Основная информация

Дата опубликования: 26 декабря 2018г.
Номер документа: RU52000201801531
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ДЕКАБРЯ 2018 г. № 906

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 304

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор             

Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 26 декабря 2018 г. № 906

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304

"Об утверждении государственной программы

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах Нижегородской области"

1. Пункт 5 исключить.

2. В государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденной постановлением:

2.1. Позиции " Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы - 2015 - 2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 262 517,9 тыс. рублей:

2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей;

2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей;

2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 316 876,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 202 948,3 тыс. рублей;

2020 год - 1 242 701,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 280 167,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 676 781,2 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;

2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;

2020 год - 251 090,5 тыс. рублей;

2021 год - 254 669,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 486 330,9 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 759 390,2 тыс. рублей;

2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;

2020 год - 837 558,1 тыс. рублей;

2021 год - 776 362,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 290 030,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;

2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;

2020 год - 44 176,4 тыс. рублей;

2021 год - 41 286,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 518 400,6 тыс. рублей*, в т.ч :

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 год - 208 302,7 тыс. рублей;

2019 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2020 год - 50 361,7 тыс. рублей;

2021год - 150 716,8тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 290 974,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;

2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;

2020 год - 59 514,4 тыс. рублей;

2021 год - 57 132,5 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Реализация государственной программы к 2021 году позволит достичь следующих индикаторов энергоэффективности и показателей непосредственных результатов:

Индикаторы:

1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (Гкал/кв. м.) - 0,21.

2. Удельный расход электрической энергии на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (кВт*час/кв. м) - 36,75.

3. Удельный расход природного газа на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (тыс. куб.м./чел.) - 0,091.

4. Удельный расход холодной воды на снабжение органа государственной власти и подведомственных государственных учреждений (куб.м./чел.) - 14,59.

5. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений - 100%.

6. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений - 100%".

Непосредственные результаты:

1. Реальная экономия бюджетных средств достигнет 5 699 тыс. рублей.

2. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом составит 4684,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Непосредственные результаты:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 0,5.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65.

Непосредственные результаты:

1. Количество пожаров (шт.) - 1459.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 45.

2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов (%), - 54.

3. Доля неработающего населения (пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%), - 74.

4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций (%), - 54.

Непосредственные результаты:

1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС (чел.) - 3135.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" - 20 ед.

3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%.

Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

2. Построение сегментов аппаратно - программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

* Данные значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условии достаточного финансирования из областного бюджета.".

2.2. В разделе "Текстовая часть государственной программы":

2.2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".

2.2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

государственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

1.

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

2.

Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

7.

Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

8.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент;

ГКУ (по согласованию)

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

9.

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

10.

Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

капвложения

2015 - 2021

Департамент; ГКУ (по согласованию)

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

11.

Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

770 475,6

763 798,0

755 749,1

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

15.

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

16.

Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

прочие расходы

2015 - 2021

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

17.

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

18.

Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

капвложения

2015-2021

Департамент

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

19.

Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

капвложения

2016

Департамент

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

20

Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

прочие расходы

2018 2021

Департамент

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

21

Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

капвложения

2018

Департамент

0,0

0,0

0,0

98 343,5

0,0

0,0

0,0

98 343,5

22.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

".

2.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Индикаторы энергоэффективности:

1.

Удельное потребление тепловой энергии

Гкал/кв. м.

0

0

0

0

0,23

0,223

0,216

0,21

0,21

2.

Удельное потребление электрической энергии

кВт*час/кв. м.

0

0

0

0

40,24

39,03

37,86

36,75

36,75

3.

Удельное потребление природного газа

тыс.куб.м./чел.

0

0

0

0

0,1

0,097

0,094

0,091

0,091

4.

Удельное потребление воды

куб.м./чел.

0

0

0

0

15,5

15,19

14,88

14,59

14,59

5.

Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений.

%

0

0

0

0

5

30

65

100

100

6.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества  государственных учреждений

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Реальная экономия бюджетных средств*

тыс. руб.

0

0

0

0

1 596,3

10 648,4

13 954

5 699

5699

2.

Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом

тыс. руб.

0

0

0

0

330,28

448,6

4 240,0

4 684,3

4684,3

Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

2.

Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

Непосредственные результаты:

1.

Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3113

3113

2002

1801

1883

1459

1313

1182

1182

2.

Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2265

2535

3255

4005

4005

2595

2685

3135

3135

Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

2.

Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед

-

-

4

6

8

10

15

20

20

3.

Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%

%

65

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

2.

Построение сегментов аппаратно- программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед

1

1

1

1

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы:

1.

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* прогнозируемая экономия, с учетом следующих составляющих:

а) экономии средств, расходуемых на энергопотребление;

б) экономии средств в связи с предотвращением возможного ущерба от аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения.".

2.2.4. Подраздел 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

В рамках Подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2018 году предусмотрено предоставление субсидий на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы оповещения населения Нижегородской области из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в целях реализации настоящей Программы.".

2.2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Нижегородской области

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

всего:

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

государственный заказчик-координатор:

Департамент

1056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего:

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

государственный заказчик-координатор:

Департамент

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего:

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

государственный заказчик-координатор:

Департамент

783 885,6

763 798,0

755 749,1

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

государственный заказчик-координатор:

Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего:

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716 8

518 400,6

государственный заказчик-координатор:

Департамент

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации государственной программы

государственный заказчик-координатор:    Департамент

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 418 303,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 363 944,9

расходы областного бюджета

1 056 613,2

1 046 395,1

1 116 815,8

1 316 876,8

1 202 948,3

1 242 701,1

1 280 167,6

8 262 517,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

0,0

0,0

101 427,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

Всего, в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

755 749,10

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

755 749,10

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

50 361,7

309 729,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

619 827,6

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

0,0

0,0

0,0

101 427,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4

Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

199 770,5

0,0

0,0

0,0

199 770,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

98 343,5

0,0

0,0

0,0

98 343,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

0,0

0,0

0,0

101 427,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

расходы областного бюджета

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":

2.3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годов - 1 676 781,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 225 834,2 тыс. рублей;

2016 год - 226 037,3 тыс. рублей;

2017 год - 225 436,9 тыс. рублей;

2018 год - 250 657,1 тыс. рублей;

2019 год - 243 055,7 тыс. рублей;

2020 год - 251 090,5 тыс. рублей;

2021 год - 254 669,5 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.

2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.

3. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.

Показатели непосредственных результатов:

1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 0,5

".

2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

2.3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".

2.3.1.2.2. Абзац первый подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2021 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 1 676 781,2 тыс. рублей.".

2.3.1.2.3. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/

непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Индикаторы:

1.

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года

%

100

100

98

98

98

98

98

98

98

2.

доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений

час.

0,5

0,5

0,75

1,0

1,5

1,5

1,75

2,0

2,0

Непосредственные результаты:

1.

время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий

час.

2,0

2,0

1,75

1,5

1,0

1,0

0,75

0,5

0,5

".

2.3.1.2.4. Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

за счет средств областного бюджета

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор-заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

всего

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657 1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

государственный заказчик-координатор:

Департамент

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657,1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

Всего, в т.ч.

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657 1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

расходы областного бюджета

225 834,2

226 037,3

225 436,9

250 657 1

243 055,7

251 090,5

254 669,5

1 676 781,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

расходы областного бюджета

1 623,0

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

1 428,2

10 192,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве

Всего, в т.ч.:

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

расходы областного бюджета

2 859,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

2 516,4

17 957,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)

Всего, в т.ч.

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

расходы областного бюджета

221 351,8

222 092,7

221 492,3

246 712,5

239 111,1

247 145,9

250 724,9

1 648 631,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"

2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":

2.3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам

объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 5 486 330,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 783 885,6 тыс. рублей;

2016 год - 763 798,0 тыс. рублей;

2017 год - 755 749,1 тыс. рублей;

2018 год - 759 390,2 тыс. рублей;

2019 год - 809 587,6 тыс. рублей;

2020 год - 837 558,1 тыс. рублей;

2021 год - 776 362,3 тыс. рублей.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 95.

2. Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,65.

Показатели непосредственных результатов:

1. Количество пожаров (шт.) - 1182.

2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности (мин.) - 10/20

".

2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

2.3.2.2.1. В подпункте 3.2.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".

2.3.2.2.2. Абзац первый подпункта 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2021 годы потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 5 486 330,9 тыс. руб.".2.3.2.2.3. В подпункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы":

таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

Индикаторы:

1.

Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы

%

95

98

98

98

98

95

95

95

95

2.

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения

%

0,96

0,85

0,81

0,66

0,68

0,65

0,65

0,65

0,65

Непосредственные результаты:

1.

Количество пожаров

шт.

3113

3113

2002

1801

1883

1459

1313

1182

1182

2.

Среднее время (нормативного) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности

мин.

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

";

в абзаце втором после таблицы цифры "2020" заменить цифрами "2021".

2.3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы

"Обеспечение пожарной безопасности"

всего

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

Государственный заказчик-координатор:

Департамент

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

Всего, в т.ч.

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

расходы областного бюджета

783 885,6

763 798,0

755 749,10

759 390,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 486 330,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления

Всего, в т.ч.

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

расходы областного бюджета

13 410,0

0,0

0,0

418,0

0,0

0,0

0,0

13 828,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба)

Всего, в т.ч.

770 475,6

763 798,0

755 749,10

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

расходы областного бюджета

770 475,6

763 798,0

755 749,10

758 972,2

809 587,6

837 558,1

776 362,3

5 472 502,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":

2.3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по годам)" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 290 030,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 40 861,3 тыс. рублей;

2016 год - 39 907,2 тыс. рублей;

2017 год - 40 237,4 тыс. рублей;

2018 год - 41 030,8 тыс. рублей;

2019 год - 42 531,0 тыс. рублей;

2020 год - 44 176,4 тыс. рублей;

2021 год - 41 286,5 тыс. рублей.

".

2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

2.3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами"2021".

2.3.3.2.2. Абзац первый подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2021 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 290 030,6.".

2.3.3.2.3. Таблицу 1 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

16

25

49

74

74

27

30

45

45

2.

Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

4

9

15

21

21

36

45

54

54

3.

Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций

%

-

22

35

42

42

66

71

74

74

4.

Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций

%

6

13

19

26

26

40

47

54

54

Непосредственные результаты:

1.

Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС

чел.

2265

2535

3255

4005

4005

2595

2685

3135

3135

".

2.3.3.2.4. Подпункт 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

государственный заказчик - координатор Департамент

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области

Всего:

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы областного бюджета

40 861,3

39 907,2

40 237,4

41 030,8

42 531,0

44 176,4

41 286,5

290 030,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

2.3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сноску к нему изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 7 лет: 2015-2021 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)

всего по Подпрограмме за 2015-2021 годы - 518 400,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 8 296,0 тыс. рублей;

2017 - 50 361,7 тыс. рублей;

2018 - 208 302,7 тыс. рублей;

2019 - 50 361,7 тыс. рублей;

2020 - 50 361,7 тыс. рублей;

2021 - 150 716,8 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65%*.

2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" - 20 ед.

3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения, - не менее 65%.

Непосредственные результаты:

1. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей - 1

* Данные значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условии достаточного финансирования из областного бюджета.".

2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

2.3.4.2.1. Абзац первый подпункта 3.4.2.3 "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма рассчитана на 7 лет: 2015-2021 годы.".

2.3.4.2.2. Абзац первый подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:    

"На реализацию мероприятий Подпрограммы с 2015 по 2021 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 518 400,6 тыс. рублей.".

2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

Индикаторы:

1.

Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения

%

78

78

70

65

65

65

65

65

65

2.

Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город"

ед.

-

-

4

6

8

10

15

20

20

3.

Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения

%

65

Непосредственные результаты:

1.

Время на оповещение населения Нижегородской области

мин.

30

30

35

35

35

35

35

35

35

2.

Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей

ед.

1

".

2.3.4.2.4. Подпункт 3.4.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов области

В рамках Подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области предусмотрено предоставление субсидий на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы оповещения населения Нижегородской области из областного бюджета согласно Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Условия предоставления и методика расчета указанных субсидий установлены Положением о порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 798.".

2.3.4.2.5. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

за счет средств областного бюджета

Статус

Название подпрограммы

Государственный координатор-заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

всего

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 416,8

518 400,6

государственный заказчик-координатор: Департамент

0,0

8 296,0

50 361,7

208 302,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

518 400,6

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 4

"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

50 361,7

309 729,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

619 827,6

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

50 361,7

309 729,7

50 361,7

50 361,7

150 716,8

619 827,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1*

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

50 361,7

50 361,7

50 361,7

50 361,7

0,0

201 446,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

59 597,5

0,0

0,0

150 716,8

210 314,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

199 770,5

0,0

0,0

0,0

199 770,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

98 343,5

0,0

0,0

0,0

98 343,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

101 427,0

0,0

0,0

0,0

101 427,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* согласно инвестиционному соглашению частный партнер реализует проект с использованием собственных (или) привлеченных (заемных) средств. Поэтому разбивка суммы по инвестиционному соглашению не представляется возможным.".

2.4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":

2.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации Подпрограммы - 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2021 годы - 290 974,6 тыс. рублей:

2015 год - 6 032,1 тыс. рублей;

2016 год - 8 356,6 тыс. рублей;

2017 год - 45 030,7 тыс. рублей;

2018 год - 57 496,0 тыс. рублей;

2019 год - 57 412,3 тыс. рублей;

2020 год - 59 514,4 тыс. рублей;

2021 год - 57 132,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами - 100%

".

2.4.2. Таблицу 6 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа (всего)

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"

X

X

X

X

Подпрограмма 1

"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

176

0309

2050100190

100

200

1328,2

58,0

3033,7

539,9

19320,0

3 108,3

24691,3

4 709,2

24647,6

4 709,2

25647,6

4 759,2

24607,6

4 644 6

123276,0

22528,4

Подпрограмма 2

"Обеспечение пожарной безопасности"

176

0309

2050100190

100

200

4215,6

183,0

4353,6

174,8

19238,7

3 109,1

24615,0

3 153,7

24575,0

3 153,7

25575,0

3 175,9

24505,0

3150,0

127077,9

16100,2

Подпрограмма 3

"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"

176

0309

2050100190

100

200

237,0

10,3

244,8

9,8

244,8

9,8

317,0

9,8

317,0

9,8

346,9

9,8

217,0

8,3

1 924,5

67,6

Итого:

6 032,1

8 356,6

45 030,7

57 496,0

57 412,3

59 514,4

57 132,5

290 974,6

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 23.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.010 Общие положения, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать