГЖН ЯНАО.

Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД

не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,

не достигаются.

Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда

все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы

2.1

Обеспечение деятельности ГКУ «Ямалтехэнерго-контроль»

2014 – 2020 годы

реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа

полномочий учредителя – 

-//-

все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6

Государственной

1

2

3

4

5

6

ДГЖН ЯНАО

программы

                                                                                      ».

13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 26 ноября  2014 года № 970-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя

№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Еди-ница изме-ре-ния

Значение показателя

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зате-

ля

2016 год

вес пока-зате-

ля

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-

ля

2019 год

вес пока-зате-

ля

2020 год

вес пока-зате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Государственная программа

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1.1

Энергоемкость валового региональ-ного  продукта (для фактических и сопоставимых условий)

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,2

15,4

0,2

15

0,2

14,6

0,2

14,2

0,2

13,8

0,2

12,85

0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

1.2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод

%

8

0,2

16,5

0,2

25

0,2

30

0,2

30

0,2

30

0,2

30

0,2

1.3

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,12

12

0,12

11,5

0,12

11

0,12

11

0,12

11

0,12

11

0,12

1.4

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,16

0,6

0,16

1,5

0,16

4,6

0,16

3,2

0,16

3,3

0,16

3,4

0,16

1.5

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,16

0,4

0,16

0,8

0,16

1,9

0,16

1,9

0,16

3,6

0,16

6,7

0,16

1.6

Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления

%

18

0,16

20

0,16

22

0,16

22

0,16

23

0,16

24

0,16

25

0,16

2

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

2.1

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

1, 3

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

2.2

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2, 3

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

3

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

3.1

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

3.1.1

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,

7

%

8

0,04

16,5

0,04

25

0,04

30

0,043

30

0,043

30

0,043

30

0,043

3.1.2

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,

7

%

15

0,04

12

0,04

11,5

0,04

11

0,043

11

0,043

11

0,043

11

0,043

3.1.3

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,

7

%

51

0,04

51

0,04

51

0,04

51

0,043

51

0,043

51

0,043

51

0,043

3.2

Целевые показатели развития электроэнергетики

3.2.1

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

1, 2.3, 2.7,

7

МВт

24

0,035

170

0,035

244

0,035

3.2.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7,

7

МВт

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

3.2.3

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7,

7

МВт

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

3.2.4

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7,

7

%

7,9

0,035

7,7

0,035

7,5

0,035

7,2

0,038

7

0,038

6

0,038

5

0,038

3.2.5

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,035

47

0,035

47

0,035

47

0,038

47

0,038

47

0,038

47

0,038

3.2.6

Протяженность магистральных электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,035

10711

0,035

10711

0,035

3.3

Целевые показатели развития теплоэнергетики

3.3.1

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

3.3.2

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7,

7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,038

0

0,038

0

0,038

0

0,038

3.3.3

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7,

7

%

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,038

21,3

0,038

21,3

0,038

21,3

0,038

3.3.4

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,035

52

0,035

52

0,038

52

0,038

52

0,038

52

0,038

3.4

Целевые показатели развития газоснабжения

3.4.1

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

31,5

0,035

31,5

0,035

32

0,038

32

0,038

34

0,038

35

0,038

3.5

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

3.5.1

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,035

94,4

0,035

94,4

0,035

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,038

3.5.2

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,035

94,2

0,035

94,6

0,035

95

0,038

96

0,038

97

0,038

98

0,038

3.5.3

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7,

7

%

33,2

0,04

33

0,04

32

0,04

31

0,043

30

0,043

29

0,043

28

0,043

3.5.4

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7,

7

%

5,3

0,04

5,2

0,04

5,1

0,04

5

0,043

5

0,043

4,5

0,043

4

0,043

3.5.5

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7,

7

%

16,6

0,035

16,2

0,035

16

0,035

15,8

0,037

15,5

0,037

15,2

0,037

15

0,037

3.5.6

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,035

57,2

0,035

56,8

0,035

56,3

0,037

56

0,037

55

0,037

54

0,037

3.5.7

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения

2.3, 2.7,

7

%

80,8

0,035

81,5

0,035

82,2

0,035

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

82,2

0,037

3.5.8

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные  очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7,

7

%

97,9

0,035

98

0,035

98

0,035

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

3.5.9

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.3, 2.7,

7

%

51,4

0,035

51,6

0,035

52

0,035

53

0,037

54

0,037

56

0,037

60

0,037

3.5.10

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7,

7

%

15

0,035

14,8

0,035

14,6

0,035

14,2

0,037

14

0,037

13

0,037

12

0,037

3.5.11

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7,

7

%

53

0,035

53

0,035

53

0,035

53

0,037

53

0,037

53

0,037

53

0,037

3.6

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

3.6.1

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов,  состоящих в  реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,034

100

0,034

100

0,034

100

0,036

100

0,036

100

0,036

100

0,036

3.6.2

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности  и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2.2

%

100

0,034

100

0,034

100

0,034

100

0,036

100

0,036

100

0,036

100

0,036

3.7

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

3.7.1

Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством  товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 

2.8

%

13

0,032

13

0,032

13

0,032

13

0,036

13

0,036

13

0,036

13

0,036

4

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

4.1

Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД, построенных

до 2000 года

1, 2

%

0,8

0,16

1

0,18

1,4

0,18

1,8

0,18

2

0,18

2,5

0,18

3

0,18

4.2

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

ед.

76

0,14

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

4.3

Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

тыс. м2

151

0,14

151

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

4.4

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД

1, 2

%

85

0,14

82,5

0,163

80

0,163

77,5

0,163

75

0,163

72,5

0,163

70

0,163

4.5

Количество проверок объектов  и составов работ при капитальном ремонте МКД

1

ед.

368

0,14

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

4.6

Количество тепловизионных обследований МКД

1

ед.

390

0,14

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

4.7

Доля замененного лифтового оборудования  в общем количестве лифтового оборудования в МКД

3

%

11,3

0,14

5

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

5.1

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

5.2

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

5.3

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

5.4

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

6

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

6.1

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

6.2

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

6.3

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

7

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.1

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.2

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

                                                                                                                                                                                                                                                                       ».

14. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 26 ноября 2014 года № 970-П)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-рования

В том числе

ве-дом-ствен-ные расхо-ды

межбюд-жетные субсидии

в том числе

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

ассигнования, распределяемые

в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Государственная программа –всего

12018009

996850

11021159

1332879

1046132

1150915

698230

322084

289392

965541

777243

703834

841550

497544

772347

534129

1089339

1.1

Ответственный исполнитель –ДТПЭиЖКК ЯНАО

10475791

351434

10124357

1295879

1046132

1028915

668230

281884

281392

807039

717243

688734

829550

497544

772347

519129

690339

1.2

Соисполнители – всего

1542218

645416

896802

37000

0

12200

30000

40200

8000

158502

60000

15100

12000

0

0

15000

399000

1.2.1

ДСиЖП ЯНАО

762317

464515

297802

37000

0

0

30000

40200

0

88502

60000

15100

12000

0

0

15000

0

1.2.2

ДГЖН ЯНАО

779901

180901

599000

122000

8000

70000

399000

2

Подпрограмма 2

10997774

575615

10422159

1332879

1046132

1028915

698230

322084

281392

895541

777243

703834

841550

497544

772347

534129

690339

2.1

Ответственный исполнитель – ДТЭиЖКК ЯНАО

10235457

111100

10124357

1295879

1046132

1028915

668230

281884

281392

807039

717243

688734

829550

497544

772347

519129

690339

2.2

Соисполнители –всего

762317

464515

297802

37000

0

0

30000

40200

0

88502

60000

15100

12000

0

0

15000

0

ДСиЖП ЯНАО

762317

464515

297802

37000

0

0

30000

40200

0

88502

60000

15100

12000

0

0

15000

0

2.1.1

Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-тики автономного округа

20000

20000

0

ДТЭиЖКК ЯНАО

20000

20000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2.1.2

Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

10215457

91100

10124357

1295879

1046132

1028915

668230

281884

281392

807039

717243

688734

829550

497544

772347

519129

690339

ДТЭиЖКК ЯНАО

10215457

91100

10124357

1295879

1046132

1028915

668230

281884

281392

807039

717243

688734

829550

497544

772347

519129

690339

2.1.2.1

Мероприя-тие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

962939

0

962939

109199

96063

172116

168718

70041

71388

30682

26892

24317

19920

24913

77393

23297

48000

2.1.2.2

Мероприя-тие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

164977

0

164977

20115

9223

20729

17812

4821

9107

15749

13382

9401

8789

9100

17742

9007

2.1.2.2.1

Мероприя-тие 2.2.1.

Организация уличного освещения

164977

0

164977

20115

9223

20729

17812

4821

9107

15749

13382

9401

8789

9100

17742

9007

2.1.2.3

Мероприя-тие 2.3. Компен-сация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

8246810

0

8246810

1052716

877387

790062

435011

199798

193728

741591

651717

609835

742462

448079

628792

463293

412339

2.1.2.3.1

Мероприя-тие 2.3.1. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабже-

ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

4413493

0

4413493

443365

469090

428454

276000

105000

121548

478882

308076

304062

482227

303115

464286

229388

2.1.2.3.2

Мероприя-тие 2.3.2. Комп-енсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

1685179

0

1685179

300079

242866

-

-

-

-

59831

318284

232545

212564

99515

40614

178881

2.1.2.3.3

Мероприя-тие 2.3.3. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

1505809

0

1505809

232868

120060

349723

156847

93804

71216

197074

11671

65110

34027

29768

118002

25639

2.1.2.3.4

Мероприя-тие 2.3.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

191015

0

191015

71167

41006

7954

-

-

-

2114

10444

5084

9950

13452

2763

27081

2.1.2.3.5

Мероприя-тие 2.3.5. Мате-риально-техническое обеспечение

38975

0

38975

5237

4365

3931

2164

994

964

3690

3242

3034

3694

2229

3127

2304

2.1.2.4

Мероприя-тие 2.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

140230

0

140230

32897

15884

992

3285

-

63

4669

11866

23151

23396

7007

16905

115

2.1.2.5

Мероприя-тие 2.5. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные  услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек

65519

0

65519

2715

14020

29167

6968

7106

5543

2.1.2.6

Мероприя-тие 2.6. Госу-дарственная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа

89500

89500

0

2.1.2.7

Мероприя-тие 2.7. Подго-товка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

230000

0

230000

230000

2.1.2.8

Мероприя-тие 2.8. Форми-рование  благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

1600

1600

0

2.1.2.9

Мероприя-тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации

313882

0

313882

78237

47575

30996

14237

256

0

8805

13386

22030

34983

8445

31515

23417

0

2.1.3

Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>

762317

464515

297802

37000

30000

40200

88502

60000

15100

12000

15000

ДСиЖП ЯНАО

762317

464515

297802

37000

30000

40200

88502

60000

15100

12000

15000

2.1.3.1

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

11300

11300

2.1.3.2

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

802

802

2.1.3.3

Дизельная электростанция мощностью

10 МВт

в с. Мужи  Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

13747

13747

2.1.3.4

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

101664

101664

2.1.3.5

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

40000

40000

2.1.3.6

Котельная в

с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

3037

3037

2.1.3.7

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе проектно-изыскательские работы

7000

7000

2.1.3.8

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производитель-

ности до

20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1100

1100

2.1.3.9

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона поселок Пангоды»

14960

14960

2.1.3.10

Сети тепловодо-снабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды

24942

24942

2.1.3.11

Реконструкция и модернизация канализацион-ных очистных сооружений

г. Надым

230963

230963

2.1.3.12

Реконструкция дизельной электростанции

в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности

до 4,0 МВт

15000

15000

2.1.3.13

Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений в

г. Салехарде

(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30000

30000

30000

2.1.3.14

Газификация

г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

5000

5000

5000

2.1.3.15

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож»

2000

2000

2000

2.1.3.16

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 –15000,

г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

40200

40200

40200

2.1.3.17

Интернат

на 200 воспитанников

в пос. Ныда (Внутриплоща-дочные сети)

(I пусковой комплекс)

16150

16150

16150

2.1.3.18

Канализацион-ные очистные сооружения в

п. Ныда Надымского района ЯНАО

72352

72352

72352

2.1.3.19

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапу-ровский

г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30000

30000

30000

2.1.3.20

Котельная  в

с. Толька Красноселькуп-ского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

15000

15000

15000

2.1.3.21

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

2.1.3.22

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка

10000

10000

10000

2.1.3.23

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

5000

5000

5000

2.1.3.24

Дизельная электростанция и электросети,

с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

60000

60000

60000

2.1.3.25

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

10000

10000

10000

2.1.3.26

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,

с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

2000

2000

2000

3

Подпрограмма 3

600000

1000

599000

122000

8000

70000

399000

3.1

Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО

600000

1000

599000

122000

8000

70000

399000

3.1.1

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД

399000

0

399000

399000

ДГЖН ЯНАО

399000

0

399000

399000

3.1.2

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

1000

1000

0

ДГЖН ЯНАО

1000

1000

0

3.1.3

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

200000

0

200000

122000

8000

70000

ДГЖН ЯНАО

200000

0

200000

122000

8000

70000

4

Подпрограмма 4

78797

78797

0

4.1

Ответственный исполнитель  – ДГЖН ЯНАО

78797

78797

0

4.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений

78797

78797

0

ДГЖН ЯНАО

78797

78797

0

5

Подпрограмма 6

341438

341438

0

5.1

Ответственный исполнитель – ДТПЭиЖКК ЯНАО

240334

240334

0

5.2

Соисполнители

101104

101104

0

ДГЖН ЯНАО

101104

101104

0

              <*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».

[1] Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.

[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 86/2 от 04.12.2014
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать