Основная информация
Дата опубликования: | 27 января 2011г. |
Номер документа: | RU68000201100032 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2011
г. Тамбов
№ 47
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 30.08.2010)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 30.08.2010), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 521 452,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 111 062,0 тыс. рублей;
2012 год – 82 862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 211 920,491 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 33 600,0 тыс. рублей;
2012 год – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 302 232,4 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 74 212,0 тыс. рублей;
2012 год – 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 7 300,0 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 3 250,0 тыс. рублей;
2012 год – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят
521 452,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 111 062,0 тыс. рублей;
2012 год – 82 862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 211 920,491 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 33 600,0 тыс. рублей;
2012 год – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 302 232,4 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 74 212,0 тыс. рублей;
2012 год – 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 7 300,0 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 3 250,0 тыс. рублей;
2012 год – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
таблицу «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе,
в том числе
Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
302 232,4
52 879,0
101 029,4
74 212,0
74 112,0
Управление образования и науки области
Всего,
в том числе
301 532,4
52 179,0
101 029,4
74 212,0
74 112,0
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
11 660,0
2 100,0
4 520,0
2 520,0
2 520,0
подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
117 036,3
19 746,1
52 110,2
24 618,0
20 562,0
подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды»
61 566,6
16 661,2
7 545,4
9 780,0
27 580,0
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
72 585,7
11 335,7
20 350,0
22 950,0
17 950,0
подпрограмма «Школьное питание»
38 683,8
2 336,0
16 503,8
14 344,0
5 500,0
Управление здравоохранения области
Всего,
в том числе
700,0
700,0
-
-
-
подпрограмма «Школьное питание»
700,0
700,0
-
-
-
1.3. раздел 5 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».
Управление образования и науки области:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений и не менее 25% процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования, и победивших в конкурсах проектов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» с целью приобретения автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области при условии обеспечения бесперебойной работы школьных автобусов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;
организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информацию о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»:
осуществляет научно - методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;
осуществляет научно - методическое руководство опытно - экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления:
обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы;
обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:
SiПП = K x Ni, где:
SiПП - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (14 126,6 рубля – сельская местность, 7 063,3 рубля – рабочий поселок, 4 520,5 рубля – город);
Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений i-ого муниципального образования.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:
SiСГ = KiСГ x LСГ, где:
SiСГ - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiСГ - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия;
LСГ - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования» в рамках подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» определяется по формуле:
CiCC=KiCC x LСС, где:
CiCC- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiCC - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия;
LСС - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области» в рамках подпрограммы
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей» определяется по формуле:
CiА=KiА x Р, где:
CiА- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiА - количество единиц автотранспорта, необходимых дополнительно в соответствующем году i-ому муниципальному образованию для организации подвоза школьников к местам обучения;
Р - финансовые затраты на приобретение одной единицы автотранспорта, необходимого для организации подвоза школьников к местам обучения.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Оснащение пожарной сигнализацией областных и муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.» в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» определяется по формуле:
Мi = KiПБ х LПБ, где:
Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiПБ- количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании (с учетом количества филиалов и отделений);
LПБ- объем финансовых затрат на проведение противопожарных мероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальном образовании.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.»;
1.4. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации программы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы»:
в позиции «Задача 2: внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования»:
по индикатору 1 «Доля охвата выпускников 9,11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся» в графе 6 цифры «97,7» заменить цифрами «97,3»;
по индикатору 2 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно – коммуникационных и дистанционных технологий» в графе 6 цифры «22,0» заменить цифрами «13,8», в графе 7 цифры «33,0» заменить цифрами «34,0»;
в позиции «Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий»:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер»;
в графе 4 цифры «14» заменить цифрами «15»;
в графе 5 цифры «13» заменить цифрами «14,5»;
в позиции «Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием» в графе 6 цифры «35,0» заменить цифрами «43,8», в графе 7 цифры «37,5» заменить цифрами «49,0», в графе 8 цифры «39,0» заменить цифрами «50,0»;
1.5. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 198 484,791 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 32 440,991 тыс. рублей;
2010 г. – 85 763,8 тыс. рублей;
2011 г. – 58 968,0 тыс. рублей;
2012 г. – 21 312,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 79 948,491 тыс. рублей:
2009 г. – 12 694,891 тыс. рублей;
2010 г. – 33 653,6 тыс. рублей;
2011 г. – 33 600,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 117 036,3 тыс. рублей:
2009 г. – 19 746,1 тыс. рублей;
2010 г. – 52 110,2 тыс. рублей;
2011 г. – 24 618,0 тыс. рублей;
2012 г. – 20 562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 1 500,0 тыс. рублей:
2011 г. – 750,0 тыс. рублей;
2012 г. – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 – 2012 гг. составят 198 484,791 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 79 948,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 117 036,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей»;
в абзаце пятом в позиции «2010 год» цифры «52 643,7» заменить цифрами «52 110,2», в позиции «2011 год» цифры «20 562,0» заменить цифрами «24 618,0»;
в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся» по индикатору 2 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием ИТК и дистанционных технологий» в графе 6 цифры «22» заменить цифрами «13,8», в графе 7 цифры «33» заменить цифрами «34»;
1.6. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 61 566,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 780,0 тыс. рублей;
2012 г. – 27 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «82 238,2» заменить цифрами «61 566,6»;
в абзаце третьем в позиции «2010 год» цифры «10 417,0» заменить цифрами «7 545,4», в позиции «2011 год» цифры «27 580,0» заменить цифрами «9 780,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 6 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «94,0» заменить цифрами «98,0», в графе 7 цифры «95,0» заменить цифрами «98,5»;
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам»:
индикатор 1 изложить в следующей редакции:
«Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер»;
в графе 4 цифры «14» заменить цифрами «15»;
в графе 5 цифры «13» заменить цифрами «14,5»;
1.7. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 0;
2012 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
областного бюджета:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 950,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию):
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 500,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования – 131 427,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 43 979,7 тыс. рублей;
2010 г. – 36 048,0 тыс. рублей;
2011 г. – 25 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 25 950,0 тыс. рублей.»;
в разделе 1 подпрограммы «Характеристика проблемы и обоснование её решения программно-целевыми методами» в абзаце втором слова «383-З» заменить словами «393-З»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 131 427,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 0;
2012 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 950,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.»;
1.8. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере
117 813,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 г. – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 5 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 78 430,0 тыс. рублей:
2009 г. – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 г. – 7 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 39 383,8 тыс. рублей:
2009 г. – 3 036,0 тыс. рублей;
2010 г. – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 5 500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере
117 813,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 год – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 5 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет– 78 430,0 тыс. рублей;
2009 год – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 год – 7 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 39 383,8 тыс. рублей:
2009 год – 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);
2010 год – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 5 500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
позиции «Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции» в графе 6 цифры «16,8» заменить цифрами «22,6», в графе 7 цифры «22,4» заменить цифрами «25,0»;
в позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» графу 7 дополнить цифрами «92».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Первый зам.главы
администрации области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы - ответственные
за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по органи-
зации и предоставлению среднего
(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Областной бюджет
22 019,3
3 383,3
6 212,0
6 212,0
6 212,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся
по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее- УОиН)
1.2
Раннее выявление и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Федеральный бюджет
Областной бюджет
76 748,
491
8 793,4
12 694,891
2 611,4
50,0
32 053,6
2 532,0
32 000,0
3600,0
-
50,0
2009-2012 гг.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
не посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно –
коммуникацион-
ных и дистанци-
онных
технологий
%
2009г-11,0;
2010г-13,8;
2011г-34,0;
2012г-44,0
УОиН
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОАУДПО ИПКРО)
1.3
Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области
Областной
бюджет
27 260,0
-
27 260,0
-
-
2010 г.
Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений
%
2010 г- 7,5
УОиН
Итого областной бюджет
58 072,7
5 994,7
36 004,0
9 812,0
6 262,0
Итого
134 821,191
18 689,591
68 057,6
41 812,0
6 262,0
Задача 2:обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 807,0
1 100,0
1 307,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
Чел.
Чел.
%
2009г-1950;
2010г-2000;
2011г-2000;
2012г-2000
2009г-67;
2010г-55;
2011г-57;
2012г-58
2009г-4,7;
2010г-5,0;
2011г-5,5;
2012г-6,0
УОиН
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет
Муниципальной бюджет
3 000,0
1 500,0
-
-
-
-
1 500,0
750,0
1 500,0
750,0
2011г.
2012 г.
Увеличение количества ОУ, внедряющих современные модели образования, получивших поддержку
Ед.
2011г-8;
2012г-12
УОиН
2.3.
Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования для ОУ
Областной бюджет
271,4
271,4
-
-
-
2009 г.
УОиН
Итого обл. бюджет
8 078,4
1 371,4
1 307,0
2 700,0
2 700,0
Итого
9 578,4
1 371,4
1 307,0
3 450,0
3 450,0
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
Областной бюджет
9 450,5
2 349,0
1 701,5
2 700,0
2 700,0
2009-2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,
методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
Ед.
2009г-
11 800;
2010г-
11 000;
2011г-
12 000;
2012г-
12 000
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
3.2
Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
493,0
100,0
193,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0;
2010г-87,0;
2011г-88,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
9 943,5
2 449,0
1 894,5
2 800,0
2 800,0
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
Областной бюджет
19 111,2
4 500,0
4 211,2
5 200,0
5 200,0
2009-2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
%
%
2009г-97,6
2010г-97,3;
2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0;
2010г-68,0;
2011г-69,0;
2012г-70,0
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 375,3
500,0
675,3
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0;
2010г-21,0;
2011г-22,0;
2012г-23,0
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
102,0
51,0
51,0
0
0
2009-2010 гг.
Количество социальных заказчиков, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30;
2010г-30
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
4.4
Аттестация педагогических кадров
Областной бюджет
5 513,5
1 200,0
1 913,5
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших аттестацию
%
2009г-98,0;
2010г-99,4;
2011г-98,4;
2012г-98,7
УОиН
ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
4.5
Организация и проведение мониторинга, управление региональным проектом
Областной
бюджет
2 700,0
2 500,0
200,0
-
-
2009 г.
2010 г.
Количество проведенных мониторингов
Ед.
2009 г-1;
2010 г-1
УОиН
Итого
29 802,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
7 000,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5 .1
Государственная поддержка лучших учителей ОУ, организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
3 200,0
2 765,0
-
370,0
1 600,0
1 195,0
1 600,0
600,0
-
600,0
2009-2012 гг.
Количество педагогов, получивших государственную поддержку
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
Чел.
%
2010г-8
2009г-30,0;
2010г-50,0;
2011г-35,0;
2012г-37,0
ТОГОАУДПО ИПКРО
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в межрегиональ
ных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнитель-
ного образова-ния
Областной бюджет
4 560,0
810,0
1 350,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0;
2010г-34,7;
2011г-35,0;
2012г-36,0
УОиН
5.3
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресным школам), на реализацию программ дополнительного образования детей, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание
Областной
бюджет
822,2
-
316,2
506,0
-
2010 г.
2011 г.
Количество обучающихся, участвующих в реализации некоммерческими организациями, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресными школами) программ дополнительного образования детей
Чел.
2010 г-567;
2011 г-567
УОиН
5.4
Проведение образовательных чтений Центрального федерального округа
Областной
бюджет
2 992,5
-
2 992,5
-
-
2010 г.
Количество победителей и призеров окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном округе
Чел.
2010 г-12
УОиН
Итого областной бюджет
11 139,7
1 180,0
5 853,7
2 306,0
1 800,0
Итого
14 339,7
1 180,0
7 453,7
3 906,0
1 800,0
Всего областной бюджет
117 036,3
19 746,1
52 110,2
24 618,0
20 562,0
ВСЕГО
198 484,791
32 440,991
85 763,8
58 968,0
21 312,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение
(по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды
Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы
1.1
Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области
Областной бюджет
1 627,3
268,6
458,7
500,0
400,0
2009-2012 гг.
Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппаратно-програм-мных комплексов и средств доступа в Интернет
Тамбовское областное государственное учреждение (далее-ТОГУ)
«Компьютерный центр»
1.2
Оплата доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
Областной бюджет
32 603,6
11 447,5
996,1
860,0
19 300,0
2009-2012 гг.
Доля образовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет
%
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее –
УОиН)
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.3
Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования
Областной бюджет
1 227,1
108,0
259,1
430,0
430,0
2009-2012гг.
Бесперебойная работа серверов системы образования области
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.4
Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры
Областной бюджет
2 383,7
35,0
1 598,7
750,0
-
2009-2011гг.
Защита персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры
УОиН
Итого
37 841,7
11 859,1
3 312,6
2 540,0
20 130,0
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Областной бюджет
20 175,8
4 317,4
3 468,4
6 090,0
6 300,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
Количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования
человек
2009г-14,5;
2010г-12,5;
2011г-12;
2012г-10
2009г-7;
2010г-6;
2011г-5,8;
2012г-5,5
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
1 030,0
-
130,0
450,0
450,0
2010-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2010г-98,0;
2011г-98,5;
2012г-99,0
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Областной бюджет
2 519,1
484,7
634,4
700,0
700,0
2009-
2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7;
2010г-1,8;
2011г-2,0;
2012г-2,3
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого
23 724,9
4 802,1
4 232,8
7 240,0
7 450,0
ВСЕГО
61 566,6
16 661,2
7 545,4
9 780,0
27 580,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности
1.1
Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных и муниципальных ОУ, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
17 583,6
4 300,0
2 500,0
2 900,0
2 300,0
-
2 683,6
-
-
9 500,0
-
2500,0
2 500,0
2 000,0
-
2009-
2012 гг.
Уровень противопожарной безопасности областных государственных ОУ
Уровень противопожарной безопасности муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
2011г-77,0
Управление образования и науки (далее-УОиН)
Итого
24 383,6
5 200,0
2 683,6
12 000,0
4 500,0
Итого областной бюджет
17 583,6
2 900,0
2 683,6
9 500,0
2 500,0
Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности
2.1
Оснащение областных государственных ОУ тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
8 852,1
11 000,0
1 500,0
5 000,0
2 352,1
-
2 500,0
-
2 500,0
6 000,0
2009-
2012 гг.
Уровень антитеррористической безопасности областных государственных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
19 852,1
6 500,0
2 352,1
2 500,0
8 500,0
Итого областной бюджет
8 852,1
1 500,0
2 352,1
2500,0
2500,0
Задача 3: обеспечение экологической безопасности
3.1
Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.
Областной бюджет
7 650,0
800,0
2 950,0
950,0
2 950,0
2009
2012 гг.
Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
3.2
Обеспечение комфортных условий обучения и проживания воспитанников детских домов, интернатных учреждений, учреждений дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений
Областной бюджет
37 258,0
5 248,7
12 009,3
10 000,0
10 000,0
2009-2012 гг.
Доля воспитанников детских домов и интернатов, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г-60,0;
2012г-80,0
УОиН
3.3
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
38 242,0
1 242,0
2 800,0
24 944,0
887,0
400,0
13 298,0
355,0
2 400,0
-
-
-
-
-
-
2009 г
2010 г
Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии
%
2009г-20,0
2010г-40,0
УОиН
3.4
Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
2009-2012 гг.
Количество построенных и реконструированных государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Управление инвестиций области
Итого областной бюджет
46 150,0
6 935,7
15 314,3
10 950,0
12 950,0
Итого
87 192,0
32 279,7
31 012,3
10 950,0
12 950,0
Всего областной бюджет
72 585,7
11 335,7
20 350,0
22 950,0
17950,0
ВСЕГО
131 427,7
43 979,7
36 048,0
25 450,0
25 950,0
- расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»
№пп
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции
1.1
Ремонт школьных столовых
Областной
бюджет
1 300,0
-
-
-
1 300,0
2012 гг.
Увеличение количества отремонтированных школьных столовых
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 83;
2012г - 90
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
3 000,0
78 430,0
-
70 930,0
-
7 500,0
-
3 000,0
2009- 2012 гг.
Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 83;
2012г - 90
УОиН
1.3
Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области
Областной бюджет
6 700,0
2 100,0
2 300,0
2 300,0
-
2009-2011 гг.
Количество проведенных мониторингов реализации проекта
Ед.
2009г - 1;
2010г - 1;
2011г - 1.
УОиН
1.4
Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания
Областной
бюджет
300,0
100,0
-
-
200,0
2009-2012 гг.
Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания
Ед.
2009г - 15;
2010г - 15;
2011г - 15;
2012г - 20
УОиН
1.5
Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений области
Областной
бюджет
1 200,0
-
-
700,0
500,0
2011г.
2012 г.
Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья
%
2011г-85,0;
2012г-95,0
УОиН
1.6
Повышение квалификации работников системы школьного питания
Областной
бюджет
850,0
100,0
150,0
200,0
400,0
2009-2012 гг.
Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
2009г-50;
2010г-112;
2011г-160;
2012г-200
УОиН
1.7
Проведение мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании
Областной
бюджет
541,7
36,0
305,7
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Количество участников мероприятий в системе школьного питания
Чел.
2009г-75;
2010г-150;
2011г-125;
2012г-150
УОиН
1.8
Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста
Областной
бюджет
700,0
700,0
-
-
-
2009 г.
Количество школьников, прошедших обследование
Чел.
2009г-1000
Управление здравоохранения области
1.9
Подготовка проектно-сметной документации на строительство комбината школьного питания
Областной
бюджет
2 158,3
-
2 158,3
-
-
2010 г.
УОиН
Итого обл. бюджет
16 750,0
3 036,0
4 914,0
3 300,0
5 500,0
Итого
95 180,0
73 966,0
12 414,0
3 300,0
5 500,0
Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
22 633,8
-
11 589,8
11 044,0
-
2010 г.
2011 г.
Количество учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г – 35189
2011г - 35854
УОиН
Итого
22 633,8
-
11 589,8
11 044,0
-
Всего обл. бюджет
39 383,8
3 036,0
16 503,8
14 344,0
5 500,0
ВСЕГО
117813,8
73 966,0
24 003,8
14 344,0
5 500,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2011
г. Тамбов
№ 47
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 30.08.2010)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 30.08.2010), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 521 452,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 111 062,0 тыс. рублей;
2012 год – 82 862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 211 920,491 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 33 600,0 тыс. рублей;
2012 год – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 302 232,4 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 74 212,0 тыс. рублей;
2012 год – 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 7 300,0 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 3 250,0 тыс. рублей;
2012 год – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
1.2. в разделе 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят
521 452,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 111 062,0 тыс. рублей;
2012 год – 82 862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 211 920,491 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 33 600,0 тыс. рублей;
2012 год – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 302 232,4 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 74 212,0 тыс. рублей;
2012 год – 74 112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 7 300,0 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 3 250,0 тыс. рублей;
2012 год – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
таблицу «Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе,
в том числе
Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
302 232,4
52 879,0
101 029,4
74 212,0
74 112,0
Управление образования и науки области
Всего,
в том числе
301 532,4
52 179,0
101 029,4
74 212,0
74 112,0
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
11 660,0
2 100,0
4 520,0
2 520,0
2 520,0
подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
117 036,3
19 746,1
52 110,2
24 618,0
20 562,0
подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды»
61 566,6
16 661,2
7 545,4
9 780,0
27 580,0
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
72 585,7
11 335,7
20 350,0
22 950,0
17 950,0
подпрограмма «Школьное питание»
38 683,8
2 336,0
16 503,8
14 344,0
5 500,0
Управление здравоохранения области
Всего,
в том числе
700,0
700,0
-
-
-
подпрограмма «Школьное питание»
700,0
700,0
-
-
-
1.3. раздел 5 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования».
Управление образования и науки области:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5-7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений и не менее 25% процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования, и победивших в конкурсах проектов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» с целью приобретения автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области при условии обеспечения бесперебойной работы школьных автобусов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;
организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информацию о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»:
осуществляет научно - методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;
осуществляет научно - методическое руководство опытно - экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления:
обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы;
обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:
SiПП = K x Ni, где:
SiПП - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (14 126,6 рубля – сельская местность, 7 063,3 рубля – рабочий поселок, 4 520,5 рубля – город);
Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений i-ого муниципального образования.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» определяется по формуле:
SiСГ = KiСГ x LСГ, где:
SiСГ - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiСГ - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия;
LСГ - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования» в рамках подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» определяется по формуле:
CiCC=KiCC x LСС, где:
CiCC- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiCC - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия;
LСС - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области» в рамках подпрограммы
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей» определяется по формуле:
CiА=KiА x Р, где:
CiА- размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiА - количество единиц автотранспорта, необходимых дополнительно в соответствующем году i-ому муниципальному образованию для организации подвоза школьников к местам обучения;
Р - финансовые затраты на приобретение одной единицы автотранспорта, необходимого для организации подвоза школьников к местам обучения.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Оснащение пожарной сигнализацией областных и муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.» в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» определяется по формуле:
Мi = KiПБ х LПБ, где:
Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия;
KiПБ- количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании (с учетом количества филиалов и отделений);
LПБ- объем финансовых затрат на проведение противопожарных мероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальном образовании.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.»;
1.4. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации программы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы»:
в позиции «Задача 2: внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования»:
по индикатору 1 «Доля охвата выпускников 9,11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся» в графе 6 цифры «97,7» заменить цифрами «97,3»;
по индикатору 2 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно – коммуникационных и дистанционных технологий» в графе 6 цифры «22,0» заменить цифрами «13,8», в графе 7 цифры «33,0» заменить цифрами «34,0»;
в позиции «Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий»:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер»;
в графе 4 цифры «14» заменить цифрами «15»;
в графе 5 цифры «13» заменить цифрами «14,5»;
в позиции «Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием» в графе 6 цифры «35,0» заменить цифрами «43,8», в графе 7 цифры «37,5» заменить цифрами «49,0», в графе 8 цифры «39,0» заменить цифрами «50,0»;
1.5. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 198 484,791 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 32 440,991 тыс. рублей;
2010 г. – 85 763,8 тыс. рублей;
2011 г. – 58 968,0 тыс. рублей;
2012 г. – 21 312,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 79 948,491 тыс. рублей:
2009 г. – 12 694,891 тыс. рублей;
2010 г. – 33 653,6 тыс. рублей;
2011 г. – 33 600,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 117 036,3 тыс. рублей:
2009 г. – 19 746,1 тыс. рублей;
2010 г. – 52 110,2 тыс. рублей;
2011 г. – 24 618,0 тыс. рублей;
2012 г. – 20 562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 1 500,0 тыс. рублей:
2011 г. – 750,0 тыс. рублей;
2012 г. – 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 – 2012 гг. составят 198 484,791 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 79 948,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 117 036,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей»;
в абзаце пятом в позиции «2010 год» цифры «52 643,7» заменить цифрами «52 110,2», в позиции «2011 год» цифры «20 562,0» заменить цифрами «24 618,0»;
в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся» по индикатору 2 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием ИТК и дистанционных технологий» в графе 6 цифры «22» заменить цифрами «13,8», в графе 7 цифры «33» заменить цифрами «34»;
1.6. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 61 566,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 780,0 тыс. рублей;
2012 г. – 27 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «82 238,2» заменить цифрами «61 566,6»;
в абзаце третьем в позиции «2010 год» цифры «10 417,0» заменить цифрами «7 545,4», в позиции «2011 год» цифры «27 580,0» заменить цифрами «9 780,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы» в графе 6 по индикатору 2 «Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)» цифры «94,0» заменить цифрами «98,0», в графе 7 цифры «95,0» заменить цифрами «98,5»;
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам»:
индикатор 1 изложить в следующей редакции:
«Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер»;
в графе 4 цифры «14» заменить цифрами «15»;
в графе 5 цифры «13» заменить цифрами «14,5»;
1.7. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 0;
2012 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
областного бюджета:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 950,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию):
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 500,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования – 131 427,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 43 979,7 тыс. рублей;
2010 г. – 36 048,0 тыс. рублей;
2011 г. – 25 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 25 950,0 тыс. рублей.»;
в разделе 1 подпрограммы «Характеристика проблемы и обоснование её решения программно-целевыми методами» в абзаце втором слова «383-З» заменить словами «393-З»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 131 427,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 0;
2012 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 950,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.»;
1.8. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере
117 813,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 г. – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 5 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 78 430,0 тыс. рублей:
2009 г. – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 г. – 7 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 39 383,8 тыс. рублей:
2009 г. – 3 036,0 тыс. рублей;
2010 г. – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 5 500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере
117 813,8 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 год – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 5 500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет– 78 430,0 тыс. рублей;
2009 год – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 год – 7 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 39 383,8 тыс. рублей:
2009 год – 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);
2010 год – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 5 500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
позиции «Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции» в графе 6 цифры «16,8» заменить цифрами «22,6», в графе 7 цифры «22,4» заменить цифрами «25,0»;
в позиции «Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко» графу 7 дополнить цифрами «92».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Первый зам.главы
администрации области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы - ответственные
за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по органи-
зации и предоставлению среднего
(полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Областной бюджет
22 019,3
3 383,3
6 212,0
6 212,0
6 212,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся
по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее- УОиН)
1.2
Раннее выявление и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Федеральный бюджет
Областной бюджет
76 748,
491
8 793,4
12 694,891
2 611,4
50,0
32 053,6
2 532,0
32 000,0
3600,0
-
50,0
2009-2012 гг.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
не посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно –
коммуникацион-
ных и дистанци-
онных
технологий
%
2009г-11,0;
2010г-13,8;
2011г-34,0;
2012г-44,0
УОиН
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОАУДПО ИПКРО)
1.3
Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области
Областной
бюджет
27 260,0
-
27 260,0
-
-
2010 г.
Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений
%
2010 г- 7,5
УОиН
Итого областной бюджет
58 072,7
5 994,7
36 004,0
9 812,0
6 262,0
Итого
134 821,191
18 689,591
68 057,6
41 812,0
6 262,0
Задача 2:обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 807,0
1 100,0
1 307,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
Чел.
Чел.
%
2009г-1950;
2010г-2000;
2011г-2000;
2012г-2000
2009г-67;
2010г-55;
2011г-57;
2012г-58
2009г-4,7;
2010г-5,0;
2011г-5,5;
2012г-6,0
УОиН
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет
Муниципальной бюджет
3 000,0
1 500,0
-
-
-
-
1 500,0
750,0
1 500,0
750,0
2011г.
2012 г.
Увеличение количества ОУ, внедряющих современные модели образования, получивших поддержку
Ед.
2011г-8;
2012г-12
УОиН
2.3.
Приобретение учебного, учебно- лабораторного оборудования для ОУ
Областной бюджет
271,4
271,4
-
-
-
2009 г.
УОиН
Итого обл. бюджет
8 078,4
1 371,4
1 307,0
2 700,0
2 700,0
Итого
9 578,4
1 371,4
1 307,0
3 450,0
3 450,0
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
Областной бюджет
9 450,5
2 349,0
1 701,5
2 700,0
2 700,0
2009-2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,
методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
Ед.
2009г-
11 800;
2010г-
11 000;
2011г-
12 000;
2012г-
12 000
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
3.2
Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
493,0
100,0
193,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0;
2010г-87,0;
2011г-88,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
9 943,5
2 449,0
1 894,5
2 800,0
2 800,0
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
Областной бюджет
19 111,2
4 500,0
4 211,2
5 200,0
5 200,0
2009-2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
%
%
2009г-97,6
2010г-97,3;
2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0;
2010г-68,0;
2011г-69,0;
2012г-70,0
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 375,3
500,0
675,3
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0;
2010г-21,0;
2011г-22,0;
2012г-23,0
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
102,0
51,0
51,0
0
0
2009-2010 гг.
Количество социальных заказчиков, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30;
2010г-30
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
4.4
Аттестация педагогических кадров
Областной бюджет
5 513,5
1 200,0
1 913,5
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших аттестацию
%
2009г-98,0;
2010г-99,4;
2011г-98,4;
2012г-98,7
УОиН
ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
4.5
Организация и проведение мониторинга, управление региональным проектом
Областной
бюджет
2 700,0
2 500,0
200,0
-
-
2009 г.
2010 г.
Количество проведенных мониторингов
Ед.
2009 г-1;
2010 г-1
УОиН
Итого
29 802,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
7 000,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5 .1
Государственная поддержка лучших учителей ОУ, организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
3 200,0
2 765,0
-
370,0
1 600,0
1 195,0
1 600,0
600,0
-
600,0
2009-2012 гг.
Количество педагогов, получивших государственную поддержку
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
Чел.
%
2010г-8
2009г-30,0;
2010г-50,0;
2011г-35,0;
2012г-37,0
ТОГОАУДПО ИПКРО
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в межрегиональ
ных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнитель-
ного образова-ния
Областной бюджет
4 560,0
810,0
1 350,0
1 200,0
1 200,0
2009-2012 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0;
2010г-34,7;
2011г-35,0;
2012г-36,0
УОиН
5.3
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресным школам), на реализацию программ дополнительного образования детей, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание
Областной
бюджет
822,2
-
316,2
506,0
-
2010 г.
2011 г.
Количество обучающихся, участвующих в реализации некоммерческими организациями, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями (в том числе воскресными школами) программ дополнительного образования детей
Чел.
2010 г-567;
2011 г-567
УОиН
5.4
Проведение образовательных чтений Центрального федерального округа
Областной
бюджет
2 992,5
-
2 992,5
-
-
2010 г.
Количество победителей и призеров окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном округе
Чел.
2010 г-12
УОиН
Итого областной бюджет
11 139,7
1 180,0
5 853,7
2 306,0
1 800,0
Итого
14 339,7
1 180,0
7 453,7
3 906,0
1 800,0
Всего областной бюджет
117 036,3
19 746,1
52 110,2
24 618,0
20 562,0
ВСЕГО
198 484,791
32 440,991
85 763,8
58 968,0
21 312,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение
(по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды
Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы
1.1
Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования области
Областной бюджет
1 627,3
268,6
458,7
500,0
400,0
2009-2012 гг.
Телекоммуникационная инфраструктура единой образовательной информационной среды области, бесперебойная работа аппаратно-програм-мных комплексов и средств доступа в Интернет
Тамбовское областное государственное учреждение (далее-ТОГУ)
«Компьютерный центр»
1.2
Оплата доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
Областной бюджет
32 603,6
11 447,5
996,1
860,0
19 300,0
2009-2012 гг.
Доля образовательных учреждений (далее-ОУ), в которых обеспечивается бесперебойная работа сети Интернет
%
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее –
УОиН)
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.3
Оплата доступа к ресурсам сети Интернет серверов системы образования области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования
Областной бюджет
1 227,1
108,0
259,1
430,0
430,0
2009-2012гг.
Бесперебойная работа серверов системы образования области
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
1.4
Создание условий для обеспечения защиты персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры
Областной бюджет
2 383,7
35,0
1 598,7
750,0
-
2009-2011гг.
Защита персональных данных, безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры
УОиН
Итого
37 841,7
11 859,1
3 312,6
2 540,0
20 130,0
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Областной бюджет
20 175,8
4 317,4
3 468,4
6 090,0
6 300,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
Количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования
человек
2009г-14,5;
2010г-12,5;
2011г-12;
2012г-10
2009г-7;
2010г-6;
2011г-5,8;
2012г-5,5
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
1 030,0
-
130,0
450,0
450,0
2010-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2010г-98,0;
2011г-98,5;
2012г-99,0
УОиН
ТОГУ «Компьютерный центр»
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Областной бюджет
2 519,1
484,7
634,4
700,0
700,0
2009-
2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7;
2010г-1,8;
2011г-2,0;
2012г-2,3
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого
23 724,9
4 802,1
4 232,8
7 240,0
7 450,0
ВСЕГО
61 566,6
16 661,2
7 545,4
9 780,0
27 580,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности
1.1
Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных и муниципальных ОУ, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
17 583,6
4 300,0
2 500,0
2 900,0
2 300,0
-
2 683,6
-
-
9 500,0
-
2500,0
2 500,0
2 000,0
-
2009-
2012 гг.
Уровень противопожарной безопасности областных государственных ОУ
Уровень противопожарной безопасности муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
2011г-77,0
Управление образования и науки (далее-УОиН)
Итого
24 383,6
5 200,0
2 683,6
12 000,0
4 500,0
Итого областной бюджет
17 583,6
2 900,0
2 683,6
9 500,0
2 500,0
Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности
2.1
Оснащение областных государственных ОУ тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
8 852,1
11 000,0
1 500,0
5 000,0
2 352,1
-
2 500,0
-
2 500,0
6 000,0
2009-
2012 гг.
Уровень антитеррористической безопасности областных государственных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
19 852,1
6 500,0
2 352,1
2 500,0
8 500,0
Итого областной бюджет
8 852,1
1 500,0
2 352,1
2500,0
2500,0
Задача 3: обеспечение экологической безопасности
3.1
Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.
Областной бюджет
7 650,0
800,0
2 950,0
950,0
2 950,0
2009
2012 гг.
Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
3.2
Обеспечение комфортных условий обучения и проживания воспитанников детских домов, интернатных учреждений, учреждений дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений
Областной бюджет
37 258,0
5 248,7
12 009,3
10 000,0
10 000,0
2009-2012 гг.
Доля воспитанников детских домов и интернатов, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г-60,0;
2012г-80,0
УОиН
3.3
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
38 242,0
1 242,0
2 800,0
24 944,0
887,0
400,0
13 298,0
355,0
2 400,0
-
-
-
-
-
-
2009 г
2010 г
Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии
%
2009г-20,0
2010г-40,0
УОиН
3.4
Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
2009-2012 гг.
Количество построенных и реконструированных государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Управление инвестиций области
Итого областной бюджет
46 150,0
6 935,7
15 314,3
10 950,0
12 950,0
Итого
87 192,0
32 279,7
31 012,3
10 950,0
12 950,0
Всего областной бюджет
72 585,7
11 335,7
20 350,0
22 950,0
17950,0
ВСЕГО
131 427,7
43 979,7
36 048,0
25 450,0
25 950,0
- расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 № 47
Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»
№пп
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции
1.1
Ремонт школьных столовых
Областной
бюджет
1 300,0
-
-
-
1 300,0
2012 гг.
Увеличение количества отремонтированных школьных столовых
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 83;
2012г - 90
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
3 000,0
78 430,0
-
70 930,0
-
7 500,0
-
3 000,0
2009- 2012 гг.
Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 83;
2012г - 90
УОиН
1.3
Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области
Областной бюджет
6 700,0
2 100,0
2 300,0
2 300,0
-
2009-2011 гг.
Количество проведенных мониторингов реализации проекта
Ед.
2009г - 1;
2010г - 1;
2011г - 1.
УОиН
1.4
Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания
Областной
бюджет
300,0
100,0
-
-
200,0
2009-2012 гг.
Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания
Ед.
2009г - 15;
2010г - 15;
2011г - 15;
2012г - 20
УОиН
1.5
Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений области
Областной
бюджет
1 200,0
-
-
700,0
500,0
2011г.
2012 г.
Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья
%
2011г-85,0;
2012г-95,0
УОиН
1.6
Повышение квалификации работников системы школьного питания
Областной
бюджет
850,0
100,0
150,0
200,0
400,0
2009-2012 гг.
Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
2009г-50;
2010г-112;
2011г-160;
2012г-200
УОиН
1.7
Проведение мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании
Областной
бюджет
541,7
36,0
305,7
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Количество участников мероприятий в системе школьного питания
Чел.
2009г-75;
2010г-150;
2011г-125;
2012г-150
УОиН
1.8
Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста
Областной
бюджет
700,0
700,0
-
-
-
2009 г.
Количество школьников, прошедших обследование
Чел.
2009г-1000
Управление здравоохранения области
1.9
Подготовка проектно-сметной документации на строительство комбината школьного питания
Областной
бюджет
2 158,3
-
2 158,3
-
-
2010 г.
УОиН
Итого обл. бюджет
16 750,0
3 036,0
4 914,0
3 300,0
5 500,0
Итого
95 180,0
73 966,0
12 414,0
3 300,0
5 500,0
Задача 2: Реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
22 633,8
-
11 589,8
11 044,0
-
2010 г.
2011 г.
Количество учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г – 35189
2011г - 35854
УОиН
Итого
22 633,8
-
11 589,8
11 044,0
-
Всего обл. бюджет
39 383,8
3 036,0
16 503,8
14 344,0
5 500,0
ВСЕГО
117813,8
73 966,0
24 003,8
14 344,0
5 500,0
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: