Основная информация
Дата опубликования: | 27 февраля 2020г. |
Номер документа: | RU67000202000120 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Смоленская область |
Принявший орган: | Администрация Смоленской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.02.2020 № 85
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 № 535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от 23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015 № 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от 24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 № 296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от 29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017 № 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от 12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017 № 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от 18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018 № 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от 14.12.2018 № 865, от 27.12.2018 № 942, от 28.02.2019 № 76, от 31.05.2019 № 327, от 21.08.2019 № 484, от 31.10.2019 № 647, от 17.12.2019 № 768, от 31.12.2019 № 867), следующие изменения:
1) в паспорте областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»:
- позицию «Исполнители основных мероприятий Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью «Брянскфарм» (далее также – ООО «Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;
2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;
2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;
2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;
2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;
2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;
2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;
2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;
2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;
2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;
2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;
2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;
2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;
2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;
2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;
2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;
2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 100,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы
Государственная программа будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;
- 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;
2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;
2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;
2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;
2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;
2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;
2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;
2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;
2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;
2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;
2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;
2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;
2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;
2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;
2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;
2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;
2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;
2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;
2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;
2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- абзацы одиннадцатый – шестнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 263,5;
- 2020 год – 259,7;
- 2021 год – 255,8;
- 2022 год – 252;
- 2023 год – 246,8;
- 2024 год – 241,7;»;
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных мероприятий.»;
- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:
- в абзаце восьмом слова «, медицинских изделий и мебели для оснащения модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов» исключить;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»;»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта).»;
- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях» признать утратившим силу;
- в подразделе «Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи);»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- проектирование и строительство вертолетных площадок;
- создание централизованной системы «Управление скорой и неотложной помощью»;
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями.»;
- абзацы сорок второй – сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 0;
- 2020 год – 64;
- 2021 год – 72;
- 2022 год – 80;
- 2023 год – 88;
- 2024 год – 96;»;
- абзац четвертый подраздела «Региональный проект «Старшее поколение» изложить в следующей редакции:
«- организация гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению.»;
- в подразделе «Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта);
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели).»;
- дополнить подразделом следующего содержания:
«Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
С целью достижения результатов регионального проекта предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В рамках данного мероприятия в амбулаторных условиях будут обеспечиваться лекарственными препаратами граждане, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя – обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся на диспансерном наблюдении (процентов):
- 2020 год – 50;
- 2021 год – 50;
- 2022 год – 50;
- 2023 год – 50;
- 2024 год – 50.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;
- 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью «Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;
2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;
2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей
2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;
2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;
2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;
2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;
2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;
2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;
2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;
2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;
2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 100,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство очистных сооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»;»;
- абзац четырнадцатый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным» признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатом подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» слово «онкодиспансера» заменить словами «онкологического диспансера»;
- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»:
- абзац двенадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце четырнадцатом слова «Глинковская центральная районная больница» заменить словами «Ельнинская межрайонная больница»;
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый, сорок седьмой - пятьдесят четвертый признать утратившими силу;
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие службы крови» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования).»;
- абзац второй подраздела «Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» дополнить словами «, а также организация центров амбулаторной онкологической помощи и строительство онкологического диспансера в г. Смоленске»;
- в абзаце первом подраздела «Региональный проект «Старшее поколение» слова «увеличению коечной мощности» заменить словами «оснащению и ремонту»;
- подраздел «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» признать утратившим силу;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;
2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;
2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;
2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;
2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;
2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;
2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;
2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» признать утратившим силу;
- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница».»;
- абзац пятый подраздела «Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«- оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;
2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;
2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
2017 год – 114 481,6 тыс. рублей
2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;
2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;
2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;
2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;
2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;
2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;
2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;
2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;
2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;
2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;
2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;
2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;
2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;
2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;
- 2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
8) в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;
2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;
2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;
2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;
2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;
2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;
2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;
2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;
2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;
2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;
2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;
2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;
2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;
2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;
2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;
2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;
2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;
2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;
2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;
2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- абзац двадцать пятый подраздела «Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников» изложить в следующей редакции:
«- денежная компенсация за наем жилых помещений работникам учреждений здравоохранения.»;
- в абзаце третьем подраздела «Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» слова «Лучший средний медицинский работник» заменить словами «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
9) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;
2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;
2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;
2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;
2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;
2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;
2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;
2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;
2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;
2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;
2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;
2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;
2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;
2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;
2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;
2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;
2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;
2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;
2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;
2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;
2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- в подразделе «Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках указанного регионального проекта планируется реализация следующих мероприятий:»;
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
- мероприятия по защите информации учреждений системы здравоохранения;
- мероприятия по сопровождению централизованных информационных систем.»;
- в абзаце третьем слова «данного мероприятия» заменить словами «данных мероприятий»»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;
- 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
10) в подпрограмме «Управление развитием отрасли» (обеспечивающей подпрограмме):
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитием отрасли» (обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;
2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;
2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей;
2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;
2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;
2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;
- 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
11) в подпрограмме «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;
2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;
2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;
2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;
2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;
2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;
2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей
средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- межтерриториальные расчеты за медицинские услуги.»;
- дополнить подразделом следующего содержания:
«Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования»
В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Смоленской области.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя – обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования (процентов):
- 2020 – 2024 годы – 100.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;
- 2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей.»;
12) в ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:
- позицию «Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы
общий размер средств составляет 243 699,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;
2019 год – 83 858,2 тыс. рублей;
2020 год – 83 893,6 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 45 815,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;
2019 год – 18 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 692,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 197 884,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;
2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 66 201,4 тыс. рублей
- абзац пятый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям» раздела 3 признать утратившим силу;
- в разделе 5:
- в абзаце втором слова «244 824,5 тыс. рублей» заменить словами «243 699,6 тыс. рублей»;
- в абзаце пятом слова «85 018,5 тыс. рублей» заменить словами «83 893,6 тыс. рублей»;
- в абзаце седьмом слова «46 926,9 тыс. рублей» заменить словами «45 815,5 тыс. рублей»;
- в абзаце десятом слова «18 803,6 тыс. рублей» заменить словами «17 692,2 тыс. рублей»;
- в абзаце одиннадцатом слова «197 897,6 тыс. рублей» заменить словами «197 884,1 тыс. рублей»;
- в абзаце четырнадцатом слова «66 214,9 тыс. рублей» заменить словами «66 201,4 тыс. рублей»;
- пункты 3, 5 и 6 приложения № 2 признать утратившими силу;
- приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций» Государственной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
№ п/п
Наименование медицинского изделия
Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
Количество единиц по каждому наименованию медицинского изделия
1
2
3
4
5
Первая группа медицинских организаций
(поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям)
1.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
2
2.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный профессиональный
1
3.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
3
4.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический автоматический
2
5.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмологическая смотровая
2
6.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
171850
тонометр офтальмологический ручной
2
Вторая группа медицинских организаций
(самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров)
1.
Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети
5
1
2
3
4
5
2.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный
324320
система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи
3
3.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
5
4.
Автоматический анализатор клеток крови
130690
анализатор гематологический ИВД автоматический
2
5.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный интерпретирующий профессиональный
10
6.
ЛОР-комбайн
167570
система для ЛОР-осмотра/
терапевтических процедур
11
7.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
15
8.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический автоматический
12
9.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмоло-гическая смотровая
6
10.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
171850
тонометр офтальмологический ручной
13
11.
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
262490
офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от сети
11
12.
Автоматический периметр
216690
периметр автоматический
8
13.
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии
191220
система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая
2
14.
Риноларингофиброскоп
179710
назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий
4
179960
видеоларингоскоп гибкий
многоразового использования
1
15.
Степпер
261940
тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания
3
16.
Велотренажер для механотерапии
140790
велоэргометр
4
102930
тренажер для пассивной/
активной разработки тазобед-ренног/коленного сустава
1
17.
Тренажеры для механотерапии нижних конечностей
266110
тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей
1
149460
тренажер для продолжи-тельной пассивной разработки голеностопного сустава
2
1
2
3
4
5
18.
Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)
179 730
видеогастродуоденоскоп гибкий
1
Третья группа медицинских организаций
(консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям)
1.
Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т
135160
система магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом
1
2.
Компьютеризированная система для электроэнцефало-графии с синхронным видеомониторированием
291820
система электроэнцефалографического мониторинга портативная
1
3.
Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию
179940
видеоколоноскоп гибкий многоразового использования
1
4.
Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)
179730
видеогастродуоденоскоп гибкий
1
5.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный профессиональный
1
6.
ЛОР-комбайн
136640
установка оториноларингологическая
1
7.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
2
8.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический, автоматический
1
9.
Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии
172470
система ультразвуковой визуализации для офтальмологии
1
10.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмологическая смотровая
1
11.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
172460
тонометр офтальмологический с питанием от сети
1
12.
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
262460
офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи
1
13.
Тренажеры для механотерапии нижних конечностей
266110
тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей
1
14.
Тренажеры для механотерапии для верхних конечностей
110440
тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава
1
15.
Ультразвуковой аппарат диагностический с 4 датчиками
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
1
- пункт 3 приложения № 4 признать утратившим силу;
- в приложении № 51:
- графу 3 пункта 5 дополнить словами «; детская поликлиника, 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 62»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница»
поликлиника № 1, 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22;
поликлиника № 2, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5;
поликлиника № 3, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7;
поликлиника № 4, 214018, Смоленская область, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3;
поликлиника № 5, 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5;
поликлиника № 6, 214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 27;
поликлиника № 7, 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89
- приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций»
Государственной программы
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения
Код бюджетной классификации
Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей)
глава
раздел/
подраздел
целевая статья
вид расходов
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе
809
0902
х
х
75 947,8
83 858,2
83 893,6
федеральный бюджет
809
0902
х
х
66 074,5
65 608,2
66 201,4
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
х
х
9 873,3
18 250,0
17 692,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
1.
Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе:
809
0902
01В01R6740
244
75 947,8
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
65 608,2
68 993,6
федеральный бюджет
809
0902
01В01R6740
244
66 074,5
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
57 079,1
60 024,4
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В01R6740
244
9 873,3
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
8 529,1
8 969,2
2.
Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе:
809
0902
01ВN451700
612
-
9 803,6
7 100,0
федеральный бюджет
809
0902
01ВN451700
612
-
8 529,1
6 177,0
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01ВN451700
612
-
1 274,5
923,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
01ВN425290
-
-
7 800,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»
4.
Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе:
809
0902
01В0122510
612
-
776,4
0,0
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В0122510
612
-
776,4
0,0
5.
Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями
(всего), в том числе:
х
х
х
х
-
-
-
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
х
х
х
х
-
-
-
6.
Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных
809
0902
01В0102250
612
-
7 670,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
(всего), в том числе:
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В0102250
612
-
7 670,0
0,0
13) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Губернатор
Смоленской области
А.В. Островский
Приложение № 1
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в Смоленской
области» (в редакции постановления
Администрации Смоленской области
от 27.02.2020 № 85)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателей
(к очередному финансовому году)
Планируемое значение показателей (на очередной
финансовый год и плановый период)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
1.
Смертность населения трудоспособного возраста*
на 100 тыс. населения
594,8
566,6
546
524
500,8
2.
Смертность от болезней системы кровообращения*
на 100 тыс. населения
672,1
610,7
591,2
572,2
554,1
3.
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных*
на 100 тыс. населения
213,5
203,7
202,6
201,6
200,7
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
4.
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет*
на 100 тыс. населения
929
793,5
754
714,4
680,7
5.
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет*
на 100 тыс. населения
249,2
263,5
259,7
255,8
252
6.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры **
млн. человек
0,345
0,348
0,364
0,38
0,479
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
7.
Смертность от инфаркта миокарда*
на 100 тыс. населения
43,1
41,2
39,7
38,2
36,7
8.
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения*
на 100 тыс. населения
115,4
103,3
99,5
95,7
91,9
9.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)**
процентов
24,8
23,1
22,4
21,7
21
10.
Смертность от туберкулеза*
на 100 тыс. населения
5,5
5,4
5,2
5
4,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
11.
Младенческая смертность*
на 1 000 родившихся живыми
6,6
5,4
5,2
5,1
5
12.
Смертность детей в возрасте 0 – 4 года*
на 1 000 родившихся живыми
8
6,6
6,5
6,3
6,1
13.
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет*
на 100 тыс. детей соответствующего возраста
54
48,3
48,2
48,5
48,1
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
14.
Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**
количество госпитализаций на 1 000 населения
5
4,5
4,5
4,5
4,5
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
15.
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи**
тыс. коек
0,276
0,276
0,276
0,276
0,276
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
16.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)**
процентов
66,5
80,4
81,4
83,4
85,3
17.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) **
процентов
66,8
67,4
68,5
70,7
73,9
18.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов **
процентов
0
0
0
27,6
48,5
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
19.
Выполнение плана проверок ведомственного контроля**
процентов
100
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
20.
Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**
процентов
100
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)
21.
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**
процентов
97,5
97
100
100
100
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»
22.
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо**
рублей
10 293,4
11 714,68
12 575,29
13 379,11
13 379,11
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций»
23.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**
процентов
6,2
20
95
х
х
24.
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**
процентов
36,8
42,5
45
х
х
25.
Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинс-ких организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях**
процентов
1,95
2
2,05
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
26.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**
процентов
6,2
20
95
х
х
____________________________
* Показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения.
** Показатель определяется на основе ведомственной информации.
Приложение № 2
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в
Смоленской области» на (в редакции
постановления Администрации Смоленской
области от 27.02.2020 № 85)
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
№ п/п
Наименование
Исполнитель мероприятия
Источник финансового обеспечения (расшифро-вать)
Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
всего
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
1.1.
Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
66
66,5
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
областной бюджет
27 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
х
х
х
1.3.
Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
х
х
х
1.4.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
300,0
100,0
100,0
100,0
х
х
х
1.5.
Обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных команд
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
4 700,0
2 000,0
2 000,0
700,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1
х
х
38 000,0
13 100,0
13 100,0
11 800,0
х
х
х
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1.6.
Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.7.
Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.8.
Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
21 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1
х
х
37 500,0
12 500,0
12 500,0
12 500,0
х
х
х
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
1.9.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.10.
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
х
х
х
х
х
х
93
93
94
1.11.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)
х
х
х
х
х
х
80,5
81
83
1.12.
Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
федеральный бюджет
6 794,9
2 304,2
2 304,2
2 186,5
х
х
х
областной бюджет
1 136,4
344,3
344,3
447,8
х
х
х
1.13.
Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
12 600,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.14.
Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
1.15.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
14 850,0
4 950,0
4 950,0
4 950,0
х
х
х
1.16.
Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
150,0
50,0
50,0
50,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1
х
х
37 031,3
12 348,5
12 348,5
12 334,3
х
х
х
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
1.17.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
не менее 75
не менее 75
не менее 75
1.18.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
99,8
99,8
99,8
1.19.
Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
80
80
80
1.20.
Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.21.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь
областной бюджет
165 335,7
52 976,8
55 599,6
56 759,3
х
х
х
1.22.
Подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
33 000,0
33 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.23.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 1»
областной бюджет
16 200,0
16 200,0
0,0
0,0
х
х
х
1.24.
Разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»
областной бюджет
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.25.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
24 000,0
24 000,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1
х
х
248 535,7
136 176,8
55 599,6
56 759,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях
1.26.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов)
х
х
х
х
х
х
98
98
98,5
1.27.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
1.28.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов)
х
х
х
х
х
х
1
1
1
1.29.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
197 957,2
68 645,4
65 019,9
64 291,9
х
х
х
1.30.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
9 012,9
3 004,3
3 004,3
3 004,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1.31.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
2 285 012,7
761 670,9
761 670,9
761 670,9
х
х
х
1.32.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
28 324,1
9 626,6
9 516,2
9 181,3
х
х
х
1.33.
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
587 968,8
195 989,6
195 989,6
195 989,6
х
х
х
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1
х
х
3 108 275,7
1 038 936,8
1 035 200,9
1 034 138,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.34.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (процентов)
х
х
х
х
х
х
15
16,3
17,5
1.35.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) (не менее)
х
х
х
х
х
х
64
72
80
1.36.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (процентов)
х
х
х
х
х
х
28
38
47
1.37.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (процентов)
х
х
х
х
х
х
60,8
65,3
69,3
1.38.
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (процентов)
х
х
х
х
х
х
34,2
36,7
41,7
1.39.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений)
х
х
х
х
х
х
68,5
68,5
68,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.40.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов)
90
90
90
1.41.
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц)
х
х
х
х
х
х
24
26
29
1.42.
Проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
17 830,0
14 000,0
1 500,0
2 330,0
х
х
х
1.43.
Создание централизованной системы «Управление скорой и неотложной помощью»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
45 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
х
х
х
1.44.
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Поликлиника № 4»
областной бюджет
9 600,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
х
х
х
1.45.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
228 430,4
228 430,4
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.46.
Проектирование и строительство вертолетных площадок
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»
областной бюджет
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.47.
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
81 799,4
27 754,4
26 633,9
27 411,1
х
х
х
областной бюджет
52 760,6
12 245,6
20 646,1
19 868,9
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 1
х
х
439 420,4
304 630,4
66 980,0
67 810,0
х
х
х
Региональный проект «Старшее поколение»
1.48.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов)
х
х
х
х
х
х
23
29,1
55,7
1.49.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов)
х
х
х
х
х
х
63,6
67,6
68,9
1.50.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
1 274,2
425,0
424,5
424,7
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.51.
Организация гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 1
х
х
4 274,2
3 425,0
424,5
424,7
х
х
х
Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
1.52.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола)
х
х
х
х
х
х
6,4
6,3
6,2
1.53.
Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
2 700,0
900,0
900,0
900,0
х
х
х
1.54.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
49 640,5
2 840,5
23 400,0
23 400,0
х
х
х
1.55.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
800,0
800,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.56.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
5 876,5
5 876,5
0,0
0,0
х
х
х
1.57.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
1 925,0
1 925,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 1
х
х
60 942,0
12 342,0
24 300,0
24 300,0
х
х
х
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.58.
Обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся на диспансерном наблюдении (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
50
50
1.59.
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
259 833,6
86 611,2
86 611,2
86 611,2
х
х
х
областной бюджет
8 036,1
2 678,7
2 678,7
2 678,7
х
х
х
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 1
х
х
267 869,7
89 289,9
89 289,9
89 289,9
х
х
х
Всего по подпрограмме 1, из них:
х
х
4 241 849,0
1 622 749,4
1 309 743,4
1 309 356,2
х
х
х
областной бюджет
х
х
2 868 777,6
1 009 584,9
929 755,8
929 436,9
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
1 373 071,4
613 164,5
379 987,6
379 919,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
36,9
34,3
32
2.2.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь
областной бюджет
758 399,6
258 724,0
248 593,3
251 082,3
х
х
х
2.3.
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер»
федеральный бюджет
17 151,2
5 807,6
5 807,6
5 536,0
х
х
х
областной бюджет
2 869,5
867,8
867,8
1 133,9
х
х
х
2.4.
Закупка туберкулезных аллергенов
Департамент Смоленской области по
областной бюджет
45 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противоту-беркулезный клиничес-кий диспансер»
2.5.
Строительство очистных сооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
44 533,7
5 000,0
39 533,7
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2
х
х
867 954,0
285 399,4
309 802,4
272 752,2
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.6.
Охват медицинским освидетельство-ванием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
24
24
26
2.7.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
75
80
2.8.
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с негосударственными организациями (единиц)
х
х
х
х
х
х
15
16
17
2.9.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
106 778,1
35 188,9
35 805,3
35 783,9
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.10.
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
федеральный бюджет
15 377,4
5 217,8
5 217,8
4 941,8
х
х
х
областной бюджет
2 571,6
779,7
779,7
1 012,2
х
х
х
2.11.
Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
х
х
х
2.12.
Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
2.13.
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», негосударственные медицинские организации
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2
х
х
133 727,1
44 186,4
44 802,8
44 737,9
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
2.14.
Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
44
44,3
44,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.15.
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями (единиц)
х
х
х
х
х
х
30
32
34
2.16.
Организация и проведение работы, направленной на добровольное и принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.17.
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилактике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации
-
-
-
-
-
х
х
х
2.18.
Создание кабинета индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.19.
Развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-социальную реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.20.
Проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.21.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
266 063,1
87 679,6
88 491,3
89 892,2
х
х
х
2.22.
Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
2.23.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
2.24.
Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области
Департамент Смоленской области по внутренней политике
областной бюджет
182,8
81,8
71,0
30,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2
х
х
285 745,9
94 261,4
95 062,3
96 422,2
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
2.25.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
х
х
х
х
х
х
20,7
20,4
20,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.26.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»
областной бюджет
4 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
х
х
х
2.27.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»
областной бюджет
1 475 375,1
494 527,3
486 315,8
494 532,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2
х
х
1 479 875,1
496 027,3
487 815,8
496 032,0
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
2.28.
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц)
х
х
х
х
х
х
0,802
0,897
0,991
2.29.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
2.30.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение стентов)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2
х
х
24 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2.31.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-2 стадии) (процентов)
х
х
х
х
х
х
56,5
57
57,7
2.32.
Приобретение вакцины против вируса папилломы человека
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онколо-гический клинический диспансер»
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
2.33.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онколо-гический клинический диспансер»
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
2.34.
Строительство онкологического диспансера в г. Смоленске
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
60 114,9
40 000,0
20 114,9
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2
х
х
75 114,9
45 000,0
25 114,9
5 000,0
х
х
х
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.35.
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов)
х
х
х
х
х
х
89,2
89,2
89,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.36.
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
76 818,9
24 308,5
25 743,7
26 766,7
х
х
х
2.37.
Приобретение автотранспорта
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
77 647,4
25 000,0
26 659,8
25 987,6
х
х
х
Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2
х
х
154 466,3
49 308,5
52 403,5
52 754,3
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2.38.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)
х
х
х
х
х
х
4,3
4,2
4,1
2.39.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2
х
х
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2.40.
Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней)
х
х
х
х
х
х
11,5
11,5
11,5
2.41.
Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
2.42.
Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт*ч/кв.м)
х
х
х
х
х
х
50,08
49,41
49,41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.43.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв.м)
х
х
х
х
х
х
0,174
0,16
0,16
2.44.
Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (единиц)
х
х
х
х
х
х
1
1
1
2.45.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленс-кой области по здраво-охранению, ОГБУЗ
областной бюджет
962 859,4
353 136,5
303 120,6
306 602,3
х
х
х
2.46.
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
61 000,0
27 000,0
17 000,0
17 000,0
х
х
х
2.47.
Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учрежде-ний (обеспечение устойчивого функционирования зданий и соору-жений, благоустройство территорий)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
областной бюджет
222 197,2
89 143,1
66 527,1
66 527,0
х
х
х
2.48.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
157 239,0
90 413,0
33 413,0
33 413,0
х
х
х
2.49.
Проведение мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергоэф-фективности областных государст-венных учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.50.
Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»
ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию), ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»
внебюджет-ные средства
9 500,0
9 500,0
0,0
0,0
х
х
х
2.51.
Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница»
ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию), ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница»
внебюджет-ные средства
12 800,0
12 800,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.52.
Реализация проекта по строительству диализного центра в г. Смоленске
ООО «Брянскфарм» (по согласованию)
внебюджет-ные средства
90 000,0
40 000,0
50 000,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2
х
х
1 515 595,6
621 992,6
470 060,7
423 542,3
х
х
х
Развитие службы крови
2.53.
Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
61
62
2.54.
Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения)
х
х
х
х
х
х
18,5
18,5
19
2.55.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
704 020,7
235 682,1
234 222,8
234 115,8
х
х
х
2.56.
Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием или выплаты взамен питания безвозмездным донорам
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
54 460,5
18 153,5
18 153,5
18 153,5
х
х
х
2.57.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2
х
х
776 481,2
259 835,6
258 376,3
258 269,3
х
х
х
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2.58.
Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)
х
х
х
х
х
х
14
12,4
10,9
2.59.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов)
х
х
х
х
х
х
17,7
17,2
16,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.60.
Отношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (процентов)
х
х
х
х
х
х
40,8
45,6
50,4
2.61.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
93,2
93,7
94,1
2.62.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
323 611,6
106 722,9
83 088,4
133 800,3
х
х
х
областной бюджет
9 860,0
3 160,0
2 460,0
4 240,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 2
х
х
333 471,6
109 882,9
85 548,4
138 040,3
х
х
х
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2.63.
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (процентов)
х
х
х
х
х
х
55,6
56,1
56,7
2.64.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»
федеральный бюджет
672 242,7
355 448,3
144 231,6
172 562,8
х
х
х
2.65.
Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
85 000,0
0,0
85 000,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.66.
Строительство онкологического диспансера в г. Смоленске
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
федеральный бюджет
600 000,0
0,0
200 000,0
400 000,0
х
х
х
областной бюджет
111 812,9
0,0
29 885,1
81 927,8
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 2
х
х
1 469 055,6
355 448,3
459 116,7
654 490,6
х
х
х
Региональный проект «Старшее поколение»
2.67.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста)
х
х
х
х
х
х
40,7
54,5
54,5
2.68.
Развитие гериатрической службы Смоленской области, в том числе оснащение и ремонт гериатрического центра «ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» и создание гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
2 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 2
х
х
12 000,0
2 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
Региональный проект «Экспорт медицинских услуг»
2.69.
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
0
0
0
2.70.
Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информирован-ности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
внебюджет-ные средства
200,0
100,0
50,0
50,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.71.
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
внебюджет-ные средства
100,0
0,0
50,0
50,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 2
х
х
300,0
100,0
100,0
100,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 2, из них:
х
х
7 129 287,3
2 371 942,4
2 301 703,8
2 455 641,1
х
х
х
областной бюджет
х
х
5 388 304,4
1 836 345,8
1 813 258,4
1 738 700,2
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
1 628 382,9
473 196,6
438 345,4
716 840,9
х
х
х
внебюджетные средства
112 600,0
62 400,0
50 100,0
100,0
х
х
х
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
3.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов)
х
х
х
х
х
х
88
90
90,5
3.2.
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов)
х
х
х
х
х
х
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.3.
Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов)
х
х
х
х
х
х
95,4
95,5
95,6
3.4.
Проведение неонатального скрининга
Департамент Смоленс-кой области по здраво-охранению, ОГБУЗ
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
3.5.
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
25 500,0
8 500,0
8 500,0
8 500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3
х
х
43 500,0
14 500,0
14 500,0
14 500,0
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела
3.6.
Увеличение в акушерском стационаре выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле)
х
х
х
х
х
х
650
655
660
3.7.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
16 800,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
х
х
х
3.8.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
х
х
х
3.9.
Строительство нового корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
114 825,0
15 000,0
70 000,0
29 825,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3
х
х
132 625,0
21 600,0
75 600,0
35 425,0
х
х
х
Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.10.
Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов)
х
х
х
х
х
х
10
11
12
3.11.
Повышение информированности населения, проживающего на территории Смоленской области, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, ведения здорового образа жизни и диагностики врожденных и наследственных заболеваний
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0
х
х
х
3.12.
Профилактика социального сиротства путем предотвращения нежеланной беременности среди социально незащищенных слоев населения, в том числе подростков, путем закупки средств защиты репродуктивного здоровья (контрацептивов) и распространения их среди социально незащищенных слоев населения, в том числе среди подростков
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
780,0
260,0
260,0
260,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 3
х
х
840,0
280,0
280,0
280,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
3.13.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
70
80
3.14.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
60
70
3.15.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
70
80
3.16.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
80
85
3.17.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
75
80
3.18.
Доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах (процентов)
х
х
х
х
х
х
77
77
77,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.19.
Развитие профилактической направленности педиатрической службы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
3.20.
Развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей 15 – 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
3.21.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
средства ФСС
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 3
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 3, из них:
х
х
205 765,0
65 180,0
90 380,0
50 205,0
х
х
х
областной бюджет
х
х
176 965,0
36 380,0
90 380,0
50 205,0
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
средства ФСС
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
4.1.
Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,5
99,6
99,6
4.2.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4
х
х
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
4.3.
Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов)
х
х
х
х
х
х
95,5
95,5
96
4.4.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, дома ребенка и учреждения, предоставляющие санаторно-курортное лечение детям
областной бюджет
394 528,1
135 460,3
131 449,9
127 617,9
х
х
х
4.5.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя»
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4
х
х
396 028,1
135 960,3
131 949,9
128 117,9
х
х
х
Всего по подпрограмме 4, из них:
х
х
399 028,1
136 960,3
132 949,9
129 117,9
х
х
х
областной бюджет
х
х
399 028,1
136 960,3
132 949,9
129 117,9
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Повышение обеспеченности паллиативными койками для взрослых и детей
Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
5.1.
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-спе-циалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 000 населения)
х
х
х
х
х
х
1,5
1,55
1,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2.
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
52
55
5.3.
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)
х
х
х
х
х
х
80
80
80
5.4.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
328 032,5
130 327,4
100 125,0
97 580,1
х
х
х
5.5.
Обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
85 863,0
28 921,8
28 921,8
28 019,4
х
х
х
областной бюджет
14 382,3
4 321,7
4 321,7
5 738,9
х
х
х
5.6.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
29 000,0
10 000,0
10 000,0
9 000,0
х
х
х
областной бюджет
4 832,0
1 494,3
1 494,3
1 843,4
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 5
х
х
462 109,8
175 065,2
144 862,8
142 181,8
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по подпрограмме 5: из них:
х
х
462 109,8
175 065,2
144 862,8
142 181,8
х
х
х
областной бюджет
х
х
347 246,8
136 143,4
105 941,0
105 162,4
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
114 863,0
38 921,8
38 921,8
37 019,4
х
х
х
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль
Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников
6.1.
Выполнение плана переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,9
99,9
99,9
6.2.
Доля медицинских работников, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, от числа запланированных (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
6.3.
Организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации
областные государственные учреждения здравоохранения, Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени О.Е. Мухина»,
областной бюджет
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
6.4.
Единовременные выплаты медицинским работникам
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
27 475,0
8 125,0
8 385,0
10 965,0
х
х
х
федеральный бюджет
164 025,0
54 375,0
56 115,0
53 535,0
х
х
х
6.5.
Денежная компенсация за наем жилых помещений работникам учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
16 080,0
2 640,0
5 040,0
8 400,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 6
х
х
207 580,0
65 140,0
69 540,0
72 900,0
х
х
х
Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования посредством проведения профессиональной переподготовки, специализации, повышения квалификации
6.6.
Выполнение задания (контрольных цифр) приема студентов, зачисленных для обучения в областные государственные образовательные учреждения здравоохранения по программам среднего профессионального образования (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
6.7.
Выполнение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,9
99,9
99,9
6.8.
Обеспечение оказания услуг (работ) областными государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»,
областной бюджет
241 199,9
80 240,8
80 883,7
80 075,4
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
6.9.
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
областной бюджет
19 938,3
6 646,1
6 646,1
6 646,1
х
х
х
6.10.
Стипендиальное обеспечение и дополнительные выплаты обучающимся в областных государственных бюджетных образовательный учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
областной бюджет
16 720,2
5 573,4
5 573,4
5 573,4
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.11.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока «Сфера услуг» - «Медицинский и социальный уход»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»
областной бюджет
729,4
250,0
250,0
229,4
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 6
х
х
278 587,8
92 710,3
93 353,2
92 524,3
х
х
х
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.12.
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
42,5
43,4
44,5
6.13.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
84,8
85,9
88,7
6.14.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
23
23,3
23,6
6.15.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных технологий (человек)
х
х
х
х
х
х
4 408
7 052
8 814
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.16.
Организация и проведение конкурсов на звание «Лучший врач», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»
областной бюджет
1 800,0
600,0
600,0
600,0
х
х
х
6.17.
Ежемесячная денежная выплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
124 326,0
41 442,0
41 442,0
41 442,0
х
х
х
6.18.
Ежемесячная денежная выплата работникам скорой специализированной медицинской помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
7 209,9
2 403,3
2 403,3
2 403,3
х
х
х
6.19.
Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
31 300,0
10 600,0
10 600,0
10 100,0
х
х
х
6.20.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» аккредитационного центра
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинс-кий информационно-аналитический центр»
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
6.21.
Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
областной бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.22.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» симуляционно-тренинговых центров
областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 6
х
х
177 625,9
59 375,3
59 375,3
58 875,3
х
х
х
Всего по подпрограмме 6, из них:
х
х
663 793,7
217 225,6
222 268,5
224 299,6
х
х
х
областной бюджет
х
х
499 768,7
162 850,6
166 153,5
170 764,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
164 025,0
54 375,0
56 115,0
53 535,0
х
х
х
7. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
обеспечение жителей Смоленской области эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
7.1.
Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
37,6
37,5
37,4
7.2.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
7.3.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.4.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
7.5.
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
х
х
х
7.6.
Осуществление лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
3 682,0
1 210,1
1 219,0
1 252,9
х
х
х
7.7.
Создание условий для материально-технического обеспечения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
1 120,0
1 120,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 7
х
х
5 702,0
2 630,1
1 519,0
1 552,9
х
х
х
Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомической службы
7.8.
Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядками организации и производства судебно-медицинских экспертиз (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 100
не менее 100
не менее 100
7.9.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии»
областной бюджет
422 301,5
136 134,7
141 829,8
144 337,0
х
х
х
7.10.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
15 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 7
х
х
437 301,5
141 134,7
146 829,8
149 337,0
х
х
х
Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы
7.11.
Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер (человек)
х
х
х
х
х
х
2,8
2,5
2
7.12.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в медицинских учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
10 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
х
х
х
7.13.
Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
7.14.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
74 334,1
24 755,1
24 851,2
24 727,8
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 7
х
х
86 334,1
28 755,1
28 851,2
28 727,8
х
х
х
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИЗ)»
7.15.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
131,54
183,82
227,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.16.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов)
х
х
х
х
х
х
80
87
100
7.17.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов)
х
х
х
х
х
х
64
74
100
7.18.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов)
х
х
х
х
х
х
22
39
63
7.19.
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
федеральный бюджет
466 615,9
355 734,0
99 480,9
11 401,0
х
х
х
областной бюджет
14 431,4
11 002,1
3 076,7
352,6
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.20.
Мероприятия по защите информации учреждений системы здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
34 000,0
0,0
17 000,0
17 000,0
х
х
х
7.21.
Мероприятия по сопровождению централизованных информационных систем
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
5 395,4
0,0
0,0
5 395,4
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 7
х
х
520 442,7
366 736,1
119 557,6
34 149,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 7, из них:
х
х
1 049 780,3
539 256,0
296 757,6
213 766,7
х
х
х
областной бюджет
х
х
579 482,4
182 311,9
196 057,7
201 112,8
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
470 297,9
356 944,1
100 699,9
12 653,9
х
х
х
8. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы
8.1.
Достижение целевых индикаторов (процентов)
х
х
х
х
х
х
85
86
87
8.2.
Финансовое обеспечение администратора Государственной программы
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
Итого по основному мероприятию подпрограммы 8
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
Всего по подпрограмме 8, из них:
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
областной бюджет
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9. Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования
9.1.
Обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
9.2.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
ТФОМС
ТФОМС
183 174,80
60 387,90
61 038,20
61 748,70
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 9
х
х
183 174,80
60 387,90
61 038,20
61 748,70
х
х
х
Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования
9.3.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
33,3
33,4
33,5
9.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
50,1
50
49,9
9.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи негосударственными организациями от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
6,7
6,8
6,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.6.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
12 245 954,9
3 923 208,0
4 079 712,1
4 243 034,8
х
х
х
9.7.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации
ОГБУЗ и ОГАУЗ
ТФОМС
33 454 381,1
10 525 050,3
11 159 948,1
11 769 382,7
х
х
х
негосударственные медицинские организации
ТФОМС
1 662 824,1
523 354,9
554 756,2
584 713,0
х
х
х
9.8.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений
ОГБУЗ и ОГАУЗ
ТФОМС
732 038,9
230 400,9
244 225,0
257 413,0
х
х
х
9.9.
Межтерриториальные расчеты за медицинские услуги
ТФОМС
ТФОМС
2 691 875,2
847 237,0
898 071,2
946 567,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 9
х
х
50 787 074,2
16 049 251,1
16 936 712,6
17 801 110,5
х
х
х
Всего по подпрограмме 9, из них:
х
х
50 970 249,0
16 109 639,0
16 997 750,8
17 862 859,2
х
х
х
областной бюджет
х
х
12 245 954,9
3 923 208,0
4 079 712,1
4 243 034,8
х
х
х
средства ТФОМС
х
х
38 724 294,1
12 186 431,0
12 918 038,7
13 619 824,4
х
х
х
10. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Смоленской области
Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям
10.1.
Количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленс-кой области, в которых проведены ремонтные работы (единиц)
х
х
х
х
х
х
15
-
-
10.2.
Ремонт помещений детских полик-линик и детских поликлинических отделений медицинских организа-ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.3.
Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
10.4.
Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по основному мероприятию ведомственной целевой программы
х
х
-
-
-
-
х
х
х
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
10.5.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)
х
х
х
х
х
х
95
-
-
10.6.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)
х
х
х
х
х
х
95
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.7.
Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
60 024,4
60 024,4
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
8 969,2
8 969,2
0,0
0,0
х
х
х
10.8.
Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
6 177,0
6 177,0
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
923,0
923,0
0,0
0,0
х
х
х
10.9.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
7 800,0
7 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту ведомственной целевой программы
х
х
83 893,6
83 893,6
0,0
0,0
х
х
х
Всего по ведомственной целевой программе, из них:
х
х
83 893,6
83 893,6
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
х
х
17 692,2
17 692,2
0,0
0,0
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
66 201,4
66 201,4
0,0
0,0
х
х
х
11. Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
11.1.
Готовность материальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иных средств, подлежащих к использованию в целях гражданской обороны Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.2.
Расходы на содержание казенного учреждения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
областной бюджет
66 478,0
26 960,5
21 510,9
18 006,6
х
х
х
11.3.
Восполнение запасов медицинских и иных средств, подлежащих накоплению в целях гражданской обороны Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
729,7
441,7
288,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию Государственной программы
х
х
67 207,7
27 402,2
21 798,9
18 006,6
х
х
х
Всего по Государственной программе, из них:
х
х
65 396 322,4
21 402 569,8
21 556 192,0
22 437 560,6
х
х
х
областной бюджет
х
х
22 713 786,7
7 522 135,4
7 573 983,6
7 617 667,7
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
3 816 841,6
1 602 803,4
1 014 069,7
1 199 968,5
х
х
х
средства ТФОМС
х
х
38 724 294,1
12 186 431,0
12 918 038,7
13 619 824,4
х
х
х
средства ФСС
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
внебюджетные источники
х
х
112 600,0
62 400,0
50 100,0
100,0
х
х
х
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.02.2020 № 85
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 № 535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от 23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015 № 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от 24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 № 296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от 29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017 № 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от 12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017 № 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от 18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018 № 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от 14.12.2018 № 865, от 27.12.2018 № 942, от 28.02.2019 № 76, от 31.05.2019 № 327, от 21.08.2019 № 484, от 31.10.2019 № 647, от 17.12.2019 № 768, от 31.12.2019 № 867), следующие изменения:
1) в паспорте областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»:
- позицию «Исполнители основных мероприятий Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью «Брянскфарм» (далее также – ООО «Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;
2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;
2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;
2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;
2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;
2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;
2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;
2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;
2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;
2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;
2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;
2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;
2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;
2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;
2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;
2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;
2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;
2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;
2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;
2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 100,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы
Государственная программа будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;
- 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;
2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;
2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;
2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;
2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;
2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;
2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;
2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;
2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;
2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;
2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;
2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;
2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;
2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;
2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;
2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;
2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;
2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;
2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;
2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;
2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- абзацы одиннадцатый – шестнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 263,5;
- 2020 год – 259,7;
- 2021 год – 255,8;
- 2022 год – 252;
- 2023 год – 246,8;
- 2024 год – 241,7;»;
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных мероприятий.»;
- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:
- в абзаце восьмом слова «, медицинских изделий и мебели для оснащения модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов» исключить;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»;»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта).»;
- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях» признать утратившим силу;
- в подразделе «Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи);»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- проектирование и строительство вертолетных площадок;
- создание централизованной системы «Управление скорой и неотложной помощью»;
- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями.»;
- абзацы сорок второй – сорок седьмой изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 0;
- 2020 год – 64;
- 2021 год – 72;
- 2022 год – 80;
- 2023 год – 88;
- 2024 год – 96;»;
- абзац четвертый подраздела «Региональный проект «Старшее поколение» изложить в следующей редакции:
«- организация гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению.»;
- в подразделе «Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями;»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта);
- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели).»;
- дополнить подразделом следующего содержания:
«Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
С целью достижения результатов регионального проекта предусмотрена реализация мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. В рамках данного мероприятия в амбулаторных условиях будут обеспечиваться лекарственными препаратами граждане, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя – обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся на диспансерном наблюдении (процентов):
- 2020 год – 50;
- 2021 год – 50;
- 2022 год – 50;
- 2023 год – 50;
- 2024 год – 50.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;
- 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- в паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
- позицию «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью «Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;
2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;
2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;
2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;
2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;
2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей
2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;
2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;
2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;
2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;
2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;
2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;
2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;
2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;
2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 100,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство очистных сооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»;»;
- абзац четырнадцатый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным» признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатом подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» слово «онкодиспансера» заменить словами «онкологического диспансера»;
- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»:
- абзац двенадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце четырнадцатом слова «Глинковская центральная районная больница» заменить словами «Ельнинская межрайонная больница»;
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый, сорок седьмой - пятьдесят четвертый признать утратившими силу;
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие службы крови» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования).»;
- абзац второй подраздела «Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» дополнить словами «, а также организация центров амбулаторной онкологической помощи и строительство онкологического диспансера в г. Смоленске»;
- в абзаце первом подраздела «Региональный проект «Старшее поколение» слова «увеличению коечной мощности» заменить словами «оснащению и ремонту»;
- подраздел «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» признать утратившим силу;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорт подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;
2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;
2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;
2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;
2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;
2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;
2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;
2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» признать утратившим силу;
- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница».»;
- абзац пятый подраздела «Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» изложить в следующей редакции:
«- оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;
2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;
2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
2017 год – 114 481,6 тыс. рублей
2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;
2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;
2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;
2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;
2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;
2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;
2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;
2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;
2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;
2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;
2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;
2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;
2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;
2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;
- 2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
8) в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;
2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;
2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;
2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;
2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;
2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;
2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;
2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;
2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;
2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;
2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;
2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;
2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;
2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;
2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;
2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;
2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;
2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;
2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;
2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- абзац двадцать пятый подраздела «Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников» изложить в следующей редакции:
«- денежная компенсация за наем жилых помещений работникам учреждений здравоохранения.»;
- в абзаце третьем подраздела «Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» слова «Лучший средний медицинский работник» заменить словами «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
9) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;
2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;
2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;
2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;
2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;
2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;
2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;
2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;
2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;
2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;
2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;
2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;
2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;
2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;
2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;
2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;
2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;
2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;
2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;
2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;
2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;
2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- в разделе 3:
- в подразделе «Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках указанного регионального проекта планируется реализация следующих мероприятий:»;
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;
- мероприятия по защите информации учреждений системы здравоохранения;
- мероприятия по сопровождению централизованных информационных систем.»;
- в абзаце третьем слова «данного мероприятия» заменить словами «данных мероприятий»»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;
- 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
10) в подпрограмме «Управление развитием отрасли» (обеспечивающей подпрограмме):
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитием отрасли» (обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;
2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;
2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей;
2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;
2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;
2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;
2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;
- 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
11) в подпрограмме «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)
общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;
2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;
2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;
2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;
2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;
2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;
2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;
2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей
средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- межтерриториальные расчеты за медицинские услуги.»;
- дополнить подразделом следующего содержания:
«Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования»
В рамках реализации основного мероприятия будет осуществляться финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Смоленской области.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя – обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования (процентов):
- 2020 – 2024 годы – 100.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;
- 2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей.»;
12) в ведомственной целевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:
- позицию «Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» изложить в следующей редакции:
Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы
общий размер средств составляет 243 699,6 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;
2019 год – 83 858,2 тыс. рублей;
2020 год – 83 893,6 тыс. рублей;
в разрезе источников финансирования:
средства областного бюджета – 45 815,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;
2019 год – 18 250,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 692,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 197 884,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;
2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;
2020 год – 66 201,4 тыс. рублей
- абзац пятый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям» раздела 3 признать утратившим силу;
- в разделе 5:
- в абзаце втором слова «244 824,5 тыс. рублей» заменить словами «243 699,6 тыс. рублей»;
- в абзаце пятом слова «85 018,5 тыс. рублей» заменить словами «83 893,6 тыс. рублей»;
- в абзаце седьмом слова «46 926,9 тыс. рублей» заменить словами «45 815,5 тыс. рублей»;
- в абзаце десятом слова «18 803,6 тыс. рублей» заменить словами «17 692,2 тыс. рублей»;
- в абзаце одиннадцатом слова «197 897,6 тыс. рублей» заменить словами «197 884,1 тыс. рублей»;
- в абзаце четырнадцатом слова «66 214,9 тыс. рублей» заменить словами «66 201,4 тыс. рублей»;
- пункты 3, 5 и 6 приложения № 2 признать утратившими силу;
- приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций» Государственной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
№ п/п
Наименование медицинского изделия
Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
Количество единиц по каждому наименованию медицинского изделия
1
2
3
4
5
Первая группа медицинских организаций
(поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям)
1.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
2
2.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный профессиональный
1
3.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
3
4.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический автоматический
2
5.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмологическая смотровая
2
6.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
171850
тонометр офтальмологический ручной
2
Вторая группа медицинских организаций
(самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров)
1.
Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети
5
1
2
3
4
5
2.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный
324320
система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи
3
3.
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
5
4.
Автоматический анализатор клеток крови
130690
анализатор гематологический ИВД автоматический
2
5.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный интерпретирующий профессиональный
10
6.
ЛОР-комбайн
167570
система для ЛОР-осмотра/
терапевтических процедур
11
7.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
15
8.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический автоматический
12
9.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмоло-гическая смотровая
6
10.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
171850
тонометр офтальмологический ручной
13
11.
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
262490
офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от сети
11
12.
Автоматический периметр
216690
периметр автоматический
8
13.
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии
191220
система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая
2
14.
Риноларингофиброскоп
179710
назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий
4
179960
видеоларингоскоп гибкий
многоразового использования
1
15.
Степпер
261940
тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания
3
16.
Велотренажер для механотерапии
140790
велоэргометр
4
102930
тренажер для пассивной/
активной разработки тазобед-ренног/коленного сустава
1
17.
Тренажеры для механотерапии нижних конечностей
266110
тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей
1
149460
тренажер для продолжи-тельной пассивной разработки голеностопного сустава
2
1
2
3
4
5
18.
Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)
179 730
видеогастродуоденоскоп гибкий
1
Третья группа медицинских организаций
(консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям)
1.
Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т
135160
система магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом
1
2.
Компьютеризированная система для электроэнцефало-графии с синхронным видеомониторированием
291820
система электроэнцефалографического мониторинга портативная
1
3.
Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию
179940
видеоколоноскоп гибкий многоразового использования
1
4.
Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)
179730
видеогастродуоденоскоп гибкий
1
5.
Электрокардиограф 12-канальный
269170
электрокардиограф многоканальный профессиональный
1
6.
ЛОР-комбайн
136640
установка оториноларингологическая
1
7.
Дефибриллятор внешний
126500
дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи
2
8.
Автоматический рефкератометр
172230
рефрактометр офтальмологический, автоматический
1
9.
Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии
172470
система ультразвуковой визуализации для офтальмологии
1
10.
Щелевая лампа с принадлежностями
105070
лампа щелевая офтальмологическая смотровая
1
11.
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический
172460
тонометр офтальмологический с питанием от сети
1
12.
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
262460
офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи
1
13.
Тренажеры для механотерапии нижних конечностей
266110
тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей
1
14.
Тренажеры для механотерапии для верхних конечностей
110440
тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава
1
15.
Ультразвуковой аппарат диагностический с 4 датчиками
260250
система ультразвуковой визуализации универсальная
1
- пункт 3 приложения № 4 признать утратившим силу;
- в приложении № 51:
- графу 3 пункта 5 дополнить словами «; детская поликлиника, 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых, д. 62»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
6.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница»
поликлиника № 1, 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22;
поликлиника № 2, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 5;
поликлиника № 3, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7;
поликлиника № 4, 214018, Смоленская область, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3;
поликлиника № 5, 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5;
поликлиника № 6, 214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 27;
поликлиника № 7, 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89
- приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений
медицинских организаций»
Государственной программы
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения
Код бюджетной классификации
Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей)
глава
раздел/
подраздел
целевая статья
вид расходов
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе
809
0902
х
х
75 947,8
83 858,2
83 893,6
федеральный бюджет
809
0902
х
х
66 074,5
65 608,2
66 201,4
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
х
х
9 873,3
18 250,0
17 692,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
1.
Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе:
809
0902
01В01R6740
244
75 947,8
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
65 608,2
68 993,6
федеральный бюджет
809
0902
01В01R6740
244
66 074,5
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
57 079,1
60 024,4
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В01R6740
244
9 873,3
-
-
809
0902
01ВN451700
612
-
8 529,1
8 969,2
2.
Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе:
809
0902
01ВN451700
612
-
9 803,6
7 100,0
федеральный бюджет
809
0902
01ВN451700
612
-
8 529,1
6 177,0
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01ВN451700
612
-
1 274,5
923,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
01ВN425290
-
-
7 800,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»
4.
Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе:
809
0902
01В0122510
612
-
776,4
0,0
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В0122510
612
-
776,4
0,0
5.
Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями
(всего), в том числе:
х
х
х
х
-
-
-
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
х
х
х
х
-
-
-
6.
Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных
809
0902
01В0102250
612
-
7 670,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
(всего), в том числе:
федеральный бюджет
х
х
х
х
-
-
-
консолидированный бюджет Смоленской области
809
0902
01В0102250
612
-
7 670,0
0,0
13) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Губернатор
Смоленской области
А.В. Островский
Приложение № 1
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в Смоленской
области» (в редакции постановления
Администрации Смоленской области
от 27.02.2020 № 85)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателей
(к очередному финансовому году)
Планируемое значение показателей (на очередной
финансовый год и плановый период)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
1.
Смертность населения трудоспособного возраста*
на 100 тыс. населения
594,8
566,6
546
524
500,8
2.
Смертность от болезней системы кровообращения*
на 100 тыс. населения
672,1
610,7
591,2
572,2
554,1
3.
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных*
на 100 тыс. населения
213,5
203,7
202,6
201,6
200,7
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
4.
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет*
на 100 тыс. населения
929
793,5
754
714,4
680,7
5.
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет*
на 100 тыс. населения
249,2
263,5
259,7
255,8
252
6.
Число граждан, прошедших профилактические осмотры **
млн. человек
0,345
0,348
0,364
0,38
0,479
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
7.
Смертность от инфаркта миокарда*
на 100 тыс. населения
43,1
41,2
39,7
38,2
36,7
8.
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения*
на 100 тыс. населения
115,4
103,3
99,5
95,7
91,9
9.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)**
процентов
24,8
23,1
22,4
21,7
21
10.
Смертность от туберкулеза*
на 100 тыс. населения
5,5
5,4
5,2
5
4,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
11.
Младенческая смертность*
на 1 000 родившихся живыми
6,6
5,4
5,2
5,1
5
12.
Смертность детей в возрасте 0 – 4 года*
на 1 000 родившихся живыми
8
6,6
6,5
6,3
6,1
13.
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет*
на 100 тыс. детей соответствующего возраста
54
48,3
48,2
48,5
48,1
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
14.
Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**
количество госпитализаций на 1 000 населения
5
4,5
4,5
4,5
4,5
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
15.
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи**
тыс. коек
0,276
0,276
0,276
0,276
0,276
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
16.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)**
процентов
66,5
80,4
81,4
83,4
85,3
17.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) **
процентов
66,8
67,4
68,5
70,7
73,9
18.
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов **
процентов
0
0
0
27,6
48,5
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
19.
Выполнение плана проверок ведомственного контроля**
процентов
100
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
20.
Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**
процентов
100
100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)
21.
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**
процентов
97,5
97
100
100
100
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»
22.
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо**
рублей
10 293,4
11 714,68
12 575,29
13 379,11
13 379,11
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций»
23.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**
процентов
6,2
20
95
х
х
24.
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**
процентов
36,8
42,5
45
х
х
25.
Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинс-ких организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях**
процентов
1,95
2
2,05
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
26.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**
процентов
6,2
20
95
х
х
____________________________
* Показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения.
** Показатель определяется на основе ведомственной информации.
Приложение № 2
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в
Смоленской области» на (в редакции
постановления Администрации Смоленской
области от 27.02.2020 № 85)
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
№ п/п
Наименование
Исполнитель мероприятия
Источник финансового обеспечения (расшифро-вать)
Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период
всего
2020 год
2021 год
2022 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
1.1.
Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
66
66,5
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.2.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
областной бюджет
27 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
х
х
х
1.3.
Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
х
х
х
1.4.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
300,0
100,0
100,0
100,0
х
х
х
1.5.
Обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных команд
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
4 700,0
2 000,0
2 000,0
700,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1
х
х
38 000,0
13 100,0
13 100,0
11 800,0
х
х
х
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
1.6.
Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.7.
Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
16 500,0
5 500,0
5 500,0
5 500,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.8.
Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
21 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1
х
х
37 500,0
12 500,0
12 500,0
12 500,0
х
х
х
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
1.9.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.10.
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)
х
х
х
х
х
х
93
93
94
1.11.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)
х
х
х
х
х
х
80,5
81
83
1.12.
Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
федеральный бюджет
6 794,9
2 304,2
2 304,2
2 186,5
х
х
х
областной бюджет
1 136,4
344,3
344,3
447,8
х
х
х
1.13.
Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
12 600,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.14.
Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
1.15.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
14 850,0
4 950,0
4 950,0
4 950,0
х
х
х
1.16.
Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
150,0
50,0
50,0
50,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1
х
х
37 031,3
12 348,5
12 348,5
12 334,3
х
х
х
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям
1.17.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
не менее 75
не менее 75
не менее 75
1.18.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
99,8
99,8
99,8
1.19.
Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных)
х
х
х
х
х
х
80
80
80
1.20.
Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.21.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь
областной бюджет
165 335,7
52 976,8
55 599,6
56 759,3
х
х
х
1.22.
Подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
33 000,0
33 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.23.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 1»
областной бюджет
16 200,0
16 200,0
0,0
0,0
х
х
х
1.24.
Разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»
областной бюджет
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.25.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
24 000,0
24 000,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1
х
х
248 535,7
136 176,8
55 599,6
56 759,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях
1.26.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов)
х
х
х
х
х
х
98
98
98,5
1.27.
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
1.28.
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов)
х
х
х
х
х
х
1
1
1
1.29.
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
197 957,2
68 645,4
65 019,9
64 291,9
х
х
х
1.30.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
9 012,9
3 004,3
3 004,3
3 004,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1.31.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
2 285 012,7
761 670,9
761 670,9
761 670,9
х
х
х
1.32.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
28 324,1
9 626,6
9 516,2
9 181,3
х
х
х
1.33.
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
587 968,8
195 989,6
195 989,6
195 989,6
х
х
х
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1
х
х
3 108 275,7
1 038 936,8
1 035 200,9
1 034 138,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
1.34.
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре (процентов)
х
х
х
х
х
х
15
16,3
17,5
1.35.
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) (не менее)
х
х
х
х
х
х
64
72
80
1.36.
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации (процентов)
х
х
х
х
х
х
28
38
47
1.37.
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями (процентов)
х
х
х
х
х
х
60,8
65,3
69,3
1.38.
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) (процентов)
х
х
х
х
х
х
34,2
36,7
41,7
1.39.
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений)
х
х
х
х
х
х
68,5
68,5
68,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.40.
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов)
90
90
90
1.41.
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (единиц)
х
х
х
х
х
х
24
26
29
1.42.
Проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
17 830,0
14 000,0
1 500,0
2 330,0
х
х
х
1.43.
Создание централизованной системы «Управление скорой и неотложной помощью»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
45 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
х
х
х
1.44.
Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Поликлиника № 4»
областной бюджет
9 600,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0
х
х
х
1.45.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
228 430,4
228 430,4
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.46.
Проектирование и строительство вертолетных площадок
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»
областной бюджет
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
х
х
х
1.47.
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
81 799,4
27 754,4
26 633,9
27 411,1
х
х
х
областной бюджет
52 760,6
12 245,6
20 646,1
19 868,9
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 1
х
х
439 420,4
304 630,4
66 980,0
67 810,0
х
х
х
Региональный проект «Старшее поколение»
1.48.
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов)
х
х
х
х
х
х
23
29,1
55,7
1.49.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов)
х
х
х
х
х
х
63,6
67,6
68,9
1.50.
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
федеральный бюджет
1 274,2
425,0
424,5
424,7
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.51.
Организация гериатрических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 1
х
х
4 274,2
3 425,0
424,5
424,7
х
х
х
Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
1.52.
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола)
х
х
х
х
х
х
6,4
6,3
6,2
1.53.
Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
2 700,0
900,0
900,0
900,0
х
х
х
1.54.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
49 640,5
2 840,5
23 400,0
23 400,0
х
х
х
1.55.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
800,0
800,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.56.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
5 876,5
5 876,5
0,0
0,0
х
х
х
1.57.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
1 925,0
1 925,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 1
х
х
60 942,0
12 342,0
24 300,0
24 300,0
х
х
х
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1.58.
Обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся на диспансерном наблюдении (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
50
50
1.59.
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
259 833,6
86 611,2
86 611,2
86 611,2
х
х
х
областной бюджет
8 036,1
2 678,7
2 678,7
2 678,7
х
х
х
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 1
х
х
267 869,7
89 289,9
89 289,9
89 289,9
х
х
х
Всего по подпрограмме 1, из них:
х
х
4 241 849,0
1 622 749,4
1 309 743,4
1 309 356,2
х
х
х
областной бюджет
х
х
2 868 777,6
1 009 584,9
929 755,8
929 436,9
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
1 373 071,4
613 164,5
379 987,6
379 919,3
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
2.1.
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
36,9
34,3
32
2.2.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь
областной бюджет
758 399,6
258 724,0
248 593,3
251 082,3
х
х
х
2.3.
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер»
федеральный бюджет
17 151,2
5 807,6
5 807,6
5 536,0
х
х
х
областной бюджет
2 869,5
867,8
867,8
1 133,9
х
х
х
2.4.
Закупка туберкулезных аллергенов
Департамент Смоленской области по
областной бюджет
45 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной противоту-беркулезный клиничес-кий диспансер»
2.5.
Строительство очистных сооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
44 533,7
5 000,0
39 533,7
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2
х
х
867 954,0
285 399,4
309 802,4
272 752,2
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
2.6.
Охват медицинским освидетельство-ванием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
24
24
26
2.7.
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
75
80
2.8.
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с негосударственными организациями (единиц)
х
х
х
х
х
х
15
16
17
2.9.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
106 778,1
35 188,9
35 805,3
35 783,9
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.10.
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
федеральный бюджет
15 377,4
5 217,8
5 217,8
4 941,8
х
х
х
областной бюджет
2 571,6
779,7
779,7
1 012,2
х
х
х
2.11.
Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
6 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
х
х
х
2.12.
Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
2.13.
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», негосударственные медицинские организации
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2
х
х
133 727,1
44 186,4
44 802,8
44 737,9
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
2.14.
Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
44
44,3
44,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.15.
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями (единиц)
х
х
х
х
х
х
30
32
34
2.16.
Организация и проведение работы, направленной на добровольное и принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.17.
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилактике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации
-
-
-
-
-
х
х
х
2.18.
Создание кабинета индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.19.
Развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-социальную реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.20.
Проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.21.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
266 063,1
87 679,6
88 491,3
89 892,2
х
х
х
2.22.
Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
2.23.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
2.24.
Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области
Департамент Смоленской области по внутренней политике
областной бюджет
182,8
81,8
71,0
30,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2
х
х
285 745,9
94 261,4
95 062,3
96 422,2
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
2.25.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)
х
х
х
х
х
х
20,7
20,4
20,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.26.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»
областной бюджет
4 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
х
х
х
2.27.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»
областной бюджет
1 475 375,1
494 527,3
486 315,8
494 532,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2
х
х
1 479 875,1
496 027,3
487 815,8
496 032,0
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
2.28.
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц)
х
х
х
х
х
х
0,802
0,897
0,991
2.29.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
2.30.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение стентов)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2
х
х
24 000,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2.31.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (1-2 стадии) (процентов)
х
х
х
х
х
х
56,5
57
57,7
2.32.
Приобретение вакцины против вируса папилломы человека
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онколо-гический клинический диспансер»
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
2.33.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онколо-гический клинический диспансер»
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
2.34.
Строительство онкологического диспансера в г. Смоленске
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
60 114,9
40 000,0
20 114,9
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2
х
х
75 114,9
45 000,0
25 114,9
5 000,0
х
х
х
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.35.
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов)
х
х
х
х
х
х
89,2
89,2
89,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.36.
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
76 818,9
24 308,5
25 743,7
26 766,7
х
х
х
2.37.
Приобретение автотранспорта
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
77 647,4
25 000,0
26 659,8
25 987,6
х
х
х
Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2
х
х
154 466,3
49 308,5
52 403,5
52 754,3
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
2.38.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)
х
х
х
х
х
х
4,3
4,2
4,1
2.39.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2
х
х
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
2.40.
Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней)
х
х
х
х
х
х
11,5
11,5
11,5
2.41.
Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
2.42.
Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт*ч/кв.м)
х
х
х
х
х
х
50,08
49,41
49,41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.43.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв.м)
х
х
х
х
х
х
0,174
0,16
0,16
2.44.
Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (единиц)
х
х
х
х
х
х
1
1
1
2.45.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленс-кой области по здраво-охранению, ОГБУЗ
областной бюджет
962 859,4
353 136,5
303 120,6
306 602,3
х
х
х
2.46.
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
61 000,0
27 000,0
17 000,0
17 000,0
х
х
х
2.47.
Укрепление материально-техничес-кой базы государственных учрежде-ний (обеспечение устойчивого функционирования зданий и соору-жений, благоустройство территорий)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
областной бюджет
222 197,2
89 143,1
66 527,1
66 527,0
х
х
х
2.48.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
157 239,0
90 413,0
33 413,0
33 413,0
х
х
х
2.49.
Проведение мероприятий по энерго-сбережению и повышению энергоэф-фективности областных государст-венных учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
2.50.
Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»
ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию), ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница»
внебюджет-ные средства
9 500,0
9 500,0
0,0
0,0
х
х
х
2.51.
Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница»
ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию), ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница»
внебюджет-ные средства
12 800,0
12 800,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.52.
Реализация проекта по строительству диализного центра в г. Смоленске
ООО «Брянскфарм» (по согласованию)
внебюджет-ные средства
90 000,0
40 000,0
50 000,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2
х
х
1 515 595,6
621 992,6
470 060,7
423 542,3
х
х
х
Развитие службы крови
2.53.
Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
61
62
2.54.
Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения)
х
х
х
х
х
х
18,5
18,5
19
2.55.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
704 020,7
235 682,1
234 222,8
234 115,8
х
х
х
2.56.
Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием или выплаты взамен питания безвозмездным донорам
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
54 460,5
18 153,5
18 153,5
18 153,5
х
х
х
2.57.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2
х
х
776 481,2
259 835,6
258 376,3
258 269,3
х
х
х
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2.58.
Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов)
х
х
х
х
х
х
14
12,4
10,9
2.59.
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов)
х
х
х
х
х
х
17,7
17,2
16,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.60.
Отношение числа рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (процентов)
х
х
х
х
х
х
40,8
45,6
50,4
2.61.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
93,2
93,7
94,1
2.62.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
323 611,6
106 722,9
83 088,4
133 800,3
х
х
х
областной бюджет
9 860,0
3 160,0
2 460,0
4 240,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 2
х
х
333 471,6
109 882,9
85 548,4
138 040,3
х
х
х
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
2.63.
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (процентов)
х
х
х
х
х
х
55,6
56,1
56,7
2.64.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»
федеральный бюджет
672 242,7
355 448,3
144 231,6
172 562,8
х
х
х
2.65.
Организация центров амбулаторной онкологической помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
85 000,0
0,0
85 000,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.66.
Строительство онкологического диспансера в г. Смоленске
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
федеральный бюджет
600 000,0
0,0
200 000,0
400 000,0
х
х
х
областной бюджет
111 812,9
0,0
29 885,1
81 927,8
х
х
х
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 2
х
х
1 469 055,6
355 448,3
459 116,7
654 490,6
х
х
х
Региональный проект «Старшее поколение»
2.67.
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс. населения соответствующего возраста)
х
х
х
х
х
х
40,7
54,5
54,5
2.68.
Развитие гериатрической службы Смоленской области, в том числе оснащение и ремонт гериатрического центра «ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» и создание гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
12 000,0
2 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 2
х
х
12 000,0
2 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
Региональный проект «Экспорт медицинских услуг»
2.69.
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
0
0
0
2.70.
Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информирован-ности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
внебюджет-ные средства
200,0
100,0
50,0
50,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.71.
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ
внебюджет-ные средства
100,0
0,0
50,0
50,0
х
х
х
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 2
х
х
300,0
100,0
100,0
100,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 2, из них:
х
х
7 129 287,3
2 371 942,4
2 301 703,8
2 455 641,1
х
х
х
областной бюджет
х
х
5 388 304,4
1 836 345,8
1 813 258,4
1 738 700,2
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
1 628 382,9
473 196,6
438 345,4
716 840,9
х
х
х
внебюджетные средства
112 600,0
62 400,0
50 100,0
100,0
х
х
х
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
3.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов)
х
х
х
х
х
х
88
90
90,5
3.2.
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов)
х
х
х
х
х
х
98
98
98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.3.
Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов)
х
х
х
х
х
х
95,4
95,5
95,6
3.4.
Проведение неонатального скрининга
Департамент Смоленс-кой области по здраво-охранению, ОГБУЗ
областной бюджет
18 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
х
х
х
3.5.
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
25 500,0
8 500,0
8 500,0
8 500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3
х
х
43 500,0
14 500,0
14 500,0
14 500,0
х
х
х
Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям с экстремально низкой массой тела
3.6.
Увеличение в акушерском стационаре выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле)
х
х
х
х
х
х
650
655
660
3.7.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
16 800,0
5 600,0
5 600,0
5 600,0
х
х
х
3.8.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»
областной бюджет
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
х
х
х
3.9.
Строительство нового корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница»
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммуналь-ному хозяйству, ОГКУ «Управление капиталь-ного строительства Смоленской области»
областной бюджет
114 825,0
15 000,0
70 000,0
29 825,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3
х
х
132 625,0
21 600,0
75 600,0
35 425,0
х
х
х
Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.10.
Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов)
х
х
х
х
х
х
10
11
12
3.11.
Повышение информированности населения, проживающего на территории Смоленской области, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, ведения здорового образа жизни и диагностики врожденных и наследственных заболеваний
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0
х
х
х
3.12.
Профилактика социального сиротства путем предотвращения нежеланной беременности среди социально незащищенных слоев населения, в том числе подростков, путем закупки средств защиты репродуктивного здоровья (контрацептивов) и распространения их среди социально незащищенных слоев населения, в том числе среди подростков
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»
областной бюджет
780,0
260,0
260,0
260,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 3
х
х
840,0
280,0
280,0
280,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
3.13.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
70
80
3.14.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
60
70
3.15.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения (процентов)
х
х
х
х
х
х
60
70
80
3.16.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
80
85
3.17.
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ (процентов)
х
х
х
х
х
х
70
75
80
3.18.
Доля преждевременных родов 22 - 37 недель в перинатальных центрах (процентов)
х
х
х
х
х
х
77
77
77,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.19.
Развитие профилактической направленности педиатрической службы
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
3.20.
Развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей 15 – 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
х
х
х
х
х
х
х
х
3.21.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
средства ФСС
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 3
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 3, из них:
х
х
205 765,0
65 180,0
90 380,0
50 205,0
х
х
х
областной бюджет
х
х
176 965,0
36 380,0
90 380,0
50 205,0
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
средства ФСС
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
4.1.
Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,5
99,6
99,6
4.2.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4
х
х
3 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям
4.3.
Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов)
х
х
х
х
х
х
95,5
95,5
96
4.4.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, дома ребенка и учреждения, предоставляющие санаторно-курортное лечение детям
областной бюджет
394 528,1
135 460,3
131 449,9
127 617,9
х
х
х
4.5.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя»
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4
х
х
396 028,1
135 960,3
131 949,9
128 117,9
х
х
х
Всего по подпрограмме 4, из них:
х
х
399 028,1
136 960,3
132 949,9
129 117,9
х
х
х
областной бюджет
х
х
399 028,1
136 960,3
132 949,9
129 117,9
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Повышение обеспеченности паллиативными койками для взрослых и детей
Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
5.1.
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-спе-циалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 000 населения)
х
х
х
х
х
х
1,5
1,55
1,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.2.
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
50
52
55
5.3.
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов)
х
х
х
х
х
х
80
80
80
5.4.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
328 032,5
130 327,4
100 125,0
97 580,1
х
х
х
5.5.
Обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
85 863,0
28 921,8
28 921,8
28 019,4
х
х
х
областной бюджет
14 382,3
4 321,7
4 321,7
5 738,9
х
х
х
5.6.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
29 000,0
10 000,0
10 000,0
9 000,0
х
х
х
областной бюджет
4 832,0
1 494,3
1 494,3
1 843,4
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 5
х
х
462 109,8
175 065,2
144 862,8
142 181,8
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по подпрограмме 5: из них:
х
х
462 109,8
175 065,2
144 862,8
142 181,8
х
х
х
областной бюджет
х
х
347 246,8
136 143,4
105 941,0
105 162,4
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
114 863,0
38 921,8
38 921,8
37 019,4
х
х
х
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль
Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников
6.1.
Выполнение плана переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,9
99,9
99,9
6.2.
Доля медицинских работников, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, от числа запланированных (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
6.3.
Организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации
областные государственные учреждения здравоохранения, Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени О.Е. Мухина»,
областной бюджет
х
х
х
х
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
6.4.
Единовременные выплаты медицинским работникам
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
27 475,0
8 125,0
8 385,0
10 965,0
х
х
х
федеральный бюджет
164 025,0
54 375,0
56 115,0
53 535,0
х
х
х
6.5.
Денежная компенсация за наем жилых помещений работникам учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
16 080,0
2 640,0
5 040,0
8 400,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 6
х
х
207 580,0
65 140,0
69 540,0
72 900,0
х
х
х
Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования посредством проведения профессиональной переподготовки, специализации, повышения квалификации
6.6.
Выполнение задания (контрольных цифр) приема студентов, зачисленных для обучения в областные государственные образовательные учреждения здравоохранения по программам среднего профессионального образования (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
6.7.
Выполнение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (процентов)
х
х
х
х
х
х
99,9
99,9
99,9
6.8.
Обеспечение оказания услуг (работ) областными государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»,
областной бюджет
241 199,9
80 240,8
80 883,7
80 075,4
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
6.9.
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
областной бюджет
19 938,3
6 646,1
6 646,1
6 646,1
х
х
х
6.10.
Стипендиальное обеспечение и дополнительные выплаты обучающимся в областных государственных бюджетных образовательный учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБОУ СПО «Рославльский медицинский техникум»
областной бюджет
16 720,2
5 573,4
5 573,4
5 573,4
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.11.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока «Сфера услуг» - «Медицинский и социальный уход»
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»
областной бюджет
729,4
250,0
250,0
229,4
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 6
х
х
278 587,8
92 710,3
93 353,2
92 524,3
х
х
х
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
6.12.
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
42,5
43,4
44,5
6.13.
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
84,8
85,9
88,7
6.14.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)
х
х
х
х
х
х
23
23,3
23,6
6.15.
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных технологий (человек)
х
х
х
х
х
х
4 408
7 052
8 814
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.16.
Организация и проведение конкурсов на звание «Лучший врач», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»
областной бюджет
1 800,0
600,0
600,0
600,0
х
х
х
6.17.
Ежемесячная денежная выплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
124 326,0
41 442,0
41 442,0
41 442,0
х
х
х
6.18.
Ежемесячная денежная выплата работникам скорой специализированной медицинской помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
7 209,9
2 403,3
2 403,3
2 403,3
х
х
х
6.19.
Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
31 300,0
10 600,0
10 600,0
10 100,0
х
х
х
6.20.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» аккредитационного центра
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинс-кий информационно-аналитический центр»
областной бюджет
12 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
х
х
х
6.21.
Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
областной бюджет
90,0
30,0
30,0
30,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.22.
Создание на базе ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» симуляционно-тренинговых центров
областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 6
х
х
177 625,9
59 375,3
59 375,3
58 875,3
х
х
х
Всего по подпрограмме 6, из них:
х
х
663 793,7
217 225,6
222 268,5
224 299,6
х
х
х
областной бюджет
х
х
499 768,7
162 850,6
166 153,5
170 764,6
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
164 025,0
54 375,0
56 115,0
53 535,0
х
х
х
7. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
обеспечение жителей Смоленской области эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
проведение судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
7.1.
Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов)
х
х
х
х
х
х
37,6
37,5
37,4
7.2.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
7.3.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.4.
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
-
-
-
-
-
х
х
х
7.5.
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
х
х
х
7.6.
Осуществление лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Департамент Смоленской области по здравоохранению
федеральный бюджет
3 682,0
1 210,1
1 219,0
1 252,9
х
х
х
7.7.
Создание условий для материально-технического обеспечения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
1 120,0
1 120,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 7
х
х
5 702,0
2 630,1
1 519,0
1 552,9
х
х
х
Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомической службы
7.8.
Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядками организации и производства судебно-медицинских экспертиз (процентов)
х
х
х
х
х
х
не менее 100
не менее 100
не менее 100
7.9.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии»
областной бюджет
422 301,5
136 134,7
141 829,8
144 337,0
х
х
х
7.10.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
15 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 7
х
х
437 301,5
141 134,7
146 829,8
149 337,0
х
х
х
Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы
7.11.
Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер (человек)
х
х
х
х
х
х
2,8
2,5
2
7.12.
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в медицинских учреждениях
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
10 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
х
х
х
7.13.
Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
1 500,0
500,0
500,0
500,0
х
х
х
7.14.
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
74 334,1
24 755,1
24 851,2
24 727,8
х
х
х
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 7
х
х
86 334,1
28 755,1
28 851,2
28 727,8
х
х
х
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИЗ)»
7.15.
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)
х
х
х
х
х
х
131,54
183,82
227,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.16.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов)
х
х
х
х
х
х
80
87
100
7.17.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов)
х
х
х
х
х
х
64
74
100
7.18.
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций (процентов)
х
х
х
х
х
х
22
39
63
7.19.
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
федеральный бюджет
466 615,9
355 734,0
99 480,9
11 401,0
х
х
х
областной бюджет
14 431,4
11 002,1
3 076,7
352,6
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7.20.
Мероприятия по защите информации учреждений системы здравоохранения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
34 000,0
0,0
17 000,0
17 000,0
х
х
х
7.21.
Мероприятия по сопровождению централизованных информационных систем
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет
5 395,4
0,0
0,0
5 395,4
х
х
х
Итого по региональному проекту подпрограммы 7
х
х
520 442,7
366 736,1
119 557,6
34 149,0
х
х
х
Всего по подпрограмме 7, из них:
х
х
1 049 780,3
539 256,0
296 757,6
213 766,7
х
х
х
областной бюджет
х
х
579 482,4
182 311,9
196 057,7
201 112,8
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
470 297,9
356 944,1
100 699,9
12 653,9
х
х
х
8. Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы
8.1.
Достижение целевых индикаторов (процентов)
х
х
х
х
х
х
85
86
87
8.2.
Финансовое обеспечение администратора Государственной программы
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
Итого по основному мероприятию подпрограммы 8
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
Всего по подпрограмме 8, из них:
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
областной бюджет
х
х
123 358,9
53 256,1
37 976,3
32 126,5
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9. Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования
9.1.
Обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
9.2.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
ТФОМС
ТФОМС
183 174,80
60 387,90
61 038,20
61 748,70
х
х
х
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 9
х
х
183 174,80
60 387,90
61 038,20
61 748,70
х
х
х
Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования
9.3.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
33,3
33,4
33,5
9.4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
50,1
50
49,9
9.5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи негосударственными организациями от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов)
х
х
х
х
х
х
6,7
6,8
6,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.6.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения
Департамент Смоленской области по здравоохранению
областной бюджет
12 245 954,9
3 923 208,0
4 079 712,1
4 243 034,8
х
х
х
9.7.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации
ОГБУЗ и ОГАУЗ
ТФОМС
33 454 381,1
10 525 050,3
11 159 948,1
11 769 382,7
х
х
х
негосударственные медицинские организации
ТФОМС
1 662 824,1
523 354,9
554 756,2
584 713,0
х
х
х
9.8.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений
ОГБУЗ и ОГАУЗ
ТФОМС
732 038,9
230 400,9
244 225,0
257 413,0
х
х
х
9.9.
Межтерриториальные расчеты за медицинские услуги
ТФОМС
ТФОМС
2 691 875,2
847 237,0
898 071,2
946 567,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 9
х
х
50 787 074,2
16 049 251,1
16 936 712,6
17 801 110,5
х
х
х
Всего по подпрограмме 9, из них:
х
х
50 970 249,0
16 109 639,0
16 997 750,8
17 862 859,2
х
х
х
областной бюджет
х
х
12 245 954,9
3 923 208,0
4 079 712,1
4 243 034,8
х
х
х
средства ТФОМС
х
х
38 724 294,1
12 186 431,0
12 918 038,7
13 619 824,4
х
х
х
10. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Смоленской области
Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям
10.1.
Количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленс-кой области, в которых проведены ремонтные работы (единиц)
х
х
х
х
х
х
15
-
-
10.2.
Ремонт помещений детских полик-линик и детских поликлинических отделений медицинских организа-ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.3.
Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
10.4.
Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
-
-
-
-
-
х
х
х
Итого по основному мероприятию ведомственной целевой программы
х
х
-
-
-
-
х
х
х
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»
10.5.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)
х
х
х
х
х
х
95
-
-
10.6.
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов)
х
х
х
х
х
х
95
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10.7.
Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
60 024,4
60 024,4
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
8 969,2
8 969,2
0,0
0,0
х
х
х
10.8.
Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
федеральный бюджет
6 177,0
6 177,0
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
923,0
923,0
0,0
0,0
х
х
х
10.9.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ
областной бюджет
7 800,0
7 800,0
0,0
0,0
х
х
х
Итого по региональному проекту ведомственной целевой программы
х
х
83 893,6
83 893,6
0,0
0,0
х
х
х
Всего по ведомственной целевой программе, из них:
х
х
83 893,6
83 893,6
0,0
0,0
х
х
х
областной бюджет
х
х
17 692,2
17 692,2
0,0
0,0
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
66 201,4
66 201,4
0,0
0,0
х
х
х
11. Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
11.1.
Готовность материальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иных средств, подлежащих к использованию в целях гражданской обороны Смоленской области (процентов)
х
х
х
х
х
х
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.2.
Расходы на содержание казенного учреждения
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
областной бюджет
66 478,0
26 960,5
21 510,9
18 006,6
х
х
х
11.3.
Восполнение запасов медицинских и иных средств, подлежащих накоплению в целях гражданской обороны Смоленской области
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»
областной бюджет
729,7
441,7
288,0
0,0
х
х
х
Итого по основному мероприятию Государственной программы
х
х
67 207,7
27 402,2
21 798,9
18 006,6
х
х
х
Всего по Государственной программе, из них:
х
х
65 396 322,4
21 402 569,8
21 556 192,0
22 437 560,6
х
х
х
областной бюджет
х
х
22 713 786,7
7 522 135,4
7 573 983,6
7 617 667,7
х
х
х
федеральный бюджет
х
х
3 816 841,6
1 602 803,4
1 014 069,7
1 199 968,5
х
х
х
средства ТФОМС
х
х
38 724 294,1
12 186 431,0
12 918 038,7
13 619 824,4
х
х
х
средства ФСС
х
х
28 800,0
28 800,0
0,0
0,0
х
х
х
внебюджетные источники
х
х
112 600,0
62 400,0
50 100,0
100,0
х
х
х
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: