Основная информация

Дата опубликования: 26 ноября 2020г.
Номер документа: RU55006405202000167
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 г. № 504

г.Исилькуль

О внесении изменений в постановление Администрации

Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г.

№ 1720 «Об утверждении муниципальной программы

Исилькульского муниципального района Омской области «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры.»

Рассмотрев предоставленные материалы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 31.10.2013 г. № 1720 «Об утверждении муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры» следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом» цифры «78 733 696,14» заменить цифрами «78 754 334,14».

1.1.1. В разделе 5 «Финансовое обеспечение программных мероприятий, источники финансирования. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «78 733 696,14» заменить цифрами «78 754 334,14», цифры «12 374 925,35» заменить цифрами «12 395 563,35».

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Исилькульского муниципального района Омской области «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры. Молодежь Исилькульского района»:

1.2.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы в целом» цифры «54 304 477,19» заменить цифрами «54 325 115,19».

1.2.2. В разделе 5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «54 304 477,19» заменить цифрами «54 325 115,19», цифры «5 998 285,35» заменить цифрами «6 018 923,35».

1.3. Приложение №3 к муниципальной программе Исилькульского муниципального района Омской области «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры» изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И. о. главы муниципального района П. В. Трофимов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального

                       района от  26.11.2020 г.  № 504

Приложение № 3

к муниципальной программе

Исилькульского муниципального района Омской области

"Молодежная политика. Развитие спорта

и физической культуры".

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области <*>
________________________________________________
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры».

№ п/п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измере-ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цель муниципальной программы "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья,  развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района Омской области"

Задача 1 муниципальной программы  "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации  молодежи"

Наименование подпрограммы № 1 "Молодежь Исилькульского района"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи"

Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в современном обществе "

1.

Создание условий для трудоустройства и адаптации подростков и молодежи на рынке труда

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

5 334 230,81

986 584,00

880 984,96

594 897,44

584 299,04

818 930,03

631 731,18

727 846,06

836 804,16

820 804,16

X

X

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 285 405,81

979 609,00

874 009,96

587 922,44

577 324,04

811 955,03

624 756,18

720 871,06

829 829,16

813 829,16

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

48 825,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение  мероприятий,  направленных на адаптацию подростков и молодежи на рынке образования и труда, оказание психологической помощи

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

196 215,14

50 475,00

41 416,00

24 825,14

23 574,00

14 975,00

17 975,00

14 123,40

22 975,00

6 975,00

Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств

Чел.

2533

300

310

315

260

260

272

272

272

272

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

147 390,14

43 500,00

34 441,00

17 850,14

16 599,00

8 000,00

11 000,00

7 148,40

16 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

48 825,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

6 975,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Организация летней занятости для несовершеннолетних в Исилькульском муниципальном районе

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

5 138 015,67

936 109,00

839 568,96

570 072,30

560 725,04

803 955,03

613 756,18

713 722,66

813 829,16

813 829,16

Количество несовершеннолених, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств

Чел.

3125

430

360

172

363

360

360

360

360

360

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 138 015,67

936 109,00

839 568,96

570 072,30

560 725,04

803 955,03

613 756,18

713 722,66

813 829,16

813 829,16

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы 1 "Воспитание патриотизма среди подростков и молодежи, повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан"

2.

Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив.       Патриотическое воспитание

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

735 587,05

148 200,00

147 446,05

103 943,00

109 273,00

96 025,00

121 728,20

161 357,14

185 700,00

88 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

298 642,05

79 000,00

78 246,05

32 243,00

33 953,00

21 200,00

44 854,00

76 000,00

104 000,00

7 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

436 945,00

69 200,00

69 200,00

71 700,00

75 320,00

74 825,00

76 874,20

85 357,14

81 700,00

81 700,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Формирование у молодежи основ гражданского общества и патриотического  воспитания

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

684 332,05

138 200,00

137 046,05

98 943,00

100 443,00

89 000,00

120 953,20

146 357,14

170 700,00

78 700,00

Количество мероприятий направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, электоральной активности и развития гражданского общества

Ед.

126

15

14

7

7

16

16

17

17

17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

263 032,05

69 000,00

67 846,05

27 243,00

30 743,00

19 200,00

44 854,00

71 000,00

99 000,00

7 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

421 300,00

69 200,00

69 200,00

71 700,00

69 700,00

69 800,00

76 099,20

75 357,14

71 700,00

71 700,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Формирование толерантности в молодежной среде

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

51 255,00

10 000,00

10 400,00

5 000,00

8 830,00

7 025,00

775,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35 610,00

10 000,00

10 400,00

5 000,00

3 210,00

2 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

15 645,00

0,00

0,00

0,00

5 620,00

5 025,00

775,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 подпрограммы 1 "Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде"

3.

Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних, сохранение здоровья подростков и молодежи, формирование  здорового образа жизни

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

887 023,90

190 250,00

207 511,90

140 729,00

110 134,00

117 070,00

133 779,00

100 671,86

121 329,00

102 229,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

438 816,90

112 250,00

129 511,90

58 500,00

38 005,00

51 450,00

61 550,00

32 100,00

49 100,00

30 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

448 207,00

78 000,00

78 000,00

82 229,00

72 129,00

65 620,00

72 229,00

68 571,86

72 229,00

72 229,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Поддержка деятельности волонтерских отрядов и добровольческих инициатив молодежи

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

386 830,65

76 200,00

76 371,65

62 700,00

51 885,00

66 874,00

64 700,00

53 300,00

52 800,00

44 700,00

Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

1 345

150

160

170

150

140

140

145

145

145

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

154 556,65

34 000,00

34 171,65

18 000,00

17 185,00

33 100,00

30 000,00

8 100,00

18 100,00

10 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

232 274,00

42 200,00

42 200,00

44 700,00

34 700,00

33 774,00

34 700,00

45 200,00

34 700,00

34 700,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Формирование у подростков и молодежи  основ здорового образа жизни и  правовой культуры

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

500 193,25

114 050,00

131 140,25

78 029,00

58 249,00

50 196,00

69 079,00

47 371,86

68 529,00

57 529,00

Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ

Ед.

216

20

25

21

17

26

26

27

27

27

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

284 260,25

78 250,00

95 340,25

40 500,00

20 820,00

18 350,00

31 550,00

24 000,00

31 000,00

20 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

215 933,00

35 800,00

35 800,00

37 529,00

37 429,00

31 846,00

37 529,00

23 371,86

37 529,00

37 529,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4 подпрограммы 1 "Поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных на развитие творчества несовершеннолетних и молодежи, поддержку детей и молодежи имеющих ограниченные возможности здоровья"

4.

Поддержка интеллектуального и духовного развития подростков и  молодежи

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

1 777 403,97

227 245,18

430 074,72

284 549,43

319 691,60

277 796,08

272 551,33

239 910,00

259 910,00

35 400,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 541 006,97

194 345,18

397 174,72

249 149,43

276 957,60

225 733,08

232 151,33

204 510,00

224 510,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

236 397,00

32 900,00

32 900,00

35 400,00

42 734,00

52 063,00

40 400,00

35 400,00

35 400,00

35 400,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Обеспечение проведения мероприятий и иных форм работы,  направленных на творческую самореализацию молодежи

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

171 719,81

12 700,00

61 579,85

13 200,00

18 200,00

41 703,00

52 336,96

18 200,00

18 200,00

8 200,00

Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи

Чел.

960

50

110

120

100

100

120

120

120

120

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

105 856,81

7 000,00

55 879,85

5 000,00

10 000,00

16 840,00

39 136,96

10 000,00

10 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

65 863,00

5 700,00

5 700,00

8 200,00

8 200,00

24 863,00

13 200,00

8 200,00

8 200,00

8 200,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Работа с   детьми, имеющими  ограниченные возможности здоровья,  обеспечение участия детей в муниципальных, Губернаторской, Кремлевской елках

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

1 605 684,16

214 545,18

368 494,87

271 349,43

301 491,60

236 093,08

220 214,37

221 710,00

241 710,00

27 200,00

Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи

Чел.

960

50

110

120

100

100

120

120

120

120

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 435 150,16

187 345,18

341 294,87

244 149,43

266 957,60

208 893,08

193 014,37

194 510,00

214 510,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

170 534,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

34 534,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

27 200,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 подпрограммы 1 "Социальная адаптация молодых семей"

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

148 459,85

37 000,00

31 898,85

22 500,00

21 430,00

14 131,00

21 325,80

20 802,00

21 500,00

10 900,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

92 092,85

28 600,00

23 498,85

11 600,00

11 384,00

6 410,00

10 600,00

9 902,00

10 600,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

56 367,00

8 400,00

8 400,00

10 900,00

10 046,00

7 721,00

10 725,80

10 900,00

10 900,00

10 900,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Формирование у молодых людей социальных ценностей семьи,  основ сохранения репродуктивного здоровья

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

87 146,85

25 200,00

19 720,85

12 200,00

11 346,00

7 480,00

11 200,00

10 969,00

11 200,00

5 600,00

Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей

Ед.

75

6

6

8

6

8

9

10

11

11

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

57 120,85

19 600,00

14 120,85

6 600,00

6 600,00

4 600,00

5 600,00

5 369,00

5 600,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

30 026,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

4 746,00

2 880,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Поддержка  и организация мероприятий и иных форм работы с молодыми семьями

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

61 313,00

11 800,00

12 178,00

10 300,00

10 084,00

6 651,00

10 125,80

9 833,00

10 300,00

5 300,00

Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей

Ед.

75

6

6

8

6

8

9

10

11

11

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

34 972,00

9 000,00

9 378,00

5 000,00

4 784,00

1 810,00

5 000,00

4 533,00

5 000,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

26 341,00

2 800,00

2 800,00

5 300,00

5 300,00

4 841,00

5 125,80

5 300,00

5 300,00

5 300,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 подпрограммы 1 "Создание условий для эффективного информационного и кадрового обеспечения реализации молодежной политики на территории Исилькульского муниципального района Омской области"

6.

Информационное и кадровое обеспечение программы

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

77 443,15

15 000,00

14 460,75

4 126,00

18 087,40

13 691,00

7 078,00

4 200,00

5 000,00

5 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

77 443,15

15 000,00

14 460,75

4 126,00

18 087,40

13 691,00

7 078,00

4 200,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Обучение специалистов без отрыва от основной деятельности

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

15 991,65

15 000,00

991,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество специалистов, принявших участие в курсах повышения квалификации

Чел.

16

3

2

2

6

3

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

15 991,65

15 000,00

991,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

61 451,50

0,00

13 469,10

4 126,00

18 087,40

13 691,00

7 078,00

4 200,00

5 000,00

5 000,00

Количество специалистов, принявших участие в курсах повышения квалификации

Чел.

20

3

2

2

6

3

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

61 451,50

0,00

13 469,10

4 126,00

18 087,40

13 691,00

7 078,00

4 200,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7 подпрограммы 1 "Создание условий для эффективной работы специалистов сферы молодежной политики"

7.

Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения  «Центр по работе с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального района Омской области

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

32 133 096,49

5 679 116,98

4 489 650,84

4 578 850,33

4 571 103,35

4 677 529,49

4 747 626,45

4 764 136,29

4 688 569,71

4 224 315,43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

23 747 396,93

4 068 843,81

1 955 671,84

3 443 616,81

3 600 901,07

3 611 720,18

3 677 424,17

3 793 930,52

3 718 363,94

3 254 109,66

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 466 153,37

1 610 273,17

1 540 273,17

120 000,00

0,00

95 607,03

100 000,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

4 919 546,19

0,00

993 705,83

1 015 233,52

970 202,28

970 202,28

970 202,28

970 205,77

970 205,77

970 205,77

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Исилькульском муниципальном районе

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

31 924 662,49

5 653 866,98

4 462 588,84

4 578 850,33

4 545 203,35

4 670 707,49

4 635 026,45

4 714 776,29

4 678 569,71

4 214 315,43

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ"

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

23 638 962,93

4 043 593,81

1 928 609,84

3 443 616,81

3 575 001,07

3 604 898,18

3 664 824,17

3 744 570,52

3 708 363,94

3 244 109,66

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 366 153,37

1 610 273,17

1 540 273,17

120 000,00

0,00

95 607,03

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

4 919 546,19

0,00

993 705,83

1 015 233,52

970 202,28

970 202,28

970 202,28

970 205,77

970 205,77

970 205,77

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

Повышение квалификации работников МКУ «ЦРДиМ»

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

108 434,00

25 250,00

27 062,00

0,00

25 900,00

6 822,00

12 600,00

49 360,00

10 000,00

10 000,00

Количество специалистов прошедших повышение квалификации

Чел.

19

1

1

1

5

3

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

108 434,00

25 250,00

27 062,00

0,00

25 900,00

6 822,00

12 600,00

49 360,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

Поощрение за лучшую организацию временного устройства несовершеннолетних

2014

2022

МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Создание площадки свободного общения

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

54 325 115,19

7 283 396,16

6 202 028,07

5 729 595,20

5 734 018,39

6 015 172,60

5 935 819,96

6 018 923,35

6 118 812,87

5 287 348,59

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

41 187 420,32

5 477 647,99

3 472 574,07

4 387 157,68

4 556 612,11

4 742 159,29

4 658 413,68

4 841 513,58

4 941 403,10

4 109 938,82

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 466 153,37

1 610 273,17

1 540 273,17

120 000,00

0,00

95 607,03

100 000,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

9 671 541,50

195 475,00

1 189 180,83

1 222 437,52

1 177 406,28

1 177 406,28

1 177 406,28

1 177 409,77

1 177 409,77

1 177 409,77

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы  "Увеличение числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, достижение спортсменами Исилькульского района наивысших спортивных результатов"

Наименование подпрограммы № 2 "Развитие физической культуры и спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области"

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Обеспечение условий для развития на территории Исилькульского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

Задача 1 подпрограммы 2 "Пропаганда физической культуры, спорта и самодеятельного туризма"

1

Создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения регулярным занятиям физической культурой и спортом

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 336 630,20

725 000,00

706 400,00

708 800,00

510 000,00

1 756 630,20

418 300,00

4 425 273,00

511 500,00

511 500,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4 038 630,20

725 000,00

706 400,00

708 800,00

510 000,00

458 630,20

418 300,00

333 043,00

511 500,00

511 500,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 298 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 298 000,00

0,00

4 092 230,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Поощрение сильнейших спортсменов района показавших высокие спортивные результаты на областных соревнованиях

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 149 500,00

319 000,00

315 000,00

315 000,00

315 000,00

250 000,00

320 500,00

181 528,00

315 000,00

315 000,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

42,6

43,6

45

45

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 149 500,00

319 000,00

315 000,00

315 000,00

315 000,00

250 000,00

320 500,00

181 528,00

315 000,00

315 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение полномочий по организации и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

600 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Проведение районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта"

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 024 200,00

185 000,00

161 400,00

163 800,00

165 000,00

114 700,00

67 800,00

38 000,00

166 500,00

166 500,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 024 200,00

185 000,00

161 400,00

163 800,00

165 000,00

114 700,00

67 800,00

38 000,00

166 500,00

166 500,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта"

чел.

4930

-

-

-

-

-

1200

1230

1250

1250

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Конно-спортивные соревнования

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района, Управление сельского хозяйства Администрации  Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

201 000,00

21 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

201 000,00

21 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных конно-спортивных  мероприятий

единиц

8

-

-

-

-

-

2

2

2

2

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Строительство лыжной базы в г.Исилькуль ул.Парковая 25

2016

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района, Муниципальное учреждение "Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов где проведен капитальный ремонт

единиц

1

1

-

-

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Капитальный ремонт стадиона "Молодежный" в г.Исилькуль

2016

2022

Управление образования Администрации  Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 361 930,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 361 930,20

0,00

4 175 745,00

0,00

0,00

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

45

30,4

33,8

37,1

37,2

39,2

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

63 930,20

0,00

0,00

0,00

0,00

63 930,20

0,00

83 515,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 298 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 298 000,00

0,00

4 092 230,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы 2 "Участие спортсменов района в Федеральных, региональных и муниципальных спортивных мероприятиях"

2

Обеспечение условий для организации и участия физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

11 298 738,75

1 768 677,85

2 878 064,28

1 902 761,71

1 191 098,18

1 346 266,55

1 306 160,18

1 951 367,00

905 710,00

905 710,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 149 158,75

1 678 677,85

2 818 484,28

1 902 761,71

1 191 098,18

1 346 266,55

1 306 160,18

1 609 767,00

905 710,00

905 710,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

149 580,00

90 000,00

59 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341 600,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Ежегодное участие в областных и проведение районных спортивно-массовых соревнованиях по видам спорта

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 360 149,68

1 018 177,85

1 275 895,45

1 213 570,87

928 098,18

1 018 446,55

1 070 250,78

735 667,00

835 710,00

835 710,00

Количество проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий

единиц

985

88

92

98

102

110

115

120

130

130

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

7 360 149,68

1 018 177,85

1 275 895,45

1 213 570,87

928 098,18

1 018 446,55

1 070 250,78

735 667,00

835 710,00

835 710,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для подготовки и участия сборных команд района в областных соревнованиях

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 639 635,00

493 000,00

432 700,00

192 150,00

168 000,00

232 820,00

120 965,00

1 085 700,00

0,00

0,00

Количество проведения физкультурных и оздоровителдьных мероприятий

единиц

985

88

92

98

102

110

115

120

130

130

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 490 055,00

403 000,00

373 120,00

192 150,00

168 000,00

232 820,00

120 965,00

744 100,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

149 580,00

90 000,00

59 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341 600,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд по видам спорта

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

462 400,00

207 500,00

144 900,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Количество проведения физкультурных и оздоровителдьных мероприятий

единиц

490

88

92

98

102

110

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

462 400,00

207 500,00

144 900,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников учебно-тренировочных сборов

чел.

7

-

-

-

-

-

0

3

2

2

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Организация медицинского обеспечения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий

2014

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

524 189,24

50 000,00

70 000,00

99 244,84

95 000,00

95 000,00

114 944,40

60 000,00

0,00

0,00

Количество проведения физкультурных и оздоровителдьных мероприятий

единиц

985

88

92

98

102

110

115

120

130

130

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

524 189,24

50 000,00

70 000,00

99 244,84

95 000,00

95 000,00

114 944,40

60 000,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Организация и проведение областного спортивно-культурного «Праздника Севера Исилькуль-2016»

2015

2022

Сектор по физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района, МКУ "ЦРДиМ"

Всего, из них расходы за счет:

1 312 364,83

0,00

954 568,83

357 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведения физкультурных и оздоровителдьных мероприятий

единиц

490

88

92

98

102

110

-

-

-

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 312 364,83

0,00

954 568,83

357 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

24 429 218,95

2 493 677,85

3 584 464,28

2 611 561,71

1 701 098,18

3 102 896,75

1 724 460,18

6 376 640,00

1 417 210,00

1 417 210,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

18 547 808,95

2 403 677,85

3 524 884,28

2 611 561,71

1 701 098,18

1 804 896,75

1 724 460,18

1 942 810,00

1 417 210,00

1 417 210,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

5 881 410,00

90 000,00

59 580,00

0,00

0,00

1 298 000,00

0,00

4 433 830,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

78 754 334,14

9 777 074,01

9 786 492,35

8 341 156,91

7 435 116,57

9 118 069,35

7 660 280,14

12 395 563,35

7 536 022,87

6 704 558,59

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

59 735 229,27

7 881 325,84

6 997 458,35

6 998 719,39

6 257 710,29

6 547 056,04

6 382 873,86

6 784 323,58

6 358 613,10

5 527 148,82

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

9 347 563,37

1 700 273,17

1 599 853,17

120 000,00

0,00

1 393 607,03

100 000,00

4 433 830,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений

9 671 541,50

195 475,00

1 189 180,83

1 222 437,52

1 177 406,28

1 177 406,28

1 177 406,28

1 177 409,77

1 177 409,77

1 177 409,77

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № б/н от 27.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать