Основная информация
Дата опубликования: | 27 мая 2014г. |
Номер документа: | RU64000201400511 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Утратило силу – постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 года № 301-П
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 545-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
1
Приложение к постановлению
Правительства области от
27 мая 2014 года № 301-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
наименование изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Паспорт государственной программы»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце третьем цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце четвертом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце седьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце девятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы четырнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
2. В разделе 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце четвертом цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце пятом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце восьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце десятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце тринадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы пятнадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;».
3. Раздел 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» дополнить частью шестой следующего содержания:
«В целях реализации подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» необходимо разработать проект постановления Правительства Саратовской области «О предоставлении дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки», утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки.»;
часть шестую считать частью седьмой.
4. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
5. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек
на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
часть четвертую раздела 2 «Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» дополнить абзацами двадцатым – двадцать вторым следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек
на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
раздел 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить
в следующей редакции:
«4. Характеристика мер правового регулирования
В целях реализации подпрограммы необходимо разработать проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к государственной программе.»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце пятьдесят пятом слова «имеющие государственную аккредитацию» заменить словами «имеющие право в соответствии
с выданными лицензиями осуществлять образовательную деятельность по дополнительным профессиональным образовательным программам»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
в подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0».
6. Приложение № 1 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Саратовской области
«Развитие здравоохранения
Саратовской области до 2020 года»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
Отчет-ный год (2012 год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1.
Смертность от всех причин
на 1000 населения
14,3
14,2
14,1
14,1
14,0
13,9
13,8
13,7
13,6
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
10,5
15,0
14,9
14,8
14,7
14,6
14,5
14,5
14,5
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000
родившихся живыми
7,0
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
713,2
710,0
697,4
685,1
673,0
661,1
649,4
638,3
627,6
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
16,0
14,4
13,6
12,8
12,0
11,2
10,6
10,4
10,2
6.
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
173,5
188,8
187,9
186,9
186,0
185,1
184,1
183,2
182,3
7.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
9,6
11,4
11,4
11,3
11,3
11,2
11,2
11,2
11,1
8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу
населения в год
16,0
15,5
15,0
14,0
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
42,0
40,0
39,0
37,0
36,0
35,0
34,5
33,6
32,6
10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процентов
25,0
24,0
22,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
11.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
61,5
64,56
59,66
54,76
49,86
44,96
40,0
37,0
34,3
12.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
42,0
43,2
42,5
42,7
42,8
43,0
43,5
44,0
44,5
13.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1/2,1
1/2,1
1/2,3
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,8
1/3,0
1/3,1
14.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы по области
процентов
123,2
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
15.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области
процентов
69,7
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
16.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области
процентов
41,7
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,3
70,6
71,4
72,0
72,7
73,4
74,0
74,2
74,5
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
78,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
78,7
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
81,5
82,0
82,5
1.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процентов
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1.5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1.6.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
34,2
34,2
34,1
33,9
32,7
31,5
29,1
28,0
27,0
1.7.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
47,5
47,5
47,5
44,5
43,5
42,2
40,5
39,0
38,0
1.8.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
42,0
41,5
40,5
40,0
1.9.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
48,9
47,4
45,9
44,4
42,9
41,5
40,0
1.10.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
69,9
68,5
67,1
65,7
64,3
62,9
61,5
58,5
56,0
1.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
процентов
59,9
59,9
60,2
60,2
60,3
60,3
60,4
60,5
60,6
1.12.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
75,1
75,3
75,3
75,5
75,5
76,0
76,2
76,3
76,5
1.13.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.14.
Заболеваемость корью
на 1 млн населения
1,6
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
1.15.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,2
1,0
1,0
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
1.16.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,08
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1.17.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,83
2,6
2,6
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
1.18.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В
в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20.
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита
в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
от числа выявленных
процентов
85,1
85,0
85,3
85,6
85,9
86,0
86,3
86,6
87,0
1.24.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
21,8
21,3
21,0
20,8
20,5
20,5
20,4
20,3
20,0
1.25.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
19,6
19,1
18,6
18,2
18,1
18,0
17,9
17,8
17,7
1.26.
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
25,5
25,5
25,4
25,4
25,3
25,3
25,2
25,1
25,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
40,0
43,5
44,0
44,5
44,8
45,0
45,3
45,5
46,0
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих
на диспансерном учете
процентов
32,8
33,0
33,2
33,5
33,8
34,0
34,2
34,5
34,8
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии
с действующими стандартами
лет
60,5
60,8
61,6
62,2
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
число наркологических больных, находящихся
в ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,5
21,6
21,7
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся
в ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
29,8
29,9
30,0
30,1
30,2
30,3
30,3
30,4
30,5
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся
в ремиссии,
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
14,2
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,8
14,9
15,0
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся
в ремиссии,
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,0
12,1
12,2
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
15,7
15,6
15,5
15,5
15,4
15,4
15,3
15,3
15,2
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
429,2
423,2
417,3
412,2
408,1
401,8
395,9
389,7
384,2
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
232,9
229,4
225,9
221,7
219,2
216,3
213,5
210,7
208,5
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
52,6
52,5
52,4
52,3
52,2
52,4
52,6
52,8
53,0
2.12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
23,0
25,0
24,9
24,8
24,7
24,6
24,5
24,4
24,3
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
84,6
84,7
85,9
87,1
88.3
89,5
90,5
90,5
90,5
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
9,3
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,1
2.15.
Заболеваемость сифилисом
на 100 тыс. населения
33,8
33,7
33,6
33,5
33,4
33,3
33,2
33,1
33,0
2.16.
Заболеваемость сифилисом среди подростков
на 100 тыс. подросткового населения
13,3
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
2.17.
Охват лиц, получающих противовирусную терапию,
от общего числа диспансерной группы
процентов
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
2.18.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.19.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0,0
16,0
10,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.20.
Число доноров крови и ее компонентов
человек на 1000 населения
11,0
12,0
12,5
12,8
13,1
13,4
13,7
13,9
14,0
2.21.
Снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных)
процентов
6,1
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Доля медицинских учреждений
и организаций иной формы собственности, участвующих
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
от общего числа медицинских учреждений
и организаций,
участвующих
в реализации программы обязательного медицинского страхования
5,5
6,7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных
на учет в первый триместр беременности
процентов
26,0
60,0
60,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
4.2.
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных
на наследственные заболевания,
от общего числа новорожденных
99,4
98,8
98,8
98,9
98,9
99,0
99,0
99,0
99,0
4.3.
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных
на аудиологический скрининг,
от общего
числа новорожденных
93,0
96,0
96,5
97,0
97,5
97,5
98,0
98,5
99,0
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,87
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
4.5.
Смертность детей 0-17 лет
случаев
на 10 000 населения соответствующего возраста
8,2
8,2
8,1
7,9
7,8
7,6
7,5
7,4
7,3
4.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных
в перинатальных центрах
доля (процент) женщин
с преждевремен-ными родами, которые были родоразрешены
в перинатальных центрах
74,9
75,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
4.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших
от числа новорожденных, родившихся
с низкой
и экстремально низкой массой тела,
в акушерском стационаре
44,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
4.8.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,1
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
4.9.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
16,9
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
4.10.
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
процентов
7,2
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
12,0
4.11.
Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
88,3
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
2,0
5,0
6,5
9,0
12,0
15,0
20,0
22,0
25,0
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
5.3.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
2,0
5,0
6,5
9,0
12,0
15,0
20,0
22,0
25,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Количество учащихся старших классов школ области, обеспеченных буклетами и брошюрами
по профориентации на медицинские специальности
чел.
0
1400
1000
1295
2800
2800
2800
2800
1434
6.2.
Количество студентов 5-6 курсов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России, обеспеченных ежемесячной денежной выплатой
чел.
0
145
101
85
0
0
0
0
0
6.3.
Количество интернов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России, обеспеченных ежемесячной денежной выплатой
чел.
0
100
185
100
0
0
0
0
0
6.4.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Саратовской области, трудоустроившихся после завершения обучения
в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Саратовской области
процентов
83,8
88,2
89,3
91,9
94,2
95,0
100,0
100,0
100,0
6.5.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Минздрава России
чел.
38
25
25
30
30
30
40
40
40
6.6.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского
и фармацевтического образования
в ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России
чел.
130
135
121
135
122
122
123
120
120
6.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях высшего образования Минздрава России
чел.
2569
2400
2300
2500
2500
2500
2600
2600
2600
6.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования Минздрава России
чел.
8527
8950
9365
9250
8800
8800
9000
9500
9500
6.9.
Количество обучающихся,
прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
20
25
25
25
80
80
80
80
80
6.10.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
6.11.
Оказание дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – врачам, трудоустроившимся
в медицинские организации области
чел.
0
240
202
260
0
0
0
0
0
6.12.
Оказание дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – средним медработникам, трудоустроившимся в медицинские организации, расположенные
в сельской местности и рабочих поселках области, в отделения скорой медицинской помощи
чел.
0
0
0
0
160
160
160
200
200
6.13.
Оказание дополнительной социальной поддержки врачам на профессиональную переподготовку
чел.
0
15
15
15
15
15
15
15
15
6.14.
Оказание единовременных компенсационных выплат молодым специалистам – врачам, трудоустроившимся в медицинские организации, расположенные
в сельской местности либо рабочих поселках области
чел.
34
80
53
50
42
44
48
32
40
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
7.1.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процентов
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.2.
Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных
в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.3.
Соотношение объема выписанных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов питания для детей-инвалидов
к объему закупленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.4.
Соотношение количества предъявленных рецептов
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты питания для детей-инвалидов
к количеству выписанных рецептов
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
8.1.
Доля медицинских организаций, осуществляющих ведение амбулаторных медицинских карт
и историй болезней в электронном виде
процентов
40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
60,0
70,0
85,0
100,0
8.2.
Оснащенность районных больниц комплексами телемедицинских консультаций
процентов
20,0
46,0
71,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0».
1
7. Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
приложения № 2 к государственной программе дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования,
с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации области»
16.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения
и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам
и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки
министерство здравоохранения области
2014 год
Основное мероприятие 6.2 «Формирование и расширение системы материальных
и моральных стимулов медицинских работников»
17.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения
и предоставления дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки
Порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки
министерство здравоохранения области
2014 год
».
8. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
графу восьмую пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
графу восьмую пункта 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в графе восьмой пункта 31 абзацы третий-пятый изложить
в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области (пункт 14);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 15);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 16);».
9. Приложение № 4 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к государственной программе
Саратовской области
«Развитие здравоохранения
Саратовской области до 2020 года»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Ответственный исполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения – всего,
тыс. рублей
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Всего по государственной программе:
178 740 505,5
21 649 258,7
23 648 507,6
24 413 870,0
25 354 413,1
26 604 648,3
27 880 638,1
29 189 169,7
областной бюджет
8 754 735,1
1 185 634,8
929 551,5
933 191,5
1 345 808,5
1 399 000,1
1 453 506,8
1 508 041,9
федеральный бюджет (прогнозно)
20 526 560,0
2 815 130,2
3 128 742,0
3 219 107,9
2 668 436,4
2 773 035,7
2 898 210,0
3 023 897,8
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (далее - бюджет ТФОМС области)
149 254 787,3
17 615 834,2
19 558 740,5
20 233 779,8
21 311 051,4
22 401 161,2
23 505 127,2
24 629 093,0
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - бюджет ФФОМС)
204 423,1
32 659,5
31 473,6
27 790,8
29 116,8
31 451,3
23 794,1
28 137,0
в том числе по исполнителям:
Всего:
175 303 886,5
21 384 740,2
22 582 364,6
23 345 568,9
25 094 999,0
26 345 234,2
27 621 224,0
28 929 755,6
министерство здравоохранения области
областной бюджет
7 245 801,5
961 136,8
715 478,9
719 118,9
1 131 735,9
1 184 927,5
1 239 434,2
1 293 969,3
федеральный бюджет (прогнозно)
18 598 874,6
2 775 109,7
2 276 671,6
2 364 879,4
2 623 094,9
2 727 694,2
2 852 868,5
2 978 556,3
ТФОМС области
(по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники (прогнозно)
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
комитет капитального строительства области
Всего:
1 628 200,4
10 425,4
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 617 775,0
0,0
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего:
67 671 060,4
7 664 694,0
8 880 647,2
9 038 239,9
9 695 075,2
10 226 347,1
10 855 720,2
11 310 336,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
698 002,6
7 015,0
7 015,0
24 492,1
146 586,8
141 490,7
236 396,9
135 006,1
федеральный бюджет (прогнозно)
1 152 436,7
141 153,5
151 493,1
158 839,1
163 574,0
171 262,0
179 150,0
186 965,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
65 820 621,1
7 516 525,5
8 722 139,1
8 854 908,7
9 384 914,4
9 913 594,4
10 440 173,3
10 988 365,7
Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психо-активных веществ,
в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
1 170 025,0
134 450,4
141 307,4
150 864,8
173 037,3
180 338,6
187 820,4
202 206,1
областной бюджет
80 296,6
0,0
0,0
2 633,4
17 690,8
17 690,8
17 690,8
24 590,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 089 728,4
134 450,4
141 307,4
148 231,4
155 346,5
162 647,8
170 129,6
177 615,3
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику»
министерство здравоохранения области
Всего:
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
287 340,7
34 200,5
38 728,1
40 204,1
40 661,4
42 572,5
44 540,8
46 433,3
областной бюджет
58 622,0
7 015,0
7 015,0
7 015,0
8 768,4
9 180,5
9 602,8
10 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
228 718,7
27 185,5
31 713,1
33 189,1
31 893,0
33 392,0
34 938,0
36 408,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»
Всего:
53 626 204,1
5 986 262,0
7 115 529,2
7 167 507,1
7 687 653,1
8 120 756,8
8 549 584,1
8 998 911,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
414 843,7
0,0
0,0
14 843,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
53 211 360,4
5 986 262,0
7 115 529,2
7 152 663,4
7 587 653,1
8 020 756,8
8 449 584,1
8 898 911,8
Основное мероприятие 1.5 «Развитие системы раннего выявления заболеваний
и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров
и диспансеризации населения, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
11 663 772,6
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 662 042,4
1 744 809,2
1 929 562,9
1 912 228,6
областной бюджет
144 240,3
0,0
0,0
0,0
20 127,6
14 619,4
109 103,3
390,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
11 519 532,3
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 641 914,8
1 730 189,8
1 820 459,6
1 911 838,6
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего:
68 343 611,8
8 868 877,9
8 853 448,9
9 248 885,2
9 683 007,1
10 133 444,8
10 497 049,0
11 058 898,9
областной бюджет
1 505 725,9
364 995,5
99 838,0
86 841,3
252 655,0
259 803,5
167 129,1
274 463,5
федеральный бюджет (прогнозно)
5 242 113,1
1 128 426,1
741 869,8
747 823,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
Всего:
67 722 565,4
8 858 452,5
8 548 137,9
8 943 575,2
9 683 007,1
10 133 444,8
10 497 049,0
11 058 898,9
министерство здравоохранения области
областной бюджет
1 495 300,5
354 570,1
99 838,0
86 841,3
252 655,0
259 803,5
167 129,1
274 463,5
федеральный бюджет (прогнозно)
4 631 492,1
1 128 426,1
436 558,8
442 513,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
комитет капитального строительства области
Всего:
621 046,4
10 425,4
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
министерство здравоохранения области
Всего:
861 667,7
111 447,8
100 405,2
100 405,2
128 191,0
134 253,6
140 403,6
146 561,3
областной бюджет
419 752,3
55 160,0
44 117,4
44 117,4
64 522,0
67 528,6
70 609,6
73 697,3
федеральный бюджет (прогнозно)
441 915,4
56 287,8
56 287,8
56 287,8
63 669,0
66 725,0
69 794,0
72 864,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
2 556 232,2
258 945,9
258 945,9
258 945,9
415 212,4
434 726,9
454 723,7
474 731,5
областной бюджет
1 592,3
200,0
200,0
200,0
231,5
242,4
253,6
264,8
федеральный бюджет (прогнозно)
2 554 639,9
258 745,9
258 745,9
258 745,9
414 980,9
434 484,5
454 470,1
474 466,7
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»
министерство здравоохранения области
Всего:
42 323,2
5 998,9
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
областной бюджет
42 323,2
5 998,9
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения»
министерство здравоохранения области
Всего:
123 591,0
12 512,3
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
областной бюджет
123 591,0
12 512,3
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 555 115,3
1 109 844,5
658 106,1
686 000,1
723 639,4
757 650,5
792 502,3
827 372,4
областной бюджет
78 929,9
34 187,5
7 166,1
3 166,1
8 029,4
8 406,9
8 793,5
9 180,4
федеральный бюджет (прогнозно)
456 342,0
456 342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 019 843,4
619 315,0
650 940,0
682 834,0
715 610,0
749 243,6
783 708,8
818 192,0
Основное мероприятие 2.7 «Строительство объекта «г.Саратов. Проектирование каньонов под линейные ускорители на территории областной клинической больницы»
комитет капитального строительства области
Всего:
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего
9 856 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 465 113,8
1 529 274,2
1 495 020,8
1 660 801,7
областной бюджет
300 000,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
9 556 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 365 113,8
1 429 274,2
1 495 020,8
1 560 801,7
Основное мероприятие 2.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами»
министерство здравоохранения области
Всего:
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
областной бюджет
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с инфекциями, передаваемыми половым путем»
министерство здравоохранения области
Всего:
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
областной бюджет
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
Основное мероприятие 2.13 «Совершенствование системы оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 828 315,4
257 699,5
380 252,6
398 884,9
418 031,5
437 678,9
457 812,1
477 955,9
областной бюджет
213 386,1
213 386,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
865 857,8
44 313,4
121 525,1
127 479,8
133 598,9
139 878,0
146 312,4
152 750,2
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 749 071,5
0,0
258 727,5
271 405,1
284 432,6
297 800,9
311 499,7
325 205,7
Основное мероприятие 2.14 «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения области
Всего:
552 452,7
337 982,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
областной бюджет
239 715,7
25 245,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
федеральный бюджет (прогнозно)
312 737,0
312 737,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.15 «Строительство объекта «Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская область, Саратовская областная станция переливания крови, г.Саратов, ул.Гвардейская, д.27, 6 дачная»
комитет капитального строительства области
Всего:
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Основное мероприятие 3.1 «Оказание бесплатной медицинской помощи населению области в учреждениях здравоохранения области
и организациях частной формы собственности»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего:
17 588 289,0
2 081 065,9
2 649 195,9
2 750 292,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
1 146 194,5
20 068,4
523 779,6
522 279,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
бюджет ФФОМС
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
бюджет ТФОМС области
16 001 689,6
2 005 788,0
2 070 312,3
2 171 757,6
2 276 001,9
2 382 974,0
2 492 590,9
2 602 264,9
министерство здравоохранения области
Всего:
16 581 135,0
2 081 065,9
2 145 618,9
2 246 715,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники (прогнозно)
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
комитет капитального строительства области
Всего:
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы перинатальных центров и детских больниц»
министерство здравоохранения области
Всего:
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ФФОМС (прогнозно)
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
Основное мероприятие 4.2 «Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница (неонатальный центр)», г.Саратов»
комитет капитального строительства области
Всего:
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Строительство объекта «Главный корпус на 150 коек на территории 1-й детской инфекционной больницы
по ул.Огородной
в г.Саратове»
комитет капитального строительства области
Всего:
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
552 325,9
71 505,4
72 565,7
73 258,4
78 702,6
82 025,6
85 430,7
88 837,5
областной бюджет
199 417,5
25 050,0
24 630,4
25 464,3
28 998,4
30 361,3
31 757,9
33 155,2
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
213 867,9
26 387,0
27 732,7
29 091,6
30 488,0
31 920,9
33 389,3
34 858,4
Основное мероприятие 4.5 «Оказание медицинской помощи
при патологии новорожденных,
в том числе выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела и недоношенных»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 446 414,5
302 264,5
316 456,0
330 786,3
349 294,9
365 711,9
382 534,7
399 366,2
областной бюджет
191 064,3
24 000,0
24 000,0
24 000,0
27 782,9
29 088,8
30 426,9
31 765,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
2 255 350,2
278 264,5
292 456,0
306 786,3
321 512,0
336 623,1
352 107,8
367 600,5
Основное мероприятие 4.6 «Развитие специализированной медицинской помощи детям
и пациенткам акушерско-гинекологического профиля»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего:
2 569 310,9
322 955,9
329 492,1
336 563,1
361 118,4
384 430,0
408 215,3
426 536,1
областной бюджет
1 684 514,4
214 072,6
214 072,6
214 072,6
233 844,9
252 404,0
271 335,0
284 712,7
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
министерство здравоохранения области
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение санаторно-курортным лечением, в том числе детей»
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
584 263,8
71 730,0
81 277,8
82 994,7
85 042,5
89 083,2
83 132,5
91 003,1
областной бюджет
429 763,8
45 230,0
56 277,8
61 994,7
63 042,5
65 083,2
67 132,5
71 003,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов
и условий целевого приема абитуриентов
в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования
и высшего образования, с целью последующего
их трудоустройства в медицинские организации области»
министерство здравоохранения области
Всего:
10 698,8
4 434,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
областной бюджет
10 698,8
4 434,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Формирование
и расширение системы материальных
и моральных стимулов медицинских работников»
министерство здравоохранения области
Всего:
573 565,0
67 296,0
76 630,6
82 662,7
84 694,5
88 727,2
82 760,5
90 793,5
областной бюджет
419 065,0
40 796,0
51 630,6
61 662,7
62 694,5
64 727,2
66 760,5
70 793,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 146 439,6
1 980 440,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 174 692,3
1 485 461,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение больных лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания
и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 146 439,6
1 980 440,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 174 692,3
1 485 461,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации
в здравоохранении»
министерство здравоохранения области
Всего:
575 712,3
10 293,4
97 059,4
91 877,9
101 937,9
87 897,9
91 520,8
95 125,0
областной бюджет
74 499,3
10 293,4
8 739,4
4 400,9
11 915,9
12 475,9
13 049,8
13 624,0
федеральный бюджет (прогнозно)
501 213,0
0,0
88 320,0
87 477,0
90 022,0
75 422,0
78 471,0
81 501,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация
и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения
и функционирования прикладных информационных систем в здраво-охранении, защита информации»
министерство здравоохранения области
Всего:
320 602,0
5 070,0
50 100,0
48 757,0
55 902,0
55 962,0
59 211,0
45 600,0
областной бюджет
29 470,0
5 070,0
2 500,0
2 000,0
4 600,0
4 900,0
5 100,0
5 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
291 132,0
0,0
47 600,0
46 757,0
51 302,0
51 062,0
54 111,0
40 300,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2 «Развитие
и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
195 299,3
4 493,4
37 239,4
33 400,9
36 315,9
25 575,9
25 949,8
32 324,0
областной бюджет
44 299,3
4 493,4
6 239,4
2 400,9
7 315,9
7 575,9
7 949,8
8 324,0
федеральный бюджет (прогнозно)
151 000,0
0,0
31 000,0
31 000,0
29 000,0
18 000,0
18 000,0
24 000,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3 «Развитие теле-медицины, создание
и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья»
министерство здравоохранения области
Всего:
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение юридической значимости ведения амбулаторных медицинских карт
и историй болезней пациентов
в электронном виде при работе врачей
в прикладных медицинских информационных системах
и взаимодействии
с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0».
1
Утратило силу – постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2014 года № 301-П
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 545-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
1
Приложение к постановлению
Правительства области от
27 мая 2014 года № 301-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
наименование изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Паспорт государственной программы»;
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце первом цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце третьем цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце четвертом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце седьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце девятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце двенадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы четырнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
2. В разделе 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце втором цифры «13,7» заменить цифрами «13,6»;
в абзаце четвертом цифры «6,5» заменить цифрами «6,4»;
в абзаце пятом цифры «626,6» заменить цифрами «627,6»;
в абзаце восьмом цифры «11,2» заменить цифрами «11,1»;
в абзаце десятом цифры «33» заменить цифрами «32,6»;
в абзаце двенадцатом цифры «40» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце тринадцатом цифры «47,7» заменить цифрами «44,5»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1:3» заменить цифрами «1:3,1»;
абзацы пятнадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области – с 129,7 до 200 процентов;
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 75,6 до 100 процентов;
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области – с 50,1 до 100 процентов;».
3. Раздел 5 «Обобщенная характеристика мер правового регулирования» дополнить частью шестой следующего содержания:
«В целях реализации подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» необходимо разработать проект постановления Правительства Саратовской области «О предоставлении дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки», утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки.»;
часть шестую считать частью седьмой.
4. В разделе 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178936978,4» заменить цифрами «178740505,5»;
в абзаце втором цифры «21845731,6» заменить цифрами «21649258,7»;
в абзаце десятом цифры «8772787,7» заменить цифрами «8754735,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1203687,4» заменить цифрами «1185634,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20704980,3» заменить цифрами «20526560,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2993550,5» заменить цифрами «2815130,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце пятьдесят шестом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце пятьдесят девятом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3».
5. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек
на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
часть четвертую раздела 2 «Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» дополнить абзацами двадцатым – двадцать вторым следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами не менее 0,5 процента;
число доноров крови и ее компонентов с 12 до 14 человек
на 1000 населения;
снижение смертности от новообразований не менее 0,5 процента»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «68426475,1» заменить цифрами «68343611,8»;
в абзаце втором цифры «8951741,2» заменить цифрами «8868877,9»;
в абзаце десятом цифры «1517274,5» заменить цифрами «1505725,9»;
в абзаце одиннадцатом цифры «376544,1» заменить цифрами «364995,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5313427,8» заменить цифрами «5242113,1»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1199740,8» заменить цифрами «1128426,1»;
в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце семнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2570416,5» заменить цифрами «2569310,9»;
в абзаце втором цифры «324061,5» заменить цифрами «322955,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «311016,0» заменить цифрами «309910,4»;
в абзаце девятнадцатом цифры «41126,1» заменить цифрами «40020,5»;
в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
раздел 4 «Характеристика мер правового регулирования» изложить
в следующей редакции:
«4. Характеристика мер правового регулирования
В целях реализации подпрограммы необходимо разработать проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к государственной программе.»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
в абзаце пятьдесят пятом слова «имеющие государственную аккредитацию» заменить словами «имеющие право в соответствии
с выданными лицензиями осуществлять образовательную деятельность по дополнительным профессиональным образовательным программам»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «590767,8» заменить цифрами «584263,8»;
в абзаце втором цифры «78234,0» заменить цифрами «71730,0»;
в абзаце десятом цифры «436267,8» заменить цифрами «429763,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «51734,0» заменить цифрами «45230,0»;
в подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «681712,3» заменить цифрами «575712,3»;
в абзаце втором цифры «116293,4» заменить цифрами «10293,4»;
в абзаце восемнадцатом цифры «607213,0» заменить цифрами «501213,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «106000,0» заменить цифрами «0,0».
6. Приложение № 1 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе
Саратовской области
«Развитие здравоохранения
Саратовской области до 2020 года»
Сведения
о целевых показателях государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей
Отчет-ный год (2012 год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1.
Смертность от всех причин
на 1000 населения
14,3
14,2
14,1
14,1
14,0
13,9
13,8
13,7
13,6
2.
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
10,5
15,0
14,9
14,8
14,7
14,6
14,5
14,5
14,5
3.
Младенческая смертность
случаев на 1000
родившихся живыми
7,0
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
4.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
713,2
710,0
697,4
685,1
673,0
661,1
649,4
638,3
627,6
5.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
16,0
14,4
13,6
12,8
12,0
11,2
10,6
10,4
10,2
6.
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
173,5
188,8
187,9
186,9
186,0
185,1
184,1
183,2
182,3
7.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
9,6
11,4
11,4
11,3
11,3
11,2
11,2
11,2
11,1
8.
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу
населения в год
16,0
15,5
15,0
14,0
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
9.
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процентов
42,0
40,0
39,0
37,0
36,0
35,0
34,5
33,6
32,6
10.
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
процентов
25,0
24,0
22,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
11.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
61,5
64,56
59,66
54,76
49,86
44,96
40,0
37,0
34,3
12.
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
42,0
43,2
42,5
42,7
42,8
43,0
43,5
44,0
44,5
13.
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
1/2,1
1/2,1
1/2,3
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,8
1/3,0
1/3,1
14.
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы по области
процентов
123,2
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
15.
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области
процентов
69,7
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
16.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области
процентов
41,7
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
17.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,3
70,6
71,4
72,0
72,7
73,4
74,0
74,2
74,5
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
78,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Охват диспансеризацией подростков
процентов
78,7
79,0
79,5
80,0
80,5
81,0
81,5
82,0
82,5
1.4.
Охват диспансеризацией взрослого населения
процентов
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1.5.
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процентов
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1.6.
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
процентов
34,2
34,2
34,1
33,9
32,7
31,5
29,1
28,0
27,0
1.7.
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
процентов
47,5
47,5
47,5
44,5
43,5
42,2
40,5
39,0
38,0
1.8.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
процентов
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
42,0
41,5
40,5
40,0
1.9.
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
процентов
50,0
50,0
48,9
47,4
45,9
44,4
42,9
41,5
40,0
1.10.
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процентов
69,9
68,5
67,1
65,7
64,3
62,9
61,5
58,5
56,0
1.11.
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии
процентов
59,9
59,9
60,2
60,2
60,3
60,3
60,4
60,5
60,6
1.12.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
75,1
75,3
75,3
75,5
75,5
76,0
76,2
76,3
76,5
1.13.
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.14.
Заболеваемость корью
на 1 млн населения
1,6
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
1.15.
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,2
1,0
1,0
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
менее
1 сл.
1.16.
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,08
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1.17.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,83
2,6
2,6
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
1.18.
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В
в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.19.
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.20.
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.21.
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.22.
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита
в декретированные сроки
процентов
99,0
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
1.23.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
от числа выявленных
процентов
85,1
85,0
85,3
85,6
85,9
86,0
86,3
86,6
87,0
1.24.
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
21,8
21,3
21,0
20,8
20,5
20,5
20,4
20,3
20,0
1.25.
Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
19,6
19,1
18,6
18,2
18,1
18,0
17,9
17,8
17,7
1.26.
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
25,5
25,5
25,4
25,4
25,3
25,3
25,2
25,1
25,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
2.1.
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
40,0
43,5
44,0
44,5
44,8
45,0
45,3
45,5
46,0
2.2.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих
на диспансерном учете
процентов
32,8
33,0
33,2
33,5
33,8
34,0
34,2
34,5
34,8
2.3.
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии
с действующими стандартами
лет
60,5
60,8
61,6
62,2
62,7
63,4
64,1
64,9
65,7
2.4.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
число наркологических больных, находящихся
в ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,5
21,6
21,7
2.5.
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
число наркологических больных, находящихся
в ремиссии,
на 100 наркологических больных среднегодового контингента
29,8
29,9
30,0
30,1
30,2
30,3
30,3
30,4
30,5
2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся
в ремиссии,
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
14,2
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,8
14,9
15,0
2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся
в ремиссии,
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12,0
12,0
12,1
12,2
2.8.
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
процентов
15,7
15,6
15,5
15,5
15,4
15,4
15,3
15,3
15,2
2.9.
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
429,2
423,2
417,3
412,2
408,1
401,8
395,9
389,7
384,2
2.10.
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
232,9
229,4
225,9
221,7
219,2
216,3
213,5
210,7
208,5
2.11.
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
52,6
52,5
52,4
52,3
52,2
52,4
52,6
52,8
53,0
2.12.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процентов
23,0
25,0
24,9
24,8
24,7
24,6
24,5
24,4
24,3
2.13.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
84,6
84,7
85,9
87,1
88.3
89,5
90,5
90,5
90,5
2.14.
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
9,3
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,1
2.15.
Заболеваемость сифилисом
на 100 тыс. населения
33,8
33,7
33,6
33,5
33,4
33,3
33,2
33,1
33,0
2.16.
Заболеваемость сифилисом среди подростков
на 100 тыс. подросткового населения
13,3
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
2.17.
Охват лиц, получающих противовирусную терапию,
от общего числа диспансерной группы
процентов
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
не менее 10
2.18.
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.19.
Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами
процентов
0,0
16,0
10,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2.20.
Число доноров крови и ее компонентов
человек на 1000 населения
11,0
12,0
12,5
12,8
13,1
13,4
13,7
13,9
14,0
2.21.
Снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных)
процентов
6,1
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
3.1.
Доля медицинских учреждений
и организаций иной формы собственности, участвующих
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
процент
от общего числа медицинских учреждений
и организаций,
участвующих
в реализации программы обязательного медицинского страхования
5,5
6,7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
4.1.
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных
на учет в первый триместр беременности
процентов
26,0
60,0
60,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
4.2.
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных
на наследственные заболевания,
от общего числа новорожденных
99,4
98,8
98,8
98,9
98,9
99,0
99,0
99,0
99,0
4.3.
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных
на аудиологический скрининг,
от общего
числа новорожденных
93,0
96,0
96,5
97,0
97,5
97,5
98,0
98,5
99,0
4.4.
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,87
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
4.5.
Смертность детей 0-17 лет
случаев
на 10 000 населения соответствующего возраста
8,2
8,2
8,1
7,9
7,8
7,6
7,5
7,4
7,3
4.6.
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных
в перинатальных центрах
доля (процент) женщин
с преждевремен-ными родами, которые были родоразрешены
в перинатальных центрах
74,9
75,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
80,0
4.7.
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
доля (процент) выживших
от числа новорожденных, родившихся
с низкой
и экстремально низкой массой тела,
в акушерском стационаре
44,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
4.8.
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,1
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
4.9.
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)
16,9
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
4.10.
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
процентов
7,2
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
12,0
4.11.
Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процентов
88,3
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
5.1.
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
процентов
2,0
5,0
6,5
9,0
12,0
15,0
20,0
22,0
25,0
5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
5.3.
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
процентов
2,0
5,0
6,5
9,0
12,0
15,0
20,0
22,0
25,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
6.1.
Количество учащихся старших классов школ области, обеспеченных буклетами и брошюрами
по профориентации на медицинские специальности
чел.
0
1400
1000
1295
2800
2800
2800
2800
1434
6.2.
Количество студентов 5-6 курсов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России, обеспеченных ежемесячной денежной выплатой
чел.
0
145
101
85
0
0
0
0
0
6.3.
Количество интернов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России, обеспеченных ежемесячной денежной выплатой
чел.
0
100
185
100
0
0
0
0
0
6.4.
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Саратовской области, трудоустроившихся после завершения обучения
в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Саратовской области
процентов
83,8
88,2
89,3
91,9
94,2
95,0
100,0
100,0
100,0
6.5.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Минздрава России
чел.
38
25
25
30
30
30
40
40
40
6.6.
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского
и фармацевтического образования
в ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Минздрава России
чел.
130
135
121
135
122
122
123
120
120
6.7.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях высшего образования Минздрава России
чел.
2569
2400
2300
2500
2500
2500
2600
2600
2600
6.8.
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского
и фармацевтического образования
в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования Минздрава России
чел.
8527
8950
9365
9250
8800
8800
9000
9500
9500
6.9.
Количество обучающихся,
прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
чел.
20
25
25
25
80
80
80
80
80
6.10.
Доля аккредитованных специалистов
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
6.11.
Оказание дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – врачам, трудоустроившимся
в медицинские организации области
чел.
0
240
202
260
0
0
0
0
0
6.12.
Оказание дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – средним медработникам, трудоустроившимся в медицинские организации, расположенные
в сельской местности и рабочих поселках области, в отделения скорой медицинской помощи
чел.
0
0
0
0
160
160
160
200
200
6.13.
Оказание дополнительной социальной поддержки врачам на профессиональную переподготовку
чел.
0
15
15
15
15
15
15
15
15
6.14.
Оказание единовременных компенсационных выплат молодым специалистам – врачам, трудоустроившимся в медицинские организации, расположенные
в сельской местности либо рабочих поселках области
чел.
34
80
53
50
42
44
48
32
40
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
7.1.
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
процентов
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.2.
Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных
в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.3.
Соотношение объема выписанных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов питания для детей-инвалидов
к объему закупленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.4.
Соотношение количества предъявленных рецептов
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты питания для детей-инвалидов
к количеству выписанных рецептов
на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
8.1.
Доля медицинских организаций, осуществляющих ведение амбулаторных медицинских карт
и историй болезней в электронном виде
процентов
40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
60,0
70,0
85,0
100,0
8.2.
Оснащенность районных больниц комплексами телемедицинских консультаций
процентов
20,0
46,0
71,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0».
1
7. Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
приложения № 2 к государственной программе дополнить строками следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования,
с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации области»
16.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения
и предоставления дополнительной социальной поддержки студентам
и интернам государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки
министерство здравоохранения области
2014 год
Основное мероприятие 6.2 «Формирование и расширение системы материальных
и моральных стимулов медицинских работников»
17.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего положения о порядке назначения
и предоставления дополнительной социальной поддержки молодым специалистам – врачам и средним медицинским работникам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций, врачам областных государственных либо муниципальных медицинских организаций для профессиональной переподготовки
Порядок назначения и предоставления дополнительной социальной поддержки
министерство здравоохранения области
2014 год
».
8. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
графу восьмую пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«снижение смертности от новообразований (в том числе
от злокачественных) (пункт 2.21)»;
графу восьмую пункта 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
графу восьмую пункта 20 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в графе восьмой пункта 31 абзацы третий-пятый изложить
в следующей редакции:
«соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области (пункт 14);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 15);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области (пункт 16);».
9. Приложение № 4 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к государственной программе
Саратовской области
«Развитие здравоохранения
Саратовской области до 2020 года»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Ответственный исполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения – всего,
тыс. рублей
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Государственная программа Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Всего по государственной программе:
178 740 505,5
21 649 258,7
23 648 507,6
24 413 870,0
25 354 413,1
26 604 648,3
27 880 638,1
29 189 169,7
областной бюджет
8 754 735,1
1 185 634,8
929 551,5
933 191,5
1 345 808,5
1 399 000,1
1 453 506,8
1 508 041,9
федеральный бюджет (прогнозно)
20 526 560,0
2 815 130,2
3 128 742,0
3 219 107,9
2 668 436,4
2 773 035,7
2 898 210,0
3 023 897,8
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (далее - бюджет ТФОМС области)
149 254 787,3
17 615 834,2
19 558 740,5
20 233 779,8
21 311 051,4
22 401 161,2
23 505 127,2
24 629 093,0
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - бюджет ФФОМС)
204 423,1
32 659,5
31 473,6
27 790,8
29 116,8
31 451,3
23 794,1
28 137,0
в том числе по исполнителям:
Всего:
175 303 886,5
21 384 740,2
22 582 364,6
23 345 568,9
25 094 999,0
26 345 234,2
27 621 224,0
28 929 755,6
министерство здравоохранения области
областной бюджет
7 245 801,5
961 136,8
715 478,9
719 118,9
1 131 735,9
1 184 927,5
1 239 434,2
1 293 969,3
федеральный бюджет (прогнозно)
18 598 874,6
2 775 109,7
2 276 671,6
2 364 879,4
2 623 094,9
2 727 694,2
2 852 868,5
2 978 556,3
ТФОМС области
(по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники (прогнозно)
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
комитет капитального строительства области
Всего:
1 628 200,4
10 425,4
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 617 775,0
0,0
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего:
67 671 060,4
7 664 694,0
8 880 647,2
9 038 239,9
9 695 075,2
10 226 347,1
10 855 720,2
11 310 336,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
698 002,6
7 015,0
7 015,0
24 492,1
146 586,8
141 490,7
236 396,9
135 006,1
федеральный бюджет (прогнозно)
1 152 436,7
141 153,5
151 493,1
158 839,1
163 574,0
171 262,0
179 150,0
186 965,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
65 820 621,1
7 516 525,5
8 722 139,1
8 854 908,7
9 384 914,4
9 913 594,4
10 440 173,3
10 988 365,7
Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психо-активных веществ,
в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
1 170 025,0
134 450,4
141 307,4
150 864,8
173 037,3
180 338,6
187 820,4
202 206,1
областной бюджет
80 296,6
0,0
0,0
2 633,4
17 690,8
17 690,8
17 690,8
24 590,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 089 728,4
134 450,4
141 307,4
148 231,4
155 346,5
162 647,8
170 129,6
177 615,3
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику»
министерство здравоохранения области
Всего:
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
287 340,7
34 200,5
38 728,1
40 204,1
40 661,4
42 572,5
44 540,8
46 433,3
областной бюджет
58 622,0
7 015,0
7 015,0
7 015,0
8 768,4
9 180,5
9 602,8
10 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
228 718,7
27 185,5
31 713,1
33 189,1
31 893,0
33 392,0
34 938,0
36 408,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»
Всего:
53 626 204,1
5 986 262,0
7 115 529,2
7 167 507,1
7 687 653,1
8 120 756,8
8 549 584,1
8 998 911,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
414 843,7
0,0
0,0
14 843,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
53 211 360,4
5 986 262,0
7 115 529,2
7 152 663,4
7 587 653,1
8 020 756,8
8 449 584,1
8 898 911,8
Основное мероприятие 1.5 «Развитие системы раннего выявления заболеваний
и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров
и диспансеризации населения, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
11 663 772,6
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 662 042,4
1 744 809,2
1 929 562,9
1 912 228,6
областной бюджет
144 240,3
0,0
0,0
0,0
20 127,6
14 619,4
109 103,3
390,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
11 519 532,3
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 641 914,8
1 730 189,8
1 820 459,6
1 911 838,6
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего:
68 343 611,8
8 868 877,9
8 853 448,9
9 248 885,2
9 683 007,1
10 133 444,8
10 497 049,0
11 058 898,9
областной бюджет
1 505 725,9
364 995,5
99 838,0
86 841,3
252 655,0
259 803,5
167 129,1
274 463,5
федеральный бюджет (прогнозно)
5 242 113,1
1 128 426,1
741 869,8
747 823,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
Всего:
67 722 565,4
8 858 452,5
8 548 137,9
8 943 575,2
9 683 007,1
10 133 444,8
10 497 049,0
11 058 898,9
министерство здравоохранения области
областной бюджет
1 495 300,5
354 570,1
99 838,0
86 841,3
252 655,0
259 803,5
167 129,1
274 463,5
федеральный бюджет (прогнозно)
4 631 492,1
1 128 426,1
436 558,8
442 513,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
комитет капитального строительства области
Всего:
621 046,4
10 425,4
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
министерство здравоохранения области
Всего:
861 667,7
111 447,8
100 405,2
100 405,2
128 191,0
134 253,6
140 403,6
146 561,3
областной бюджет
419 752,3
55 160,0
44 117,4
44 117,4
64 522,0
67 528,6
70 609,6
73 697,3
федеральный бюджет (прогнозно)
441 915,4
56 287,8
56 287,8
56 287,8
63 669,0
66 725,0
69 794,0
72 864,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
2 556 232,2
258 945,9
258 945,9
258 945,9
415 212,4
434 726,9
454 723,7
474 731,5
областной бюджет
1 592,3
200,0
200,0
200,0
231,5
242,4
253,6
264,8
федеральный бюджет (прогнозно)
2 554 639,9
258 745,9
258 745,9
258 745,9
414 980,9
434 484,5
454 470,1
474 466,7
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»
министерство здравоохранения области
Всего:
42 323,2
5 998,9
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
областной бюджет
42 323,2
5 998,9
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения»
министерство здравоохранения области
Всего:
123 591,0
12 512,3
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
областной бюджет
123 591,0
12 512,3
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 555 115,3
1 109 844,5
658 106,1
686 000,1
723 639,4
757 650,5
792 502,3
827 372,4
областной бюджет
78 929,9
34 187,5
7 166,1
3 166,1
8 029,4
8 406,9
8 793,5
9 180,4
федеральный бюджет (прогнозно)
456 342,0
456 342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 019 843,4
619 315,0
650 940,0
682 834,0
715 610,0
749 243,6
783 708,8
818 192,0
Основное мероприятие 2.7 «Строительство объекта «г.Саратов. Проектирование каньонов под линейные ускорители на территории областной клинической больницы»
комитет капитального строительства области
Всего:
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего
9 856 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 465 113,8
1 529 274,2
1 495 020,8
1 660 801,7
областной бюджет
300 000,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
9 556 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 365 113,8
1 429 274,2
1 495 020,8
1 560 801,7
Основное мероприятие 2.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами»
министерство здравоохранения области
Всего:
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
областной бюджет
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с инфекциями, передаваемыми половым путем»
министерство здравоохранения области
Всего:
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
областной бюджет
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
Основное мероприятие 2.13 «Совершенствование системы оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 828 315,4
257 699,5
380 252,6
398 884,9
418 031,5
437 678,9
457 812,1
477 955,9
областной бюджет
213 386,1
213 386,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
865 857,8
44 313,4
121 525,1
127 479,8
133 598,9
139 878,0
146 312,4
152 750,2
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 749 071,5
0,0
258 727,5
271 405,1
284 432,6
297 800,9
311 499,7
325 205,7
Основное мероприятие 2.14 «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения области
Всего:
552 452,7
337 982,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
областной бюджет
239 715,7
25 245,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
федеральный бюджет (прогнозно)
312 737,0
312 737,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.15 «Строительство объекта «Медицинский модуль «Служба крови» по адресу: Саратовская область, Саратовская областная станция переливания крови, г.Саратов, ул.Гвардейская, д.27, 6 дачная»
комитет капитального строительства области
Всего:
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Основное мероприятие 3.1 «Оказание бесплатной медицинской помощи населению области в учреждениях здравоохранения области
и организациях частной формы собственности»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего:
17 588 289,0
2 081 065,9
2 649 195,9
2 750 292,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
1 146 194,5
20 068,4
523 779,6
522 279,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
бюджет ФФОМС
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
бюджет ТФОМС области
16 001 689,6
2 005 788,0
2 070 312,3
2 171 757,6
2 276 001,9
2 382 974,0
2 492 590,9
2 602 264,9
министерство здравоохранения области
Всего:
16 581 135,0
2 081 065,9
2 145 618,9
2 246 715,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники (прогнозно)
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
комитет капитального строительства области
Всего:
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы перинатальных центров и детских больниц»
министерство здравоохранения области
Всего:
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники –бюджет ФФОМС (прогнозно)
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
Основное мероприятие 4.2 «Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница (неонатальный центр)», г.Саратов»
комитет капитального строительства области
Всего:
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Строительство объекта «Главный корпус на 150 коек на территории 1-й детской инфекционной больницы
по ул.Огородной
в г.Саратове»
комитет капитального строительства области
Всего:
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
552 325,9
71 505,4
72 565,7
73 258,4
78 702,6
82 025,6
85 430,7
88 837,5
областной бюджет
199 417,5
25 050,0
24 630,4
25 464,3
28 998,4
30 361,3
31 757,9
33 155,2
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
213 867,9
26 387,0
27 732,7
29 091,6
30 488,0
31 920,9
33 389,3
34 858,4
Основное мероприятие 4.5 «Оказание медицинской помощи
при патологии новорожденных,
в том числе выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела и недоношенных»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 446 414,5
302 264,5
316 456,0
330 786,3
349 294,9
365 711,9
382 534,7
399 366,2
областной бюджет
191 064,3
24 000,0
24 000,0
24 000,0
27 782,9
29 088,8
30 426,9
31 765,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
2 255 350,2
278 264,5
292 456,0
306 786,3
321 512,0
336 623,1
352 107,8
367 600,5
Основное мероприятие 4.6 «Развитие специализированной медицинской помощи детям
и пациенткам акушерско-гинекологического профиля»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего:
2 569 310,9
322 955,9
329 492,1
336 563,1
361 118,4
384 430,0
408 215,3
426 536,1
областной бюджет
1 684 514,4
214 072,6
214 072,6
214 072,6
233 844,9
252 404,0
271 335,0
284 712,7
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники –бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
министерство здравоохранения области
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение санаторно-курортным лечением, в том числе детей»
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
584 263,8
71 730,0
81 277,8
82 994,7
85 042,5
89 083,2
83 132,5
91 003,1
областной бюджет
429 763,8
45 230,0
56 277,8
61 994,7
63 042,5
65 083,2
67 132,5
71 003,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов
и условий целевого приема абитуриентов
в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования
и высшего образования, с целью последующего
их трудоустройства в медицинские организации области»
министерство здравоохранения области
Всего:
10 698,8
4 434,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
областной бюджет
10 698,8
4 434,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Формирование
и расширение системы материальных
и моральных стимулов медицинских работников»
министерство здравоохранения области
Всего:
573 565,0
67 296,0
76 630,6
82 662,7
84 694,5
88 727,2
82 760,5
90 793,5
областной бюджет
419 065,0
40 796,0
51 630,6
61 662,7
62 694,5
64 727,2
66 760,5
70 793,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 146 439,6
1 980 440,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 174 692,3
1 485 461,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение больных лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания
и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 146 439,6
1 980 440,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 174 692,3
1 485 461,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации
в здравоохранении»
министерство здравоохранения области
Всего:
575 712,3
10 293,4
97 059,4
91 877,9
101 937,9
87 897,9
91 520,8
95 125,0
областной бюджет
74 499,3
10 293,4
8 739,4
4 400,9
11 915,9
12 475,9
13 049,8
13 624,0
федеральный бюджет (прогнозно)
501 213,0
0,0
88 320,0
87 477,0
90 022,0
75 422,0
78 471,0
81 501,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация
и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения
и функционирования прикладных информационных систем в здраво-охранении, защита информации»
министерство здравоохранения области
Всего:
320 602,0
5 070,0
50 100,0
48 757,0
55 902,0
55 962,0
59 211,0
45 600,0
областной бюджет
29 470,0
5 070,0
2 500,0
2 000,0
4 600,0
4 900,0
5 100,0
5 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
291 132,0
0,0
47 600,0
46 757,0
51 302,0
51 062,0
54 111,0
40 300,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2 «Развитие
и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
195 299,3
4 493,4
37 239,4
33 400,9
36 315,9
25 575,9
25 949,8
32 324,0
областной бюджет
44 299,3
4 493,4
6 239,4
2 400,9
7 315,9
7 575,9
7 949,8
8 324,0
федеральный бюджет (прогнозно)
151 000,0
0,0
31 000,0
31 000,0
29 000,0
18 000,0
18 000,0
24 000,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3 «Развитие теле-медицины, создание
и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья»
министерство здравоохранения области
Всего:
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение юридической значимости ведения амбулаторных медицинских карт
и историй болезней пациентов
в электронном виде при работе врачей
в прикладных медицинских информационных системах
и взаимодействии
с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Саратовской области № 23 от 03.06.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: