Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2015г.
Номер документа: RU28000201500345
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2015 года №257

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы» Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 22.04.2015 №196), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности

губернатора Амурской области

А.А. Козлов

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 27.05.2015 №257

Изменения, вносимые в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 – 2020 годы»

Строку «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Всего: 138 049 685,7 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 2 089 493,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 205 766,5 тыс. рублей;

2015 год – 211 464,3 тыс. рублей;

2016 год – 149 883,2 тыс. рублей;

2017 год – 149 883,2 тыс. рублей;

2018 год – 153 269,5 тыс. рублей;

2019 год – 219 227,1 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 48 912 964,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 6 799 947,6 тыс. рублей;

2015 год – 6 785 127,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 496 755,5 тыс. рублей;

2017 год – 5 718 646,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 558 589,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 711 218,5 тыс. рублей;

2020 год – 7 842 679,8 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 487,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 484,9 тыс. рублей;

2019 год – 484,8 тыс. рублей;

2020 год – 484,8 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 80 476 370,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 9 392 366,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 331 684,4 тыс. рублей;

2016 год – 10 906 564,8 тыс. рублей;

2017 год – 12 156 143,9 тыс. рублей;

2018 год – 12 042 907,4 тыс. рублей;

2019 год – 12 563 804,0 тыс. рублей;

2020 год – 13 082 899,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 6 568 915,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 764 743,5 тыс. рублей;

2015 год – 819 810,6 тыс. рублей;

2016 год – 875 026,1 тыс. рублей;

2017 год – 933 931,4 тыс. рублей;

2018 год – 997 914,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 059 293,1 тыс. рублей;

2020 год – 1 118 196,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 901 931,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 340 905,4 тыс. рублей;

2015 год – 113 749,0 тыс. рублей;

2016 год – 108 193,0 тыс. рублей;

2017 год – 108 193,0 тыс. рублей;

2018 год – 61 450,5 тыс. рублей;

2019 год – 169 441,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 389 528,0 тыс. рублей;

2015 год – 255 075,3 тыс. рублей;

2016 год – 267 243,3 тыс. рублей;

2017 год – 145 396,9 тыс. рублей;

2018 год – 431 898,0 тыс. рублей;

2019 год – 463 004,8 тыс. рублей;

2020 год – 478 340,3 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 26 243 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3 133 868,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 389 134,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 582 717,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 022 620,3 тыс. рублей;

2018 год – 3 868 374,0 тыс. рублей;

2019 год – 4 038 582,7 тыс. рублей;

2020 год – 4 208 202,7 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 1 815 326,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 211 337,6 тыс. рублей;

2015 год – 226 555,4 тыс. рублей;

2016 год – 241 814,3 тыс. рублей;

2017 год – 258 092,8 тыс. рублей;

2018 год – 275 774,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 736,6 тыс. рублей;

2020 год – 309 014,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 1 026 720,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 853 709,4 тыс. рублей;

2015 год – 95 206,2 тыс. рублей;

2016 год – 38 902,3 тыс. рублей;

2017 год – 38 902,3 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 757 321,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 186 418,2 тыс. рублей;

2016 год – 946 844,8 тыс. рублей;

2017 год – 452 522,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 520 781,9 тыс. рублей;

2019 год – 1 616 320,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 706 087,6 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 47 451 584,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 5 455 520,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 037 259,5 тыс. рублей;

2016 год – 6 377 913,7 тыс. рублей;

2017 год – 7 088 322,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 181 883,7 тыс. рублей;

2019 год – 7 497 886,6 тыс. рублей;

2020 год – 7 812 797,2 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 4 271 750,2 тыс. рублей, из них:

2014 год – 497 310,8 тыс. рублей;

2015 год – 533 120,9 тыс. рублей;

2016 год – 569 027,4 тыс. рублей;

2017 год – 607 333,3 тыс. рублей;

2018 год – 648 941,4 тыс. рублей;

2019 год – 688 855,7 тыс. рублей;

2020 год – 727 160,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 149 968,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 8 363,8 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 91 819,0 тыс. рублей;

2019 год – 49 786,1 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 106 679,1 тыс. рублей;

2015 год – 97 487,7 тыс. рублей;

2016 год – 92 389,7 тыс. рублей;

2017 год – 43 423,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 375,3 тыс. рублей;

2019 год – 130 577,2 тыс. рублей;

2020 год – 135 072,2 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 090 615,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 123 453,2 тыс. рублей;

2015 год – 133 350,7 тыс. рублей;

2016 год – 141 914,4 тыс. рублей;

2017 год – 157 914,4 тыс. рублей;

2018 год – 170 500,9 тыс. рублей;

2019 год – 178 002,9 тыс. рублей;

2020 год – 185 479,0 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 14 161,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 648,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 767,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 886,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 013,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 151,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 283,7 тыс. рублей;

2020 год – 2 410,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Всего: 5 542 149,3 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 928 651,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 154 207,5 тыс. рублей;

2015 год – 123 512,8 тыс. рублей;

2016 год – 117 067,5 тыс. рублей;

2017 год – 95 945,1 тыс. рублей;

2018 год – 137 622,0 тыс. рублей;

2019 год – 146 086,9 тыс. рублей;

2020 год – 154 210,1 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 4 267 179,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 476 235,1 тыс. рублей;

2015 год – 577 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 603 863,4 тыс. рублей;

2017 год – 674 758,7 тыс. рублей;

2018 год – 617 797,0 тыс. рублей;

2019 год – 644 980,0 тыс. рублей;

2020 год – 672 069,1 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 346 318,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 40 317,9 тыс. рублей;

2015 год – 43 221,0 тыс. рублей;

2016 год – 46 132,0 тыс. рублей;

2017 год – 49 237,6 тыс. рублей;

2018 год – 52 610,8 тыс. рублей;

2019 год – 55 846,8 тыс. рублей;

2020 год – 58 952,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Всего: 132 443,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 111 943,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 21 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 26 710,7 тыс. рублей;

2019 год – 26 815,9 тыс. рублей;

2020 год – 26 916,9 тыс. рублей.

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 20 500,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Всего: 61 871,9 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 61 871,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 14 643,6 тыс. рублей;

2015 год – 8 954,4 тыс. рублей;

2016 год – 7 521,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 535,2 тыс. рублей;

2018 год – 8 553,3 тыс. рублей;

2019 год – 9 079,4 тыс. рублей;

2020 год – 9 584,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы».

Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета: 10 872,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 787,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 509,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 787,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 787,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4 337 004,8 тыс. рублей;

2015 год – 5 089 284,2 тыс. рублей;

2016 год – 5 054 453,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 972 542,9 тыс. рублей;

2018 год – 5 290 015,5 тыс. рублей;

2019 год – 5 300 801,6 тыс. рублей;

2020 год – 5 313 072,4 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области: 1 402 991,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 182 788,7 тыс. рублей;

2015 год – 194 463,8 тыс. рублей;

2016 год – 200 155,7 тыс. рублей;

2017 год – 212 527,8 тыс. рублей;

2018 год – 204 351,8 тыс. рублей;

2019 год – 204 351,8 тыс. рублей;

2020 год – 204 351,8 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 105 400,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 12 270,6 тыс. рублей;

2015 год – 13 154,2 тыс. рублей;

2016 год – 14 040,1 тыс. рублей;

2017 год – 14 985,3 тыс. рублей;

2018 год – 16 011,9 тыс. рублей;

2019 год – 16 996,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 941,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении».

Всего: 103 894,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 87 935,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 16 202,2 тыс. рублей;

2015 год – 13 602,6 тыс. рублей;

2016 год – 10 586,2 тыс. рублей;

2017 год – 4 975,5 тыс. рублей;

2018 год – 13 377,8 тыс. рублей;

2019 год – 14 200,7 тыс. рублей;

2020 год – 14 990,3 тыс. рублей;

средства юридических лиц (платные услуги медицинских организаций): 15 958,7 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 857,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 991,7 тыс. рублей;

2016 год – 2 125,8 тыс. рублей;

2017 год – 2 268,9 тыс. рублей;

2018 год – 2 424,3 тыс. рублей;

2019 год – 2 573,5 тыс. рублей;

2020 год – 2 716,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».

Всего: 19 540,5 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета: 17 598,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 2 860,8 тыс. рублей;

2015 год – 791,8 тыс. рублей;

2016 год – 649,3 тыс. рублей;

2017 год – 305,2 тыс. рублей;

2018 год – 4 254,5 тыс. рублей;

2019 год – 4 331,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 405,7 тыс. рублей;

средства консолидированных бюджетов муниципальных образований: 1 941,6 тыс. рублей, из них:

2014 год – 487,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 484,9 тыс. рублей;

2019 год – 484,8 тыс. рублей;

2020 год – 484,8 тыс. рублей

».

Абзац пятьдесят второй раздела «Описание системы подпрограмм» государственной программы изложить в следующей редакции:

«8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования».

3. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 31 434 063,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 391 244,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 901 432,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 901 931,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 113 249,9 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 113 749,0 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 2 473 804,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 2 430 486,6 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2015 год – 298 393,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 255 075,3 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 434 063,2 тыс. рублей» заменить суммой «31 391 244,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «901 432,8 тыс. рублей» заменить суммой «901 931,9 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «2 473 804,4 тыс. рублей» заменить суммой «2 430 486,6 тыс. рублей».

4. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 61 857 507,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 61 936 352,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 1 022 229,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 1 026 720,2 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 90 715,9 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 95 206,2 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 9 111 943,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 9 186 297,3 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2015 год – 1 112 064,1 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 1 186 418,2 тыс. рублей;»;

2) в подразделе «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи» раздела «Описание системы основных мероприятий»:

а) наименование подраздела изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 2.8 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.»;

3) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «61 857 507,6 тыс. рублей» заменить суммой «61 936 352,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «1 022 229,9 тыс. рублей» заменить суммой «1 026 720,2 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «9 111 943,2 тыс. рублей» заменить суммой «9 186 297,3 тыс. рублей»;

4) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,12

0,2

0,2

0,25

0,2

0,2

0,2

2.2.

Мероприятия по развитию службы крови

0,11

-

-

-

-

-

-

2.3.

Обеспечение мер социальной поддержки донорам

0,11

0,16

0,2

0,25

0,2

0,2

0,2

2.4.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

0,11

0,16

0,2

-

-

-

-

2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

0,11

0,16

0,2

0,25

0,2

0,2

0,2

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

0,11

0,16

0,2

0,25

0,2

0,2

0,2

2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

0,11

-

-

-

0,2

0,2

0,2

2.8.

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

0,11

0,16

-

-

-

-

-

2.9.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,11

-

-

-

-

-

-

».

5. В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 1 996 986,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 985 750,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 742 240,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 731 004,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 108 723,6 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 97 487,7 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «1 996 986,5 тыс. рублей» заменить суммой «1 985 750,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «742 240,2 тыс. рублей» заменить суммой «731 004,3 тыс. рублей».

6. В подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего – 5 556 063,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего – 5 542 149,3 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета – 942 565,9 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета – 928 651,9 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 137 426,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 123 512,8 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «5 556 063,3 тыс. рублей» заменить суммой «5 542 149,3 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «942 565,9 тыс. рублей» заменить суммой «928 651,9 тыс. рублей».

7. В подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего – 122 443,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего – 132 443,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета – 101 943,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета – 111 943,5 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 0 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «122 443,5 тыс. рублей» заменить суммой «132 443,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «101 943,5 тыс. рублей» заменить суммой «111 943,5 тыс. рублей»;

3) таблицу «Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы» раздела «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы



Наименование мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

5.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

5.2.

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

0,5

1,0

-

-

0,5

0,5

0,5

5.3.

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

0,5

-

-

-

-

-

-

».

8. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего: 36 881 600,8 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 36 876 439,4 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 11 151,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 10 872,8 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2015 год – 2 787,9 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 2 509,1 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 35 362 057,0 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 35 357 174,4 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2015 год – 5 094 166,8 тыс. рублей;» заменить словами «2015 год – 5 089 284,2 тыс. рублей;»;

2) в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «36 881 600,8 тыс. рублей» заменить суммой «36 876 439,4 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «11 151,6 тыс. рублей» заменить суммой «10 872,8 тыс. рублей»

в) в абзаце третьем сумму «35 362 057,0 тыс. рублей» заменить суммой «35 357 174,4 тыс. рублей».

9. В приложении №1 к государственной программе:

1) пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям;

2) пункты 2, 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям;

3) пункт 2.8 изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям;

4) пункт 3.1 изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям;

5) пункт 4.1 изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящим изменениям;

6) пункт 5.2 изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящим изменениям.

10. Приложения №3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №7, 8, 9 соответственно к настоящим изменениям.

11. Пункт 2.2 приложения №6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1.1.

Основное

мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом (врачебные посещения)

910

898

899

910

910

910

910

910

100

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.)

1

1

1

1

1

1

1

1

100

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

115077

113114

113114

113114

113114

113114

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

277856

277696

364696

364696

364696

364696

-

Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований)

-

-

86897

87000

-

-

-

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Охват населения информационно-наглядным материалом, в том числе тиражирование печатной продукции для населения по факторам риска для родителей и подростков (количество экземпляров)

-

54000

29750

-

-

35000

35000

35000

-

Количество публикаций в местных газетах (ед.)

-

29

17

-

-

20

20

20

-

Приложение №2

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процентов)

27,5

33,7

36,8

39,9

43

46,1

49,2

52,3

190,2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процентов)

27,8

27

25

27

27

27

27

27

97,1

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

8,2

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,7

118,3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

9

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,3

10,4

115,6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

12

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

107,5

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

9,2

9,6

9,8

10

10,1

10,2

10,3

10,4

113

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

13,2

15,4

15,4

15,3

15,2

15,1

15,1

15

113,6

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)

384,9

374,7

369,9

367,6

365,3

363

360,7

358,4

93,1

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения)

174,6

172,4

171,4

170,3

169,2

168,1

167

165,9

95

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процентов)

54,1

54,6

54,4

54,6

54,1

54,2

54,8

54,5

100,7

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)

31,8

30,3

29,1

28,6

27,4

27,1

26,5

26

81,8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

91,4

95,5

96,5

97,5

98,5

100

100

100

109,4

Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови (процентов)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)

3,5

3,47

3,45

3,44

3,42

3,4

3,38

3,35

95,7

2.1.

Основное

мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений)

-

-

48466

52146

52146

52146

52146

52146

-

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений)

-

-

56577

55868

55868

55868

55868

55868

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов)

-

-

1333

1475

1475

1475

1475

1475

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

10447

12453

12453

12453

12453

12453

-

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов)

-

-

1300

1300

1300

1300

1300

1300

-

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности

-

-

1

1

1

1

1

1

-

донорской крови и ее компонентов (ед).

Патологическая анатомия (ед.)

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациенто-дней)

55620

53912

-

-

-

-

-

-

-

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койко-дней)

732775

625076

-

-

-

-

-

-

-

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований)

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

70000

100

Приложение №3

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2.8.

Основное мероприятие 2.8.

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования*

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

670

465

115

-

-

-

-

-

-

Приложение №4

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей (койко-дней)

-

-

37499

38000

38000

38000

38000

38000

-

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов)

-

-

174

175

175

175

175

175

-

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка (койко-дней)

38000

37960

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства (койко-дней)

-

615

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №5

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Санаторно-курортное лечение взрослых (количество человек)

-

-

1130

1050

1050

1050

1050

1050

-

Санаторно-курортное лечение детей (количество человек)

-

-

1400

1400

1400

1400

1400

1400

-

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (количество посещений)

-

-

30000

30000

30000

30000

30000

30000

-

Услуги по предоставлению санаторно-

22050

21278

курортного лечения (койко-дней)

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое количество обслуживаемых лиц)

30000

35000

-

-

-

-

-

-

-

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям (койко-дней)

29400

29253

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №6

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

2014 г.

2020 г.

Министерство здравоохранения области

Количество лиц, получивших единовременную компенсационную выплату за работу в сельской местности

68

41

10

-

-

25

25

25

37

Приложение №7

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

(тыс. руб.)

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы,

федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной

целевой программы, основного

мероприятия

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Код бюджетной

классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗ Пр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

48 912 964,1

6 799 947,6

6 785 127,0

6 496 755,5

5 718 646,7

7 558 589,0

7 711 218,5

7 842 679,8

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

48 659 710,3

6 792 607,7

6 785 127,0

6 496 755,5

5 718 646,7

7 480 213,3

7 629 149,4

7 757 210,7

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 430 486,6

389 528,0

255 075,3

267 243,3

145 396,9

431 898,0

463 004,8

478 340,3

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

2 189 067,6

385 022,9

255 075,3

267 243,3

145 396,9

356 522,3

383 935,7

395 871,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 614 010,3

265 031,0

174 391,6

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

Министерство здравоохранения области

918

0901

0611059

600

54 082,0

9 859,0

2 711,1

6 832,00

3 211,00

9 889,5

10 497,8

11 081,6

918

0902

0611059

600

1 413 109,7

233 758,8

154 226,9

174 249,40

81 897,30

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

146 818,6

21 413,2

17 453,6

18 182,10

8 545,60

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 678,9

1 200,0

850,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611133

200

4 478,9

0,0

850,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

918

0909

0611133

600

1 200,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611134

200

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611135

200

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

1.5.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Министерство здравоохранения области

918

1003

0617058

300

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.6.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 643,4

2 476,1

819,4

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Министерство здравоохранения области

918

0909

0611137

200

14 643,4

2 476,1

819,4

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.7.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 778,7

6 626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0902

0611101

400

14 273,6

2 121,5

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

Министерство здравоохранения области

918

0902

0611182

400

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

9 186 297,3

1757321,6

1186418,2

946844,8

452 522,8

1520781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

9 185 547,3

1756571,6

1186418,2

946844,8

452 522,8

1520781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 596 900,2

1561340,9

1090320,8

889271,4

417 957,5

1456186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Министерство здравоохранения области

918

0901

0621059

600

6 839 339,9

1247047,0

830 317,1

709773,3

333 593,4

1167252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

710 879,2

90 358,3

103 329,6

86 796,9

40 794,6

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

104 007,3

16 628,2

13 871,7

11 816,9

5 553,9

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

533 316,9

147 556,3

89 708,3

35 988,8

16 914,7

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

409 356,9

59 751,1

53 094,1

44 895,5

21 100,9

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

37 798,4

37 429,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0906

0621087

200

37 798,4

37 429,1

369,3

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Министерство здравоохранения области

918

0901

0627059

300

4 205,5

469,1

678,0

678,0

678,0

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

104 312,9

13 329,7

13 477,8

13 477,8

13 477,8

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

2 879,4

1,7

6,0

6,0

6,0

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

Министерство здравоохранения области

918

0909

0621138

200

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Министерство здравоохранения области

918

0909

0621139

200

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

44 988,0

26 098,6

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Министерство здравоохранения области

918

0901

0621140

600

18 889,4

0,0

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

918

0909

0621140

600

26 098,6

26 098,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования*

Всего, в том числе:

X

X

X

X

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0901

0621141

600

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 645,7

1 232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0901

0621101

400

895,7

482,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

731 004,3

106 679,1

97 487,7

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

730 780,3

106 455,1

97 487,7

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

Министерство строительства и архитектуры области

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

677 970,3

100 255,1

86 623,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Министерство здравоохранения области

918

0901

0631059

600

21 983,4

2 518,7

2 344,3

2 316,7

1 088,8

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

655 986,9

97 736,4

84 279,6

80 947,4

38 045,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

Министерство здравоохранения области

918

0909

0631142

200

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Министерство здравоохранения области

918

0909

0631143

200

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0631089

200

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

Министерство строительства и архитектуры области

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0901

0631101

400

7 452,9

0,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

928 651,9

154 207,5

123 512,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

928 651,9

154 207,5

123 512,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

767 304,3

117 383,0

95 112,8

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Министерство здравоохранения области

918

0905

0641059

600

652 500,7

100 739,9

79 341,8

79 963,8

78 506,4

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

114 803,6

16 643,1

15 771,0

13 247,7

6 226,4

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0641144

200

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

111 943,5

21 500,0

10 000,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

111 943,5

21 500,0

10 000,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Министерство здравоохранения области

918

0901

0651059

600

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

105 500,0

20 500,0

10 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0657060

300

105 500,0

20 500,0

10 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Министерство здравоохранения области

918

0901

0661059

600

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

35 357 174,4

4 337 004,8

5 089 284,2

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

35 357 174,4

4 337 004,8

5 089 284,2

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

317 252,5

43 774,1

44 924,1

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Министерство здравоохранения области

918

0909

0671019

100

260 318,0

34 562,4

32 784,6

33 262,8

33 262,8

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

56 706,6

9 178,5

12 133,5

8 940,9

8 940,9

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

227,9

33,2

6,0

34,0

34,0

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

3 708 926,5

3 708 926,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

686 130,5

104 654,9

96 784,3

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

Министерство здравоохранения области

918

0909

0671059

100

124 751,4

18 554,8

18 554,8

15 586,1

4 721,5

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

146 242,1

25 044,9

24 360,6

19 370,9

1 104,4

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

408 478,1

60 180,0

52 993,8

50 437,4

23 705,6

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

6 658,9

875,2

875,1

735,1

345,5

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Министерство здравоохранения области

918

0909

0678736

500

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Министерство здравоохранения области

918

0901

0671145

200

190 931,7

51 860,7

39 000,0

23 421,0

184,1

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

23 174,6

7 336,5

3 285,0

2 759,4

338,7

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения области

918

0909

0671101

400

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.8. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Министерство здравоохранения области

918

0909

0678735

500

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

8.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Министерство здравоохранения области

918

0909

0681059

600

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9 «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

17 598,9

2 860,8

791,8

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Министерство здравоохранения области

X

X

X

X

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство сельского хозяйства области

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

Министерство здравоохранения области

918

0909

0691018

200

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Министерство сельского хозяйства области

913

0405

0698724

500

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

* В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Приложение №8

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы

Всего

138 049 685,7

18 163 310,7

18 148 086,3

18 428 229,6

18 958 605,2

20 753 165,2

21 554 027,5

22 044 261,2

федеральный бюджет

2 089 493,8

1 205 766,5

211 464,3

149 883,2

149 883,2

153 269,5

219 227,1

0,0

областной бюджет

48 912 964,1

6 799 947,6

6 785 127,0

6 496 755,5

5 718 646,7

7 558 589,0

7 711 218,5

7 842 679,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 476 370,3

9 392 366,0

10 331 684,4

10 906 564,8

12 156 143,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

31 391 244,5

4 075 639,1

3 984 514,3

4 199 968,2

4 534 303,0

4 637 497,1

4 963 765,1

4 995 557,7

федеральный бюджет

901 931,9

340 905,4

113 749,0

108 193,0

108 193,0

61 450,5

169 441,0

0,0

областной бюджет

2 430 486,6

389 528,0

255 075,3

267 243,3

145 396,9

431 898,0

463 004,8

478 340,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

29 672 836,3

3 610 236,7

3 790 081,6

4 023 795,4

4 374 367,0

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 614 010,3

265 031,0

174 391,6

199 263,5

93 653,9

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 243 500,0

3 133 868,1

3 389 134,6

3 582 717,6

4 022 620,3

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

5 678,9

1 200,0

850,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 678,9

1 200,0

850,0

0,0

0,0

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236 995,6

34 000,0

34 000,0

28 560,0

13 423,2

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

4 844,1

935,6

2 115,5

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 844,1

935,6

2 115,5

896,5

896,5

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

10 386,9

4 015,1

3 507,2

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

5 465,7

2 515,1

2 950,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 921,2

1 500,0

556,6

467,5

219,7

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Всего

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

22 635,1

5 545,3

5 706,2

5 691,8

5 691,8

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7

Совершенствование механизмов обеспечения населения

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

298 544,6

78 694,3

44 457,7

37 344,5

37 344,5

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

41 829,5

9 593,6

7 134,8

8 484,4

7 632,2

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

27 186,1

7 117,5

6 315,4

6 876,6

6 876,6

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 643,4

2 476,1

819,4

1 607,8

755,6

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Всего

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

393 738,9

107 621,4

96 661,3

94 728,1

94 728,1

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

249 670,2

6 626,6

0,0

0,0

0,0

64 684,7

178 358,9

0,0

федеральный бюджет

230 891,5

0,0

0,0

0,0

0,0

61 450,5

169 441,0

0,0

областной бюджет

18 778,7

6 626,6

0,0

0,0

0,0

3 234,2

8 917,9

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12.

Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности

Всего

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

236 913,9

0,0

0,0

0,0

0,0

75 375,7

79 069,1

82 469,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

61 936 352,0

8 563 862,7

7 852 004,8

7 932 688,2

8 187 081,1

9 351 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

1 026 720,2

853 709,4

95 206,2

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9 186 297,3

1 757 321,6

1 186 418,2

946 844,8

452 522,8

1 520 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

60 320 234,7

7 514 172,6

7 660 701,2

7 836 212,5

8 113 613,5

9 287 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

8 596 900,2

1 561 340,9

1 090 320,8

889 271,4

417 957,5

1 456 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 451 584,3

5 455 520,9

6 037 259,5

6 377 913,7

7 088 322,7

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

54 695,1

54 325,8

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

37 798,4

37 429,1

369,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

111 397,8

13 800,5

14 161,8

14 161,8

14 161,8

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

159 488,3

41 987,4

39 696,3

38 902,3

38 902,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 847,4

10 000,0

9 480,5

7 963,6

3 742,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

257 860,7

52 144,1

42 200,0

35 448,0

16 660,6

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего

44 988,0

26 098,6

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

44 988,0

26 098,6

12 889,4

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования****

Всего

87 065,1

65 992,0

21 073,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

15 206,0

10 715,7

4 490,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

71 859,1

55 276,3

16 582,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

836 774,9

785 341,7

51 433,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

835 129,2

784 109,6

51 019,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 645,7

1 232,1

413,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 985 750,6

240 144,8

232 605,8

236 190,6

203 351,0

389 846,6

360 649,9

322 961,9

федеральный бюджет

149 968,9

8 363,8

0,0

0,0

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

731 004,3

106 679,1

97 487,7

92 389,7

43 423,1

125 375,3

130 577,2

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 782 747,7

225 357,0

221 742,0

227 065,0

199 061,9

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

677 970,3

100 255,1

86 623,9

83 264,1

39 134,0

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 090 615,5

123 453,2

133 350,7

141 914,4

157 914,4

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

23 240,8

6 529,9

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

18 710,9

2 000,0

4 229,9

3 553,1

1 670,0

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

14 090,3

2 000,0

2 000,0

1 680,0

789,6

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

16 389,8

6 033,9

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

12 555,9

2 200,0

4 633,9

3 892,5

1 829,5

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

149 282,0

224,0

0,0

0,0

0,0

96 651,6

52 406,4

0,0

федеральный бюджет

141 605,1

0,0

0,0

0,0

0,0

91 819,0

49 786,1

0,0

областной бюджет

7 676,9

224,0

0,0

0,0

0,0

4 832,6

2 620,3

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

5 542 149,3

670 760,5

744 209,6

767 062,9

819 941,4

808 029,8

846 913,7

885 231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

928 651,9

154 207,5

123 512,8

117 067,5

95 945,1

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 380 801,7

633 936,0

715 809,6

743 206,9

808 729,1

788 842,5

826 546,2

863 731,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

767 304,3

117 383,0

95 112,8

93 211,5

84 732,8

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 267 179,1

476 235,1

577 475,8

603 863,4

674 758,7

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

161 347,6

36 824,5

28 400,0

23 856,0

11 212,3

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

132 443,5

42 000,0

10 000,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

111 943,5

21 500,0

10 000,0

0,0

0,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 443,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

126 000,0

41 000,0

10 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

105 500,0

20 500,0

10 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 871,9

14 643,6

8 954,4

7 521,7

3 535,2

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7 Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

36 876 439,4

4 534 852,0

5 299 411,3

5 271 436,7

5 202 843,9

5 510 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

10 872,8

2 787,9

2 509,1

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

35 357 174,4

4 337 004,8

5 089 284,2

5 054 453,0

4 972 542,9

5 290 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 720 243,9

226 562,8

239 387,9

242 393,4

254 765,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

317 252,5

43 774,1

44 924,1

42 237,7

42 237,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 402 991,4

182 788,7

194 463,8

200 155,7

212 527,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

4 092 043,4

4 092 043,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

791 531,3

116 925,5

109 938,5

100 169,6

44 862,3

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

686 130,5

104 654,9

96 784,3

86 129,5

29 877,0

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

132 001,2

17 308,8

17 293,4

17 293,4

17 293,4

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

214 106,3

59 197,2

42 285,0

26 180,4

522,8

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

10 872,8

2 787,9

2 509,1

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 872,8

2 787,9

2 509,1

2 787,9

2 787,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

27 411,8

20 026,4

5 385,4

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.8.

Основное мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29 888 228,7

0,0

4 882 612,0

4 882 612,0

4 882 612,0

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

103 894,0

18 060,1

15 594,3

12 712,0

7 244,4

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

87 935,3

16 202,2

13 602,6

10 586,2

4 975,5

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

9.

Подпрограмма 9 Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

Всего

19 540,5

3 347,9

791,8

649,3

305,2

4 739,4

4 816,4

4 890,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

17 598,9

2 860,8

791,8

649,3

305,2

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по

профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 738,1

1 000,0

791,8

649,3

305,2

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

12 802,4

2 347,9

0,0

0,0

0,0

3 484,9

3 484,8

3 484,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 860,8

1 860,8

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 941,6

487,1

0,0

0,0

0,0

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

****В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».

Приложение №9

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

№п/п

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

1.2.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные посещения

662 583

175 701,2

1.3.

Работы по организации и проведению научно-обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний

ед.

1

1

1

9 932,0

8 442,2

8 730,7

1.4.

Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

ед.

1

1

1

1 317,5

1 317,5

1 106,7

1.5.

Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом

врачебные посещения

898

899

910

9 284,1

7 693,9

8 344,7

1.6.

Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования

ед.

1

1

1

9 859,0

2 711,1

6 832,0

1.7.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество обращений

115 077

113 114

60 634,6

87 457,2

1.8.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество посещений

277 856

277 696

66 216,1

80 401,5

1.9.

Услуги по проведению флюорографических исследований

количество исследований

86 897

87 000

4 811,6

5 846,4

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

2.1.1.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям

количество обращений

48 466

52 146

75 637,3

63 562,0

2.1.2.

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям

количество посещений

56 577

55 868

27 692,4

23 234,9

2.1.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям

количество пациентов

1 333

1 475

13 871,7

11 816,9

2.1.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов

10 447

12 453

593 968,3

639 423,5

2.1.5.

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию)

вызов

1 300

1 300

42 843,8

35 988,8

2.1.6.

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ед.

1

1

1

59 680,1

52 309,2

44 895,5

2.1.7.

Услуги по проведению лабораторных исследований

количество исследований

70 000

70 000

70 000

8 350,9

5 600,0

4 704,0

2.1.8.

Патологическая анатомия

ед.

1

1

76 569,4

64 318,3

2.1.9.

Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями

врачебные посещения

225 240

90 358,3

2.1.10.

Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций

пациенто-дни

53 912

16 628,2

2.1.11.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

625 076

981 333,6

2.1.12.

Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной)

ед.

1

99 245,8

2.2.

Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования**

2.2.1.

Услуга по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению*

количество лиц, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

465

115

65 992,0

21 073,1

3

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

3.2.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

койко-дни

37 499

38 000

82 342,5

80 947,4

3.3.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям

количество пациентов (ед.)

174

175

2 344,3

2 316,7

3.4.

Услуги по оказанию стационарной социальной, медицинской, психолого-педагогической помощи детям в доме ребенка

койко-дни

37 960

95 101,8

3.5.

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи по охране репродуктивного здоровья населения, родовспоможения и детства

койко-дни

615

2 518,7

4

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

4.2.

Санаторно-курортное лечение взрослых

количество человек

1 130

1 050

25 293,8

34 177,8

4.3.

Санаторно-курортное лечение детей

количество человек

1 400

1 400

53 551,1

45 786,0

4.4.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

количество посещений

30 000

30 000

15 771,0

13 247,7

4.5.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения

койко-дни

21 278

40 822,4

4.6.

Услуги по предоставлению санаторно-курортного лечения детям

койко-дни

29 253

52 433,4

4.7.

Услуги по предоставлению медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

среднегодовое количество обслуживаемых лиц

35 000

16 273,7

5.

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

5.2.

Паллиативная медицинская помощь

количество пациентов

405

405

8 954,4

7 521,7

5.3.

Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях

койко-дни

5 706

14 643,6

6.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

6.1.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

6.2.

Судебно-медицинская экспертиза

ед.

1

1

52 978,2

50 424,3

6.3.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования объектов

ед.

1

26 828,0

6.4.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и исследования трупов

ед.

1

26 828,0

6.5.

Работы по обеспечению производства судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших и обвиняемых

ед.

1

5 208,7

7.

Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»

7.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

7.2.

Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области

ед.

1

1

1

14 833,5

13 602,6

10 586,2

*С учетом средств федерального бюджета.

** В 2014 году действовало «Мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи.».

Приложение №10

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие здравоохранения

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

2.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

26,90

27,80

25,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать