Основная информация

Дата опубликования: 27 февраля 2010г.
Номер документа: RU39000201000046
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Калининградская область
Принявший орган: Правительство Калининградской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(Утратил силу: истечение срока действия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2010 года N 80

О целевой Программе Калининградской области "Социальное

развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы"

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 30 Закона Калининградской области "О правовых актах органов государственной власти Калининградской области" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Калининградской области от 8 февраля 2007 года N 51 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы" (с изменениями и дополнением, внесенными Постановлениями Правительства Калининградской области от 20 июня 2008 года N 391, от 8 мая 2009 года N 273) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Утвердить на 2010 год среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории Калининградской области в размере 30800 (тридцати тысяч восьмисот) рублей для определения размера социальных выплат, предоставляемых участникам Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и целевой Программы Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы.";

2) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4. Установить порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Калининградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и их распределения между муниципальными образованиями согласно приложению N 3 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить перечень населенных пунктов Калининградской области, входящих в состав городских поселений и городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, согласно приложению N 4 к настоящему Постановлению.";

3) пункт 4 считать пунктом 6;

4) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению;

5) в приложении N 2:

- в абзаце первом пункта 5 слова "(областной и местный бюджеты)" исключить;

- подпункт 2 пункта 15 после слов "для дальнейшей проверки" дополнить словами "(копия указанного пакета документов хранится исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления в течение срока действия федеральной и областной Программ)";

6) приложения N 3 "Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Калининградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и их распределения между муниципальными образованиями" и N 4 "Перечень населенных пунктов Калининградской области, входящих в состав городских поселений и городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции" изложить в редакции согласно приложениям N 2 и 3 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) Постановление Правительства Калининградской области от 21 сентября 2009 года N 561 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы";

2) Постановление Правительства Калининградской области от 19 октября 2009 года N 608 "О целевой Программе Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор

Калининградской области

Г.В. Боос

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства

Калининградской области

от 27 февраля 2010 г. N 80

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Калининградской области "Социальное развитие села

Калининградской области на 2007-2012 годы"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2007-2012 ГОДЫ"

1. Наименование целевой Программы Калининградской области: "Целевая Программа Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы" (далее - Программа).

2. Основания для разработки Программы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2005 года N 271 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 3 апреля 2006 года N 190 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 17 сентября 2007 года N 596 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", от 5 марта 2008 года N 143 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858", от 2 июня 2008 года N 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства", от 7 ноября 2008 года N 821 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 31 января 2009 года N 83 "О внесении изменений в Федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2004 года N 1355-р "О государственных заказчиках федеральных целевых программ";

- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калининградской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы от 1 февраля 2008 года N 32/17.

3. Государственный заказчик Программы: Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области.

4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.

5. Разработчик Программы: Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области.

6. Исполнители основных мероприятий Программы:

1) Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области - государственный координатор Программы;

2) Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;

3) Министерство ЖКХ и строительства Калининградской области;

4) Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;

5) органы местного самоуправления;

6) организации, определенные по результатам конкурсов.

7. Стратегическая цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

8. Тактические задачи Программы:

1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности;

2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.

9. Сроки реализации Программы: 2007-2012 годы.

10. Объемы и источники финансирования за период реализации Программы:

1) общий объем финансирования Программы за 2007-2012 годы составляет 408,727 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 112,055 млн. руб.;

областной бюджет - 147,636 млн. руб.;

местные бюджеты - 42,457 млн. руб.;

внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.

11. Непосредственные результаты реализации Программы:

1) ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 8,99 тыс. кв. метров;

2) обеспечение развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение, газификация, электрификация): ввод в действие 39,77 км водопроводов, 17,81 км газопроводов, улучшение электроснабжения в 4 сельских населенных пунктах.

12. Ожидаемые результаты реализации Программы:

1) улучшение социальных условий жизни в сельской местности;

2) создание и развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности;

3) сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

13. Система организации контроля за исполнением Программы:

1) общий контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, отраслевые министерства по соответствующим направлениям;

2) контроль целевого использования бюджетных средств по мероприятиям Программы осуществляет Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

14. Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, ухудшение качественного состава кадров сельского хозяйства препятствуют формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса области.

15. Разработка и реализация Программы обусловлены прежде всего необходимостью создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности, для достижения чего необходимо:

1) привлечь для работы в сельской местности молодых специалистов (молодые семьи), закрепить постоянно проживающее население в сельской местности;

2) повысить уровень и качество жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах.

16. Реализация Программы будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства, что позволит обеспечивать область сельскохозяйственной продукцией собственного производства и успешно решать задачи государственной аграрной политики.

Раздел II. ЦЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

17. Цель Программы: создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

18. Задачи Программы:

1) привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятия развития жилищного строительства в сельской местности);

2) повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах (для осуществления задачи необходимо выполнение мероприятий:

- развитие водоснабжения в сельской местности;

- развитие газификации в сельской местности;

- развитие электрических сетей в сельской местности).

Глава 2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результатов реализации Программы

Таблица 1

┌───┬──────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬────┐

│ N │ Наименование показателей │ 2007- │ 2007 │ 2008 │2009│2010│2011│2012│

│п/п│                          │ 2012  │  год │  год │ год│ год│ год│ год│

│   │                          │ годы  │      │      │    │    │    │    │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1.│ Количество введенного    │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ (приобретенного) жилья   │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ в сельской местности:    │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ тыс. кв. метров          │ 15,94 │ 3,84 │ 5,47 │0,39│2,08│2,08│2,08│

│   │ квартир (жилых домов)    │  254  │  54  │  96  │ 8  │ 32 │ 32 │ 32 │

│   │ в том числе для молодых  │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ семей (молодых           │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ специалистов):           │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ тыс. кв. метров          │ 8,99  │ 1,56 │ 3,35 │0,18│1,30│1,30│1,30│

│   │ квартир (жилых домов)    │  147  │  25  │  61  │ 4  │ 19 │ 19 │ 19 │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│ 2.│ Количество введенных     │ 39,77 │36,27 │ 3,50 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │

│   │ в эксплуатацию сетей     │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ водоснабжения, км        │       │      │      │    │    │    │    │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│ 3.│ Количество введенных     │ 17,81 │14,08 │ 3,73 │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │

│   │ в эксплуатацию сетей     │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ газификации, км          │       │      │      │    │    │    │    │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│ 4.│ Количество сельских      │   4   │  4   │ 0,0  │0,0 │0,0 │0,0 │0,0 │

│   │ населенных пунктов,      │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ обеспечиваемых           │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ электроснабжением        │       │      │      │    │    │    │    │

├───┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┤

│ 5.│ Количество сохраненных/  │481/146│110/94│177/40│14/0│60/4│60/4│60/4│

│   │ созданных дополнительных │       │      │      │    │    │    │    │

│   │ рабочих мест             │       │      │      │    │    │    │    │

└───┴──────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴────┴────┴────┴────┘

Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.

Глава 3. МЕРОПРИЯТИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

19. Мероприятие предусматривает:

1) формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

2) создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе кредитов коммерческих банков;

3) формирование эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, повышение его образовательного и профессионального уровней, создание условий для преодоления кадрового дефицита на селе, развитие рынка труда в сельской местности;

4) проведение мониторинга потребности в жилье сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи);

5) проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по обеспечению жильем сельских жителей, включая молодых специалистов (молодые семьи).

20. Ожидаемые показатели результатов реализации: ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности в количестве 254 квартир (жилых домов) общей площадью 15,94 тыс. кв. метров, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей) - 147 квартир (жилых домов) общей площадью 8,99 тыс. кв. метров.

Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы

Таблица 2

N
п/п

Наименование 
муниципального
образования  

Объемы
финанси-
рования,
млн. 
руб. 
(в ценах
соответ-
ствующих
лет),
млн. 
руб. 

В том числе за счет средств                              

федерального бюджета,
млн. руб.     

областного бюджета,
млн. руб.     

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных    
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

1

2       

3  





6  

7  



9  

10

11 

12 

13 

14 

15 

1.

Багратионовский
муниципальный  
район          

41,259

11,954

3,450

8,504

13,967

3,991

9,976

0,649

0,234

0,415

14,689

4,015

10,674

2.

Гвардейский    
район          

46,665

13,808

5,212

8,596

15,883

5,813

10,070

0,551

0,230

0,321

16,423

6,341

10,082

3.

Гурьевский     
муниципальный  
район          

63,815

18,708

8,667

10,041

21,556

10,184

11,372

2,285

0,378

1,907

21,266

11,085

10,181

4.

Гусевский      
муниципальный  
район          

17,754

5,098

2,808

2,290

6,296

3,442

2,854

0,326

0,062

0,264

6,034

3,609

2,425

5.

Зеленоградский 
район          

9,517 

2,480

0,218

2,262

3,321

0,291

3,030

0,000

0,000

0,000

3,716

0,441

3,275

6.

Краснознаменский
муниципальный  
район          

3,400 

0,981

0,471

0,510

1,307

0,627

0,680

0,000

0,000

0,000

1,112

0,602

0,510

7.

Неманский      
муниципальный  
район          

2,726 

0,730

0,105

0,625

0,973

0,140

0,833

0,000

0,000

0,000

1,023

0,105

0,918

8.

Нестеровский   
район          

6,117 

1,681

0,416

1,265

2,241

0,554

1,687

0,000

0,000

0,000

2,195

0,416

1,779

9.

Озерский район 

5,540 

1,592

0,993

0,599

2,122

1,323

0,799

0,000

0,000

0,000

1,826

1,215

0,611

10.

Полесский      
муниципальный  
район          

13,016

3,569

1,514

2,055

4,343

1,854

2,489

0,113

0,045

0,068

4,991

1,954

3,037

11.

Правдинский    
район          

4,740 

1,663

0,647

1,016

1,886

0,730

1,156

0,090

0,036

0,054

1,101

0,605

0,496

12.

Славский       
муниципальный  
район          

7,850 

2,333

2,108

0,225

3,111

2,811

0,300

0,000

0,000

0,000

2,406

2,181

0,225

13.

Черняховский   
муниципальный  
район          

6,198 

2,064

0,754

1,310

2,007

0,709

1,298

0,202

0,080

0,122

1,925

0,712

1,213

14.

Итого, 2007-2010
годы           

228,597

66,661

27,363

39,298

79,013

32,469

46,544

4,216

1,065

3,151

78,707

33,281

45,426

15.

Итого, 2011-2012
годы           

92,908

33,214

13,284

19,930

27,176

10,870

16,306

4,646

1,858

2,788

27,872

11,148

16,724

16.

Итого, 2007-2012
годы           

321,505

99,875

40,647

59,228

106,189

43,339

62,850

8,862

2,923

5,939

106,579

44,429

62,150

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2007 год

Таблица 3

N
п/п

Наименование 
муниципального
образования  

Объемы
финанси-
рования,
млн. 
руб. 

В том числе за счет средств                             

федерального бюджета,
млн. руб.     

областного бюджета,
млн. руб.     

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных   
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

1

2       

3  





6  





9  

10

11 

12  

13 

14 

15 

1.

Багратионовский
муниципальный  
район          

4,839 

1,409

0,232

1,177

1,880

0,310

1,570

0,0

0,0 

0,0 

1,550

0,258

1,292

2.

Гвардейский    
район          

10,135

2,480

1,215

1,265

3,307

1,620

1,687

0,0

0,0 

0,0 

4,348

2,156

2,192

3.

Гурьевский     
муниципальный  
район          

9,286 

2,346

1,768

0,578

3,129

2,358

0,771

0,741

0,0 

0,741

3,070

2,843

0,227

4.

Гусевский      
муниципальный  
район          

1,291 

0,297

0,297

0,0 

0,396

0,396

0,0 

0,0

0,0 

0,0 

0,598

0,598

0,0 

5.

Зеленоградский 
район          

2,229 

0,601

0,218

0,383

0,802

0,291

0,511

0,0

0,0 

0,0 

0,826

0,441

0,385

6.

Краснознаменский
муниципальный  
район          

1,350 

0,366

0,276

0,090

0,487

0,367

0,120

0,0

0,0 

0,0 

0,497

0,407

0,090

7.

Неманский      
муниципальный  
район          

1,976 

0,505

0,105

0,400

0,673

0,140

0,533

0,0

0,0 

0,0 

0,798

0,105

0,693

8.

Нестеровский   
район          

3,357 

0,927

0,236

0,691

1,235

0,314

0,921

0,0

0,0 

0,0 

1,195

0,236

0,959

9.

Озерский район 

0,501 

0,145

0,145

0,0 

0,193

0,193

0,0 

0,0

0,0 

0,0 

0,163

0,163

0,0 

10.

Полесский      
муниципальный  
район          

2,110 

0,532

0,232

0,300

0,710

0,310

0,400

0,0

0,0 

0,0 

0,868

0,308

0,560

11.

Правдинский    
район          

1,297 

0,389

0,389

0,0 

0,519

0,519

0,0 

0,0

0,0 

0,0 

0,389

0,389

0,0 

12.

Славский       
муниципальный  
район          

1,800 

0,520

0,520

0,0 

0,693

0,693

0,0 

0,0

0,0 

0,0 

0,587

0,587

0,0 

13.

Черняховский   
муниципальный  
район          

0,870 

0,233

0,177

0,056

0,310

0,236

0,074

0,0

0,0 

0,0 

0,327

0,227

0,100

14.

Итого          

41,041

10,750

5,810

4,940

14,334

7,747

6,587

0,741

0,0 

0,741

15,216

8,718

6,498

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2008 год

Таблица 4

N
п/п

Наименование 
муниципального
образования  

Объемы
финанси-
рования,
млн. 
руб. 

В том числе за счет средств                             

федерального бюджета,
млн. руб.     

областного бюджета,
млн. руб.     

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных    
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

1

2       

3  





6  





9  

10

11 

12 

13 

14 

15 

1.

Багратионовский
муниципальный  
район          

23,434

5,826

1,547

4,279

8,365

2,314

6,051

0,0

0,0 

0,0 

9,243

2,355

6,888

2.

Гвардейский    
район          

25,505

7,093

2,224

4,869

9,645

2,976

6,669

0,0

0,0 

0,0 

8,767

2,805

5,962

3.

Гурьевский     
муниципальный  
район          

35,005

9,614

4,200

5,414

12,257

4,969

7,288

0,600

0,0 

0,600

12,534

5,977

6,557

4.

Гусевский      
муниципальный  
район          

13,529

3,938

2,034

1,904

4,732

2,712

2,020

0,210

0,0 

0,210

4,649

2,548

2,101

5.

Зеленоградский 
район          

7,288 

1,879

0,0 

1,879

2,519

0,0 

2,519

0,0

0,0 

0,0 

2,890

0,0 

2,890

6.

Краснознаменский
муниципальный  
район          

2,050 

0,615

0,195

0,420

0,820

0,260

0,560

0,0

0,0 

0,0 

0,615

0,195

0,420

7.

Неманский      
муниципальный  
район          

0,750 

0,225

0,0 

0,225

0,300

0,0 

0,300

0,0

0,0 

0,0 

0,225

0,0 

0,225

8.

Нестеровский   
район          

2,760 

0,754

0,180

0,574

1,006

0,240

0,766

0,0

0,0 

0,0 

1,000

0,180

0,820

9.

Озерский район 

5,039 

1,447

0,848

0,599

1,929

1,130

0,799

0,0

0,0 

0,0 

1,663

1,052

0,611

10.

Полесский      
муниципальный  
район          

8,334 

2,233

0,960

1,273

2,653

1,281

1,372

0,0

0,0 

0,0 

3,448

1,376

2,072

11.

Правдинский    
район          

1,641 

0,630

0,0 

0,630

0,840

0,0 

0,840

0,0

0,0 

0,0 

0,171

0,0 

0,171

12.

Славский       
муниципальный  
район          

6,050 

1,813

1,588

0,225

2,418

2,118

0,300

0,0

0,0 

0,0 

1,819

1,594

0,225

13.

Черняховский   
муниципальный  
район          

1,286 

0,386

0,0 

0,386

0,514

0,0 

0,514

0,0

0,0 

0,0 

0,386

0,0 

0,386

14.

Итого          

132,671

36,453

13,776

22,677

47,998

18,000

29,998

0,810

0,0 

0,810

47,410

18,082

29,328

Фактические объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2009 год

Таблица 5

N
п/п

Наименование 
муниципального
образования 

Объемы
финан-
сирова-
ния,
млн.
руб.

В том числе за счет средств                            

федерального   
бюджета, млн. руб.

областного бюджета,
млн. руб.    

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных   
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субсидии
молодым
специа-
листам

1.

Багратионовский
муниципальный 
район         

1,300

0,541

0,0 

0,541

0,304

0,0 

0,304

0,065

0,0 

0,065

0,390

0,0 

0,390 

2.

Гвардейский   
район         

5,025

2,090

0,915

1,175

1,176

0,515

0,661

0,251

0,110

0,141

1,508

0,660

0,848 

3.

Гурьевский    
муниципальный 
район         

0,649

0,0

0,0 

0,0 

0,649

0,649

0,0 

0,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0 

0,0  

4.

Гусевский     
муниципальный 
район         

1,135

0,220

0,220

0,0 

0,642

0,124

0,518

0,026

0,026

0,0 

0,247

0,247

0,0  

5.

Полесский     
муниципальный 
район         

0,322

0,0

0,0 

0,0 

0,322

0,0 

0,322

0,0

0,0 

0,0 

0,0

0,0 

0,0  

6.

Итого         

8,431

2,851

1,135

1,716

3,093

1,288

1,805

0,342

0,136

0,206

2,145

0,907

1,238 

Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования на 2010 год

Таблица 6

N
п/п

Наименование 
муниципального
образования 

Объемы
финан-
сирова-
ния,
млн.
руб.

В том числе за счет средств                             

федерального бюджета,
млн. руб.     

областного бюджета,
млн. руб.     

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных   
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

1.

Багратионовский
муниципальный 
район         

11,686

4,178

1,671

2,507

3,418

1,367

2,051

0,584

0,234

0,350

3,506

1,402

2,104

2.

Гвардейский   
район         

6,000

2,145

0,858

1,287

1,755

0,702

1,053

0,300

0,120

0,180

1,800

0,720

1,080

3.

Гурьевский    
муниципальный 
район         

18,875

6,748

2,699

4,049

5,521

2,208

3,313

0,944

0,378

0,566

5,662

2,265

3,397

4.

Гусевский     
муниципальный 
район         

1,799

0,643

0,257

0,386

0,526

0,210

0,316

0,090

0,036

0,054

0,540

0,216

0,324

5.

Полесский     
муниципальный 
район         

2,250

0,804

0,322

0,482

0,658

0,263

0,395

0,113

0,045

0,068

0,675

0,270

0,405

6.

Правдинский   
район         

1,802

0,644

0,258

0,386

0,527

0,211

0,316

0,090

0,036

0,054

0,541

0,216

0,325

7.

Черняховский  
муниципальный 
район         

4,042

1,445

0,577

0,868

1,183

0,474

0,709

0,202

0,080

0,122

1,212

0,485

0,727

8.

Итого         

46,454

16,607

6,642

9,965

13,588

5,435

8,153

2,323

0,929

1,394

13,936

5,574

8,362

Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного

строительства в сельской местности по источникам

финансирования на 2011-2012 годы

Таблица 7

N
п/п

Наименование
муниципального
образования 

Объемы
финан-
сирова-
ния,
млн.
руб.

В том числе за счет средств                             

федерального бюджета,
млн. руб.    

областного бюджета,
млн. руб.     

местного бюджета,
млн. руб.    

внебюджетных   
источников, млн. руб.

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

всего

субси-
дии 
граж-
данам

субси-
дии 
молодым
специа-
листам

2011 год                                                    

1.

Всего       
по области  

46,454

16,607

6,642

9,965

13,588

5,435

8,153

2,323

0,929

1,394

13,936

5,574

8,362

2012 год                                                    

2.

Всего       
по области  

46,454

16,607

6,642

9,965

13,588

5,435

8,153

2,323

0,929

1,394

13,936

5,574

8,362

3.

Итого       

92,908

33,214

13,284

19,930

27,176

10,870

16,306

4,646

1,858

2,788

27,872

11,148

16,724

Примечание. Распределение средств в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на очередной финансовый год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований, и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИИ,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

21. Мероприятия предусматривают:

1) строительство и реконструкцию систем водоснабжения;

2) строительство распределительных газовых сетей в сельской местности, повышение уровня газификации в сельской местности;

3) обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности;

4) повышение качества потребляемой на селе электроэнергии.

22. Показатели результатов реализации мероприятий:

1) развитие водоснабжения: ввод в действие 39,77 км водопроводов в 10 населенных пунктах с численностью населения около 6 тыс. человек, сохранение и создание 138 дополнительных рабочих мест;

2) развитие газификации: ввод в действие 17,81 км газопроводов в 5 населенных пунктах с численностью населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 10 дополнительных рабочих мест;

3) развитие электрических сетей: улучшение электроснабжения и создание комфортных социально-бытовых условий жизни в 4 населенных пунктах с численностью проживающего населения более 2 тыс. человек, сохранение и создание 2 дополнительных рабочих мест.

Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения

в сельской местности по муниципальным образованиям

и источникам финансирования на 2007-2012 годы

Таблица 8

N
п/п

Наименование
муниципального
образования 

Показа-
тели,
км  

Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет), 
млн. 
руб. 

В том числе за счет  
средств         

Количе-
ство 
сохраня-
емых 
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство 
создава-
емых 
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн. 
руб. 

област-
ного 
бюджета,
млн.
руб.

местного
бюджета,
млн. 
руб. 

1.

Гурьевский  
муниципальный
район       

5,900

10,477 

0,0  

4,327 

6,150 

3   

25  

2.

Гусевский   
муниципальный
район       

3,755

5,618 

0,0  

3,371 

2,247 

2   

13  

3.

Озерский    
район       

15,361

5,709 

0,0  

4,527 

1,182 

2   

14  

4.

Правдинский 
район       

9,232

20,430 

5,200 

8,729 

6,501 

6   

48  

5.

Славский    
муниципальный
район       

5,520

9,426 

0,0  

7,541 

1,885 

3   

22  

6.

Черняховский
муниципальный
район       

0,0 

0,800 

0,0  

0,800 

0,0  

0,0  

0,0  

7.

Итого       

39,768

52,460 

5,200 

29,295

17,965

16  

122  

Фактические объемы финансирования по развитию

водоснабжения в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2007 год

Таблица 9

┌───┬────────────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐

│ N │       Наименование     │Показа-│ Объемы │   В том числе за счет    │ Количе-│ Количе-│

│п/п│      муниципального    │ тели, │финанси-│         средств          │  ство  │  ство  │

│   │       образования,     │  км   │рования,├────────┬────────┬────────┤сохраня-│создава-│

│   │  наименование объектов │       │  млн.  │  феде- │ област-│местного│  емых  │  емых  │

│   │      строительства     │       │  руб.  │рального│  ного  │бюджета,│ рабочих│ рабочих│

│   │     (реконструкции)    │       │        │бюджета,│бюджета,│  млн.  │  мест, │  мест, │

│   │                        │       │        │  млн.  │  млн.  │  руб.  │ единиц │ единиц │

│   │                        │       │        │  руб.  │  руб.  │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │            2           │   3   │   4    │   5    │    6   │    7   │    8   │    9   │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│ Гурьевский             │ 5,900 │ 10,477 │  0,0   │ 4,327  │ 6,150  │   3    │   25   │

│   │ муниципальный район,   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в том числе:           │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция        │ 5,900 │ 10,477 │  0,0   │ 4,327  │ 6,150  │   3    │   25   │

│   │ водозаборных сооружений│       │        │        │        │        │        │        │

│   │ и сетей водоснабжения  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ поселка Маршальское    │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2.│ Гусевский муниципальный│ 3,755 │ 5,618  │  0,0   │ 3,371  │ 2,247  │   2    │   13   │

│   │ район, в том числе:    │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция уличной│ 3,755 │ 5,618  │  0,0   │ 3,371  │ 2,247  │   2    │   13   │

│   │ водопроводной сети     │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос.  Маяковское     │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3.│ Озерский район,        │15,361 │ 5,709  │  0,0   │ 4,527  │ 1,182  │   2    │   14   │

│   │ в том числе:           │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция сетей  │ 5,275 │ 0,363  │  0,0   │ 0,290  │ 0,073  │   1    │   5    │

│   │ водоснабжения в пос.   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ Мальцево               │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция сетей  │ 5,094 │ 2,994  │  0,0   │ 2,395  │ 0,599  │  0,5   │   5    │

│   │ водоснабжения в пос.   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ Чистополье             │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция сетей  │ 4,992 │ 2,352  │  0,0   │ 1,842  │ 0,510  │  0,5   │   4    │

│   │ водоснабжения в пос.   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ Новогурьевское         │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 4.│ Правдинский район,     │ 5,732 │ 5,675  │ 1,200  │ 2,685  │ 1,790  │   2    │   13   │

│   │ в том числе:           │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - капитальный ремонт   │ 3,024 │ 0,653  │  0,0   │ 0,392  │ 0,261  │   1    │   7    │

│   │ водовода в пос.        │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ Гоголево - Липняки     │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция        │ 2,708 │ 5,022  │ 1,200  │ 2,293  │ 1,529  │   1    │   6    │

│   │ водоснабжения          │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос. Дружба          │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 5.│ Славский муниципальный │ 5,520 │ 9,426  │  0,0   │ 7,541  │ 1,885  │   3    │   22   │

│   │ район, в том числе:    │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - водоснабжение        │ 3,492 │ 6,131  │  0,0   │ 4,905  │ 1,226  │   2    │   12   │

│   │ пос. Тимирязево        │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - водоснабжение        │ 2,028 │ 3,295  │  0,0   │ 2,636  │ 0,659  │   1    │   10   │

│   │ пос. Бережки           │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 6.│ Черняховский           │ 7,159 │ 0,800  │  0,0   │ 0,800  │  0,0   │  0,0   │  0,0   │

│   │ муниципальный район,   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в том числе:           │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция сетей  │ 7,159 │ 0,800  │  0,0   │ 0,800  │  0,0   │  0,0   │  0,0   │

│   │ водоснабжения          │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос. Привольное      │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 7.│ Итого                  │36,268 │ 37,705 │ 1,200  │ 23,251 │ 13,254 │   12   │   87   │

└───┴────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Фактические объемы финансирования по развитию

водоснабжения в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2008 год

Таблица 10

┌───┬────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐

│ N │  Наименование  │Показа-│ Объемы │   В том числе за счет    │ Количе-│ Количе-│

│п/п│ муниципального │ тели, │финанси-│         средств          │  ство  │  ство  │

│   │  образования,  │  км   │рования,├────────┬────────┬────────┤сохраня-│создава-│

│   │  наименование  │       │  млн.  │ феде-  │ област-│местного│  емых  │  емых  │

│   │    объектов    │       │  руб.  │рального│  ного  │бюджета,│рабочих │рабочих │

│   │  строительства │       │        │бюджета,│бюджета,│  млн.  │ мест,  │ мест,  │

│   │ (реконструкции)│       │        │  млн.  │  млн.  │  руб.  │ единиц │ единиц │

│   │                │       │        │  руб.  │  руб.  │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│ Правдинский    │ 3,500 │ 14,755 │ 4,000  │ 6,044  │ 4,711  │   4    │   35   │

│   │ район, в том   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ числе:         │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - реконструкция│ 3,500 │ 14,755 │ 4,000  │ 6,044  │ 4,711  │   4    │   35   │

│   │ объектов       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ водоснабжения  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос. Поречье │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2.│ Итого          │ 3,500 │ 14,755 │ 4,000  │ 6,044  │ 4,711  │   4    │   35   │

└───┴────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Планируемые объемы финансирования по развитию газификации

в сельской местности по муниципальным образованиям

и источникам финансирования на 2007-2012 годы

Таблица 11

N
п/п

Наименование
муниципального
образования 

Показа-
тели,
км  

Объемы  
финансирова-
ния,   
млн. руб.
(в ценах 
соответству-
ющих лет),
млн. руб.

В том числе за счет   
средств         

Количе-
ство 
сохраня-
емых 
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство 
создава-
емых 
рабочих
мест,
единиц

феде-
рального
бюджета,
млн. 
руб. 

област-
ного 
бюджета,
млн. 
руб. 

местного
бюджета,
млн. 
руб. 

1.

Гурьевский   
муниципальный
район        

9,719

20,177  

3,270 

6,603 

10,304

0,0  

6   

2.

Зеленоградский
район        

8,092

13,244  

3,710 

4,767 

4,767 

0,0  

4   

3.

Итого        

17,811

33,421  

6,980 

11,370

15,071

0,0  

10  

Фактические объемы финансирования по развитию газификации

в сельской местности по муниципальным образованиям

и источникам финансирования за 2007 год

Таблица 12

┌───┬────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐

│ N │  Наименование  │Показа-│ Объемы │    В том числе за счет   │ Количе-│ Количе-│

│п/п│ муниципального │ тели, │финанси-│          средств         │  ство  │  ство  │

│   │  образования,  │  км   │рования,├────────┬────────┬────────┤сохраня-│создава-│

│   │  наименование  │       │  млн.  │  феде- │ област-│местного│  емых  │  емых  │

│   │    объектов    │       │  руб.  │рального│  ного  │бюджета,│ рабочих│ рабочих│

│   │ строительства  │       │        │бюджета,│бюджета,│  млн.  │  мест, │  мест, │

│   │(реконструкции) │       │        │  млн.  │  млн.  │  руб.  │ единиц │ единиц │

│   │                │       │        │  руб.  │  руб.  │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │        2       │   3   │    4   │   5    │    6   │    7   │    8   │    9   │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│ Гурьевский     │ 5,989 │ 9,943  │ 0,000  │ 3,977  │ 5,966  │  0,0   │   3    │

│   │ муниципальный  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ район,         │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в том числе:   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - газоснабжение│ 5,989 │ 9,943  │ 0,000  │ 3,977  │ 5,966  │  0,0   │   3    │

│   │ пос. Ласкино   │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2.│ Зеленоградский │ 8,092 │ 13,244 │ 3,710  │ 4,767  │ 4,767  │  0,0   │   4    │

│   │ район,         │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в том числе:   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - строительство│ 1,646 │ 1,878  │ 0,520  │ 0,679  │ 0,679  │        │        │

│   │ газопровода    │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ низкого        │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ давления       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ природного газа│       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос. Моховое │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ (правая        │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ сторона)       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - строительство│ 2,816 │ 3,690  │ 1,080  │ 1,305  │ 1,305  │  0,0   │   2    │

│   │ газопровода    │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ высокого       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ и низкого      │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ давления       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ к жилым домам в│       │        │        │        │        │        │        │

│   │ пос. Клинцовка │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - строительство│ 3,630 │ 7,676  │ 2,110  │ 2,783  │ 2,783  │  0,0   │   2    │

│   │ газопровода    │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ высокого       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ и низкого      │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ давления       │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ к жилым домам  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в пос. Вишневое│       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 3.│ Итого          │14,081 │ 23,187 │ 3,710  │ 8,744  │ 10,733 │  0,0   │   7    │

└───┴────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Фактические объемы финансирования по развитию газификации

в сельской местности по муниципальным образованиям

и источникам финансирования за 2008 год

Таблица 13

┌───┬────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐

│ N │  Наименование  │Показа-│ Объемы │    В том числе за счет   │ Количе-│ Количе-│

│п/п│ муниципального │ тели, │финанси-│          средств         │  ство  │  ство  │

│   │  образования,  │  км   │рования,├────────┬────────┬────────┤сохраня-│создава-│

│   │  наименование  │       │  млн.  │  феде- │ област-│местного│  емых  │  емых  │

│   │    объектов    │       │  руб.  │рального│  ного  │бюджета,│ рабочих│ рабочих│

│   │  строительства │       │        │бюджета,│бюджета,│  млн.  │  мест, │  мест, │

│   │ (реконструкции)│       │        │  млн.  │  млн.  │  руб.  │ единиц │ единиц │

│   │                │       │        │  руб.  │  руб.  │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│ Гурьевский     │ 3,730 │ 10,234 │ 3,270  │ 2,626  │ 4,338  │  0,0   │   3    │

│   │ муниципальный  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ район,         │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ в том числе:   │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ - газоснабжение│ 3,730 │ 10,234 │ 3,270  │ 2,626  │ 4,338  │  0,0   │   3    │

│   │ правобережной  │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ части          │       │        │        │        │        │        │        │

│   │ пос. Ушаково   │       │        │        │        │        │        │        │

├───┼────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 2.│ Итого          │ 3,730 │ 10,234 │ 3,270  │ 2,626  │ 4,338  │  0,0   │   3    │

└───┴────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Планируемые объемы финансирования по развитию электрических

сетей в сельской местности по муниципальным образованиям

и источникам финансирования на 2007-2012 годы

Таблица 14

N
п/п

Наименование
муниципального
образования 

Показа-
тели,
км  

Объемы
финанси-
рования,
млн. руб.
(в ценах
соответ-
ствующих
лет, млн.
руб.) 

В том числе за счет  
средств        

Количе-
ство
сохра-
няемых
рабочих
мест,
единиц

Количе-
ство
созда-
ваемых
рабочих
мест,
единиц

феде- 
рального
бюджета,
млн. 
руб. 

област-
ного 
бюджета,
млн. 
руб. 

местного
бюджета,
млн. 
руб. 

1.

Гусевский   
муниципальный
район       

2,400

0,802 

0,0  

0,481 

0,321 

1  

0,0 

2.

Озерский    
район       

0,700

0,539 

0,0  

0,301 

0,238 

1  

0,0 

3.

Итого       

3,100

1,341 

0,0  

0,782 

0,559 

2  

0,0 

Фактические объемы финансирования по развитию

электрических сетей в сельской местности по муниципальным

образованиям и источникам финансирования за 2007 год

Таблица 15

┌───┬──────────────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬───────┬───────┐

│ N │   Наименование   │Показа-│ Объемы │   В том числе за счет    │Количе-│Количе-│

│п/п│  муниципального  │ тели, │финанси-│         средств          │ ство  │ ство  │

│   │   образования,   │  км   │рования,├────────┬────────┬────────┤ сохра-│ созда-│

│   │   наименование   │       │  млн.  │  феде- │ област-│местного│ няемых│ ваемых│

│   │     объектов     │       │  руб.  │рального│  ного  │бюджета,│рабочих│рабочих│

│   │   строительства  │       │        │бюджета,│бюджета,│  млн.  │ мест, │ мест, │

│   │  реконструкции)  │       │        │  млн.  │  млн.  │  руб.  │ единиц│ единиц│

│   │                  │       │        │  руб.  │  руб.  │        │       │       │

├───┼──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│ 1.│ Гусевский        │ 2,400 │ 0,802  │  0,0   │ 0,481  │ 0,321  │   1   │  0,0  │

│   │ муниципальный    │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ район,           │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ в том числе:     │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ - пос. Липово    │       │ 0,530  │  0,0   │ 0,318  │ 0,212  │  0,5  │  0,0  │

│   │ - пос. Фурманово │       │ 0,272  │  0,0   │ 0,163  │ 0,109  │  0,5  │  0,0  │

├───┼──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│ 2.│ Озерский район,  │ 0,700 │ 0,539  │  0,0   │ 0,301  │ 0,238  │   1   │  0,0  │

│   │ в том числе:     │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ - наружное       │       │ 0,222  │  0,0   │ 0,151  │ 0,071  │  0,5  │  0,0  │

│   │ освещение        │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ пос. Красноярское│       │        │        │        │        │       │       │

│   │ - наружное       │       │ 0,317  │  0,0   │ 0,150  │ 0,167  │  0,5  │  0,0  │

│   │ освещение        │       │        │        │        │        │       │       │

│   │ пос. Гаврилово   │       │        │        │        │        │       │       │

├───┼──────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│ 3.│ Итого            │ 3,100 │ 1,341  │  0,0   │ 0,782  │ 0,559  │   2   │  0,0  │

└───┴──────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям

и годам реализации Программы

Таблица 16

┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ N │     Мероприятия,    │     Объемы финансирования по годам, млн. руб.    │

│п/п│      источники      ├───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┤

│   │    финансирования   │ 2007- │ 2007  │ 2008  │2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │

│   │                     │ 2012  │       │       │     │      │      │      │

├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │          2          │   3   │   4   │   5   │  6  │   7  │   8  │   9  │

├───┼─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┤

│ 1.│ Цель: создание основ для повышения престижности проживания в сельской  │

│   │ местности                                                              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2.│ Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых          │

│   │ специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего       │

│   │ населения в сельской местности                                         │

├───┼─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┤

│ 3.│ Мероприятие 1.      │321,505│41,041 │132,671│8,431│46,454│46,454│46,454│

│   │ Развитие жилищного  │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ строительства в     │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ сельской местности, │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ всего,              │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в том числе:        │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ - федеральный бюджет│99,875 │10,750 │36,453 │2,851│16,607│16,607│16,607│

│   │ - областной бюджет  │106,189│14,334 │47,998 │3,093│13,588│13,588│13,588│

│   │ - местные бюджеты   │ 8,862 │ 0,741 │ 0,810 │0,342│2,323 │2,323 │2,323 │

│   │ - внебюджетные      │106,579│15,216 │47,410 │2,145│13,936│13,936│13,936│

│   │ источники           │       │       │       │     │      │      │      │

├───┼─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┤

│ 4.│ Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-,          │

│   │ газоснабжения в сельских населенных пунктах                            │

├───┼─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────┤

│ 5.│ Мероприятие 1.      │52,460 │37,705 │14,755 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ Развитие            │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ водоснабжения       │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в сельской          │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ местности, всего,   │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в том числе:        │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ - федеральный бюджет│ 5,200 │ 1,200 │ 4,000 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - областной бюджет  │29,295 │23,251 │ 6,044 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - местные бюджеты   │17,965 │13,254 │ 4,711 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 6.│ Мероприятие 2.      │33,421 │23,187 │10,234 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ Развитие газификации│       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в сельской          │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ местности, всего,   │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в том числе:        │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ - федеральный бюджет│ 6,980 │ 3,710 │ 3,270 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - областной бюджет  │11,370 │ 8,744 │ 2,626 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - местные бюджеты   │15,071 │10,733 │ 4,338 │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 7.│ Мероприятие 3.      │ 1,341 │ 1,341 │  0,0  │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ Развитие            │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ электрических сетей │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в сельской          │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ местности, всего,   │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ в том числе:        │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ - федеральный бюджет│  0,0  │  0,0  │  0,0  │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - областной бюджет  │ 0,782 │ 0,782 │  0,0  │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

│   │ - местные бюджеты   │ 0,559 │ 0,559 │  0,0  │ 0,0 │ 0,0  │ 0,0  │ 0,0  │

├───┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│ 8.│ Всего по Программе, │408,727│103,274│157,660│8,431│46,454│46,454│46,454│

│   │ в том числе:        │       │       │       │     │      │      │      │

│   │ - федеральный бюджет│112,055│15,660 │43,723 │2,851│16,607│16,607│16,607│

│   │ - областной бюджет  │147,636│47,111 │56,668 │3,093│13,588│13,588│13,588│

│   │ - местные бюджеты   │42,457 │25,287 │ 9,859 │0,342│2,323 │2,323 │2,323 │

│   │ - внебюджетные      │106,579│15,216 │47,410 │2,145│13,936│13,936│13,936│

│   │ источники           │       │       │       │     │      │      │      │

└───┴─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Примечание. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.

Раздел III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМ

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Глава 1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

23. Общий объем финансирования Программы в 2007-2012 годах составляет 408,727 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет - 112,055 млн. руб., областной бюджет - 147,636 млн. руб., местные бюджеты - 42,457 млн. руб., внебюджетные источники - 106,579 млн. руб.

Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 17

N
п/п

Годы

Финансирование по Программе, млн. руб.          

всего 

федеральный
бюджет   

областной
бюджет 

местные
бюджеты

внебюджетные
средства  

1.

2007 

103,274

15,660   

47,111  

25,287 

15,216   

2.

2008 

157,660

43,723   

56,668  

9,859 

47,410   

3.

2009 

8,431 

2,851   

3,093  

0,342 

2,145    

4.

2010 

46,454 

16,607   

13,588  

2,323 

13,396   

5.

2011 

46,454 

16,607   

13,588  

2,323 

13,396   

6.

2012 

46,454 

16,607   

13,588  

2,323 

13,396   

7.

Всего

408,727

112,055  

147,636 

42,457 

106,579   

Глава 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

24. Средства федерального и областного бюджетов выделяются Агентству главного распорядителя средств бюджета Калининградской области с целью финансирования по направлениям:

- развитие водоснабжения, газификации, электрических сетей - по результатам проведенных торгов, после представления исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований области (далее - муниципальные образования) муниципальных контрактов на выполнение работ и соглашений о финансировании между Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области и муниципальными образованиями;

- развитие жилищного строительства - после заключения Агентством главного распорядителя средств бюджета Калининградской области соглашения о порядке обслуживания средств государственной поддержки с кредитной организацией и соглашений с муниципальными образованиями о реализации мероприятий либо соглашения с муниципальными образованиями о финансировании.

25. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области на основании представленных муниципальными образованиями программ социального развития села ежегодно вносит предложения по уточнению и перераспределению объемов финансирования по всем мероприятиям Программы с учетом объемов долевого софинансирования мероприятий в пределах общего лимита средств федерального и областного бюджетов, предусматриваемого на каждый год реализации Программы.

26. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области:

1) обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации мероприятий Программы;

2) осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в части, касающейся выделения лимитов средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы, заключает соответствующие договоры и осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями мероприятий Программы;

3) координирует и контролирует деятельность участников реализации Программы, организует информационную и разъяснительную работу по реализации мероприятий Программы;

4) готовит необходимые коррективы в Программу.

27. Муниципальные образования также разрабатывают и утверждают программы социального развития села, обеспечивают выполнение сроков и обязательств по программам, организуют информационную и разъяснительную работу.

28. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, отраслевые министерства по соответствующим направлениям и муниципальные образования в пределах своей компетенции обеспечивают выполнение планируемых показателей реализации Программы.

Глава 3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

29. Система контроля за ходом реализации Программы предусматривает получение, регистрацию, хранение и обработку информации о ходе реализации отдельных мероприятий, выявление причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы и принятие упреждающих мер по неэффективности использования средств Программы.

30. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по показателям, отраженным в таблице 1, в течение всего срока реализации.

31. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) полнота выполнения программных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов;

3) соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4) соответствие установленным показателям непосредственных и конечных результатов реализации Программы фактических показателей.

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства

Калининградской области

от 27 февраля 2010 г. N 80

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из областного бюджета местным

бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих

в сельской местности Калининградской области, в том числе

молодых семей и молодых специалистов, и их распределения

между муниципальными образованиями

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Калининградской области, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее - субсидии), и их распределения между муниципальными образованиями (далее - Порядок) регламентирует условия предоставления и расходования данных субсидий местным бюджетам в соответствии с требованиями статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются с целью улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Калининградской области, включая молодых специалистов и молодые семьи.

3. Отбор муниципальных образований, по которому предоставляются субсидии, осуществляется по следующим критериям:

1) наличие в муниципальных образованиях граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством и включенных в списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" (далее - федеральная Программа) и целевой Программы Калининградской области "Социальное развитие села Калининградской области на 2007-2012 годы" (далее - областная Программа);

2) наличие в муниципальных образованиях утвержденных муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

3) наличие в нормативных правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств по софинансированию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в очередном финансовом году.

4. Предоставление и расходование субсидий местным бюджетам осуществляются на следующих условиях:

1) заключения муниципальными образованиями соглашений в соответствии с пунктом 24 областной Программы;

2) привлечения муниципальными образованиями в объемах, необходимых для выполнения целевых индикаторов, собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов в случае предоставления социальных выплат, средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований;

3) представления муниципальными образованиями в Министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области (далее - Министерство) списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной Программы и областной Программы;

4) предоставления муниципальными образованиями в Министерство выписок из бюджетных росписей муниципальных образований, подтверждающих наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств по софинансированию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в очередном финансовом году.

5. Первоначальное распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, и рассчитывается по следующей формуле:

                                         Кi

                             Спi = V x -----,

                                        Коб

где:

Спi - объем субсидий бюджету i-го муниципального образования на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов;

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год;

Кi - количество граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, i-го муниципального образования;

Коб - общее количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, включенных в областную Программу.

6. В случае, если объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, не соответствует установленному для муниципального образования уровню софинансирования строительства (приобретения) жилья, то размер предоставляемых муниципальному образованию субсидий подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.

7. Высвобождающийся объем субсидий перераспределяется между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий, по следующей формуле:

                                            Кi

                     Сдоп.i = Vвысв. x -------------,

                                        Коб - Кiн.у.

где:

Сдоп.i - дополнительный объем субсидий i-му муниципальному образованию;

Vвысв. - высвободившийся объем субсидий;

Кiн.у. - количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, i-го муниципального образования, обеспечившего уровень софинансирования ниже расчетного при первоначальном распределении субсидий.

8. Окончательное распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, и рассчитывается по следующей формуле:

Сi = Спi + Сдоп.i

9. Субсидии, предоставляемые бюджету муниципального образования, направляются на улучшение жилищных условий граждан в размере до 40 процентов, а на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов - до 60 процентов.

10. В случае неиспользования отдельными муниципальными образованиями распределенных им объемов субсидий субсидии перераспределяются между другими муниципальными образованиями путем внесения соответствующих изменений в областную Программу.

Приложение N 3

к Постановлению

Правительства

Калининградской области

от 27 февраля 2010 г. N 80

ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов Калининградской области, входящих в состав

городских поселений и городских округов, на территории

которых преобладает деятельность, связанная с производством

и переработкой сельскохозяйственной продукции

Глава 1. ГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

1. Гвардейское городское поселение

1) пос. Пригородное

Глава 2. ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2. Гусевское городское поселение

1) пос. Брянское

2) пос. Жаворонково

3) пос. Ивашкино

4) пос. Липово

5) пос. Мичуринское

6) пос. Синявино

7) пос. Фурманово

8) пос. Яровое

Глава 3. КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

3. Краснознаменское городское поселение

1) пос. Самарское

2) пос. Хлебниково

Глава 4. Неманский муниципальный район

4. Неманское городское поселение

1) пос. Акулово

2) пос. Артемовка

3) пос. Большое Село

4) пос. Ветрово

5) пос. Гарино

6) пос. Гудково

7) пос. Дубки

8) пос. Дубравино

9) пос. Жданки

10) пос. Искра

11) пос. Котельниково

12) пос. Красное Село

13) пос. Кустово

14) пос. Лесное

15) пос. Мичуринский

16) пос. Подгорное

17) пос. Ракитино

18) пос. Рядино

19) пос. Тушино

Глава 5. ОЗЕРСКИЙ РАЙОН

5. Озерское городское поселение

1) пос. Ушаково

Глава 6. ПОЛЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

6. Полесское городское поселение

1) пос. Подсобный

2) пос. Тюленино

Глава 7. ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН

7. Правдинское городское поселение

1) пос. Антоново

2) пос. Белый Яр

3) пос. Березово

4) пос. Бычково

5) пос. Дальнее

6) пос. Дворкино

7) пос. Дружба

8) пос. Зеленцово

9) пос. Извилино

10) пос. Киселевка

11) пос. Костюковка

12) пос. Краснополье

13) пос. Крутой Яр

14) пос. Курортное

15) пос. Луговое

16) пос. Лукино

17) пос. Новое

18) пос. Октябрьское

19) пос. Передовое

20) пос. Песочное

21) пос. Поречье

22) пос. Прогресс

23) пос. Ровное

24) пос. Родники

25) пос. Рябинино

26) пос. Севское

27) пос. Сопкино

28) пос. Темкино

29) пос. Тростники

30) пос. Федотово

31) пос. Холмогорье

32) пос. Шевченко

8. Городское поселение Железнодорожное

1) пос. Айвазовское

2) пос. Вишневое

3) пос. Вольное

4) пос. Гоголевское

5) пос. Гребное

6) пос. Зареченское

7) пос. Зверево

8) пос. Знаменка

9) пос. Каменка

10) пос. Кленовое

11) пос. Костромино

12) пос. Кочкино

13) пос. Кочубеево

14) пос. Крылово

15) пос. Крымское

16) пос. Липняки

17) пос. Михайловка

18) пос. Некрасовка

19) пос. Никитино

20) пос. Ново-Бийское

21) пос. Новоселки

22) пос. Новостроево

23) пос. Озерки

24) пос. Панфилово

25) пос. Смольное

26) пос. Совхозное

27) пос. Холмогорье

28) пос. Чаадаево

29) пос. Чайкино

30) пос. Шевцово

Глава 8. СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОН

9. Городское поселение "Поселок Донское"

1) пос. Донское

2) пос. Марьинское

3) пос. Маяк

4) пос. Молодогвардейское

10. Городское поселение "Поселок Приморье"

1) пос. Лесное

2) пос. Приморье

Глава 9. СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

11. Славское городское поселение

1) пос. Гастеллово

2) пос. Майское

3) пос. Пригородное

4) пос. Приозерье

5) пос. Сосновое

6) пос. Сосняки

Глава 10. ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

12. Черняховское городское поселение

1) пос. Загородное

2) пос. Красновка

3) пос. Петрозаводское

4) пос. Тимофеевка

5) пос. Шоссейное

Глава 11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКИЕ ОКРУГА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Ладушкинский городской округ

1) пос. Ладыгино

2) пос. Ульяновка

14. Мамоновский городской округ

1) пос. Богдановка

2) пос. Вавилово

3) пос. Зеленодольское

4) пос. Липовка

15. Светловский городской округ

1) пос. Боброво

2) пос. Веселовка

3) пос. Взморье

4) пос. Волочаевское

5) пос. Ижевское

6) пос. Кремнево

7) пос. Люблино

8) пос. Песчаное

9) пос. Черепаново

10) пос. Шиповка

16. Янтарный городской округ

1) пос. Покровское

2) пос. Синявино

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Калининградская правда" № 40 от 11.03.2010 c.1
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать