Основная информация
Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
Номер документа: | RU55027205202000054 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Администрация Омского муниципального района Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация
Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. № П-20/ОМС-59
О внесении изменения в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района
Омской области»
В целях создания условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко
Глава муниципального района Г.Г. Долматов
Приложение № 1
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2116
Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2116
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» (далее - муниципальная программа)
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление социальной политики)
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта;
Управление культуры;
Организационно-кадровое управление;
Советник Главы муниципального района по информационной политике;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2025 годы,
из них:
I этап – 2014– 2020 годы
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель муниципальной программы
Стабилизация численности населения Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район) и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задачи муниципальной программы
- повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе;
- создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе;
- формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению;
- реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района;
- поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе;
- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района;
- содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района;
- укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района;
- улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления гражданам муниципальных услуг;
- создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в социально-экономическом развитии муниципального района);
- создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограммы муниципальной программы
- «Семья и демография»;
- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»;
- «Доступная среда»;
- «Содействие занятости населения»;
- «Развитие индивидуального жилищного строительства»;
- «Обеспечение жильем молодых семей»;
- «Старшее поколение»;
- «Профилактика правонарушений»;
- «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»;
- «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»;
- «Поддержка СОНКО»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области».
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 75 801 766,46 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 63 618 476,46 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 11 256 970,54 рублей;
- в 2015 году – 12 616 927,93 рублей;
- в 2016 году – 4 397 636,99 рублей;
- в 2017 году – 5 098 933,77 рублей;
- в 2018 году – 8 387 770,22 рублей;
- в 2019 году – 12 998 865,01 рублей;
- в 2020 году – 8 861 372,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 170 750,24 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 8 581 154,91 рублей;
- в 2015 году – 5 342 272,97 рубля;
- в 2016 году – 2 818 370,99 рублей;
- в 2017 году – 3 982 144,28 рублей;
- в 2018 году – 4 419 990,61 рублей;
- в 2019 году – 8 317 089,48 рублей;
- в 2020 году – 7 709 727,00 рубля.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 21 358 217,73 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1 586 307,14 рублей;
- в 2015 году – 7 274 654,96 рублей;
- в 2016 году – 1 579 266,00 рублей;
- в 2017 году – 1 116 789,49 рублей;
- в 2018 году – 3 967 779,61 рублей;
- в 2019 году – 4 681 775,53 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1 089 508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 12 183 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2022 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 9 880 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 4 940 000,00 рублей;
- в 2022 году – 4 940 000,00 рубля;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году:
- проведение к 2020 году не менее 18 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2000 человек, ежегодно;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 процентов;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов;
- достижение количества оборудованных (оснащенных) рабочих мест для незанятых инвалидов не менее одного;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- обеспечение участия в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов;
-достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов;
- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,21 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее трех ежегодно;
- увеличение доли объектов, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности, до 100% к 2020 году.
Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году:
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- первичная вакцинация по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году;
- достижение к 2025 году доли первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» (далее - ОМО ВОИ) активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в различных мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности;
- снижение к 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов в общей численности ветеранов в муниципальном районе;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех ежегодно.
1. Характеристика текущего состояния
социально-демографического развития муниципального района
в сфере реализации муниципальной программы
С 2014 года создание условий для социально-демографического развития муниципального района, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решение жилищной проблемы граждан, профилактики правонарушений осуществлялось в рамках реализации I этапа муниципальной программы.
В результате объективной социально-экономической ситуации развития Омского муниципального района и региона в целом, а также реализации программных мероприятий в муниципальном районе сложилась следующая социально-демографической ситуация: общая численность жителей Омского муниципального района за 2018 год уменьшилась на 382 человека и составила на 1 января 2019 года 100 266 человек.
Основные показатели демографической ситуации в районе за 2016-2018 гг. представлены в таблице:
Показатель
Единица измерения
2016
год
2017
год
2018
год
Общий коэффициент рождаемости
промилле
12,4
10,8
10,4
Общий коэффициент смертности
промилле
11,9
11,5
12,2
Общий коэффициент естественного прироста
промилле
0,4
-0,4
-1,8
Коэффициент миграционного прироста
промилле
-4,5
-2,4
- 0,7
Уровень общей безработицы
процент
6,0
5,9
5,9
В 2018 году, как и 2017 году продолжающаяся естественная убыль населения – количество зарегистрированных смертей превысило количество зарегистрированных рождений на 134 человека.
Общий коэффициент рождаемости в 2018 году снизился и к 2017 году составил 93,7% (родилось на 52 человека меньше), а общий коэффициент смертности увеличился и составил 106,1% (умерло на 52 человека больше).
Важным аспектом в проблеме рождаемости является рождение детей вне зарегистрированного брака. В 2018 году в муниципальном районе зарегистрировано 488 браков, что ниже показателей 2017 года на 4%. За 2018 год в муниципальном районе расторгнуто 337 браков, в 2017 году эта цифра составляла 335 браков соответственно.
Несмотря на увеличение численности детей до 17 лет в общей численности населения, в районе отмечается процесс постарения населения.
Продолжается уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте (55,2 процентов) и за 3 года их доля снизилась на 3,7 процентов и составила 55 566 человек. В составе населения муниципального района доля граждан трудоспособного возраста составляет 55,2 процента (55 566 человек), доля граждан старше трудоспособного возраста - 24,9 процентов (25 087 человек), таким образом, средний трудоспособный возраст в муниципальном районе составляет 39,1 лет. Общая тенденция уменьшения количества лиц трудоспособного возраста, по-прежнему, сохраняется. Среди граждан трудоспособного возраста численность инвалидов на конец 2018 года составила 2243 человек, из них – в возрасте от 18 до 44 лет - 1103 человека, численность работающих инвалидов – 420 человек.
Одновременно растет доля лиц старше трудоспособного возраста (24,9 процентов) – прирост по отношению к 2016 году составил 6,8 процентов. Аналогичная ситуация складывается в когорте женского населения фертильного возраста. В сравнении с 2016 годом число женщин фертильного возраста на территории района сократилось на 622 человека или 2,0 процента.
В структуре общей смертности населения района за 2018 го по причинам продолжает лидировать смертность от болезней системы кровообращения. Доля этой причины смертности, как и в 2018 году составила 35,3 процента. Второе место в структуре общей смертности населения занимает смертность болезней нервной системы – 22,0 процента, на третьем месте – смертность от новообразований – 17,1 процента.
Сеть лечебно-профилактических учреждений района за прошедший год не изменилась. В районе функционируют районная поликлиника, 8 участковых больниц, 5 врачебных амбулаториями с общей мощностью 83 койки круглосуточного пребывания и 131 место дневного пребывания, 42 фельдшерско-акушерских пункта и 35 медицинских пунктов общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.
В целях улучшения ситуации на рынке труда Омского муниципального района, обеспечения социальной стабильности, снижения уровня общей безработицы и напряженности на рынке труда Администрацией в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мероприятий.
На 1 января 2019 года уровень общей безработицы составил 5,8 процента от экономически активного населения.
Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 195 человек.
Занято в экономике Омского района 58 000 человек, в т.ч.:
- 24 400 человек на территории района (42,2 процента от числа занятых в экономике);
- 28 200 человек трудятся в г. Омске (48,6 процента);
- 4 300 человек (7,4 процента) работают вахтовым методом в других регионах России;
- 900 человек работают в других сельских районах Омской области;
- занятые в личном подсобном хозяйстве производством товаров и услуг для реализации – 4 400 человек (7,6 процентов).
Остается сложной криминальная обстановка в муниципальном районе. В 2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество преступлений, совершенных:
- гражданами в состоянии алкогольного опьянения, на 14,9 процентов (с 221 до 254), удельный вес увеличился на 6,3 процента (с 29,8 до 36,1), при среднеобластном – 29,2 процента;
- несовершеннолетними на 4, процента (с 21 до 22), удельный вес увеличился на 0,3 процента (с 2,8 до 3,1), при среднесельском – 3,7 процента, при среднеобластном – 3,0 процента;
- на 1,7 процента в общественных местах (со 181 до 184), удельный вес увеличился на 2,6 процента (с 15,8 до 18,4), при среднесельском – 17,4 процента, при среднеобластном – 32,9 процента.
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение демографической ситуации. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- военные действия, этнические, религиозные и иные конфликты;
- неэффективное управление и взаимодействие исполнителей.
Указанные риски могут привести к увеличению естественной убыли населения района и миграционному оттоку населения за пределы муниципального района, значительному увеличению числа семей, находящихся в социально опасном положении, негативным изменениям на рынке труда, ухудшению здоровья граждан, увеличению числа граждан, ставших инвалидами.
В перспективе эти риски могут снизить эффективность ранее предпринимавшихся действий по улучшению демографической ситуации в муниципальном районе и повлечь увеличение расходов в будущем для достижения современного уровня демографического развития муниципального района.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере социально-демографических отношений.
Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере социальной политики.
Задача 1. Повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Семья и демография», включающей организацию мероприятий, направленных:
- на укрепление института семьи;
- на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
Задача 2. Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению», включающей:
- организацию и проведение мероприятий по предупреждению социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализацию мер, направленных на повышение эффективности мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- стимулирование и поддержку медицинских кадров.
Задача 3. Формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Решение задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Доступная среда», включающей:
- организацию мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов;
- реализацию мер, направленных на развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов.
Задача 4. Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Решение данной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Содействие занятости населения», в рамках которой будут организованы мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест, а также оказано содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.
Задача 5. Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Решение задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства», предусматривающей предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.
Задача 6. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», предусматривающей предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Задача 7. Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Данная задача будет реализовываться в рамках подпрограммы «Старшее поколение», включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг;
- формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Задача 8. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений», включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Задача 9. Улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей», предусматривающей предоставление семьям при рождении одновременно трех и более детей единовременной выплаты на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения.
Задача 10. Обеспечение предоставления гражданам муниципальных услуг.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг», предусматривающей получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области и уведомление граждан с целью обеспечения предоставления гражданам муниципальных услуг.
Задача 11. Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Поддержка СОНКО», предусматривающей оказание СОНКО финансовой и иных видов поддержки в соответствии с пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Задача 12. Создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области», предусматривающей деятельность органов местного самоуправления по противодействию терроризму в пределах своих полномочий в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Достижение цели и выполнение задач муниципальной программы позволят создать условия для укрепления института семьи, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решения жилищной проблемы граждан, повысить эффективность деятельности системы профилактики правонарушений.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-демографического развития муниципального района.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- первичная вакцинация по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году;
- достижение к 2025 году доли ОМО ВОИ, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в различных мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности;
- снижение к 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов в общей численности ветеранов в муниципальном районе;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех ежегодно.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2014-2025гг.:
I этап: 2014 – 2020 гг.;
II этап: 2021 – 2025 гг.
5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 75 801 766,46 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 63 618 476,46 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 11 256 970,54 рублей;
- в 2015 году – 12 616 927,93 рублей;
- в 2016 году – 4 397 636,99 рублей;
- в 2017 году – 5 098 933,77 рублей;
- в 2018 году – 8 387 770,22 рублей;
- в 2019 году – 12 998 865,01 рублей;
- в 2020 году – 8 861 372,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 170 750,24 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 8 581 154,91 рублей;
- в 2015 году – 5 342 272,97 рубля;
- в 2016 году – 2 818 370,99 рублей;
- в 2017 году – 3 982 144,28 рублей;
- в 2018 году – 4 419 990,61 рублей;
- в 2019 году – 8 317 089,48 рублей;
- в 2020 году – 7 709 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 21 358 217,73 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1 586 307,14 рублей;
- в 2015 году – 7 274 654,96 рублей;
- в 2016 году – 1 579 266,00 рублей;
- в 2017 году – 1 116 789,49 рублей;
- в 2018 году – 3 967 779,61 рублей;
- в 2019 году – 4 681 775,53 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1 089 508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 12 183 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2022 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 9 880 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 4 940 000,00 рублей;
- в 2022 году – 4 940 000,00 рубля;
- в 2023 году – 000,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
6. Система управления реализацией муниципальной программы
Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 5 Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332.
Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в социально-демографической сфере и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма
«Семья и демография» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Семья и демография» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
«Семья и демография»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры;
Организационно-кадровое управление;
советник Главы муниципального района по информационной политике
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель подпрограммы
Повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
- укрепление института семьи;
- повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
- организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» составит 12 395 209,71 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,84 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,42 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- проведение к 2020 году не менее 18 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2000 человек, ежегодно;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц, в том числе по годам:
- 2015 год - 10 единиц;
- 2016 год - 0 единиц;
- 2017 год - 0 единиц;
- 2018 год - 0 единиц;
- 2019 год - 0 единиц;
- 2020 год - 0 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно;
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Семья и демография», описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Фактором роста численности населения муниципального района остаются естественный и миграционный прирост, хотя вклад естественного и миграционного компонента в рост населения в последние годы заметно сократился.
По данным Омскстата, демографическая ситуация за 10 месяцев 2018 года месяцев характеризуется:
- снижением показателей рождаемости;
- повышением уровня смертности;
- естественной убылью населения.
За 9 месяцев 2017 года умерло 651 человек, за 9 месяцев 2018 года – 916 человек. По причинам смертности по-прежнему остается высокой смертность от болезней системы кровообращения.
Число родившихся за 9 месяцев 2017 года 834 человека, за 9 месяцев 2018 года – 782 человека.
Общий коэффициент рождаемости составил за 9 месяцев 2017 года – 11,1 промилле, общий коэффициент смертности за этот же период 2018 года – 10,4 промилле, коэффициент естественной убыли населения в 2018 году – 1,8 промилле (за АППГ – 0,4).
В настоящее время естественное движение населения района характеризуется постепенным снижением удельных показателей по рождаемости, высокими показателями смертности.
Процесс демографического старения населения муниципального района и демографический провал 1990 годов являются также причинами снижения коэффициента брачности.
За 9 месяцев 2018 года по сравнению с АППГ в муниципальном районе уменьшилось число браков на 3,0 процента и увеличилось количество разводов на 2,3 процента (зарегистрировано 488 браков, 337 браков расторгнуто). Общий коэффициент брачности за 9 месяцев 2018 года составил 6,5 промилле, разводимости – 4,5 промилле.
Несмотря на некоторый рост количества населения муниципального района моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) в 2018 году –19995 человек (за АППГ– 19964), отмечается противоречие – между представлениями об идеальном количестве детей в семье – двое детей – и реальными намерениями, установкой на однодетную семью.
Наличествует проблема осознанной установки на создание семьи и ответственного родительства. В этих условиях перед Администрацией муниципального района стоят задачи укрепления института семьи, повышения престижа труда и жизни в муниципальном районе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Семья и демография»
Целью подпрограммы «Семья и демография» является повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе.
Задачами подпрограммы «Семья и демография» являются укрепление института семьи и повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
3. Срок реализации подпрограммы «Семья и демография»
Реализация подпрограммы «Семья и демография» осуществляется в течение 2014 – 2025 годов, в т.ч.:
I этап – 2014 – 2020 года;
II этап – 2021 – 2025 года.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Семья и демография»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Семья и демография» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»;
- «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе».
Основное мероприятие «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи» включает в себя организацию районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе, мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования, организацию и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры, приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе.
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе» включает в себя изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района, выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей».
5. Описание мероприятий подпрограммы «Семья и демография»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Семья и демография» предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На пропаганду семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи направлены следующие мероприятия:
- «Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе», в том числе организация и проведение Семейного форума, акции «Первоклассник», чествования многодетных матерей в рамках празднования Дня матери, молодоженов - на торжественных регистрациях брака, подготовка и распространение информационных материалов, пропагандирующих привлекательность семейного образа жизни, ответственного материнства, отцовства.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи».
Значение целевого индикатора «Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи» определяется как количество проведенных в муниципальном районе в течение года районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи. Единица измерения - единиц.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления социальной политики.
- «Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения».
Целевой индикатор «Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения» определяется как количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения. Единица измерения - экземпляры.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления социальной политики.
- «Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования», в том числе фестивалей, конкурсов, акций, посвященных семье и семейным ценностям, социологических исследований по вопросам семейного воспитания, мероприятий по вопросам организации работы с семьей и межведомственного взаимодействия в работе по семейному воспитанию.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования».
Целевой индикатор «Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования» определяется как численность учащихся, принявших в течение года участие в мероприятиях семейной направленности в муниципальных учреждениях образования. Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета по образованию.
- «Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры», в том числе дней семейного отдыха, семинаров-практикумов, научно-практических конференций, «круглых столов», творческих лабораторий, школ передового опыта по организации мероприятий семейной направленности, мониторинговых и маркетинговых исследований «Досуговые предпочтения семьи». Единица измерения - человек.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных мероприятий, определен индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры».
Целевой индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной направленности» определяется как численность людей, проживающих в муниципальном районе, посетивших в течение года в учреждениях культуры мероприятия семейной направленности. Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления культуры.
На повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе направлена следующая группа мероприятий:
- «Изготовление сувенирной продукции с логотипом муниципального района»;
- «Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»;
- «Издание энциклопедии Омского района»;
- «Организация торжественных мероприятий, посвященного 90 - летию Омского района»;
- «Изготовление медали муниципального района «За заслуги перед Омским районом»;
- «Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом».
Целевой индикатор, характеризующий выполнение данной группы мероприятий – удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, который рассчитывается как отношение объема средств, израсходованных в соответствующем году, к объему средств, предусмотренных бюджетом муниципального района на данные цели. Измеряется в процентах.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Комитета финансов и контроля Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Семья и демография»
Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» составит 12 395 209,71 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,84 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,42 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Семья и демография»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Семья и демография» позволит обеспечить к концу 2025 года:
- проведение не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения ежегодно;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Общий коэффициент рождаемости (далее - И N 1)
промилле
14,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Общий коэффициент брачности (далее - И N 2)
промилле
9,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Общий коэффициент разводимости (далее - И N 3)
промилле
5,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Коэффициент миграционного прироста (далее - И N 4)
промилле
18,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи (И N 1.1)
единиц
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.
Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения (И N 1.2)
экземпляр
-
70
-
500
500
700
700
700
700
700
700
700
7.
Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования
(И N 1.3)
человек
-
-
-
2000
2000
2000
2000
2100
2100
2150
2200
2200
8.
Количество посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры (И N 1.4)
человек
-
41476
42098
42729
43369
43400
43450
43600
43700
43800
44000
44500
9.
Количество туристических этапов (И N 1.5)
единиц
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Количество участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет по отношению к общему количеству населения муниципального района данного возраста (И N 1.6)
процент
-
0,47
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
(далее - И N 4.1)
процент
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Семья и демография»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Семья и демография» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Семья и демография», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Семья и демография» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Семья и демография».
Реализация и финансирование подпрограммы «Семья и демография» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Семья и демография» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Семья и демография».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Семья и демография» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Семья и демография». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Семья и демография» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
- предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Перечень основных мероприятий
- организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составит
833 351,07 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году –156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 44 процента;
- в 2015 году - 49 процентов;
- в 2016 году - 52 процента;
- в 2017 году - 55 процентов;
- в 2018 году - 59 процентов;
- в 2019 году - 62 процента;
- в 2020 году - 65 процентов;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 человек;
- в 2015 году - 0 человек;
- в 2016 году - 0 человек;
- в 2017 году - 15,6 человек;
- в 2018 году - 15,6 человек;
- в 2019 году - 15,7 человек;
- в 2020 году - 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек:
- в 2014 году - 0 человек;
- в 2015 году - 0 человек;
- в 2016 году - 0 человек;
- в 2017 году - 40,2 человек;
- в 2018 году - 40,2 человек;
- в 2019 году - 40,3 человек;
- в 2020 году - 40,3 человек;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению», описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
К полномочиям муниципального района в сфере охраны здоровья населения Омской области относятся:
- информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализация мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансеризации граждан, просвещению и информированию населения муниципального образования, предотвращению социально значимых заболеваний.
По итогам 2018 года в районе зарегистрировано более 24,2 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что соответствует уровню 2017 года. Грипп и ОРВИ в общей структуре заболеваемости составили 89,0 процентов. Неблагополучна ситуация в районе по сальмонеллезу, коклюшу, внебольничной пневмонии.
За 2018 год в районе зарегистрирован 66 случаев туберкулеза всех форм (на 2 случая больше 2017 года), заболеваемость составила 65,5 на 100 тысяч населения (соответствует уровню 2017 года).
По состоянию на 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 1010 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности составил 1003,5 на 100 тысяч населения (Омская область – 965,0). За год зарегистрировано 112 новых случаев ВИЧ инфицирования, показатель заболеваемости составил 113,5 на 100 тысяч населения (по области – 98,7).
Важнейшей составной частью профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, а также заболеваний социального характера является информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
В современных условиях особую важность приобретает реализация на территории муниципального района мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие лечебно-профилактическим учреждениям в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, а также диспансеризации граждан.
2. Цель и задачи подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Целью подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» является создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Задачи подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» определяются ее целью и заключаются в следующем:
- предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактика заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров.
3. Срок реализации подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Реализация подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляется в течение 2014 – 2025 годов, в т.ч.:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021 – 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;
- «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»;
- «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров».
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» включает в себя проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям, информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний» включает в себя приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров» включает в себя организацию мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров.
5. Описание мероприятий, входящих в состав подпрограммы
«Создание условий для оказания медицинской помощи
населению» и целевых индикаторов их выполнения
На предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» направлена реализация следующих мероприятий:
- «Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница» (далее - БУЗОО «Омская ЦРБ»).
- «Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения, в общей численности опрошенных граждан в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения БУЗОО «Омская ЦРБ».
В целях просвещения и информирования населения о формировании здорового образа жизни, профилактики заболеваний подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» запланировано мероприятие «Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: «Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Значение целевого индикатора определяется как число изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Единица измерения - экземпляры.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
В целях создания условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» предусмотрено мероприятие «Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров», в том числе организация и проведение ежегодного конкурса на лучшего врача и лучшего среднего медицинского работника, встреч со студентами, обучающимися в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия», торжественных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника, мониторинг обеспечения кадрами системы здравоохранения муниципального района.
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: «Количество участников мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров» (среди врачей, среди средних медицинских работников, ежегодно);
Значение целевого индикатора определяется как количество врачей и средних медицинских работников участвующих в ежегодном конкурсе «Лучший медицинский работник БУЗОО «Омская центральная районная больница». Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской
помощи населению»
Общий объем финансирования подпрограммы составит 833 351,07 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит
793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» позволит обеспечить:
- первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям, в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям
(далее - И N 5)
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе (далее - И N 6)
процентов
44
49
52
55
59
62
65
-
-
-
-
-
3.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
(И N 7)
экземпляров
1227
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний (далее - И N 7.1)
экземпляров
-
500
-
300
-
330
330
400
400
400
400
400
5.
Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8)
человек
41,8
42
42,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Обеспеченность населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8.1)
человек
-
-
-
15,6
15,6
15,7
15,7
-
-
-
-
-
7.
Обеспеченность населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8.2)
человек
-
-
-
40,2
40,2
40,3
40,3
-
-
-
-
-
8.
Количество врачей – участников конкурса «Лучший медицинский работник «БУЗОО «Омская ЦРБ»
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Количество среднего медицинского персонала – участников конкурса «Лучший медицинский работник «БУЗОО «Омская ЦРБ»
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления
реализацией подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».
Реализация и финансирование подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Доступная среда»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель подпрограммы
Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Задачи подпрограммы
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;
- формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры;
- развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Перечень основных мероприятий
- социальная реабилитация инвалидов;
- создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы;
- развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 573 602,77 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 8 203 602,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 2 942 578,40 рублей;
- в 2016 году – 1 232 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 684 535,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 1 323 511,4 рублей;
- в 2016 году – 332 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 619 067,00 рублей;
- в 2016 году – 900 000,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 59 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 65 процентов;
- в 2017 году - 68 процентов;
- в 2018 году - 71 процент;
- в 2019 году - 74 процентов;
- в 2020 году - 77 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 72,2 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 55,5 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 62 процентов;
- в 2017 году - 72,2 процентов
- в 2018 году - 72,2 процента;
- в 2019 году - 72,2 процентов;
- в 2020 году - 72,2 процента;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 единиц;
- в 2015 году - 1 единица;
- в 2016 году - 0 единиц;
- в 2017 году - 0 единиц;
- в 2018 году - 0 единиц;
- в 2019 году - 0 единиц;
- в 2020 году - 0 единиц;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 единиц;
- в 2015 году - 0 единиц;
- в 2016 году - 1 единица;
- в 2017 году - 0 единиц;
- в 2018 году - 0 единиц;
- в 2019 году - 0 единиц;
- в 2020 году - 0 единиц;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 65 процентов;
- в 2015 году - 68 процентов;
- в 2016 году - 71 процент;
- в 2017 году - 73 процента;
- в 2018 году - 75 процентов;
- в 2019 году - 77 процентов;
- в 2020 году - 79 процентов;
- достижение к 2025 году доли первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 80 процентов:
- в 2022 году – 85 процентов;
- в 2023 году – 88 процентов;
- в 2024 году – 89 процентов;
- в 2025 году – 90 процентов.
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 100 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 80 процентов:
- в 2022 году – 82 процентов;
- в 2023 году – 85 процентов;
- в 2024 году – 90 процентов;
- в 2025 году – 100 процентов.
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности инвалидов ОМО ВОИ в муниципальном районе, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 процентов;
- в 2022 году – 35 процентов;
- в 2023 году – 38 процента;
- в 2024 году – 42 процента;
- в 2025 году – 45 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Доступная среда», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и их интеграция в общество является одной из приоритетных задач Администрации Омского муниципального района.
В настоящее время в муниципальном районе остается нерешенным ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся муниципальные учреждения культуры.
Другая важная проблема для инвалидов - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления приоритетных услуг.
Выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
2. Цель и задачи подпрограммы «Доступная среда»
Целью подпрограммы «Доступная среда» является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Задачами подпрограммы «Доступная среда» являются обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности, формирование доступности для инвалидов основных объектов социальной инфраструктуры, развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов.
3. Срок реализации подпрограммы «Доступная среда»
Реализация подпрограммы «Доступная среда» осуществляется двумя этапами в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021– 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Доступная среда»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Доступная среда» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Социальная реабилитация инвалидов»;
- «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»;
- «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов».
Основное мероприятие «Социальная реабилитация инвалидов» включает в себя организацию и проведение спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов, мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество.
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы» включает в себя оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями, создание для них универсальной безбарьерной среды.
Основное мероприятие «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов» включает в себя мероприятие, направленное на развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Доступная среда» предусматривается реализация трех групп мероприятий.
На социальную реабилитацию инвалидов направлена следующая группа мероприятий:
- «Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов», в том числе организация в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, занятий физической культурой и спортом для инвалидов по специальному графику, проведение районной спартакиады по зимней и летней программе для лиц с ограниченными физическими возможностями, организация участия в областных спартакиадах для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- «Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»;
- «Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество»;
- «Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество», в том числе организация и проведение церемонии чествования жителей муниципального района с ограниченными возможностями, создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг»;
- «Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района».
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области.
В целях создания условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы будут реализованы мероприятия:
- «Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями»;
- «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»;
- «Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло».
Для оценки выполнения данных мероприятий применяются следующие целевые индикаторы: «Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района», «Количество образовательных учреждений муниципального района, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов», «Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов», «Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями».
Значение целевого индикатора «Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района» определяется как отношение числа объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, доступных для инвалидов, в общем числе объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора «Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов» определяется как количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи Администрации Омского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора «Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями» определяется как количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи Администрации Омского муниципального района Омской области, Управления культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.
На развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов будет направлено мероприятие «Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов», в рамках которого будет организовано, в том числе проведение благотворительной акции «Лавка сувениров» для людей с ограниченными возможностями, изготовление и распространение информационных материалов по вопросам социальной реабилитации инвалидов, а также мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля инвалидов, членов ОМО ВОИ, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района»
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Доступная среда»
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 573 602,77 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 8 203 602,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 2 942 578,40 рублей;
- в 2016 году – 1 232 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 684 535,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 1 323 511,4 рублей;
- в 2016 году – 332 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 619 067,00 рублей;
- в 2016 году – 900 000,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Доступная среда»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» позволит обеспечить достижение к концу 2025 года:
- достижение к 2025 году доли первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов, в том числе по годам;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности инвалидов ОМО ВОИ в муниципальном районе.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Доступная среда» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе
(далее - И N 9)
проценты
59
62
65
68
71
74
79
-
-
-
-
-
2.
Доля первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района
(далее - И N 9.1)
проценты
-
-
-
-
-
-
-
80
85
88
89
90
3.
Доля инвалидов, членов ОМО ВОИ, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района
(далее - И N 9.2)
проценты
-
-
-
-
-
-
-
30
35
38
42
45
4.
Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района (далее - И N 10)
проценты
55,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района
(далее - И N 10.1)
проценты
-
62
62
72,2
72,2
72,2
72,2
80
82
85
90
100
6.
Количество образовательных учреждений муниципального района, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
(далее - И N 10.2)
единицы
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов
(далее - И N 10.3)
единицы
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
(далее – И № 10.4)
единицы
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
9.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И N 11)
проценты
65
68
71
73
75
77
79
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Доступная среда»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Доступная среда» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Доступная среда», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Доступная среда» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Доступная среда».
Реализация и финансирование подпрограммы «Доступная среда» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Доступная среда» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Доступная среда».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Доступная среда» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Доступная среда». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Доступная среда» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Содействие занятости населения»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Содействие занятости населения»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Содействие занятости населения»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Наименование исполнителей мероприятий
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Перечень основных мероприятий
Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 907 642,38 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 207 642,38 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 913 608,00 рублей;
- в 2015 году – 1 023 581,00 рублей;
- в 2016 году – 599 913,43 рублей;
- в 2017 году – 874 508,49 рублей;
- в 2018 году – 1 170017,21 рублей;
- в 2019 году – 1 276 014,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 219 382,29 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 290 000,00 рублей;
- в 2015 году – 316 288,00 рублей;
- в 2016 году – 289 764,43 рублей;
- в 2017 году – 290 000,00 рублей;
- в 2018 году – 333 599,61 рублей;
- в 2019 году – 349 730,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 3 988 260,09 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 623 608,00 рублей;
- в 2015 году – 707 293,00 рублей;
- в 2016 году – 310 149,00 рублей;
- в 2017 году – 584 508,49 рублей;
- в 2018 году – 836 417,60 рублей;
- в 2019 году – 926 284,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- снижение в 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 7,55 процентов;
- в 2015 году - 7,5 процентов;
- в 2016 году - 7,45 процентов;
- в 2017 году - 5,9 процентов;
- в 2018 году - 5,9 процентов;
- в 2019 году - 5,8 процентов;
- в 2020 году - 5,8 процентов;
- снижение в 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов, в том числе по годам:
- в 2020 году – 5,8 процентов;
- в 2021 году – 5,8 процентов;
- в 2022 году – 5,8 процентов;
- в 2023 году – 5,8 процентов;
- в 2024 году – 5,7 процентов;
- в 2025 году – 5,6 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Содействие занятости населения»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Под влиянием общеэкономических тенденций в 2018 году ситуация на рынке труда в муниципальном районе характеризуется относительно стабильным уровнем безработицы, как общей, так и зарегистрированной.
В Омском муниципальном районе, как и в целом по Омской области, наблюдается уменьшение доли лиц трудоспособного возраста и рост численности пенсионеров.
По состоянию на 1 января 2019 года сфера занятости характеризуется следующими показателями:
- численность занятого населения в экономике в возрасте 15 – 72 лет – 54 634 человек;
- численность экономически активного населения – 58 029 человек;
- уровень общей безработицы – 5,8 %;
- уровень регистрируемой безработицы - 0,6 %;
- коэффициент напряженности на рынке труда – 0,3 %;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы – 370 человек;
Учитывая стабильное снижение уровня общей безработицы в течение
9 месяцев 2018 года ожидаемый результат показателей «уровень общей безработицы» и «уровень регистрируемой безработицы» на 1 января 2019 года останется прежним и составит 5,8 % и 0,6 % соответственно.
Преобладающими сферами занятости по видам экономической деятельности остается сельское хозяйство, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, здравоохранение. Происходит развитие сфер бытового обслуживания населения и оказание персональных услуг, и здесь на первый план выходят индивидуальные предприниматели, организующие собственное дело на территории района.
В поселениях с высоким уровнем безработицы востребованы программы активной политики занятости как общественные работы для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работе.
Необходимость решения существующих проблем занятости населения и снижения социальной напряженности в муниципальном районе требует программно-целевого подхода к решению вопросов содействия занятости населения.
2. Цель и задачи подпрограммы «Содействие занятости населения»
Целью подпрограммы «Содействие занятости населения» является реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Содействие занятости населения» определяется ее целью и заключается в стабилизации ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест.
3. Срок реализации подпрограммы
«Содействие занятости населения»
Реализация подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляется в два этапа в течение 2014 - 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021– 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий, входящих в состав
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Содействие занятости населения» планируется выполнение основного мероприятия «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы», которое включает в себя участие в организации и финансировании проведения общественных работ, организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Содействие
занятости населения» и целевых индикаторов их выполнения
В целях содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, подпрограммой предусматривается реализация следующей группы мероприятий:
- «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения»;
- «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ»;
- «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий используются следующие целевые индикаторы: уровень общей безработицы в муниципальном районе и количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Значение целевого индикатора «Уровень общей безработицы в муниципальном районе» определяется как соотношение общей численности безработных в муниципальном районе к численности экономически активного населения муниципального района. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району.
Значение целевого индикатора «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» определяется как количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест, созданных для трудоустройства незанятых инвалидов. Единица измерения – единиц.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи, Управления культуры, Комитета по образованию.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Общий объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 907 642,38 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 207 642,38 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 913 608,00 рублей;
- в 2015 году – 1 023 581,00 рублей;
- в 2016 году – 599 913,43 рублей;
- в 2017 году – 874 508,49 рублей;
- в 2018 году – 1 170017,21 рублей;
- в 2019 году – 1 276 014,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 219 382,29 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 290 000,00 рублей;
- в 2015 году – 316 288,00 рублей;
- в 2016 году – 289 764,43 рублей;
- в 2017 году – 290 000,00 рублей;
- в 2018 году – 333 599,61 рублей;
- в 2019 году – 349 730,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 3 988 260,09 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 623 608,00 рублей;
- в 2015 году – 707 293,00 рублей;
- в 2016 году – 310 149,00 рублей;
- в 2017 году – 584 508,49 рублей;
- в 2018 году – 836 417,60 рублей;
- в 2019 году – 926 284,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Содействие занятости населения»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» позволит обеспечить к концу 2025 года снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов.
Значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» по годам приведено в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год
1.
Уровень общей безработицы в муниципальном районе
(далее - И N 12.1)
проценты
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
2.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
(далее - И N 12.2)
единица
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения».
Реализация и финансирование подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Содействие занятости населения» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Содействие занятости населения».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Содействие занятости населения» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Содействие занятости населения». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Развитие индивидуального
жилищного строительства» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 2 170 699,69 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составят 1 750 699,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 540 699,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 273 168,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 63 168,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят
1 477 531,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 477 531,00 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00 рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 420 000,00 рублей, в том числе по годам1:
- в 2021 году – 210 000,00 рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 семьям;
- в 2015 году - 3 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 3 семьям;
- в 2018 году - 3 семьям;
- в 2019 году - 3 семьям;
- в 2020 году - 3 семьям
Достижение к 2025 году оказания поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3семьям;
- в 2022 году – 3семьям;
- в 2023 году – 3семьям;
- в 2024 году – 3семьям;
- в 2025 году – 3семьям.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Развитие индивидуального
жилищного строительства», основные проблемы, оценка
причин их возникновения и прогноз ее развития
Развитие индивидуального жилищного строительства необходимо для повышения доступности жилья для широких слоев населения. В первую очередь, это актуально для категорий граждан, доходы которых позволяют приобретать жилье в собственность с использованием накопительных и кредитных механизмов, а также различных форм муниципальной поддержки.
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном районе 263 заявителя состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Возможным решением жилищной проблемы граждан может стать строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов при условии получения муниципальной поддержки.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы индивидуального жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. Необходимо проведение единой политики, направленной на реализацию мер по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального района, предоставлению гражданам муниципальной поддержки при строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Целью подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» является поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Задача подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» определяется ее целью и заключается в предоставлении гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.
3. Срок реализации подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Реализация подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» планируется реализация основного мероприятия: «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе», которое включает в себя оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе.
5. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
В целях поддержки и развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе в рамках подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» предусмотрена реализация мероприятия «Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как число семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе. Единица измерения - семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 2 170 699,69 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составят 1 750 699,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 540 699,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 273 168,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 63 168,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 477 531,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 477 531,00 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Реализация подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» позволит оказать поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе к 2025 году не менее чем 30 семьям.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
(далее - И N 13)
семей
0
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров).
Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
Цель подпрограммы
Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Перечень основных мероприятий
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составит
10 228 303,68 рубля, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 9 828 303,68 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 118 249,00 рублей;
- в 2015 году – 3 169 565,10 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 880 852,40 рублей;
- в 2019 году – 2 459 637,18 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 575 591,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 66 041,37 рублей;
- в 2015 году – 92 525,94 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 94042,62 рублей;
- в 2019 году – 122 981,87 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 8 163 203,39 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 962 699,14 рублей;
- в 2015 году – 3 077 039,16 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 786 809,78 рублей
- в 2019 году – 2 336 655,31 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 400 000,00 рубля, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 120 000,00 рублей;
- в 2024 году – 120 000,00 рублей;
- в 2025 году – 120 000,00 рублей;
Из общего объема финансирования этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 400 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям, в том числе:
- в 2014 году - 1 семье;
- в 2015 году - 3 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 3 семьям;
- в 2018 году - 3 семьям;
- в 2019 году - 3 семьям;
- в 2020 году - 3 семьям.
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям, в том числе:
- в 2014 году - 0 семей;
- в 2015 году - 0 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 1 семье;
- в 2018 году - 1 семье;
- в 2019 году - 1 семье;
- в 2020 году - 1 семье.
- достижение к 2025 году предоставления поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 15 молодым семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3 семьям;
- в 2022 году – 3 семьям;
- в 2023 году – 3 семьям;
- в 2024 году – 3 семьям;
- в 2025 году – 3 семьям.
- достижение 2025 году предоставления поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 5 молодым семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 семье;
- в 2022 году – 1 семье;
- в 2023 году – 1 семье;
- в 2024 году – 1 семье;
- в 2025 году – 1 семье.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Проблема приобретения собственного жилья всегда была и остается наиболее актуальной для молодых семей муниципального района. По состоянию на 1 августа 2018 года на территории муниципального района в списках семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 150 молодых семей. Из них на 1 января 2019 года 42 молодые семьи признаны участниками подпрограммы.
Молодые семьи не всегда могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Таким образом, муниципальная поддержка в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов поможет молодым семьям решить жилищные проблемы.
Настоящая подпрограмма является одним из механизмов реализации в муниципальном районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который с 2018 года стал частью государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710) и направлена на укрепление системы муниципальной поддержки молодых семей при строительстве (реконструкции) или на приобретение жилья.
Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов власти всех уровней и заинтересованных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Целью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» является предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» определяется ее целью и заключается в предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
3. Срок реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется одним в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья», которое включает в себя предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» и целевых индикаторов их выполнения
В целях предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка»;
- «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»;
- «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья».
Целевыми индикаторами, определяющими эффективность реализации указанных мероприятий, определены: «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья» и «Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка» соответственно.
Значение целевого индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья» определяется как число молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Единица измерения – семьи.
Значение целевого индикатора «Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка» определяется как число молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка. Единица измерения – семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составит 10 228 303,68 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 9 828 303,68 рубля, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 118 249,00 рублей;
- в 2015 году – 3 169 565,10 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 880 852,40 рублей;
- в 2019 году – 2 459 637,18 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 575 591,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 66 041,37 рублей;
- в 2015 году – 92 525,94 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 94042,62 рублей;
- в 2019 году – 122 981,87 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 8 163 203,39 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 962 699,14 рублей;
- в 2015 году – 3 077 039,16 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 786 809,78 рублей
- в 2019 году – 2 336 655,31 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 400 000,00 рубля, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 400 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» позволит предоставить поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья к 2025 году не менее чем 30 молодым семьям, а также дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья не менее чем 9 молодым семьям, при рождении (усыновлении) ребенка.
Значения целевых индикаторов мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья (далее - И N 14)
семей
1
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.
Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - И N 15)
семей
-
-
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Старшее поколение» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Старшее поколение»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Управление культуры;
Управление по делам молодежи
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Перечень основных мероприятий
- Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
- Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 981 924,91 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 77 процентов;
- в 2015 году - 79 процентов;
- в 2016 году - 81 процент;
- в 2017 году - 83 процента;
- в 2018 году - 85 процентов;
- в 2019 году - 87 процента;
- в 2020 году - 90 процентов;
- количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 100 человек;
- в 2015 году - 50 человек;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 68 процентов;
- в 2015 году - 71 процент;
- в 2016 году - 73 процента;
- в 2017 году - 75 процентов;
- в 2018 году - 78 процентов;
- в 2019 году - 81 процентов;
- в 2020 году - 84 процентов;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 84 процентов;
- в 2022 году – 84 процентов;
- в 2023 году – 85 процентов;
- в 2024 году – 85процентов;
- в 2025 году – 85 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Старшее поколение», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Характерной чертой социально-экономического положения граждан пожилого возраста (далее – ветераны) является невозможность в силу состояния здоровья и ряда других причин самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного участия в общественной жизни.
Ветераны нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, испытывают трудности в установлении социальных контактов, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих.
По сведениям Совета ветеранов доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 75 процентов, доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 66 процентов.
Таким образом, вовлечение ветеранов в общественную жизнь посредством участия в жизни различных клубов, детских учреждений, организация кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария и др.) позволит восполнить нехватку общения и будет способствовать появлению новых социальных контактов.
Важным звеном в социальной работе должно стать умение устанавливать контакты с ветеранами. Все усилия должны быть направлены на активизацию ветеранов, побуждение их самостоятельно решать личные проблемы.
2. Цель и задачи подпрограммы «Старшее поколение»
Целью подпрограммы «Старшее поколение» является содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Старшее поколение» определяется ее целью и заключается в содействии активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов.
3. Срок реализации подпрограммы «Старшее поколение»
Реализация подпрограммы «Старшее поколение» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Старшее поколение» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Старшее поколение» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»;
- «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста».
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества» включает в себя информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста, чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями), организацию и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека, организацию проведения спартакиады ветеранов.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста» включает в себя организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Старшее поколение»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Старшее поколение» предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества направлена следующая группа мероприятий:
- «Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста», в том числе подготовка и освещение в средствах массовой информации вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, социально-правовое консультирование граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан пожилого возраста, информирование через средства массовой информации льготных категорий граждан пожилого возраста о мерах социальной поддержки, предоставляемых им в соответствии с федеральным и областным законодательством»;
- «Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летними юбилеями)»;
- «Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека»;
- «Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения»;
- «Организация проведения спартакиады ветеранов»;
- «Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности опрошенных ветеранов в муниципальном районе. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Совета ветеранов.
На обеспечение доступности социальных услуг направлена организация и проведение мероприятий, направленных на формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста, в том числе организация и проведение ежегодного районного конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный работник».
Мероприятие направлено на повышение престижа профессий социальной сферы, повышение кадрового потенциала работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов, опрошенных в муниципальном районе. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Совета ветеранов.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Старшее поколение»
Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 981 924,91 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Старшее поколение»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» позволит обеспечить достижение к концу 2025 года:
- доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе
(далее - И N 16)
проценты
77
79
81
83
85
87
90
90
90
90
90
90
2.
Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
(далее - И N 17)
человек
100
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе
(далее - И N 18)
проценты
68
71
73
75
78
81
84
84
84
85
85
85
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Старшее поколение»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Старшее поколение» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Старшее поколение», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Старшее поколение».
Реализация и финансирование подпрограммы «Старшее поколение» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Старшее поколение» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Старшее поколение».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Старшее поколение» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Старшее поколение». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Старшее поколение» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Профилактика правонарушений»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
- формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Перечень основных мероприятий
- реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 21 296 506,80 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составят 15 773 216,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 2 199 484,80 рублей;
- в 2016 году – 1 510 250,00 рублей;
- в 2017 году – 2 326 973,00 рублей;
- в 2018 году – 2 714 351,00 рублей;
- в 2019 году – 2 761 645,00 рублей;
- в 2020 году – 2 761 645,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 230 617,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 1 805 760,00 рублей;
- в 2016 году – 1 141 133,00 рублей;
- в 2017 году – 1 957 856,00 рублей;
- в 2018 году – 1 607 000,00 рублей;
- в 2019 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2020 году – 1 610 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 4 542 599,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 393 724,80 рублей;
- в 2016 году – 369 117,00 рублей;
- в 2017 году – 369 117,00 рублей;
- в 2018 году – 1 107 351,00 рублей;
- в 2019 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Общий объем финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 5 523 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2022 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 220 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- количество трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2015 году - 80 процентов;
- в 2016 году - 85 процентов;
- в 2017 году - 85 процентов;
- в 2018 году - 85 процентов;
- в 2019 году - 85 процентов;
- в 2020 году - 85 процентов;
- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района, до 0,21 процента, в том числе по годам:
- в 2015 году - 0,2 процента;
- в 2016 году - 0,21 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов ежегодно;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, в том числе по годам:
- в 2016 году - 3 единицы;
- в 2017 году - 2 единицы.
1. Сфера социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан муниципального района - важнейшая задача органов местного самоуправления, решению которой постоянно уделяется пристальное внимание.
В целях сохранения позитивных тенденций по укреплению общественной безопасности и снижению уровня преступности на территории муниципального района в планируемый период потребуется принятие активных мер, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Наиболее приемлемым вариантом решения этих задач является организация и проведение просветительско-профилактических акций, организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Целью подпрограммы «Профилактика правонарушений» является укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Задачами подпрограммы «Профилактика правонарушений» являются формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Срок реализации подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021 – 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Профилактика правонарушений» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»;
- «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений».
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних» включает в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, организацию и проведение фестиваля «Трудовое лето», организацию и проведение методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть», просветительско-профилактических акций, организацию оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений» включает в себя организацию мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, организацию и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, развитие, стимулирование и поддержку добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию мероприятий по оборудованию общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения.
5. Описание мероприятий подпрограммы
«Профилактика правонарушений» и целевых индикаторов
их выполнения правонарушений
На формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений»:
- «Организация и проведение просветительско-профилактических акций»;
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»;
- «Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- «Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество трудоустроенных несовершеннолетних».
Целевой индикатор «количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» определяется как количество несовершеннолетних, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках реализации указанного мероприятия. Единица измерения - человек.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления по делам молодежи.
- «Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних».
Целевой индикатор «Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних» определяется как отношение числа оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних. Единица измерения - проценты.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления по делам молодежи.
На совершенствование системы социальной профилактики правонарушений направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений»:
- «Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, бытовой преступности и семейного насилия»;
- «Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка»;
- «Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- «Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения».
Для оценки деятельности по выполнению мероприятия «Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» используется целевой индикатор «Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области». Единица измерения - проценты.
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Комитета финансов и контроля Администрации.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений»
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 21 296 506,80 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составят 15 773 216,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 2 199 484,80 рублей;
- в 2016 году – 1 510 250,00 рублей;
- в 2017 году – 2 326 973,00 рублей;
- в 2018 году – 2 714 351,00 рублей;
- в 2019 году – 2 761 645,00 рублей;
- в 2020 году – 2 761 645,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 230 617,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 1 805 760,00 рублей;
- в 2016 году – 1 141 133,00 рублей;
- в 2017 году – 1 957 856,00 рублей;
- в 2018 году – 1 607 000,00 рублей;
- в 2019 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2020 году – 1 610 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 4 542 599,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 393 724,80 рублей;
- в 2016 году – 369 117,00 рублей;
- в 2017 году – 369 117,00 рублей;
- в 2018 году – 1 107 351,00 рублей;
- в 2019 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Общий объем финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 5 523 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2022 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 220 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» позволит обеспечить к концу 2025 года:
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, до 85 процентов;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц
(далее - И N 19)
проценты
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц
(далее - И N 19.1)
проценты
-
78
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - И N 19.2)
человек
-
-
-
150
150
150
150
150
150
150
150
150
4.
Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних (далее - И N 19.3)
проценты
-
-
-
45
45
45
45
45
45
45
45
45
5.
Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (далее - И N 20)
единиц на 1 тыс. несовершеннолетних
16,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Соотношение числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района (далее - И N 20)
единиц на 1 тыс. населения
1,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений
(далее - И N 20.1)
проценты
-
80
85
85
85
85
85
-
-
-
-
-
8.
Доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения (далее - И N 21)
проценты
-
0,2
0,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области (далее - И N 22)
проценты
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.
Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения (далее - И N 23)
единиц
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Профилактика правонарушений»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений».
Реализация и финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Профилактика правонарушений».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Профилактика правонарушений» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение жильем семей, в которых
одновременно родились трое и более детей» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых
одновременно родились трое и более детей» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Задачи подпрограммы
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Перечень основных мероприятий
Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составит 2 787 750,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,00 рублей;
- в 2016 году – 00,00 рублей;
- в 2017 году – 00,00 рублей;
- в 2018 году – 00,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,0 рублей;
- в 2016 году – 00,0 рублей;
- в 2017 году – 00,0 рублей;
- в 2018 году – 00,0 рублей;
- в 2019 году – 00,0 рублей;
- в 2020 году – 00,0 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,0 рублей;
- в 2023 году – 00,0 рублей;
- в 2024 году – 00,0 рублей;
- в 2025 году – 00,0 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в том числе:
- в 2014 году - 1 семья.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Проблема приобретения собственного жилья всегда была и остается наиболее актуальной для многодетных семей.
Настоящая подпрограмма является одним из механизмов реализации в муниципальном районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и направлена на укрепление системы муниципальной поддержки семей, в которых одновременно родились трое и более детей при приобретении жилья, обеспечение достойного качества жизни и повышение социального престижа многодетных семей.
Реализация настоящей подпрограммы, помимо достижения основных ожидаемых результатов, произведет долговременный положительный эффект на морально-психологическую обстановку в обществе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Целью подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» является предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой родились трое и более детей.
Задача подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» определяется ее целью и заключается в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой родились трое и более детей.
3. Срок реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых родились трое и более детей», которое включает в себя предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения.
5. Описание мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились
трое и более детей» и целевых индикаторов их выполнения
В целях предоставления мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, подпрограммой «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» предусмотрена реализация мероприятия «Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья».
Значение целевого индикатора определяется как число семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме единовременной выплаты при приобретении жилья. Единица измерения – семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составит 2 787 750,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,00 рублей;
- в 2016 году – 00,00 рублей;
- в 2017 году – 00,00 рублей;
- в 2018 году – 00,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе по года:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,0 рублей;
- в 2016 году – 00,0 рублей;
- в 2017 году – 00,0 рублей;
- в 2018 году – 00,0 рублей;
- в 2019 году – 00,0 рублей;
- в 2020 году – 00,0 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,0 рублей;
- в 2023 году – 00,0 рублей;
- в 2024 году – 00,0 рублей;
- в 2025 году – 00,0 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» позволит предоставить поддержку в форме единовременной выплаты при приобретении жилья к 2020 году не менее чем 1 семье.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024год
2025год
11.
Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья (далее - И N 24)
семей
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления отдельным
категориям граждан муниципальных услуг» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным
категориям граждан муниципальных услуг» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021–2025 годы
Цель подпрограммы
Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Задачи подпрограммы
- Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области
- Уведомление граждан
Перечень основных мероприятий
- Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области
- Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы 636 140,41 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составят 576 140,41 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 576 140,41 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составят 60 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 60 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан ежегодно
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления
отдельным категориям граждан муниципальных услуг»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
К задачам Администрации муниципального района при предоставлении муниципальных услуг отнесены вопросы определения нуждаемости граждан в жилых помещениях, а также признание граждан малоимущими, с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Подпрограммой предусмотрено направление уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги.
2. Цель и задачи подпрограммы «Обеспечение
предоставления отдельным категориям граждан
муниципальных услуг»
Целью подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» является определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Задача подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» определяется ее целью и заключается в получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для дальнейшего определения граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и признании граждан малоимущими, с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, уведомлении граждан.
3. Срок реализации подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг»
Реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» планируется выполнение основных мероприятий:
- «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»;
- «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги».
Основное мероприятие «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области» включает в себя получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг.
Основное мероприятие «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги» включает в себя направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Обеспечение
предоставления отдельным категориям граждан муниципальных
услуг» и целевых индикаторов их выполнения
В целях обеспечения предоставления гражданам муниципальных услуг подпрограммой «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» предусмотрена реализация мероприятий:
- «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»;
- «Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных мероприятий, определен индикатор: «Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг. Единица измерения - проценты.
При расчете значений целевых индикаторов используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления
отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Общий объем финансирования муниципальной программы 636 140,41 рублей, в том числе на:
Общий объем I этапа финансирования подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составит 576 140,41 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 576 140,41 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Общий объем II этапа финансирования подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составит 60 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 60 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг»
Реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» позволит обеспечить предоставление муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан ежегодно.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1.
Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг (далее - И N 25)
проценты
100
100
100
100
100
100
100
100
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан
муниципальных услуг»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
ПОДПРОГРАММА
«Поддержка СОНКО» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка СОНКО» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Поддержка СОНКО»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Исполнители основного мероприятия
Управление социальной политики
Исполнитель мероприятий
Управление социальной политики;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Комитет земельно-имущественных отношений
Организационно-кадровое управление
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2017 – 2020 годы
II этап –2021–2025 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Задачи подпрограммы
Оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Перечень основных мероприятий
Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 5 663 635,04 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 3 393 635,04 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 463 178,02 рублей;
- в 2018 году – 686 121,80 рублей;
- в 2019 году – 1 109 335,22 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 726 078,59 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 300 014,02 рублей;
- в 2018 году – 448 920,57 рублей;
- в 2019 году – 842 144,00 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 667 556,45 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 163 164,00 рублей;
- в 2018 году – 237 201,23 рублей;
- в 2019 году – 267 191,22 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 270 000,00рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 00,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее трех, ежегодно;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех, ежегодно, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3 единицы;
- в 2022 году – 4 единицы;
- в 2023 году – 4 единицы;
- в 2024 году – 4 единицы;
- в 2025 году – 4 единицы.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
В муниципальном районе на безвозмездной и безвозвратной основе осуществляется предоставление субсидий СОНКО в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на организацию патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения; возмещения затрат, связанных с осуществлением социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Объем субсидий, предоставленных из средств бюджета муниципального района на поддержку СОНКО, составил в 2015 году – 281 500 рублей, в 2016 году – 250 000 рублей.
В декабре 2015 года в рамках Послания Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость направления до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных программ на обеспечение социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями.
В целях исполнения указанного поручения на федеральном и региональном уровне утверждены планы мероприятий доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.
Для формирования в муниципальном районе условий для расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере необходима реализация мероприятий по следующим направлениям:
- финансовая поддержка СОНКО;
- информационная и консультационная поддержка СОНКО;
- поддержка (наличие) инфраструктуры поддержки СОНКО (ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций социальной сферы);
- имущественная поддержка НКО;
- обучение муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и НКО по вопросам оказания услуг в социальной сфере.
Реализация настоящей подпрограммы, помимо достижения основных ожидаемых результатов, произведет долговременный положительный эффект на морально-психологическую обстановку в обществе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Целью подпрограммы «Поддержка СОНКО» является создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в социально-экономическом развитии муниципального района.
Задача подпрограммы «Поддержка СОНКО» определяется ее целью и заключается в оказании содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района.
3. Срок реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» осуществляется в два этапа в течение 2017 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Поддержка СОНКО» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки», которое включает в себя предоставление СОНКО субсидий для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество, изучения и распространения опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, имущественной, информационной и консультационной поддержки, иных мероприятий, направленных на развитие, стимулирование и поддержку СОНКО.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Поддержка СОНКО»
и целевых индикаторов их выполнения
В целях создания условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района подпрограммой «Поддержка СОНКО» предусмотрена реализация следующей группы мероприятий:
- «Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- «Предоставление поддержки органам местного самоуправления Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- «Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения»;
- «Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки»;
- «Имущественная поддержка СОНКО»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации «Союз женщин России» по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков»;
- «Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», выявления и распространения существующего передового опыта»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка»;
- «Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики»;
- «Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект».
- «Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации данной группы мероприятий, определен индикатор «Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района».
Значение целевого индикатора определяется как число СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 5 663 635,04 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 3 393 635,04 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 463 178,02 рублей;
- в 2018 году – 686 121,80 рублей;
- в 2019 году – 1 109 335,22 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 726 078,59 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 300 014,02 рублей;
- в 2018 году – 448 920,57 рублей;
- в 2019 году – 842 144,00 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 667 556,45 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 163 164,00 рублей;
- в 2018 году – 237 201,23 рублей;
- в 2019 году – 267 191,22 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 00,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Поддержка СОНКО»
Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» позволит предоставить поддержку не менее трем СОНКО, реализующим социально значимые проекты, мероприятия, ежегодно.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Поддержка СОНКО» по годам, приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района
(далее - И N 26)
единиц
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Поддержка СОНКО»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Поддержка СОНКО» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка СОНКО»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Поддержка СОНКО» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Поддержка СОНКО» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Поддержка СОНКО» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Поддержка СОНКО».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Поддержка СОНКО» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
ПОДПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта;
Управление культуры;
Комитет по образованию
Сроки реализации подпрограммы
2018 – 2020 годы:
I этап – 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов
Задачи подпрограммы
Создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Перечень основных мероприятий
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составит 327 000,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- увеличение доли объектов, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности, до 100% к 2020 году
1. Характеристика текущего состояния сферы профилактики
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма на территории Омского муниципального
района Омской области
К основным целям стратегии социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области относится обеспечение антитеррористической безопасности на территории района. Приоритетной задачей является повышение уровня обеспеченности организаций квалифицированными кадрами в сфере профилактики терроризма, а также реализация мероприятий по обеспечению объектов муниципальной инфраструктуры, определенных в «Перечне мест массового пребывания людей на территории Омского муниципального района Омской области», средствами антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.
За 4 месяца 2017 года преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации на территории Омского муниципального района Омской области не допущено, между тем состояние обстановки в сфере общественной безопасности и общественного порядка в районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода по всем направлениям служебной деятельности, в том числе деятельности по профилактике терроризма.
На территории Омского муниципального района Омской области, в соответствии с «Перечнем мест массового пребывания людей на территории Омского муниципального района Омской области», утвержденным решением совместного заседании Антитеррористической комиссии Омского муниципального района Омской области, размещены 147 объектов, из них:
а) объектов муниципальной собственности:
- подведомственных Комитету по образованию – 69;
- подведомственных Управлению культуры – 35;
- подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта – 3.
б) объектов немуниципальной собственности:
- в ведении Министерства труда и социального развития Омской области – 4;
- в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области – 3;
- в ведении Департамента образования Администрации города Омска– 3;
- в ведении Министерства образования Омской области – 1;
- иные загородные лагеря отдыха и оздоровления детей – 14.
в) объекты здравоохранения БУЗОО «Омская ЦРБ» – 14.
Совершение террористических актов на вышеуказанных объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального уровня, человеческим жертвам, серьезному экономическому и социально-политическому ущербу.
Актуализация паспортов мест массового пребывания, повышение уровня знаний персоналом учреждений и предприятий, инструкций по порядку действий при ЧС террористического характера, дооснащенность объектов кнопками тревожной сигнализации (КТС), дооборудование объектов системами ограждения и дополнительным освещением являются приоритетными задачами, решение которых направлено на обеспечение антитеррористической безопасности в Омском муниципальном района Омской области.
С целью повышения уровня антитеррористической защищенности территории, объектов и населения Омского муниципального района Омской области необходимо решение следующих задач:
- организация работы по выполнению требований законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам противодействия терроризму;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;
- реализация на территории Омского муниципального района Омской области мер по укреплению антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов потенциальных террористических посягательств;
Принимаемые меры со стороны субъектов профилактики терроризма на территории Омского муниципального района Омской области позволят сохранить стабильную обстановку в Омском муниципальном районе Омской области, не допустить чрезвычайных происшествий. В то же время, на фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными террористическими проявлениями, особую значимость приобретает проблема повышения эффективности информационного противодействия идеологии терроризма. Необходимо проводить работу по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности с привлечением средств массовой информации, общественности, представителей национальных и религиозных объединений Омского муниципального района Омской области.
Программа является инструментом реализации основных направлений государственной политики в сфере противодействия терроризму в Омском муниципальном районе Омской области. Ее разработка и принятие обусловлены необходимостью координации деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти в вопросах профилактики терроризма, разработке мер по минимизации и (или) ликвидации его проявлений на территории Омского муниципального района Омской области.
Реализация мероприятий Программы позволит нейтрализовать причины, которые способны привести к появлению террористической деятельности на территории Омского муниципального района Омской области, снизить влияние негативных факторов на развитие обстановки в указанной сфере, также позволит повысить уровень осведомленности и знаний специалистов органов местного самоуправления и информирования населения о деятельности в сфере профилактики терроризма, в том числе и уровень антитеррористической защищенности объектов.
2. Цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Целью подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» является обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов.
Задача подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» определяется ее целью и заключается в создании условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области.
3. Срок реализации подпрограммы «Профилактика терроризма
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» осуществляется в течение 2018 – 2020 годов:
I этап – 2018 – 2020 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» планируется выполнение основного мероприятия «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности», которое включает в себя организацию мероприятий по оборудованию объектов Управления молодежной политики, физической культуры и спорта, Комитета по образованию, объектов Управления культуры (далее – общественные места) средствами видеонаблюдения и другими средствами антитеррористической защиты.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» и целевых индикаторов их выполнения
На нейтрализацию причин, которые способны привести к появлению террористической деятельности на территории Омского муниципального района Омской области, а также снижение рисков возникновения угроз террористической направленности и потерь человеческого, экономического потенциала Омского муниципального района Омской области направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»:
- «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации данной группы мероприятий, определен индикатор «Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных террористической угрозе и другим криминогенным факторам, средствами видеонаблюдения».
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления культуры, Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составит 327 000,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 327 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Омского муниципального района Омской области»
Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» позволит обеспечить муниципальные организации (объекты) средствами антитеррористической защищенности.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности (далее - И N 27)
единиц
1
3
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Омского муниципального
района Омской области»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области».
С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
1
Приложение
к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области
от 27.03.2020 № П-20/ОМС-59
Приложение №1
к муниципальной программе Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» 1 этап
№ п\п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задача № 1 муниципальной программы: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Подпрограмма № 1 «Семья и демография»
Цель подпрограммы «Семья и демография»: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие: «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Организация районных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 1
промилле
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 2
промилле
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 3
промилле
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.1.
18
-
3
3
3
3
3
3
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
И № 1.2
штук
2470
-
70
-
500
500
700
700
1. Районный бюджет, в том числе:
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования
2014
КО
Всего:
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
-
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
-
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
-
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.3
человек
1600
8000
-
-
2000
2000
2000
2000
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2014-2015
УК
Всего:
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
-
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
-
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
-
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.4
человек
256522
-
41476
42098
42729
43369
43400
43450
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены «Семейная» палаточного лагеря «Лесной дозор»
2014-2015
УМП
Всего:
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
14,55
-
1. Районный бюджет, в том числе:
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
9,95
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
5,15
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.5
единиц
19
-
10
9
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6.
Проведение семинаров–тренингов по теме «Охрана репродуктивного здоровья» с изданием печатной продукции
2014-2015
УМП
Всего:
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
14,55
-
1. Районный бюджет, в том числе:
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
9,95
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
5,15
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.6
процент
0,5
-
0,47
0,5
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе»
УСП, Органи-зационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муници-пального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014-2019,
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»
2014-2017
УСП
Всего:
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2014,2019,
2020
Советник
Всего:
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 90- летию Омского района
2014,2019
УСП, УК
Всего:
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Изготовление медали
«За заслуги перед Омским районом»
2014
ОКУ
Всего:
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом»
2019
ОКУ
Всего:
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
И № 4
промилле
-
1,4
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Семья и демография» муниципальной программы
Всего:
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Цель подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
УСП, КО, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 5
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2014
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 6
процентов
65
44
49
52
55
59
62
65
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»
УСП, УМП
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
И №7
экземпляров
1227
1227
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
И № 7.1.
экземпляров
1460
-
500
-
300
-
330
330
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров»
УСП,МКУ «ЕРЦ»
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014-2019
УСП, МКУ"ЕРЦ"
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8
процентов
42
41,8
42
42,2
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8.1
процентов
15,7
-
-
-
15,6
15,6
15,7
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8.2.
процентов
40,3
-
-
-
40,2
40,2
40,3
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Всего:
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 «Доступная среда»
Цель подпрограммы «Доступная среда»: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности
Всего:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Основное мероприятие: «Социальная реабилитация инвалидов»
УСП, УК, КО, УМП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2014-2020
УМП
Всего:
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
79
1. Районный бюджет, в том числе:
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»
2014-2015
УК
Всего:
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2014-2016
УСП, МКУ"ЕРЦ"
Всего:
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2014-2019,
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2014
КО
Всего:
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 619 889,80
750 000,00
835 214,10
50 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»
УК
Всего:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 619 889,80
750 000,00
835 214,10
50 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2014,2015,
2019
УК
Всего:
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
И № 10
процентов
55,5
55,5
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
И № 10.1
процентов
72,2
-
62
62
72,2
72,2
72,2
72,2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
2015
КО
Всего:
1 704 281,10
0,00
1 704 281,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.2
единиц
1
-
1
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 704 281,10
0,00
1 704 281,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
85 214,10
0,00
85 214,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 619 067,00
0,00
1 619 067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3.
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
2016,
2018-2020
УМП,УК
Всего:
2 459 224,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
И № 10.3
единиц
1
-
-
1
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2 459 224,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
И № 10.4
единиц
2
-
-
-
-
-
1
1
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 559 224,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
900 000,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.
Основное мероприятие: «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов»
УСП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
И № 11
процентов
79
65
68
71
73
75
77
79
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Доступная среда»
Всего:
8 203 602,77
1 245 812,99
2 942 578,40
1 232 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
8 203 602,77
1 245 812,99
2 942 578,40
1 232 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 684 535,77
1 245 812,99
1 323 511,40
332 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 4 муниципальной программы: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 «Содействие занятости населения»
Цель подпрограммы «Содействие занятости населения»: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 915 570,09
623 608,00
634 603,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.
Основное мероприятие: «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 915 570,09
623 608,00
634 603,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2015
УСП
Всего:
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,8
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
1. Районный бюджет, в том числе:
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2019-2020
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
1 626014,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276 014,25
350 000,00
И № 12.1
процентов
5,8
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
1. Районный бюджет, в том числе:
1 626014,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
699 730,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
926 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2015
КО
Всего:
632 256,23
537 394,00
94 862,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
632 256,23
537 394,00
94 862,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
202 665,00
169 602,00
33 063,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
429 591,23
367 792,00
61 799,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2020
УМП
Всего:
4 198 56113
161 268,00
589 052,77
507 797,60
765 139,42
772 303,13
1 107 250,21
295 750,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 198 56113
161 268,00
589 052,77
507 797,60
765 139,42
772 303,13
1 107 250,21
295 750,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 541 334,69
53 073,00
173 606,00
211 684,20
245 258,96
266 212,53
295 750,00
295 750,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 657 226,44
108 195,00
415 446,77
296 113,40
519 880,46
506 090,60
811 500,21
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2020
УК
Всего:
1 224 851,02
214 946,00
240 692,00
92 115,83
109 369,07
344 714,08
168 764,04
54 250,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 224 851,02
214 946,00
240 692,00
92 115,83
109 369,07
344 714,08
168 764,04
54 250,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
449 098,60
67 325,00
83 335,00
78 080,23
44 741,04
67 387,08
53 980,25
54 250,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
775 752,42
147 621,00
157 357,00
14 035,60
64 628,03
277 327,00
114 783,79
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3.
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2015,2018
УМП, КО
Всего:
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
И № 12.2
единиц
1
-
1
-
-
1
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения»
Всего:
6 207642,38
913 608,00
1 023 581,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 207642,38
913 608,00
1 023 581,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 988 260,09
623 608,00
707 293,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 5 муниципальной программы: Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Цель подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» : поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 900 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.
Основное мероприятие «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.1
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2015
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
И № 13
семей
15
-
3
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
2 336 655,31
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.
Основное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление", МКУ "ЕРЦ"
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
2 118 249,00
2 118 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
1
3
0
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
2 118 249,00
2 118 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 041,37
66 041,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962 699,14
962 699,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2015,2018
2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
7 700 054,68
0,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
190 000,00
И №14
семей
16
1
3
0
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
7 700 054,68
0,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
190 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
499 550,43
0,00
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
190 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
7 200504,25
0,00
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
2 336 655,31
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.3.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
2014-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
И № 15
семей
4
-
-
-
1
1
1
1
1. Районный бюджет, в том числе:
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 7 муниципальной программы: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Подпрограмма № 7 «Старшее поколение»
Цель подпрограммы «Старшее поколение»: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Всего:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»
УСП, УК, УМП
Всего:
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2014,2015
2019,2020
УСП
Всего:
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями)
2014-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2014-2020
УК
Всего:
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2014-2017
УК
Всего:
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2014-2020
УМП
Всего:
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2014-2015
2020
УСП
Всего:
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 17
человек
150
100
50
-
-
-
-
486
1. Районный бюджет, в том числе:
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста»
Всего:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76920,29
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2014-2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
И № 18
процентов
84
68
71
73
75
78
81
84
1. Районный бюджет, в том числе:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76920,29
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Старшее поколение»
Всего:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 «Профилактика правонарушений»
Цель подпрограммы «Профилактика правонарушений»: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»
Всего:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2014-2016
УМП
Всего:
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
79
78
79
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014-2020
УМП
Всего:
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
И № 19.2
человек
600
-
-
-
150
150
150
150
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2014-2020
УМП
Всего:
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19.1
процентов
79
78
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19.3
процентов
45
-
-
-
45
45
45
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть»
2014-2015
УМП
Всего:
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
79
78
79
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
406 909,00
88 460,00
67 100,00
120 800,00
103 549,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений»
Всего:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
406 909,00
88 460,00
67 100,00
120 800,00
103 549,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно- методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2014-2020
УМП
Всего:
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
И № 20.1
процентов
85
-
80
85
85
85
85
85
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2014
УСП
Всего:
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2014
УСП
Всего:
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015-2016
УМП
Всего:
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 21
процентов
0,21
-
0,2
0,21
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.4.
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2015-2020
УСП
Всего:
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
И № 22
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.5.
Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения
2016-2017
УК
Всего:
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
5
-
-
3
2
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УМП
Всего:
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
1
-
-
-
1
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Профилактика правонарушений»
Всего:
15 773 216,80
1 498 868,00
2 199 484,80
1 510 250,00
2 326 973,00
2 714 351,00
2 761 645,00
2 761 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
15 773 216,80
1 498 868,00
2 199 484,80
1 510 250,00
2 326 973,00
2 714 351,00
2 761 645,00
2 761 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
11 230 617,00
1 498 868,00
1 805 760,00
1 141 133,00
1 957 856,00
1 607 000,00
1 610 000,00
1 610 000,00
\
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 9 муниципальной программы: улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Цель подпрограммы «улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Основное мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
УСП
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2014
УСП
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 24
семей
1
1
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Цель подпрограммы «Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.
Основное мероприятие: «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»
УСП
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2014-2015
УСП
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Задача № 2: уведомление граждан
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Основное мероприятие: «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.1.
Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги
2016-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Всего:
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 11 муниципальной программы: создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Подпрограмма № 11 «Поддержка СОНКО»
Цель подпрограммы «Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района»
18.
Задача № 1: оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Основное мероприятие: «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки»
УСП, УК, УМП, Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), ОКУ
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.1.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям
2017
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
790 164,00
0,00
0,00
0,00
190 164,00
0,00
0,00
600 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
790 164,00
0,00
0,00
0,00
190 164,00
0,00
0,00
600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
90 164,00
0,00
0,00
0,00
90 164,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.2
Предоставление поддержки органам местного самоуправлении Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2018,2019
УСП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
1 389 192,45
0,00
0,00
0,00
0,00
581 301,23
807 891,22
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
1 389 192,45
0,00
0,00
0,00
0,00
581 301,23
807 891,22
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
884 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344 100,00
540 700,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
504 392,45
0,00
0,00
0,00
0,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.3.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2017
УК
Всего:
223 014,02
0,00
0,00
0,00
223 014,02
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
223 014,02
0,00
0,00
0,00
223 014,02
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 014,02
0,00
0,00
0,00
150 014,02
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
73 000,00
0,00
0,00
0,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.4.
Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки
2019-2020
УСП, УК, УМП
Всего:
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.5.
Имущественная поддержка СОНКО
2014
УЗИО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.6.
Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России"
по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков
2017-2019
2020
УСП, МКУ"ЕРЦ"
УСП
Всего:
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.7.
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", выявления и распространения существующего передового опыта
2018,2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.8.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2017-2019
УМП
Всего:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.9.
Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере
2014
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.10
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения
2020
УСП
Всего:
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.11
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни
2020
УСП
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.12
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики
2020
УСП
Всего:
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.13
Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект»
2020
УСП
Всего:
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.14
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта
2020
УСП
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Поддержка СОНКО»
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
3 393 635,
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 12 муниципальной программы: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограмма № 12 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы «Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов»
19.
Задача № 1: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
127 000,00
200 000,00
0, 00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Основное мероприятие: «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности»
КО, УК, УМП
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0, 00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности
2018
УМП
Всего:
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
И № 27
единиц
4
-
-
-
-
1
3
-
1. Районный бюджет, в том числе:
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
УК
Всего:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
КО
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области"
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по муниципальной программе
Всего:
63 618 476,46
11 256 970,54
12 616 927,93
4 397 636,99
5 098 933,77
8 387 770,22
12 998 865,01
8 861 372,00
1. Районный бюджет, в том числе:
63 618 476,46
11 256 970,54
12 616 927,93
4 397 636,99
5 098 933,77
8 387 770,22
12 998 865,1
8 861 372,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41 170 750,24
8 581 154,91
5 342 272,97
2 818 370,99
3 982 144,28
4 419 990,61
8 317 089,48
7 709 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
21358 217,73
1 586 307,14
7 274 654,96
1 579 266,00
1 116 789,49
3 967 779,61
4 681 775,53
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение
к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области
от 27.03.2020 №П-20/ОМС-59
Приложение № 2
к муниципальной программе Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» от 13.11.2013 № П-13/ОМС2116
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» 2 этап
№ п\п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2021
2022
2023
2024
2025
Цель муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задача № 1 муниципальной программы: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Подпрограмма № 1 «Семья и демография»
Цель подпрограммы «Семья и демография»: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие: «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Организация районных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2021-2025
УСП
Всего:
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.1.
единиц
15
3
3
3
3
3
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2021-2025
УСП
Всего:
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.2
экземпляров
3500
700
700
700
700
700
1. Районный бюджет, в том числе:
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.3
человек
10750
2100
2100
2150
2200
2000
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.4
человек
219600
43600
43700
43800
44000
44500
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены «Семейная» палаточного лагеря «Лесной дозор»
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6.
Проведение семинаров–тренингов по теме «Охрана репродуктивного здоровья» с изданием печатной продукции
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе»
УСП, Органи-зационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муници-пального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2021-2025
УСП
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2021-2025
Советник
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 90- летию Омского района
2021-2025
УСП, УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Изготовление медали
«За заслуги перед Омским районом»
2021-2025
ОКУ
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом»
2021-2025
ОКУ
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Семья и демография» муниципальной программы
Всего:
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Цель подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
УСП, КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»
УСП, УМП
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2021-2025
УСП
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 7.1.
экземпляров
2000
400
400
400
400
400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 «Доступная среда»
Цель подпрограммы «Доступная среда»: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности
Всего:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Основное мероприятие: «Социальная реабилитация инвалидов»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2021-2025
УМП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
процентов
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»
2014-2015
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
процентов
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2021-2025
УСП
Всего:
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.1
процентов
100
80
82
85
90
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.2
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3.
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
2021-2025
УМП, УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.3
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.4
единиц
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.
Основное мероприятие: «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов»
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 11
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Доступная среда»
Всего:
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 4 муниципальной программы: Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 «Содействие занятости населения»
Цель подпрограммы «Содействие занятости населения»: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.
Основное мероприятие: «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,6
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2021-2025
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,6
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УМП
Всего:
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УК
Всего:
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3.
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2021-2025
УМП, КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.2
единиц
-
-
1
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения»
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 5 муниципальной программы: Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Цель подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» : поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.
Основное мероприятие «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе»
УСП
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.1
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2021-2025
УСП
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 13
семей
15
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.
Основное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
УСП
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2021-2025
УСП
Всего:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.3.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
2021-2025
УСП
Всего:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 15
семей
0
1
1
1
1
1
1. Районный бюджет, в том числе:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 7 муниципальной программы: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Подпрограмма № 7 «Старшее поколение»
Цель подпрограммы «Старшее поколение»: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг для ветеранов
Всего:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»
УСП, УК, УМП
Всего:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями)
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2021-2025
УК
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2021-2025
УМП
Всего:
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 17
человек
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста»
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2021-2025
УСП
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 18
процентов
85
84
84
85
85
85
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Старшее поколение»
Всего:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 «Профилактика правонарушений»
Цель подпрограммы «Профилактика правонарушений»: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»
Всего:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2021-2025
УМП
Всего:
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.2
человек
750
150
150
150
150
150
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2021-2025
УМП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.3
процентов
45
45
45
45
45
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть»
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений»
Всего:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно- методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2021-2025
УМП
Всего:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 20.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 21
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.4.
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2021-2025
УСП
Всего:
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
И № 22
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.5.
Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Профилактика правонарушений»
Всего:
5 523 290,00
2 761 645,00
2 761 645,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 523 290,00
2 761 645,00
2 761 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 220 000,00
1 610 000,00
1 610 000,00
0,00
0,00
0,00
\
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 9 муниципальной программы: улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Цель подпрограммы «улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Основное мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 24
семей
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Цель подпрограммы «Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.
Основное мероприятие: «получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Задача № 2: уведомление граждан
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Основное мероприятие: «уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги»
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.1.
Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги
2021-2025
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 11 муниципальной программы: создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Подпрограмма № 11 «Поддержка СОНКО»
Цель подпрограммы «Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района»
18.
Задача № 1: оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Основное мероприятие: «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки»
УСП, УК, УМП, Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), ОКУ
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.1.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям
2021-2025
УСП
Всего:
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.2.
Предоставление поддержки органам местного самоуправления Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.3.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.4.
Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки
2021-2025
УСП, УК, УМП
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.5.
Имущественная поддержка СОНКО
2021-2025
УЗИО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.6.
Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России"
по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков
2021-2025
УСП
Всего:
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.7.
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", выявления и распространения существующего передового опыта
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.8.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2021-2025
УМП
Всего:
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.9.
Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.10
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения
2021-2025
УСП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.11
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.12
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики
2021-2025
УСП
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.13
Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект»
2021-2025
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.14
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Поддержка СОНКО»
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 12 муниципальной программы: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограмма № 12 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
19.
Задача № 1: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Основное мероприятие: «оборудование объектов, находящихся в едении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности»
КО, УК, УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по муниципальной программе
Всего:
12 183 290,00
6 091 645,00
6 091 645,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
12 183 290,00
6 091 645,00
6 091 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
9 880 000,00
4 940 000,00
4 940 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация
Омского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. № П-20/ОМС-59
О внесении изменения в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района
Омской области»
В целях создания условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района С.Н. Лысенко
Глава муниципального района Г.Г. Долматов
Приложение № 1
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2116
Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2116
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» (далее - муниципальная программа)
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление социальной политики)
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта;
Управление культуры;
Организационно-кадровое управление;
Советник Главы муниципального района по информационной политике;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2025 годы,
из них:
I этап – 2014– 2020 годы
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель муниципальной программы
Стабилизация численности населения Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район) и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задачи муниципальной программы
- повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе;
- создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе;
- формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению;
- реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района;
- поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе;
- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района;
- содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района;
- укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района;
- улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления гражданам муниципальных услуг;
- создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в социально-экономическом развитии муниципального района);
- создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограммы муниципальной программы
- «Семья и демография»;
- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»;
- «Доступная среда»;
- «Содействие занятости населения»;
- «Развитие индивидуального жилищного строительства»;
- «Обеспечение жильем молодых семей»;
- «Старшее поколение»;
- «Профилактика правонарушений»;
- «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»;
- «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»;
- «Поддержка СОНКО»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области».
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 75 801 766,46 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 63 618 476,46 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 11 256 970,54 рублей;
- в 2015 году – 12 616 927,93 рублей;
- в 2016 году – 4 397 636,99 рублей;
- в 2017 году – 5 098 933,77 рублей;
- в 2018 году – 8 387 770,22 рублей;
- в 2019 году – 12 998 865,01 рублей;
- в 2020 году – 8 861 372,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 170 750,24 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 8 581 154,91 рублей;
- в 2015 году – 5 342 272,97 рубля;
- в 2016 году – 2 818 370,99 рублей;
- в 2017 году – 3 982 144,28 рублей;
- в 2018 году – 4 419 990,61 рублей;
- в 2019 году – 8 317 089,48 рублей;
- в 2020 году – 7 709 727,00 рубля.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 21 358 217,73 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1 586 307,14 рублей;
- в 2015 году – 7 274 654,96 рублей;
- в 2016 году – 1 579 266,00 рублей;
- в 2017 году – 1 116 789,49 рублей;
- в 2018 году – 3 967 779,61 рублей;
- в 2019 году – 4 681 775,53 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1 089 508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 12 183 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2022 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 9 880 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 4 940 000,00 рублей;
- в 2022 году – 4 940 000,00 рубля;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году:
- проведение к 2020 году не менее 18 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2000 человек, ежегодно;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2020 году;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 72,2 процентов;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов;
- снижение к 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов;
- достижение количества оборудованных (оснащенных) рабочих мест для незанятых инвалидов не менее одного;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- обеспечение участия в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов;
-достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов;
- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,21 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее трех ежегодно;
- увеличение доли объектов, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности, до 100% к 2020 году.
Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году:
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- первичная вакцинация по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году;
- достижение к 2025 году доли первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийской общество инвалидов» (далее - ОМО ВОИ) активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в различных мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности;
- снижение к 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов в общей численности ветеранов в муниципальном районе;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех ежегодно.
1. Характеристика текущего состояния
социально-демографического развития муниципального района
в сфере реализации муниципальной программы
С 2014 года создание условий для социально-демографического развития муниципального района, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решение жилищной проблемы граждан, профилактики правонарушений осуществлялось в рамках реализации I этапа муниципальной программы.
В результате объективной социально-экономической ситуации развития Омского муниципального района и региона в целом, а также реализации программных мероприятий в муниципальном районе сложилась следующая социально-демографической ситуация: общая численность жителей Омского муниципального района за 2018 год уменьшилась на 382 человека и составила на 1 января 2019 года 100 266 человек.
Основные показатели демографической ситуации в районе за 2016-2018 гг. представлены в таблице:
Показатель
Единица измерения
2016
год
2017
год
2018
год
Общий коэффициент рождаемости
промилле
12,4
10,8
10,4
Общий коэффициент смертности
промилле
11,9
11,5
12,2
Общий коэффициент естественного прироста
промилле
0,4
-0,4
-1,8
Коэффициент миграционного прироста
промилле
-4,5
-2,4
- 0,7
Уровень общей безработицы
процент
6,0
5,9
5,9
В 2018 году, как и 2017 году продолжающаяся естественная убыль населения – количество зарегистрированных смертей превысило количество зарегистрированных рождений на 134 человека.
Общий коэффициент рождаемости в 2018 году снизился и к 2017 году составил 93,7% (родилось на 52 человека меньше), а общий коэффициент смертности увеличился и составил 106,1% (умерло на 52 человека больше).
Важным аспектом в проблеме рождаемости является рождение детей вне зарегистрированного брака. В 2018 году в муниципальном районе зарегистрировано 488 браков, что ниже показателей 2017 года на 4%. За 2018 год в муниципальном районе расторгнуто 337 браков, в 2017 году эта цифра составляла 335 браков соответственно.
Несмотря на увеличение численности детей до 17 лет в общей численности населения, в районе отмечается процесс постарения населения.
Продолжается уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте (55,2 процентов) и за 3 года их доля снизилась на 3,7 процентов и составила 55 566 человек. В составе населения муниципального района доля граждан трудоспособного возраста составляет 55,2 процента (55 566 человек), доля граждан старше трудоспособного возраста - 24,9 процентов (25 087 человек), таким образом, средний трудоспособный возраст в муниципальном районе составляет 39,1 лет. Общая тенденция уменьшения количества лиц трудоспособного возраста, по-прежнему, сохраняется. Среди граждан трудоспособного возраста численность инвалидов на конец 2018 года составила 2243 человек, из них – в возрасте от 18 до 44 лет - 1103 человека, численность работающих инвалидов – 420 человек.
Одновременно растет доля лиц старше трудоспособного возраста (24,9 процентов) – прирост по отношению к 2016 году составил 6,8 процентов. Аналогичная ситуация складывается в когорте женского населения фертильного возраста. В сравнении с 2016 годом число женщин фертильного возраста на территории района сократилось на 622 человека или 2,0 процента.
В структуре общей смертности населения района за 2018 го по причинам продолжает лидировать смертность от болезней системы кровообращения. Доля этой причины смертности, как и в 2018 году составила 35,3 процента. Второе место в структуре общей смертности населения занимает смертность болезней нервной системы – 22,0 процента, на третьем месте – смертность от новообразований – 17,1 процента.
Сеть лечебно-профилактических учреждений района за прошедший год не изменилась. В районе функционируют районная поликлиника, 8 участковых больниц, 5 врачебных амбулаториями с общей мощностью 83 койки круглосуточного пребывания и 131 место дневного пребывания, 42 фельдшерско-акушерских пункта и 35 медицинских пунктов общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.
В целях улучшения ситуации на рынке труда Омского муниципального района, обеспечения социальной стабильности, снижения уровня общей безработицы и напряженности на рынке труда Администрацией в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация комплекса мероприятий.
На 1 января 2019 года уровень общей безработицы составил 5,8 процента от экономически активного населения.
Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 195 человек.
Занято в экономике Омского района 58 000 человек, в т.ч.:
- 24 400 человек на территории района (42,2 процента от числа занятых в экономике);
- 28 200 человек трудятся в г. Омске (48,6 процента);
- 4 300 человек (7,4 процента) работают вахтовым методом в других регионах России;
- 900 человек работают в других сельских районах Омской области;
- занятые в личном подсобном хозяйстве производством товаров и услуг для реализации – 4 400 человек (7,6 процентов).
Остается сложной криминальная обстановка в муниципальном районе. В 2018 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество преступлений, совершенных:
- гражданами в состоянии алкогольного опьянения, на 14,9 процентов (с 221 до 254), удельный вес увеличился на 6,3 процента (с 29,8 до 36,1), при среднеобластном – 29,2 процента;
- несовершеннолетними на 4, процента (с 21 до 22), удельный вес увеличился на 0,3 процента (с 2,8 до 3,1), при среднесельском – 3,7 процента, при среднеобластном – 3,0 процента;
- на 1,7 процента в общественных местах (со 181 до 184), удельный вес увеличился на 2,6 процента (с 15,8 до 18,4), при среднесельском – 17,4 процента, при среднеобластном – 32,9 процента.
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение демографической ситуации. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- военные действия, этнические, религиозные и иные конфликты;
- неэффективное управление и взаимодействие исполнителей.
Указанные риски могут привести к увеличению естественной убыли населения района и миграционному оттоку населения за пределы муниципального района, значительному увеличению числа семей, находящихся в социально опасном положении, негативным изменениям на рынке труда, ухудшению здоровья граждан, увеличению числа граждан, ставших инвалидами.
В перспективе эти риски могут снизить эффективность ранее предпринимавшихся действий по улучшению демографической ситуации в муниципальном районе и повлечь увеличение расходов в будущем для достижения современного уровня демографического развития муниципального района.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере социально-демографических отношений.
Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере социальной политики.
Задача 1. Повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Семья и демография», включающей организацию мероприятий, направленных:
- на укрепление института семьи;
- на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
Задача 2. Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению», включающей:
- организацию и проведение мероприятий по предупреждению социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализацию мер, направленных на повышение эффективности мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- стимулирование и поддержку медицинских кадров.
Задача 3. Формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Решение задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Доступная среда», включающей:
- организацию мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов;
- реализацию мер, направленных на развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов.
Задача 4. Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Решение данной задачи будет осуществляться посредством реализации подпрограммы «Содействие занятости населения», в рамках которой будут организованы мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест, а также оказано содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов.
Задача 5. Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Решение задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства», предусматривающей предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.
Задача 6. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», предусматривающей предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Задача 7. Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Данная задача будет реализовываться в рамках подпрограммы «Старшее поколение», включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг;
- формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Задача 8. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений», включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Задача 9. Улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей», предусматривающей предоставление семьям при рождении одновременно трех и более детей единовременной выплаты на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения.
Задача 10. Обеспечение предоставления гражданам муниципальных услуг.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг», предусматривающей получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области и уведомление граждан с целью обеспечения предоставления гражданам муниципальных услуг.
Задача 11. Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Поддержка СОНКО», предусматривающей оказание СОНКО финансовой и иных видов поддержки в соответствии с пунктом 3 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Задача 12. Создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области», предусматривающей деятельность органов местного самоуправления по противодействию терроризму в пределах своих полномочий в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Достижение цели и выполнение задач муниципальной программы позволят создать условия для укрепления института семьи, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решения жилищной проблемы граждан, повысить эффективность деятельности системы профилактики правонарушений.
3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-демографического развития муниципального района.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов, ежегодно;
- первичная вакцинация по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году;
- достижение к 2025 году доли ОМО ВОИ, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в различных мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности;
- снижение к 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям;
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов в общей численности ветеранов в муниципальном районе;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех ежегодно.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2014-2025гг.:
I этап: 2014 – 2020 гг.;
II этап: 2021 – 2025 гг.
5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 75 801 766,46 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 63 618 476,46 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 11 256 970,54 рублей;
- в 2015 году – 12 616 927,93 рублей;
- в 2016 году – 4 397 636,99 рублей;
- в 2017 году – 5 098 933,77 рублей;
- в 2018 году – 8 387 770,22 рублей;
- в 2019 году – 12 998 865,01 рублей;
- в 2020 году – 8 861 372,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 170 750,24 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 8 581 154,91 рублей;
- в 2015 году – 5 342 272,97 рубля;
- в 2016 году – 2 818 370,99 рублей;
- в 2017 году – 3 982 144,28 рублей;
- в 2018 году – 4 419 990,61 рублей;
- в 2019 году – 8 317 089,48 рублей;
- в 2020 году – 7 709 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 21 358 217,73 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1 586 307,14 рублей;
- в 2015 году – 7 274 654,96 рублей;
- в 2016 году – 1 579 266,00 рублей;
- в 2017 году – 1 116 789,49 рублей;
- в 2018 году – 3 967 779,61 рублей;
- в 2019 году – 4 681 775,53 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1 089 508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 12 183 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2022 году – 6 091 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 9 880 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 4 940 000,00 рублей;
- в 2022 году – 4 940 000,00 рубля;
- в 2023 году – 000,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
6. Система управления реализацией муниципальной программы
Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 5 Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332.
Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в социально-демографической сфере и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма
«Семья и демография» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Семья и демография» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
«Семья и демография»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры;
Организационно-кадровое управление;
советник Главы муниципального района по информационной политике
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель подпрограммы
Повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
- укрепление института семьи;
- повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
- организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» составит 12 395 209,71 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,84 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,42 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- проведение к 2020 году не менее 18 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1070 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2000 человек, ежегодно;
- увеличение к 2020 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 43450 человек;
- увеличение количества туристических этапов не менее чем на 10 единиц, в том числе по годам:
- 2015 год - 10 единиц;
- 2016 год - 0 единиц;
- 2017 год - 0 единиц;
- 2018 год - 0 единиц;
- 2019 год - 0 единиц;
- 2020 год - 0 единиц;
- достижение к 2016 году доли соотношения числа участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет с общей численностью населения муниципального района данного возраста не менее 0,5 процента;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно;
- проведение к 2025 году не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение к 2025 году не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения;
- количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Семья и демография», описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Фактором роста численности населения муниципального района остаются естественный и миграционный прирост, хотя вклад естественного и миграционного компонента в рост населения в последние годы заметно сократился.
По данным Омскстата, демографическая ситуация за 10 месяцев 2018 года месяцев характеризуется:
- снижением показателей рождаемости;
- повышением уровня смертности;
- естественной убылью населения.
За 9 месяцев 2017 года умерло 651 человек, за 9 месяцев 2018 года – 916 человек. По причинам смертности по-прежнему остается высокой смертность от болезней системы кровообращения.
Число родившихся за 9 месяцев 2017 года 834 человека, за 9 месяцев 2018 года – 782 человека.
Общий коэффициент рождаемости составил за 9 месяцев 2017 года – 11,1 промилле, общий коэффициент смертности за этот же период 2018 года – 10,4 промилле, коэффициент естественной убыли населения в 2018 году – 1,8 промилле (за АППГ – 0,4).
В настоящее время естественное движение населения района характеризуется постепенным снижением удельных показателей по рождаемости, высокими показателями смертности.
Процесс демографического старения населения муниципального района и демографический провал 1990 годов являются также причинами снижения коэффициента брачности.
За 9 месяцев 2018 года по сравнению с АППГ в муниципальном районе уменьшилось число браков на 3,0 процента и увеличилось количество разводов на 2,3 процента (зарегистрировано 488 браков, 337 браков расторгнуто). Общий коэффициент брачности за 9 месяцев 2018 года составил 6,5 промилле, разводимости – 4,5 промилле.
Несмотря на некоторый рост количества населения муниципального района моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) в 2018 году –19995 человек (за АППГ– 19964), отмечается противоречие – между представлениями об идеальном количестве детей в семье – двое детей – и реальными намерениями, установкой на однодетную семью.
Наличествует проблема осознанной установки на создание семьи и ответственного родительства. В этих условиях перед Администрацией муниципального района стоят задачи укрепления института семьи, повышения престижа труда и жизни в муниципальном районе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Семья и демография»
Целью подпрограммы «Семья и демография» является повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе.
Задачами подпрограммы «Семья и демография» являются укрепление института семьи и повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
3. Срок реализации подпрограммы «Семья и демография»
Реализация подпрограммы «Семья и демография» осуществляется в течение 2014 – 2025 годов, в т.ч.:
I этап – 2014 – 2020 года;
II этап – 2021 – 2025 года.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Семья и демография»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Семья и демография» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»;
- «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе».
Основное мероприятие «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи» включает в себя организацию районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе, мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования, организацию и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры, приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе.
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе» включает в себя изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района, выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей».
5. Описание мероприятий подпрограммы «Семья и демография»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Семья и демография» предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На пропаганду семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи направлены следующие мероприятия:
- «Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе», в том числе организация и проведение Семейного форума, акции «Первоклассник», чествования многодетных матерей в рамках празднования Дня матери, молодоженов - на торжественных регистрациях брака, подготовка и распространение информационных материалов, пропагандирующих привлекательность семейного образа жизни, ответственного материнства, отцовства.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи».
Значение целевого индикатора «Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи» определяется как количество проведенных в муниципальном районе в течение года районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи. Единица измерения - единиц.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления социальной политики.
- «Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения».
Целевой индикатор «Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения» определяется как количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения. Единица измерения - экземпляры.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления социальной политики.
- «Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования», в том числе фестивалей, конкурсов, акций, посвященных семье и семейным ценностям, социологических исследований по вопросам семейного воспитания, мероприятий по вопросам организации работы с семьей и межведомственного взаимодействия в работе по семейному воспитанию.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования».
Целевой индикатор «Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования» определяется как численность учащихся, принявших в течение года участие в мероприятиях семейной направленности в муниципальных учреждениях образования. Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Комитета по образованию.
- «Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры», в том числе дней семейного отдыха, семинаров-практикумов, научно-практических конференций, «круглых столов», творческих лабораторий, школ передового опыта по организации мероприятий семейной направленности, мониторинговых и маркетинговых исследований «Досуговые предпочтения семьи». Единица измерения - человек.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных мероприятий, определен индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры».
Целевой индикатор «Количество посетителей мероприятий семейной направленности» определяется как численность людей, проживающих в муниципальном районе, посетивших в течение года в учреждениях культуры мероприятия семейной направленности. Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления культуры.
На повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе направлена следующая группа мероприятий:
- «Изготовление сувенирной продукции с логотипом муниципального района»;
- «Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»;
- «Издание энциклопедии Омского района»;
- «Организация торжественных мероприятий, посвященного 90 - летию Омского района»;
- «Изготовление медали муниципального района «За заслуги перед Омским районом»;
- «Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом».
Целевой индикатор, характеризующий выполнение данной группы мероприятий – удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, который рассчитывается как отношение объема средств, израсходованных в соответствующем году, к объему средств, предусмотренных бюджетом муниципального района на данные цели. Измеряется в процентах.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Комитета финансов и контроля Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Семья и демография»
Общий объем финансирования подпрограммы «Семья и демография» составит 12 395 209,71 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,84 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 535 209,71 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 860 070,75 рублей;
- в 2015 году – 686 106,30 рублей;
- в 2016 году – 568 252,38 рублей;
- в 2017 году – 704 800,42 рублей;
- в 2018 году – 584 805,54 рублей;
- в 2019 году – 3 701 174,02 рублей;
- в 2020 году – 2 430 000,00рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Семья и демография» составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Семья и демография» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 860 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 930 000,00 рублей;
- в 2022 году – 930 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Семья и демография»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Семья и демография» позволит обеспечить к концу 2025 года:
- проведение не менее 15 районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- издание и распространение не менее 3500 экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения ежегодно;
- достижение количества участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования, не менее 2200 человек, ежегодно;
- увеличение к 2025 году количества посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры до 44 500 человек;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Общий коэффициент рождаемости (далее - И N 1)
промилле
14,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Общий коэффициент брачности (далее - И N 2)
промилле
9,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Общий коэффициент разводимости (далее - И N 3)
промилле
5,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Коэффициент миграционного прироста (далее - И N 4)
промилле
18,75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Количество районных социально значимых мероприятий по пропаганде семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи (И N 1.1)
единиц
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.
Количество изданных и распространенных экземпляров социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения (И N 1.2)
экземпляр
-
70
-
500
500
700
700
700
700
700
700
700
7.
Количество участников мероприятий семейной направленности, организуемых в муниципальных учреждениях образования
(И N 1.3)
человек
-
-
-
2000
2000
2000
2000
2100
2100
2150
2200
2200
8.
Количество посетителей мероприятий семейной направленности в учреждениях культуры (И N 1.4)
человек
-
41476
42098
42729
43369
43400
43450
43600
43700
43800
44000
44500
9.
Количество туристических этапов (И N 1.5)
единиц
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Количество участников мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет по отношению к общему количеству населения муниципального района данного возраста (И N 1.6)
процент
-
0,47
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
(далее - И N 4.1)
процент
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Семья и демография»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Семья и демография» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Семья и демография», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Семья и демография» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Семья и демография».
Реализация и финансирование подпрограммы «Семья и демография» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Семья и демография» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Семья и демография».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Семья и демография» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Семья и демография». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Семья и демография» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
- предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Перечень основных мероприятий
- организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составит
833 351,07 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году –156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2020 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 44 процента;
- в 2015 году - 49 процентов;
- в 2016 году - 52 процента;
- в 2017 году - 55 процентов;
- в 2018 году - 59 процентов;
- в 2019 году - 62 процента;
- в 2020 году - 65 процентов;
- издание и распространение к 2020 году не менее 1460 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения) не менее 15,7 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 человек;
- в 2015 году - 0 человек;
- в 2016 году - 0 человек;
- в 2017 году - 15,6 человек;
- в 2018 году - 15,6 человек;
- в 2019 году - 15,7 человек;
- в 2020 году - 15,7 человек;
- достижение к 2020 году обеспеченности населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 40,3 человек:
- в 2014 году - 0 человек;
- в 2015 году - 0 человек;
- в 2016 году - 0 человек;
- в 2017 году - 40,2 человек;
- в 2018 году - 40,2 человек;
- в 2019 году - 40,3 человек;
- в 2020 году - 40,3 человек;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению», описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
К полномочиям муниципального района в сфере охраны здоровья населения Омской области относятся:
- информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализация мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансеризации граждан, просвещению и информированию населения муниципального образования, предотвращению социально значимых заболеваний.
По итогам 2018 года в районе зарегистрировано более 24,2 тысяч случаев инфекционных заболеваний, что соответствует уровню 2017 года. Грипп и ОРВИ в общей структуре заболеваемости составили 89,0 процентов. Неблагополучна ситуация в районе по сальмонеллезу, коклюшу, внебольничной пневмонии.
За 2018 год в районе зарегистрирован 66 случаев туберкулеза всех форм (на 2 случая больше 2017 года), заболеваемость составила 65,5 на 100 тысяч населения (соответствует уровню 2017 года).
По состоянию на 1 января 2019 года в районе зарегистрировано 1010 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности составил 1003,5 на 100 тысяч населения (Омская область – 965,0). За год зарегистрировано 112 новых случаев ВИЧ инфицирования, показатель заболеваемости составил 113,5 на 100 тысяч населения (по области – 98,7).
Важнейшей составной частью профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, а также заболеваний социального характера является информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
В современных условиях особую важность приобретает реализация на территории муниципального района мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие лечебно-профилактическим учреждениям в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, а также диспансеризации граждан.
2. Цель и задачи подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Целью подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» является создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Задачи подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» определяются ее целью и заключаются в следующем:
- предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактика заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров.
3. Срок реализации подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Реализация подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляется в течение 2014 – 2025 годов, в т.ч.:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021 – 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;
- «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»;
- «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров».
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» включает в себя проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям, информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний» включает в себя приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров» включает в себя организацию мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров.
5. Описание мероприятий, входящих в состав подпрограммы
«Создание условий для оказания медицинской помощи
населению» и целевых индикаторов их выполнения
На предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» направлена реализация следующих мероприятий:
- «Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница» (далее - БУЗОО «Омская ЦРБ»).
- «Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения, в общей численности опрошенных граждан в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения БУЗОО «Омская ЦРБ».
В целях просвещения и информирования населения о формировании здорового образа жизни, профилактики заболеваний подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» запланировано мероприятие «Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: «Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Значение целевого индикатора определяется как число изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Единица измерения - экземпляры.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
В целях создания условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» предусмотрено мероприятие «Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров», в том числе организация и проведение ежегодного конкурса на лучшего врача и лучшего среднего медицинского работника, встреч со студентами, обучающимися в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия», торжественных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника, мониторинг обеспечения кадрами системы здравоохранения муниципального района.
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: «Количество участников мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров» (среди врачей, среди средних медицинских работников, ежегодно);
Значение целевого индикатора определяется как количество врачей и средних медицинских работников участвующих в ежегодном конкурсе «Лучший медицинский работник БУЗОО «Омская центральная районная больница». Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской
помощи населению»
Общий объем финансирования подпрограммы составит 833 351,07 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит
793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 793 351,07 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 77 060,00 рублей;
- в 2015 году – 156 615,00 рублей;
- в 2016 году – 144 181,97 рублей;
- в 2017 году – 148 587,48 рублей;
- в 2018 году – 192 588,59 рублей;
- в 2019 году – 54 318,03 рублей;
- в 2020 году – 20 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» составит 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 40 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 20 000,00 рублей;
- в 2022 году – 20 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» позволит обеспечить:
- первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 65 процентов;
- издание и распространение не менее 2000 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний к 2025 году.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям, в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям
(далее - И N 5)
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе (далее - И N 6)
процентов
44
49
52
55
59
62
65
-
-
-
-
-
3.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
(И N 7)
экземпляров
1227
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний (далее - И N 7.1)
экземпляров
-
500
-
300
-
330
330
400
400
400
400
400
5.
Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8)
человек
41,8
42
42,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Обеспеченность населения муниципального района врачами (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8.1)
человек
-
-
-
15,6
15,6
15,7
15,7
-
-
-
-
-
7.
Обеспеченность населения муниципального района средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения)
(далее - И N 8.2)
человек
-
-
-
40,2
40,2
40,3
40,3
-
-
-
-
-
8.
Количество врачей – участников конкурса «Лучший медицинский работник «БУЗОО «Омская ЦРБ»
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Количество среднего медицинского персонала – участников конкурса «Лучший медицинский работник «БУЗОО «Омская ЦРБ»
человек
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления
реализацией подпрограммы «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».
Реализация и финансирование подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Доступная среда»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021 – 2025 годы
Цель подпрограммы
Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Задачи подпрограммы
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;
- формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры;
- развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Перечень основных мероприятий
- социальная реабилитация инвалидов;
- создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы;
- развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 573 602,77 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 8 203 602,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 2 942 578,40 рублей;
- в 2016 году – 1 232 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 684 535,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 1 323 511,4 рублей;
- в 2016 году – 332 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 619 067,00 рублей;
- в 2016 году – 900 000,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 77 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 59 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 65 процентов;
- в 2017 году - 68 процентов;
- в 2018 году - 71 процент;
- в 2019 году - 74 процентов;
- в 2020 году - 77 процентов;
- достижение к 2020 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 72,2 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 55,5 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 62 процентов;
- в 2017 году - 72,2 процентов
- в 2018 году - 72,2 процента;
- в 2019 году - 72,2 процентов;
- в 2020 году - 72,2 процента;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов не менее чем в одном образовательном учреждении муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 единиц;
- в 2015 году - 1 единица;
- в 2016 году - 0 единиц;
- в 2017 году - 0 единиц;
- в 2018 году - 0 единиц;
- в 2019 году - 0 единиц;
- в 2020 году - 0 единиц;
- создание условий для занятий спортом инвалидов не менее чем в одном спортивно-оздоровительном центре муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 единиц;
- в 2015 году - 0 единиц;
- в 2016 году - 1 единица;
- в 2017 году - 0 единиц;
- в 2018 году - 0 единиц;
- в 2019 году - 0 единиц;
- в 2020 году - 0 единиц;
- достижение к 2020 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 79 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 65 процентов;
- в 2015 году - 68 процентов;
- в 2016 году - 71 процент;
- в 2017 году - 73 процента;
- в 2018 году - 75 процентов;
- в 2019 году - 77 процентов;
- в 2020 году - 79 процентов;
- достижение к 2025 году доли первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 80 процентов:
- в 2022 году – 85 процентов;
- в 2023 году – 88 процентов;
- в 2024 году – 89 процентов;
- в 2025 году – 90 процентов.
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 100 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 80 процентов:
- в 2022 году – 82 процентов;
- в 2023 году – 85 процентов;
- в 2024 году – 90 процентов;
- в 2025 году – 100 процентов.
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности инвалидов ОМО ВОИ в муниципальном районе, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 процентов;
- в 2022 году – 35 процентов;
- в 2023 году – 38 процента;
- в 2024 году – 42 процента;
- в 2025 году – 45 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Доступная среда», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и их интеграция в общество является одной из приоритетных задач Администрации Омского муниципального района.
В настоящее время в муниципальном районе остается нерешенным ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся муниципальные учреждения культуры.
Другая важная проблема для инвалидов - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления приоритетных услуг.
Выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
2. Цель и задачи подпрограммы «Доступная среда»
Целью подпрограммы «Доступная среда» является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Задачами подпрограммы «Доступная среда» являются обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности, формирование доступности для инвалидов основных объектов социальной инфраструктуры, развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов.
3. Срок реализации подпрограммы «Доступная среда»
Реализация подпрограммы «Доступная среда» осуществляется двумя этапами в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021– 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы «Доступная среда»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Доступная среда» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Социальная реабилитация инвалидов»;
- «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»;
- «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов».
Основное мероприятие «Социальная реабилитация инвалидов» включает в себя организацию и проведение спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов, мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество.
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы» включает в себя оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями, создание для них универсальной безбарьерной среды.
Основное мероприятие «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов» включает в себя мероприятие, направленное на развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Доступная среда»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Доступная среда» предусматривается реализация трех групп мероприятий.
На социальную реабилитацию инвалидов направлена следующая группа мероприятий:
- «Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов», в том числе организация в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, занятий физической культурой и спортом для инвалидов по специальному графику, проведение районной спартакиады по зимней и летней программе для лиц с ограниченными физическими возможностями, организация участия в областных спартакиадах для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- «Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»;
- «Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество»;
- «Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество», в том числе организация и проведение церемонии чествования жителей муниципального района с ограниченными возможностями, создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг»;
- «Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района».
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области.
В целях создания условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы будут реализованы мероприятия:
- «Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями»;
- «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»;
- «Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло».
Для оценки выполнения данных мероприятий применяются следующие целевые индикаторы: «Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района», «Количество образовательных учреждений муниципального района, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов», «Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов», «Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями».
Значение целевого индикатора «Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района» определяется как отношение числа объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, доступных для инвалидов, в общем числе объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора «Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов» определяется как количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи Администрации Омского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора «Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями» определяется как количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи Администрации Омского муниципального района Омской области, Управления культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.
На развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов будет направлено мероприятие «Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов», в рамках которого будет организовано, в том числе проведение благотворительной акции «Лавка сувениров» для людей с ограниченными возможностями, изготовление и распространение информационных материалов по вопросам социальной реабилитации инвалидов, а также мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля инвалидов, членов ОМО ВОИ, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района»
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Доступная среда»
Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 573 602,77 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 8 203 602,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 2 942 578,40 рублей;
- в 2016 году – 1 232 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 684 535,77 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 245 812,99 рублей;
- в 2015 году – 1 323 511,4 рублей;
- в 2016 году – 332 297,09 рублей;
- в 2017 году – 165 033,38 рублей;
- в 2018 году – 753 229,60 рублей;
- в 2019 году – 949 924,31 рублей;
- в 2020 году – 914 727,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 2 519 067,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 619 067,00 рублей;
- в 2016 году – 900 000,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Доступная среда» составит 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 370 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 185 000,00 рублей;
- в 2022 году – 185 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Доступная среда» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Доступная среда»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Доступная среда» позволит обеспечить достижение к концу 2025 года:
- достижение к 2025 году доли первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 90 процентов, в том числе по годам;
- достижение к 2025 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 100 процентов;
- достижение к 2025 году доли инвалидов, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района не менее 45 процентов от общей численности инвалидов ОМО ВОИ в муниципальном районе.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Доступная среда» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе
(далее - И N 9)
проценты
59
62
65
68
71
74
79
-
-
-
-
-
2.
Доля первичных организаций ОМО ВОИ активно участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района
(далее - И N 9.1)
проценты
-
-
-
-
-
-
-
80
85
88
89
90
3.
Доля инвалидов, членов ОМО ВОИ, участвующих в приоритетных сферах жизнедеятельности и мероприятиях муниципального района
(далее - И N 9.2)
проценты
-
-
-
-
-
-
-
30
35
38
42
45
4.
Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района (далее - И N 10)
проценты
55,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района
(далее - И N 10.1)
проценты
-
62
62
72,2
72,2
72,2
72,2
80
82
85
90
100
6.
Количество образовательных учреждений муниципального района, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
(далее - И N 10.2)
единицы
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Количество спортивно-оздоровительных центров муниципального района, в которых созданы условия для занятия спортом инвалидов
(далее - И N 10.3)
единицы
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Количество учреждений муниципального района, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
(далее – И № 10.4)
единицы
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
9.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И N 11)
проценты
65
68
71
73
75
77
79
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Доступная среда»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Доступная среда» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Доступная среда», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Доступная среда» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Доступная среда».
Реализация и финансирование подпрограммы «Доступная среда» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Доступная среда» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Доступная среда».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Доступная среда» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Доступная среда». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Доступная среда» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Содействие занятости населения»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Содействие занятости населения»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Содействие занятости населения»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Наименование исполнителей мероприятий
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Перечень основных мероприятий
Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 907 642,38 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 207 642,38 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 913 608,00 рублей;
- в 2015 году – 1 023 581,00 рублей;
- в 2016 году – 599 913,43 рублей;
- в 2017 году – 874 508,49 рублей;
- в 2018 году – 1 170017,21 рублей;
- в 2019 году – 1 276 014,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 219 382,29 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 290 000,00 рублей;
- в 2015 году – 316 288,00 рублей;
- в 2016 году – 289 764,43 рублей;
- в 2017 году – 290 000,00 рублей;
- в 2018 году – 333 599,61 рублей;
- в 2019 году – 349 730,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 3 988 260,09 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 623 608,00 рублей;
- в 2015 году – 707 293,00 рублей;
- в 2016 году – 310 149,00 рублей;
- в 2017 году – 584 508,49 рублей;
- в 2018 году – 836 417,60 рублей;
- в 2019 году – 926 284,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- снижение в 2020 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,8 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 7,55 процентов;
- в 2015 году - 7,5 процентов;
- в 2016 году - 7,45 процентов;
- в 2017 году - 5,9 процентов;
- в 2018 году - 5,9 процентов;
- в 2019 году - 5,8 процентов;
- в 2020 году - 5,8 процентов;
- снижение в 2025 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов, в том числе по годам:
- в 2020 году – 5,8 процентов;
- в 2021 году – 5,8 процентов;
- в 2022 году – 5,8 процентов;
- в 2023 году – 5,8 процентов;
- в 2024 году – 5,7 процентов;
- в 2025 году – 5,6 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Содействие занятости населения»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Под влиянием общеэкономических тенденций в 2018 году ситуация на рынке труда в муниципальном районе характеризуется относительно стабильным уровнем безработицы, как общей, так и зарегистрированной.
В Омском муниципальном районе, как и в целом по Омской области, наблюдается уменьшение доли лиц трудоспособного возраста и рост численности пенсионеров.
По состоянию на 1 января 2019 года сфера занятости характеризуется следующими показателями:
- численность занятого населения в экономике в возрасте 15 – 72 лет – 54 634 человек;
- численность экономически активного населения – 58 029 человек;
- уровень общей безработицы – 5,8 %;
- уровень регистрируемой безработицы - 0,6 %;
- коэффициент напряженности на рынке труда – 0,3 %;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы – 370 человек;
Учитывая стабильное снижение уровня общей безработицы в течение
9 месяцев 2018 года ожидаемый результат показателей «уровень общей безработицы» и «уровень регистрируемой безработицы» на 1 января 2019 года останется прежним и составит 5,8 % и 0,6 % соответственно.
Преобладающими сферами занятости по видам экономической деятельности остается сельское хозяйство, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, здравоохранение. Происходит развитие сфер бытового обслуживания населения и оказание персональных услуг, и здесь на первый план выходят индивидуальные предприниматели, организующие собственное дело на территории района.
В поселениях с высоким уровнем безработицы востребованы программы активной политики занятости как общественные работы для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работе.
Необходимость решения существующих проблем занятости населения и снижения социальной напряженности в муниципальном районе требует программно-целевого подхода к решению вопросов содействия занятости населения.
2. Цель и задачи подпрограммы «Содействие занятости населения»
Целью подпрограммы «Содействие занятости населения» является реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Содействие занятости населения» определяется ее целью и заключается в стабилизации ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест.
3. Срок реализации подпрограммы
«Содействие занятости населения»
Реализация подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляется в два этапа в течение 2014 - 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 гг.;
II этап – 2021– 2025 гг.
4. Описание основных мероприятий, входящих в состав
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Содействие занятости населения» планируется выполнение основного мероприятия «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы», которое включает в себя участие в организации и финансировании проведения общественных работ, организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Содействие
занятости населения» и целевых индикаторов их выполнения
В целях содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, подпрограммой предусматривается реализация следующей группы мероприятий:
- «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения»;
- «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ»;
- «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий используются следующие целевые индикаторы: уровень общей безработицы в муниципальном районе и количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Значение целевого индикатора «Уровень общей безработицы в муниципальном районе» определяется как соотношение общей численности безработных в муниципальном районе к численности экономически активного населения муниципального района. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району.
Значение целевого индикатора «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» определяется как количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест, созданных для трудоустройства незанятых инвалидов. Единица измерения – единиц.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи, Управления культуры, Комитета по образованию.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Общий объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 907 642,38 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 6 207 642,38 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 913 608,00 рублей;
- в 2015 году – 1 023 581,00 рублей;
- в 2016 году – 599 913,43 рублей;
- в 2017 году – 874 508,49 рублей;
- в 2018 году – 1 170017,21 рублей;
- в 2019 году – 1 276 014,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 219 382,29 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 290 000,00 рублей;
- в 2015 году – 316 288,00 рублей;
- в 2016 году – 289 764,43 рублей;
- в 2017 году – 290 000,00 рублей;
- в 2018 году – 333 599,61 рублей;
- в 2019 году – 349 730,25 рублей;
- в 2020 году – 350 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 3 988 260,09 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 623 608,00 рублей;
- в 2015 году – 707 293,00 рублей;
- в 2016 году – 310 149,00 рублей;
- в 2017 году – 584 508,49 рублей;
- в 2018 году – 836 417,60 рублей;
- в 2019 году – 926 284,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» составит 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 700 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 350 000,00 рублей;
- в 2022 году – 350 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Содействие занятости населения» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Содействие занятости населения»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» позволит обеспечить к концу 2025 года снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе до 5,6 процентов.
Значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» по годам приведено в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год
1.
Уровень общей безработицы в муниципальном районе
(далее - И N 12.1)
проценты
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
2.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
(далее - И N 12.2)
единица
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Содействие занятости населения»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения».
Реализация и финансирование подпрограммы «Содействие занятости населения» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Содействие занятости населения» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Содействие занятости населения».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Содействие занятости населения» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Содействие занятости населения». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Развитие индивидуального
жилищного строительства» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 2 170 699,69 рублей, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составят 1 750 699,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 540 699,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 273 168,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 63 168,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят
1 477 531,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 477 531,00 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00 рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 420 000,00 рублей, в том числе по годам1:
- в 2021 году – 210 000,00 рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям, в том числе по годам:
- в 2014 году - 0 семьям;
- в 2015 году - 3 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 3 семьям;
- в 2018 году - 3 семьям;
- в 2019 году - 3 семьям;
- в 2020 году - 3 семьям
Достижение к 2025 году оказания поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 15 семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3семьям;
- в 2022 году – 3семьям;
- в 2023 году – 3семьям;
- в 2024 году – 3семьям;
- в 2025 году – 3семьям.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Развитие индивидуального
жилищного строительства», основные проблемы, оценка
причин их возникновения и прогноз ее развития
Развитие индивидуального жилищного строительства необходимо для повышения доступности жилья для широких слоев населения. В первую очередь, это актуально для категорий граждан, доходы которых позволяют приобретать жилье в собственность с использованием накопительных и кредитных механизмов, а также различных форм муниципальной поддержки.
По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном районе 263 заявителя состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Возможным решением жилищной проблемы граждан может стать строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов при условии получения муниципальной поддержки.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы индивидуального жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. Необходимо проведение единой политики, направленной на реализацию мер по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального района, предоставлению гражданам муниципальной поддержки при строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Целью подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» является поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Задача подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» определяется ее целью и заключается в предоставлении гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.
3. Срок реализации подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Реализация подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» планируется реализация основного мероприятия: «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе», которое включает в себя оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе.
5. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
В целях поддержки и развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе в рамках подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» предусмотрена реализация мероприятия «Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как число семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе. Единица измерения - семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 2 170 699,69 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составят 1 750 699,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 540 699,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 273 168,69 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 63 168,69 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 210 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 477 531,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 1 477 531,00 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 0,00 рублей;
- в 2019 году – 0,00 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» составит 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 420 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 210 000,00рублей;
- в 2022 году – 210 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Реализация подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» позволит оказать поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе к 2025 году не менее чем 30 семьям.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
(далее - И N 13)
семей
0
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров).
Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
Цель подпрограммы
Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Перечень основных мероприятий
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составит
10 228 303,68 рубля, в то числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 9 828 303,68 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 118 249,00 рублей;
- в 2015 году – 3 169 565,10 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 880 852,40 рублей;
- в 2019 году – 2 459 637,18 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 575 591,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 66 041,37 рублей;
- в 2015 году – 92 525,94 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 94042,62 рублей;
- в 2019 году – 122 981,87 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 8 163 203,39 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 962 699,14 рублей;
- в 2015 году – 3 077 039,16 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 786 809,78 рублей
- в 2019 году – 2 336 655,31 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 400 000,00 рубля, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 120 000,00 рублей;
- в 2024 году – 120 000,00 рублей;
- в 2025 году – 120 000,00 рублей;
Из общего объема финансирования этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 400 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 16 молодым семьям, в том числе:
- в 2014 году - 1 семье;
- в 2015 году - 3 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 3 семьям;
- в 2018 году - 3 семьям;
- в 2019 году - 3 семьям;
- в 2020 году - 3 семьям.
- предоставление поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 4 молодым семьям, в том числе:
- в 2014 году - 0 семей;
- в 2015 году - 0 семьям;
- в 2016 году - 0 семьям;
- в 2017 году - 1 семье;
- в 2018 году - 1 семье;
- в 2019 году - 1 семье;
- в 2020 году - 1 семье.
- достижение к 2025 году предоставления поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 15 молодым семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3 семьям;
- в 2022 году – 3 семьям;
- в 2023 году – 3 семьям;
- в 2024 году – 3 семьям;
- в 2025 году – 3 семьям.
- достижение 2025 году предоставления поддержки в форме дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка не менее чем 5 молодым семьям, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 семье;
- в 2022 году – 1 семье;
- в 2023 году – 1 семье;
- в 2024 году – 1 семье;
- в 2025 году – 1 семье.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Проблема приобретения собственного жилья всегда была и остается наиболее актуальной для молодых семей муниципального района. По состоянию на 1 августа 2018 года на территории муниципального района в списках семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 150 молодых семей. Из них на 1 января 2019 года 42 молодые семьи признаны участниками подпрограммы.
Молодые семьи не всегда могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Таким образом, муниципальная поддержка в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов поможет молодым семьям решить жилищные проблемы.
Настоящая подпрограмма является одним из механизмов реализации в муниципальном районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», который с 2018 года стал частью государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710) и направлена на укрепление системы муниципальной поддержки молодых семей при строительстве (реконструкции) или на приобретение жилья.
Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов власти всех уровней и заинтересованных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Целью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» является предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» определяется ее целью и заключается в предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
3. Срок реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется одним в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья», которое включает в себя предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» и целевых индикаторов их выполнения
В целях предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка»;
- «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»;
- «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья».
Целевыми индикаторами, определяющими эффективность реализации указанных мероприятий, определены: «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья» и «Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка» соответственно.
Значение целевого индикатора «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья» определяется как число молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Единица измерения – семьи.
Значение целевого индикатора «Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка» определяется как число молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка. Единица измерения – семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составит 10 228 303,68 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 9 828 303,68 рубля, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 118 249,00 рублей;
- в 2015 году – 3 169 565,10 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 880 852,40 рублей;
- в 2019 году – 2 459 637,18 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 575 591,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 66 041,37 рублей;
- в 2015 году – 92 525,94 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 94042,62 рублей;
- в 2019 году – 122 981,87 рублей;
- в 2020 году – 200 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 8 163 203,39 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 962 699,14 рублей;
- в 2015 году – 3 077 039,16 рублей;
- в 2016 году – 0,00 рублей;
- в 2017 году – 0,00 рублей;
- в 2018 году – 1 786 809,78 рублей
- в 2019 году – 2 336 655,31 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Переходящий остаток в 2014 году составил 1089508,49 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» составят 400 000,00 рубля, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 400 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 200 000,00 рублей;
- в 2022 году – 200 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевые средства из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» позволит предоставить поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья к 2025 году не менее чем 30 молодым семьям, а также дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья не менее чем 9 молодым семьям, при рождении (усыновлении) ребенка.
Значения целевых индикаторов мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья (далее - И N 14)
семей
1
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.
Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка (далее - И N 15)
семей
-
-
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Старшее поколение» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Старшее поколение»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Управление культуры;
Управление по делам молодежи
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Перечень основных мероприятий
- Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
- Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 981 924,91 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2020 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 77 процентов;
- в 2015 году - 79 процентов;
- в 2016 году - 81 процент;
- в 2017 году - 83 процента;
- в 2018 году - 85 процентов;
- в 2019 году - 87 процента;
- в 2020 году - 90 процентов;
- количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 100 человек;
- в 2015 году - 50 человек;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 84 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 68 процентов;
- в 2015 году - 71 процент;
- в 2016 году - 73 процента;
- в 2017 году - 75 процентов;
- в 2018 году - 78 процентов;
- в 2019 году - 81 процентов;
- в 2020 году - 84 процентов;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- в 2022 году – 90 процентов;
- достижение к 2025 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2021 году – 84 процентов;
- в 2022 году – 84 процентов;
- в 2023 году – 85 процентов;
- в 2024 году – 85процентов;
- в 2025 году – 85 процентов.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Старшее поколение», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Характерной чертой социально-экономического положения граждан пожилого возраста (далее – ветераны) является невозможность в силу состояния здоровья и ряда других причин самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного участия в общественной жизни.
Ветераны нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, испытывают трудности в установлении социальных контактов, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих.
По сведениям Совета ветеранов доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 75 процентов, доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 66 процентов.
Таким образом, вовлечение ветеранов в общественную жизнь посредством участия в жизни различных клубов, детских учреждений, организация кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария и др.) позволит восполнить нехватку общения и будет способствовать появлению новых социальных контактов.
Важным звеном в социальной работе должно стать умение устанавливать контакты с ветеранами. Все усилия должны быть направлены на активизацию ветеранов, побуждение их самостоятельно решать личные проблемы.
2. Цель и задачи подпрограммы «Старшее поколение»
Целью подпрограммы «Старшее поколение» является содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Задача подпрограммы «Старшее поколение» определяется ее целью и заключается в содействии активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов.
3. Срок реализации подпрограммы «Старшее поколение»
Реализация подпрограммы «Старшее поколение» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021– 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Старшее поколение» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Старшее поколение» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»;
- «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста».
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества» включает в себя информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста, чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями), организацию и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека, организацию проведения спартакиады ветеранов.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста» включает в себя организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Старшее поколение»
и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой «Старшее поколение» предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества направлена следующая группа мероприятий:
- «Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста», в том числе подготовка и освещение в средствах массовой информации вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, социально-правовое консультирование граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан пожилого возраста, информирование через средства массовой информации льготных категорий граждан пожилого возраста о мерах социальной поддержки, предоставляемых им в соответствии с федеральным и областным законодательством»;
- «Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летними юбилеями)»;
- «Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека»;
- «Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения»;
- «Организация проведения спартакиады ветеранов»;
- «Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста».
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: «Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности опрошенных ветеранов в муниципальном районе. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Совета ветеранов.
На обеспечение доступности социальных услуг направлена организация и проведение мероприятий, направленных на формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста, в том числе организация и проведение ежегодного районного конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный работник».
Мероприятие направлено на повышение престижа профессий социальной сферы, повышение кадрового потенциала работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов, опрошенных в муниципальном районе. Единица измерения – проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Совета ветеранов.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Старшее поколение»
Общий объем финансирования подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 981 924,91 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 441 924,91 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 680 195,80 рублей;
- в 2015 году – 503 432,20 рублей;
- в 2016 году – 328 122,12 рублей;
- в 2017 году – 405 560,01 рублей;
- в 2018 году – 256 724,28 рублей;
- в 2019 году – 457 890,50 рублей;
- в 2020 году – 810 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Старшее поколение» составит 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей;
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Старшее поколение» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 540 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 270 000,00 рублей;
- в 2022 году – 270 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Старшее поколение»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» позволит обеспечить достижение к концу 2025 года:
- доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 90 процентов;
- доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе
(далее - И N 16)
проценты
77
79
81
83
85
87
90
90
90
90
90
90
2.
Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
(далее - И N 17)
человек
100
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе
(далее - И N 18)
проценты
68
71
73
75
78
81
84
84
84
85
85
85
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Старшее поколение»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Старшее поколение» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Старшее поколение», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Старшее поколение».
Реализация и финансирование подпрограммы «Старшее поколение» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Старшее поколение» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Старшее поколение».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Старшее поколение» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Старшее поколение». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Старшее поколение» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Профилактика правонарушений»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту;
Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
- формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Перечень основных мероприятий
- реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 21 296 506,80 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составят 15 773 216,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 2 199 484,80 рублей;
- в 2016 году – 1 510 250,00 рублей;
- в 2017 году – 2 326 973,00 рублей;
- в 2018 году – 2 714 351,00 рублей;
- в 2019 году – 2 761 645,00 рублей;
- в 2020 году – 2 761 645,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 230 617,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 1 805 760,00 рублей;
- в 2016 году – 1 141 133,00 рублей;
- в 2017 году – 1 957 856,00 рублей;
- в 2018 году – 1 607 000,00 рублей;
- в 2019 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2020 году – 1 610 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 4 542 599,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 393 724,80 рублей;
- в 2016 году – 369 117,00 рублей;
- в 2017 году – 369 117,00 рублей;
- в 2018 году – 1 107 351,00 рублей;
- в 2019 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Общий объем финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 5 523 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2022 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 220 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- количество трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2020 году до 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2015 году - 80 процентов;
- в 2016 году - 85 процентов;
- в 2017 году - 85 процентов;
- в 2018 году - 85 процентов;
- в 2019 году - 85 процентов;
- в 2020 году - 85 процентов;
- достижение к 2016 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района, до 0,21 процента, в том числе по годам:
- в 2015 году - 0,2 процента;
- в 2016 году - 0,21 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов ежегодно;
- оснащение системами видеонаблюдения не менее пяти общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, в том числе по годам:
- в 2016 году - 3 единицы;
- в 2017 году - 2 единицы.
1. Сфера социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан муниципального района - важнейшая задача органов местного самоуправления, решению которой постоянно уделяется пристальное внимание.
В целях сохранения позитивных тенденций по укреплению общественной безопасности и снижению уровня преступности на территории муниципального района в планируемый период потребуется принятие активных мер, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Наиболее приемлемым вариантом решения этих задач является организация и проведение просветительско-профилактических акций, организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка.
2. Цель и задачи подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Целью подпрограммы «Профилактика правонарушений» является укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Задачами подпрограммы «Профилактика правонарушений» являются формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Срок реализации подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов:
I этап – 2014 – 2020 годы;
II этап – 2021 – 2025 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Профилактика правонарушений» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений» планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»;
- «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений».
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних» включает в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, организацию и проведение фестиваля «Трудовое лето», организацию и проведение методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть», просветительско-профилактических акций, организацию оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений» включает в себя организацию мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, организацию и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, развитие, стимулирование и поддержку добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию мероприятий по оборудованию общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения.
5. Описание мероприятий подпрограммы
«Профилактика правонарушений» и целевых индикаторов
их выполнения правонарушений
На формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений»:
- «Организация и проведение просветительско-профилактических акций»;
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»;
- «Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- «Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Количество трудоустроенных несовершеннолетних».
Целевой индикатор «количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» определяется как количество несовершеннолетних, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках реализации указанного мероприятия. Единица измерения - человек.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления по делам молодежи.
- «Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор «Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних».
Целевой индикатор «Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних» определяется как отношение числа оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних. Единица измерения - проценты.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Управления по делам молодежи.
На совершенствование системы социальной профилактики правонарушений направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений»:
- «Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, бытовой преступности и семейного насилия»;
- «Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка»;
- «Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- «Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения».
Для оценки деятельности по выполнению мероприятия «Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» используется целевой индикатор «Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области». Единица измерения - проценты.
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Комитета финансов и контроля Администрации.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений»
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 21 296 506,80 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составят 15 773 216,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 2 199 484,80 рублей;
- в 2016 году – 1 510 250,00 рублей;
- в 2017 году – 2 326 973,00 рублей;
- в 2018 году – 2 714 351,00 рублей;
- в 2019 году – 2 761 645,00 рублей;
- в 2020 году – 2 761 645,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 230 617,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 498 868,00 рублей;
- в 2015 году – 1 805 760,00 рублей;
- в 2016 году – 1 141 133,00 рублей;
- в 2017 году – 1 957 856,00 рублей;
- в 2018 году – 1 607 000,00 рублей;
- в 2019 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2020 году – 1 610 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 4 542 599,80 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 0,00 рублей;
- в 2015 году – 393 724,80 рублей;
- в 2016 году – 369 117,00 рублей;
- в 2017 году – 369 117,00 рублей;
- в 2018 году – 1 107 351,00 рублей;
- в 2019 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2020 году – 1 151 645,00 рублей.
Общий объем финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» составит 5 523 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2022 году – 2 761 645 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 220 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 610 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Профилактика правонарушений» целевые средства из областного бюджета составят 2 303 290,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2022 году – 1 151 645,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Профилактика правонарушений»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» позволит обеспечить к концу 2025 года:
- достижение количества трудоустроенных несовершеннолетних не менее 150 человек ежегодно;
- достижение доли оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних не менее 45 процентов ежегодно;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, до 85 процентов;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц
(далее - И N 19)
проценты
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц
(далее - И N 19.1)
проценты
-
78
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - И N 19.2)
человек
-
-
-
150
150
150
150
150
150
150
150
150
4.
Доля оздоровленных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности оздоровленных несовершеннолетних (далее - И N 19.3)
проценты
-
-
-
45
45
45
45
45
45
45
45
45
5.
Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (далее - И N 20)
единиц на 1 тыс. несовершеннолетних
16,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Соотношение числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района (далее - И N 20)
единиц на 1 тыс. населения
1,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений
(далее - И N 20.1)
проценты
-
80
85
85
85
85
85
-
-
-
-
-
8.
Доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения (далее - И N 21)
проценты
-
0,2
0,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области (далее - И N 22)
проценты
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.
Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения (далее - И N 23)
единиц
-
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы «Профилактика правонарушений»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений», а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений».
Реализация и финансирование подпрограммы «Профилактика правонарушений» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Профилактика правонарушений».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Профилактика правонарушений» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение жильем семей, в которых
одновременно родились трое и более детей» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых
одновременно родились трое и более детей» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021– 2025 годы
Цель подпрограммы
Улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Задачи подпрограммы
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Перечень основных мероприятий
Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составит 2 787 750,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,00 рублей;
- в 2016 году – 00,00 рублей;
- в 2017 году – 00,00 рублей;
- в 2018 году – 00,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,0 рублей;
- в 2016 году – 00,0 рублей;
- в 2017 году – 00,0 рублей;
- в 2018 году – 00,0 рублей;
- в 2019 году – 00,0 рублей;
- в 2020 году – 00,0 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,0 рублей;
- в 2023 году – 00,0 рублей;
- в 2024 году – 00,0 рублей;
- в 2025 году – 00,0 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в том числе:
- в 2014 году - 1 семья.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
Проблема приобретения собственного жилья всегда была и остается наиболее актуальной для многодетных семей.
Настоящая подпрограмма является одним из механизмов реализации в муниципальном районе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и направлена на укрепление системы муниципальной поддержки семей, в которых одновременно родились трое и более детей при приобретении жилья, обеспечение достойного качества жизни и повышение социального престижа многодетных семей.
Реализация настоящей подпрограммы, помимо достижения основных ожидаемых результатов, произведет долговременный положительный эффект на морально-психологическую обстановку в обществе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Целью подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» является предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой родились трое и более детей.
Задача подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» определяется ее целью и заключается в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой родились трое и более детей.
3. Срок реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых родились трое и более детей», которое включает в себя предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения.
5. Описание мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились
трое и более детей» и целевых индикаторов их выполнения
В целях предоставления мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, подпрограммой «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» предусмотрена реализация мероприятия «Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: «Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья».
Значение целевого индикатора определяется как число семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме единовременной выплаты при приобретении жилья. Единица измерения – семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей,
в которых одновременно родились трое и более детей»
Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составит 2 787 750,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,00 рублей;
- в 2016 году – 00,00 рублей;
- в 2017 году – 00,00 рублей;
- в 2018 году – 00,00 рублей;
- в 2019 году – 00,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 787 750,00 рублей, в том числе по года:
- в 2014 году – 2 787 750,00 рублей;
- в 2015 году – 00,0 рублей;
- в 2016 году – 00,0 рублей;
- в 2017 году – 00,0 рублей;
- в 2018 году – 00,0 рублей;
- в 2019 году – 00,0 рублей;
- в 2020 году – 00,0 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» составят, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,0 рублей;
- в 2023 году – 00,0 рублей;
- в 2024 году – 00,0 рублей;
- в 2025 году – 00,0 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей»
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» позволит предоставить поддержку в форме единовременной выплаты при приобретении жилья к 2020 году не менее чем 1 семье.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
2024год
2025год
11.
Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья (далее - И N 24)
семей
1
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем семей, в которых одновременно
родились трое и более детей»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления отдельным
категориям граждан муниципальных услуг» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным
категориям граждан муниципальных услуг» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области»
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2014 – 2020 годы
II этап – 2021–2025 годы
Цель подпрограммы
Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Задачи подпрограммы
- Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области
- Уведомление граждан
Перечень основных мероприятий
- Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области
- Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы 636 140,41 рублей, в том числе на:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составят 576 140,41 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 576 140,41 рублей, в том числе по годам:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составят 60 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 60 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан ежегодно
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления
отдельным категориям граждан муниципальных услуг»,
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
К задачам Администрации муниципального района при предоставлении муниципальных услуг отнесены вопросы определения нуждаемости граждан в жилых помещениях, а также признание граждан малоимущими, с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Подпрограммой предусмотрено направление уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги.
2. Цель и задачи подпрограммы «Обеспечение
предоставления отдельным категориям граждан
муниципальных услуг»
Целью подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» является определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Задача подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» определяется ее целью и заключается в получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для дальнейшего определения граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и признании граждан малоимущими, с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, уведомлении граждан.
3. Срок реализации подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг»
Реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» осуществляется в два этапа в течение 2014 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» планируется выполнение основных мероприятий:
- «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»;
- «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги».
Основное мероприятие «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области» включает в себя получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг.
Основное мероприятие «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги» включает в себя направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Обеспечение
предоставления отдельным категориям граждан муниципальных
услуг» и целевых индикаторов их выполнения
В целях обеспечения предоставления гражданам муниципальных услуг подпрограммой «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» предусмотрена реализация мероприятий:
- «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»;
- «Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанных мероприятий, определен индикатор: «Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг. Единица измерения - проценты.
При расчете значений целевых индикаторов используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления
отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Общий объем финансирования муниципальной программы 636 140,41 рублей, в том числе на:
Общий объем I этапа финансирования подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составит 576 140,41 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 576 140,41 рублей, в том числе:
- в 2014 году – 75 356,00 рублей;
- в 2015 году – 394 865,44 рублей;
- в 2016 году – 14 620,00 рублей;
- в 2017 году – 10 292,97 рублей;
- в 2018 году – 22 079,50 рублей;
- в 2019 году – 28 926,50 рублей;
- в 2020 году – 30 000,00 рублей.
Общий объем II этапа финансирования подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» составит 60 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 60 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 30 000,00 рублей;
- в 2022 году – 30 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям
граждан муниципальных услуг»
Реализация подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» позволит обеспечить предоставление муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан ежегодно.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
год
1.
Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг (далее - И N 25)
проценты
100
100
100
100
100
100
100
100
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан
муниципальных услуг»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Реализация и финансирование подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
ПОДПРОГРАММА
«Поддержка СОНКО» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка СОНКО» муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Поддержка СОНКО»
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики;
Муниципальное казенное учреждение «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области
Исполнители основного мероприятия
Управление социальной политики
Исполнитель мероприятий
Управление социальной политики;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
Комитет земельно-имущественных отношений
Организационно-кадровое управление
Сроки реализации подпрограммы
I этап – 2017 – 2020 годы
II этап –2021–2025 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Задачи подпрограммы
Оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Перечень основных мероприятий
Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 5 663 635,04 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 3 393 635,04 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 463 178,02 рублей;
- в 2018 году – 686 121,80 рублей;
- в 2019 году – 1 109 335,22 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 726 078,59 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 300 014,02 рублей;
- в 2018 году – 448 920,57 рублей;
- в 2019 году – 842 144,00 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 667 556,45 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 163 164,00 рублей;
- в 2018 году – 237 201,23 рублей;
- в 2019 году – 267 191,22 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 270 000,00рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 00,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 00,00 рублей;
- в 2022 году – 00,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее трех, ежегодно;
- достижение к 2025 году количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района, не менее четырех, ежегодно, в том числе по годам:
- в 2021 году – 3 единицы;
- в 2022 году – 4 единицы;
- в 2023 году – 4 единицы;
- в 2024 году – 4 единицы;
- в 2025 году – 4 единицы.
1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО», основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития
В муниципальном районе на безвозмездной и безвозвратной основе осуществляется предоставление субсидий СОНКО в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на организацию патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения; возмещения затрат, связанных с осуществлением социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Объем субсидий, предоставленных из средств бюджета муниципального района на поддержку СОНКО, составил в 2015 году – 281 500 рублей, в 2016 году – 250 000 рублей.
В декабре 2015 года в рамках Послания Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость направления до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных программ на обеспечение социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями.
В целях исполнения указанного поручения на федеральном и региональном уровне утверждены планы мероприятий доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.
Для формирования в муниципальном районе условий для расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере необходима реализация мероприятий по следующим направлениям:
- финансовая поддержка СОНКО;
- информационная и консультационная поддержка СОНКО;
- поддержка (наличие) инфраструктуры поддержки СОНКО (ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций социальной сферы);
- имущественная поддержка НКО;
- обучение муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и НКО по вопросам оказания услуг в социальной сфере.
Реализация настоящей подпрограммы, помимо достижения основных ожидаемых результатов, произведет долговременный положительный эффект на морально-психологическую обстановку в обществе.
2. Цель и задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Целью подпрограммы «Поддержка СОНКО» является создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в социально-экономическом развитии муниципального района.
Задача подпрограммы «Поддержка СОНКО» определяется ее целью и заключается в оказании содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района.
3. Срок реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» осуществляется в два этапа в течение 2017 – 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограммы
«Поддержка СОНКО» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Поддержка СОНКО» планируется выполнение основного мероприятия «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки», которое включает в себя предоставление СОНКО субсидий для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество, изучения и распространения опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, имущественной, информационной и консультационной поддержки, иных мероприятий, направленных на развитие, стимулирование и поддержку СОНКО.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Поддержка СОНКО»
и целевых индикаторов их выполнения
В целях создания условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района подпрограммой «Поддержка СОНКО» предусмотрена реализация следующей группы мероприятий:
- «Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям»;
- «Предоставление поддержки органам местного самоуправления Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- «Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения»;
- «Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки»;
- «Имущественная поддержка СОНКО»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации «Союз женщин России» по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков»;
- «Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», выявления и распространения существующего передового опыта»;
- «Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка»;
- «Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни»;
- «Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики»;
- «Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект».
- «Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации данной группы мероприятий, определен индикатор «Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района».
Значение целевого индикатора определяется как число СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района. Единица измерения - единица.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Поддержка СОНКО»
Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 5 663 635,04 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 3 393 635,04 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 463 178,02 рублей;
- в 2018 году – 686 121,80 рублей;
- в 2019 году – 1 109 335,22 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 726 078,59 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 300 014,02 рублей;
- в 2018 году – 448 920,57 рублей;
- в 2019 году – 842 144,00 рублей;
- в 2020 году – 1 135 000,00 рублей
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 667 556,45 рублей, в том числе по годам:
- в 2017 году – 163 164,00 рублей;
- в 2018 году – 237 201,23 рублей;
- в 2019 году – 267 191,22 рублей;
- в 2020 году – 0,00 рублей.
Общие расходы на реализацию II этапа финансирования подпрограммы «Поддержка СОНКО» составит 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 270 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2022 году – 1 135 000,00 рублей;
- в 2023 году – 00,00 рублей;
- в 2024 году – 00,00 рублей;
- в 2025 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования II этапа подпрограммы «Поддержка СОНКО» целевые средства из областного бюджета составят 00,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2021 году – 0,00 рублей;
- в 2022 году – 0,00 рублей;
- в 2023 году – 0,00 рублей;
- в 2024 году – 0,00 рублей;
- в 2025 году – 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
«Поддержка СОНКО»
Реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО» позволит предоставить поддержку не менее трем СОНКО, реализующим социально значимые проекты, мероприятия, ежегодно.
Значение целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Поддержка СОНКО» по годам, приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района
(далее - И N 26)
единиц
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Поддержка СОНКО»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Поддержка СОНКО» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка СОНКО»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Поддержка СОНКО» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Поддержка СОНКО» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Поддержка СОНКО» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Поддержка СОНКО».
Одновременно с реализацией подпрограммы «Поддержка СОНКО» Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО». С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Поддержка СОНКО» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
ПОДПРОГРАММА
«Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области» муниципальной
программы «Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области»
Наименование муниципальной программы
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Наименование подпрограммы муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта;
Управление культуры;
Комитет по образованию
Сроки реализации подпрограммы
2018 – 2020 годы:
I этап – 2018 – 2020 годы
Цель подпрограммы
Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов
Задачи подпрограммы
Создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Перечень основных мероприятий
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составит 327 000,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- увеличение доли объектов, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности, до 100% к 2020 году
1. Характеристика текущего состояния сферы профилактики
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма на территории Омского муниципального
района Омской области
К основным целям стратегии социально-экономического развития Омского муниципального района Омской области относится обеспечение антитеррористической безопасности на территории района. Приоритетной задачей является повышение уровня обеспеченности организаций квалифицированными кадрами в сфере профилактики терроризма, а также реализация мероприятий по обеспечению объектов муниципальной инфраструктуры, определенных в «Перечне мест массового пребывания людей на территории Омского муниципального района Омской области», средствами антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.
За 4 месяца 2017 года преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации на территории Омского муниципального района Омской области не допущено, между тем состояние обстановки в сфере общественной безопасности и общественного порядка в районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода по всем направлениям служебной деятельности, в том числе деятельности по профилактике терроризма.
На территории Омского муниципального района Омской области, в соответствии с «Перечнем мест массового пребывания людей на территории Омского муниципального района Омской области», утвержденным решением совместного заседании Антитеррористической комиссии Омского муниципального района Омской области, размещены 147 объектов, из них:
а) объектов муниципальной собственности:
- подведомственных Комитету по образованию – 69;
- подведомственных Управлению культуры – 35;
- подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта – 3.
б) объектов немуниципальной собственности:
- в ведении Министерства труда и социального развития Омской области – 4;
- в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области – 3;
- в ведении Департамента образования Администрации города Омска– 3;
- в ведении Министерства образования Омской области – 1;
- иные загородные лагеря отдыха и оздоровления детей – 14.
в) объекты здравоохранения БУЗОО «Омская ЦРБ» – 14.
Совершение террористических актов на вышеуказанных объектах может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций регионального и муниципального уровня, человеческим жертвам, серьезному экономическому и социально-политическому ущербу.
Актуализация паспортов мест массового пребывания, повышение уровня знаний персоналом учреждений и предприятий, инструкций по порядку действий при ЧС террористического характера, дооснащенность объектов кнопками тревожной сигнализации (КТС), дооборудование объектов системами ограждения и дополнительным освещением являются приоритетными задачами, решение которых направлено на обеспечение антитеррористической безопасности в Омском муниципальном района Омской области.
С целью повышения уровня антитеррористической защищенности территории, объектов и населения Омского муниципального района Омской области необходимо решение следующих задач:
- организация работы по выполнению требований законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам противодействия терроризму;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;
- реализация на территории Омского муниципального района Омской области мер по укреплению антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов потенциальных террористических посягательств;
Принимаемые меры со стороны субъектов профилактики терроризма на территории Омского муниципального района Омской области позволят сохранить стабильную обстановку в Омском муниципальном районе Омской области, не допустить чрезвычайных происшествий. В то же время, на фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными террористическими проявлениями, особую значимость приобретает проблема повышения эффективности информационного противодействия идеологии терроризма. Необходимо проводить работу по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности с привлечением средств массовой информации, общественности, представителей национальных и религиозных объединений Омского муниципального района Омской области.
Программа является инструментом реализации основных направлений государственной политики в сфере противодействия терроризму в Омском муниципальном районе Омской области. Ее разработка и принятие обусловлены необходимостью координации деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти в вопросах профилактики терроризма, разработке мер по минимизации и (или) ликвидации его проявлений на территории Омского муниципального района Омской области.
Реализация мероприятий Программы позволит нейтрализовать причины, которые способны привести к появлению террористической деятельности на территории Омского муниципального района Омской области, снизить влияние негативных факторов на развитие обстановки в указанной сфере, также позволит повысить уровень осведомленности и знаний специалистов органов местного самоуправления и информирования населения о деятельности в сфере профилактики терроризма, в том числе и уровень антитеррористической защищенности объектов.
2. Цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Целью подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» является обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов.
Задача подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» определяется ее целью и заключается в создании условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области.
3. Срок реализации подпрограммы «Профилактика терроризма
и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» осуществляется в течение 2018 – 2020 годов:
I этап – 2018 – 2020 годы.
4. Описание входящих в состав подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» основных мероприятий
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» планируется выполнение основного мероприятия «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности», которое включает в себя организацию мероприятий по оборудованию объектов Управления молодежной политики, физической культуры и спорта, Комитета по образованию, объектов Управления культуры (далее – общественные места) средствами видеонаблюдения и другими средствами антитеррористической защиты.
5. Описание мероприятий подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» и целевых индикаторов их выполнения
На нейтрализацию причин, которые способны привести к появлению террористической деятельности на территории Омского муниципального района Омской области, а также снижение рисков возникновения угроз террористической направленности и потерь человеческого, экономического потенциала Омского муниципального района Омской области направлены следующие мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»:
- «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности».
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации данной группы мероприятий, определен индикатор «Количество оборудованных общественных мест, наиболее подверженных террористической угрозе и другим криминогенным факторам, средствами видеонаблюдения».
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управления культуры, Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Омского
муниципального района Омской области»
Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составит 327 000,00 рублей, в том числе:
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» составят 327 000,00 рублей, в том числе по годам:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
Из общего объема финансирования I этапа подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 327 000,00 рублей, в том числе:
- в 2018 году – 127 000,00 рублей;
- в 2019 году – 200 000,00 рублей;
- в 2020 году – 00,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Омского муниципального района Омской области»
Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» позволит обеспечить муниципальные организации (объекты) средствами антитеррористической защищенности.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» по годам приведены в таблице:
N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2018 год
2019 год
2020 год
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области, средствами антитеррористической защищенности (далее - И N 27)
единиц
1
3
-
-
-
-
-
-
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Омского муниципального
района Омской области»
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области», ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» включает:
1) отчетность о реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»;
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» мероприятий.
Реализация и финансирование подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области».
С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области» будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
1
Приложение
к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области
от 27.03.2020 № П-20/ОМС-59
Приложение №1
к муниципальной программе Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области»
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» 1 этап
№ п\п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задача № 1 муниципальной программы: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Подпрограмма № 1 «Семья и демография»
Цель подпрограммы «Семья и демография»: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие: «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 719 741,32
578 659,20
636 406,30
433 954,38
469 981,34
530 268,42
1 290 471,68
780 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Организация районных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 1
промилле
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 2
промилле
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 770 785,76
404 249,20
445 028,30
433 954,38
462 406,84
473 821,06
1 071 325,98
480 000,00
И № 3
промилле
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.1.
18
-
3
3
3
3
3
3
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
И № 1.2
штук
2470
-
70
-
500
500
700
700
1. Районный бюджет, в том числе:
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
676 545,56
40 000,00
53 378,00
0,00
7 574,50
56 447,36
219 145,70
300 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования
2014
КО
Всего:
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
-
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
-
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
14 510,00
14 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
-
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.3
человек
1600
8000
-
-
2000
2000
2000
2000
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2014-2015
УК
Всего:
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
-
14,55
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
-
9,95
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
70 600,00
31 700,00
38 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
-
5,15
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.4
человек
256522
-
41476
42098
42729
43369
43400
43450
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены «Семейная» палаточного лагеря «Лесной дозор»
2014-2015
УМП
Всего:
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
14,55
-
1. Районный бюджет, в том числе:
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
9,95
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
165 800,00
78 200,00
87 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
5,15
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.5
единиц
19
-
10
9
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6.
Проведение семинаров–тренингов по теме «Охрана репродуктивного здоровья» с изданием печатной продукции
2014-2015
УМП
Всего:
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1
промилле
14,55
-
1. Районный бюджет, в том числе:
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 2
промилле
9,95
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
21 500,00
10 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 3
промилле
5,15
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.6
процент
0,5
-
0,47
0,5
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе»
УСП, Органи-зационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муници-пального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 815 468,39
1 281 411,55
49 700,00
134 298,00
234 819,08
54 537,42
2 410 702,34
1 650 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014-2019,
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
972 834,73
187 560,00
49 700,00
134 298,00
201 837,08
54 537,42
194 902,23
150 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»
2014-2017
УСП
Всего:
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
58 902,00
25 920,00
0,00
0,00
32 982,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2014,2019,
2020
Советник
Всего:
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 004 132,55
687 932,55
0,00
0,00
0,00
0,00
816 200,00
1 500 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 90- летию Омского района
2014,2019
УСП, УК
Всего:
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 499 600,11
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 199 600,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Изготовление медали
«За заслуги перед Омским районом»
2014
ОКУ
Всего:
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4
промилле
-
18,75
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 999,00
79 999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом»
2019
ОКУ
Всего:
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
И № 4
промилле
-
1,4
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
-
100
100
100
100
100
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Семья и демография» муниципальной программы
Всего:
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 535 209,71
1 860 070,75
686 106,30
568 252,38
704 800,42
584 805,84
3 701 174,02
2 430 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Цель подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
УСП, КО, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 5
процентов
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2014
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 6
процентов
65
44
49
52
55
59
62
65
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»
УСП, УМП
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
И №7
экземпляров
1227
1227
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
И № 7.1.
экземпляров
1460
-
500
-
300
-
330
330
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79 977,50
21 860,00
12 000,00
0,00
6 117,50
0,00
20 000,00
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров»
УСП,МКУ «ЕРЦ»
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014-2019
УСП, МКУ"ЕРЦ"
Всего:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8
процентов
42
41,8
42
42,2
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8.1
процентов
15,7
-
-
-
15,6
15,6
15,7
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
713 373,57
55 200,00
144 615,00
144 181,97
142 469,98
192 588,59
34 318,03
0,00
И № 8.2.
процентов
40,3
-
-
-
40,2
40,2
40,3
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Всего:
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
793 351,07
77 060,00
156 615,00
144 181,97
148 587,48
192 588,59
54 318,03
20 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 «Доступная среда»
Цель подпрограммы «Доступная среда»: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности
Всего:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Основное мероприятие: «Социальная реабилитация инвалидов»
УСП, УК, КО, УМП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 756 521,75
468 313,00
473 357,70
268 375,83
151 553,38
133 481,56
126 440,28
135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2014-2020
УМП
Всего:
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
79
1. Районный бюджет, в том числе:
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
930 000,00
225 000,00
205 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»
2014-2015
УК
Всего:
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
134 000,00
67 000,00
67 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2014-2016
УСП, МКУ"ЕРЦ"
Всего:
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2014-2019,
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
390 521,75
74 313,00
101 357,70
68 375,83
51 553,38
33 481,56
26 440,28
35 000,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2014
КО
Всего:
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
77
59
62
65
68
71
74
77
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.1
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №9.2
проценты
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 619 889,80
750 000,00
835 214,10
50 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»
УК
Всего:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 138 956,80
750 000,00
2 454 281,10
950 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 619 889,80
750 000,00
835 214,10
50 000,00
0,00
600 000,00
654 948,70
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2014,2015,
2019
УК
Всего:
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
И № 10
процентов
55,5
55,5
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
И № 10.1
процентов
72,2
-
62
62
72,2
72,2
72,2
72,2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 975 451,70
750 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
475 451,70
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
2015
КО
Всего:
1 704 281,10
0,00
1 704 281,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.2
единиц
1
-
1
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1 704 281,10
0,00
1 704 281,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
85 214,10
0,00
85 214,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 619 067,00
0,00
1 619 067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3.
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
2016,
2018-2020
УМП,УК
Всего:
2 459 224,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
И № 10.3
единиц
1
-
-
1
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2 459 224,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
И № 10.4
единиц
2
-
-
-
-
-
1
1
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 559 224,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
600 000,00
179 497,00
729 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
900 000,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.
Основное мероприятие: «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов»
УСП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2014-2019,
2020
УСП, МКУ «ЕРЦ»
УСП
Всего:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
И № 11
процентов
79
65
68
71
73
75
77
79
1. Районный бюджет, в том числе:
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
308 124,22
27 499,99
14 939,60
13 921,26
13 480,00
19 748,04
168 535,33
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Доступная среда»
Всего:
8 203 602,77
1 245 812,99
2 942 578,40
1 232 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1. Районный бюджет, в том числе:
8 203 602,77
1 245 812,99
2 942 578,40
1 232 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 684 535,77
1 245 812,99
1 323 511,40
332 297,09
165 033,38
753 229,60
949 924,31
914 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 519 067,00
0,00
1 619 067,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 4 муниципальной программы: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 «Содействие занятости населения»
Цель подпрограммы «Содействие занятости населения»: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 915 570,09
623 608,00
634 603,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.
Основное мероприятие: «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 134 952,38
913 608,00
950 891,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 915 570,09
623 608,00
634 603,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2015
УСП
Всего:
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,8
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
1. Районный бюджет, в том числе:
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
26 284,00
0,00
26 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2019-2020
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
1 626014,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276 014,25
350 000,00
И № 12.1
процентов
5,8
7,55
7,5
7,45
5,9
5,9
5,8
5,8
1. Районный бюджет, в том числе:
1 626014,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
699 730,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
926 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2015
КО
Всего:
632 256,23
537 394,00
94 862,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
632 256,23
537 394,00
94 862,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
202 665,00
169 602,00
33 063,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
429 591,23
367 792,00
61 799,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2020
УМП
Всего:
4 198 56113
161 268,00
589 052,77
507 797,60
765 139,42
772 303,13
1 107 250,21
295 750,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 198 56113
161 268,00
589 052,77
507 797,60
765 139,42
772 303,13
1 107 250,21
295 750,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 541 334,69
53 073,00
173 606,00
211 684,20
245 258,96
266 212,53
295 750,00
295 750,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 657 226,44
108 195,00
415 446,77
296 113,40
519 880,46
506 090,60
811 500,21
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2020
УК
Всего:
1 224 851,02
214 946,00
240 692,00
92 115,83
109 369,07
344 714,08
168 764,04
54 250,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 224 851,02
214 946,00
240 692,00
92 115,83
109 369,07
344 714,08
168 764,04
54 250,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
449 098,60
67 325,00
83 335,00
78 080,23
44 741,04
67 387,08
53 980,25
54 250,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
775 752,42
147 621,00
157 357,00
14 035,60
64 628,03
277 327,00
114 783,79
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3.
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2015,2018
УМП, КО
Всего:
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
И № 12.2
единиц
1
-
1
-
-
1
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
125 690,00
0,00
72 690,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения»
Всего:
6 207642,38
913 608,00
1 023 581,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
6 207642,38
913 608,00
1 023 581,00
599 913,43
874 508,49
1 170 017,21
1 276 014,25
350 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 219 382,29
290 000,00
316 288,00
289 764,43
290 000,00
333 599,61
349 730,25
350 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3 988 260,09
623 608,00
707 293,00
310 149,00
584 508,49
836 417,60
926 284,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 5 муниципальной программы: Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Цель подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» : поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 900 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.
Основное мероприятие «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.1
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2015
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
И № 13
семей
15
-
3
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Всего:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 750 699,69
0,00
1 540 699,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
273 168,69
0,00
63 168,69
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 477 531,00
0,00
1 477 531,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
2 336 655,31
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.
Основное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление", МКУ "ЕРЦ"
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
2 118 249,00
2 118 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
1
3
0
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
2 118 249,00
2 118 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 041,37
66 041,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962 699,14
962 699,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2015,2018
2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
7 700 054,68
0,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
190 000,00
И №14
семей
16
1
3
0
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
7 700 054,68
0,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
190 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
499 550,43
0,00
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
190 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
7 200504,25
0,00
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
2 336 655,31
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.3.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
2014-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
И № 15
семей
4
-
-
-
1
1
1
1
1. Районный бюджет, в том числе:
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
Всего:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 828 303,68
2 118 249,00
3 169 565,10
0,00
0,00
1 880 852,40
2 459 637,18
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
575 591,80
66 041,37
92 525,94
0,00
0,00
94 042,62
122 981,87
200 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
8 163 203,39
962 699,14
3 077 039,16
0,00
0,00
1 786 809,78
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 7 муниципальной программы: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Подпрограмма № 7 «Старшее поколение»
Цель подпрограммы «Старшее поколение»: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Всего:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»
УСП, УК, УМП
Всего:
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 898 734,37
610 063,80
417 377,20
248 947,42
333 520,03
177 855,71
380 970,21
730 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2014,2015
2019,2020
УСП
Всего:
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
212 800,00
3 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
149 800,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями)
2014-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
511 334,37
26 963,80
43 877,20
28 947,42
113 520,03
96 155,71
151 870,21
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2014-2020
УК
Всего:
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
283 400,00
44 000,00
48 400,00
30 000,00
30 000,00
41 700,00
39 300,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2014-2017
УК
Всего:
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
646 500,00
165 000,00
181 500,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2014-2020
УМП
Всего:
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
И № 16
процентов
90
77
79
81
83
85
87
90
1. Районный бюджет, в том числе:
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
385 000,00
85 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2014-2015
2020
УСП
Всего:
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 17
человек
150
100
50
-
-
-
-
486
1. Районный бюджет, в том числе:
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
859 700,00
286 100,00
73 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста»
Всего:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76920,29
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2014-2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
И № 18
процентов
84
68
71
73
75
78
81
84
1. Районный бюджет, в том числе:
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76 920,29
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
543 190,54
70 132,00
86 055,00
79 174,70
72 039,98
78 868,57
76920,29
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Старшее поколение»
Всего:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 441 924,91
680 195,80
503 432,20
328 122,12
405 560,01
256 724,28
457 890,50
810 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 «Профилактика правонарушений»
Цель подпрограммы «Профилактика правонарушений»: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»
Всего:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 823 708,00
1 410 408,00
1 738 660,00
1 020 333,00
1 854 307,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2014-2016
УМП
Всего:
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
79
78
79
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
92 000,00
42 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014-2020
УМП
Всего:
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
9 875 708,00
1 190 408,00
1 510 660,00
920 333,00
1 754 307,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
И № 19.2
человек
600
-
-
-
150
150
150
150
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2014-2020
УМП
Всего:
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19.1
процентов
79
78
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
820 000,00
160 000,00
160 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
И № 19.3
процентов
45
-
-
-
45
45
45
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть»
2014-2015
УМП
Всего:
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
68
68
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
79
78
79
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
36 000,00
18 000,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
406 909,00
88 460,00
67 100,00
120 800,00
103 549,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений»
Всего:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
4 949 508,80
88 460,00
460 824,80
489 917,00
472 666,00
1 114 351,00
1 161 645,00
1 161 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
406 909,00
88 460,00
67 100,00
120 800,00
103 549,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно- методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2014-2020
УМП
Всего:
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
И № 20.1
процентов
85
-
80
85
85
85
85
85
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
144 600,00
48 000,00
48 000,00
10 800,00
10 800,00
7 000,00
10 000,00
10 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2014
УСП
Всего:
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
22 300,00
22 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2014
УСП
Всего:
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
1,67
1,67
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
18 160,00
18 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015-2016
УМП
Всего:
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 21
процентов
0,21
-
0,2
0,21
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
69 100,00
0,00
19 100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.4.
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2015-2020
УСП
Всего:
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
И № 22
процентов
100
-
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.5.
Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения
2016-2017
УК
Всего:
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
5
-
-
3
2
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117 749,00
0,00
0,00
60 000,00
57 749,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УМП
Всего:
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
1
-
-
-
1
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Профилактика правонарушений»
Всего:
15 773 216,80
1 498 868,00
2 199 484,80
1 510 250,00
2 326 973,00
2 714 351,00
2 761 645,00
2 761 645,00
1. Районный бюджет, в том числе:
15 773 216,80
1 498 868,00
2 199 484,80
1 510 250,00
2 326 973,00
2 714 351,00
2 761 645,00
2 761 645,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
11 230 617,00
1 498 868,00
1 805 760,00
1 141 133,00
1 957 856,00
1 607 000,00
1 610 000,00
1 610 000,00
\
1.2. Целевые средства из областного бюджета
4 542 599,80
0,00
393 724,80
369 117,00
369 117,00
1 107 351,00
1 151 645,00
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 9 муниципальной программы: улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Цель подпрограммы «улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Основное мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
УСП
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2014
УСП
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 24
семей
1
1
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Всего:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 787 750,00
2 787 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Цель подпрограммы «Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.
Основное мероприятие: «Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»
УСП
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2014-2015
УСП
Всего:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
470 221,44
75 356,00
394 865,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Задача № 2: уведомление граждан
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Основное мероприятие: «Уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги»
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.1.
Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги
2016-2019
2020
УСП, МКУ "Хозяйственное управление"
УСП
Всего:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105 918,97
0,00
0,00
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Всего:
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
576 140,41
75 356,00
394 865,44
14 620,00
10 292,97
22 079,50
28 926,50
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 11 муниципальной программы: создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Подпрограмма № 11 «Поддержка СОНКО»
Цель подпрограммы «Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района»
18.
Задача № 1: оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Основное мероприятие: «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки»
УСП, УК, УМП, Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), ОКУ
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.1.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям
2017
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
790 164,00
0,00
0,00
0,00
190 164,00
0,00
0,00
600 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
790 164,00
0,00
0,00
0,00
190 164,00
0,00
0,00
600 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
600 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
90 164,00
0,00
0,00
0,00
90 164,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.2
Предоставление поддержки органам местного самоуправлении Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2018,2019
УСП, МКУ "ЕРЦ"
Всего:
1 389 192,45
0,00
0,00
0,00
0,00
581 301,23
807 891,22
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
1 389 192,45
0,00
0,00
0,00
0,00
581 301,23
807 891,22
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
884 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344 100,00
540 700,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
504 392,45
0,00
0,00
0,00
0,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.3.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2017
УК
Всего:
223 014,02
0,00
0,00
0,00
223 014,02
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
223 014,02
0,00
0,00
0,00
223 014,02
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 014,02
0,00
0,00
0,00
150 014,02
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
73 000,00
0,00
0,00
0,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.4.
Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки
2019-2020
УСП, УК, УМП
Всего:
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
348 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 200,00
150 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.5.
Имущественная поддержка СОНКО
2014
УЗИО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.6.
Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России"
по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков
2017-2019
2020
УСП, МКУ"ЕРЦ"
УСП
Всего:
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
72 996,49
0,00
0,00
0,00
0,00
24 352,72
23 643,77
25 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.7.
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", выявления и распространения существующего передового опыта
2018,2019
2020
УСП, МКУ "ЕРЦ"
УСП
Всего:
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
110 068,08
0,00
0,00
0,00
0,00
30 467,85
29 600,23
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.8.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2017-2019
УМП
Всего:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
И № 26
единиц
12
-
-
-
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.9.
Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере
2014
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.10
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения
2020
УСП
Всего:
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.11
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни
2020
УСП
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.12
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики
2020
УСП
Всего:
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.13
Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект»
2020
УСП
Всего:
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.14
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта
2020
УСП
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
И № 26
единиц
3
-
-
-
-
-
-
3
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Поддержка СОНКО»
Всего:
3 393 635,04
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 393 635,04
3 393 635,
0,00
0,00
0,00
463 178,02
686 121,80
1 109 335,22
1 135 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 726 078,59
0,00
0,00
0,00
300 014,02
448 920,57
842 144,00
1 135 000,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
667 556,45
0,00
0,00
0,00
163 164,00
237 201,23
267 191,22
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 12 муниципальной программы: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограмма № 12 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
Цель подпрограммы «Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Омского муниципального района Омской области и федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма, проведение мероприятий, направленных на актуализацию состояния антитеррористической защищенности объектов»
19.
Задача № 1: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
127 000,00
200 000,00
0, 00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Основное мероприятие: «Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности»
КО, УК, УМП
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0, 00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности
2018
УМП
Всего:
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
И № 27
единиц
4
-
-
-
-
1
3
-
1. Районный бюджет, в том числе:
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
УК
Всего:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
КО
Всего:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области"
Всего:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
327 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 000,00
200 000,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по муниципальной программе
Всего:
63 618 476,46
11 256 970,54
12 616 927,93
4 397 636,99
5 098 933,77
8 387 770,22
12 998 865,01
8 861 372,00
1. Районный бюджет, в том числе:
63 618 476,46
11 256 970,54
12 616 927,93
4 397 636,99
5 098 933,77
8 387 770,22
12 998 865,1
8 861 372,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41 170 750,24
8 581 154,91
5 342 272,97
2 818 370,99
3 982 144,28
4 419 990,61
8 317 089,48
7 709 727,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
21358 217,73
1 586 307,14
7 274 654,96
1 579 266,00
1 116 789,49
3 967 779,61
4 681 775,53
1 151 645,00
1.3. Переходящий остаток
1 089 508,49
1 089 508,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение
к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области
от 27.03.2020 №П-20/ОМС-59
Приложение № 2
к муниципальной программе Омского муниципального района Омской области «Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» от 13.11.2013 № П-13/ОМС2116
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области» 2 этап
№ п\п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2021
2022
2023
2024
2025
Цель муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задача № 1 муниципальной программы: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
Подпрограмма № 1 «Семья и демография»
Цель подпрограммы «Семья и демография»: повышение общественного престижа семьи и семейных ценностей, труда и жизни в муниципальном районе
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Основное мероприятие: «Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи»
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 560 000,00
780 000,00
780 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Организация районных социально-значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2021-2025
УСП
Всего:
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
960 000,00
480 000,00
480 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.1.
единиц
15
3
3
3
3
3
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2021-2025
УСП
Всего:
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.2
экземпляров
3500
700
700
700
700
700
1. Районный бюджет, в том числе:
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
600 000,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.3
человек
10750
2100
2100
2150
2200
2000
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 1.4
человек
219600
43600
43700
43800
44000
44500
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены «Семейная» палаточного лагеря «Лесной дозор»
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6.
Проведение семинаров–тренингов по теме «Охрана репродуктивного здоровья» с изданием печатной продукции
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе»
УСП, Органи-зационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муници-пального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2021-2025
УСП
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Выпуск буклета «Омский район: территория новых возможностей»
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2021-2025
Советник
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 90- летию Омского района
2021-2025
УСП, УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5.
Изготовление медали
«За заслуги перед Омским районом»
2021-2025
ОКУ
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали «За заслуги перед Омским районом»
2021-2025
ОКУ
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 4.1
процентов
100
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Семья и демография» муниципальной программы
Всего:
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 860 000,00
930 000,00
930 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Цель подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие: «Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
УСП, КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Основное мероприятие «Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний»
УСП, УМП
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2021-2025
УСП
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 7.1.
экземпляров
2000
400
400
400
400
400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Основное мероприятие «Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»
Всего:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
40 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 «Доступная среда»
Цель подпрограммы «Доступная среда»: формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности
Всего:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Основное мероприятие: «Социальная реабилитация инвалидов»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270 000,00
135 000,00
135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2021-2025
УМП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
процентов
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов «Парус надежды»
2014-2015
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
процентов
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2021-2025
УСП
Всего:
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
70 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.1.
проценты
90
80
85
88
89
90
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 9.2.
проценты
45
30
35
38
42
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.
Основное мероприятие: «Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы»
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.1
процентов
100
80
82
85
90
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.2
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3.
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установку пандусов, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло
2021-2025
УМП, УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.3
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 10.4
единиц
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.
Основное мероприятие: «Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов»
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 11
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Доступная среда»
Всего:
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
370 000,00
185 000,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 4 муниципальной программы: Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 «Содействие занятости населения»
Цель подпрограммы «Содействие занятости населения»: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.
Основное мероприятие: «Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,6
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2021-2025
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.1
процентов
5,6
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УМП
Всего:
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
591 500,00
295 750,00
295 750,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УК
Всего:
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
108 500,00
54 250,00
54 250,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.3.
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2021-2025
УМП, КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 12.2
единиц
-
-
1
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения»
Всего:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 5 муниципальной программы: Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Цель подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» : поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.
Основное мероприятие «Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе»
УСП
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.1.1
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2021-2025
УСП
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 13
семей
15
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного строительства»
Всего:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
420 000,00
210 000,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
Цель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.
Основное мероприятие: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
УСП
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.2.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2021-2025
УСП
Всего:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
И №14
семей
16
3
3
3
3
3
1. Районный бюджет, в том числе:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1.3.
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
2021-2025
УСП
Всего:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 15
семей
0
1
1
1
1
1
1. Районный бюджет, в том числе:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
Всего:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 7 муниципальной программы: содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Подпрограмма № 7 «Старшее поколение»
Цель подпрограммы «Старшее поколение»: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг для ветеранов
Всего:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.
Основное мероприятие «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»
УСП, УК, УМП
Всего:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
380 000,00
190 000,00
190 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 90, 95, 100-летним юбилеями)
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2021-2025
УК
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2021-2025
УМП
Всего:
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 16
процентов
90
90
90
90
90
90
1. Районный бюджет, в том числе:
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
80 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 17
человек
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Основное мероприятие «Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста»
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2021-2025
УСП
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 18
процентов
85
84
84
85
85
85
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Старшее поколение»
Всего:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
540 000,00
270 000,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 «Профилактика правонарушений»
Цель подпрограммы «Профилактика правонарушений»: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»
Всего:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 200 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2021-2025
УМП
Всего:
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.2
человек
750
150
150
150
150
150
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2021-2025
УМП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.3
процентов
45
45
45
45
45
45
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля «Трудовое лето», методического семинара-практикума «Летняя трудовая четверть»
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 19.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Основное мероприятие «Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений»
Всего:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 323 290,00
1 161 645,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно- методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2021-2025
УМП
Всего:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 20.1
процентов
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 20
единиц на 1 тыс, населения
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 21
процентов
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.4.
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2021-2025
УСП
Всего:
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
И № 22
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.5.
Оборудование общественных мест, наиболее подверженных криминогенной обстановке, средствами видеонаблюдения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 23
единиц
-
-
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Профилактика правонарушений»
Всего:
5 523 290,00
2 761 645,00
2 761 645,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
5 523 290,00
2 761 645,00
2 761 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 220 000,00
1 610 000,00
1 610 000,00
0,00
0,00
0,00
\
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 9 муниципальной программы: улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Цель подпрограммы «улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Основное мероприятие: «Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 24
семей
-
-
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей»
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Цель подпрограммы «Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.
Основное мероприятие: «получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области»
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г.Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Задача № 2: уведомление граждан
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Основное мероприятие: «уведомление граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги»
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.1.
Направление посредством почтовой, телефонной связи, сети «Интернет» уведомлений гражданам, обратившимся за предоставлением муниципальной услуги
2021-2025
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 25
процентов
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан муниципальных услуг»
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 11 муниципальной программы: создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района
Подпрограмма № 11 «Поддержка СОНКО»
Цель подпрограммы «Создание условий для эффективного участия СОНКО в социально-экономическом развитии муниципального района»
18.
Задача № 1: оказание содействия повышению устойчивости СОНКО, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению муниципального района
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Основное мероприятие: «Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки»
УСП, УК, УМП, Управление земельно-имущественных отношений (далее УЗИО), ОКУ
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.1.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив социально ориентированным некоммерческим организациям
2021-2025
УСП
Всего:
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 200 000,00
600 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.2.
Предоставление поддержки органам местного самоуправления Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.3.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.4.
Предоставление СОНКО информационной и консультационной поддержки
2021-2025
УСП, УК, УМП
Всего:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.5.
Имущественная поддержка СОНКО
2021-2025
УЗИО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.6.
Развитие, стимулирование и поддержка деятельности первичных организаций Омского районного отделения Омского областного отделения общественной организации "Союз женщин России"
по пропаганде ценностей семьи, материнства и отцовства, формированию ответственности у родителей за воспитание своих детей, охрану и защиту прав детей и подростков
2021-2025
УСП
Всего:
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.7.
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омской местной организации Омской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", выявления и распространения существующего передового опыта
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 00,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.8.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2021-2025
УМП
Всего:
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
250 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.9.
Оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев некоммерческих организаций по вопросам оказания услуг в социальной сфере
2021-2025
УСП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.10
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов, направленных на поддержание и сохранение здоровья населения
2021-2025
УСП
Всего:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.11
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов по формированию приверженности здоровому образу жизни
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.12
Предоставление субсидии СОНКО на реализацию проектов в области социально-демографической и семейной политики
2021-2025
УСП
Всего:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
160 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.13
Организация и проведение конкурса «Лучший социальный проект»
2021-2025
УСП
Всего:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.14
Стимулирование и поддержка организационной работы первичных организаций Омского районного отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), выявления и распространения существующего передового опыта
2021-2025
УСП
Всего:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
И № 26
единиц
19
3
4
4
4
4
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме «Поддержка СОНКО»
Всего:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 270 000,00
1 135 000,00
1 135 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача № 12 муниципальной программы: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Подпрограмма № 12 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области»
19.
Задача № 1: создание условий для комплексной антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Основное мероприятие: «оборудование объектов, находящихся в едении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности»
КО, УК, УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.1.
Оборудование объектов, находящихся в ведении Омского муниципального района Омской области средствами антитеррористической защищенности
2021-2025
УМП
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
УК
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021-2025
КО
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма, минимилизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Омского муниципального района Омской области"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по муниципальной программе
Всего:
12 183 290,00
6 091 645,00
6 091 645,00
0,00
0,00
0,00
1. Районный бюджет, в том числе:
12 183 290,00
6 091 645,00
6 091 645,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
9 880 000,00
4 940 000,00
4 940 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 303 290,00
1 151 645,00
1 151 645,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | спецвыпуск газеты "Омский пригород" № 21(513) от 31.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: