Основная информация

Дата опубликования: 27 июня 2013г.
Номер документа: RU89000201300687
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 ноября 2010 года № 383-П

Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П

В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

Губернатор Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                                Д.Н. Кобылкин

27 июня 2013 г. № 507-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного от 18 ноября 2010 года № 383-П

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.».

2. В окружной долгосрочной целевой программе «Жилище»                     на 2011 – 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

2.1. в паспорте:

2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:

«Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы дополнить абзацем следующего содержания:

«- подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;

2.1.3. позицию, касающуюся объёмов финансирования изложить в следующей редакции:

«

Объёмы финансирования

общий объём финансирования Программы

на 2011 – 2015 годы составит 86 362,355 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 22 071,971 млн. рублей;

2012 год – 16 580,701 млн. рублей;

2013 год – 19 249,341 млн. рублей;

2014 год – 13 629,208 млн. рублей;

2015 год – 14 831,134 млн. рублей,

в том числе:

за счёт средств федерального бюджета

на 2011 – 2015 годы составит 1 045,068 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 325,627 млн. рублей;

2012 год – 278,172 млн. рублей;

2013 год – 149,961 млн. рублей;

2014 год – 146,179 млн. рублей;

2015 год – 145,129 млн. рублей;

за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 58 865,601 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 17 594,473 млн. рублей;

2012 год – 11 432,608 млн. рублей;

2013 год – 13 893,838 млн. рублей;

2014 год – 7 870,230 млн. рублей;

2015 год – 8 074,452 млн. рублей;

за счёт средств бюджетов муниципальных образований

на 2011 – 2015 годы составит 636,201 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 222,456 млн. рублей;

2012 год – 109,397 млн. рублей;

2013 год – 91,192 млн. рублей;

2014 год – 107,579 млн. рублей;

2015 год – 105,577 млн. рублей;

за счёт средств внебюджетных источников

на 2011 – 2015 годы составит 24 824,424 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 3 528,377 млн. рублей;

2012 год – 4 541,725 млн. рублей;

2013 год – 4 743,126 млн. рублей;

2014 год – 5 505,220 млн. рублей;

2015 год – 6 505,976 млн. рублей;

за счёт бюджетных непрограммных средств:

- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;

- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей;

- 2013 год – 371,224 млн. рублей, из них непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ –

371,224 млн. рублей

»;

2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

в абзаце третьем цифры «760» заменить цифрами «332,9»;

в абзаце пятом цифры «14 067» заменить цифрами «13 854»;

2.2. в приложении № 1 к Программе:

2.2.1.в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:

«

Объёмы финансирования

объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 359,956 млн. рублей,

в том числе:

2011 год – 1 091,159 млн. рублей;

2012 год – 1 123,736 млн. рублей;

2013 год – 372,001 млн. рублей;

2014 год – 923,249 млн. рублей;

2015 год – 849,811 млн. рублей;

объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит

28,118 млн. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 8,396 млн. рублей;

2012 год – 7,206 млн. рублей;

2013 год – 3,340 млн. рублей;

2014 год – 5,554 млн. рублей;

2015 год – 3,622 млн. рублей.

Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище»

на 2011 – 2015 годы

»;

2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:

в абзаце втором цифры «760» заменить цифрами «332,9»;

в абзаце третьем цифры «304» заменить цифрами «43»;

2.2.2. подраздел «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.

2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.

3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.

4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.

5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.

6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Источники информации: информация АУ «Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа».

7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.

8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.

Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.

9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.

Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.

10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.

Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.

11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.

14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.

Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.»;

2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:

в абзаце тридцать третьем цифры «4 969,333» заменить цифрами «4 359,956»;

в абзаце тридцать шестом цифры «981,378» заменить цифрами «372,001»;

в абзаце тридцать девятом цифры «27,851» заменить цифрами «28,118»;

в абзаце сорок втором цифры «4,633» заменить цифрами «3,340»;

в абзаце сорок третьем цифры «3,994» заменить цифрами «5,554»;

2.2.4. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

    «Приложение № 2

к подпрограмме «Комплексное освоение

и развитие территорий в целях жилищного

строительства»

(в ред. от 27.06.2013 года №  507-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

№ п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/ показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/ показателя

Базовое значение индикатора/ показателя

Значение целевых показателей по годам реализации Программы

2011 год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 – 2015 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности

комплексные индикаторы

общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы

тыс. кв. м

0,077

62,4

72,1

99,8

87

47

27

332,9

2.

общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с Генеральными планами поселений

тыс. кв. м

0,077

0

0

12

13

10

8

43

3.

снижение административных барьеров при реализации проектов строительства жилищного

обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами территориального планирования

%

0,077

98,2

100

100

100

100

100

х

4.

обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами градостроительного зонирования

%

0,077

96,1

100

100

100

100

100

х

5.

обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документацией по планировке территорий

%

0,077

98

100

100

94,8

95,5

96,2

х

6.

сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

дней

0,077

90

60

60

60

60

60

60

7.

доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде

%

0,077

0

0

0

0

20

80

х

8.

доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности

%

0,077

0

0

0

0

20

40

х

9.

доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО

%

0,039

0

0

0

0

20

40

х

10.

доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО

%

0,038

0

0

0

10

40

60

x

11.

обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой

общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства

ед.

0,077

7

24

3

2

2

2

33

12.

развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства

доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности

%

0,077

0

30

45

50

50

50

х

13.

снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров

%

0,077

18

18

17

16

15

14

х

14.

увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство

доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию

%

0,076

6,9

7,2

8,2

10

10

10

х

»;

2.2.5. приложение № 4 к  Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства»

(в ред.от  27.06.2013 года № 507-П)

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

млн. рублей



п/п

Источники и направления финансирования

2011 – 2015 годы

В том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»  – всего

4 388,074

1 099,555

1 130,942

375,341

928,803

853,433

в том числе

Средства окружного бюджета

4 359,956

1 091,159

1 123,736

372,001

923,249

849,811

Средства бюджетов муниципальных образований

28,118

8,396

7,206

3,340

5,554

3,622

1.

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе

130,536

30,902

34,937

21,750

21,737

21,210

Средства окружного бюджета

124,506

29,358

33,188

20,662

20,649

20,649

Средства бюджетов муниципальных образований

6,030

1,544

1,749

1,088

1,088

0,561

1.1.

Корректировка схемы территориального планирования

Ямало-Ненецкого автономного округа

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

1.2.

Муниципальное образование город Салехард

13,792

0,000

3,300

6,494

3,998

0,000

Средства окружного бюджета

13,108

0,000

3,135

6,175

3,798

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,684

0,000

0,165

0,319

0,200

0,000

1.2.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания  квартала № 24, г. Салехард

4,950

3,300

1,650

Средства окружного бюджета

4,703

3,135

1,568

Средства бюджетов муниципальных образований

0,247

0,165

0,082

1.2.2.

Корректировка генерального плана г. Салехард

1,650

1,650

Средства окружного бюджета

1,568

1,568

Средства бюджетов муниципальных образований

0,082

0,082

1.2.3.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард

0,596

0,596

Средства окружного бюджета

0,566

0,566

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.2.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного  квартала в границах улиц Республики, Трудовая,  Глазкова, Мичурина г. Салехард

2,098

2,098

Средства окружного бюджета

1,998

1,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.2.5.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард

1,999

0,000

0,000

0,000

1,999

Средства окружного бюджета

1,899

1,899

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.2.6.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард

0,500

0,000

0,000

0,500

0,000

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.2.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард

1,999

0,000

0,000

0,000

1,999

Средства окружного бюджета

1,899

1,899

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.3.

Муниципальное образование  город  Губкинский

12,996

2,533

3,492

3,920

0,000

3,051

Средства окружного бюджета

12,345

2,406

3,317

3,724

0,000

2,898

Средства бюджетов муниципальных образований

0,651

0,127

0,175

0,196

0,000

0,153

1.3.1.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского

0,688

0,688

Средства окружного бюджета

0,654

0,654

Средства бюджетов муниципальных образований

0,034

0,034

1.3.2.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского

0,414

0,414

Средства окружного бюджета

0,393

0,393

Средства бюджетов муниципальных образований

0,021

0,021

1.3.3.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 4,15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

0,432

0,432

Средства окружного бюджета

0,410

0,410

Средства бюджетов муниципальных образований

0,022

0,022

1.3.4.

Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,475

0,475

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.3.5.

Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский

0,499

0,499

Средства окружного бюджета

0,474

0,474

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.3.6.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5 г. Губкинского

0,340

0,340

Средства окружного бюджета

0,323

0,323

Средства бюджетов муниципальных образований

0,017

0,017

1.3.7.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского

3,920

3,920

Средства окружного бюджета

3,724

3,724

Средства бюджетов муниципальных образований

0,196

0,196

1.3.8.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского

0,360

0,360

Средства окружного бюджета

0,342

0,342

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.3.9.

Проект планировки,  проект межевания, градостроительные планы  земельных участков  территории микрорайона 11

г. Губкинского

0,000

Средства окружного бюджета

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.3.10.

Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты

0,719

0,719

Средства окружного бюджета

0,683

0,683

Средства бюджетов муниципальных образований

0,036

0,036

1.3.11.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский

0,380

0,380

Средства окружного бюджета

0,361

0,361

Средства бюджетов муниципальных образований

0,019

0,019

1.3.12.

Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский

1,693

1,693

Средства окружного бюджета

1,608

1,608

Средства бюджетов муниципальных образований

0,085

0,085

1.3.13.

Проект планировки,  проект межевания, градостроительные планы  земельных участков  территории микрорайона 14

г. Губкинского

3,051

3,051

Средства окружного бюджета

2,898

2,898

Средства бюджетов муниципальных образований

0,153

0,153

1.4.

Муниципальное образование город  Лабытнанги

16,564

5,896

6,459

1,053

0,000

3,156

Средства окружного бюджета

15,734

5,601

6,135

1,000

0,000

2,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,830

0,295

0,324

0,053

0,000

0,158

1.4.1.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных  кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги

5,346

5,346

Средства окружного бюджета

5,079

5,079

Средства бюджетов муниципальных образований

0,267

0,267

1.4.2.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги

0,350

0,350

Средства окружного бюджета

0,332

0,332

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.4.3.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город  Лабытнанги

0,200

0,200

Средства окружного бюджета

0,190

0,190

Средства бюджетов муниципальных образований

0,010

0,010

1.4.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала  01:03:01

в г. Лабытнанги

2,108

2,108

Средства окружного бюджета

2,002

2,002

Средства бюджетов муниципальных образований

0,106

0,106

1.4.5.

Проект  планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания  территории планировочного квартала 01:02:02

в г. Лабытнанги

1,503

1,503

Средства окружного бюджета

1,428

1,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

1.4.6.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала  01:01:07

в г. Лабытнанги

0,897

0,897

Средства окружного бюджета

0,852

0,852

Средства бюджетов муниципальных образований

0,045

0,045

1.4.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01

в г. Лабытнанги

1,500

1,500

Средства окружного бюджета

1,425

1,425

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

1.4.8.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02

в г. Лабытнанги

0,451

0,451

Средства окружного бюджета

0,428

0,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,023

0,023

1.4.9.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного  квартала 01:01:08

в г. Лабытнанги

1,053

1,053

Средства окружного бюджета

1,000

1,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,053

0,053

1.4.10.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного  квартала 02:02:06,

г. Лабытнанги

0,000

Средства окружного бюджета

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.4.11.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного  квартала 02:02:04,

г. Лабытнанги

0,000

Средства окружного бюджета

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.4.12.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного  квартала 01:01:03,

г. Лабытнанги

3,156

3,156

Средства окружного бюджета

2,998

2,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,158

0,158

1.5.

Муниципальное образование город  Муравленко

3,366

0,600

1,566

0,000

0,000

1,200

Средства окружного бюджета

3,198

0,570

1,488

0,000

0,000

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,168

0,030

0,078

0,000

0,000

0,060

1.5.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1

0,000

Средства окружного бюджета

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.5.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.5.3.

Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.5.4.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,570

0,570

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.5.5.

Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12

0,966

0,966

Средства окружного бюджета

0,918

0,918

Средства бюджетов муниципальных образований

0,048

0,048

1.5.6.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4

0,000

Средства окружного бюджета

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

1.6.

Муниципальное образование Надымский район

11,986

5,280

0,000

3,706

3,000

Средства окружного бюджета

11,387

5,016

0,000

3,521

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,599

0,264

0,000

0,185

0,150

1.6.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны  г. Надым

3,400

3,400

Средства окружного бюджета

3,230

3,230

Средства бюджетов муниципальных образований

0,170

0,170

1.6.2.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков  территории муниципального образования п. Ягельный

1,880

1,880

Средства окружного бюджета

1,786

1,786

Средства бюджетов муниципальных образований

0,094

0,094

1.6.3.

Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории  муниципального образования п. Заполярный

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

2,850

2,850

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

1.6.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,

г. Надым

1,208

1,208

Средства окружного бюджета

1,148

1,148

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.6.5.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г.Надым

2,498

2,498

Средства окружного бюджета

2,373

2,373

Средства бюджетов муниципальных образований

0,125

0,125

1.7.

Муниципальное образование город  Ноябрьск

16,935

6,515

3,420

7,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

16,089

6,190

3,249

6,650

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,846

0,325

0,171

0,350

0,000

0,000

1.7.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические  изыскания  Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск

6,515

6,515

Средства окружного бюджета

6,190

6,190

Средства бюджетов муниципальных образований

0,325

0,325

1.7.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников», промузла на 209 км, г. Ноябрьск

3,420

3,420

Средства окружного бюджета

3,249

3,249

Средства бюджетов муниципальных образований

0,171

0,171

1.7.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков,  микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск

7,000

7,000

Средства окружного бюджета

6,650

6,650

Средства бюджетов муниципальных образований

0,350

0,350

1.8.

Муниципальное образование Приуральский район

6,292

0,940

0,350

2,003

2,999

0,000

Средства окружного бюджета

5,976

0,893

0,332

1,902

2,849

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,316

0,047

0,018

0,101

0,150

0,000

1.8.1.

Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района

2,000

2,000

Средства окружного бюджета

1,900

1,900

Средства бюджетов муниципальных образований

0,100

0,100

1.8.2.

Проект планировки, проект межевания  территории фактории Полуй

0,450

0,450

Средства окружного бюджета

0,428

0,428

Средства бюджетов муниципальных образований

0,022

0,022

1.8.3.

Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю

0,490

0,490

Средства окружного бюджета

0,465

0,465

Средства бюджетов муниципальных образований

0,025

0,025

1.8.4.

Проект планировки, проект межевания  территории фактории на 96 км

0,350

0,350

Средства окружного бюджета

0,332

0,332

Средства бюджетов муниципальных образований

0,018

0,018

1.8.5.

Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское

1,503

0,003

1,500

Средства окружного бюджета

1,427

0,002

1,425

Средства бюджетов муниципальных образований

0,076

0,001

0,075

1.8.6.

Проект планировки, проект межевания  территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района

1,499

0,000

1,499

Средства окружного бюджета

1,424

1,424

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

1.9.

Муниципальное образование Пуровский район

8,131

2,300

3,402

0,000

2,429

0,000

Средства окружного бюджета

7,723

2,185

3,231

0,000

2,307

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,408

0,115

0,171

0,000

0,122

0,000

1.9.1.

Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района

1,100

1,100

Средства окружного бюджета

1,045

1,045

Средства бюджетов муниципальных образований

0,055

0,055

1.9.2.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района

1,200

1,200

Средства окружного бюджета

1,140

1,140

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.9.3.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское  Пуровского района

1,700

1,700

Средства окружного бюджета

1,615

1,615

Средства бюджетов муниципальных образований

0,085

0,085

1.9.4.

Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района

0,951

0,951

Средства окружного бюджета

0,903

0,903

Средства бюджетов муниципальных образований

0,048

0,048

1.9.5.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района

0,751

0,751

Средства окружного бюджета

0,713

0,713

Средства бюджетов муниципальных образований

0,038

0,038

1.9.6.

Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района

2,429

2,429

Средства окружного бюджета

2,307

2,307

Средства бюджетов муниципальных образований

0,122

0,122

1.10.

Муниципальное образование Тазовский район

6,852

5,875

0,977

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

6,511

5,582

0,929

0,000

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,341

0,293

0,048

0,000

0,000

0,000

1.10.1.

Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района

2,695

2,695

Средства окружного бюджета

2,560

2,560

Средства бюджетов муниципальных образований

0,135

0,135

1.10.2.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания  территории деревни  Юрибей Тазовского района

1,590

1,590

Средства окружного бюджета

1,511

1,511

Средства бюджетов муниципальных образований

0,079

0,079

1.10.3.

Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания  территории деревни  Тадибе-Яха Тазовского района

1,590

1,590

Средства окружного бюджета

1,511

1,511

Средства бюджетов муниципальных образований

0,079

0,079

1.10.4.

Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района

0,488

0,488

Средства окружного бюджета

0,464

0,464

Средства бюджетов муниципальных образований

0,024

0,024

1.10.5.

Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района

0,489

0,489

Средства окружного бюджета

0,465

0,465

Средства бюджетов муниципальных образований

0,024

0,024

1.11.

Муниципальное образование  Шурышкарский район

15,000

6,243

6,691

1,263

0,000

0,803

Средства окружного бюджета

14,250

5,931

6,356

1,200

0,000

0,763

Средства бюджетов муниципальных образований

0,750

0,312

0,335

0,063

0,000

0,040

1.11.1.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи

3,666

3,666

Средства окружного бюджета

3,483

3,483

Средства бюджетов муниципальных образований

0,183

0,183

1.11.2.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки

2,577

2,577

Средства окружного бюджета

2,448

2,448

Средства бюджетов муниципальных образований

0,129

0,129

1.11.3.

Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары,  с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары,

д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)

5,491

5,491

Средства окружного бюджета

5,216

5,216

Средства бюджетов муниципальных образований

0,275

0,275

1.11.4.

Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт

2,463

1,200

1,263

Средства окружного бюджета

2,340

1,140

1,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,123

0,060

0,063

1.11.5.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы  земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района

0,803

0,803

Средства окружного бюджета

0,763

0,763

Средства бюджетов муниципальных образований

0,040

0,040

1.12.

Муниципальное образование  город  Новый Уренгой

4,211

Средства окружного бюджета

4,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,211

1.12.1.

Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой

4,211

Средства окружного бюджета

4,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,211

1.12.

Муниципальное образование  Красноселькупский район

4,411

0,000

0,000

0,017

4,394

0,000

Средства окружного бюджета

4,185

0,000

0,000

0,011

4,174

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,226

0,000

0,000

0,006

0,220

0,000

1.12.1.

Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп

1,001

0,002

0,999

Средства окружного бюджета

0,950

0,001

0,949

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,001

0,050

1.12.2.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования с. Красноселькуп

1,001

0,002

0,999

Средства окружного бюджета

0,950

0,001

0,949

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,001

0,050

1.12.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп

0,501

0,002

0,499

Средства окружного бюджета

0,475

0,001

0,474

Средства бюджетов муниципальных образований

0,026

0,001

0,025

1.12.4.

Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское

0,701

0,002

0,699

Средства окружного бюджета

0,665

0,001

0,664

Средства бюджетов муниципальных образований

0,036

0,001

0,035

1.12.5.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское

0,701

0,002

0,699

Средства окружного бюджета

0,665

0,001

0,664

Средства бюджетов муниципальных образований

0,036

0,001

0,035

1.12.6.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское

0,506

0,007

0,499

Средства окружного бюджета

0,480

0,006

0,474

Средства бюджетов муниципальных образований

0,026

0,001

0,025

2.

Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности

286,500

1,500

150,000

135,000

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

2.1.

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа

286,500

1,500

150,000

135,000

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

3.

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО

3 197,561

949,461

839,280

187,591

648,036

573,193

Средства окружного бюджета

3 175,473

942,609

833,823

185,339

643,570

570,132

Средства бюджетов муниципальных образований

22,088

6,852

5,457

2,252

4,466

3,061

3.1.

Администрация города Салехарда

425,896

69,040

178,887

64,421

52,328

61,220

Средства окружного бюджета

421,931

69,020

178,487

63,846

50,166

60,412

Средства бюджетов муниципальных образований

3,965

0,020

0,400

0,575

2,162

0,808

3.1.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

46,077

0,510

10,200

3,406

11,141

20,820

Средства окружного бюджета

44,084

0,500

10,000

3,006

10,166

20,412

Средства бюджетов муниципальных образований

1,993

0,010

0,200

0,400

0,975

0,408

3.1.2.

Инженерное обеспечение квартала № 15,  г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

17,020

17,020

Средства окружного бюджета

17,020

17,020

3.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард

(в том числе проектно-изыскательские работы)

56,012

1,000

44,300

10,712

Средства окружного бюджета

56,012

1,000

44,300

10,712

3.1.4.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

102,600

0,510

20,200

0,303

41,187

40,400

Средства окружного бюджета

100,628

0,500

20,000

0,128

40,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,972

0,010

0,200

0,175

1,187

0,400

3.1.5.

Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард

(в том числе корректировка проектной документации)

204,187

50,000

104,187

50,000

Средства окружного бюджета

204,187

50,000

104,187

50,000

3.2.

Администрация города Губкинский

355,253

176,689

23,574

0,050

59,290

95,650

Средства окружного бюджета

354,233

176,664

23,569

0,000

59,000

95,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,020

0,025

0,005

0,050

0,290

0,650

3.2.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

18,258

18,258

Средства окружного бюджета

18,258

18,258

3.2.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

107,521

41,742

5,779

0,000

30,000

30,000

Средства окружного бюджета

107,521

41,742

5,779

0,000

30,000

30,000

3.2 3.

Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

85,384

79,475

5,909

0,000

Средства окружного бюджета

85,384

79,475

5,909

0,000

3.2.4.

Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы

47,354

35,986

11,368

Средства окружного бюджета

47,354

35,986

11,368

3.2.5.

Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

34,924

1,228

0,316

0,050

8,080

25,250

Средства окружного бюджета

34,516

1,203

0,313

0,000

8,000

25,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,408

0,025

0,003

0,050

0,080

0,250

3.2.6.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16,261

0,101

6,060

10,100

Средства окружного бюджета

16,100

0,100

6,000

10,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,161

0,001

0,060

0,100

3.2.7.

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

45,551

0,101

15,150

30,300

Средства окружного бюджета

45,100

0,100

15,000

30,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,451

0,001

0,150

0,300

3.3.

Администрация города Лабытнанги

406,438

87,343

25,000

0,100

146,000

147,995

Средства окружного бюджета

404,915

85,820

25,000

0,100

146,000

147,995

Средства бюджетов муниципальных образований

1,523

1,523

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.1.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13

в г. Лабытнанги

345,015

26,020

25,000

146,000

147,995

Средства окружного бюджета

344,495

25,500

25,000

146,000

147,995

Средства бюджетов муниципальных образований

0,520

0,520

3.3.2.

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале  01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе  проектно-изыскательские работы

50,223

50,123

0,100

Средства окружного бюджета

49,220

49,120

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

1,003

1,003

3.3.3.

Инженерное обеспечение мкр. № 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

11,200

11,200

Средства окружного бюджета

11,200

11,200

3.4.

Администрация муниципального образования город Муравленко

370,800

23,467

49,583

65,450

111,100

121,200

Средства окружного бюджета

367,546

23,396

49,050

65,100

110,000

120,000

Средства бюджетов муниципальных образований

3,254

0,071

0,533

0,350

1,100

1,200

3.4.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

71,750

1,050

0,000

30,300

40,400

Средства окружного бюджета

71,050

1,050

30,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,711

0,011

0,300

0,400

3.4.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко

196,646

19,896

40,400

35,350

50,500

50,500

Средства окружного бюджета

194,896

19,896

40,000

35,000

50,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,750

0,400

0,350

0,500

0,500

3. 4.3.

Комплексное благоустройство микрорайона № 2,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3,571

3,571

0,000

Средства окружного бюджета

3,500

3,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,071

0,071

3. 4.4.

Комплексное благоустройство микрорайона № 5,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

33,571

3,571

30,000

0,000

Средства окружного бюджета

33,500

3,500

30,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,071

0,071

3.4.5.

Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

6,220

6,120

0,100

Средства окружного бюджета

6,100

6,000

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,120

0,120

3.4.6.

Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

62,602

2,002

0,000

30,300

30,300

Средства окружного бюджета

62,000

2,000

30,000

30,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,602

0,002

0,300

0,300

3.5.

Администрация муниципального образования Надымский район

19,039

19,039

0,000

Средства окружного бюджета

18,658

18,658

Средства бюджетов муниципальных образований

0,381

0,381

3.5.1.

Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул.Топчева в районе Кедровой рощи, г.Надым, в том числе проектно-изыскательские работы

19,039

19,039

Средства окружного бюджета

18,658

18,658

Средства бюджетов муниципальных образований

0,381

0,381

3.6.

Администрация города Новый Уренгой

874,039

443,750

316,119

24,258

64,117

25,795

Средства окружного бюджета

869,077

440,669

314,335

24,161

64,117

25,795

Средства бюджетов муниципальных образований

4,962

3,081

1,784

0,097

0,000

0,000

3.6.1.

Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

62,895

40,475

22,420

0,000

Средства окружного бюджета

62,895

40,475

22,420

0,000

3.6.2.

Внутриквартальные сети  и сооружения микрорайона IV А

г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы

47,664

30,800

16,864

0,000

Средства окружного бюджета

47,664

30,800

16,864

0,000

3.6.3.

Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей,

в том числе проектно-изыскательские работы

164,540

35,800

50,925

2,020

50,000

25,795

Средства окружного бюджета

164,540

35,800

50,925

2,020

50,000

25,795

3.6.4.

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

42,480

10,000

32,480

0,000

Средства окружного бюджета

42,480

10,000

32,480

3.6.5.

Инженерные сети к жилым домам микрорайона  Дружба,

в том числе проектно-изыскательские работы

234,790

172,590

62,200

0,000

Средства окружного бюджета

234,790

172,590

62,200

0,000

3.6.6.

Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

207,349

153,061

40,171

0,000

14,117

0,000

Средства окружного бюджета

204,288

150,000

40,171

0,000

14,117

Средства бюджетов муниципальных образований

3,061

3,061

3.6.7.

Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу

№ 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы

31,719

1,024

30,598

0,097

Средства окружного бюджета

31,002

1,004

29,998

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,717

0,020

0,600

0,097

3.6.8.

Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево

0,100

0,100

0,000

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

0,000

3.6.9.

Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой

60,361

60,361

Средства окружного бюджета

81,318

59,177

22,141

Средства бюджетов муниципальных образований

1,184

1,184

3.7.

Администрация муниципального образования город Ноябрьск

132,497

25,834

59,641

10,612

36,410

0,000

Средства окружного бюджета

129,617

25,317

58,472

10,132

35,696

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,880

0,517

1,169

0,480

0,714

0,000

3.7.1.

Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,

в том числе проектно-изыскательские работы

132,395

25,834

59,539

10,612

36,410

0,000

Средства окружного бюджета

129,517

25,317

58,372

10,132

35,696

Средства бюджетов муниципальных образований

2,878

0,517

1,167

0,480

0,714

3.7.2.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,051

0,051

0,000

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

3.7.3.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,051

0,051

0,000

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

3.8.

Администрация муниципального образования Красноселькупский район

7,169

7,169

Средства окружного бюджета

7,067

7,067

Средства бюджетов муниципальных образований

0,102

0,102

3.8.1.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.2.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.3.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный  жилой дом в с. Ратта,  в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.4.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.5.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных  жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.6.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.7.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.8.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три  6-ти квартирных жилых дома по  ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.9.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,5 2А в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.10.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный  жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.11.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

1,467

1,467

Средства окружного бюджета

1,467

1,467

3.8.12.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.13.

Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома  по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

3.8.14.

Инженерное обеспечение  земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район, 

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,551

2,551

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,051

3.8.15.

Инженерное обеспечение  земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район,  в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2,551

2,551

Средства окружного бюджета

2,500

2,500

Средства бюджетов муниципальных образований

0,051

0,051

3.9.

Администрация муниципального образования Приуральский район

164,079

26,575

2,867

0,000

63,236

71,401

Средства окружного бюджета

163,476

26,575

2,867

0,000

63,036

70,998

Средства бюджетов муниципальных образований

0,603

0,000

0,000

0,000

0,200

0,403

3.9.1.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)

27,976

25,925

2,051

Средства окружного бюджета

27,976

25,925

2,051

3.9.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

28,036

0,000

0,000

28,036

Средства окружного бюджета

28,036

3.9.3.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

30,746

0,000

0,000

10,200

20,546

Средства окружного бюджета

30,143

10,000

20,143

Средства бюджетов муниципальных образований

0,603

0,200

0,403

3.9.4.

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку

в п. Харп

77,321

0,650

0,816

25,000

50,855

Средства окружного бюджета

77,321

0,650

0,816

25,000

50,855

3.10.

Администрация муниципального образования Пуровский район

292,313

34,311

92,515

0,000

115,555

49,932

Средства окружного бюджета

291,868

33,866

92,515

0,000

115,555

49,932

Средства бюджетов муниципальных образований

0,445

0,445

0,000

3.10.1.

Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе

Тарко-Сале

151,698

81,698

30,000

40,000

Средства окружного бюджета

151,698

81,698

30,000

40,000

3.10.2.

Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой

68,438

12,066

10,817

45,555

Средства окружного бюджета

68,438

12,066

10,817

45,555

3.10.3.

Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2

в городе Тарко-Сале

15,102

15,102

Средства окружного бюджета

14,800

14,800

Средства бюджетов муниципальных образований

0,302

0,302

3.10.4.

Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе

Тарко-Сале

7,143

7,143

Средства окружного бюджета

7,000

7,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,143

0,143

3.10.5.

Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки в п. Пурпе

49,932

40,000

9,932

Средства окружного бюджета

49,932

40,000

9,932

3.11.

Администрация муниципального образования Тазовский район

0,422

0,422

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,422

0,422

0,000

0,000

0,000

3.11.1.

Инженерное обеспечение мкр. Школьный  п. Тазовский,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,422

0,422

0,000

Средства окружного бюджета

0,422

0,422

3.12.

Администрация муниципального образования Шурышкарский район

39,122

34,328

4,794

0,000

Средства окружного бюджета

38,169

33,641

4,528

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,953

0,687

0,266

0,000

3.12.1.

Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы

38,714

34,328

4,386

Средства окружного бюджета

37,769

33,641

4,128

Средства бюджетов муниципальных образований

0,945

0,687

0,258

3.12.2.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»

0,400

0,400

0,000

Средства окружного бюджета

0,400

0,400

Средства бюджетов муниципальных образований

0,008

0,008

3.13.

Администрация муниципального образования Ямальский район

110,494

1,494

86,300

22,700

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

108,494

1,494

85,000

22,000

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,000

1,300

0,700

3.13.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

23,494

1,494

20,000

2,000

Средства окружного бюджета

23,494

1,494

20,000

2,000

3.13.2.

Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

87,000

66,300

20,700

Средства окружного бюджета

85,000

65,000

20,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,000

1,300

0,700

4.

Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

569,816

79,500

10,000

31,000

224,658

224,658

Средства окружного бюджета

569,816

79,500

10,000

31,000

224,658

224,658

5.

Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

203,661

38,192

96,725

0,000

34,372

34,372

Средства окружного бюджета

203,661

38,192

96,725

0,000

34,372

34,372

  »;

1

2.3. В приложении № 2 к Программе:

2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

2.3.1.1. в абзаце первом цифры «14 663,249» заменить цифрами «13 328,047»;

              2.3.1.2. в абзаце втором цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;

              2.3.1.3. в абзаце пятом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;

              2.3.1.4. в абзаце девятом цифры «248,790» заменить цифрами «212,336»;

              2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры «35,557» заменить цифрами «11,693»;

              2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры «38,213» заменить цифрами «31,491»;

              2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры «37,289» заменить цифрами «31,421»;

              2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры «3 009,887» заменить цифрами «2 422,823»;

              2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры «605,531» заменить цифрами «415,444»;

              2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры «508,539» заменить цифрами «313,420»;

              2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры «489,034» заменить цифрами «287,176»;

2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:»;

2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.»;

2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:

2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;

2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;

2.3.5. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» с указанием объемов и источников финансирования на 2011 – 2015 годы

млн. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия /наименование муниципального образования/направление мероприятий

Млн. рублей

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

13 328,047

3 344,505

2 588,245

1 780,135

2 681,908

2 933,254

Средства окружного бюджета

10 692,888

2 732,318

1 655,918

1 352,998

2 336,997

2 614,657

Средства бюджетов муниципальных образований

212,336

127,210

10,521

11,693

31,491

31,421

Внебюджетные источники

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,42

287,176

1.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО

9 454,347

2 732,318

1 666,439

1 177,866

1 800,067

2 077,657

Средства окружного бюджета

9 435,455

2 732,318

1 655,918

1 175,565

1 796,997

2 074,657

Средства бюджетов муниципальных образований

18,892

0,000

10,521

2,301

3,070

3,000

1.1.

МО ГОРОД  САЛЕХАРД, ИТОГО

422,953

72,052

32,256

31,645

95,600

191,400

Средства окружного бюджета

420,403

72,052

31,866

31,485

95,000

190,000

Средства бюджетов муниципальных образований

2,550

0,390

0,160

0,600

1,400

1.1.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений

в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс),

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100,900

20,000

0,000

0,100

40,400

40,400

Средства окружного бюджета

100,000

20,000

0,000

40,000

40,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,900

0,100

0,400

0,400

1.1.2.

Расширение котельной № 36,

г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

121,201

0,001

20,200

101,000

Средства окружного бюджета

120,000

0,000

20,000

100,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,201

0,001

0,200

1,000

1.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы

3,576

0,500

3,016

0,060

Средства окружного бюджета

3,457

0,500

2,957

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,119

0,059

0,060

1.1.4.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

18,708

4,721

8,987

5,000

Средства окружного бюджета

18,532

4,721

8,811

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,176

0,176

1.1.5.

Теплоснабжение МП «АТП»,

г. Салехард

13,472

7,049

6,324

0,099

Средства окружного бюджета

13,348

7,049

6,200

0,099

Средства бюджетов муниципальных образований

0,124

0,124

1.1.6.

Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,

в том числе проектно-изыскательские работы

27,182

25,782

1,400

Средства окружного бюджета

27,182

25,782

1,400

1.1.7.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

136,386

14,000

11,000

26,386

35,000

50,000

Средства окружного бюджета

136,386

14,000

11,000

26,386

35,000

50,000

1.1.8.

Газификация улицы Пушкина,

г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

1,528

1,528

Средства окружного бюджета

1,498

1,498

Средства бюджетов муниципальных образований

0,030

0,030

1.2.

МО ГОРОД  ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО

194,602

150,400

33,300

0,702

5,100

5,100

Средства окружного бюджета

194,204

150,400

33,102

0,702

5,000

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,398

0,198

0,000

0,100

0,100

1.2.1.

Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский

173,202

150,000

23,202

0,000

Средства окружного бюджета

173,202

150,000

23,202

1.2.2.

Газификация города Губкинский,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

21,400

0,400

10,098

0,702

5,100

5,100

Средства окружного бюджета

21,002

0,400

9,900

0,702

5,000

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,398

0,198

0,100

0,100

1.3.

МО ГОРОД  ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО

489,123

113,463

83,600

32,060

100,000

160,000

Средства окружного бюджета

489,123

113,463

83,600

32,060

100,000

160,000

1.3.1.

ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская»

с ВЛ 35 кВ МО город Лабытнанги

1,000

1,000

0,000

Средства окружного бюджета

1,000

1,000

1.3.2.

Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15,

мкр. 18 в г. Лабытнанги

5,500

5,500

Средства окружного бюджета

5,500

5,500

1.3.3.

Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2

26,900

26,900

Средства окружного бюджета

26,900

26,900

1.3.4.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

244,986

40,000

65,000

29,986

50,000

60,000

Средства окружного бюджета

244,986

40,000

65,000

29,986

50,000

60,000

1.3.5.

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

210,737

40,063

18,600

2,074

50,000

100,000

Средства окружного бюджета

210,737

40,063

18,600

2,074

50,000

100,000

1.4.

МО ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО

916,517

325,676

12,802

298,039

140,000

140,000

Средства окружного бюджета

916,517

325,676

12,802

298,039

140,000

140,000

1.4.1.

Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,

в том числе проектно-изыскательские работы

2,470

2,470

Средства окружного бюджета

2,470

2,470

1.4.2.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС

7000-15000, г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

699,099

250,000

2,000

247,099

100,000

100,000

Средства окружного бюджета

699,099

250,000

2,000

247,099

100,000

100,000

1.4.3.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

г. Муравленко

214,948

73,206

10,802

50,940

40,000

40,000

Средства окружного бюджета

214,948

73,206

10,802

50,940

40,000

40,000

1.5.

МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

2 343,723

787,914

340,650

122,119

426,830

666,210

Средства окружного бюджета

2 338,139

787,914

336,746

121,219

426,050

666,210

Средства бюджетов муниципальных образований

5,584

3,904

0,900

0,780

0,000

1.5.1.

Дизельная электростанция

в с. Кутопьюган

162,434

20,000

5,000

0,000

57,000

80,434

Средства окружного бюджета

162,434

20,000

5,000

0,000

57,000

80,434

1.5.2.

Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО

4,955

4,500

0,455

Средства окружного бюджета

4,946

4,500

0,446

Средства бюджетов муниципальных образований

0,009

0,009

1.5.3.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

102,063

51,000

11,293

39,770

Средства окружного бюджета

99,383

50,000

10,393

38,990

Средства бюджетов муниципальных образований

2,680

1,000

0,900

0,780

1.5.4.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

1 401,649

750,143

275,730

100,000

100,000

175,776

Средства окружного бюджета

1 398,919

750,143

273,000

100,000

100,000

175,776

Средства бюджетов муниципальных образований

2,730

2,730

1.5.5.

Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники

13,271

13,271

Средства окружного бюджета

13,271

13,271

1.5.6.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки  «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»

34,311

8,262

10,826

15,223

Средства окружного бюджета

34,149

8,100

10,826

15,223

Средства бюджетов муниципальных образований

0,162

0,162

1.5.7.

Сети тепловодоснабжения

5-го микрорайона поселок Пангоды

14,939

0,102

0,000

14,837

Средства окружного бюджета

14,937

0,100

0,000

14,837

Средства бюджетов муниципальных образований

0,002

0,002

1.5.8.

Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в  г. Надыме,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

610,101

0,101

0,000

200,000

410,000

Средства окружного бюджета

610,100

0,100

0,000

200,000

410,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.6.

МО ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО

59,435

53,950

5,485

0,000

Средства окружного бюджета

59,435

53,950

5,485

0,000

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

0,000

1.6.1.

Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы

7,710

7,710

Средства окружного бюджета

7,710

7,710

1.6.2.

Блочно-модульная котельная

МК-126, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

9,520

8,299

1,221

Средства окружного бюджета

9,520

8,299

1,221

1.6.3.

Блочно-модульная котельная

МК-144, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

8,897

7,712

1,185

Средства окружного бюджета

8,897

7,712

1,185

1.6.4.

Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93» г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

19,272

17,610

1,662

Средства окружного бюджета

19,272

17,610

1,662

1.6.5.

Блочно-модульная котельная

КТП-962, г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14,036

12,619

1,417

Средства окружного бюджета

14,036

12,619

1,417

1.7.

МО ГОРОД  НОЯБРЬСК, ИТОГО

461,945

7,100

181,391

31,674

164,780

77,000

Средства окружного бюджета

458,877

7,100

179,843

30,944

163,990

77,000

Средства бюджетов муниципальных образований

3,068

1,548

0,730

0,790

0,000

1.7.1.

Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск

109,757

2,000

17,757

0,000

45,000

45,000

Средства окружного бюджета

109,757

2,000

17,757

0,000

45,000

45,000

1.7.2.

Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы

76,398

0,600

3,798

0,000

40,000

32,000

Средства окружного бюджета

76,398

0,600

3,798

0,000

40,000

32,000

1.7.3.

Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,039

0,039

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,038

0,038

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.7.4.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

272,201

4,500

156,247

31,674

79,780

Средства окружного бюджета

269,134

4,500

154,700

30,944

78,990

Средства бюджетов муниципальных образований

3,067

1,547

0,730

0,790

1.7.5.

Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне «Г» по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы

0,050

0,050

Средства окружного бюджета

0,050

0,050

1.7.6.

Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска

3,500

3,500

Средства окружного бюджета

3,500

3,500

1.8.

МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

41,678

23,000

3,193

15,485

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

41,678

23,000

3,193

15,485

0,000

0,000

1.8.1.

Котельная  в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

18,693

15,500

3,193

0,000

Средства окружного бюджета

18,693

15,500

3,193

0,000

1.8.2.

Котельная  в с. Красноселькуп,

в том числе проектно-изыскательские работы

22,985

7,500

0,000

15,485

Средства окружного бюджета

22,985

7,500

15,485

1.9.

МО ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

282,628

57,106

64,222

25,393

50,700

85,207

Средства окружного бюджета

280,257

57,106

64,062

24,882

50,000

84,207

Средства бюджетов муниципальных образований

2,371

0,000

0,160

0,511

0,700

1,000

1.9.1.

Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения

1,890

1,830

0,000

0,060

Средства окружного бюджета

1,830

1,830

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,060

0,060

1.9.2.

Строительство объекта "Канализация с. Аксарка

(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО

20,000

0,000

0,000

0,000

20,000

Средства окружного бюджета

20,000

0,000

0,000

20,000

1.9.3.

Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы

57,178

26,459

30,719

Средства окружного бюджета

57,178

26,459

30,719

1.9.4.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

10,251

10,000

0,000

0,251

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

0,000

0,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,251

0,251

1.9.5.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,000

0,000

1.9.6.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО

27,790

1,940

2,643

0,000

10,000

13,207

Средства окружного бюджета

27,790

1,940

2,643

0,000

10,000

13,207

1.9.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"

26,700

12,000

14,700

Средства окружного бюджета

26,700

12,000

14,700

1.9.8.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ДЭС

в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

4,777

4,777

Средства окружного бюджета

4,777

4,777

1.9.9.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

37,142

0,100

16,160

14,882

5,000

1,000

Средства окружного бюджета

36,982

0,100

16,000

14,882

5,000

1,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,160

0,160

1.9.10.

Блочно-модульные КОС

в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы

86,900

0,000

0,200

35,700

51,000

Средства окружного бюджета

85,000

0,000

0,000

35,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

1,900

0,200

0,700

1,000

1.10.

МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

347,644

81,826

22,141

1,000

100,000

142,677

Средства окружного бюджета

347,644

81,826

22,141

1,000

100,000

142,677

1.10.1.

Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,

г. Тарко-Сале Пуровского района

124,106

8,000

5,802

0,500

40,000

69,804

Средства окружного бюджета

124,106

8,000

5,802

0,500

40,000

69,804

1.10.2.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении

163,987

30,614

0,000

0,500

60,000

72,873

Средства окружного бюджета

163,987

30,614

0,500

60,000

72,873

1.10.3.

Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС»

в г. Тарко-Сале

5,548

5,548

0,000

Средства окружного бюджета

5,548

5,548

1.10.4.

Газопровод к п.г.т. Уренгой

54,003

37,664

16,339

Средства окружного бюджета

54,003

37,664

16,339

1.11.

МО ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

336,577

112,643

58,625

4,685

50,100

110,524

Средства окружного бюджета

335,976

112,643

58,624

4,685

50,000

110,024

Средства бюджетов муниципальных образований

0,601

0,001

0,000

0,100

0,500

1.11.1.

Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда

0,400

0,400

Средства окружного бюджета

0,400

0,400

1.11.2.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»

0,546

0,546

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,546

0,546

0,000

1.11.3.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»

0,716

0,703

0,013

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,716

0,703

0,013

0,000

1.11.4.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,

с. Гыда Тазовского района»

2,954

1,941

1,013

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

2,954

1,941

1,013

0,000

1.11.5.

Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час

в п. Находка Тазовского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

0,419

0,419

Средства окружного бюджета

0,419

0,419

1.11.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения,

с. Антипаюта Тазовского района»

0,878

0,878

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,878

0,878

0,000

1.11.7.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО,

с. Антипаюта Тазовского района»

1,044

1,044

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

1,044

1,044

0,000

1.11.8.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района»

3,726

3,726

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

3,726

3,726

0,000

1.11.9.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,

с. Антипаюта Тазовского района»

1,820

1,820

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

1,820

1,820

1.11.10.

Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района

1,428

1,428

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

1,428

1,428

1.11.11.

Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

40,730

0,383

0,347

10,000

30,000

Средства окружного бюджета

40,730

0,383

0,347

10,000

30,000

1.11.12.

Водоочистные сооружения производительностью  500 м3/сут.

в п. Газ-Сале

38,194

38,194

Средства окружного бюджета

38,194

38,194

1.11.13.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

176,560

54,700

57,151

4,685

30,000

30,024

Средства окружного бюджета

176,560

54,700

57,151

4,685

30,000

30,024

1.11.14.

Реконструкция дизельной электростанции  в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы

65,129

4,428

0,101

0,000

10,100

50,500

Средства окружного бюджета

64,528

4,428

0,100

10,000

50,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,601

0,001

0,100

0,500

1.11.15.

Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта,

в том числе проектно-изыскательские работы

2,033

2,033

Средства окружного бюджета

2,033

2,033

1.12.

МО ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

2 114,567

592,857

492,163

523,709

382,063

123,775

Средства окружного бюджета

2 110,247

592,857

487,843

523,709

382,063

123,775

Средства бюджетов муниципальных образований

4,320

4,320

0,000

0,000

0,000

1.12.1.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

364,791

0,232

49,500

171,148

50,000

93,911

Средства окружного бюджета

364,791

0,232

49,500

171,148

50,000

93,911

1.12.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

93,572

87,014

6,479

0,079

Средства окружного бюджета

93,572

87,014

6,479

0,079

1.12.3.

Инженерное обеспечение

п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

69,864

10,000

0,000

0,000

30,000

29,864

Средства окружного бюджета

69,864

10,000

0,000

30,000

29,864

1.12.4.

Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

10,511

10,511

Средства окружного бюджета

10,511

10,511

1.12.5.

Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3,200

3,200

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

3,200

3,200

0,000

1.12.6.

Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

16,900

16,900

Средства окружного бюджета

16,900

16,900

1.12.7.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи  Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 225,920

330,000

330,032

300,000

265,888

Средства окружного бюджета

1 222,652

330,000

326,764

300,000

265,888

Средства бюджетов муниципальных образований

3,268

3,268

1.12.8.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

318,420

135,000

106,050

46,195

31,175

Средства окружного бюджета

317,370

135,000

105,000

46,195

31,175

Средства бюджетов муниципальных образований

1,050

1,050

1.12.9.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

11,389

0,102

6,287

5,000

Средства окружного бюджета

11,387

0,100

6,287

5,000

Средства бюджетов муниципальных образований

0,002

0,002

1.13.

МО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО

1 442,955

354,331

336,611

91,355

284,894

375,764

Средства окружного бюджета

1 442,955

354,331

336,611

91,355

284,894

375,764

1.13.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ,

с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

110,000

10,000

50,000

50,000

Средства окружного бюджета

110,000

10,000

50,000

50,000

1.13.2.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО

3,000

3,000

Средства окружного бюджета

3,000

3,000

1.13.3.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

160,549

80,000

68,611

11,938

0,000

Средства окружного бюджета

160,549

80,000

68,611

11,938

1.13.4.

Проектно-изыскательские работы и строительство  объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

401,123

250,000

117,000

34,123

0,000

Средства окружного бюджета

401,123

250,000

117,000

34,123

1.13.5.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

0,025

0,025

0,000

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,025

0,025

1.13.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО

0,206

0,206

0,000

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

0,206

0,206

1.13.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО

388,141

1,000

10,600

0,777

100,000

275,764

Средства окружного бюджета

388,141

1,000

10,600

0,777

100,000

275,764

1.13.8.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

229,511

0,100

110,000

34,517

84,894

Средства окружного бюджета

229,511

0,100

110,000

34,517

84,894

1.13.9.

Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

135,400

20,000

15,400

0,000

50,000

50,000

Средства окружного бюджета

135,400

20,000

15,400

0,000

50,000

50,000

1.13.10.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта

«ДЭС-600 кВт», для нужд

МП «Ямальские олени» с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

Средства окружного бюджета

15,000

15,000

2.

Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

1 323,667

186,825

568,421

568,421

Средства окружного бюджета

1 257,433

177,433

540,000

540,000

Средства бюджетов муниципальных образований

66,234

9,392

28,421

28,421

3.

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2550,033

612,187

921,806

415,444

313,42

287,176

Средства окружного бюджета

Средства бюджетов муниципальных образований

127,21

127,21

Внебюджетные источники

2422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

»;

              2.3.6. приложение № 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред. от 27.06.2013 №  507-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных программ субъектов электро-, теплоэнергетики и организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которых инвестиционные проекты финансируются за счет внебюджетных источников в период 2011 – 2015 годов

млн. рублей

№ п/п

Наименование программы

Итого

Внебюджетные источники

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Город Салехард

1.1.

Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008  – 2011 годы

18,643

18,643

1.2.

Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард

на 2011 – 2015 годы

238,896

57,925

47,163

46,212

49,040

38,556

2.

Город Губкинский

2.1.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и инженерных сетей» города Губкинский «Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения»  на 2013 год

7,640

7,640

3.

Город Лабытнанги

3.1.

Инвестиционная программа ОАО «Передвижная энергетика» (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги»)  по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования 

г. Лабытнанги на 2011 –  2015 гг.

835,280

214,440

186,670

205,020

125,980

103,170

4.

Город Муравленко

4.1.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы»  по развитию и модернизации систем водоснабжения на 2010 – 2016 годы

97,140

39,880

57,260

4.2.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы»  по развитию и модернизации систем водоотведения на 2010 – 2016 годы

70,194

28,104

42,090

4.3.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы»  по развитию и модернизации систем теплоснабжения на 2010 – 2016 годы

122,550

59,325

63,225

4.4.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковское предприятие городских электрических сетей» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

11,600

11,600

4.5.

Инвестиционная программа

МУП «Муравленковское предприятие городских электрических сетей»  по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко в сфере электроснабжения  на 2011 год»

14,356

14,356

5.

Город Новый Уренгой

5.1.

Инвестиционная программа

ОАО «Уренгойгорэлектросеть»  по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 – 2018  годы

183,990

70,670

15,740

38,660

58,920

5.2.

Инвестиционная программа

ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»

по развитию и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 –  2021 годы

112,100

32,400

38,000

41,700

5.3.

Инвестиционная программа

ОАО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг)

в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

на 200– 2013 годы

121,326

40,116

40,388

40,822

6.

Город Надым

6.1.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергоремонт» «Модернизация канализационных сетей г. Надыма в соответствии с проектно-изыскательскими работами

на 2011 – 2015 гг»

25,668

12,188

13,480

7.

Приуральский район

7.1.

Инвестиционная программа

ООО «Геолог-Инвест» по модернизации автономного источника электроснабжения села Аксарка

на 2012 – 2017 годы

563,440

389,260

67,610

61,740

44,830

Итого по инвестиционным программам

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

»;

              2.3.7. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в ред.от  27.06.2013 №  507-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры», объёмы и источники финансирования

№ п/п

Наименование муниципального образования/направление мероприятий

Млн. рублей

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коммунальное хозяйство, итого

13 328,047

3 344,505

2 588,245

1 780,135

2 681,908

2 933,254

1.1.

Средства окружного бюджета

10 692,888

2 732,318

1 655,918

1 352,998

2 336,997

2 614,657

1.2.

Средства бюджетов муниципальных образований

212,336

127,210

10,521

11,693

31,491

31,421

1.3.

Внебюджетные источники

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

2.

Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1 323,667

186,825

568,421

568,421

2.1.

Средства окружного бюджета  

1 257,433

177,433

540,000

540,000

2.2.

Средства бюджетов муниципальных образований        

66,234

9,392

28,421

28,421

3.

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2 550,033

612,187

921,806

415,444

313,420

287,176

3.1.

Средства окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

3.2.

Средства бюджетов муниципальных образований

127,210

127,210

0,000

0,000

0,000

3.3.

Внебюджетные источники

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

4.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

9 454,347

2 732,318

1 666,439

1 177,866

1 800,067

2 077,657

4.1.

Средства окружного бюджета

9 435,455

2 732,318

1 655,918

1 175,565

1 796,997

2 074,657

Средства  бюджетов муниципального образования

18,892

0,000

10,521

2,301

3,070

3,000

»;

2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения № 8 к Подпрограмме слова «определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций» заменить словами «определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций»;

2.4. в приложении № 3 к Программе:

2.4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:

2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:

2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;

2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;

2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061» и «цифры «501,418» заменить цифрами «863,418»;

2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:

2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры «12 544» заменить цифрами «12 331»;

2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;

2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов «ипотечные кредиты» дополнить словом «(займы)»;

2.4.2. в подразделе «Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья» раздела I Подпрограммы:

2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов «ипотечного жилищного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.3. в подразделе «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта «б» пункта 1 после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:

2.4.4.1. абзац десятый после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.4.2. абзац сорок второй после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:

2.4.5.1. в абзаце втором цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;

2.4.5.2. в абзаце пятом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;

2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061»;

2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;

2.4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 27.06.2013 507-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

№ п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/ показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/показателя

Базовое значение индикатора/показателя

Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 –2015  годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Выполнение государственных обязательств перед

отдельными категориями граждан

Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий,  по всем категориям граждан-участников Подпрограммы,

в том числе

семей

0,574

3 056

3 038

3 385

2 088

1 907

1 913

12 331

1.1.

детей-сирот и лиц из их числа

семей

0,047

194

209

269

161

138

135

912

1.2.

реабилитированных граждан

семей

0,040

12

3

14

8

11

16

52

1.3.

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

семей

0,040

25

19

18

19

18

22

96

1.4.

ветеранов ВОВ

семей

0,040

84

15

5

5

25

1.5.

проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания

семей

0,052

558

261

507

297

510

510

2085

1.6.

молодых семей

семей

0,052

1 892

2 049

2 000

1 282

1 190

1 190

7711

1.7.

индивидуальных застройщиков

семей

0,047

102

40

40

40

40

40

200

1.8.

получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

семей

0,040

159

166

152

166 –

в 2011

(перехо-дящие с 2011 г.)

152–в 2012

1.9.

многодетных семей

семей

0,047

7

11

17

35

1.10.

ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов

семей

0,047

30

135

84

93

312

1.11.

государственных гражданских служащих

семей

0,043

134

155

115

404

1.12.

граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области

семей

0,043

80

80

1.13.

молодых учителей

семей

0,036

50

51

101

2.

Повышение доступности

жилья путем оказания

поддержки в обеспечении

жильем молодых семей,

развития системы ипотечного жилищного кредитования

Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат

кв. м

0,071

102 168

98 352

108 000

69 228

64 260

64 260

404 100

3.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

Доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,213

2,25

1,78

1,32

2,19

1,00

0,00

X

3.1.

Доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,071

6,21

5,99

5,75

5,47

5,24

5,00

X

3.2.

Доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,071

2,10

1,66

1,24

5,90

2,95

0,00

X

3.3.

Доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,071

5,81

5,58

5,36

12,54

11,9

11,25

X

4.

Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья

Площадь жилья, построенного (приобретенного)

с помощью социальных выплат, в том числе:

кв.м.

0,142

15690

13660

7486

8242

4000

4000

37 388

4.1.

площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты

кв. м

0,036

7 290

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

4.2.

площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса

кв. м

0,036

8 400

8 400

8 400

4.3.

площадь  жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями

кв. м

0,036

1 260

1 386

2 142

4 788

4.4.

площадь жилья , приобретенного (построенного) молодыми учителями

кв.м.

0,034

2 100

2 100

4 200

»;

              2.4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

».

№ п/п

Виды затрат и мероприятия

Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.)

Итого

2011 –

2015 годы

Получатели бюджетных средств

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе

16 728,511

11 861,192

16 187,931

9 151,297

10 177,247

64 106,178

окружной бюджет

13 070,996

7 882,954

11 407,176

3 916,984

3 916,984

40 195,094

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,769

85,271

59,579

58,529

519,775

справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе:

3 372,038

3 783,799

4 650,224

5 134,000

6 161,000

23 101,061

средства Фонда содействия  реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

Бюджетные инвестиции – всего

окружной бюджет

10 647,087

5 348,198

10 071,450

3 017,523

3 017,523

32 101,781

Текущие расходы – всего

окружной бюджет

2 423,909

2 534,756

1 335,726

899,461

899,461

8 093,313

прогнозно:  федеральный бюджет

198,627

117,769

85,271

59,579

58,529

519,775

Расходы по задачам

1.1.

Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

981,666

977,361

844,207

608,774

607,724

4 019,732

окружной бюджет

897,672

909,227

781,566

569,562

569,562

3 727,589

прогнозно: федеральный бюджет

83,994

68,134

62,641

39,212

38,162

292,143

в том числе по мероприятиям

1.1.1.

Приобретение жилья для  отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 г.

№ 36-ЗАО

371,924

297,725

587,187

569,562

569,562

2 395,960

ДС и ЖП

из них

окружной бюджет

371,924

297,725

587,187

569,562

569,562

2 395,960

в том числе по направлениям:

для детей-сирот и лиц из их числа

334,105

249,816

583,921

для реабилитированных граждан

1,850

23,569

63,212

45,587

45,587

179,805

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

1,000

1,000

для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

35,969

24,340

118,815

118,815

118,815

416,754

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

405,160

405,160

405,160

1 215,480

1.1.2.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральный закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

99,104

61,896

48,363

18,806

18,830

246,999

ДС и ЖП

текущие расходы

0,000

прогнозно: федеральный бюджет

25,754

24,096

18,784

18,806

18,830

106,270

окружной бюджет

73,350

37,800

29,579

140,729

1.1.3.

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерациит 07.05.2008 № 714

45,176

23,644

27,177

95,997

ДС и ЖП

текущие расходы

0,000

из них

0,000

окружной бюджет

14,509

2,772

4,800

22,081

прогнозно: федеральный бюджет

30,667

20,872

22,377

73,916

1.1.4.

Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа

175,000

211,930

160,000

546,930

ДС и ЖП

текущие расходы

из них

окружной бюджет

175,000

211,930

160,000

546,930

1.1.5.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам

290,462

382,166

672,628

ДС и ЖП

текущие расходы

из них

прогнозно: федеральный бюджет

27,573

23,166

50,739

окружной бюджет

262,889

359,000

621,889

1.1.6.

прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

21,480

20,406

19,332

61,218

1.2.

Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

10 679,710

5 269,992

9 856,487

2 447,961

2 447,961

30 702,111

окружной бюджет

10 278,672

5 051,193

9 485,263

2 447,961

2 447,961

29 711,050

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,441

179,753

371,224

863,418

в том числе по направлениям

1.2.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

649,672

473,124

520,307

891,531

891,531

3 426,165

ДС и ЖП

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

3,509

0,720

4,229

1.2.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

9 629,000

4 578,069

8 964,956

1 556,430

1 556,430

26 284,885

ДС и ЖП

1.2.3.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

401,038

218,799

371,224

991,061

ДС и ЖП

из них

0,000

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

312,441

179,753

371,224

863,418

1.3.

Задача 1.3. Повышение доступности жилья

4 910,411

5 213,368

5 252,091

6 009,782

7 036,782

28 422,434

текущие расходы

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

5 805,888

прогнозно:  федеральный бюджет

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

справочно:  внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

в том числе по мероприятиям

1.3.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1 939,411

1 648,368

973,091

875,782

875,782

6 312,434

межбюджетные трансферты органам местного самоуправления

в том числе

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

5 805,888

прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

1.3.2.

Предоставление ипотечных кредитов гражданам

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

1.4.

Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

156,724

221,398

235,146

84,780

84,780

782,828

текущие расходы

окружной бюджет

156,724

210,064

235,146

84,780

84,780

771,494

прогнозно:  федеральный бюджет

11,334

11,334

в том числе по мероприятиям

ДС и ЖП

1.4.1.

Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома

53,077

91,343

94,200

84,780

84,780

408,180

ДС и ЖП

1.4.2.

Предоставление социальных выплат многодетным семьям

83,647

90,838

113,240

287,725

ДС и ЖП

1.4.3.

Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

20,000

14,030

34,030

1.4.4.

Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)

25,187

27,706

52,893

текущие расходы

окружной бюджет

13,853

27,706

41,559

прогнозно:  федеральный бюджет

11,334

11,334

ДС и ЖП

1.5.

Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

179,073

179,073

текущие расходы

окружной бюджет

179,073

179,073

в том числе по мероприятиям

ДС и ЖП

1.5.1.

Предоставление социальных выплат гражданам

179,073

179,073

  »;

2.5. В приложении № 4 к Программе:

2.5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:

в абзаце первом цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;

в абзаце четвертом цифры «867,200» заменить цифрами «836,172»;

в абзаце седьмом цифры «547,203» заменить цифрами «525,293»;

в абзаце десятом цифры «86,600» заменить цифрами «64,690»;

в абзаце двадцать пятом цифры «300,719» заменить цифрами «291,601»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «57,800» заменить цифрами «48,682»;

2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/ показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/

показателя

Базовое значение индикатора/показателя

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 – 2015 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе

молодых семей и молодых

специалистов, нуждающихся в улучшении

жилищных условий

обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых

специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на строительство

и/или приобретение жилья в сельской местности

количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

0,4

269

300

326

299

299

299

1523

количество молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в

сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

0,2

104

110

104

95

95

95

499

общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат

кв. м

0,4

18,6

22,000

17,017

20,000

17,330

17,330

93,677

»;

2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:

2.5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;

2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)

Объем и источники финансирования Подпрограммы

млн. рублей

Источник финансирования

2011 – 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Общий объем финансирования

4 470,294

899,400

1 000,322

836,172

867,200

867,200

Объем средств федерального бюджета*

525,293

127,000

160,403

64,690

86,600**

86,600**

Объем средств окружного бюджета

3 549,000

700,000

770,000

693,000

693,000

693,000

Объем средств местного бюджета

104,400

15,000

29,800

29,800

29,800

Внебюджетные источники

291,601

72,400

54,919

48,682

57,800

57,800

В том числе молодые семьи и молодые специалисты

1 444,396

308,600

288,919

275,277

285,800

285,800

Объем средств федерального бюджета*

221,074

77,000

34,597

30,277

39,600

39,600

Объем средств окружного бюджета

1101,000

210,000

231,000

220,000

220,000

220,000

Объем средств местного бюджета

31,900

5,200

8,900

8,900

8,900

Внебюджетные источники

90,422

21,600

18,122

16,100

17,300

17,300

»;

2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».»;

2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:

«** При условии принятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».».

2.6. приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от 27.06.2013 №  507-П)

СИСТЕМА

целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной

долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы

№ п/п

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Единица измерения

Весовое значение индикатора/показателя

Базовое значение индикатора/показателя

Значение целевых показателей по годам реализации Программы

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

2011 –2015 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья

комплексные индикаторы

годовой объем ввода жилья

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

139,6

167,8

192

220

252

290

1 121,8

2.

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

2 479

2 644

3 072

3 598

4 089

4 667

18 070

в том числе

х

х

х

х

х

х

х

х

х

жилье эконом класса

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

136,3

95,5

105,6

121

138,6

159,5

620,2

4.

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

2 427

1 790

1 950

2 237

2 560

2 948

11 485

малоэтажное жилье (не более трех этажей)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

74,8

114,4

88,4

103,1

119,8

136,3

562,0

6.

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

1 279

1 614

1 460

1 722

1 998

2 272

9 066

многоэтажное жилье (более трех этажей)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7.

общая площадь жилья

тыс. кв. м

0,045

70,2

53,4

103,6

116,9

132,2

153,7

559,8

8.

количество жилых единиц (квартиры)

ед.

0,045

1 200

1 030

1 612

1 876

2 091

2 395

9 004

9.

обеспеченность населения жильем

кв. м на

1 человека

0,045

19,2

18,8

18,97

19,13

19,3

19,47

х

10.

обеспеченность населения жильем

жилых ед. на 1000 человек

0,045

330

332

335

338

341

346

х

11.

коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)

лет

0,045

1,9

1,9

1,8

2,1

2

2

х

12.

ежегодный объем ввода жилья на одного жителя

кв. м на человека

0,045

0,26

0,3

0,36

0,4

0,46

0,52

х

13.

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

%

0,045

62

64

66

62

62

62

х

14.

комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности

общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой

(в рамках Подпрограммы)

кв. м

0,045

62,4

72,1

99,8

87

47

27

332,9

15.

обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

0,045

51

51,0

50,5

49,9

49,8

49,7

х

16.

стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан

семей

0,05

3 056

3 038

3 385

2 088

1 907

1 913

12 331

17.

площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат

кв. м

0,045

117 858

112 012

115 486

77 470

68 260

68 260

441 488

18.

доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,045

6,21

5,99

5,75

5,47

5,24

5,0

х

19.

доля ветхого жилья в жилищном фонде

(% от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,045

5,81

5,58

5,36

12,54

11,9

11,25

х

20.

доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от общей площади жилищного фонда)

%

0,05

2,25

1,78

1,32

2,19

1,00

0,00

х

21.

доля аварийного жилья в жилищном фонде

(% от числа единиц в жилищного фонде)

%

0,045

2,10

1,66

1,24

5,90

2,95

0,00

х

22.

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий

количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

семей

0,045

269

300

326

299

299

299

1 523

»;

1

2.7. приложение № 6  к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред. от  27.06.2013 №  507-П)

ОБЪЁМЫ

и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

млн. рублей

№ п/п

Источники и направления финансирования

2011 –2015 годы

В том числе

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы –  всего

86 362,355

22 071,971

16 580,701

19 249,341

13 629,208

14 831,134

2.

в том числе

3.

Средства федерального бюджета

1 045,068

325,627

278,172

149,961

146,179

145,129

4.

Средства окружного бюджета

58 865,601

17 594,473

11 432,608

13 893,838

7 870,230

8 074,452

5.

Средства бюджетов муниципальных образований

636,201

222,456

109,397

91,192

107,579

105,577

6.

Внебюджетные средства

24 824,424

3 528,377

4 541,725

4 743,126

5 505,220

6 505,976

7.

Непрограммные бюджетные средства,

в том числе

991,061

401,038

218,799

371,224

8.

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

127,643

88,597

39,046

0,000

9.

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

863,418

312,441

179,753

371,224

10.

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего

4 388,074

1 099,555

1 130,942

375,341

928,803

853,433

11.

в том числе

12.

Средства окружного бюджета

4 359,956

1 091,159

1 123,736

372,001

923,249

849,811

13.

Средства бюджетов муниципальных образований

28,118

8,396

7,206

3,340

5,554

3,622

14.

Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований

в Ямало-Ненецком автономном округе,

в том числе

130,536

30,902

34,937

21,750

21,737

21,210

15.

Средства окружного бюджета

124,506

29,358

33,188

20,662

20,649

20,649

16.

Средства бюджетов муниципальных образований

6,030

1,544

1,749

1,088

1,088

0,561

17.

Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа

286,500

1,500

150,000

135,000

0,000

0,000

18.

Средства окружного бюджета

286,500

1,500

150,000

135,000

0,000

0,000

19.

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО

3 197,561

949,461

839,280

187,591

648,036

573,193

20.

Средства окружного бюджета

3 175,473

942,609

833,823

185,339

643,570

570,132

21.

Средства бюджетов муниципальных образований

22,088

6,852

5,457

2,252

4,466

3,061

22.

Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

569,816

79,500

10,000

31,000

224,658

224,658

23.

Средства окружного бюджета

569,816

79,500

10,000

31,000

224,658

224,658

24.

Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

203,661

38,192

96,725

0,000

34,372

34,372

25.

Средства окружного бюджета

203,661

38,192

96,725

0,000

34,372

34,372

26.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» –  всего

64 106,178

16 728,511

11 861,192

16 187,931

9 151,297

10 177,247

27.

в том числе

28.

Средства федерального бюджета

519,775

198,627

117,769

85,271

59,579

58,529

29.

Средства окружного бюджета

40 195,094

13 070,996

7 882,954

11 407,176

3 916,984

3 916,984

30.

Средства бюджетов муниципальных образований

290,248

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

31.

Средства внебюджетных источников и непрограммные средства

23 101,061

3 372,038

3 783,799

4 650,224

5 134,000

6 161,000

32.

Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

4 019,732

981,666

977,361

844,207

608,774

607,724

33.

Средства федерального бюджета

292,143

83,994

68,134

62,641

39,212

38,162

34.

Средства окружного бюджета

3 727,589

897,672

909,227

781,566

569,562

569,562

35.

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

30 702,111

10 679,710

5 269,992

9 856,487

2 447,961

2 447,961

36.

Средства окружного бюджета, том числе

29 711,050

10 278,672

5 051,193

9 485,263

2 447,961

2 447,961

37.

имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)

26 284,885

9 629,000

4 578,069

8 964,956

1 556,430

1 556,430

38.

приобретение жилья

3 426,165

649,672

473,124

520,307

891,531

891,531

39.

прогнозно: средства Фонда ЖКХ

127,643

88,597

39,046

0,000

0,000

0,000

40.

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

863,418

312,441

179,753

371,224

0,000

0,000

41.

Повышение доступности жилья

28 422,434

4 910,411

5 213,368

5 252,091

6 009,782

7 036,782

42.

Средства федерального бюджета

216,298

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

43.

Средства окружного бюджета

5 805,888

1 737,928

1 533,397

905,201

814,681

814,681

44.

Средства бюджетов муниципальных образований

290,248

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

45.

Средства внебюджетных источников

22 110,000

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

46.

Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

782,828

156,724

221,398

235,146

84,780

84,780

47.

Средства окружного бюджета

771,494

156,724

210,064

235,146

84,780

84,780

47.1.

Средства федерального бюджета

11,334

11,334

48.

Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

179,073

0,000

179,073

0,000

0,000

0,000

49.

Средства окружного бюджета

179,073

0,000

179,073

0,000

0,000

0,000

50.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

в том числе молодых семей и молодых специалистов» –  всего

4 470,294

899,400

1 000,322

836,172

867,200

867,200

51.

в том числе

52.

Средства федерального бюджета

525,293

127,000

160,403

64,690

86,600

86,600

53.

Средства окружного бюджета

3 549,000

700,000

770,000

693,000

693,000

693,000

54.

Средства бюджетов муниципальных образований

104,400

0,000

15,000

29,800

29,800

29,800

55.

Средства внебюджетных источников

291,601

72,400

54,919

48,682

57,800

57,800

56.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» –  всего

13 328,047

3 344,505

2 588,245

1 780,135

2 681,908

2 933,254

57.

в том числе

58.

Средства окружного бюджета

10 692,888

2 732,318

1 655,918

1 352,998

2 336,997

2 614,657

59.

Средства бюджетов муниципальных образований

212,336

127,210

10,521

11,693

31,491

31,421

60.

Средства внебюджетных источников

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

61.

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2 550,033

612,187

921,806

415,444

313,420

287,176

62.

Средства окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

63.

Средства бюджетов муниципальных образований

127,210

127,210

0,000

0,000

0,000

0,000

64.

Средства внебюджетных источников

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

65.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО

9 454,347

2 732,318

1 666,439

1 177,866

1 800,067

2 077,657

66.

Средства окружного бюджета

9 435,455

2 732,318

1 655,918

1 175,565

1 796,997

2 074,657

67.

Средства бюджетов муниципальных образований

18,892

0,000

10,521

2,301

3,070

3,000

68.

Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1 323,667

0,000

0,000

186,825

568,421

568,421

69.

Средства окружного бюджета

1 257,433

0,000

0,000

177,433

540,000

540,000

70.

Средства бюджетов муниципальных образований

66,234

0,000

0,000

9,392

28,421

28,421

71.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» – всего

69,762

69,762

0,000

0,000

72.

в том числе

73.

Средства окружного бюджета

68,663

68,663

0,000

0,000

74.

Средства бюджетов муниципальных образований

1,099

1,099

0,000

0,000

75.

Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе

0,010

0,010

0,000

0,000

76.

Средства окружного бюджета

0,005

0,005

0,000

0,000

77.

Средства бюджетов муниципальных образований

0,005

0,005

0,000

0,000

78.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе:

69,752

69,752

0,000

0,000

79.

Средства окружного бюджета

68,658

68,658

0,000

0,000

80.

Средства бюджетов муниципальных образований

1,094

1,094

0,000

0,000

»;

1

2.8. приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 12

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы

(в ред.от 27.06.2013 №  507-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 2013 год

тыс. рублей



п/п

Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия

Всего

В том числе

ведомственные расходы

межбюджетные субсидии, подлежащие передаче в бюджеты муниципальных образований

в том числе по муниципальным образованиям

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище»

на 2011 – 2015 годы

13 893 838

12 138 878

1 754 960

146 122

69 100

224 461

257 006

386 439

94 224

139 495

4 999

24 303

50 138

19 685

145 358

16 197

0

1.

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий

в целях жилищного строительства»

372 001

166 000

206 001

70 021

1 100

24 161

16 782

65 100

3 724

0

1 200

1 902

22 000

0

0

11

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

237 001

31 000

206 001

70 021

1 100

24 161

16 782

65 100

3 724

0

1 200

1 902

22 000

0

0

11

0

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

135 000

135 000

1.1.

Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

185 339

0

185 339

63 846

100

24 161

10 132

65 100

0

0

0

0

22 000

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

185 339

0

185 339

63 846

100

24 161

10 132

65 100

0

0

0

0

22 000

0

0

0

0

1.1.1.

Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 006

3 006

3 006

1.1.2.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

128

128

128

1.1.3.

Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард

(в том числе проектно-изыскательские работы)

10 712

10 712

10 712

1.1.4.

Инженерное обеспечение квартала «Ямальский»,

г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)

50 000

50 000

50 000

1.1.5.

Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов

в планировочном квартале  01:02:08 в г. Лабытнанги,

в том числе  проектно-изыскательские работы

100

100

100

1.1.6.

Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко

35 000

35 000

35 000

1.1.7.

Комплексное благоустройство микрорайона № 5, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30 000

30 000

30 000

1.1.8.

Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

1.1.9.

Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы

2 020

2 020

2 020

1.1.10.

Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,

в том числе проектно-изыскательские работы

10 132

10 132

10 132

1.1.11.

Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест

в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой

22 141

22 141

22 141

1.1.12.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный»

в с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

20 000

20 000

20 000

1.1.13.

Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство

с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 000

2 000

2 000

1.2.

Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований

в автономном округе

20 662

0

20 662

6 175

1 000

0

6 650

0

3 724

0

1 200

1 902

0

0

0

11

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

20 662

20 662

6 175

1 000

0

6 650

0

3 724

0

1 200

1 902

0

0

0

11

0

1.2.1.

Корректировка генерального плана г. Салехард

1 568

1 568

1 568

1.2.2.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования

г. Салехард

566

566

566

1.2.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания  квартала № 24,

г. Салехард

1 568

1 568

1 568

1.2.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного  квартала в границах улиц Республики, Трудовая,  Глазкова, Мичурина г. Салехард

1 998

1 998

1 998

1.2.5.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард

475

475

475

1.2.6.

Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского

3 724

3 724

3 724

1.2.7.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного  квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги

1 000

1 000

1 000

1.2.8.

Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района

1 900

1 900

1 900

1.2.9.

Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское

2

2

2

1.2.10.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков,  микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск

6 650

6 650

6 650

1.2.11.

Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки

д. Ямгорт

1 200

1 200

1 200

1.2.12.

Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп

1

1

1

1.2.13.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования

с. Красноселькуп

1

1

1

1.2.14.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп

1

1

1

1.2.15.

Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское

1

1

1

1.2.16.

Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское

1

1

1

1.2.17.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское

6

6

6

1.3.

Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа

135 000

135 000

Департамент информационных технологий и связи  автономного округа

135 000

135 000

1.4.

Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства

31 000

31 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

30 987

30 987

2.

Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"

11 407 176

10 501 975

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

0

2.1.

Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО

587 187

587 187

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

587 187

587 187

2.1.1.

приобретение жилья для реабилитированных граждан

63 212

63 212

2.1.2.

приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

118 815

118 815

2.1.3.

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

405 160

405 160

2.1.3.1.

в т. ч. оказание агентских  услуг

1 000

1 000

2.2.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

0

2.2.1.

Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья

905 201

905 201

71 000

58 000

200 100

209 080

23 200

90 300

129 100

3 620

12 000

6 200

15 000

86 900

701

2.3.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве

94 200

94 200

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

94 200

94 200

2.4.

Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

9 485 263

9 485 263

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

9 485 263

9 485 263

2.4.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

520 307

520 307

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

520 307

520 307

2.4.2.

Имущественные взносы в  некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

8 964 956

8 964 956

2.5.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям

113 240

113 240

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

113 240

113 240

2.6.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов

29 579

29 579

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

29 579

29 579

2.7.

Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа

160 000

160 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

160 000

160 000

2.8.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны

4 800

4 800

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

4 800

4 800

2.9.

Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым учителям

27 706

27 706

Департамент образования автономного округа

27 706

27 706

3.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

693 000

693 000

в том числе молодые семьи и молодые специалисты

220 000

220 000

3.1.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

693 000

693 000

Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа

693 000

693 000

4.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

1 352 998

777 903

575 095

5 099

0

0

30 944

298 039

0

10 393

79

10 000

21 938

4 685

1 000

15 485

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 175 565

777 903

397 662

5 099

0

0

30 944

298 039

0

10 393

79

10 000

21 938

4 685

1 000

15 485

0

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

177 433

0

177 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

1 175 565

777 903

397 662

5 099

0

0

30 944

298 039

0

10 393

79

10 000

21 938

4 685

1 000

15 485

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 175 565

777 903

397 662

5 099

0

0

30 944

298 039

0

10 393

79

10 000

21 938

4 685

1 000

15 485

0

4.1.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

5 000

5 000

5 000

4.1.2.

Теплоснабжение МП «АТП»,

г. Салехард

99

99

99

4.1.3.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

247 099

247 099

247 099

4.1.4.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений

г. Муравленко

50 940

50 940

50 940

4.1.5.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО

10 393

10 393

10 393

4.1.6.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30 944

30 944

30 944

4.1.7.

Котельная  в с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

15 485

15 485

15 485

4.1.8.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка

10 000

10 000

10 000

4.1.9.

Ул. Губкина -Тарасова

с инженерными сетями

в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района

500

500

500

4.1.10.

Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью

4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении

500

500

500

4.1.11.

Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский

4 685

4 685

4 685

4.1.12.

Дизельная электростанция

и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

79

79

79

4.1.13.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

4.1.14.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

11 938

11 938

11 938

4.1.15.

Водоснабжение г. Лабытнанги,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 074

2 074

0

4.1.16.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

6 287

6 287

0

4.1.17.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи  Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

300 000

300 000

0

4.1.18.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,

в том числе проектно-изыскательские работы

29 986

29 986

0

4.1.19.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"

10 826

10 826

0

4.1.20.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

26 386

26 386

0

4.1.21.

Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

702

702

0

4.1.22.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО

с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт

46 195

46 195

0

4.1.23.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

100 000

100 000

0

4.1.24.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов

с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО

34 517

34 517

0

4.1.25.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта

«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО

777

777

0

4.1.26.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

14 882

14 882

0

4.1.27.

Дизельная электростанция

в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,

в том числе проектно-изыскательские работы

171 148

171 148

0

4.1.28.

Проектно-изыскательские работы и строительство  объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

34 123

34 123

0

4.2.

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

0

0

0

0

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

0

0

0

0

4.3.

Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

177 433

0

177 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа

177 433

0

177 433

5.

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»

68 663

0

68 663

2

10 000

200

200

100

200

2

100

401

0

0

57 458

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

68 663

0

68 663

2

10 000

200

200

100

200

2

100

401

0

0

57 458

0

0

5.1.

Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

5

0

5

2

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

5

0

5

2

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

5.1.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард

1

1

1

5.1.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард

1

1

1

5.1.3.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,

г. Надым

1

1

1

5.1.4.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона Приозёрный", г. Надым

1

5.1.5.

Проект планировки, проект межевания  территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района

1

1

1

5.2.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

68 658

0

68 658

0

10 000

200

200

100

200

0

100

400

0

0

57 458

0

0

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

68 658

0

68 658

0

10 000

200

200

100

200

0

100

400

0

0

57 458

0

0

5.2.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.3.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры

в МКР.01.02.12-01.02.13

в г. Лабытнанги

10 000

10 000

10 000

5.2.4.

Инженерное обеспечение микрорайона

№ 3Б – индивидуальная застройка г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.5.

Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.6.

Инженерные сети восточнее

мкр. Восточный, г. Новый Уренгой

100

100

100

5.2.7.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.8.

Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»

г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

5.2.9.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки

в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

100

100

100

5.2.10.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки

в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

100

100

100

5.2.11.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку

в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)

100

100

100

5.2.12.

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку

в п. Харп

100

100

100

5.2.13.

Инженерное обеспечение

мкр. «Окуневое»

в городе Тарко-Сале

56 458

56 458

56 458

5.2.14.

Инженерное обеспечение

6-го мкр. п.г.т. Уренгой

500

500

500

5.2.15.

Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель»

для индивидуальной застройки в п. Пурпе

500

500

500

5.2.16.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»

100

100

100

»;

1

2.9. дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:

Приложение № 14

к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы

(в ред. от 27.06.2013 № 507-п)

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»

(далее – Подпрограмма)

Основание для разработки

перечень поручений Президента Российской Федерации

по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

от 07 января 2011 года № Пр-24;

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600

Госзаказчик

департамент строительства и жилищной политики

автономного округа

Разработчики Подпрограммы

департамент строительства и жилищной политики

автономного округа

Цели и задачи Подпрограммы

цель:

- создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Задачи:

- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

Сроки и этапы реализации

2013 – 2015 годы

Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы

- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

2014 год – 1364 земельных участков;

- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:

2013 год – 2 объекта;

2014 год – 2 объекта;

2015 год – 2 объекта

Перечень основных мероприятий

Подпрограммы

- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

Объемы финансирования

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн. рублей;

- объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных  бюджетов составляет

1,099 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года                 № Пр-24, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.

Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.

По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе                               1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

При этом в период 2011 –  2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.

Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:

- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;

- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;

- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.

Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы – это применение программно-целевого метода.

Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии                                  с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Сроки реализации Подпрограммы: 2013 – 2015 годы.

Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.

Показатели реализации Подпрограммы:

- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;

- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Методика расчета и источники получения данных о значениях
целевых показателей (индикаторов)

Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.

1

Таблица 1

Система целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование индикатора/показателя

Еди-ница

изме-рения

Весовое значение индика-тора/

показателя

Базовое значение индикатора/

показателя

(2012 год)

2013 год

2014

год

2015 год

2013 – 2015 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Создание условий для формирования необходимого

количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-рой  для предоставления

градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

ед.

0,5

122

0

1364

-

1364

гражданам,

имеющим трех

и более детей

строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам,

имеющим трех и более детей

количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное

жилищное строительство, предназначенных для

предоставления

гражданам, имеющим трех и более детей

ед.

0,5

1

2

2

2

6

1

III. Перечень подпрограммных мероприятий

Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.

Задача 1 «Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».

В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.

Задача 2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».

В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.

Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.

Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:

- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);

- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).

Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета                        – 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1,099 млн. рублей.

Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 – 2015 годы за счёт средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.

V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий

Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.

Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года                        № 100-П.

Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее – мероприятие).

Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.

Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.

Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.

Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.

Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса – главным распорядителем средств Подпрограммы – департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.

Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы – главным распорядителем средств окружного бюджета – департаментом строительства  и жилищной политики автономного округа (далее – конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.

Конкурсная комиссия:

согласует и утверждает конкурсную документацию;

рассматривает конкурсные заявки;

принимает решения о допуске к участию в конкурсе;

принимает решения об определении победителей конкурса;

принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.

Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.

Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.

Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная документация должна содержать:

адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;

форму заявки на участие в конкурсе;

перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;

основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;

размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;

форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.

Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:

утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;

выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;

правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.

Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики  автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее – глава администрации).

Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).

Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.

Условиями участия в отборе являются:

наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее – аналогичные муниципальные целевые программы);

наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) – не менее 3% от общего финансирования мероприятия;

отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;

соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Критериями участия в отборе являются:

специфичность – соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;

эффективность – наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;

измеримость – результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;

полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.

Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.

Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.

Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.

Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:

,

где:

Vмо – объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;

Vo – общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;

Змо – объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;

Зо – суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.

В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.

Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.

Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.

Департамент строительства и жилищной              политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.

Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.

Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.

Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.

Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

Оценка эффективности Подпрограммы

№ п/п

Формулировка критерия (кi)

(его обозначение)

Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента

Примечание

1

2

3

4

1.

Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ  

10

2.

Соответствие целей и задач  Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

(для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)

20

3.

Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых целевых программ 

20

1

2

3

4

4.

Соответствие целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, отражающих достижение результатов её реализации, показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в соответствии с постановлениями Губернатора автономного округа

от 15 июня 2010 года № 117-ПГ

«О мероприятиях по реализации указов Президента Российской Федерации

от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28 апреля

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

20

5.

Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ

на муниципальном уровне

0

6.

Наличие в Подпрограмме показателей социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий

15

7.

Доля средств от общих затрат на  Подпрограмму, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия аналогичной целевой программы

0

8.

Наличие капитальных расходов (расходов на капитальное строительство, приобретение транспортных средств и имущества, стоимостью за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию  Подпрограммы

5

9.

Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой Подпрограмме

0

1

2

3

4

10.

Коэффициент эффективности реализации  Подпрограммы

0

11.

Соотношение значений целевых показателей реализации Подпрограммы к общероссийским показателям

10

Суммарное значение частных критериев Kji

100

В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.

1

Приложение

к подпрограмме «Обеспечение инженерной

инфраструктурой земельных участков под

индивидуальное жилищное строительство,

предназначенных для предоставления

гражданам, имеющим трех и более детей»

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»

млн. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта

Всего
2013 – 2015

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»

69,762

69,762

Средства окружного бюджета

68,663

68,663

Средства бюджетов муниципальных образований

1,099

1,099

1.

Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

0,010

0,010

Средства окружного бюджета

0,005

0,005

Средства бюджетов муниципальных образований

0,005

0,005

1.1.

Муниципальное образование город Салехард

0,004

0,004

Средства окружного бюджета

0,002

0,002

Средства бюджетов муниципальных образований

0,002

0,002

1.1.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.1.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные  планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.2.

Муниципальное образование Надымский район

0,004

0,004

Средства окружного бюджета

0,002

0,002

Средства бюджетов муниципальных образований

0,002

0,002

1.2.1.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15, г. Надым

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.2.2.

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.3.

Муниципальное образование Приуральский район

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

1.3.1.

Проект планировки, проект межевания  территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района

0,002

0,002

Средства окружного бюджета

0,001

0,001

Средства бюджетов муниципальных образований

0,001

0,001

2.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

69,752

69,752

Средства окружного бюджета

68,658

68,658

Средства бюджетов муниципальных образований

1,094

1,094

2.1.

Муниципальное образование город Губкинский

0,304

0,304

Средства окружного бюджета

0,200

0,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,104

0,104

2.1.1.

Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,147

0,147

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,047

0,047

2.1.2.

Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,157

0,157

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,057

0,057

2.2.

Муниципальное образование город Лабытнанги

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

2.2.1.

Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги

10,000

10,000

Средства окружного бюджета

10,000

10,000

2.3.

Муниципальное образование город Муравленко

0,300

0,300

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

2.3.1.

Инженерное обеспечение микрорайона

№ 3Б – индивидуальная застройка

г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,300

0,300

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

2.4.

Муниципальное образование город Новый Уренгой

0,340

0,340

Средства окружного бюджета

0,200

0,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,140

0,140

2.4.1.

Инженерные сети микрорайона Заозерный

к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы

0,100

0,100

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

2.4.2.

Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой

0,240

0,240

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,140

0,140

2.5.

Муниципальное образование город Ноябрьск

0,350

0,350

Средства окружного бюджета

0,200

0,200

Средства бюджетов муниципальных образований

0,150

0,150

2.5.1.

Наружные сети инженерного обеспечения

мкр. «П-15» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,175

0,175

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

2.5.2.

Наружные сети инженерного обеспечения

мкр. «П-18» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

0,175

0,175

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,075

0,075

2.6.

Муниципальное образование Приуральский район

0,600

0,600

Средства окружного бюджета

0,400

0,400

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

2.6.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО

0,100

0,100

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

2.6.2.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

0,300

0,300

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,200

0,200

2.6.3.

Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку

в п. Аксарка Приуральский район

(2-я очередь)

0,100

0,100

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

2.6.4.

Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп

0,100

0,100

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

2.7.

Муниципальное образование Пуровский район

57,458

57,458

Средства окружного бюджета

57,458

57,458

2.7.1.

Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое»

в городе Тарко-Сале

56,458

56,458

Средства окружного бюджета

56,458

56,458

2.7.2.

Инженерное обеспечение 6-го мкр.

п.г.т. Уренгой

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,500

0,500

2.7.3.

Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки

в п. Пурпе

0,500

0,500

Средства окружного бюджета

0,500

0,500

2.8.

Муниципальное образование Шурышкарский район

0,400

0,400

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,300

0,300

2.8.1.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»

0,400

0,400

Средства окружного бюджета

0,100

0,100

Средства бюджетов муниципальных образований

0,300

0,300

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 39/3 от 06.07.2013
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать