Основная информация

Дата опубликования: 27 апреля 2020г.
Номер документа: RU21028513202000058
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Чувашская Республика
Принявший орган: Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



администрации Шумерлинского

Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики

Постановление

27.04.2020 г. № 166

О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Администрация Шумерлинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма « следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании «Вестник Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шумерлинского района в сети Интернет.

Глава администрации

Шумерлинского района - Л.Г. Рафинов

Приложение

к постановлению администрации

Шумерлинского района

от 27.04.2020 г. № 166

Утверждена

постановлением администрации

Шумерлинского района

от 06.03.2019 № 122

Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель:

Администрация Шумерлинского района

Дата составления проекта Муниципальной программы:

____февраля 2019 года

Непосредственные исполнители Муниципальной программы:

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района Чувашской Республики

МБУ «Информационно - ресурсный центр культуры Шумерлинского района» Чувашской Республики

(т.2-13-15(125), e-mail: shumircka04@cap.ru)

МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела Шумерлинского района» Чувашской Республики

(т. 2-66-30, e-mail: shumrazbs@mail.ru)

Глава администрации Шумерлинского района

Л.Г. Рафинов

Паспорт

муниципальной программы Шумерлинского района
«Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель программы



Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики

Соисполнители программы



Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере культуры

Участники муниципальной программы

-

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере культуры (по согласованию);

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию);

учреждения и организации различных форм собственности Шумерлинского района (по согласованию);

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по согласованию).

Подпрограммы муниципальной программы

-

«Развитие культуры в Шумерлинском районе»

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района»

«Туризм»

Цели муниципальной программы



активизация культурного потенциала Шумерлинского района;

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации муниципальной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

Задачи муниципальной программы



сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативно - правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;

поддержка учреждений культуры путем предоставления субсидий из Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета Шумерлинского района;

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка умельцев декоративно- прикладного искусства.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы



к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-100,0%

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 98,0 %;

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 % по отношению к 2017 году;

Сроки и этапы реализации муниципальной программы



2019-2035годы:

1 этап - 2019-2025 годы

2 этап-2026-2030 годы

3 этап – 2031-2035 годы

Объемы финансирования муниципальной программы



общий объем финансирования программы составляет 301080,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году- 28718,1 тысяч рублей

в 2020 году- 49827,5 тысяч рублей

в 2021 году-              13341,4 тысяч рублей

в 2022 году- 13069,3 тысяч рублей

в 2023 году- 17365,9 тысяч рублей

в 2024 году- 15966,2 тысяч рублей

в 2025 году- 14777,5 тысяч рублей

в 2026-2030 годах-73923,0 тысяч рублей

в 2031-2015 годах-74091,6 тысяч рублей

из них средств федерального бюджета- 15499,5тыс, рублей:

в 2019 году- 1426,1 тыс. руб.

в 2020 году- 14038,3 тыс. руб.

в 2021 году - 0,0 тыс. руб.

в 2022 году- 0,0 тыс. руб.

в 2023 году- 2,7 тыс. руб.

в 2024 году— 2,7 тыс. руб.

в 2025 году - 2,7 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 13,5 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 13,5 тыс. руб.

республиканского бюджета Чувашской Республики –32766,6 тыс. рублей (0,63 процента), в том числе:

в 2019 году- 3106,3 тыс. руб.

в 2020 году- 19906,00 тыс. руб.

в 2021 году- 0,0 тыс. руб.

в 2022 году- 0,0 тыс. руб.

в 2023 году- 3047,7 тыс. руб.

в 2024 году - 1647,7 тыс. руб.

в 2025 году- 458,8 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 2297,30 тыс. руб.

в 2031-2015 годах- 2302,8 тыс. руб.

бюджета Шумерлинского района- 243324,9 тыс. руб.

в 2019 году- 23635,7 тыс. руб.

в 2020 году- 15333,2 тыс. руб.

в 2021 году- 12791,4 тыс. руб.

в 2022 году- 12519,3 тыс. руб.

в 2023 году- 13765,5 тыс. руб.

в 2024 году— 13765,8 тыс. руб.

в 2025 году- 13766,0 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 68862,20 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 68885,80 тыс. руб.

внебюджетных источников –9489,5тыс. рублей (7,66 процента), в том числе

в 2019 году- 550,0 тыс. руб.

в 2020 году- 550.0 тыс. руб.

в 2021 году- 550,0 тыс. руб.

в 2022 году- 550,0 тыс. руб.

в 2023 году- 55 0,0 тыс. руб.

в 2024 году— 550,0 тыс. руб.

в 2025 году- 550,0 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 2750,0 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 2889,5 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации программы



внедрение инновационных технологий, повышение конкурентоспособности учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социо-культурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;

создание условий для развития языков и культур народов, проживающих на территории Шумерлинского района, повышение их общей культуры и гармонизация отношений граждан разных национальностей в обществе;

повышение доступности и качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры Шумерлинского района;

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района.

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2013 г. № 19-р., государственной программой Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма, утверждённой постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года № 434, Стратегией социально-экономического развития Шумерлинского района Чувашской Республики на период до 2035 года.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма целями муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются:

активизация культурного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики;

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

повышение качества туристских услуг;

- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, нормативно - правовыми актами Шумерлинского района финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;

- поддержка учреждений культуры Шумерлинского района путем предоставления субсидий из Республиканского бюджета Чувашской Республики, и бюджета Шумерлинского района.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Реализация Муниципальной программы позволит:

внедрить инновационные технологии в деятельность учреждений культуры, повысить их конкурентоспособность;

вовлечь население в активную социокультурную деятельность, реализовать творческие инициативы населения;

повысить доступность и качество предоставляемых учреждениями культуры услуг;

создать условия для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, повышения их общей культуры, укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

реализовать мероприятия по созданию и обеспечению функционирования общероссийского информационно-архивного пространства;

повысить эффективность комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-98,0%

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 14 процентов по отношению к 2017 году;

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике-100,0%

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0 процента по отношению к 2017 году;

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

Цели Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы

Целевые индикаторы

и показатели Муниципальной программы

Активизация культурного потенциала Шумерлинского района Чувашской Республики

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики

повышение роли профессиональных союзов, ассоциаций и самоорганизаций профессиональных и творческих сообществ;

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям

увеличение числа посещений организаций культуры

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в рамках трёх подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе» предусматривает реализацию 9 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, реализацию информационно-про­светительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.

Мероприятие направлено на модернизацию архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизацию механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизацию контрольных функций и улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества.

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа детей и юношества к услугам, оказываемым учреждениями культуры, поддержку и стимулирование их творческой деятельности путем расширения спектра форм и методов работы; повышение уровня квалификации специалистов, работающих с детьми.

Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.

Мероприятие направлено на выявление талантов, обеспечение возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества.

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Проведение капитального ремонта Ходарского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Информационно- ресурсный центр Шумерлинского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Мероприятие направлено на повышение качества жизни населения Шумерлинского района Чувашской Республики путем модернизации и реновации учреждений культуры.

В рамках мероприятия, строительство (реконструкция) сельских культурно-досуговых учреждений, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на совершенствование художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.

2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Мероприятие направлено на проведение социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства российской нации.

Мероприятие направлено на формирование в обществе межнационального и межконфессионального согласия, информационную поддержку мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов и сохранение языкового многообразия.

3. Подпрограмма «Туризм»

Основное мероприятие1. Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского района.

Мероприятие направлено на:

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе,

разработку мер по поддержке народных умельцев, развитию декоративно- прикладного искусства района и продвижению сувенирной продукции;

Основное мероприятие 2. Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району

Мероприятие направлено на модернизацию и усовершенствование имеющихся туристических маршрутов и разработка на их основе новых; взаимодействие с образовательными организациями, предприятиями района по созданию туристических маршрутов; широкое использование культурно- исторических и природно-географических ресурсов при разработке и создании новых туристических маршрутов по Шумерлинскому району Чувашской Республики.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского района и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019–
2035 годы составляет 301080,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджета Шумерлинского района

внебюджетных источников

2019

28718,1

1426,1

3106,3

23635,7

550,0

2020

49827,5

14038,3

19906,0

15333,2

550,0

2021

13341,4

0,0

0,0

12791,4

550,0

2022

13069,3

0,0

0,0

12519,3

550,0

2023

17365,9

2,7

3047,7

13765,5

550,0

2024

15966,2

2,7

1647,7

13765,8

550,0

2025

14777,5

2,7

458,8

13766

550,0

2026–2030

73923,0

13,5

2297,3

68862,2

2750,0

2031–2035

74091,6

13,5

2302,8

68885,80

2889,5

Всего

301080,5

15499,5

32766,6

243324,9

9489,5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, согласно приложениям № 3–4 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма», подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор

и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,0

93,5

94,0

94,5

94,5

95,0

95,5

96,0

2.

Увеличение числа посещений организаций культуры

% по отношению к 2017 году

1,0

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

24,5

25,0

3.

Подпрограмма «Развитие культуры в Шумерлинском районе»

2.

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках

% по отношению к 2017 году

100,3

100,6

101,0

101,4

102

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

105,0

106,5

107,0

107,5

108,0

108,5

109,0

3.

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)

единиц

12,26

12,30

12,35

12,40

12,47

12,53

12,59

12,65

12,71

12,78

12,84

13,02

13,08

13,14

13,20

13,26

13,33

4.

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием

%

50,0

51,0

52,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

5.

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры

% по отношению к 2017 году

105,0

101,0

102,0

103,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

6.

Прирост участников клубных формирований

% по отношению к 2017 году

101,0

101,0

102,0

103,0

104,0

106,0

107.0

108,0

109,0

110,0

115,0

116,0

117,0

118,0

119,0

119,5

120,0

7.

Доля документов муниципальных ар­хивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

20,0

20,0

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

35,0

40,0

40,0

40,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

8.

Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему

%

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

35,0

35,0

9.

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10.

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

человек

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

11.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

16,6

16,7

16,8

16,9

20,0

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

25,0

27,0

29,0

29,5

30,5

31,0

32,5

12.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

13

Количество установленных мемориальных знаков

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района»

1.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Шумерлинского района

человек

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2500

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

2.

Доля граждан, положительно оцениваю­щих состояние межнациональных отношений в Шумерлинском районе

%

87,0

88,0

88,1

88,2

88,3

88,4

88,5

88,6

88,7

88,8

88,9

89,0

89,1

89,2

89,3

89,4

89,5

Подпрограмма «Туризм»

1.

Количество туристов, принятых в Шумерлинском районе Чувашской Республике

человек

200

210

215

225

235

245

255

265

275

285

300

315

320

330

340

345

350

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Статус

Наименование муниципальной программы Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района, основного мероприятия)

Код бюджетной

классификации

Источники

финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

целевая статья расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

x

x

всего

28718,1

49827,5

13341,4

13069,3

17365,9

15966,2

14777,5

73923,0

74091,6

x

x

федеральный бюджет

1426,1

14038,3

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

13,5

13,5

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

3106,3

19906,0

0,0

0,0

3047,7

1647,7

458,8

2297,3

2302,8

x

x

бюджет Шумерлинского района

23635,7

15333,2

12791,4

12519,3

13765,5

13765,8

13766,0

68862,2

68885,8

x

x

внебюджетные источники

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

2750,0

2889,5

Подпрограмма 1

«Развитие культуры в Шумерлинском районе»

x

x

всего

28718,1

49827,5

13341,4

13069,3

17365,9

15966,2

14777,5

73923,0

74091,6

x

x

федеральный бюджет

1426,1

14038,3

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

13,5

13,5

республиканский бюджет Чувашской Республики

3106,3

19906,0

0,0

0,0

3047,7

1647,7

458,8

2297,3

2302,8

x

x

бюджет Шумерлинского района

23635,7

15333,2

12791,4

12519,3

13765,5

13765,8

13766,0

68862,2

68885,8

x

x

внебюджетные источники

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

2750,0

2889,5

Основное мероприятие 1

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Развитие библиотечного дела

x

x

всего

8671,6

4525,1

4113,2

4131,2

4503,9

4503,2

4503,4

22956,06

22963,93

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

8651,6

4505,1

4111,2

4111,2

4501,9

4502,2

4502,4

22954,06

22961,93

x

внебюджетные источники

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие 3

Развитие архивного дела

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4

Сохранение и развитие народного творчества

x

x

всего

12510,4

9494,4

8680,2

8408,1

7092,5

7092,5

7092,5

22954,06

22961,93

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

12510,4

9494,4

8680,2

8408,1

7092,5

7092,5

7092,5

22954,06

22961,93

x

x

внебюджетные источники

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Поддержка детского и юношеского творчества

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празд­нования 100-ле­тия образования Чувашской автономной области

x

x

всего

0,0

3157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

829,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Развитие муниципальных учреждений культуры

x

x

всего

2477,7

20962,1

0,0

0,0

3050,40

1650,40

461,5

4608,1

2316,3

федеральный бюджет

1273,5

11868,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

40,6

8476,1

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

13,5

13,5

x

бюджет Шумерлинского района

40,6

617,8

00,0

0,0

3047,7

1647,7

458,8

2297,3

2302,8

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.

Развитие образования в сфере культуры и искусства.

всего

4528,3

11157,9

0,0

0,0

2171,1

2171,1

2171,1

22954,06

22961,93

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

2176,9

10600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

2351,4

557,9

0,0

0,0

2171,1

2171,1

2171,1

22954,06

22961,93

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1

Укрепление материально- технической базы муниципальных ДШИ и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

всего

2291,5

11157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

2176,9

10600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

114,6

557,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»

x

х

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе Чувашской Республике, укрепление единства российской нации

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Туризм»

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского района

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма

«Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы



Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация)

Соисполнители подпрограммы



Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию);

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере культуры (по согласованию);

учреждения и организации различных форм собственности Шумерлинского района (по согласованию);

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по согласованию).

Цель подпрограммы



создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства

Задачи подпрограммы



обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы



к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 13,33 единицы

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65,0 процента;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 про­цента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 50 процентов;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему – 35,0 процента;

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,5 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 32,5 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения –261 экземпляров

количество установленных мемориальных знаков-8 единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы



2019–2035 годы:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации



общий объем финансирования подпрограммы составляет 301080,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году-28718,1 тыс. рублей

в 2020 году-49827,5тыс. рублей

в 2021 году-13341,4 тыс. рублей

в 2022 году-13069,3 тыс. рублей

в 2023 году-17365,9тыс. рублей

в 2024 году—15966,2 тыс. рублей

в 2025 году-14777,5 тыс. рублей

в 2026-2030 годах-73923.0 тыс. рублей

в 2031-2015 годах-74091,6 тыс. рублей

из них средств федерального бюджета-15499,5 тыс. руб.

в 2019 году- 1426,1 тыс. руб.

в 2020 году- 14038,3 тыс. руб.

в 2021 году - 0 тыс. руб.

в 2022 году- 0,0 тыс. руб.

в 2023 году- 2,7 тыс. руб.

в 2024 году— 2,7 тыс. руб.

в 2025 году - 2,7 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 13,5 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 13,5 тыс. руб.

республиканского бюджета Чувашской Республики –32766,6 тыс. рублей , в том числе:

в 2019 году-3106,3 тыс. руб.

в 2020 году-19906,0 тыс. руб.

в 2021 году- 0,0 тыс. руб.

в 2022 году- 0,0 тыс. руб.

в 2023 году-3047,7 тыс. руб.

в 2024 году- 1647,7 тыс. руб.

в 2025 году- 458,8 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 2297,30 тыс. руб.

в 2031-2015 годах- 2302,8 тыс. руб.

бюджета Шумерлинского района- 243324,9тыс. руб.

в 2019 году- 23635,7тыс. руб.

в 2020 году- 15333,2 тыс. руб.

в 2021 году- 12791,4 тыс. руб.

в 2022 году- 12519,3 тыс. руб.

в 2023 году- 13765,5 тыс. руб.

в 2024 году- 13765,8 тыс. руб.

в 2025 году-13766,0 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 68862,20 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 68885,80 тыс. руб.

внебюджетных источников – 9489,5 тыс. рублей, в том числе

в 2019 году- 550,0 тыс. руб.

в 2020 году- 550,0 тыс. руб.

в 2021 году- 550,0 тыс. руб.

в 2022 году- 550,0 тыс. руб.

в 2023 году- 550,0 тыс. руб.

в 2024 году- 550,0 тыс. руб.

в 2025 году- 550,0 тыс. руб.

в 2026-2030 годах- 2750,00 тыс. руб.

в 2031-2035 годах- 2889,5 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

В соответствии с приоритетами развития культуры целью подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма (далее – подпрограмма) является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.

Достижение цели обеспечивается в рамках решения следующих задач:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению;

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры.

Подпрограмма отражает участие Шумерлинского района в реализации мероприятий подпрограммы в части финансирования мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержкой отрасли культуры.

В рамках реализации подпрограммы бюджету Шумерлинского района предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики:

на поддержку отрасли культуры в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры ;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

на реставрацию объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

Сведения

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор

и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике»

2.

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках

% по отношению к 2017 году

100,3

100,6

101,0

101,4

102

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

105,0

106,5

107,0

107,5

108,0

108,5

109,0

3.

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)

единиц

12,26

12,30

12,35

12,40

12,47

12,53

12,59

12,65

12,71

12,78

12,84

13,02

13,08

13,14

13,20

13,26

13,33

4.

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием

%

50,0

51,0

52,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

5.

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры

% по отношению к 2017 году

105,0

101,0

102,0

103,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

6.

Прирост участников клубных формирований

% по отношению к 2017 году

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107.0

108,0

109,0

110,0

115,0

116,0

117,0

118,0

119,0

119,5

120,0

7.

Доля документов муниципальных ар­хивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

20,0

20,0

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

35,0

40,0

40,0

40,0

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

8.

Доля принятых в муниципальные ар­хивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, под­лежащей приему

%

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

35,0

35,0

9.

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов

%

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10.

Среднее число пользователей архивной информацией на
10 тыс. человек населения

человек

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

11.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

16,6

16,7

16,8

16,9

20,0

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

25,0

27,0

29,0

29,5

30,5

31,0

32,5

12.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

экземпляров

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

             

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 108,5 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 13,0 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65 процентов

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – 116,0 процента по отношению к 2017 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 49,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента;

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,5 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78,0 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 31,0 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 170,4 экземпляра.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 109,0 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 13,33 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 65,0 процента;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году;

доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 50,0 процента;

доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 35,0 процента;

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,5 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 78 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 32,5 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 261 экземпляра.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Мероприятие 1.1. Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, проектных, ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие 2.1. Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек.

Мероприятие включает в себя отбор и планомерное приобретение книг для библиотек района, соответствующих по содержанию задачам библиотек и потребностям читателей.

Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по информатизации муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Мероприятие включает в себя поддержание информационно-коммуника­ционной инфраструктуры библиотек в соответствии с требованиями современных технологий; создание сводного каталога библиотек республики, формирование электронной библиотеки и обеспечение доступа к ним через портал государственных услуг, а также организацию хранения, безопасности и обеспечения доступности документов фондов, включая электронные ресурсы, работу с книжными памятниками, редкими и ценными изданиями, организацию страхового фонда документов, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих их сохранность.

Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, – библиотекам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 3. Развитие архивного дела.

Мероприятие 3.1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов муниципальных образований

Мероприятие направлено на:

обеспечение сохранности наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Шумерлинского района и организацию доступа в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска;

приобретение, реставрацию и страховое копирование особо ценных архивных документов;

упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Шумерлинского района Чувашской Республики.

Мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности муниципальных архивов.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий муниципальным учреждениям Шумерлинского района Чувашской Республики – архивам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества.

Мероприятие 4.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения.

Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия народов, проживающих на территории Чувашской Республики, организацию и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий.

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий учреждениям культурно-досугового типа и народного творчества Шумерлинского района, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества.

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах и творческих акциях.

Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.

Мероприятие направлено на организацию и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий.

Основное мероприятие 7. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

Мероприятие 7.1. Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досуговых учреждений.

Проведение капитального ремонта здания Ходарского сельского Дома культуры Шумерлинского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 8. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 8.1. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие 8.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие 8.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Мероприятие 8.4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры.

Мероприятие направлено на предоставление на конкурсной основе за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, в размере по 150,0 тыс. рублей и их работникам – в размере по 75,0 тыс. рублей.

Мероприятие 8.5. Обеспечение развития и укрепления материально-тех­нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек.

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек.

Мероприятие 8.6 Укрепление материально- технической базы муниципальных архивов

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных архивов, и проведение ремонтных работ (текущий ремонт) зданий и помещений.

Мероприятие 8.7 Капитальный ремонт детских школ искусств в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы детских школ искусств и ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий детских школ искусств Мероприятие 8.8.Укрепление материально- технической базы муниципальных библиотек

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (и их филиалов), ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий и помещений библиотек (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах.

Мероприятие 8.9 Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно- досугвого типа.

Мероприятие направлено на:

развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах.

Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Мероприятие 9.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Анализ творческой деятельности модернизированных учреждений культурно-досугового типа свидетельствует об их развитии и востребованности. С передачей клубным учреждениям современного оборудования улучшилась их работа, появились студии звукозаписи, картинные галереи, школы любителей живописи, спортивные клубы, молодежные театры. В настоящее время актуальной является задача строительства в сельской местности новых зданий учреждений культуры, отвечающих современным требованиям культурно-досуговой деятельности. В рамках мероприятия планируется строительство (реконструкция) зданий сельских домов культуры с вместимостью зрительных залов от 100 до 200 мест

Мероприятие 9.2. Создание модельных муниципальных библиотек.

В рамках мероприятия планируется создание модельных библиотек, оснащенных скоростным «Интернетом», доступом к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства.

Основное мероприятие 10. Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие направлено на совершенствование художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 10.1 Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 301080,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 15499,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 32766,6 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района –  243324,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 9489,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджета Шумерлинского района

внебюджетных источников

2019

28718,1

1426,1

3106,3

23635,7

550,0

2020

49827,5

14038,3

19906,00

15333,2

550,0

2021

13341,4

0

0,0

12791,4

550,0

2022

13069,3

0,0

0,0

12519,3

550,0

2023

17365,9

2,7

3047,7

13765,5

550,0

2024

15966,2

2,7

1647,7

13765,8

550,0

2025

14777,5

2,7

458,8

13766

550,0

2026–2030

73923,0

13,5

2297,3

68862,2

2750,0

2031–2035

74091,6

13,5

2302,8

68885,80

2889,5

Всего

301080,5

15499,5

32766,6

243324,9

9489,5

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме «Развитие культуры

в Шумерлинском районе»

муниципальной программы

Шумерлинском района

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Шумерлинском районе» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья

расходов

группа (подгруппа)

вида расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Под­программа 1

«Развитие культуры в Шумерлинском районе»

x

x

x

x

всего

28718,1

49827,4

13341,4

13069,3

17365,9

15966,2

14777,5

73923,0

74091,6

x

x

x

x

федеральный бюджет

1426,1

14038,3

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

13,5

13,5

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

3106,3

19906,00

0,0

0,0

3047,7

1647,7

458,8

2297,3

2302,8

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

23635,7

15333,2

12791,4

12519,3

13765,5

13765,8

13766,0

68862,2

68885,8

x

x

x

x

внебюджетные источники

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

2750,0

2889,5

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 1

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культур­ного наследия

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограм­мы, увязанные с основным мероприятием 1

Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, %

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

Мероприя­тие 1.1

Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восста­новитель­ных и ремонтно-рес­таврационных работ на объектах культурного наследия

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 2

Развитие библиотечного дела

повышение доступности и качества библиотечных услуг

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

соисполнители – МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

8671,6

4525,1

4113,2

4113,2

4503,9

4504,2

4504,4

4504,2

4504,4

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц410200000

бюджет Шумерлинского района

8651,6

4505,1

4111,2

4111,2

4501,9

4502,2

4502,4

4502,2

4502,4

x

x

x

x

внебюджетные источники

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 году

100,3

100,6

101,0

101,4

102

102,5

103,0

108,5

109,0

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров

168,9

169,0

169,1

169,2

169,3

169,4

169,5

170,4

170,5

Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), ед.

11,78

11,79

11,80

11,81

11,82

11,83

11,84

11,93

11,94

Мероприя­тие 2.1

Централизованное комплектование книжных фондов общедоступных библиотек

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

7,4

0,,0

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

2,6

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

2,7

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.2

Проведение мероприятий по информатизации муниципальных общедоступных библиотек и обеспечению сохран­ности библиотечных фондов

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района,

соисполнитель – МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 2.3

Обеспечение деятель­ности муниципальных библиотек

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района,

соисполнитель – МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

8671,6

4525,1

4131,2

4131,2

4501,9

4502,2

4502,4

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц41024А410

бюджет Шумерлинского района

8651,6

4505,1

4131,2

4131,2

4501,9

4502,2

4502,4

0.0

0.0

x

x

x

внебюджетные источники

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

80,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 3

Развитие архивного дела

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0113

Ц410400000

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и подпрограммы, увя­занные с основным мероприятием 3

Доля документов муниципальных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, %

20,0

20,0

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

49,0

50,0

Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, %

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

35,0

35,0

Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов, %

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек

78

78

78

78

78

78

78

78

78

Мероприя­тие 3.1

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов муниципальных образований

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнитель - Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, соисполнители – МБУ «Муниципальное бюджетное учреждение культуры и архивного дела Шумерлинского района»

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 3.2

Обеспечение деятельности муниципальных архивов

Исполнитель - Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, соисполнители – МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Шумерлинского района

x

x

х

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0113

Ц410440750

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 4

Сохранение и развитие народного творчества

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества

Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района соисполнитель - МБУ ИРЦК Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

12946,4

10554,4

9210,2

9210,2

5140,5

5140,5

5140,5

22467,5

22467,5

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц410700000

бюджет Шумерлинского района

12510,4

9494,4

8680,2

8680,2

4493,5

4493,5

4493,5

22467,5

22467,5

x

x

x

x

внебюджетные источники

436,0

530,0

530,0

530,0

530,0

530,0

530,0

3235,0

3235,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 году

105,0

110,0

115,0

120,0

135,0

150,0

155,0

172,0

180,0

Прирост участников клубных формирований, % по отношению к
2017 году

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

110,0

111,0

116,0

120,0

Мероприя­тие 4.1

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуго­вой деятель­ности населения

Исполнитель - Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района, МБУ ИРЦК Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц410711080

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 4.2

Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества

Исполнитель Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

12946,4

10554,4

9210,2

9210,2

5140,5

5140,5

5140,5

22467,5

22467,5

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц41077А390

бюджет Шумерлинского района

12510,4

9494,4

8680,2

8680,2

4493,5

4493,5

4493,5

22467,5

22467,5

x

x

x

x

внебюджетные источники

436,0

530,0

530,0

530,0

530,0

530,0

530,0

3235,0

3235,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 5

Поддержка детского и юношеского творчества

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования

Исполнитель - Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %

16,6

16,7

16,8

16,9

20,0

21,0

21,5

31,0

32,5

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 6

Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования

Исполнитель - Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

94,0

96,0

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году

1,0

1,1

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

21,0

25,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 7

Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования
100-ле­тия образования Чувашской автономной области

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры

исполнитель Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

3157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

федеральный бюджет

0,0

2170,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

829,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

бюджет Шумерлинского района

0,0

157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, %

90,0

90,0

90,5

91,0

91,0

91,5

92,0

94,0

96,0

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по отношению к 2017 году

1,0

1.1

5,0

7,0

10,0

15,0

16,0

21,0

25,0

Мероприя­тие 7.1

Реставрация объектов культурного наследия и ремонт зданий культурно-досу­говых учреждений

Исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

х

x

x

x

всего

0,0

3157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

992

федеральный бюджет

0,0

2170,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

992

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

829,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

0801

Ц4114L5090

992

бюджет Шумерлинского района

0,0

157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное ме­роприя­тие 8

Развитие муниципальных учреждений культуры

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

2477,6

20962,1

0,0

0,0

3,8

3,8

3,8

19,0

19,00

903

0801

Ц4115L5193

федеральный бюджет

1426.1

11868,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц4115L5193

республиканский бюджет Чувашской Республики

929,6

8476,1

0,0

0,0

1,9

1,9

1,9

9,5

9,5

903

0801

Ц4115L5193

бюджет Шумерлинского района

122,00

617,8

0,0

0,0

0,0

1,9

1,9

9,5

9,5

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, %

39

42

44

46

48

50,0

52,0

68,0

70,0

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров

168,9

169,0

169,1

169,2

169,3

169,4

169,5

170,4

170,5

Мероприя­тие 8.1

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Исполнитель- Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

855,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

812,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шмерлинского района

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 8.2

Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

85,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

42,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 8.3

Комплектование книж­ных фондов библиотек муниципаль­ных образований

в рамках поддержки отрасли культуры

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

7,4

1052,0

2,4

3,8

3,8

3,8

3,8

19,0

19,00

903

0801

Ц4115L5193

федеральный бюджет

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц4115L5193

республиканский бюджет Чувашской Республики

1,1

1000,0

1,2

1,9

1,9

1,9

1,9

9,5

9,5

903

0801

Ц4115L5193

бюджет Шумерлинского района

3,7

52,0

1,2

1,9

1,9

1,9

1,9

9,5

9,5

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 8.4

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

225,0

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

150,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

75,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

35,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 8.5

Обеспечение развития и укрепления материально-технической

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи­телей до
50 тысяч че­ловек

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

1314,1

1343,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

1273,5

1317,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

40,6

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

40,6

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.6

Укрепление материально- технической базы муниципальных архивов

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

х

х

х

х

всего

0,0

105,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.7

Капитальный ремонт детских школ искусств в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации

х

х

х

всего

0,0

10620,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

10421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

99,99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

бюджет Шумерлинского района

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.8

Укрепление материально- технической базы муниципальных библиотек

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации

х

х

х

всего

0,0

4421,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

4200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

бюджет Шумерлинского района

0,0

221,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 8.9

Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно- досугвого типа.

ответственный исполнитель – Сектор

х

х

х

х

всего

4210,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

культуры и архивного дела администрации

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

бюджет Шумерлинского района

210,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства»

Основное мероприятие 9

Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»

интенсивная модернизация материально-техни­ческой базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 9

Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, %

39

42

44

46

48

50,0

52,0

68,0

70,0

Мероприя­тие 9.1

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досу­гового типа в сельской местности

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 9.2

Создание модельных муниципальных библиотек

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприя­тие 10

Развитие образования в сфере культуры

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

2291,5

11157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

2176,9

10600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

114.6

557,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие10.1

Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности

всего

2291,5

11157,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

2176,9

10600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

114.6

557,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение № 4

к муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы



Администрация Шумерлинского района (далее – Администрация)

Соисполнители подпрограммы



Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района;

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию);

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере культуры (по согласованию);

учреждения и организации различных форм собственности Шумерлинского района (по согласованию);

общественные организации и объединения Шумерлинского района(по согласованию).

Цели подпрограммы



гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России

Задачи подпрограммы



поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Шумерлинском районе государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности;

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация;

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы



к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Шумерлинского района – 3400 человек;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан в Шумерлинском районе, –
89,5 процента;

Сроки реализации подпрограммы



2019–2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации



общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей
(0 процентов), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процентов),
в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей
(0 процентов), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение;

одобрение проводимой Российской Федерацией государственной национальной политики большей частью населения;

укрепление единства российской нации;

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском районе;

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) определены в соответствии с федеральными законами, со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных межнациональных отношений), государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международными договорами.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, укрепление общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе.

Цели подпрограммы:

гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района.

Для достижения целей реализуются следующие задачи:

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация;

сохранение межрелигиозного согласия в Шумерлинском районе;

Принимать участие в реализации подпрограммы по следующим направлениям:

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ по вопросам государственной национальной политики;

взаимодействие с национально-культурными объединениями, религиозными объединениями для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения основных целей и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

Сведения

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Шумерлинского района

человек

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2500

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

2.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Шумерлинском районе

%

87,0

88,0

88,1

88,2

88,3

88,4

88,5

88,6

88,7

88,8

88,9

89,0

89,1

89,2

89,3

89,4

89,5

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

своевременное выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение;

укрепление единства российской нации;

сохранение межконфессионального согласия в Шумерлинском районе;

Подпрограмма планируется к реализации в течение 2019–2035 годов. Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства российской нации.

Мероприятие 2.1. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском районе.

В рамках данного мероприятия планируется освещение в средствах массовой информации мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском районе.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджета Шумерлинского района

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026–2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2031–2035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Укрепление единства

российской нации и этнокультурное

развитие народов Шумерлинского района»

муниципальной программы

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Источники

финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

группа (подгруппа) вида расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Под­программа

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз­витие народов Шумерлинского района»

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений»

Основное мероприя­тие 1

Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, их предупреждение и локализация

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

x

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Шумерлинском районе, %

87,0

88,0

88,1

88,2

88,3

88,4

88,5

89,4

89,5

Цель «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Шумерлинского района»

Основное мероприя­тие 2

Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Шумерлинском районе, укрепление единства российской нации

поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию в Шумерлинском районе государственной национальной политики Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общегражданской российской идентичности

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Шумерлинском районе, %

87,0

88,0

88,1

88,2

88,3

88,4

88,5

89,4

89,5

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, человек

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

3300

3400

Мероприя­тие 2.1

Информационное со­провождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направ­ленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формирование толерантности в Шумерлинском районе

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма

«Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы



Администрации Шумерлинского района (далее – Администрация)

Соисполнители подпрограммы



Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

администрации сельских поселений Шумерлинского района (по согласованию);

муниципальные учреждения Шумерлинского района занятые в сфере культуры (по согласованию);

учреждения и организации различных форм собственности Шумерлинского района (по согласованию);

общественные организации и объединения Шумерлинского района (по согласованию).

Цель подпрограммы



Формирование на территории Шумерлинского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Шумерлинского района.

Задачи подпрограммы



повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Шумерлинского района на туристском рынке Чувашской Республики

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы



увеличение к 2036 году:

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе Чувашской Республике, до 350 человек.

Сроки реализации подпрограммы



2019–2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации



общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году-0,0 тыс. рублей

в 2020 году-0,0 тыс. рублей

в 2021 году-0,0 тыс. рублей

в 2022 году-0,0 тыс. рублей

в 2023 году-0,0 тыс. рублей

в 2024 году—0,0 тыс. рублей

в 2025 году-0,0 тыс. рублей

в 2026-2030 годах-0,0 тыс. рублей

в 2031-2015 годах-0,0 тыс. рублей

из них средств федерального бюджета:

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году- 0,0 тыс. рублей

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей

в 2022 году- 0,0 тыс. рублей

в 2023 году- 0,0 тыс. рублей

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей

в 2026-2030 годах- 0,0 тыс. рублей

в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году- 0,0 тыс. рублей

в 2021 году- 0,0 тыс. рублей

в 2022 году- 0,0 тыс. рублей

в 2023 году- 0,0 тыс. рублей

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей

в 2025 году- 0,0 тыс. рублей

в 2026-2030 годах- 0,0 тыс. рублей

в 2031-2015 годах- . 0,0 тыс. рублей

бюджета Шумерлинского района-

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году- 0,0 тыс. рублей

в 2021 году- 0,0 тыс. рублей

в 2022 году- 0,0 тыс. рублей

в 2023 году- 0,0 тыс. рублей

в 2024 году— 0,0 тыс. рублей

в 2025 году- 0,0 тыс. рублей

в 2026-2030 годах- 0,0 тыс. рублей

в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе

в 2019 году-0,0 тыс. рублей

в 2020 году-0,0 тыс. рублей

в 2021 году-0,0 тыс. рублей

в 2022 году-0,0 тыс. рублей

в 2023 году-0,0 тыс. рублей

в 2024 году—0,0 тыс. рублей

в 2025 году-0,0 тыс. рублей

в 2026-2030 годах-0,0тыс.руб

в 2031-2035 годах-,0,0 тыс. руб

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы



повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;

формирование на территории Шумерлинского района Чувашской Республики современной туристской отрасли.

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития туризма на территории Шумерлинского района.

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма) является формирование на территории Шумерлинского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Шумерлинского района.

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Шумерлинского района на туристском рынке Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

Сведения

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шумерлинского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

1.

Количество туристов, принятых в Шумерлинском районе Чувашской Республике

человек

200

210

215

225

235

245

255

265

275

285

300

315

320

330

340

345

350

1

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы распределены по пяти направлениям.

Основное мероприятие 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского района.

Мероприятие направлено на:

развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе,

разработку мер по поддержке народных умельцев, развитию декоративно- прикладного искусства района и продвижению сувенирной продукции;

Основное мероприятие 2. Развитие туристических маршрутов по Шумерлинскому району.

Реализация данного мероприятия позволит создать в районе благоприятные условия для оказания широкого спектра востребованных туристских услуг, что в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности туристского рынка.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Шумерлинского района – 01,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета Чувашской Республики

Бюджета Шумерлинского района

внебюджетных источников

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026–2030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2031–2035

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме

«Туризм» муниципальной программы

Шумерлинского района

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

группа (подгруппа) вида расходов

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма

«Туризм»

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

Бюджет Шумерлинского района

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

15,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских услугах»

Основное ме­роприятие 1

Развитие приоритетных направлений развития туризма Шумерлинского района

Развитие событийного туризма

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

903

0801

Ц44020000

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе Чувашской Республике

200

210

215

225

235

245

255

315

350

Цель «Повышение конкурентоспособности туристского рынка Шумерлинского района удовлетворяющего потребности жителей района в качественных туристских услугах»

Основное ме­роприятие 2

Развитие туристических маршрутов в Шумерлинском районе

развитие туристско-рекреационного комплекса Шумерлинского района

ответственный исполнитель – Сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

бюджет Шумерлинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2

количества туристов, принятых в Шумерлинском районе Чувашской Республике

200

210

215

225

235

245

255

315

350

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: "Вестник Шумерлинского района" № 19 от 27.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать