Основная информация
Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
Номер документа: | RU24002598202000012 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.03.2020 №14
О внесении изменений в Постановление №86 от 01.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
С целью осуществления финансовой и бюджетной политики в Горном сельсовете, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Горного сельсовета от 13.08.2013г. № 36 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Горного сельсовета, их формировании и реализации», Распоряжением администрации Горного сельсовета от 07.11.2014 №83-осн «Об утверждении перечня муниципальных программ Горного сельсовета», и статьями 14, 17 Устава Горного сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Горного сельсовета от 01.12.2014г. №86 «Об утверждении муниципальной программы Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (далее – постановление) следующее изменение:
муниципальную программу Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании администрации Горного сельсовета «Информационный Вестник».
Глава Горного сельсовета С.М.Мельниченко
Приложение
к Постановлению администрации
Горного сельсовета
от 27.03.2020 №14
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
1. Паспорт муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Наименование муниципальных
программы
Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета (далее- Программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Горного сельсовета от 13.08.2013г. № 36 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ горного сельсовета, их формирования и реализации»;
Ответственный
исполнитель
Программы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Соисполнители Программы
Подпрограммы
Программы
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Цели Программы
Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог.
Задачи Программы
Организация дорожной деятельности сельсовета
Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета
Развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства.
Целевые показатели и показатели результативности
Программы
Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств).
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
Сроки и этапы
реализации Программы
2014-2024 годы
Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 46654,901 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
19211,5 тыс. рублей по годам:
в 2014 году всего 1748,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 433,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 7181,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5653,2 тыс. рублей;
в 2016 году всего 9146,1 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 6522,0 тыс. рублей.
в 2017 году всего 9204,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 2278,7 тыс. рублей.
в 2018 году всего 5308,6 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5тыс. рублей.
в 2019 году всего 3501,9 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
в 2020 году всего 3624,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей.
в 2021 году всего 3471,2 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
в 2022 году всего 3471,2 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
Перечень объектов капитального строительства
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Цели государственной политики в сфере выполнения комплексного благоустройства территории Горного сельсовета определены в Программе социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №28-110 (с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года»; Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решения Горного сельского Совета депутатов от 20.04.2012 года № 21-97Р «Об утверждении Порядка содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Горный сельсовет Ачинского района Красноярского края», иным действующим законодательством РФ, Уставом муниципального образования Горный сельсовет.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы уровня благоустройства на территории Горного сельсовета, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы
3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере организации комплексного благоустройства территории Горного сельсовета относятся:
создание эстетичного вида поселения;
обеспечение безопасной и комфортной среды проживания жителей поселения.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы.
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории сельсовета
Результатом реализации программы в полном объеме станет повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Горного сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;
привлечение населения к работам по благоустройству. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»;
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»;
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»;
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2024 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог Горного сельсовета »:
1. Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2)
2. Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств).
3. Улучшение технического состояния жилого фонда (% освоения денежных средств)
по подпрограмме 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»:
1. Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95 (%).
по подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета »:
1. Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
2. Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 4 к Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 46654,901 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
19211,5 тыс. рублей по годам:
в 2014 году всего 1748,6 тыс.рублей , в том числе средства краевого бюджета 433,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 7181,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета
5653,2 тыс. рублей;
в 2016 году всего 9146,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6522,0 тыс. рублей.
в 2017 году всего 9204,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2278,7 тыс. рублей.
в 2018 году всего 5308,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5 тыс. рублей.
в 2019 году всего 3501,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
в 2020 году всего 3624,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей.
в 2021 году всего 3471,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
в 2022 году всего 3471,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе.
9. Основные правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету
В Программе не предусмотрено правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету
Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация комплексного
благоустройства территории Горного сельсовета»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов других уровней
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, в том числе ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на период 2014-2022 гг
Муниципальная программа
Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Всего
1 748,6
7 181,7
9 146,1
9 204,0
5 308,6
3 494,9
3 624,0
3 471,2
3 471,2
46 654,901
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
401,0
5 653,2
6 522,0
2 278,7
1 349,5
0,0
1 021,1
1 025,8
1 025,8
19 277,1
внебюджетные источники
0,0
местный бюджет
1 347,6
1 528,5
2 624,1
6 925,3
3 959,1
3 494,9
2 602,9
2 445,4
2 445,4
27 373,2
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Всего
487,9
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
72,0
1 121,2
1 383,0
1 398,7
1 349,5
0,0
1 021,1
1 021,2
1 021,2
8 387,9
внебюджетные источники
0,0
местый бюджет
415,9
324,2
516,1
305,4
324,0
1 517,8
274,9
274,9
274,9
4 228,1
юридические лица
0,0
Подпрограмма 2
Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Всего
434,4
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
внебюджетные источники
0,0
местный бюджет
434,4
525,1
941,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
9 798,8
юридические лица
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Всего
826,3
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
329,0
4 532,0
4 820,0
880,0
0,0
0,0
4,6
4,6
4,6
10 574,8
местный бюджет
497,3
679,2
1 166,6
5 500,4
2 471,101
712,7
878,0
720,5
720,5
13 346,3
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цель, целевые показатели
Единица измерения
Плановый период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Цель 1 - Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирование благоприятного микроклимата, восстановление ремонта дорог
1.1
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
км
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1.2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоениея денежных средств)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время суток не ниже 95%
%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
1,4
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
%
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1,5
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель 1 - Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог.
Задача 1. 1. Организация дорожной деятельности сельсовета.
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории Горного сельсовета»
1.1
Приведение в нормативное состояние улично-дородной сети ежегодно
км
Расчетный
2,1
2,1
2,8
2,8
2,8
1.2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (освоение средств)
%
Расчетный
100
100
100
100
100
Задача 2. Обеспечение освещением улиц территории сельсовета.
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
2.1
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время не ниже
%
расчетный
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Задача 3. Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства"
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
3.1
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета освоение средств)
%
Расчетный
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
3.2
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
Расчетный
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
Приложение № 1.1
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель Подпрограммы
Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Задачи Подпрограммы
Сохранение и улучшение существующей сети внутри поселенческих дорог, доведение их технического
состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям
Целевые индикаторы Подпрограммы
Приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети (км)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоение денежных средств)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 12616,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
8387,9 тыс. рублей по годам:
2014 году всего 487,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 72,0 тыс. рублей,
2015 году всего 1445,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1121,2 тыс. рублей,
2016 году всего 1899,1,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1383,0 тыс. рублей
2017 году всего 1704,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1398,7тыс. рублей
2018 году всего 1673,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5 тыс. рублей
2019 году всего 1517,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей
2020 году всего 1296,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей
2021 году всего 1296,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,2 тыс. рублей
2022 году всего 1296,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,2 тыс. рублей
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств краевого бюджета осуществляет администрация Горного сельсовета, финансовое управление администрации Ачинского района, Счетная палата Красноярского края
Основные разделы Подпрограммы.
2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты сразу несколько стратегических документов.
На ведущие позиции в них выходят термины «качество жизни», «комфортная среда обитания»..
В соответствии с Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, , утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №25-110Р (с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017 года» , Решением Горного сельского Совета депутатов от 20.04.2012 года №21-97 Р «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Горный сельсовет Ачинского района Красноярского края», Устава Горного сельсовета, реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию уличной дорожной сети, обеспечить более эффективное использование и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие территории населенных пунктов
На территории Горного сельсовета протяженность внутри поселенческих дорог составляет 19,4 км., из них:
дороги с асфальтовым покрытием -8,7км;
дороги с гравийное - щебеночным покрытием- 9,6км;
дороги грунтовые -1,1 км.
Качество покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, пришли в негодность в силу времени, находятся без твердого покрытия. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся на территории сельсовета, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникает необходимость в проведении ремонта внутри поселенческих дорог.
Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия является износ, выбоины, трещины и т.д. Качество дорожного покрытия большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям, находятся без твердого покрытия.
Учитывая текущие проблемы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию уличной дорожной сети внутри поселенческих дорог. Реализация подпрограммы возможна при наличии стабильных источников финансирования, которыми являются субсидии края и средства местного бюджета.
Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является организация деятельности в отношении внутри поселенческих дорог. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
Сохранение и улучшение существующей сети внутри поселенческих дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.
Цель Подпрограммы: Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение сложившейся, на территории сельсовета ситуации по развитию уличной дорожной сети внутри поселенческих дорог.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап - 2017 год.
V этап - 2018 год.
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2020 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
Приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети (км)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоение денежных средств).
Исходя из анализа существующего положения дел в уличной дорожной сети необходимо:
Провести отсыпку щебнем и грейдерование дорог по улицам Полевая, Победы и Цветочная д.Карловка в количестве 9,5 км. Провести ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Солнечная в п.Горный в количестве 350м.
Провести частичную отсыпку щебнем и грейдерование дорог по улицам Мира и Зеленая, Луговая в д.Карловка в количестве 3,2км. Провести ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия в п.Горный по улице Молодежная 0,4км., ул. Зеленая 0,3км, по улице Новая 0,2км.
Для выполнения мероприятий по проведению технического состояния и паспортизации, автомобильных дорог в границах поселения необходимо провести межевание земельных участков под дорогами и изготовить технические паспорта автомобильных дорог д. Карловка.
Установить дорожные знаки согласно проекта дорожного движения в п.Горный, д.Орловка, д.Карловка.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе за счет средств дорожного фонда, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
безопасность дорожного движения за счет создания и развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием внутри поселковых дорог.
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета бюджетов.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 12616,0 тыс. рублей., в т.ч. за счет средств краевого бюджета 8387,9 тыс.руб.
2014году – 487,9 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 72 тыс.руб
2015 году – 1445,4 тыс. руб.;в т.ч. краевой бюджет 1121,2 тыс.руб
2016 году – 1899,1 тыс. руб.;в т.ч. краевой бюджет 1383,0 тыс.руб
2017 году – 1704,1 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 1398,7 тыс.руб
2018 году – 324 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 1349,5 тыс.руб
2019 году – 1517,8 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 0,0 тыс.руб
2020 году – 1296,0 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 1021,1 тыс.руб
2021 году – 1296,1 тыс.руб в т.ч краевой бюджет 1021,2 тыс.руб
2022 году – 1296,1 тыс.руб в т.ч краевой бюджет 1021,2 тыс.руб
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизации
внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Целевые индикаторы
1
Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети ежегодно
км
отчетность
2,1
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог % освоения денежных средств)
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и
модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
х
х
х
х
х
х
487,90
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация Горного сельсовета
х
х
х
х
х
х
487,9
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
В том числе:
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств дорожного фонда (акцизы)
807
0409
01
100
94090
225
359,8
94,1
146,5
143,0
124,6
160,9
183,0
189,4
197,3
1 598,6
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
807
0409
01
100
75080
225
72,0
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227,2
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) софинансирование на содержание автомобильных дорог
807
0409
01
100
75080
225
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования местного значения (краевой бюджет)
807
0409
01
100
95940
225
0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
Капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)
807
0409
01
100
75940
225
0
966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
966,0
Межевание земельных участков под дорогами
807
0409
01
100
94100
226
40,0
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
межевание 18 автомобильных дорог
Изготовление тех.паспорта автомобильных дорог
807
0409
01
100
94120
226
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета.Оплата по исполнительному оисту (сумма 1037104)
807
409
01
100
94100
225
0
99,9
228,6
130,4
165,4
1 137,1
77,9
71,5
63,6
1 974,4
Ремонт внутри поселковых дорог в количестве 2,8 км и оплата по исполнительному листу
Судебные издержки по исполнительному листу
807
409
01
100
94100
296
0
0,0
0,0
0,0
0,0
205,8
0,0
0,0
0,0
205,8
судебные издержки по исполнительному листу
Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями для соблюдения правил дорожного движения и пешеходов
807
409
01
100
94100
310
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
126,0
Установка дорожных знаков в кол-ве 2 шт.
Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности (ремонт дороги, асфальтирование)
807
409
01
100
73930
225
0
0,0
1 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 305,0
Ремонт дороги (асфальтирование по ул.Молодежная)
Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешехолдных переходов
807
409
01
100
74920
225
0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,0
обустройсьво пешеходных переходов в п.Горный
Софинансирование за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов
807
409
01
100
S4920
225
0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
обустройсьво пешеходных переходов в п.Горный
Софинансирование за счет средств поселения на содержание дорог
807
409
01
100
S5080
225
0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
Софинансирование за счет средств поселения на содержание дорог (1млн.руб Краевая субсидия)
807
409
01
100
S5090
225
0
0,0
0,0
15,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,0
Краевая субсидия на осуществление дорожной деятельности
807
409
01
100
75080
225
0
0,0
0,0
227,0
277,0
0,0
0,0
0,0
0,0
504,0
Краевая субсидия на каптальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
807
409
01
100
75090
225
0
0,0
0,0
1 171,7
1 072,5
0,0
951,1
1 021,2
1 021,2
5 237,7
Субсидия на устройство пещеходных переходов
807
409
01
1R3
10601
225
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
70,0
Софинансирование за счет средств поселения на ремонт дороги (асфальтирование)
807
409
01
100
S3930
225
0
0,0
28,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,0
Ремонт дороги
Приложение № 1.2
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель
Подпрограммы
Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями
Задачи Подпрограммы
Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов.
Целевые индикаторы
Подпрограммы
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Сроки
реализации Подпрограммы
2014 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 10117,8 тыс. рублей, в том числе 319,0 тыс. рублей краевого бюджета по годам:
в 2014 году всего 434,4 тыс. рублей, 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
в 2015 году всего 525,1 тыс. рублей, 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2016 году всего 1260,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 319,0 тыс.рублей
в 2017 году всего 1119,5 тыс. рублей, 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2018 году всего 1164,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
в 2019 году всего 1264,4 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2020 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2021 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2022 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы.
2.2. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. № 25-110Р (с изм. от 30.11.2010г. №,9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года»; Устава Горного сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию сетей наружного освещения на территории сельсовета, обеспечить более эффективное использование энергоресурсов.
Важным элементом благоустройства наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в темное время суток.
Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.
Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населенных пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является обеспечение освещенности улиц населенных пунктов, безопасного движения транспортных , улучшение архитектурного облика сел в темное время суток.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов..
Цель Подпрограммы: Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельсовета по развитию сетей наружного освещения населенных пунктов.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап – 2017 год.
V этап – 2018 год.
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2022 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в темное суток не ниже 95%, которые позволят обеспечить снижение аварийности дорожного движения, улучшить освещенность улиц населенных пунктов, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Исходя из анализа существующего положения дел необходимо:
Переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветительные приборы на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;
Заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации приборы и средства учета, произвести дополнительные установки светильников, и устройств автоматического управления наружного освещения.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Улучшение освещенности населенных пунктов за счет восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств..
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10117,8 тыс. рублей, в т.ч. 319,0 за счет средств краевого бюджета
в 2014 году – 434,4 тыс. руб.; 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
2015 году – 525,1 тыс. руб.; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2016 году – 1260,4 тыс. руб.; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2017 году – 1119,5 тыс. руб; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2018 году – 1164,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2019 году – 1264,4 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2020 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2021 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2022 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
Приложение № 1
к подпрограмме «Содержание уличного
освещения на территории сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями
Целевые индикаторы
1
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%
%
отчетность
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
2
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
тыс.рублей
отчетность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Содержание уличного
освещения территории сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание уличного освещения территории сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Содержания уличного освещения территории сельсовета
Содержания уличного освещения территории сельсовета
х
х
х
х
х
х
434,40
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация сельсовета
х
х
х
х
х
х
434,4
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
В том числе:
Оплата элктроэнергии уличного освещения
807
0503
01
200
95310
223
354,4
365,1
708,6
959,5
1 004,0
1 104,4
1 290,0
1 290,0
1 290,0
8 366,0
Содержание сетей наружного освещения ( ремонтуличного освещения, замена фонарей , тех. присоединение к сетям)
807
0503
01
200
95310
225
80,0
160,0
226,8
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
1 426,8
Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов (монтаж уличного освещения ул.Юбилейная, ул.Солнечная (Грант)
807
0503
01
200
77410
225
0
0,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
Софинансирование за счет средств поселения для реализации проекта по благоустройству территорий поселений
807
0503
01
200
S7410
225
0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
Приложение № 1.3
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель
Подпрограммы
Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов, благоустройства населенных пунктов территории сельсовета
Задачи Подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, их чистоты, формирование среды, благоприятной для проживания человека.
Приведение муниципального жилого фонда в состояние, отвечающих, нормативно-техническим требованиям
Целевые индикаторы
Подпрограммы
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
Сроки
реализации Подпрограммы
2014 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 23921,101 тыс. рублей, из них из краевого бюджета – 10574,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году всего 826,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -329,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 5211,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 4532,0 тыс. рублей;
в 2016 году всего 5986,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4820 тыс.рублей.
в 2017 году всего 6380,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 880,0 тыс.рублей.
в 2018 году всего 2471,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.
в 2019 году всего 719,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.
в 2020 году всего 882,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
в 2021 году всего 725,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
в 2022 году всего 725,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета
2 Основные разделы Подпрограммы.
2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №25-110Р ( с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года», Уставом Горного сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию благоустройства территории населенных пунктов сельсовета, обеспечить более эффективное использование материальных ресурсов
Муниципальное образование – Горный сельсовет включает в себя 3 населенных пункта (п.Горный, д.Карловка, д.Орловка). Численность постоянного населения составляет 2129 человек, в том числе п.Горный – 1402 человек, в д. Орловка – 168 человек, в д. Карловка – 559 человек. . В населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора. Количество домовладений на территории сельсовета – 710, в том числе в п.Горный -420, в д.Орловка – 43, в д. Карловка- 247. На территории поселения расположены 1 место захоронения (кладбища), требующие содержания и благоустройства.
Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.
Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены.
Комплексное благоустройство территории сельсовета относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения
Основными мероприятиями по проведению благоустройства является организованная уборка и вывоз мусора с территории населенных пунктов и не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве населенных пунктов.
Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является комплексное благоустройства населенных пунктов, направленной на улучшение качества жизни населения.
. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
- повышения уровня активности, творческой инициативы жителей по обустройству своих населенных пунктов;
- повышение ответственности жильцов за сохранность жилищного фонда, инженерных сооружений и коммуникаций.
Реализация программы позволит благоустроить облик населенных пунктов Горного сельсовета, расширить зоны отдыха.
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение сложившейся на территории сельсовета ситуации по повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап – 2017 год;
V этап – 2018 год
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2022 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
- уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
- процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад, об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики, финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
приведение состояния объектов благоустройства, состояние улиц и домовладений населенных пунктов Горного сельсовета в соответствие с нормативными требованиями;
развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов;
обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение внешнего эстетичного вида жилых зданий.
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 23921,101 тыс. рублей, в т.ч. 10574,8,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2014 году – 826,3 тыс. руб., из них 329,0 тыс. руб. средства краевого бюджета, на реализацию гранта;
2015 году – 5211,2 тыс. руб.; из них 4532,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
2016 году – 5986,6 тыс. руб.; из них 4820 тыс. руб. средства краевого бюджета
2017 году –6380,4 тыс. руб.; из них 880,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2018 году –2471,1 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2019 году –719,7 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2020 году –882,6 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
2021 году –725,1 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
2022 году –725,1 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства
территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства населенных пунктов территории сельсовета
Целевые индикаторы
1
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
%
отчетность
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
2
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
отчетность
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства
территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета
Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета
х
х
х
х
х
х
826,30
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация сельсовета
х
х
х
х
х
х
826,3
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
В том числе:
Жилищный фонд (вид расхода 244)
807
0501
01
300
95110
225
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
35,00
Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда (вид расхода 810)
807
0501
01
300
95110
225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краевая субсидия регионального фонда на капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыши)
807
0501
01
300
95110
151
158,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,60
Софинансирование ЖКХ
807
0502
04
900
95580
251
45,00
243,60
4418,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4707,20
Межбюджетные трансферты ЖКХ
807
0505
04
900
75710
251
4500,0
4800,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9300,00
Сбор и вывоз мусора по договорам
807
0503
01
300
95320
225
231,0
275,0
345,0
378,0
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1 729,0
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0503
01
300
95350
225
76,6
154,5
263,5
409,2
330,0
460,2
508,5
351,0
351,0
2 904,5
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0505
01
300
95350
211
100,1
32,5
23,8
100,1
100,1
100,1
107,1
107,1
107,1
778,0
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0505
01
300
95350
213
30,2
9,8
7,2
30,3
30,3
32,4
32,4
32,4
32,4
237,4
Формовка и брезка деревьев и кустарников
807
0503
01
300
95350
225
1,0
0,0
30,2
30,0
70,7
0,0
0,0
0,0
0,0
131,9
приобретение снегоуборщика и бензотриммера
807
0503
01
300
95350
310
0
0,0
56,6
0,0
1 345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 401,6
приобретение диз.топлива и зап.частей на трактор
807
0503
01
300
95350
340
0
0,0
8,3
10,0
40,0
0,0
150,0
150,0
150,0
508,3
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0503
01
300
95350
226
23,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,4
Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок
807
0503
01
300
95330
225
10,0
0,0
186,0
71,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
447,0
Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок
807
0503
01
300
95330
222
0
0,0
0,0
29,0
150,0
15,0
15,0
15,0
15,0
239,0
акарицидка
807
0503
01
300
95350
225
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Устройтво тротуаров
807
0503
01
300
95350
310
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Горного сельсовета
807
0503
01
300
95340
225
0
0,0
0,0
0,0
0,001
0,0
0,0
0,0
0,0
0,001
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
807
0503
01
300
75550
225
0,0
32,0
20,0
0,0
0,0
0,0
4,6
4,6
4,6
65,8
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (софинасирование)
807
0503
01
300
95550
225
0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (софинасирование)
807
0503
01
300
S5550
225
0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
Софинансирование расходов за счет ср-в поселения для реализации проектов по благоустройству (грант тротуары)
807
0503
01
300
S7410
225
0
0,0
0,0
19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,2
Расходы за счет ср-в краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству (грант тротуары)
807
0503
01
300
77410
225
0
0,0
0,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880,0
Приобретение новых форм на детскую площадку (Грант)
807
0503
01
300
77410
310
329,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
329,0
Софинансирование (Грант)
807
0503
01
300
97410
310
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.03.2020 №14
О внесении изменений в Постановление №86 от 01.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
С целью осуществления финансовой и бюджетной политики в Горном сельсовете, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Горного сельсовета от 13.08.2013г. № 36 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Горного сельсовета, их формировании и реализации», Распоряжением администрации Горного сельсовета от 07.11.2014 №83-осн «Об утверждении перечня муниципальных программ Горного сельсовета», и статьями 14, 17 Устава Горного сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Горного сельсовета от 01.12.2014г. №86 «Об утверждении муниципальной программы Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (далее – постановление) следующее изменение:
муниципальную программу Горного сельсовета «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании администрации Горного сельсовета «Информационный Вестник».
Глава Горного сельсовета С.М.Мельниченко
Приложение
к Постановлению администрации
Горного сельсовета
от 27.03.2020 №14
Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
1. Паспорт муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Наименование муниципальных
программы
Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета (далее- Программа)
Основание для разработки муниципальной программы
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Горного сельсовета от 13.08.2013г. № 36 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ горного сельсовета, их формирования и реализации»;
Ответственный
исполнитель
Программы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Соисполнители Программы
Подпрограммы
Программы
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Цели Программы
Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог.
Задачи Программы
Организация дорожной деятельности сельсовета
Обеспечение освещенности улиц территории сельсовета
Развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства.
Целевые показатели и показатели результативности
Программы
Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств).
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
Сроки и этапы
реализации Программы
2014-2024 годы
Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 46654,901 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
19211,5 тыс. рублей по годам:
в 2014 году всего 1748,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 433,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 7181,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5653,2 тыс. рублей;
в 2016 году всего 9146,1 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 6522,0 тыс. рублей.
в 2017 году всего 9204,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 2278,7 тыс. рублей.
в 2018 году всего 5308,6 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5тыс. рублей.
в 2019 году всего 3501,9 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
в 2020 году всего 3624,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей.
в 2021 году всего 3471,2 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
в 2022 году всего 3471,2 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
Перечень объектов капитального строительства
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Цели государственной политики в сфере выполнения комплексного благоустройства территории Горного сельсовета определены в Программе социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №28-110 (с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года»; Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решения Горного сельского Совета депутатов от 20.04.2012 года № 21-97Р «Об утверждении Порядка содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Горный сельсовет Ачинского района Красноярского края», иным действующим законодательством РФ, Уставом муниципального образования Горный сельсовет.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы уровня благоустройства на территории Горного сельсовета, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы
3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере организации комплексного благоустройства территории Горного сельсовета относятся:
создание эстетичного вида поселения;
обеспечение безопасной и комфортной среды проживания жителей поселения.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы.
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории сельсовета
Результатом реализации программы в полном объеме станет повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Горного сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;
привлечение населения к работам по благоустройству. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»;
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»;
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов»;
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2024 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизации, внутри поселенческих дорог Горного сельсовета »:
1. Приведение в нормативное состояние уличной –дорожной сети (м2)
2. Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств).
3. Улучшение технического состояния жилого фонда (% освоения денежных средств)
по подпрограмме 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»:
1. Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95 (%).
по подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета »:
1. Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
2. Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 4 к Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 46654,901 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
19211,5 тыс. рублей по годам:
в 2014 году всего 1748,6 тыс.рублей , в том числе средства краевого бюджета 433,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 7181,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета
5653,2 тыс. рублей;
в 2016 году всего 9146,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6522,0 тыс. рублей.
в 2017 году всего 9204,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2278,7 тыс. рублей.
в 2018 году всего 5308,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5 тыс. рублей.
в 2019 году всего 3501,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
в 2020 году всего 3624,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей.
в 2021 году всего 3471,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
в 2022 году всего 3471,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1025,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе.
9. Основные правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету
В Программе не предусмотрено правила (методики) распределения субсидий сельскому бюджету
Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация комплексного
благоустройства территории Горного сельсовета»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов других уровней
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, в том числе ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на период 2014-2022 гг
Муниципальная программа
Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Всего
1 748,6
7 181,7
9 146,1
9 204,0
5 308,6
3 494,9
3 624,0
3 471,2
3 471,2
46 654,901
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
401,0
5 653,2
6 522,0
2 278,7
1 349,5
0,0
1 021,1
1 025,8
1 025,8
19 277,1
внебюджетные источники
0,0
местный бюджет
1 347,6
1 528,5
2 624,1
6 925,3
3 959,1
3 494,9
2 602,9
2 445,4
2 445,4
27 373,2
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Всего
487,9
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
72,0
1 121,2
1 383,0
1 398,7
1 349,5
0,0
1 021,1
1 021,2
1 021,2
8 387,9
внебюджетные источники
0,0
местый бюджет
415,9
324,2
516,1
305,4
324,0
1 517,8
274,9
274,9
274,9
4 228,1
юридические лица
0,0
Подпрограмма 2
Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Всего
434,4
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
внебюджетные источники
0,0
местный бюджет
434,4
525,1
941,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
9 798,8
юридические лица
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Всего
826,3
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
в том числе
федеральный бюджет
0,0
краевой бюджет
329,0
4 532,0
4 820,0
880,0
0,0
0,0
4,6
4,6
4,6
10 574,8
местный бюджет
497,3
679,2
1 166,6
5 500,4
2 471,101
712,7
878,0
720,5
720,5
13 346,3
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цель, целевые показатели
Единица измерения
Плановый период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Цель 1 - Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирование благоприятного микроклимата, восстановление ремонта дорог
1.1
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
км
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1.2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоениея денежных средств)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время суток не ниже 95%
%
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
1,4
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
%
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1,5
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
№ п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель 1 - Создание наилучших социально-бытовых, жилищных условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата, восстановление и ремонта дорог.
Задача 1. 1. Организация дорожной деятельности сельсовета.
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории Горного сельсовета»
1.1
Приведение в нормативное состояние улично-дородной сети ежегодно
км
Расчетный
2,1
2,1
2,8
2,8
2,8
1.2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (освоение средств)
%
Расчетный
100
100
100
100
100
Задача 2. Обеспечение освещением улиц территории сельсовета.
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
2.1
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время не ниже
%
расчетный
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Задача 3. Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства"
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
3.1
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета освоение средств)
%
Расчетный
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
3.2
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
Расчетный
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
Приложение № 1.1
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель Подпрограммы
Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Задачи Подпрограммы
Сохранение и улучшение существующей сети внутри поселенческих дорог, доведение их технического
состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям
Целевые индикаторы Подпрограммы
Приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети (км)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоение денежных средств)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 12616,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета -
8387,9 тыс. рублей по годам:
2014 году всего 487,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 72,0 тыс. рублей,
2015 году всего 1445,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1121,2 тыс. рублей,
2016 году всего 1899,1,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1383,0 тыс. рублей
2017 году всего 1704,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1398,7тыс. рублей
2018 году всего 1673,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1349,5 тыс. рублей
2019 году всего 1517,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 0,0 тыс. рублей
2020 году всего 1296,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,1 тыс. рублей
2021 году всего 1296,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,2 тыс. рублей
2022 году всего 1296,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1021,2 тыс. рублей
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств краевого бюджета осуществляет администрация Горного сельсовета, финансовое управление администрации Ачинского района, Счетная палата Красноярского края
Основные разделы Подпрограммы.
2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты сразу несколько стратегических документов.
На ведущие позиции в них выходят термины «качество жизни», «комфортная среда обитания»..
В соответствии с Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, , утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №25-110Р (с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017 года» , Решением Горного сельского Совета депутатов от 20.04.2012 года №21-97 Р «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Горный сельсовет Ачинского района Красноярского края», Устава Горного сельсовета, реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию уличной дорожной сети, обеспечить более эффективное использование и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие территории населенных пунктов
На территории Горного сельсовета протяженность внутри поселенческих дорог составляет 19,4 км., из них:
дороги с асфальтовым покрытием -8,7км;
дороги с гравийное - щебеночным покрытием- 9,6км;
дороги грунтовые -1,1 км.
Качество покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, пришли в негодность в силу времени, находятся без твердого покрытия. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся на территории сельсовета, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникает необходимость в проведении ремонта внутри поселенческих дорог.
Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия является износ, выбоины, трещины и т.д. Качество дорожного покрытия большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям, находятся без твердого покрытия.
Учитывая текущие проблемы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию уличной дорожной сети внутри поселенческих дорог. Реализация подпрограммы возможна при наличии стабильных источников финансирования, которыми являются субсидии края и средства местного бюджета.
Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является организация деятельности в отношении внутри поселенческих дорог. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
Сохранение и улучшение существующей сети внутри поселенческих дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.
Цель Подпрограммы: Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение сложившейся, на территории сельсовета ситуации по развитию уличной дорожной сети внутри поселенческих дорог.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап - 2017 год.
V этап - 2018 год.
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2020 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
Приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети (км)
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоение денежных средств).
Исходя из анализа существующего положения дел в уличной дорожной сети необходимо:
Провести отсыпку щебнем и грейдерование дорог по улицам Полевая, Победы и Цветочная д.Карловка в количестве 9,5 км. Провести ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Солнечная в п.Горный в количестве 350м.
Провести частичную отсыпку щебнем и грейдерование дорог по улицам Мира и Зеленая, Луговая в д.Карловка в количестве 3,2км. Провести ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия в п.Горный по улице Молодежная 0,4км., ул. Зеленая 0,3км, по улице Новая 0,2км.
Для выполнения мероприятий по проведению технического состояния и паспортизации, автомобильных дорог в границах поселения необходимо провести межевание земельных участков под дорогами и изготовить технические паспорта автомобильных дорог д. Карловка.
Установить дорожные знаки согласно проекта дорожного движения в п.Горный, д.Орловка, д.Карловка.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе за счет средств дорожного фонда, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
безопасность дорожного движения за счет создания и развития системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием внутри поселковых дорог.
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета бюджетов.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 12616,0 тыс. рублей., в т.ч. за счет средств краевого бюджета 8387,9 тыс.руб.
2014году – 487,9 тыс. руб.; в т.ч краевой бюджет 72 тыс.руб
2015 году – 1445,4 тыс. руб.;в т.ч. краевой бюджет 1121,2 тыс.руб
2016 году – 1899,1 тыс. руб.;в т.ч. краевой бюджет 1383,0 тыс.руб
2017 году – 1704,1 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 1398,7 тыс.руб
2018 году – 324 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 1349,5 тыс.руб
2019 году – 1517,8 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 0,0 тыс.руб
2020 году – 1296,0 тыс. руб в т.ч краевой бюджет 1021,1 тыс.руб
2021 году – 1296,1 тыс.руб в т.ч краевой бюджет 1021,2 тыс.руб
2022 году – 1296,1 тыс.руб в т.ч краевой бюджет 1021,2 тыс.руб
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизации
внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Организация дорожной деятельности в отношении внутри поселенческих дорог
Целевые индикаторы
1
Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети ежегодно
км
отчетность
2,1
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2
Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог % освоения денежных средств)
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и
модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета»
Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»
х
х
х
х
х
х
487,90
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация Горного сельсовета
х
х
х
х
х
х
487,9
1 445,4
1 899,1
1 704,1
1 673,5
1 517,8
1 296,0
1 296,1
1 296,1
12 616,0
В том числе:
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств дорожного фонда (акцизы)
807
0409
01
100
94090
225
359,8
94,1
146,5
143,0
124,6
160,9
183,0
189,4
197,3
1 598,6
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Субвенция бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
807
0409
01
100
75080
225
72,0
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227,2
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) софинансирование на содержание автомобильных дорог
807
0409
01
100
75080
225
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
Чиска дорог от снега в количестве 17,2 км
Капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования местного значения (краевой бюджет)
807
0409
01
100
95940
225
0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
Капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)
807
0409
01
100
75940
225
0
966,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
966,0
Межевание земельных участков под дорогами
807
0409
01
100
94100
226
40,0
80,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
межевание 18 автомобильных дорог
Изготовление тех.паспорта автомобильных дорог
807
0409
01
100
94120
226
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
Содержание внутри поселковых дорог в зимнее время (чистка дорог от снега) за счет средств местного бюджета.Оплата по исполнительному оисту (сумма 1037104)
807
409
01
100
94100
225
0
99,9
228,6
130,4
165,4
1 137,1
77,9
71,5
63,6
1 974,4
Ремонт внутри поселковых дорог в количестве 2,8 км и оплата по исполнительному листу
Судебные издержки по исполнительному листу
807
409
01
100
94100
296
0
0,0
0,0
0,0
0,0
205,8
0,0
0,0
0,0
205,8
судебные издержки по исполнительному листу
Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями для соблюдения правил дорожного движения и пешеходов
807
409
01
100
94100
310
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
126,0
Установка дорожных знаков в кол-ве 2 шт.
Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности (ремонт дороги, асфальтирование)
807
409
01
100
73930
225
0
0,0
1 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 305,0
Ремонт дороги (асфальтирование по ул.Молодежная)
Расходы за счет средств краевой субсидии на обустройство пешехолдных переходов
807
409
01
100
74920
225
0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,0
обустройсьво пешеходных переходов в п.Горный
Софинансирование за счет средств поселения на обустройство пешеходных переходов
807
409
01
100
S4920
225
0
0,0
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
обустройсьво пешеходных переходов в п.Горный
Софинансирование за счет средств поселения на содержание дорог
807
409
01
100
S5080
225
0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
Софинансирование за счет средств поселения на содержание дорог (1млн.руб Краевая субсидия)
807
409
01
100
S5090
225
0
0,0
0,0
15,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,0
Краевая субсидия на осуществление дорожной деятельности
807
409
01
100
75080
225
0
0,0
0,0
227,0
277,0
0,0
0,0
0,0
0,0
504,0
Краевая субсидия на каптальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
807
409
01
100
75090
225
0
0,0
0,0
1 171,7
1 072,5
0,0
951,1
1 021,2
1 021,2
5 237,7
Субсидия на устройство пещеходных переходов
807
409
01
1R3
10601
225
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
70,0
Софинансирование за счет средств поселения на ремонт дороги (асфальтирование)
807
409
01
100
S3930
225
0
0,0
28,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,0
Ремонт дороги
Приложение № 1.2
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель
Подпрограммы
Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями
Задачи Подпрограммы
Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов.
Целевые индикаторы
Подпрограммы
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Сроки
реализации Подпрограммы
2014 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 10117,8 тыс. рублей, в том числе 319,0 тыс. рублей краевого бюджета по годам:
в 2014 году всего 434,4 тыс. рублей, 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
в 2015 году всего 525,1 тыс. рублей, 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2016 году всего 1260,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 319,0 тыс.рублей
в 2017 году всего 1119,5 тыс. рублей, 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2018 году всего 1164,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
в 2019 году всего 1264,4 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2020 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2021 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
в 2022 году всего 1450,0 тыс. рублей, 0,0 тыс. краевой бюджет
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы.
2.2. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. № 25-110Р (с изм. от 30.11.2010г. №,9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года»; Устава Горного сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию сетей наружного освещения на территории сельсовета, обеспечить более эффективное использование энергоресурсов.
Важным элементом благоустройства наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в темное время суток.
Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.
Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населенных пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является обеспечение освещенности улиц населенных пунктов, безопасного движения транспортных , улучшение архитектурного облика сел в темное время суток.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов..
Цель Подпрограммы: Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельсовета по развитию сетей наружного освещения населенных пунктов.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап – 2017 год.
V этап – 2018 год.
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2022 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в темное суток не ниже 95%, которые позволят обеспечить снижение аварийности дорожного движения, улучшить освещенность улиц населенных пунктов, позволит улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
Исходя из анализа существующего положения дел необходимо:
Переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветительные приборы на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;
Заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации приборы и средства учета, произвести дополнительные установки светильников, и устройств автоматического управления наружного освещения.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Улучшение освещенности населенных пунктов за счет восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств..
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10117,8 тыс. рублей, в т.ч. 319,0 за счет средств краевого бюджета
в 2014 году – 434,4 тыс. руб.; 0,0 тыс. руб. краевой бюджет
2015 году – 525,1 тыс. руб.; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2016 году – 1260,4 тыс. руб.; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2017 году – 1119,5 тыс. руб; 0,0 тыс.руб. краевой бюджет
2018 году – 1164,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2019 году – 1264,4 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2020 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2021 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
2022 году – 1450,0 тыс. руб., 0,0 тыс.руб., краевой бюджет
Приложение № 1
к подпрограмме «Содержание уличного
освещения на территории сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Благоустройство территории населенных пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями
Целевые индикаторы
1
Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%
%
отчетность
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
2
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение
тыс.рублей
отчетность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Содержание уличного
освещения территории сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание уличного освещения территории сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Содержания уличного освещения территории сельсовета
Содержания уличного освещения территории сельсовета
х
х
х
х
х
х
434,40
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация сельсовета
х
х
х
х
х
х
434,4
525,1
1 260,4
1 119,5
1 164,0
1 264,4
1 450,0
1 450,0
1 450,0
10 117,8
В том числе:
Оплата элктроэнергии уличного освещения
807
0503
01
200
95310
223
354,4
365,1
708,6
959,5
1 004,0
1 104,4
1 290,0
1 290,0
1 290,0
8 366,0
Содержание сетей наружного освещения ( ремонтуличного освещения, замена фонарей , тех. присоединение к сетям)
807
0503
01
200
95310
225
80,0
160,0
226,8
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
1 426,8
Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов (монтаж уличного освещения ул.Юбилейная, ул.Солнечная (Грант)
807
0503
01
200
77410
225
0
0,0
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
Софинансирование за счет средств поселения для реализации проекта по благоустройству территорий поселений
807
0503
01
200
S7410
225
0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
Приложение № 1.3
к муниципальной программе
«Организация комплексного
благоустройства территории
Горного сельсовета»
Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Паспорт Подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Исполнители мероприятий Подпрограммы
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края
Цель
Подпрограммы
Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов, благоустройства населенных пунктов территории сельсовета
Задачи Подпрограммы
Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, их чистоты, формирование среды, благоприятной для проживания человека.
Приведение муниципального жилого фонда в состояние, отвечающих, нормативно-техническим требованиям
Целевые индикаторы
Подпрограммы
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
Сроки
реализации Подпрограммы
2014 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 23921,101 тыс. рублей, из них из краевого бюджета – 10574,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году всего 826,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета -329,0 тыс. рублей;
в 2015 году всего 5211,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 4532,0 тыс. рублей;
в 2016 году всего 5986,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4820 тыс.рублей.
в 2017 году всего 6380,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 880,0 тыс.рублей.
в 2018 году всего 2471,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.
в 2019 году всего 719,7 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.
в 2020 году всего 882,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
в 2021 году всего 725,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
в 2022 году всего 725,1 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4,6 тыс.рублей.
Система организации контроля над исполнением Подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета; контроль над целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация сельсовета
2 Основные разделы Подпрограммы.
2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой социально- экономического развития территории Горного сельсовета на период до 2020 года, утвержденной Решением Горного сельского Совета депутатов от 14.11.2007г. №25-110Р ( с изм. от 30.11.2010г. №9-40Р) «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Горного сельсовета на период до 2017года», Уставом Горного сельсовета реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к развитию благоустройства территории населенных пунктов сельсовета, обеспечить более эффективное использование материальных ресурсов
Муниципальное образование – Горный сельсовет включает в себя 3 населенных пункта (п.Горный, д.Карловка, д.Орловка). Численность постоянного населения составляет 2129 человек, в том числе п.Горный – 1402 человек, в д. Орловка – 168 человек, в д. Карловка – 559 человек. . В населенных пунктах существуют зоны застройки частного сектора. Количество домовладений на территории сельсовета – 710, в том числе в п.Горный -420, в д.Орловка – 43, в д. Карловка- 247. На территории поселения расположены 1 место захоронения (кладбища), требующие содержания и благоустройства.
Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.
Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены.
Комплексное благоустройство территории сельсовета относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения
Основными мероприятиями по проведению благоустройства является организованная уборка и вывоз мусора с территории населенных пунктов и не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве населенных пунктов.
Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведет к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является комплексное благоустройства населенных пунктов, направленной на улучшение качества жизни населения.
. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:
- повышения уровня активности, творческой инициативы жителей по обустройству своих населенных пунктов;
- повышение ответственности жильцов за сохранность жилищного фонда, инженерных сооружений и коммуникаций.
Реализация программы позволит благоустроить облик населенных пунктов Горного сельсовета, расширить зоны отдыха.
Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение сложившейся на территории сельсовета ситуации по повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета.
Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2024 годы.
Этапы выполнения Подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год;
IV этап – 2017 год;
V этап – 2018 год
VI этап – 2019 год
VII этап – 2020 год
VIII этап – 2021 год
IX этап – 2022 год
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:
- уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
- процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (%).
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края.
Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в за счет средств местного бюджета на выполнение государственной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план.
2.4. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.
По итогам года до 15 января очередного финансового года органы местного самоуправления направляют отчет о целевом расходовании полученных средств с подтверждающими понесенные расходы документами.
Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.
Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в министерство экономики и регионального развития Красноярского края информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.
Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в общественный совет по социально-экономическим вопросам при главе сельсовета ежегодный доклад, об исполнении Подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики, финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Администрация сельсовета ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрацией сельсовета
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
приведение состояния объектов благоустройства, состояние улиц и домовладений населенных пунктов Горного сельсовета в соответствие с нормативными требованиями;
развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов;
обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение внешнего эстетичного вида жилых зданий.
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий программы.
2.6. Система Подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 23921,101 тыс. рублей, в т.ч. 10574,8,0 тыс.руб. краевой бюджет
в 2014 году – 826,3 тыс. руб., из них 329,0 тыс. руб. средства краевого бюджета, на реализацию гранта;
2015 году – 5211,2 тыс. руб.; из них 4532,0 тыс. руб. средства краевого бюджета;
2016 году – 5986,6 тыс. руб.; из них 4820 тыс. руб. средства краевого бюджета
2017 году –6380,4 тыс. руб.; из них 880,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2018 году –2471,1 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2019 году –719,7 тыс. руб.; из них 0,0 тыс. руб. средства краевого бюджета
2020 году –882,6 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
2021 году –725,1 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
2022 году –725,1 тыс. руб.; из них 4,6 тыс. руб. средства краевого бюджета
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства
территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Цель Подпрограммы
Развитие системы мероприятий по современному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние объектов благоустройства населенных пунктов территории сельсовета
Целевые индикаторы
1
Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств)
%
отчетность
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
2
Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству
%
отчетность
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства
территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого на 2014-2022 годы
Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета
Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета
х
х
х
х
х
х
826,30
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
х
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) всего
Администрация сельсовета
х
х
х
х
х
х
826,3
5 211,2
5 986,6
6 380,4
2 471,101
712,7
882,6
725,1
725,1
23 921,101
В том числе:
Жилищный фонд (вид расхода 244)
807
0501
01
300
95110
225
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
35,00
Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда (вид расхода 810)
807
0501
01
300
95110
225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Краевая субсидия регионального фонда на капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт крыши)
807
0501
01
300
95110
151
158,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,60
Софинансирование ЖКХ
807
0502
04
900
95580
251
45,00
243,60
4418,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4707,20
Межбюджетные трансферты ЖКХ
807
0505
04
900
75710
251
4500,0
4800,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9300,00
Сбор и вывоз мусора по договорам
807
0503
01
300
95320
225
231,0
275,0
345,0
378,0
400,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1 729,0
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0503
01
300
95350
225
76,6
154,5
263,5
409,2
330,0
460,2
508,5
351,0
351,0
2 904,5
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0505
01
300
95350
211
100,1
32,5
23,8
100,1
100,1
100,1
107,1
107,1
107,1
778,0
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0505
01
300
95350
213
30,2
9,8
7,2
30,3
30,3
32,4
32,4
32,4
32,4
237,4
Формовка и брезка деревьев и кустарников
807
0503
01
300
95350
225
1,0
0,0
30,2
30,0
70,7
0,0
0,0
0,0
0,0
131,9
приобретение снегоуборщика и бензотриммера
807
0503
01
300
95350
310
0
0,0
56,6
0,0
1 345,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 401,6
приобретение диз.топлива и зап.частей на трактор
807
0503
01
300
95350
340
0
0,0
8,3
10,0
40,0
0,0
150,0
150,0
150,0
508,3
организация проведения оплачиваемых общественных работ
807
0503
01
300
95350
226
23,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,4
Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок
807
0503
01
300
95330
225
10,0
0,0
186,0
71,0
0,0
0,0
60,0
60,0
60,0
447,0
Сбор вывоз и утилизация бытовых отходов с несанкционированных свалок
807
0503
01
300
95330
222
0
0,0
0,0
29,0
150,0
15,0
15,0
15,0
15,0
239,0
акарицидка
807
0503
01
300
95350
225
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Устройтво тротуаров
807
0503
01
300
95350
310
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Горного сельсовета
807
0503
01
300
95340
225
0
0,0
0,0
0,0
0,001
0,0
0,0
0,0
0,0
0,001
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
807
0503
01
300
75550
225
0,0
32,0
20,0
0,0
0,0
0,0
4,6
4,6
4,6
65,8
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (софинасирование)
807
0503
01
300
95550
225
0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
Субсидия бюджетам муниципальных образованиймкрая на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (софинасирование)
807
0503
01
300
S5550
225
0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
Софинансирование расходов за счет ср-в поселения для реализации проектов по благоустройству (грант тротуары)
807
0503
01
300
S7410
225
0
0,0
0,0
19,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,2
Расходы за счет ср-в краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству (грант тротуары)
807
0503
01
300
77410
225
0
0,0
0,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
880,0
Приобретение новых форм на детскую площадку (Грант)
807
0503
01
300
77410
310
329,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
329,0
Софинансирование (Грант)
807
0503
01
300
97410
310
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный вестник № 6 от 27.03.2020, Размещено в сети Интернет от 27.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: