Основная информация
Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
Номер документа: | RU76008505202000015 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ярославская область |
Принявший орган: | Администрация Ростовского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
постановление
от 27.03.2020 № 444
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РМР ОТ 28.10.2014 № 2203 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации РМР от 28.10.2014 № 2203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе» на 2015-2020 годы» (с изменениями) изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А.Галочкину.
Глава
муниципального района
С.В. Шокин
Приложение
к постановлению администрации РМР
от27.03.2020 № 444
Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе» на 2015-2020 годы (далее – МП)
В Паспорте МП строку «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников
всего по муниципальной программе: 538 282,570 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 45 576,186 тыс. рублей;
2016 год – 50 566,672 тыс. рублей;
2017 год – 70 645,521 тыс. рублей;
2018 год – 117 526,098 тыс. рублей;
2019 год – 121 570,924 тыс. рублей;
2020 год - 132 397,169 тыс. рублей.
2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 538 282,570 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице №2.»
Таблица №2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
Источник финансирования
Всего
Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества в РМР»
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- районный бюджет
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма «Развитие туризма в РМР»
10 674,272
1 309,952
1 564,739
1 341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- районный бюджет
9 836,169
1 309,952
1 177,860
890,000
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
838,103
0,000
386,879
451,224
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВЦП «Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района»
519 981,459
43 314,940
47 926,876
66 916,297
113 724,271
119 001,906
129 097,169
- районный бюджет
372 268,506
43 208,331
45 342,601
56 096,134
60 284,238
62 454,202
104 883,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
74 339,125
3,360
2 504,686
9 778,480
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по муниципальной программе
538 282,570
45 576,186
50 566,672
70 645,521
117 526,098
121 570,924
132 397,169
- районный бюджет
389 731,514
45 469,577
47 595,518
59 374,134
64 086,065
65 023,220
108 183,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
75 177,228
3,360
2 891,565
10 229,704
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3. Внести изменения в приложение №1 к МП:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
3.2 В разделе 3. «Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Цель(и), целевые показатели и программные мероприятия подпрограммы
«Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе»
№
п/п
Наименование задачи, целей, целевого показателя,
мероприятия, источник финансирования
Источник финансирования
Единица измерения
Значение целевого показателя, сумма расходов по годам реализации
Исполнитель мероприятия
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе
Задача 1. Развитие традиционной культуры и народного творчества
1.1. Целевые показатели
1.1.1
Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей (ежегодно)
Чел.
40
45
45
60
150
150
1.1.2
Количество районных акций, смотров, конкурсов (ежегодно)
Чел.
4
5
5
5
10
10
1.1.3
Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях (ежегодно)
Ед.
6
7
8
8
12
12
1.2. Мероприятия:
1.2.1
Общественно-значимые мероприятия, православные и фольклорные праздники
МБ
Тыс.руб.
951,294
993,600
2 148,00
942,67
624,818
700,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО Детская школа искусств г. Ростова, МУК «Ростовская ЦБС»
1.2.2
Мероприятия, посвященные юбилейным датам
МБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
100,00
100,0
100,0
35,0
1.2.3
Мероприятия, проводимые в поддержку творческих коллективов
МБ
Тыс.руб.
0,0
81,457
140,00
245,0
200,0
265,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
Итого по задаче 1
МБ
Тыс.руб.
951,294
1 075,057
2 388,00
1 287,67
924,818
1 000,0
Всего
МБ
Тыс.руб.
951,294
1 075,057
2 388,00
1 287,67
924,818
1 000,0
4. Внести изменения в приложение №2 к МП:
4.1. В Паспорте подпрограммы строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования
Плановый объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
9 836,169
1 309,952
1 177,860
890,000
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
838,103
0,000
386,879
451,224
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
10 674,272
1 309,952
1 564,739
1 341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,000
4.2 В разделе 3. «Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
1
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы
«Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе»
№ п/п
Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования
Источник финансирования
Ед. изм.
Значение целевого показателя, сумма расходов
Исполнитель
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - повышение конкурентоспособности туристского продукта Ростовского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района
Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера
1.1
Целевые показатели:
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»,
МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
1.1.1
Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера, ежегодно
Ед.
6
6
7
6
7
8
1.2
Мероприятия:
1.2.1
Проведение форумов, конференций, «круглых столов», прием официальных делегаций
МБ
Тыс. руб.
0
0
0
11,869
43,651
35,0
Итого по задаче 1:
МБ
0
0
0
11,869
43,651
35,0
Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта
2.1
Целевые показатели:
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»,
МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
2.1.1
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно
Тыс. чел.
635
680
680
560
570
580
2.1.2
Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно
Тыс. чел.
х
х
х
20
22
25
2.2
Мероприятия:
2.2.1.
Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района
МБ
Тыс. руб.
389,836
425,803
164,0
657,74
329,564
155,0
2.2.2.
Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района
МБ
Тыс. руб.
384,66
536,9
198,0
817,478
264,076
150,0
2.2.3.
Разработка интерактивных программ и экспозиций; проведение тематических конкурсных мероприятий, целью которых является повышение имиджа объектов туриндустрии
МБ
Тыс. руб.
0
0
0
102,73
0,0
50,0
2.2.4
Разработка концепции пространственно-экономического развития туристического кластера района, внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов
МБ
Тыс. руб.
0
0
100,0
398,0
0,0
0,0
2.2.5
Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) в сфере туризма
МБ
Тыс. руб.
х
х
х
х
650,0
1 860,0
УТКМиС
Итого по задаче 2:
МБ
Тыс. руб.
774,496
962,703
462,0
1 975,948
1 243,640
2 215,00
Задача 3. Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях
3.1
Целевые показатели:
3.1.1
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района, ежегодно
Ед.
15
15
16
15
16
16
3.2
Мероприятия:
3.2.1
Участие в работе межрегиональных, всероссийских и международных туристских выставок
МБ
Тыс. руб.
76,942
0
20,0
82,5
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
3.2.2
Организация работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции
МБ
Тыс. руб.
180,194
65,157
225,0
275,06
341,909
0,0
3.2.3
Организация поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет
МБ
Тыс. руб.
64,0
30,0
3,0
2,84
0,0
0,0
УТКМС
3.2.4
Организация размещения и распространения информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники
МБ
Тыс. руб.
117,6
20,0
80,0
0,0
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
Итого по задаче 3:
МБ
Тыс. руб.
438,736
115,157
328,0
360,34
341,909
0,0
Задача 4. Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для туристов
4.1
Целевые показатели:
4.1.1
Объем туристско-гостиничных услуг, ежегодно
Млн. руб.
208,4
211,5
214,6
х
х
х
4.1.2
Количество установленных (обновленных) наружных средств туристской навигации, ежегодно
Шт.
х
х
х
4
5
6
4.2
Мероприятия:
4.2.1
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)
МБ
ОБ
Тыс. руб.
96,72
0,0
100,0
386,879
100,0
451,224
166,0
15,0
50,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
4.2.2
Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания, электронных мобильных приложений
МБ
Тыс. руб.
30,0
0
0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 4:
МБ
ОБ
Тыс. руб.
96,72
0,0
100,0
386,879
100,0
451,224
166,0
15,0
50,0
Всего:
МБ
Тыс. руб.
1 309,952
1 564,739
1341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,0
5. Внести изменения в приложение №3 к МП:
5.1. В Паспорте ВЦП строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
372 268,506
43 208,331
45 342,601
56 096,134
60 284,238
62 454,202
104 883,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
74 339,125
3,360
2 504,686
9 778,480
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по ВЦП
519 981,459
43 314,940
47 926,876
66 916,297
113 724,271
119 001,906
129 097,169
5.2 В разделе 3. «Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы
№
п/п
Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия
Источники финансирования
Ед. изм.
Значение целевого показателя, сумма расходов
Исполнитель мероприятия
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель – сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры
1.1
Целевые показатели:
1.1.1
Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств (ежегодно)
Чел.
400
400
400
400
450
451
1.2.
Мероприятия:
1.2.1
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыкальное, художественное и эстетическое образование)
МБ
ОБ
Тыс. руб.
12 529,0
0,0
11 608,6
0,0
11 932,53
1 904,566
11 040,05
4 266,29
11 234,734
4 959,821
11 976,00
5 429,446
МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
12 529,0
11 608,6
13 837,096
15 306,34
16 194,555
17 405,446
Задача 2. Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам
2.1
Целевые показатели:
2.1.1
Количество посещений муниципальных библиотек (ежегодно)
Ед.
210 000
220 000
200 000
200 000
230 000
237 700
2.2
Мероприятия:
2.2.1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
МБ
ОБ
Тыс.руб.
20 000,0
0,0
20 392,88
0,0
23 383,934
3 331,259
22 949,590
3 149,50
22 359,991
4 414,960
23 870,000
5 116,215
МУК «Ростовская МЦБ»
2.2.2
Мероприятия по улучшению условий обслуживания пользователей
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
752,842
79,589
3,986
268,583
31,058
283,984
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
МУК «Ростовская МЦБ»
2.2.3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
4,813
57,639
33,820
0,926
10,044
7,553
0,0
0,0
0,0
МУК «Ростовская МЦБ»
Итого по задаче 2:
Тыс.руб.
20 000,00
21225,311
27018,82
26 479,346
26 963,474
29 186,215
Задача 3. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
3.
Целевые показатели:
3.1.
Количество зрителей культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий КДУ (ежегодно)
Чел.
2 400
2 400
2 400
2450
107 943
150 000
3.2
Мероприятия:
3.2.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли культуры
МБ
БП
ОБ
Тыс.руб.
3 530,0
0,0
0,0
5 527,838
0,0
0,0
9 550,92
0,0
1 004,56
12 449,610
27 738,899
5 830,794
14 349,296
29 939,535
7 697,292
50 478,000
0,000
8 920,000
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества
3.2.2
Мероприятия по улучшению условий оказания услуг (выполнения работ) в сельских домах культуры
БП
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
657,741
300,000
Итого по задаче 3:
Тыс.руб.
3 530,0
5 527,838
10 555,473
46 019,303
52 643,864
59 698,000
Задача 4. Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района
4.1
Целевые показатели:
4.1.1
Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодно)
Ед.
15
16
17
17
1 797
2 746
4.1.2
Количество учреждений, культуры, получивших поддержку на развитие деятельности
Ед.
1
2
3
3
3
0
4.1.3
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
Ед.
х
1
1
1
0
2
4.1.4
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
Ед.
х
х
1
2
2
0
4.1.5
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием
Ед.
х
1
2
2
2
0
4.2
Мероприятия:
4.2.1
Подготовка пакета документов для финансирования мероприятий по укреплению материально технической базы отрасли и проведению ремонтных работ(разработка и проверка проектно-сметной документации)
МБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
180,514
51,658
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МУК «Ростовская ЦБС», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.2
Развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
БП
Тыс.руб.
3 190,0
3,360
103,249
0,0
1 539,862
0,0
0,0
0,0
1 515,933
173,302
0,0
0,0
400,970
574,635
332,190
556,510
209,957
1 256,859
1 680,355
281,000
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.3
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
х
194,649
1751,844
0,0
920,187
2 976,214
0,0
1 045,777
5 252,847
0,0
641,090
445,240
0,0
0,0
125,581
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.4
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
БП
Тыс.руб.
х
0,0
0,0
0,0
0,0
1 175,837
120,0
1 010,625
0,0
163,272
0,0
0,0
0,0
87,099
222,509
0,0
0,0
0,0
177,584
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МУК «Ростовская ЦБС»
4.2.5
Ремонт здания сектора Белогостицкого СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
28,572
542,865
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
(«Семибратовский СДК»)
4.2.6
Ремонт здания сектора Ново-Никольского СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
40,466
768,778
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» («Семибратовский СДК»)
4.2.7
Капитальный ремонт МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
149,148
2 833,700
МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"
4.2.8
Обеспечение деятельности центрального аппарата и учреждений обслуживания организаций культуры
МБ
БП
Тыс.руб.
3 959,331
0,0
6 078,772
0,0
7 62,81
0,0
11 765,656
5 646,909
13 349,451
4 974,795
18 140,814
0,0
УТКМС,
МУ «ЦОУМКТС»
Итого по задаче 4:
Тыс.руб.
7 255,94
9565,127
15504,908
25 919,281
23 200,013
22 807,508
Всего:
Тыс. руб.
43 314,94
47 926,876
66 916,297
113 724,27
119 001,906
129 097,169
АДМИНИСТРАЦИЯ
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
постановление
от 27.03.2020 № 444
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РМР ОТ 28.10.2014 № 2203 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации РМР от 28.10.2014 № 2203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе» на 2015-2020 годы» (с изменениями) изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А.Галочкину.
Глава
муниципального района
С.В. Шокин
Приложение
к постановлению администрации РМР
от27.03.2020 № 444
Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе» на 2015-2020 годы (далее – МП)
В Паспорте МП строку «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников
всего по муниципальной программе: 538 282,570 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 45 576,186 тыс. рублей;
2016 год – 50 566,672 тыс. рублей;
2017 год – 70 645,521 тыс. рублей;
2018 год – 117 526,098 тыс. рублей;
2019 год – 121 570,924 тыс. рублей;
2020 год - 132 397,169 тыс. рублей.
2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 538 282,570 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице №2.»
Таблица №2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
Источник финансирования
Всего
Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества в РМР»
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- районный бюджет
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма «Развитие туризма в РМР»
10 674,272
1 309,952
1 564,739
1 341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- районный бюджет
9 836,169
1 309,952
1 177,860
890,000
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
838,103
0,000
386,879
451,224
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВЦП «Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района»
519 981,459
43 314,940
47 926,876
66 916,297
113 724,271
119 001,906
129 097,169
- районный бюджет
372 268,506
43 208,331
45 342,601
56 096,134
60 284,238
62 454,202
104 883,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
74 339,125
3,360
2 504,686
9 778,480
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по муниципальной программе
538 282,570
45 576,186
50 566,672
70 645,521
117 526,098
121 570,924
132 397,169
- районный бюджет
389 731,514
45 469,577
47 595,518
59 374,134
64 086,065
65 023,220
108 183,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
75 177,228
3,360
2 891,565
10 229,704
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3. Внести изменения в приложение №1 к МП:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
7 626,839
951,294
1 075,057
2 388,000
1 287,670
924,818
1 000,000
3.2 В разделе 3. «Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Цель(и), целевые показатели и программные мероприятия подпрограммы
«Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе»
№
п/п
Наименование задачи, целей, целевого показателя,
мероприятия, источник финансирования
Источник финансирования
Единица измерения
Значение целевого показателя, сумма расходов по годам реализации
Исполнитель мероприятия
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе
Задача 1. Развитие традиционной культуры и народного творчества
1.1. Целевые показатели
1.1.1
Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей (ежегодно)
Чел.
40
45
45
60
150
150
1.1.2
Количество районных акций, смотров, конкурсов (ежегодно)
Чел.
4
5
5
5
10
10
1.1.3
Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях (ежегодно)
Ед.
6
7
8
8
12
12
1.2. Мероприятия:
1.2.1
Общественно-значимые мероприятия, православные и фольклорные праздники
МБ
Тыс.руб.
951,294
993,600
2 148,00
942,67
624,818
700,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО Детская школа искусств г. Ростова, МУК «Ростовская ЦБС»
1.2.2
Мероприятия, посвященные юбилейным датам
МБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
100,00
100,0
100,0
35,0
1.2.3
Мероприятия, проводимые в поддержку творческих коллективов
МБ
Тыс.руб.
0,0
81,457
140,00
245,0
200,0
265,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
Итого по задаче 1
МБ
Тыс.руб.
951,294
1 075,057
2 388,00
1 287,67
924,818
1 000,0
Всего
МБ
Тыс.руб.
951,294
1 075,057
2 388,00
1 287,67
924,818
1 000,0
4. Внести изменения в приложение №2 к МП:
4.1. В Паспорте подпрограммы строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования
Плановый объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
9 836,169
1 309,952
1 177,860
890,000
2 514,157
1 644,200
2 300,000
- бюджет поселений
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- областной бюджет
838,103
0,000
386,879
451,224
0,000
0,000
0,000
- федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого
10 674,272
1 309,952
1 564,739
1 341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,000
4.2 В разделе 3. «Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
1
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы
«Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе»
№ п/п
Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования
Источник финансирования
Ед. изм.
Значение целевого показателя, сумма расходов
Исполнитель
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель - повышение конкурентоспособности туристского продукта Ростовского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района
Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера
1.1
Целевые показатели:
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»,
МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
1.1.1
Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера, ежегодно
Ед.
6
6
7
6
7
8
1.2
Мероприятия:
1.2.1
Проведение форумов, конференций, «круглых столов», прием официальных делегаций
МБ
Тыс. руб.
0
0
0
11,869
43,651
35,0
Итого по задаче 1:
МБ
0
0
0
11,869
43,651
35,0
Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта
2.1
Целевые показатели:
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»,
МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
2.1.1
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно
Тыс. чел.
635
680
680
560
570
580
2.1.2
Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно
Тыс. чел.
х
х
х
20
22
25
2.2
Мероприятия:
2.2.1.
Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района
МБ
Тыс. руб.
389,836
425,803
164,0
657,74
329,564
155,0
2.2.2.
Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района
МБ
Тыс. руб.
384,66
536,9
198,0
817,478
264,076
150,0
2.2.3.
Разработка интерактивных программ и экспозиций; проведение тематических конкурсных мероприятий, целью которых является повышение имиджа объектов туриндустрии
МБ
Тыс. руб.
0
0
0
102,73
0,0
50,0
2.2.4
Разработка концепции пространственно-экономического развития туристического кластера района, внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов
МБ
Тыс. руб.
0
0
100,0
398,0
0,0
0,0
2.2.5
Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) в сфере туризма
МБ
Тыс. руб.
х
х
х
х
650,0
1 860,0
УТКМиС
Итого по задаче 2:
МБ
Тыс. руб.
774,496
962,703
462,0
1 975,948
1 243,640
2 215,00
Задача 3. Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях
3.1
Целевые показатели:
3.1.1
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района, ежегодно
Ед.
15
15
16
15
16
16
3.2
Мероприятия:
3.2.1
Участие в работе межрегиональных, всероссийских и международных туристских выставок
МБ
Тыс. руб.
76,942
0
20,0
82,5
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
3.2.2
Организация работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции
МБ
Тыс. руб.
180,194
65,157
225,0
275,06
341,909
0,0
3.2.3
Организация поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет
МБ
Тыс. руб.
64,0
30,0
3,0
2,84
0,0
0,0
УТКМС
3.2.4
Организация размещения и распространения информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники
МБ
Тыс. руб.
117,6
20,0
80,0
0,0
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
Итого по задаче 3:
МБ
Тыс. руб.
438,736
115,157
328,0
360,34
341,909
0,0
Задача 4. Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для туристов
4.1
Целевые показатели:
4.1.1
Объем туристско-гостиничных услуг, ежегодно
Млн. руб.
208,4
211,5
214,6
х
х
х
4.1.2
Количество установленных (обновленных) наружных средств туристской навигации, ежегодно
Шт.
х
х
х
4
5
6
4.2
Мероприятия:
4.2.1
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих)
МБ
ОБ
Тыс. руб.
96,72
0,0
100,0
386,879
100,0
451,224
166,0
15,0
50,0
УТКМС, МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МАУ РМР «ТИЦ «Ростов Великий»
4.2.2
Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания, электронных мобильных приложений
МБ
Тыс. руб.
30,0
0
0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 4:
МБ
ОБ
Тыс. руб.
96,72
0,0
100,0
386,879
100,0
451,224
166,0
15,0
50,0
Всего:
МБ
Тыс. руб.
1 309,952
1 564,739
1341,224
2 514,157
1 644,200
2 300,0
5. Внести изменения в приложение №3 к МП:
5.1. В Паспорте ВЦП строку «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
- районный бюджет
372 268,506
43 208,331
45 342,601
56 096,134
60 284,238
62 454,202
104 883,000
- бюджет поселений
70 095,389
0,000
0,000
0,000
33 942,318
35 853,071
300,000
- областной бюджет
74 339,125
3,360
2 504,686
9 778,480
19 131,705
19 006,725
23 914,169
- федеральный бюджет
3 278,439
103,249
79,589
1 041,683
366,010
1 687,908
0,000
- внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по ВЦП
519 981,459
43 314,940
47 926,876
66 916,297
113 724,271
119 001,906
129 097,169
5.2 В разделе 3. «Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.» таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы
№
п/п
Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия
Источники финансирования
Ед. изм.
Значение целевого показателя, сумма расходов
Исполнитель мероприятия
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель – сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры
1.1
Целевые показатели:
1.1.1
Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств (ежегодно)
Чел.
400
400
400
400
450
451
1.2.
Мероприятия:
1.2.1
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыкальное, художественное и эстетическое образование)
МБ
ОБ
Тыс. руб.
12 529,0
0,0
11 608,6
0,0
11 932,53
1 904,566
11 040,05
4 266,29
11 234,734
4 959,821
11 976,00
5 429,446
МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
12 529,0
11 608,6
13 837,096
15 306,34
16 194,555
17 405,446
Задача 2. Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам
2.1
Целевые показатели:
2.1.1
Количество посещений муниципальных библиотек (ежегодно)
Ед.
210 000
220 000
200 000
200 000
230 000
237 700
2.2
Мероприятия:
2.2.1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
МБ
ОБ
Тыс.руб.
20 000,0
0,0
20 392,88
0,0
23 383,934
3 331,259
22 949,590
3 149,50
22 359,991
4 414,960
23 870,000
5 116,215
МУК «Ростовская МЦБ»
2.2.2
Мероприятия по улучшению условий обслуживания пользователей
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
752,842
79,589
3,986
268,583
31,058
283,984
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
МУК «Ростовская МЦБ»
2.2.3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
4,813
57,639
33,820
0,926
10,044
7,553
0,0
0,0
0,0
МУК «Ростовская МЦБ»
Итого по задаче 2:
Тыс.руб.
20 000,00
21225,311
27018,82
26 479,346
26 963,474
29 186,215
Задача 3. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
3.
Целевые показатели:
3.1.
Количество зрителей культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий КДУ (ежегодно)
Чел.
2 400
2 400
2 400
2450
107 943
150 000
3.2
Мероприятия:
3.2.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли культуры
МБ
БП
ОБ
Тыс.руб.
3 530,0
0,0
0,0
5 527,838
0,0
0,0
9 550,92
0,0
1 004,56
12 449,610
27 738,899
5 830,794
14 349,296
29 939,535
7 697,292
50 478,000
0,000
8 920,000
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества
3.2.2
Мероприятия по улучшению условий оказания услуг (выполнения работ) в сельских домах культуры
БП
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
657,741
300,000
Итого по задаче 3:
Тыс.руб.
3 530,0
5 527,838
10 555,473
46 019,303
52 643,864
59 698,000
Задача 4. Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района
4.1
Целевые показатели:
4.1.1
Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодно)
Ед.
15
16
17
17
1 797
2 746
4.1.2
Количество учреждений, культуры, получивших поддержку на развитие деятельности
Ед.
1
2
3
3
3
0
4.1.3
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
Ед.
х
1
1
1
0
2
4.1.4
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
Ед.
х
х
1
2
2
0
4.1.5
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием
Ед.
х
1
2
2
2
0
4.2
Мероприятия:
4.2.1
Подготовка пакета документов для финансирования мероприятий по укреплению материально технической базы отрасли и проведению ремонтных работ(разработка и проверка проектно-сметной документации)
МБ
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
180,514
51,658
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МУК «Ростовская ЦБС», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.2
Развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
БП
Тыс.руб.
3 190,0
3,360
103,249
0,0
1 539,862
0,0
0,0
0,0
1 515,933
173,302
0,0
0,0
400,970
574,635
332,190
556,510
209,957
1 256,859
1 680,355
281,000
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.3
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
Тыс.руб.
х
194,649
1751,844
0,0
920,187
2 976,214
0,0
1 045,777
5 252,847
0,0
641,090
445,240
0,0
0,0
125,581
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской»
4.2.4
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры
МБ
ОБ
ФБ
БП
Тыс.руб.
х
0,0
0,0
0,0
0,0
1 175,837
120,0
1 010,625
0,0
163,272
0,0
0,0
0,0
87,099
222,509
0,0
0,0
0,0
177,584
0,0
0,0
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества», МУК «Ростовская ЦБС»
4.2.5
Ремонт здания сектора Белогостицкого СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
28,572
542,865
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества»
(«Семибратовский СДК»)
4.2.6
Ремонт здания сектора Ново-Никольского СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
40,466
768,778
МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» («Семибратовский СДК»)
4.2.7
Капитальный ремонт МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"
(поддержка местных инициатив)
МБ
ОБ
Тыс.руб.
х
х
х
х
х
149,148
2 833,700
МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской"
4.2.8
Обеспечение деятельности центрального аппарата и учреждений обслуживания организаций культуры
МБ
БП
Тыс.руб.
3 959,331
0,0
6 078,772
0,0
7 62,81
0,0
11 765,656
5 646,909
13 349,451
4 974,795
18 140,814
0,0
УТКМС,
МУ «ЦОУМКТС»
Итого по задаче 4:
Тыс.руб.
7 255,94
9565,127
15504,908
25 919,281
23 200,013
22 807,508
Всего:
Тыс. руб.
43 314,94
47 926,876
66 916,297
113 724,27
119 001,906
129 097,169
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Ростовский вестник" № 25 от 07.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: