Основная информация
Дата опубликования: | 26 ноября 2014г. |
Номер документа: | RU89000201401406 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014–2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 26 ноября 2014 г. № 970-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся ответственного исполнителя Государственной программы, после слова «департамент» дополнить словами «тарифной политики,»;
1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Государственной программы, слова «департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа» исключить;
1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
»;
1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 78 363 608
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 78 363 608 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
535 430
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050
2014 год – 12 018 009
12 018 009
60 479
1 535 990
2015 год – 11 290 835
11 290 835
59 951
1 098 039
2016 год – 11 192 396
11 192 396
50 000
1 027 366
2017 год – 10 965 592
10 965 592
95 000
1 029 821
2018 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 081 104
2019 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 123 365
2020 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 175 365
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете».»;
1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:
1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;
2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году; не более
11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
4) снижение удельного веса проб воды,
не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям,
с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента
к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,
с 51 процента в 2012 году до 53 процентов
к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления на 20 процентов в 2015 году,
на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов
к 2020 году
».
2. В разделе I Государственной программы:
2.1. в пункте 4 подраздела 1.2 слово «Программа» заменить словом «Программы»;
2.2. в подразделе 1.3:
2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«ДТПЭиЖКК ЯНАО – департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;»;
2.2.2. абзац третий признать утратившим силу.
3. В разделе II Государственной программы:
3.1. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- ДТПЭиЖКК ЯНАО,»;
3.2. абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Средства федерального бюджета <*>
400 430
60 479
59 951
50 000
95 000
45 000
45 000
45 000
Из них
1.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
180 000
0
0
0
45 000
45 000
45 000
45 000
1.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
1.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
36 237
23 060
13 177
2
Средства окружного бюджета <***>
78 363 608
12 018 009
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
в том числе по мероприятиям
2.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
2.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.4
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>
2.6
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3
Средства местных бюджетов<**>
3 376 369
161 069
186 337
604 457
575 155
662 187
534 417
652 747
Из них
3.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
3.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
371 410
54 878
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
3.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
4
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,
8 071 050
1 535 990
1 098 039
1 027 366
1 029 821
1 081 104
1 123 365
1 175 365
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>
Из них
4.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
4.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
4.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы
за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
78 363 608
12 018 009
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
1.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
72 795 937
10 475 791
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
1.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1.3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4 255 307
779 901
579 901
579 901
578 901
578 901
578 901
578 901
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
2.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
71 113 599
10 235 457
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
1 312 364
762 317
324 243
225 804
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
4.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего
6.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
7.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
7.2.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
<*> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».
1
4. В таблице 3 раздела III Государственной программы:
4.1. пункт 2 графы 4 после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;
4.2. в пункте 2 графы 5:
4.2.1. слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
4.2.2. после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;
4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3
Доля расходов на
оплату за жилое
помещение и
коммунальные
услуги
в семейном
доходе
%
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:
Уменьшение
значения является положительной динамикой
показателя
(руб.) – совокупная
плата граждан за жилое
помещение и
коммунальные услуги в
расчете на одного
человека в месяц;
(руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход
населения
»;
4.4. в пункте 4 графы 5 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.10.2013 № 411».
5. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках подпрограмм 1, 2 и 3.».
6. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Улучшение показателей социально-экономического развития автономного округа:
- снижение энергоёмкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, на 3,5 процента к 2020 году;
- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
- доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
- доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления – на 20 процентов в 2015 году, на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов к 2020 году.».
7. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 1:
7.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 1, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
7.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 1, слово «ДЦиТ ЯНАО» заменить словом «нет»;
7.1.3. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 1
1) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
»;
7.1.4. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
»;
7.1.5 позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 1
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
»;
7.1.6. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0<*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
180 000
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников –
2 236 522
2014 год – 0
0
0
776 710
2015 год – 0
0
0
362 226
2016 год – 0
0
0
252 345
2017 год – 0
0
45 000
210 350
2018 год – 0
0
45 000
209 290
2019 год – 0
0
45 000
208 087
2020 год – 0
0
45 000
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
7.2. в абзаце восьмом подраздела 1.2 раздела I слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 512-р» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321»;
7.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5.
В рамках Подпрограммы 1 выделяются следующие основные мероприятия:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат).
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством[1] устанавливаются в отношении субъектов естественных монополий и организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).
Установленные требования ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, и автономного округа, разработанных на очередной финансовый год и утвержденных на аналогичный период производственной, инвестиционной программ регулируемой организации и установленных цен (тарифов) на товары (услуги) регулируемой организации.
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются в отношении:
- целевых показателей и их значений, достижение которых обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;
- перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их проведение;
- показателей энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат).
Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В частности, контрольные функции предусмотрены подпунктом «к» пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат).
Оперативное управление Подпрограммой 1 направлено на решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Государственной программы;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы и подготовка отчетности о реализации Государственной программы;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, обеспечение размещения в сети Интернет текста Государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Государственной программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» федеральной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321, на получение субсидий из федерального бюджета согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754.
Средства бюджетов муниципальных образований приняты в объеме ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 1.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
1
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
180 000
0
0
0
45 000
45 000
45 000
45 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
3.
Средства местных бюджетов <***>
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
Из них
Город Губкинский
17 926
7 776
10 150
0
0
0
0
0
Город Лабытнанги
27 327
834
26 493
0
0
0
0
0
Город Муравленко
2 320
1 160
1 160
0
0
0
0
0
Город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
Город Ноябрьск
14 207
8 000
6 207
0
0
0
0
0
Город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36 042
8 126
2 426
10 205
7 254
3 814
2 455
1 762
Приуральский район
98 599
8 119
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
Пуровский район
2 784 662
67 000
67 000
522 609
497 609
588 081
461 670
580 693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23 244
4 860
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 – всего
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) <*>
234 178
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
1.
Задача 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
1.1.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат) <*>
11 340
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1.2.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за
45 346
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный
аппарат) <*>
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) <*>
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
7.4. таблицу 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование целевых показателей и индикаторов
Единица
измерения
Расчетная формула
Индикаторы расчета целевых показателей.
Источник получения значений индикаторов
1
2
3
4
5
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
утвердивших программы
в области энергосбережения и повышения
%
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и общего количества организаций,
– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
1
2
3
4
5
энергетической эффективности, к общему
количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
осуществляющих регулируемые виды деятельности, умноженное на 100:
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
%
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и количества регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения, умноженное на 100:
количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
1
7.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 1
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.»;
7.6. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 обеспечит создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов.».
8. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 2:
8.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 2, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
8.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 2, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;
8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
»;
8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса;
3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат);
7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
»;
8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 72 425 963
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 72 425 963<*>
Справочно: планируемый объем
федеральных средств –
184 193
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252
2014 год – 10 997 774
10 997 774
37 419
653 574
2015 год – 10 470 600
10 470 600
46 774
651 177
2016 год – 10 372 161
10 372 161
50 000
675 271
2017 год – 10 146 357
10 146 357
50 000
703 632
2018 год – 10 146 357
10 146 357
738 814
2019 год – 10 146 357
10 146 357
763 933
2020 год – 10 146 357
10 146 357
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
8.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:
8.1.6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;»;
8.1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«3) снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 48 процентов к 2017 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 48 процентов»;
8.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие основные мероприятия:
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субвенции осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 136-ЗАО «О компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135- ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг «О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
6.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости услуг».
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;
6.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
6.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: статьи 5, 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 7, 23 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьи 23, 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 5, 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными подзаконными правовыми актами.
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в отборе проектов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отношения с которым регулируются Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Данный Закон направлен на обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе приняты в объеме ассигнований, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 2.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
1
Таблица 8
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов <***>
371 410
54 878
54 441
43 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Из них
Город Губкинский
27 076
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
Город Лабытнанги
35 322
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
Город Муравленко
25 074
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
Город Новый Уренгой
64 862
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
Город Ноябрьск
63 280
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
Город Салехард
45 066
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 053
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
18 781
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
Приуральский район
12 647
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
Пуровский район
32 291
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 648
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
14 433
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
Ямальский район
9 877
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 9
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий
Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
71 113 599
10 235 457
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДТПЭиЖКК ЯНАО
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
70 973 599
10 215 457
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО
70 973 599
10 215 457
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 205 973
962 939
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 154 839
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
57 727 670
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
981 610
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
458 633
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
626 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 610 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2 197 174
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) <*>
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДТПЭиЖКК ЯНАО
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1.4.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) <*>
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
ДТПЭиЖКК ЯНАО
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
1.5.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный
аппарат) <*>
256 729
36 676
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
ДТПЭиЖКК ЯНАО
256 729
36 676
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
1.6.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) <*>
64 182
9 168
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
ДТПЭиЖКК ЯНАО
64 182
9 168
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
1.7.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа<**>
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДСиЖП ЯНАО
1 312 364
762 317
324 243
225 804
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.
Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1318738
765047
326536
227155
средства окружного бюджета
1312364
762317
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
в том числе по направлениям
1.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
338298
107900
154894
75504
средства окружного бюджета
336687
107747
153776
75164
средства бюджетов муниципальных образований
1611
153
1118
340
в том числе по мероприятиям
1
2
3
4
5
6
7
1.1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13900
13900
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
153
153
1.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123164
60000
32000
31164
средства окружного бюджета
123164
60000
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.1.3
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7000
7000
средства окружного бюджета
7000
7000
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
1.1.5
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.6
Проектно-изыскательские работы по объекту
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
1
2
3
4
5
6
7
«Электростанция 500 кВт
средства окружного бюджета
2000
2000
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63176
18037
45139
0
средства окружного бюджета
63176
18037
45139
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
в том числе по мероприятиям
1.2.1
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.2.2
Котельная с.Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.3
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
84064
43502
20362
20200
средства окружного бюджета
83462
43302
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
в том числе по мероприятиям
1.3.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
1
2
3
4
5
6
7
изыскательские работы
1.3.2
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.5
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
574506
414865
69241
90400
средства окружного бюджета
572183
413515
68668
90000
средства бюджетов
2323
1350
573
400
1
2
3
4
5
6
7
муниципальных образований
в том числе по мероприятиям
1.4.1
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
231813
231813
0
0
средства окружного бюджета
230963
230963
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
1.4.3
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
средства окружного бюджета
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.4
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
122493
72852
29241
20400
средства окружного бюджета
121020
72352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1473
500
573
400
1.4.5
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1
2
3
4
5
6
7
работы
1.5
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
0
0
средства окружного бюджета
5000
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
в том числе по мероприятиям
1.5.1
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
средства окружного бюджета
5000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.6
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56779
56779
0
0
средства окружного бюджета
56052
56052
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
0
0
в том числе по мероприятиям
1.6.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15188
15188
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
228
228
1.6.2
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25441
25441
средства окружного бюджета
24942
24942
средства бюджетов муниципальных образований
499
499
1.6.3
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16150
16150
1
2
3
4
5
6
7
(Внутриплощадочные сети)
средства окружного бюджета
16150
16150
(I пусковой комплекс)
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
196915
118964
36900
41051
средства окружного бюджета
195804
118664
36500
40640
средства бюджетов муниципальных образований
1111
300
400
411
в том числе по мероприятиям
1.7.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5175
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
301
100
100
101
1.7.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
810
200
300
310
1.7.3
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38585
2000
16500
20085
средства окружного бюджета
38585
2000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7.4
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101664
101664
средства окружного бюджета
101664
101664
1
2
3
4
5
6
7
дорогой, с. Салемал
Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1318738
765047
326536
227155
средства окружного бюджета
1312364
762317
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
0
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
1.1.1
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
1
2
3
4
5
6
7
проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
2.1.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование Надымский район
3.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
354306
304665
29241
20400
средства окружного бюджета
351983
303315
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2323
1350
573
400
3.1.1
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
231813
231813
0
0
средства окружного бюджета
230963
230963
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
3.1.2
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
122493
72852
29241
20400
средства окружного бюджета
121020
72352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1473
500
573
400
1
2
3
4
5
6
7
3.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56779
56779
0
0
средства окружного бюджета
56052
56052
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
0
0
3.2.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения
4-го микрорайона
п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15188
15188
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
228
228
3.2.2
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25441
25441
средства окружного бюджета
24942
24942
средства бюджетов муниципальных образований
499
499
3.2.3
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16150
16150
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
4.1.1
Сооружение очистки подземных вод на
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
1
2
3
4
5
6
7
водозаборе
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
Муниципальное образование Приуральский район
5.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11400
11400
0
0
средства окружного бюджета
11400
11400
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
5.1.1
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция
I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56666
15300
20400
20966
средства окружного бюджета
55555
15000
20000
20555
средства бюджетов муниципальных образований
1111
300
400
411
5.2.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5175
1
2
3
4
5
6
7
Приуральский район
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
301
100
100
101
5.2.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
810
200
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306298
95900
144894
65504
средства окружного бюджета
304687
95747
143776
65164
средства бюджетов муниципальных образований
1611
153
1118
340
6.1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13900
13900
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
153
153
6.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123164
60000
32000
31164
средства окружного бюджета
123164
60000
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.3
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7000
7000
средства окружного бюджета
7000
7000
средства бюджетов муниципальных образований
1
2
3
4
5
6
7
работы
6.1.4
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
6.2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
0
0
средства окружного бюджета
3037
3037
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
6.2.1
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование Ямальский район
7.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
7.1.1
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.2
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140249
103664
16500
20085
средства окружного бюджета
140249
103664
16500
20085
1
2
3
4
5
6
7
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
7.2.1
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38585
2000
16500
20085
средства окружного бюджета
38585
2000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.2.2
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101664
101664
средства окружного бюджета
101664
101664
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
0
0
средства окружного бюджета
2000
2000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.1.1
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.2
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
средства окружного бюджета
1100
1100
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.2.1
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.3
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
0
0
средства окружного бюджета
30000
30000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.3.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
средства окружного бюджета
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.4
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
0
0
средства окружного бюджета
5000
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.4.1
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
1
2
3
4
5
6
7
изыскательские работы
средства окружного бюджета
5000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
0
0
средства окружного бюджета
802
802
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
9.1.1
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.2
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
0
0
средства окружного бюджета
40000
40000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
9.2.1
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
8.3. в таблице 12 раздела III:
8.3.1. в пункте 1.1 графы 5 слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
8.3.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2
Доля расходов
на оплату за
жилое
помещение и
коммунальные
услуги в
семейном
доходе
%
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные
услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:
Уменьшение значения является положительной динамикойпоказателя
(руб.) – совокупная
плата граждан за жилое
помещение и коммунальные
услуги в расчете на одного
человека в месяц;
(руб./чел.
в месяц) –
среднедушевой доход
населения
»;
8.3.3. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«
2.6
Протяженность
магистральных
электрических
сетей
км
Рассчитывается как
сумма
протяженностей
магистральных
линий
электропередач,
введенных за
отчетный период:
Увеличение
значения является
положительной
динамикой показателя
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № 1;
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № 2;
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № n.
Принимается по данным,
предоставляемым
субъектами
электроэнергетики
»;
8.3.4. в пункте 4.1 графы 5 слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ОМС»;
8.3.5. в пункте 5.2 графы 2 слово «очищена» заменить словом «, очищенной»;
8.3.6. раздел 6 признать утратившим силу;
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
(субвенций) местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (организациям), направленных на достижение
целей Подпрограммы 2
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий (субвенций) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований (организациям) на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.
Условия предоставления субсидий (субвенций) местным бюджетам (организациям), критерии отбора, а также порядок формирования и распределения субсидий (субвенций) между муниципальными образованиями (организациями) установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:
- постановление Правительства автономного округа от 14 февраля 2014 года № 125-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг»;
- постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации»;
- постановление Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года № 138-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- постановление Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период»;
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1011-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса»;
- постановление Правительства автономного округа от 05 сентября 2013 года № 737-П «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета товариществам собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1033-П «Об утверждении Порядка формирования и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
- постановление Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П «Об утверждении Правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
8.5. в разделе V:
8.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа»;
8.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса»;
8.5.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1
Мероприя-тие 2.1.
Содержание автомо-бильных дорог общего пользова-
ния местного значения
2014 –2020 годы
обеспечение содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, документально оформленных в муниципальную собственность, включенных в утвержденные муниципальные программы в соответствии с требованиями, установленными Государствен-ным стандартом Российской Федерации
снижение показателей эксплуатацион-ного состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения
подпункт 3.6.1
приложения № 1 к Госу-дарственной программе
»;
8.5.4. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2
Мероприя-тие 2.2.
Повышение уровня благоуст-ройства территорий муници-пальных образова-ний
2014 –2020 годы
создание на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение проведения мероприятий по организации уличного освещения
увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятель-ность населения, на безопасность передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения
подпункт 3.6.2
приложения № 1 к Госу-дарственной программе
»;
8.5.5. пункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.6. пункт 2.4 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.7. пункт 2.4 графы 6 изложить в следующей редакции:
«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;
8.5.8. пункт 2.5 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.9. пункт 2.5 графы 6 изложить в следующей редакции:
«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;
8.5.10. пункт 2.6 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа»;
8.5.11. пункт 2.7 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период»;
8.5.12. пункт 2.8 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья»;
8.5.13. пункт 2.8 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2014 – 2020 годы»;
8.5.14. в пункте 2.8 графы 6 цифры «3.8» заменить цифрами «3.7»;
8.5.15. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«
2.9
Мероприя-
тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предостав-ление услуг
по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации
2014 – 2020 годы
соблюдение принципа равной доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации
рост стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг для населения, социальная напряжен-ность
пункт 3.1
приложения
№ 1 к Государ-ственной программе
»;
8.5.16. пункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа».
9. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
9.1. в паспорте Подпрограммы 3:
9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года;
2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;
6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;
7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
»;
9.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 3
1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;
3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
»;
9.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 996 000
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 996 000 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
36 237
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276
2014 год – 600 000
600 000
23 060
105 706
2015 год – 400 000
400 000
13 177
84 636
2016 год – 400 000
400 000
99 750
2017 год – 399 000
399 000
115 839
2018 год – 399 000
399 000
133 000
2019 год – 399 000
399 000
151 345
2020 год – 399 000
399 000
171 000
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
9.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
9.1.4.1. в абзаце втором пункта 1 цифры «015» заменить цифрами «2015»;
9.1.4.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2016 году до 80 процентов, к 2018 году до 75 процентов, к 2020 году до 70 процентов;»;
9.1.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации»;
9.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
В целях совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, в том числе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит продолжая с 2016 года осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
1
Таблица 13
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на
2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета<*>
36 237
23 060
13 177
2.
Средства окружного бюджета<**>
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
3.
Средства местных бюджетов<***>
.
Из них
3.1.
Город Губкинский
3.2.
Город Лабытнанги
3.3.
Город Муравленко
3.4.
Город НовыйУренгой
3.5.
Город Ноябрьск
3.6.
Город Салехард
3.7.
Красноселькупский район
3.8.
Ныдымский район
3.9.
Приуральский район
3.10.
Пуровский район
3.11.
Тазовский район
3.12.
Шурышкарский район
3.13.
Ямальский район
4.
Средства внебюджетных
источников <****>
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета (ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ) на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
Таблица 14
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 – всего
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
1
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
1.1
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
3 000
1 000
1 000
1 000
ДГЖН ЯНАО
3 000
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.3
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
200 000
200 000
ДГЖН ЯНАО
200 000
200 000
»;
1
9.3. в таблице 15 раздела III:
9.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
%
Определяется как отношение расходов бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта общего имущества МКД к общему объему финансирования работ по капитальному ремонту МКД
ДОБКРфонд = ОБКРфонд/ОБКР * 100
Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
ОБКРфонд – расходы бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД;
ОБКР – общий объем финансирования работ по капитальному ремонту МКД
»;
9.3.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
%
Определяется как отношение количества лифтового оборудования, которое заменено, к общему количеству лифтового оборудования
ДКЛОЗ =
КЛОЗ/КЛО * 100
Увеличение значения показателя является положительной динамикой
КЛОЗ – количество лифтового оборудования в МКД, которое заменено;
КЛО – общее количество лифтового оборудования в МКД
»;
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 3
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.
Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году».»;
9.5. в разделе V:
9.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
9.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;
9.5.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3
Мероприятие 3.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
2014 год
увеличение объема своевременной замены лифтового оборудования, признаного непригодным к эксплуатации. Предупреждение несчастных случаев вследствие несоответствия лифтового оборудования требованиям промышленной безопасности
снижение количества лифтового оборудования, признанного пригодным к эксплуатации.
Снижение степени безопасности эксплуатации лифтового оборудования
пункт 4.7 прило-жения
№ 1 к Государ-ственной программе
».
10. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
10.1. в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;
2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;
3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
»;
10.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 4
1) обеспечение функций казенных учреждений;
2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций за обеспечением законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
»;
10.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 551 579
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 551 579<*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 78 797
78 797
2015 год – 78 797
78 797
2016 год – 78 797
78 797
2017 год – 78 797
78 797
2018 год – 78 797
78 797
2019 год – 78 797
78 797
2020 год – 78 797
78 797
<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
10.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
1
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.1
ДГЖН ЯНАО
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.2
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)<*>
ДГЖН ЯНАО <*> (центральный апарат)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
2.1
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных
и выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
205 464
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных,
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
22 848
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
дела по подведомственности
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
11. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
11.1. в паспорте Подпрограммы 5:
11.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;
2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;
3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
»;
11.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 5
1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
»;
11.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6
(таблица 20)
»;
11.1.5. в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2. в разделе II:
11.2.1. в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2. в пункте 3:
11.2.2.1. в подпункте 3.1:
11.2.2.1.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.1.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2. в подпункте 3.2:
11.2.2.2.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения».»;
11.2.2.2.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованием, отраженным в пункте 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97, а также отраженном в Положении о департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, годовой отчет ДТПЭиЖКК ЯНАО направляется в Федеральную службу по тарифам до 01 апреля года, следующего за отчетным. Отчет также размещается на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО.»;
11.2.2.3. в подпункте 3.3:
11.2.2.3.1.в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.3.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.4. в подпункте 3.4:
11.2.2.4.1. в абзаце первом слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Деятельность общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО регламентирована положением, утвержденным приказом департамента от 27 июня 2013 года № 97-П.»;
11.2.3. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) <*>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
1.1
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
123 928
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
1.2
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
44 261
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
1.3
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
8 855
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;
1
11.3. в таблице 19 раздела III:
11.3.1. в пункте 1 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.3.2. в пункте 3 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК».
12. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
12.1. в паспорте Подпрограммы 6:
12.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 6, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
12.1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 6, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;
12.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 6
1) укомплектованность должностей государственной службы;
2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
»;
12.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 390 066
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 390 066 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 341 438
341 438
2015 год – 341 438
341 438
2016 год – 341 438
341 438
2017 год – 341 438
341 438
2018 год – 341 438
341 438
2019 год – 341 438
341 438
2020 год – 341 438
341 438
<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
12.2. раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Общая характеристика деятельности исполнительных
органов государственной власти автономного округа
Подпрограмма 6 направлена на достижение целей и задач Государственной программы за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями, включая:
- ДТПЭиЖКК ЯНАО;
- ДГЖН ЯНАО.
1) Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО.
ДТПЭиЖКК ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства втономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса, функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДТПЭиЖКК ЯНАО является ее главным исполнителем, в том числе Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5.
2) Деятельность ДГЖН ЯНАО.
ДГЖН ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 2013 года № 889-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативно-правовое регулирование отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по созданию и функционированию региональной системы финансирования капитального ремонта жилищного фонда автономного округа, и является уполномоченным органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на территории автономного округа.
Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДГЖН ЯНАО является ее соисполнителем, в том числе основным исполнителем Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.»;
12.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 – всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
2
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
12.4. таблицу 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«Таблица 22
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей
1
2
3
4
5
6
1
Обеспечение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО
2014 – 2020 годы
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса и в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий, предусмотренных Положением о ДТПЭиЖКК ЯНАО
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,
не достигаются.
Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины. Опротестование тарифных решений
все целевые показатели и индикаторы Государственной программы,
подпрограмм 1, 2, 5 и 6
1
2
3
4
5
6
2
Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО
2014 – 2020 годы
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Выполнение функций и полномочий, предусмотренных Положением о ДГЖН ЯНАО.
Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,
не достигаются.
Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы
2.1
Обеспечение деятельности ГКУ «Ямалтехэнерго-контроль»
2014 – 2020 годы
реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа
полномочий учредителя –
-//-
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6
Государственной
1
2
3
4
5
6
ДГЖН ЯНАО
программы
».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-ре-ния
Значение показателя
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зате-
ля
2016 год
вес пока-зате-
ля
2017 год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-
ля
2019 год
вес пока-зате-
ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1
Энергоемкость валового региональ-ного продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,2
15,4
0,2
15
0,2
14,6
0,2
14,2
0,2
13,8
0,2
12,85
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
1.2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8
0,2
16,5
0,2
25
0,2
30
0,2
30
0,2
30
0,2
30
0,2
1.3
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,12
12
0,12
11,5
0,12
11
0,12
11
0,12
11
0,12
11
0,12
1.4
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,16
0,6
0,16
1,5
0,16
4,6
0,16
3,2
0,16
3,3
0,16
3,4
0,16
1.5
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,16
0,4
0,16
0,8
0,16
1,9
0,16
1,9
0,16
3,6
0,16
6,7
0,16
1.6
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
18
0,16
20
0,16
22
0,16
22
0,16
23
0,16
24
0,16
25
0,16
2
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
2.1
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1, 3
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
2.2
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2, 3
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
3
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
3.1
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
8
0,04
16,5
0,04
25
0,04
30
0,043
30
0,043
30
0,043
30
0,043
3.1.2
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
15
0,04
12
0,04
11,5
0,04
11
0,043
11
0,043
11
0,043
11
0,043
3.1.3
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
51
0,04
51
0,04
51
0,04
51
0,043
51
0,043
51
0,043
51
0,043
3.2
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
24
0,035
170
0,035
244
0,035
3.2.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.2.3
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.2.4
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7,
7
%
7,9
0,035
7,7
0,035
7,5
0,035
7,2
0,038
7
0,038
6
0,038
5
0,038
3.2.5
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,035
47
0,035
47
0,035
47
0,038
47
0,038
47
0,038
47
0,038
3.2.6
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,035
10711
0,035
10711
0,035
3.3
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.3.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7,
7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.3.3
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7,
7
%
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
3.3.4
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,035
52
0,035
52
0,038
52
0,038
52
0,038
52
0,038
3.4
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
31,5
0,035
31,5
0,035
32
0,038
32
0,038
34
0,038
35
0,038
3.5
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,035
94,4
0,035
94,4
0,035
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
3.5.2
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,035
94,2
0,035
94,6
0,035
95
0,038
96
0,038
97
0,038
98
0,038
3.5.3
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7,
7
%
33,2
0,04
33
0,04
32
0,04
31
0,043
30
0,043
29
0,043
28
0,043
3.5.4
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7,
7
%
5,3
0,04
5,2
0,04
5,1
0,04
5
0,043
5
0,043
4,5
0,043
4
0,043
3.5.5
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7,
7
%
16,6
0,035
16,2
0,035
16
0,035
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
3.5.6
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,035
57,2
0,035
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
3.5.7
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
2.3, 2.7,
7
%
80,8
0,035
81,5
0,035
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
3.5.8
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7,
7
%
97,9
0,035
98
0,035
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
3.5.9
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.3, 2.7,
7
%
51,4
0,035
51,6
0,035
52
0,035
53
0,037
54
0,037
56
0,037
60
0,037
3.5.10
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7,
7
%
15
0,035
14,8
0,035
14,6
0,035
14,2
0,037
14
0,037
13
0,037
12
0,037
3.5.11
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7,
7
%
53
0,035
53
0,035
53
0,035
53
0,037
53
0,037
53
0,037
53
0,037
3.6
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.6.1
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,034
100
0,034
100
0,034
100
0,036
100
0,036
100
0,036
100
0,036
3.6.2
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2.2
%
100
0,034
100
0,034
100
0,034
100
0,036
100
0,036
100
0,036
100
0,036
3.7
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
3.7.1
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,032
13
0,032
13
0,032
13
0,036
13
0,036
13
0,036
13
0,036
4
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
4.1
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД, построенных
до 2000 года
1, 2
%
0,8
0,16
1
0,18
1,4
0,18
1,8
0,18
2
0,18
2,5
0,18
3
0,18
4.2
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
ед.
76
0,14
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
4.3
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
тыс. м2
151
0,14
151
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
4.4
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
1, 2
%
85
0,14
82,5
0,163
80
0,163
77,5
0,163
75
0,163
72,5
0,163
70
0,163
4.5
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
1
ед.
368
0,14
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
4.6
Количество тепловизионных обследований МКД
1
ед.
390
0,14
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
4.7
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
3
%
11,3
0,14
5
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
5.1
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
5.2
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
5.3
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
5.4
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
6
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
6.1
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
6.2
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
7
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.1
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.2
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
14. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финанси-рования
В том числе
ве-дом-ствен-ные расхо-ды
межбюд-жетные субсидии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые
в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа –всего
12018009
996850
11021159
1332879
1046132
1150915
698230
322084
289392
965541
777243
703834
841550
497544
772347
534129
1089339
1.1
Ответственный исполнитель –ДТПЭиЖКК ЯНАО
10475791
351434
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
1.2
Соисполнители – всего
1542218
645416
896802
37000
0
12200
30000
40200
8000
158502
60000
15100
12000
0
0
15000
399000
1.2.1
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
1.2.2
ДГЖН ЯНАО
779901
180901
599000
122000
8000
70000
399000
2
Подпрограмма 2
10997774
575615
10422159
1332879
1046132
1028915
698230
322084
281392
895541
777243
703834
841550
497544
772347
534129
690339
2.1
Ответственный исполнитель – ДТЭиЖКК ЯНАО
10235457
111100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
2.2
Соисполнители –всего
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
2.1.1
Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-тики автономного округа
20000
20000
0
ДТЭиЖКК ЯНАО
20000
20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.1.2
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10215457
91100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
ДТЭиЖКК ЯНАО
10215457
91100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
2.1.2.1
Мероприя-тие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
962939
0
962939
109199
96063
172116
168718
70041
71388
30682
26892
24317
19920
24913
77393
23297
48000
2.1.2.2
Мероприя-тие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.1.2.2.1
Мероприя-тие 2.2.1.
Организация уличного освещения
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.1.2.3
Мероприя-тие 2.3. Компен-сация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
8246810
0
8246810
1052716
877387
790062
435011
199798
193728
741591
651717
609835
742462
448079
628792
463293
412339
2.1.2.3.1
Мероприя-тие 2.3.1. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
4413493
0
4413493
443365
469090
428454
276000
105000
121548
478882
308076
304062
482227
303115
464286
229388
2.1.2.3.2
Мероприя-тие 2.3.2. Комп-енсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1685179
0
1685179
300079
242866
-
-
-
-
59831
318284
232545
212564
99515
40614
178881
2.1.2.3.3
Мероприя-тие 2.3.3. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1505809
0
1505809
232868
120060
349723
156847
93804
71216
197074
11671
65110
34027
29768
118002
25639
2.1.2.3.4
Мероприя-тие 2.3.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
191015
0
191015
71167
41006
7954
-
-
-
2114
10444
5084
9950
13452
2763
27081
2.1.2.3.5
Мероприя-тие 2.3.5. Мате-риально-техническое обеспечение
38975
0
38975
5237
4365
3931
2164
994
964
3690
3242
3034
3694
2229
3127
2304
2.1.2.4
Мероприя-тие 2.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
140230
0
140230
32897
15884
992
3285
-
63
4669
11866
23151
23396
7007
16905
115
2.1.2.5
Мероприя-тие 2.5. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
65519
0
65519
2715
14020
29167
6968
7106
5543
2.1.2.6
Мероприя-тие 2.6. Госу-дарственная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа
89500
89500
0
2.1.2.7
Мероприя-тие 2.7. Подго-товка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
230000
0
230000
230000
2.1.2.8
Мероприя-тие 2.8. Форми-рование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
1600
1600
0
2.1.2.9
Мероприя-тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации
313882
0
313882
78237
47575
30996
14237
256
0
8805
13386
22030
34983
8445
31515
23417
0
2.1.3
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>
762317
464515
297802
37000
30000
40200
88502
60000
15100
12000
15000
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
30000
40200
88502
60000
15100
12000
15000
2.1.3.1
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11300
11300
2.1.3.2
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
802
802
2.1.3.3
Дизельная электростанция мощностью
10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
13747
13747
2.1.3.4
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
101664
101664
2.1.3.5
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
40000
40000
2.1.3.6
Котельная в
с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3037
3037
2.1.3.7
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
7000
7000
2.1.3.8
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производитель-
ности до
20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1100
1100
2.1.3.9
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
14960
14960
2.1.3.10
Сети тепловодо-снабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
24942
24942
2.1.3.11
Реконструкция и модернизация канализацион-ных очистных сооружений
г. Надым
230963
230963
2.1.3.12
Реконструкция дизельной электростанции
в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
15000
15000
2.1.3.13
Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений в
г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30000
30000
30000
2.1.3.14
Газификация
г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
5000
5000
5000
2.1.3.15
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
2000
2000
2000
2.1.3.16
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 –15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
40200
40200
40200
2.1.3.17
Интернат
на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплоща-дочные сети)
(I пусковой комплекс)
16150
16150
16150
2.1.3.18
Канализацион-ные очистные сооружения в
п. Ныда Надымского района ЯНАО
72352
72352
72352
2.1.3.19
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапу-ровский
г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30000
30000
30000
2.1.3.20
Котельная в
с. Толька Красноселькуп-ского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
15000
15000
15000
2.1.3.21
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
2.1.3.22
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10000
10000
10000
2.1.3.23
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
5000
5000
5000
2.1.3.24
Дизельная электростанция и электросети,
с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
60000
60000
60000
2.1.3.25
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
10000
10000
10000
2.1.3.26
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
2000
2000
2000
3
Подпрограмма 3
600000
1000
599000
122000
8000
70000
399000
3.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
600000
1000
599000
122000
8000
70000
399000
3.1.1
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД
399000
0
399000
399000
ДГЖН ЯНАО
399000
0
399000
399000
3.1.2
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1000
1000
0
ДГЖН ЯНАО
1000
1000
0
3.1.3
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
200000
0
200000
122000
8000
70000
ДГЖН ЯНАО
200000
0
200000
122000
8000
70000
4
Подпрограмма 4
78797
78797
0
4.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
4.1.1
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
78797
78797
0
ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
5
Подпрограмма 6
341438
341438
0
5.1
Ответственный исполнитель – ДТПЭиЖКК ЯНАО
240334
240334
0
5.2
Соисполнители
101104
101104
0
ДГЖН ЯНАО
101104
101104
0
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
[1] Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.
[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014–2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 26 ноября 2014 г. № 970-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся ответственного исполнителя Государственной программы, после слова «департамент» дополнить словами «тарифной политики,»;
1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Государственной программы, слова «департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа» исключить;
1.3. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа;
2) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
4) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
5) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
»;
1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 78 363 608
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 78 363 608 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
535 430
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050
2014 год – 12 018 009
12 018 009
60 479
1 535 990
2015 год – 11 290 835
11 290 835
59 951
1 098 039
2016 год – 11 192 396
11 192 396
50 000
1 027 366
2017 год – 10 965 592
10 965 592
95 000
1 029 821
2018 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 081 104
2019 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 123 365
2020 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 175 365
<*> Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете».»;
1.5. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
улучшение показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа:
1) энергоёмкость валового регионального продукта Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году – 12,85 кг у.т./тыс. руб.;
2) увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
3) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе –
не более 12 процентов в 2015 году; не более
11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
4) снижение удельного веса проб воды,
не отвечающих гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям,
с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента
к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
5) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения,
с 51 процента в 2012 году до 53 процентов
к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
6) доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления на 20 процентов в 2015 году,
на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов
к 2020 году
».
2. В разделе I Государственной программы:
2.1. в пункте 4 подраздела 1.2 слово «Программа» заменить словом «Программы»;
2.2. в подразделе 1.3:
2.2.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«ДТПЭиЖКК ЯНАО – департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;»;
2.2.2. абзац третий признать утратившим силу.
3. В разделе II Государственной программы:
3.1. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- ДТПЭиЖКК ЯНАО,»;
3.2. абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Средства федерального бюджета <*>
400 430
60 479
59 951
50 000
95 000
45 000
45 000
45 000
Из них
1.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
180 000
0
0
0
45 000
45 000
45 000
45 000
1.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
1.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
36 237
23 060
13 177
2
Средства окружного бюджета <***>
78 363 608
12 018 009
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
в том числе по мероприятиям
2.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
2.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.4
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»<****>
2.6
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3
Средства местных бюджетов<**>
3 376 369
161 069
186 337
604 457
575 155
662 187
534 417
652 747
Из них
3.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
3.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
371 410
54 878
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
3.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
4
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,
8 071 050
1 535 990
1 098 039
1 027 366
1 029 821
1 081 104
1 123 365
1 175 365
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <*>
Из них
4.1
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
4.2
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
4.3
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
<*> Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
<***> Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<****> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
<*****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
3.4. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы
за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа – всего
78 363 608
12 018 009
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
1.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
72 795 937
10 475 791
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
1.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1.3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4 255 307
779 901
579 901
579 901
578 901
578 901
578 901
578 901
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
2.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
71 113 599
10 235 457
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
1 312 364
762 317
324 243
225 804
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
4.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего
6.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
7.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
7.2.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
<*> Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».
1
4. В таблице 3 раздела III Государственной программы:
4.1. пункт 2 графы 4 после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;
4.2. в пункте 2 графы 5:
4.2.1. слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
4.2.2. после слова «системы» дополнить словом «теплоснабжения,»;
4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3
Доля расходов на
оплату за жилое
помещение и
коммунальные
услуги
в семейном
доходе
%
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:
Уменьшение
значения является положительной динамикой
показателя
(руб.) – совокупная
плата граждан за жилое
помещение и
коммунальные услуги в
расчете на одного
человека в месяц;
(руб./чел. в месяц) – среднедушевой доход
населения
»;
4.4. в пункте 4 графы 5 слова «10.12.2009 № 287» заменить словами «16.10.2013 № 411».
5. Раздел IV Государственной программы изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих
Государственной программе
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, предусматривается в рамках подпрограмм 1, 2 и 3.».
6. Дополнить разделом V следующего содержания:
«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Улучшение показателей социально-экономического развития автономного округа:
- снижение энергоёмкости валового регионального продукта автономного округа за счет реализации мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, на 3,5 процента к 2020 году;
- увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 16,5 процентов в 2015 году, до 30 процентов к 2018 году и сохранение данного значения до 2020 года;
- доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;
- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 33,2 процента в 2012 году до 31 процента к 2017 году и до 28 процентов к 2020 году;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 51 процента в 2012 году до 53 процентов к 2017 году и до 60 процентов к 2020 году;
- доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления – на 20 процентов в 2015 году, на 22 процента в 2017 году и на 25 процентов к 2020 году.».
7. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 1:
7.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 1, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
7.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 1, слово «ДЦиТ ЯНАО» заменить словом «нет»;
7.1.3. позицию, касающуюся задач Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Задачи
Подпрограммы 1
1) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
»;
7.1.4. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
2) доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
»;
7.1.5 позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 1
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат);
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат);
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат)
»;
7.1.6. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0<*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
180 000
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников –
2 236 522
2014 год – 0
0
0
776 710
2015 год – 0
0
0
362 226
2016 год – 0
0
0
252 345
2017 год – 0
0
45 000
210 350
2018 год – 0
0
45 000
209 290
2019 год – 0
0
45 000
208 087
2020 год – 0
0
45 000
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
7.2. в абзаце восьмом подраздела 1.2 раздела I слова «распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 512-р» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321»;
7.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Мероприятия Подпрограммы 1 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 приведены в таблицах 4, 5.
В рамках Подпрограммы 1 выделяются следующие основные мероприятия:
1) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат).
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством[1] устанавливаются в отношении субъектов естественных монополий и организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).
Установленные требования ежегодно корректируются с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность, и автономного округа, разработанных на очередной финансовый год и утвержденных на аналогичный период производственной, инвестиционной программ регулируемой организации и установленных цен (тарифов) на товары (услуги) регулируемой организации.
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются в отношении:
- целевых показателей и их значений, достижение которых обеспечивается регулируемой организацией при реализации программы;
- перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществление которых регулируемой организацией будет способствовать достижению предложенных ей значений показателей, возможных сроков их проведения с оценкой расходов на их проведение;
- показателей энергетической эффективности объектов, с использованием которых осуществляется соответствующий регулируемый вид деятельности.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
2) региональный государственный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный аппарат).
Мероприятие выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В частности, контрольные функции предусмотрены подпунктом «к» пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6;
3) осуществление региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат).
Оперативное управление Подпрограммой 1 направлено на решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Государственной программы;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Государственной программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы и подготовка отчетности о реализации Государственной программы;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Государственной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Государственной программы, обеспечение размещения в сети Интернет текста Государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Государственной программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Государственной программы, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Государственной программы и информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» федеральной государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321, на получение субсидий из федерального бюджета согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754.
Средства бюджетов муниципальных образований приняты в объеме ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 1.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
1
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
180 000
0
0
0
45 000
45 000
45 000
45 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
3.
Средства местных бюджетов <***>
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
Из них
Город Губкинский
17 926
7 776
10 150
0
0
0
0
0
Город Лабытнанги
27 327
834
26 493
0
0
0
0
0
Город Муравленко
2 320
1 160
1 160
0
0
0
0
0
Город Новый Уренгой
0
0
0
0
0
0
0
0
Город Ноябрьск
14 207
8 000
6 207
0
0
0
0
0
Город Салехард
0
0
0
0
0
0
0
0
Красноселькупский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Надымский район
36 042
8 126
2 426
10 205
7 254
3 814
2 455
1 762
Приуральский район
98 599
8 119
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
15 080
Пуровский район
2 784 662
67 000
67 000
522 609
497 609
588 081
461 670
580 693
Тазовский район
0
0
0
0
0
0
0
0
Шурышкарский район
23 244
4 860
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
3 064
Ямальский район
632
316
316
0
0
0
0
0
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
<*> Финансирование Подпрограммы 1 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 1 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<****> Финансирование Подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 5
Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 1
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего
на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 – всего
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) <*>
234 178
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
1.
Задача 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
1.1.
Мероприятие 1. Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (центральный аппарат) <*>
11 340
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1 620
1.2.
Мероприятие 2. Региональный государственный контроль за
45 346
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
6 478
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (центральный
аппарат) <*>
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе оперативное управление Подпрограммой 1 (центральный аппарат) <*>
177 492
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
25 356
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».»;
7.4. таблицу 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование целевых показателей и индикаторов
Единица
измерения
Расчетная формула
Индикаторы расчета целевых показателей.
Источник получения значений индикаторов
1
2
3
4
5
1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
утвердивших программы
в области энергосбережения и повышения
%
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и общего количества организаций,
– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
1
2
3
4
5
энергетической эффективности, к общему
количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
осуществляющих регулируемые виды деятельности, умноженное на 100:
2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
%
Рассчитывается как частное значений количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и количества регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения, умноженное на 100:
количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Принимается по данным ДТПЭиЖКК ЯНАО
»;
1
7.5. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 1
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.»;
7.6. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 обеспечит создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов.».
8. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 2:
8.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 2, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
8.1.2. в позиции, касающейся соисполнителя Подпрограммы 2, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;
8.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1) доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе;
3) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
»;
8.1.4. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 2
1) разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа;
2) государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса;
3) реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат);
4) государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат);
5) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат);
6) информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат);
7) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
»;
8.1.5. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 72 425 963
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 72 425 963<*>
Справочно: планируемый объем
федеральных средств –
184 193
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252
2014 год – 10 997 774
10 997 774
37 419
653 574
2015 год – 10 470 600
10 470 600
46 774
651 177
2016 год – 10 372 161
10 372 161
50 000
675 271
2017 год – 10 146 357
10 146 357
50 000
703 632
2018 год – 10 146 357
10 146 357
738 814
2019 год – 10 146 357
10 146 357
763 933
2020 год – 10 146 357
10 146 357
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
8.1.6. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2:
8.1.6.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«2) доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе – не более 12 процентов в 2015 году; не более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов;»;
8.1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«3) снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры до 48 процентов к 2017 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 48 процентов»;
8.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 сосредоточены на реализации государственной политики в автономном округе в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе приоритетных направлений, предусмотренных государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.
Комплекс мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, будет способствовать повышению качества государственного регулирования цен и тарифов в автономном округе, эффективности управленческих решений, связанных с развитием экономики региона. Кроме того, мероприятия Подпрограммы 2 позволят обеспечить реализацию взвешенной социально-экономической политики с целью обеспечения доступности для потребителей автономного округа регулируемых товаров и услуг.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 приведены в таблицах 8, 9.
В рамках Подпрограммы 2 выделяются следующие основные мероприятия:
1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа.
Данное мероприятие предусматривает выполнение требований законодательства в области электроэнергетики[2] в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.
Ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики автономного округа согласуется с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики Российской Федерации и схемой и программой ЕЭС и обеспечивает выполнение мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению генерации и электросетевого комплекса в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по содержанию в границах поселений и городских округов улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в автономном округе.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе по организации уличного освещения (расходы на электрическую энергию, содержание, ремонт линий электропередач и осветительных приборов).
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Предоставление субвенции осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 136-ЗАО «О компенсации выпадающих доходов организациям коммунального комплекса и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественных банях, в связи с установлением цен на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек;
юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного самоуправления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захоронению умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, в том числе затрат на транспортировку тел умерших.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в муниципальном специализированном жилищном фонде (общежитиях), а также в жилищном фонде, имеющем до 01 марта 2005 года статус муниципального специализированного жилищного фонда (общежитие), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа.
Мероприятие направлено на осуществление отдельных государственных полномочий автономного округа по предоставлению субсидий на возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, которые в силу законных ограничений по росту тарифов не учтены при формировании тарифа на оказание услуг по транспортировке газа.
Возмещение части затрат газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа, осуществляется на основании Закона автономного округа от 19 сентября 2012 года № 76-ЗАО «О государственной поддержке газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в соответствии порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Финансовые средства предназначены для обеспечения аварийными (резервными) источниками энергоснабжения объектов энергетики и коммунального комплекса, выполнения работ по капитальному ремонту и возмещению износа муниципального имущества, задействованного при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, газоснабжении, подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке (перекачке) и очистке стоков, в целях ограничения роста цен (тарифов) на энергоресурсы и коммунальные услуги.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья.
Мероприятие направлено на оказание поддержки товариществам собственников жилья.
В соответствии с Законом автономного округа от 25 ноября 2011 года № 135- ЗАО «О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе» предусмотрено оказание финансовой поддержки товариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) в виде предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией ТСЖ, арендной платой за используемые помещения, приобретение оборудования (компьютерной техники, программного обеспечения) для осуществления хозяйственной деятельности ТСЖ.
Также предусматриваются субсидии для победителей ежегодного окружного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья».
В целях поощрения достижений муниципальными образованиями наилучших значений показателей, характеризующих деятельность ТСЖ и их количество, предусматривается предоставление грантов муниципальным образованиям.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе в выполнении полномочий по предоставлению субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенной к сетям централизованной системы канализации.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.
3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат).
Мероприятие направлено на оперативное управление Подпрограммой 2 и решение следующих задач:
- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Государственной программы;
- подготовка проектов планов реализации на предстоящие финансовые годы и осуществление координации деятельности по вопросам, касающимся их согласования с соисполнителями Подпрограммы 2;
- выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;
- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, их соответствия целевым индикаторам и показателям Государственной программы;
- формирование аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 2 и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 2;
- внедрение информационных технологий и обеспечение их применения в целях управления реализацией Подпрограммой 2 и контроля за ходом выполнения мероприятий, обеспечение размещения в сети Интернет текста Подпрограммы 2, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммой 2 и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации, осуществление информационного обеспечения специализированного сайта в сети Интернет;
- осуществление технологического, информационного, консультационного и экспертного сопровождения реализации Подпрограммы 2.
4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат).
Выполнение данного мероприятия обеспечивает установление долгосрочных тарифов (цен) с учетом доступности платы за энергоресурсы и коммунальные услуги для потребителей, реализацию регулируемыми организациями инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Государственное регулирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством в отношении:
- электрической энергии (мощности) и услуг по ее передаче;
- платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
- тепловой энергии (мощности), теплоносителя и услуг по передаче тепловой энергии;
- платы за подключение к системе теплоснабжения;
- тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых отходов);
- топлива твердого, печного бытового и керосина, реализуемых гражданам;
- сетевого и сжиженного газа для населения;
- снабженческо-сбытовых и торговых надбавок к ценам на нефтепродукты;
- технической инвентаризации жилищного фонда;
- предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
При регулировании цен (тарифов) субъектов естественных монополий выполняются функции:
- по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
- по согласованию инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, осуществлению контроля за реализацией таких программ;
- по согласованию производственных программ и выдаче заключений на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
- по осуществлению мониторинга выполнения производственных программ;
- по привлечению соответствующих организаций для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат).
Региональный контроль осуществляется посредством мониторинга информации через единую информационную автоматизированную систему (ЕИАС) Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (ФСТ РФ):
- мониторинг показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электрической энергии по автономному округу (CALK.FINPOK.5/89);
- мониторинг BALANCE.WARM.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOSN.FACT;
- мониторинг BALANCE.VODOOTV.FACT;
- мониторинг BALANCE.TBO.FACT;
- мониторинг «О фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за год теплоснабжающими организациями ЯНАО» (WARM.TOPL.Q1,2,3.4);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере теплоснабжения (INV.48.TS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоснабжения (INV.48.VS);
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере водоотведения INV.48.VO;
- мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в сфере ТБО (INV.48.TBO);
- мониторинг ежемесячной информации об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги OPER.KU.MONTHLY;
- мониторинг контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации ОКК и субъектами естественных монополий по передаче тепловой энергии (OPEN.INFO.STANDARDS.);
- мониторинг стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения (оказание услуг по передаче тепловой энергии), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» региональным органом регулирования цен (тарифов) осуществляется контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
На официальном сайте http://www.rek-yamal.ru организовано размещение стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на территории автономного округа.
В целях осуществления контроля за деятельностью гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории автономного округа в части обеспечения надежного энергоснабжения потребителей выполняется ежеквартально анализ показателей финансового состояния гарантирующих поставщиков электроэнергии автономного округа в соответствии с пунктами 9, 43 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых цен (тарифов) осуществляется на основании ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проходит согласование в прокуратуре автономного округа и размещается на официальных интернет-сайтах www.de.gov.yanao.ru, www.rek-yamal.ru и на официальном интернет-сайте прокуратуры автономного округа.
В результате проводимых контрольных мероприятий выявляются нарушения, недостатки и упущения в деятельности проверяемых организаций по регулируемым видам деятельности, пресекаются и предотвращаются нарушения, устанавливаются причины, способствующие их возникновению, и принимаются меры, направленные на их устранение.
По результатам контрольных мероприятий в случаях выявления нарушений, предусмотренных законодательством, осуществляется административное производство по делам о нарушениях в сфере ценообразования. Проводится регулярная работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере регулируемого ценообразования.
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
6. Информационное сопровождение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО (центральный аппарат).
Для определения основных направлений деятельности и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в региональном органе регулирования цен (тарифов) действует коллегиальный орган (далее – коллегия), в состав которого входит не более 9 человек.
Информационное сопровождение деятельности регионального органа регулирования цен (тарифов) осуществляется посредством:
6.1. сопровождения официального сайта www.rek-yamal.ru.
На сайте публикуются нормативные правовые акты об установлении цен (тарифов).
Основные разделы сайта нацелены на раскрытие информации о деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО, содержат полную информацию о нормативно-правовой базе деятельности регионального регулирующего органа, освещают деятельность субъектов регулирования и аспекты государственной гражданской службы. Большое внимание уделено взаимодействию с регулируемыми организациями по вопросам основной деятельности, а также работе с обращениями граждан. Функционирует раздел «Задать вопрос» и «Калькулятор стоимости услуг».
Согласно Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения»;
6.2. взаимодействия с представителями средств массовой информации.
Организовано взаимодействие с пресс-службой Правительства автономного округа по освещению аккредитованными средствами массовой информации деятельности регионального регулирующего органа по реализации ценовой и тарифной политики в автономном округе.
Решения коллегии публикуются в окружной газете «Красный Север», а также размещаются в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
6.3. обеспечения деятельности общественного совета при региональном органе регулирования цен (тарифов).
Расходы на выполнение данного мероприятия предусматриваются в составе обеспечивающей Подпрограммы 6.
7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет капитального строительства (реконструкции) в случаях превышения критериев доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, при реализации инвестиционных программ с учетом устанавливаемых предельных индексов роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
Перечень строек по направлениям видов деятельности, а также в разрезе территориального разделения муниципальных образований в автономном округе указан в таблицах 10, 11 Подпрограммы 2.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета направлено на реализацию региональных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности: статьи 5, 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 7, 23 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статьи 23, 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 5, 32 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными подзаконными правовыми актами.
Мероприятия обеспечивают участие автономного округа в отборе проектов на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отношения с которым регулируются Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Данный Закон направлен на обеспечение создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Средства бюджетов муниципальных образований в автономном округе приняты в объеме ассигнований, предусмотренных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Внебюджетные источники определены экспертным путем. К ним относятся:
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства (энергосервисные контракты), в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении;
- кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации Подпрограммы 2.
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере автономного округа, экономическая, политическая и финансовая значимость проблемы повышения энергетической эффективности экономики автономного округа, а также возможности и механизмы ее решения за счет средств окружного бюджета.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению с учетом достигнутых результатов в рамках бюджетного цикла.
1
Таблица 8
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета <*>
184 193
37 419
46 774
50 000
50 000
2.
Средства окружного бюджета <**>
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов <***>
371 410
54 878
54 441
43 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Из них
Город Губкинский
27 076
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
Город Лабытнанги
35 322
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
Город Муравленко
25 074
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
Город Новый Уренгой
64 862
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
Город Ноябрьск
63 280
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
9 154
Город Салехард
45 066
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 053
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
18 781
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
4 116
Приуральский район
12 647
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
1 948
Пуровский район
32 291
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 648
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
14 433
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
2 193
Ямальский район
9 877
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции) <****>
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
<*> Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
<****> Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
Таблица 9
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий
Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
72 425 963
10 997 774
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
71 113 599
10 235 457
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДТПЭиЖКК ЯНАО
140 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
70 973 599
10 215 457
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО
70 973 599
10 215 457
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 205 973
962 939
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 154 839
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
57 727 670
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
981 610
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
458 633
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
626 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 610 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2 197 174
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат) <*>
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДТПЭиЖКК ЯНАО
322 714
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1.4.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат) <*>
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
ДТПЭиЖКК ЯНАО
320 912
45 845
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
1.5.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный
аппарат) <*>
256 729
36 676
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
ДТПЭиЖКК ЯНАО
256 729
36 676
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
1.6.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат) <*>
64 182
9 168
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
ДТПЭиЖКК ЯНАО
64 182
9 168
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
1.7.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа<**>
1 312 364
762 317
324 243
225 804
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ДСиЖП ЯНАО
1 312 364
762 317
324 243
225 804
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
<**> Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.
Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках
Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1318738
765047
326536
227155
средства окружного бюджета
1312364
762317
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
в том числе по направлениям
1.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
338298
107900
154894
75504
средства окружного бюджета
336687
107747
153776
75164
средства бюджетов муниципальных образований
1611
153
1118
340
в том числе по мероприятиям
1
2
3
4
5
6
7
1.1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13900
13900
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
153
153
1.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123164
60000
32000
31164
средства окружного бюджета
123164
60000
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.1.3
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7000
7000
средства окружного бюджета
7000
7000
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
1.1.5
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.6
Проектно-изыскательские работы по объекту
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
1
2
3
4
5
6
7
«Электростанция 500 кВт
средства окружного бюджета
2000
2000
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
63176
18037
45139
0
средства окружного бюджета
63176
18037
45139
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
в том числе по мероприятиям
1.2.1
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.2.2
Котельная с.Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.3
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
84064
43502
20362
20200
средства окружного бюджета
83462
43302
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
в том числе по мероприятиям
1.3.1
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
1
2
3
4
5
6
7
изыскательские работы
1.3.2
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.3.5
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
574506
414865
69241
90400
средства окружного бюджета
572183
413515
68668
90000
средства бюджетов
2323
1350
573
400
1
2
3
4
5
6
7
муниципальных образований
в том числе по мероприятиям
1.4.1
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.2
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
231813
231813
0
0
средства окружного бюджета
230963
230963
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
1.4.3
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
средства окружного бюджета
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.4.4
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
122493
72852
29241
20400
средства окружного бюджета
121020
72352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1473
500
573
400
1.4.5
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1
2
3
4
5
6
7
работы
1.5
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
0
0
средства окружного бюджета
5000
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
в том числе по мероприятиям
1.5.1
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
средства окружного бюджета
5000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.6
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56779
56779
0
0
средства окружного бюджета
56052
56052
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
0
0
в том числе по мероприятиям
1.6.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15188
15188
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
228
228
1.6.2
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25441
25441
средства окружного бюджета
24942
24942
средства бюджетов муниципальных образований
499
499
1.6.3
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16150
16150
1
2
3
4
5
6
7
(Внутриплощадочные сети)
средства окружного бюджета
16150
16150
(I пусковой комплекс)
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
196915
118964
36900
41051
средства окружного бюджета
195804
118664
36500
40640
средства бюджетов муниципальных образований
1111
300
400
411
в том числе по мероприятиям
1.7.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5175
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
301
100
100
101
1.7.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
810
200
300
310
1.7.3
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38585
2000
16500
20085
средства окружного бюджета
38585
2000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
0
1.7.4
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101664
101664
средства окружного бюджета
101664
101664
1
2
3
4
5
6
7
дорогой, с. Салемал
Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной
программы автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1318738
765047
326536
227155
средства окружного бюджета
1312364
762317
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
6374
2730
2293
1351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
0
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
1.1.1
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
60139
15000
45139
средства окружного бюджета
60139
15000
45139
1
2
3
4
5
6
7
проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
2.1.1
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
150200
40200
40000
70000
средства окружного бюджета
150200
40200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование Надымский район
3.1
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
354306
304665
29241
20400
средства окружного бюджета
351983
303315
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
2323
1350
573
400
3.1.1
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
231813
231813
0
0
средства окружного бюджета
230963
230963
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
3.1.2
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
122493
72852
29241
20400
средства окружного бюджета
121020
72352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1473
500
573
400
1
2
3
4
5
6
7
3.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56779
56779
0
0
средства окружного бюджета
56052
56052
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
727
727
0
0
3.2.1
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения
4-го микрорайона
п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15188
15188
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
228
228
3.2.2
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
25441
25441
средства окружного бюджета
24942
24942
средства бюджетов муниципальных образований
499
499
3.2.3
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
16150
16150
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
4.1.1
Сооружение очистки подземных вод на
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70762
30200
20362
20200
1
2
3
4
5
6
7
водозаборе
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
средства бюджетов муниципальных образований
602
200
202
200
Муниципальное образование Приуральский район
5.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11400
11400
0
0
средства окружного бюджета
11400
11400
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
5.1.1
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.2
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция
I подъема, очистные сооружения, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
0
5.2
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
56666
15300
20400
20966
средства окружного бюджета
55555
15000
20000
20555
средства бюджетов муниципальных образований
1111
300
400
411
5.2.1
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15375
5100
5100
5175
1
2
3
4
5
6
7
Приуральский район
средства окружного бюджета
15074
5000
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
301
100
100
101
5.2.2
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
41291
10200
15300
15791
средства окружного бюджета
40481
10000
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
810
200
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
306298
95900
144894
65504
средства окружного бюджета
304687
95747
143776
65164
средства бюджетов муниципальных образований
1611
153
1118
340
6.1.1
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13900
13900
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
153
153
6.1.2
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
123164
60000
32000
31164
средства окружного бюджета
123164
60000
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
0
6.1.3
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
7000
7000
средства окружного бюджета
7000
7000
средства бюджетов муниципальных образований
1
2
3
4
5
6
7
работы
6.1.4
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
6.2
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
0
0
средства окружного бюджета
3037
3037
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
6.2.1
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование Ямальский район
7.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
7.1.1
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
10000
10000
10000
средства окружного бюджета
30000
10000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
7.2
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
140249
103664
16500
20085
средства окружного бюджета
140249
103664
16500
20085
1
2
3
4
5
6
7
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
7.2.1
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
38585
2000
16500
20085
средства окружного бюджета
38585
2000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
0
7.2.2
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
101664
101664
средства окружного бюджета
101664
101664
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
0
0
средства окружного бюджета
2000
2000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.1.1
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.2
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
средства окружного бюджета
1100
1100
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.2.1
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.3
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
0
0
средства окружного бюджета
30000
30000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.3.1
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
30000
30000
средства окружного бюджета
30000
30000
средства бюджетов муниципальных образований
0
8.4
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
0
0
средства окружного бюджета
5000
5000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
8.4.1
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
5000
5000
1
2
3
4
5
6
7
изыскательские работы
средства окружного бюджета
5000
5000
средства бюджетов муниципальных образований
0
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
0
0
средства окружного бюджета
802
802
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
9.1.1
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.2
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
0
0
средства окружного бюджета
40000
40000
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
0
0
0
0
9.2.1
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
8.3. в таблице 12 раздела III:
8.3.1. в пункте 1.1 графы 5 слова «, предоставляемым ДЦиТ ЯНАО» заменить словами «организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
8.3.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2
Доля расходов
на оплату за
жилое
помещение и
коммунальные
услуги в
семейном
доходе
%
Определяется как отношение совокупной платы граждан за жилое помещение и коммунальные
услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц:
Уменьшение значения является положительной динамикойпоказателя
(руб.) – совокупная
плата граждан за жилое
помещение и коммунальные
услуги в расчете на одного
человека в месяц;
(руб./чел.
в месяц) –
среднедушевой доход
населения
»;
8.3.3. дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«
2.6
Протяженность
магистральных
электрических
сетей
км
Рассчитывается как
сумма
протяженностей
магистральных
линий
электропередач,
введенных за
отчетный период:
Увеличение
значения является
положительной
динамикой показателя
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № 1;
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № 2;
(км) – протяженность
магистральной линии
электропередач № n.
Принимается по данным,
предоставляемым
субъектами
электроэнергетики
»;
8.3.4. в пункте 4.1 графы 5 слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ОМС»;
8.3.5. в пункте 5.2 графы 2 слово «очищена» заменить словом «, очищенной»;
8.3.6. раздел 6 признать утратившим силу;
8.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
(субвенций) местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (организациям), направленных на достижение
целей Подпрограммы 2
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий (субвенций) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований (организациям) на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.
Условия предоставления субсидий (субвенций) местным бюджетам (организациям), критерии отбора, а также порядок формирования и распределения субсидий (субвенций) между муниципальными образованиями (организациями) установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:
- постановление Правительства автономного округа от 14 февраля 2014 года № 125-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и организации ритуальных услуг»;
- постановление Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации»;
- постановление Правительства автономного округа от 28 февраля 2013 года № 138-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета газораспределительным организациям, оказывающим услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- постановление Правительства автономного округа от 13 марта 2012 года № 167-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования из окружного (регионального) фонда софинансирования расходов субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период»;
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1011-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса»;
- постановление Правительства автономного округа от 05 сентября 2013 года № 737-П «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из окружного бюджета товариществам собственников жилья в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- постановление Правительства автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1033-П «Об утверждении Порядка формирования и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
- постановление Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П «Об утверждении Правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
8.5. в разделе V:
8.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа»;
8.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса»;
8.5.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1
Мероприя-тие 2.1.
Содержание автомо-бильных дорог общего пользова-
ния местного значения
2014 –2020 годы
обеспечение содержания улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, документально оформленных в муниципальную собственность, включенных в утвержденные муниципальные программы в соответствии с требованиями, установленными Государствен-ным стандартом Российской Федерации
снижение показателей эксплуатацион-ного состояния улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения
подпункт 3.6.1
приложения № 1 к Госу-дарственной программе
»;
8.5.4. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2
Мероприя-тие 2.2.
Повышение уровня благоуст-ройства территорий муници-пальных образова-ний
2014 –2020 годы
создание на территории муниципальных образований в автономном округе безопасной, удобной и привлекательной среды для граждан. Обеспечение проведения мероприятий по организации уличного освещения
увеличение рисков, влияющих на здоровье и жизнедеятель-ность населения, на безопасность передвижения по улицам. Снижение показателей безопасности дорожного движения
подпункт 3.6.2
приложения № 1 к Госу-дарственной программе
»;
8.5.5. пункт 2.3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.6. пункт 2.4 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.7. пункт 2.4 графы 6 изложить в следующей редакции:
«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;
8.5.8. пункт 2.5 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
8.5.9. пункт 2.5 графы 6 изложить в следующей редакции:
«пункт 3.1 приложения № 1 к Государственной программе»;
8.5.10. пункт 2.6 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа»;
8.5.11. пункт 2.7 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период»;
8.5.12. пункт 2.8 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья»;
8.5.13. пункт 2.8 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2014 – 2020 годы»;
8.5.14. в пункте 2.8 графы 6 цифры «3.8» заменить цифрами «3.7»;
8.5.15. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«
2.9
Мероприя-
тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предостав-ление услуг
по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подклю-ченном к сетям централизован-ной системы канализации
2014 – 2020 годы
соблюдение принципа равной доступности стоимости жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации
рост стоимости жилищно-коммуналь-ных услуг для населения, социальная напряжен-ность
пункт 3.1
приложения
№ 1 к Государ-ственной программе
»;
8.5.16. пункт 3 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа».
9. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
9.1. в паспорте Подпрограммы 3:
9.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 3
1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года;
2) количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
3) общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;
4) доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
5) количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте многоквартирных домов;
6) количество тепловизионных обследований многоквартирных домов;
7) доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в многоквартирных домах
»;
9.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 3
1) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса;
3) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
»;
9.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 996 000
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 996 000 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
36 237
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276
2014 год – 600 000
600 000
23 060
105 706
2015 год – 400 000
400 000
13 177
84 636
2016 год – 400 000
400 000
99 750
2017 год – 399 000
399 000
115 839
2018 год – 399 000
399 000
133 000
2019 год – 399 000
399 000
151 345
2020 год – 399 000
399 000
171 000
<*> Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
9.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3:
9.1.4.1. в абзаце втором пункта 1 цифры «015» заменить цифрами «2015»;
9.1.4.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2016 году до 80 процентов, к 2018 году до 75 процентов, к 2020 году до 70 процентов;»;
9.1.4.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации»;
9.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
В целях совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, в том числе проведения капитального ремонта многоквартирных домов, настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Мероприятие предусматривает софинансирование в период 2014 – 2015 годов муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета автономного округа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Формирование системы проведения капитального ремонта позволит продолжая с 2016 года осуществлять реализацию региональной программы капитального ремонта за счет средств окружного бюджета автономного округа, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных не запрещенных законом источников.
2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации по формированию региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе, предусматривающих создание регионального фонда капитального ремонта (регионального оператора).
3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации.
В жилищном фонде на территории автономного округа эксплуатируются 976 лифтов. В ближайшие пять лет порядка 420 лифтов достигнут максимально предельного срока эксплуатации.
Программные мероприятия направлены на обеспечение финансовой поддержки реализации мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации. Мероприятие обеспечивает выполнение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, предусматривающего безопасную эксплуатацию лифтового оборудования.
Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приведены в таблицах 13, 14.
1
Таблица 13
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3
№ п/п
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на
2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета<*>
36 237
23 060
13 177
2.
Средства окружного бюджета<**>
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
3.
Средства местных бюджетов<***>
.
Из них
3.1.
Город Губкинский
3.2.
Город Лабытнанги
3.3.
Город Муравленко
3.4.
Город НовыйУренгой
3.5.
Город Ноябрьск
3.6.
Город Салехард
3.7.
Красноселькупский район
3.8.
Ныдымский район
3.9.
Приуральский район
3.10.
Пуровский район
3.11.
Тазовский район
3.12.
Шурышкарский район
3.13.
Ямальский район
4.
Средства внебюджетных
источников <****>
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
<*> Финансирование Подпрограммы 3 из средств федерального бюджета (ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ) на соответствующий год носит прогнозный характер.
<**> Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
<***> Финансирование Подпрограммы 3 из средств местных бюджетов на соответствующий год осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
<****> Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников (средств собственников многоквартирных домов – физических лиц, юридических лиц, публичных образований) на соответствующий год осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и носит прогнозный характер.
Таблица 14
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 – всего
2 996 000
600 000
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
1
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
1.1
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО
2 793 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
3 000
1 000
1 000
1 000
ДГЖН ЯНАО
3 000
1 000
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.3
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
200 000
200 000
ДГЖН ЯНАО
200 000
200 000
»;
1
9.3. в таблице 15 раздела III:
9.3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
%
Определяется как отношение расходов бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта общего имущества МКД к общему объему финансирования работ по капитальному ремонту МКД
ДОБКРфонд = ОБКРфонд/ОБКР * 100
Уменьшение значения показателя является положительной динамикой
ОБКРфонд – расходы бюджета автономного округа на проведение капитального ремонта МКД;
ОБКР – общий объем финансирования работ по капитальному ремонту МКД
»;
9.3.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«
7
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
%
Определяется как отношение количества лифтового оборудования, которое заменено, к общему количеству лифтового оборудования
ДКЛОЗ =
КЛОЗ/КЛО * 100
Увеличение значения показателя является положительной динамикой
КЛОЗ – количество лифтового оборудования в МКД, которое заменено;
КЛО – общее количество лифтового оборудования в МКД
»;
9.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей Подпрограммы 3
Общие условия предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 соответствуют условиям, изложенным в приложении № 3 к Порядку разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П.
Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году».»;
9.5. в разделе V:
9.5.1. пункт 1 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
9.5.2. пункт 2 графы 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса»;
9.5.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«
3
Мероприятие 3.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
2014 год
увеличение объема своевременной замены лифтового оборудования, признаного непригодным к эксплуатации. Предупреждение несчастных случаев вследствие несоответствия лифтового оборудования требованиям промышленной безопасности
снижение количества лифтового оборудования, признанного пригодным к эксплуатации.
Снижение степени безопасности эксплуатации лифтового оборудования
пункт 4.7 прило-жения
№ 1 к Государ-ственной программе
».
10. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
10.1. в паспорте Подпрограммы 4:
10.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
1) удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям;
2) уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок;
3) количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
4) доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
»;
10.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 4
1) обеспечение функций казенных учреждений;
2) реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций за обеспечением законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)
»;
10.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 551 579
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 551 579<*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 78 797
78 797
2015 год – 78 797
78 797
2016 год – 78 797
78 797
2017 год – 78 797
78 797
2018 год – 78 797
78 797
2019 год – 78 797
78 797
2020 год – 78 797
78 797
<*> Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
10.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 – всего
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
1
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.1
ДГЖН ЯНАО
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.2
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
551 579
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предоставлении жилищных и коммунальных услуг, в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)<*>
ДГЖН ЯНАО <*> (центральный апарат)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
2.1
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных
и выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по обращениям граждан
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
205 464
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных,
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
22 848
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.3
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
251 132
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
дела по подведомственности
Рассмотрение дела об административном правонарушении
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
22 862
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
22 827
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
1
11. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
11.1. в паспорте Подпрограммы 5:
11.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
1) качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда;
2) качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования;
3) прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
»;
11.1.3. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Основные мероприятия Подпрограммы 5
1) государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
2) региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат);
3) информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)
»;
11.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (центральный аппарат), группируются в Подпрограмме 6
(таблица 20)
»;
11.1.5. в абзаце первом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2. в разделе II:
11.2.1. в абзаце втором подпункта 2.2 пункта 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2. в пункте 3:
11.2.2.1. в подпункте 3.1:
11.2.2.1.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.1.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2. в подпункте 3.2:
11.2.2.2.1. в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.2.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО функционирует страница «Раскрытие информации о деятельности департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК». Самые регулярно обновляемые разделы: «Новости», «Актуальная информация», «Приказы и решения».»;
11.2.2.2.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованием, отраженным в пункте 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 97, а также отраженном в Положении о департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, годовой отчет ДТПЭиЖКК ЯНАО направляется в Федеральную службу по тарифам до 01 апреля года, следующего за отчетным. Отчет также размещается на официальном сайте ДТПЭиЖКК ЯНАО.»;
11.2.2.3. в подпункте 3.3:
11.2.2.3.1.в абзаце втором слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.3.2. в абзаце третьем слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.4. в подпункте 3.4:
11.2.2.4.1. в абзаце первом слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.2.2.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Деятельность общественного совета при ДТПЭиЖКК ЯНАО регламентирована положением, утвержденным приказом департамента от 27 июня 2013 года № 97-П.»;
11.2.3. таблицу 18 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) <*>
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
177 044
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
1.1
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
123 928
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
1.2
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
44 261
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
1.3
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
8 855
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат) <*>
<*> Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;
1
11.3. в таблице 19 раздела III:
11.3.1. в пункте 1 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
11.3.2. в пункте 3 графы 2 слово «ДЦиТ» заменить словом «ДТПЭиЖКК».
12. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
12.1. в паспорте Подпрограммы 6:
12.1.1. в позиции, касающейся ответственного исполнителя Подпрограммы 6, слово «ДЭиЖКК» заменить словом «ДТПЭиЖКК»;
12.1.2. в позиции, касающейся соисполнителей Подпрограммы 6, слова «ДЦиТ ЯНАО» исключить;
12.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 6
1) укомплектованность должностей государственной службы;
2) рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
»;
12.1.4. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 390 066
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 390 066 <*>
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 341 438
341 438
2015 год – 341 438
341 438
2016 год – 341 438
341 438
2017 год – 341 438
341 438
2018 год – 341 438
341 438
2019 год – 341 438
341 438
2020 год – 341 438
341 438
<*> Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
12.2. раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Общая характеристика деятельности исполнительных
органов государственной власти автономного округа
Подпрограмма 6 направлена на достижение целей и задач Государственной программы за счет обеспечения совершенствования административных процедур и эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, а также подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями, включая:
- ДТПЭиЖКК ЯНАО;
- ДГЖН ЯНАО.
1) Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО.
ДТПЭиЖКК ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства втономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса, функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДТПЭиЖКК ЯНАО является ее главным исполнителем, в том числе Подпрограммы 1, Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5.
2) Деятельность ДГЖН ЯНАО.
ДГЖН ЯНАО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 2013 года № 889-П, является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативно-правовое регулирование отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по созданию и функционированию региональной системы финансирования капитального ремонта жилищного фонда автономного округа, и является уполномоченным органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор на территории автономного округа.
Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В соответствии с настоящей Государственной программой ДГЖН ЯНАО является ее соисполнителем, в том числе основным исполнителем Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.»;
12.3. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 – всего
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
2
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2 390 066
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1 682 338
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО
707 728
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
12.4. таблицу 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«Таблица 22
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование основного мероприятия Подпрограммы 6
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия неисполнения Подпрограммы 6, основного мероприятия
Мероприятие обеспечивается достижением значений показателей
1
2
3
4
5
6
1
Обеспечение деятельности ДТПЭиЖКК ЯНАО
2014 – 2020 годы
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Выполнение функций и полномочий в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса и в области государственного регулирования цен (тарифов) естественных монополий, предусмотренных Положением о ДТПЭиЖКК ЯНАО
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,
не достигаются.
Деятельность ДТПЭиЖКК ЯНАО не обеспечивается. Нарушение требований законодательства в установленной сфере деятельности. Нарушение исполнительской дисциплины. Опротестование тарифных решений
все целевые показатели и индикаторы Государственной программы,
подпрограмм 1, 2, 5 и 6
1
2
3
4
5
6
2
Обеспечение деятельности ДГЖН ЯНАО
2014 – 2020 годы
управление реализацией Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Выполнение запланированных мероприятий Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы. Достижение запланированных целевых показателей Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы.
Выполнение функций и полномочий, предусмотренных Положением о ДГЖН ЯНАО.
Формирование регионального фонда капитального ремонта МКД
не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы,
не достигаются.
Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6 Государственной программы
2.1
Обеспечение деятельности ГКУ «Ямалтехэнерго-контроль»
2014 – 2020 годы
реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации и автономного округа
полномочий учредителя –
-//-
все целевые показатели и индикаторы подпрограмм 3, 4 и 6
Государственной
1
2
3
4
5
6
ДГЖН ЯНАО
программы
».
13. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-ре-ния
Значение показателя
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зате-
ля
2016 год
вес пока-зате-
ля
2017 год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-
ля
2019 год
вес пока-зате-
ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1
Энергоемкость валового региональ-ного продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,2
15,4
0,2
15
0,2
14,6
0,2
14,2
0,2
13,8
0,2
12,85
0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
1.2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8
0,2
16,5
0,2
25
0,2
30
0,2
30
0,2
30
0,2
30
0,2
1.3
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,12
12
0,12
11,5
0,12
11
0,12
11
0,12
11
0,12
11
0,12
1.4
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,16
0,6
0,16
1,5
0,16
4,6
0,16
3,2
0,16
3,3
0,16
3,4
0,16
1.5
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,16
0,4
0,16
0,8
0,16
1,9
0,16
1,9
0,16
3,6
0,16
6,7
0,16
1.6
Доля использованных, обезвреженных и утилизированных отходов от общего количества образующихся отходов производства и потребления
%
18
0,16
20
0,16
22
0,16
22
0,16
23
0,16
24
0,16
25
0,16
2
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
2.1
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1, 3
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
2.2
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2, 3
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
3
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
3.1
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
8
0,04
16,5
0,04
25
0,04
30
0,043
30
0,043
30
0,043
30
0,043
3.1.2
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
15
0,04
12
0,04
11,5
0,04
11
0,043
11
0,043
11
0,043
11
0,043
3.1.3
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9,
7
%
51
0,04
51
0,04
51
0,04
51
0,043
51
0,043
51
0,043
51
0,043
3.2
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
24
0,035
170
0,035
244
0,035
3.2.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.2.3
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7,
7
МВт
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.2.4
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7,
7
%
7,9
0,035
7,7
0,035
7,5
0,035
7,2
0,038
7
0,038
6
0,038
5
0,038
3.2.5
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,035
47
0,035
47
0,035
47
0,038
47
0,038
47
0,038
47
0,038
3.2.6
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,035
10711
0,035
10711
0,035
3.3
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.3.2
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7,
7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,038
0
0,038
0
0,038
0
0,038
3.3.3
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7,
7
%
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
21,3
0,038
3.3.4
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,035
52
0,035
52
0,038
52
0,038
52
0,038
52
0,038
3.4
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
31,5
0,035
31,5
0,035
32
0,038
32
0,038
34
0,038
35
0,038
3.5
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,035
94,4
0,035
94,4
0,035
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,038
3.5.2
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,035
94,2
0,035
94,6
0,035
95
0,038
96
0,038
97
0,038
98
0,038
3.5.3
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7,
7
%
33,2
0,04
33
0,04
32
0,04
31
0,043
30
0,043
29
0,043
28
0,043
3.5.4
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7,
7
%
5,3
0,04
5,2
0,04
5,1
0,04
5
0,043
5
0,043
4,5
0,043
4
0,043
3.5.5
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7,
7
%
16,6
0,035
16,2
0,035
16
0,035
15,8
0,037
15,5
0,037
15,2
0,037
15
0,037
3.5.6
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,035
57,2
0,035
56,8
0,035
56,3
0,037
56
0,037
55
0,037
54
0,037
3.5.7
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
2.3, 2.7,
7
%
80,8
0,035
81,5
0,035
82,2
0,035
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
82,2
0,037
3.5.8
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7,
7
%
97,9
0,035
98
0,035
98
0,035
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
3.5.9
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.3, 2.7,
7
%
51,4
0,035
51,6
0,035
52
0,035
53
0,037
54
0,037
56
0,037
60
0,037
3.5.10
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7,
7
%
15
0,035
14,8
0,035
14,6
0,035
14,2
0,037
14
0,037
13
0,037
12
0,037
3.5.11
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7,
7
%
53
0,035
53
0,035
53
0,035
53
0,037
53
0,037
53
0,037
53
0,037
3.6
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.6.1
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,034
100
0,034
100
0,034
100
0,036
100
0,036
100
0,036
100
0,036
3.6.2
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2.2
%
100
0,034
100
0,034
100
0,034
100
0,036
100
0,036
100
0,036
100
0,036
3.7
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
3.7.1
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,032
13
0,032
13
0,032
13
0,036
13
0,036
13
0,036
13
0,036
4
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
4.1
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД, построенных
до 2000 года
1, 2
%
0,8
0,16
1
0,18
1,4
0,18
1,8
0,18
2
0,18
2,5
0,18
3
0,18
4.2
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
ед.
76
0,14
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
4.3
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
тыс. м2
151
0,14
151
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
4.4
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
1, 2
%
85
0,14
82,5
0,163
80
0,163
77,5
0,163
75
0,163
72,5
0,163
70
0,163
4.5
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
1
ед.
368
0,14
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
4.6
Количество тепловизионных обследований МКД
1
ед.
390
0,14
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
4.7
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
3
%
11,3
0,14
5
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
5.1
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
5.2
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
5.3
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
5.4
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
6
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
6.1
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
6.2
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
7
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.1
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.2
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
14. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2014 года № 970-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финанси-рования
В том числе
ве-дом-ствен-ные расхо-ды
межбюд-жетные субсидии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые
в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Государственная программа –всего
12018009
996850
11021159
1332879
1046132
1150915
698230
322084
289392
965541
777243
703834
841550
497544
772347
534129
1089339
1.1
Ответственный исполнитель –ДТПЭиЖКК ЯНАО
10475791
351434
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
1.2
Соисполнители – всего
1542218
645416
896802
37000
0
12200
30000
40200
8000
158502
60000
15100
12000
0
0
15000
399000
1.2.1
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
1.2.2
ДГЖН ЯНАО
779901
180901
599000
122000
8000
70000
399000
2
Подпрограмма 2
10997774
575615
10422159
1332879
1046132
1028915
698230
322084
281392
895541
777243
703834
841550
497544
772347
534129
690339
2.1
Ответственный исполнитель – ДТЭиЖКК ЯНАО
10235457
111100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
2.2
Соисполнители –всего
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
0
0
30000
40200
0
88502
60000
15100
12000
0
0
15000
0
2.1.1
Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнерге-тики автономного округа
20000
20000
0
ДТЭиЖКК ЯНАО
20000
20000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2.1.2
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10215457
91100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
ДТЭиЖКК ЯНАО
10215457
91100
10124357
1295879
1046132
1028915
668230
281884
281392
807039
717243
688734
829550
497544
772347
519129
690339
2.1.2.1
Мероприя-тие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
962939
0
962939
109199
96063
172116
168718
70041
71388
30682
26892
24317
19920
24913
77393
23297
48000
2.1.2.2
Мероприя-тие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.1.2.2.1
Мероприя-тие 2.2.1.
Организация уличного освещения
164977
0
164977
20115
9223
20729
17812
4821
9107
15749
13382
9401
8789
9100
17742
9007
2.1.2.3
Мероприя-тие 2.3. Компен-сация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
8246810
0
8246810
1052716
877387
790062
435011
199798
193728
741591
651717
609835
742462
448079
628792
463293
412339
2.1.2.3.1
Мероприя-тие 2.3.1. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
4413493
0
4413493
443365
469090
428454
276000
105000
121548
478882
308076
304062
482227
303115
464286
229388
2.1.2.3.2
Мероприя-тие 2.3.2. Комп-енсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги электроснабже-ния по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1685179
0
1685179
300079
242866
-
-
-
-
59831
318284
232545
212564
99515
40614
178881
2.1.2.3.3
Мероприя-тие 2.3.3. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
1505809
0
1505809
232868
120060
349723
156847
93804
71216
197074
11671
65110
34027
29768
118002
25639
2.1.2.3.4
Мероприя-тие 2.3.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
191015
0
191015
71167
41006
7954
-
-
-
2114
10444
5084
9950
13452
2763
27081
2.1.2.3.5
Мероприя-тие 2.3.5. Мате-риально-техническое обеспечение
38975
0
38975
5237
4365
3931
2164
994
964
3690
3242
3034
3694
2229
3127
2304
2.1.2.4
Мероприя-тие 2.4. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
140230
0
140230
32897
15884
992
3285
-
63
4669
11866
23151
23396
7007
16905
115
2.1.2.5
Мероприя-тие 2.5. Ком-пенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечиваю-щим возмещение издержек
65519
0
65519
2715
14020
29167
6968
7106
5543
2.1.2.6
Мероприя-тие 2.6. Госу-дарственная поддержка газораспредели-тельных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступ-ные населенные пункты на территории автономного округа
89500
89500
0
2.1.2.7
Мероприя-тие 2.7. Подго-товка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
230000
0
230000
230000
2.1.2.8
Мероприя-тие 2.8. Форми-рование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
1600
1600
0
2.1.2.9
Мероприя-тие 2.9. Ком-пенсация стоимости услуг организациям, осуществляю-щим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизован-ной системы канализации
313882
0
313882
78237
47575
30996
14237
256
0
8805
13386
22030
34983
8445
31515
23417
0
2.1.3
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа <*>
762317
464515
297802
37000
30000
40200
88502
60000
15100
12000
15000
ДСиЖП ЯНАО
762317
464515
297802
37000
30000
40200
88502
60000
15100
12000
15000
2.1.3.1
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11300
11300
2.1.3.2
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
802
802
2.1.3.3
Дизельная электростанция мощностью
10 МВт
в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
13747
13747
2.1.3.4
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
101664
101664
2.1.3.5
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
40000
40000
2.1.3.6
Котельная в
с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3037
3037
2.1.3.7
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
7000
7000
2.1.3.8
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производитель-
ности до
20 тыс. м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1100
1100
2.1.3.9
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснаб-жения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
14960
14960
2.1.3.10
Сети тепловодо-снабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
24942
24942
2.1.3.11
Реконструкция и модернизация канализацион-ных очистных сооружений
г. Надым
230963
230963
2.1.3.12
Реконструкция дизельной электростанции
в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности
до 4,0 МВт
15000
15000
2.1.3.13
Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений в
г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30000
30000
30000
2.1.3.14
Газификация
г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
5000
5000
5000
2.1.3.15
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
2000
2000
2000
2.1.3.16
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 –15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
40200
40200
40200
2.1.3.17
Интернат
на 200 воспитанников
в пос. Ныда (Внутриплоща-дочные сети)
(I пусковой комплекс)
16150
16150
16150
2.1.3.18
Канализацион-ные очистные сооружения в
п. Ныда Надымского района ЯНАО
72352
72352
72352
2.1.3.19
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапу-ровский
г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30000
30000
30000
2.1.3.20
Котельная в
с. Толька Красноселькуп-ского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
15000
15000
15000
2.1.3.21
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
2.1.3.22
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10000
10000
10000
2.1.3.23
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
5000
5000
5000
2.1.3.24
Дизельная электростанция и электросети,
с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
60000
60000
60000
2.1.3.25
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
10000
10000
10000
2.1.3.26
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой,
с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
2000
2000
2000
3
Подпрограмма 3
600000
1000
599000
122000
8000
70000
399000
3.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
600000
1000
599000
122000
8000
70000
399000
3.1.1
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД
399000
0
399000
399000
ДГЖН ЯНАО
399000
0
399000
399000
3.1.2
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-ных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
1000
1000
0
ДГЖН ЯНАО
1000
1000
0
3.1.3
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
200000
0
200000
122000
8000
70000
ДГЖН ЯНАО
200000
0
200000
122000
8000
70000
4
Подпрограмма 4
78797
78797
0
4.1
Ответственный исполнитель – ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
4.1.1
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
78797
78797
0
ДГЖН ЯНАО
78797
78797
0
5
Подпрограмма 6
341438
341438
0
5.1
Ответственный исполнитель – ДТПЭиЖКК ЯНАО
240334
240334
0
5.2
Соисполнители
101104
101104
0
ДГЖН ЯНАО
101104
101104
0
<*> Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
[1] Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.
[2] Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 86/2 от 04.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: