Основная информация
Дата опубликования: | 27 июня 2013г. |
Номер документа: | RU89000201300687 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 ноября 2010 года № 383-П
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
27 июня 2013 г. № 507-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного от 18 ноября 2010 года № 383-П
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.».
2. В окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):
2.1. в паспорте:
2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;
2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;
2.1.3. позицию, касающуюся объёмов финансирования изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 86 362,355 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 16 580,701 млн. рублей;
2013 год – 19 249,341 млн. рублей;
2014 год – 13 629,208 млн. рублей;
2015 год – 14 831,134 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета
на 2011 – 2015 годы составит 1 045,068 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 278,172 млн. рублей;
2013 год – 149,961 млн. рублей;
2014 год – 146,179 млн. рублей;
2015 год – 145,129 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 58 865,601 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 11 432,608 млн. рублей;
2013 год – 13 893,838 млн. рублей;
2014 год – 7 870,230 млн. рублей;
2015 год – 8 074,452 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований
на 2011 – 2015 годы составит 636,201 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 109,397 млн. рублей;
2013 год – 91,192 млн. рублей;
2014 год – 107,579 млн. рублей;
2015 год – 105,577 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011 – 2015 годы составит 24 824,424 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 743,126 млн. рублей;
2014 год – 5 505,220 млн. рублей;
2015 год – 6 505,976 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей;
- 2013 год – 371,224 млн. рублей, из них непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ –
371,224 млн. рублей
»;
2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем цифры «760» заменить цифрами «332,9»;
в абзаце пятом цифры «14 067» заменить цифрами «13 854»;
2.2. в приложении № 1 к Программе:
2.2.1.в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 359,956 млн. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 372,001 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей;
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит
28,118 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 3,340 млн. рублей;
2014 год – 5,554 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
»;
2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
в абзаце втором цифры «760» заменить цифрами «332,9»;
в абзаце третьем цифры «304» заменить цифрами «43»;
2.2.2. подраздел «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.
4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.
5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.
6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источники информации: информация АУ «Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.
8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.
11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.
14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.»;
2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:
в абзаце тридцать третьем цифры «4 969,333» заменить цифрами «4 359,956»;
в абзаце тридцать шестом цифры «981,378» заменить цифрами «372,001»;
в абзаце тридцать девятом цифры «27,851» заменить цифрами «28,118»;
в абзаце сорок втором цифры «4,633» заменить цифрами «3,340»;
в абзаце сорок третьем цифры «3,994» заменить цифрами «5,554»;
2.2.4. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного
строительства»
(в ред. от 27.06.2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/ показателя
Базовое значение индикатора/ показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011 год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 – 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
комплексные индикаторы
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы
тыс. кв. м
0,077
62,4
72,1
99,8
87
47
27
332,9
2.
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с Генеральными планами поселений
тыс. кв. м
0,077
0
0
12
13
10
8
43
3.
снижение административных барьеров при реализации проектов строительства жилищного
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами территориального планирования
%
0,077
98,2
100
100
100
100
100
х
4.
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами градостроительного зонирования
%
0,077
96,1
100
100
100
100
100
х
5.
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документацией по планировке территорий
%
0,077
98
100
100
94,8
95,5
96,2
х
6.
сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
дней
0,077
90
60
60
60
60
60
60
7.
доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде
%
0,077
0
0
0
0
20
80
х
8.
доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности
%
0,077
0
0
0
0
20
40
х
9.
доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО
%
0,039
0
0
0
0
20
40
х
10.
доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО
%
0,038
0
0
0
10
40
60
x
11.
обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства
ед.
0,077
7
24
3
2
2
2
33
12.
развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства
доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности
%
0,077
0
30
45
50
50
50
х
13.
снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров
%
0,077
18
18
17
16
15
14
х
14.
увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство
доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию
%
0,076
6,9
7,2
8,2
10
10
10
х
»;
2.2.5. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
(в ред.от 27.06.2013 года № 507-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№
п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 388,074
1 099,555
1 130,942
375,341
928,803
853,433
в том числе
Средства окружного бюджета
4 359,956
1 091,159
1 123,736
372,001
923,249
849,811
Средства бюджетов муниципальных образований
28,118
8,396
7,206
3,340
5,554
3,622
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
130,536
30,902
34,937
21,750
21,737
21,210
Средства окружного бюджета
124,506
29,358
33,188
20,662
20,649
20,649
Средства бюджетов муниципальных образований
6,030
1,544
1,749
1,088
1,088
0,561
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
13,792
0,000
3,300
6,494
3,998
0,000
Средства окружного бюджета
13,108
0,000
3,135
6,175
3,798
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,684
0,000
0,165
0,319
0,200
0,000
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
4,950
3,300
1,650
Средства окружного бюджета
4,703
3,135
1,568
Средства бюджетов муниципальных образований
0,247
0,165
0,082
1.2.2.
Корректировка генерального плана г. Салехард
1,650
1,650
Средства окружного бюджета
1,568
1,568
Средства бюджетов муниципальных образований
0,082
0,082
1.2.3.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард
0,596
0,596
Средства окружного бюджета
0,566
0,566
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина г. Салехард
2,098
2,098
Средства окружного бюджета
1,998
1,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.2.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
1,999
0,000
0,000
0,000
1,999
Средства окружного бюджета
1,899
1,899
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.2.6.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард
0,500
0,000
0,000
0,500
0,000
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.2.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
1,999
0,000
0,000
0,000
1,999
Средства окружного бюджета
1,899
1,899
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
12,996
2,533
3,492
3,920
0,000
3,051
Средства окружного бюджета
12,345
2,406
3,317
3,724
0,000
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,651
0,127
0,175
0,196
0,000
0,153
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4,15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5 г. Губкинского
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,323
0,323
Средства бюджетов муниципальных образований
0,017
0,017
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
3,920
3,920
Средства окружного бюджета
3,724
3,724
Средства бюджетов муниципальных образований
0,196
0,196
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
0,360
0,360
Средства окружного бюджета
0,342
0,342
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.3.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 11
г. Губкинского
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.3.10.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,719
0,719
Средства окружного бюджета
0,683
0,683
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.11.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,380
0,380
Средства окружного бюджета
0,361
0,361
Средства бюджетов муниципальных образований
0,019
0,019
1.3.12.
Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский
1,693
1,693
Средства окружного бюджета
1,608
1,608
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.3.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 14
г. Губкинского
3,051
3,051
Средства окружного бюджета
2,898
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,153
0,153
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
16,564
5,896
6,459
1,053
0,000
3,156
Средства окружного бюджета
15,734
5,601
6,135
1,000
0,000
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,830
0,295
0,324
0,053
0,000
0,158
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
2,108
2,108
Средства окружного бюджета
2,002
2,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
1,503
1,503
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
1,500
1,500
Средства окружного бюджета
1,425
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02
в г. Лабытнанги
0,451
0,451
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,023
0,023
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06,
г. Лабытнанги
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04,
г. Лабытнанги
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03,
г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
3,366
0,600
1,566
0,000
0,000
1,200
Средства окружного бюджета
3,198
0,570
1,488
0,000
0,000
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,168
0,030
0,078
0,000
0,000
0,060
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
0,966
0,966
Средства окружного бюджета
0,918
0,918
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.5.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
11,986
5,280
0,000
3,706
3,000
Средства окружного бюджета
11,387
5,016
0,000
3,521
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,599
0,264
0,000
0,185
0,150
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
3,400
3,400
Средства окружного бюджета
3,230
3,230
Средства бюджетов муниципальных образований
0,170
0,170
1.6.2.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
1,880
1,880
Средства окружного бюджета
1,786
1,786
Средства бюджетов муниципальных образований
0,094
0,094
1.6.3.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,
г. Надым
1,208
1,208
Средства окружного бюджета
1,148
1,148
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.6.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г.Надым
2,498
2,498
Средства окружного бюджета
2,373
2,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
16,935
6,515
3,420
7,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
16,089
6,190
3,249
6,650
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,846
0,325
0,171
0,350
0,000
0,000
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников», промузла на 209 км, г. Ноябрьск
3,420
3,420
Средства окружного бюджета
3,249
3,249
Средства бюджетов муниципальных образований
0,171
0,171
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
7,000
7,000
Средства окружного бюджета
6,650
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,350
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
6,292
0,940
0,350
2,003
2,999
0,000
Средства окружного бюджета
5,976
0,893
0,332
1,902
2,849
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,316
0,047
0,018
0,101
0,150
0,000
1.8.1.
Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории на 96 км
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.8.5.
Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское
1,503
0,003
1,500
Средства окружного бюджета
1,427
0,002
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,076
0,001
0,075
1.8.6.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
1,499
0,000
1,499
Средства окружного бюджета
1,424
1,424
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
8,131
2,300
3,402
0,000
2,429
0,000
Средства окружного бюджета
7,723
2,185
3,231
0,000
2,307
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,115
0,171
0,000
0,122
0,000
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
0,951
0,951
Средства окружного бюджета
0,903
0,903
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
0,751
0,751
Средства окружного бюджета
0,713
0,713
Средства бюджетов муниципальных образований
0,038
0,038
1.9.6.
Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района
2,429
2,429
Средства окружного бюджета
2,307
2,307
Средства бюджетов муниципальных образований
0,122
0,122
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
6,852
5,875
0,977
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
6,511
5,582
0,929
0,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,341
0,293
0,048
0,000
0,000
0,000
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района
0,488
0,488
Средства окружного бюджета
0,464
0,464
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,489
0,489
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
15,000
6,243
6,691
1,263
0,000
0,803
Средства окружного бюджета
14,250
5,931
6,356
1,200
0,000
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,750
0,312
0,335
0,063
0,000
0,040
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары,
д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)
5,491
5,491
Средства окружного бюджета
5,216
5,216
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт
2,463
1,200
1,263
Средства окружного бюджета
2,340
1,140
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,123
0,060
0,063
1.11.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района
0,803
0,803
Средства окружного бюджета
0,763
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.12.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
4,211
Средства окружного бюджета
4,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,211
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
4,211
Средства окружного бюджета
4,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,211
1.12.
Муниципальное образование Красноселькупский район
4,411
0,000
0,000
0,017
4,394
0,000
Средства окружного бюджета
4,185
0,000
0,000
0,011
4,174
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,226
0,000
0,000
0,006
0,220
0,000
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп
1,001
0,002
0,999
Средства окружного бюджета
0,950
0,001
0,949
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,001
0,050
1.12.2.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования с. Красноселькуп
1,001
0,002
0,999
Средства окружного бюджета
0,950
0,001
0,949
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,001
0,050
1.12.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп
0,501
0,002
0,499
Средства окружного бюджета
0,475
0,001
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,001
0,025
1.12.4.
Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское
0,701
0,002
0,699
Средства окружного бюджета
0,665
0,001
0,664
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,001
0,035
1.12.5.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское
0,701
0,002
0,699
Средства окружного бюджета
0,665
0,001
0,664
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,001
0,035
1.12.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское
0,506
0,007
0,499
Средства окружного бюджета
0,480
0,006
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,001
0,025
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
3 197,561
949,461
839,280
187,591
648,036
573,193
Средства окружного бюджета
3 175,473
942,609
833,823
185,339
643,570
570,132
Средства бюджетов муниципальных образований
22,088
6,852
5,457
2,252
4,466
3,061
3.1.
Администрация города Салехарда
425,896
69,040
178,887
64,421
52,328
61,220
Средства окружного бюджета
421,931
69,020
178,487
63,846
50,166
60,412
Средства бюджетов муниципальных образований
3,965
0,020
0,400
0,575
2,162
0,808
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
46,077
0,510
10,200
3,406
11,141
20,820
Средства окружного бюджета
44,084
0,500
10,000
3,006
10,166
20,412
Средства бюджетов муниципальных образований
1,993
0,010
0,200
0,400
0,975
0,408
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
56,012
1,000
44,300
10,712
Средства окружного бюджета
56,012
1,000
44,300
10,712
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
102,600
0,510
20,200
0,303
41,187
40,400
Средства окружного бюджета
100,628
0,500
20,000
0,128
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,972
0,010
0,200
0,175
1,187
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард
(в том числе корректировка проектной документации)
204,187
50,000
104,187
50,000
Средства окружного бюджета
204,187
50,000
104,187
50,000
3.2.
Администрация города Губкинский
355,253
176,689
23,574
0,050
59,290
95,650
Средства окружного бюджета
354,233
176,664
23,569
0,000
59,000
95,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,020
0,025
0,005
0,050
0,290
0,650
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
107,521
41,742
5,779
0,000
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
107,521
41,742
5,779
0,000
30,000
30,000
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
85,384
79,475
5,909
0,000
Средства окружного бюджета
85,384
79,475
5,909
0,000
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
47,354
35,986
11,368
Средства окружного бюджета
47,354
35,986
11,368
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
34,924
1,228
0,316
0,050
8,080
25,250
Средства окружного бюджета
34,516
1,203
0,313
0,000
8,000
25,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,025
0,003
0,050
0,080
0,250
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16,261
0,101
6,060
10,100
Средства окружного бюджета
16,100
0,100
6,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,161
0,001
0,060
0,100
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
45,551
0,101
15,150
30,300
Средства окружного бюджета
45,100
0,100
15,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,451
0,001
0,150
0,300
3.3.
Администрация города Лабытнанги
406,438
87,343
25,000
0,100
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
404,915
85,820
25,000
0,100
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
1,523
1,523
0,000
0,000
0,000
0,000
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
345,015
26,020
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
344,495
25,500
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
0,520
0,520
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,223
50,123
0,100
Средства окружного бюджета
49,220
49,120
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
1,003
1,003
3.3.3.
Инженерное обеспечение мкр. № 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
370,800
23,467
49,583
65,450
111,100
121,200
Средства окружного бюджета
367,546
23,396
49,050
65,100
110,000
120,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,254
0,071
0,533
0,350
1,100
1,200
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
71,750
1,050
0,000
30,300
40,400
Средства окружного бюджета
71,050
1,050
30,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,711
0,011
0,300
0,400
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
196,646
19,896
40,400
35,350
50,500
50,500
Средства окружного бюджета
194,896
19,896
40,000
35,000
50,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,750
0,400
0,350
0,500
0,500
3. 4.3.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,571
3,571
0,000
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3. 4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 5,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
33,571
3,571
30,000
0,000
Средства окружного бюджета
33,500
3,500
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3.4.5.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,220
6,120
0,100
Средства окружного бюджета
6,100
6,000
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,120
0,120
3.4.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
62,602
2,002
0,000
30,300
30,300
Средства окружного бюджета
62,000
2,000
30,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,602
0,002
0,300
0,300
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
19,039
19,039
0,000
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул.Топчева в районе Кедровой рощи, г.Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
874,039
443,750
316,119
24,258
64,117
25,795
Средства окружного бюджета
869,077
440,669
314,335
24,161
64,117
25,795
Средства бюджетов муниципальных образований
4,962
3,081
1,784
0,097
0,000
0,000
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
62,895
40,475
22,420
0,000
Средства окружного бюджета
62,895
40,475
22,420
0,000
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
47,664
30,800
16,864
0,000
Средства окружного бюджета
47,664
30,800
16,864
0,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей,
в том числе проектно-изыскательские работы
164,540
35,800
50,925
2,020
50,000
25,795
Средства окружного бюджета
164,540
35,800
50,925
2,020
50,000
25,795
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
42,480
10,000
32,480
0,000
Средства окружного бюджета
42,480
10,000
32,480
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
234,790
172,590
62,200
0,000
Средства окружного бюджета
234,790
172,590
62,200
0,000
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
207,349
153,061
40,171
0,000
14,117
0,000
Средства окружного бюджета
204,288
150,000
40,171
0,000
14,117
Средства бюджетов муниципальных образований
3,061
3,061
3.6.7.
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу
№ 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
31,719
1,024
30,598
0,097
Средства окружного бюджета
31,002
1,004
29,998
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,717
0,020
0,600
0,097
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
0,100
0,100
0,000
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
0,000
3.6.9.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
60,361
60,361
Средства окружного бюджета
81,318
59,177
22,141
Средства бюджетов муниципальных образований
1,184
1,184
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
132,497
25,834
59,641
10,612
36,410
0,000
Средства окружного бюджета
129,617
25,317
58,472
10,132
35,696
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,880
0,517
1,169
0,480
0,714
0,000
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
132,395
25,834
59,539
10,612
36,410
0,000
Средства окружного бюджета
129,517
25,317
58,372
10,132
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
2,878
0,517
1,167
0,480
0,714
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,051
0,051
0,000
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,051
0,051
0,000
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,5 2А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
164,079
26,575
2,867
0,000
63,236
71,401
Средства окружного бюджета
163,476
26,575
2,867
0,000
63,036
70,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,603
0,000
0,000
0,000
0,200
0,403
3.9.1.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
27,976
25,925
2,051
Средства окружного бюджета
27,976
25,925
2,051
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
28,036
0,000
0,000
28,036
Средства окружного бюджета
28,036
3.9.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
30,746
0,000
0,000
10,200
20,546
Средства окружного бюджета
30,143
10,000
20,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,603
0,200
0,403
3.9.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
77,321
0,650
0,816
25,000
50,855
Средства окружного бюджета
77,321
0,650
0,816
25,000
50,855
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
292,313
34,311
92,515
0,000
115,555
49,932
Средства окружного бюджета
291,868
33,866
92,515
0,000
115,555
49,932
Средства бюджетов муниципальных образований
0,445
0,445
0,000
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе
Тарко-Сале
151,698
81,698
30,000
40,000
Средства окружного бюджета
151,698
81,698
30,000
40,000
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
68,438
12,066
10,817
45,555
Средства окружного бюджета
68,438
12,066
10,817
45,555
3.10.3.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2
в городе Тарко-Сале
15,102
15,102
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,302
0,302
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
7,143
7,143
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,143
0,143
3.10.5.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки в п. Пурпе
49,932
40,000
9,932
Средства окружного бюджета
49,932
40,000
9,932
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
0,422
0,422
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
0,000
0,000
0,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,422
0,422
0,000
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
39,122
34,328
4,794
0,000
Средства окружного бюджета
38,169
33,641
4,528
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,953
0,687
0,266
0,000
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
38,714
34,328
4,386
Средства окружного бюджета
37,769
33,641
4,128
Средства бюджетов муниципальных образований
0,945
0,687
0,258
3.12.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
0,400
0,400
0,000
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
Средства бюджетов муниципальных образований
0,008
0,008
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
110,494
1,494
86,300
22,700
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
108,494
1,494
85,000
22,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
23,494
1,494
20,000
2,000
Средства окружного бюджета
23,494
1,494
20,000
2,000
3.13.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
87,000
66,300
20,700
Средства окружного бюджета
85,000
65,000
20,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
Средства окружного бюджета
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
5.
Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
Средства окружного бюджета
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
»;
1
2.3. В приложении № 2 к Программе:
2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
2.3.1.1. в абзаце первом цифры «14 663,249» заменить цифрами «13 328,047»;
2.3.1.2. в абзаце втором цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;
2.3.1.3. в абзаце пятом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;
2.3.1.4. в абзаце девятом цифры «248,790» заменить цифрами «212,336»;
2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры «35,557» заменить цифрами «11,693»;
2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры «38,213» заменить цифрами «31,491»;
2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры «37,289» заменить цифрами «31,421»;
2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры «3 009,887» заменить цифрами «2 422,823»;
2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры «605,531» заменить цифрами «415,444»;
2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры «508,539» заменить цифрами «313,420»;
2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры «489,034» заменить цифрами «287,176»;
2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:»;
2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.»;
2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:
2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;
2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;
2.3.5. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» с указанием объемов и источников финансирования на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Наименование мероприятия /наименование муниципального образования/направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,42
287,176
1.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципальных образований
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
1.1.
МО ГОРОД САЛЕХАРД, ИТОГО
422,953
72,052
32,256
31,645
95,600
191,400
Средства окружного бюджета
420,403
72,052
31,866
31,485
95,000
190,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,550
0,390
0,160
0,600
1,400
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100,900
20,000
0,000
0,100
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
100,000
20,000
0,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,100
0,400
0,400
1.1.2.
Расширение котельной № 36,
г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
121,201
0,001
20,200
101,000
Средства окружного бюджета
120,000
0,000
20,000
100,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,201
0,001
0,200
1,000
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
3,576
0,500
3,016
0,060
Средства окружного бюджета
3,457
0,500
2,957
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,119
0,059
0,060
1.1.4.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,708
4,721
8,987
5,000
Средства окружного бюджета
18,532
4,721
8,811
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,176
0,176
1.1.5.
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
13,472
7,049
6,324
0,099
Средства окружного бюджета
13,348
7,049
6,200
0,099
Средства бюджетов муниципальных образований
0,124
0,124
1.1.6.
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
27,182
25,782
1,400
Средства окружного бюджета
27,182
25,782
1,400
1.1.7.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
136,386
14,000
11,000
26,386
35,000
50,000
Средства окружного бюджета
136,386
14,000
11,000
26,386
35,000
50,000
1.1.8.
Газификация улицы Пушкина,
г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
1,528
1,528
Средства окружного бюджета
1,498
1,498
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.
МО ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
194,602
150,400
33,300
0,702
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
194,204
150,400
33,102
0,702
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,000
0,100
0,100
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
173,202
150,000
23,202
0,000
Средства окружного бюджета
173,202
150,000
23,202
1.2.2.
Газификация города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
21,400
0,400
10,098
0,702
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
21,002
0,400
9,900
0,702
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.3.
МО ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
489,123
113,463
83,600
32,060
100,000
160,000
Средства окружного бюджета
489,123
113,463
83,600
32,060
100,000
160,000
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская»
с ВЛ 35 кВ МО город Лабытнанги
1,000
1,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15,
мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
244,986
40,000
65,000
29,986
50,000
60,000
Средства окружного бюджета
244,986
40,000
65,000
29,986
50,000
60,000
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
210,737
40,063
18,600
2,074
50,000
100,000
Средства окружного бюджета
210,737
40,063
18,600
2,074
50,000
100,000
1.4.
МО ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
916,517
325,676
12,802
298,039
140,000
140,000
Средства окружного бюджета
916,517
325,676
12,802
298,039
140,000
140,000
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000-15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
699,099
250,000
2,000
247,099
100,000
100,000
Средства окружного бюджета
699,099
250,000
2,000
247,099
100,000
100,000
1.4.3.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
214,948
73,206
10,802
50,940
40,000
40,000
Средства окружного бюджета
214,948
73,206
10,802
50,940
40,000
40,000
1.5.
МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 343,723
787,914
340,650
122,119
426,830
666,210
Средства окружного бюджета
2 338,139
787,914
336,746
121,219
426,050
666,210
Средства бюджетов муниципальных образований
5,584
3,904
0,900
0,780
0,000
1.5.1.
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
162,434
20,000
5,000
0,000
57,000
80,434
Средства окружного бюджета
162,434
20,000
5,000
0,000
57,000
80,434
1.5.2.
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4,955
4,500
0,455
Средства окружного бюджета
4,946
4,500
0,446
Средства бюджетов муниципальных образований
0,009
0,009
1.5.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
102,063
51,000
11,293
39,770
Средства окружного бюджета
99,383
50,000
10,393
38,990
Средства бюджетов муниципальных образований
2,680
1,000
0,900
0,780
1.5.4.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
1 401,649
750,143
275,730
100,000
100,000
175,776
Средства окружного бюджета
1 398,919
750,143
273,000
100,000
100,000
175,776
Средства бюджетов муниципальных образований
2,730
2,730
1.5.5.
Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.6.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
34,311
8,262
10,826
15,223
Средства окружного бюджета
34,149
8,100
10,826
15,223
Средства бюджетов муниципальных образований
0,162
0,162
1.5.7.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
14,939
0,102
0,000
14,837
Средства окружного бюджета
14,937
0,100
0,000
14,837
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.5.8.
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
610,101
0,101
0,000
200,000
410,000
Средства окружного бюджета
610,100
0,100
0,000
200,000
410,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.6.
МО ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО
59,435
53,950
5,485
0,000
Средства окружного бюджета
59,435
53,950
5,485
0,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
0,000
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная
МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
9,520
8,299
1,221
Средства окружного бюджета
9,520
8,299
1,221
1.6.3.
Блочно-модульная котельная
МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8,897
7,712
1,185
Средства окружного бюджета
8,897
7,712
1,185
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93» г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,272
17,610
1,662
Средства окружного бюджета
19,272
17,610
1,662
1.6.5.
Блочно-модульная котельная
КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14,036
12,619
1,417
Средства окружного бюджета
14,036
12,619
1,417
1.7.
МО ГОРОД НОЯБРЬСК, ИТОГО
461,945
7,100
181,391
31,674
164,780
77,000
Средства окружного бюджета
458,877
7,100
179,843
30,944
163,990
77,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,068
1,548
0,730
0,790
0,000
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
109,757
2,000
17,757
0,000
45,000
45,000
Средства окружного бюджета
109,757
2,000
17,757
0,000
45,000
45,000
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
76,398
0,600
3,798
0,000
40,000
32,000
Средства окружного бюджета
76,398
0,600
3,798
0,000
40,000
32,000
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,039
0,039
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,038
0,038
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
272,201
4,500
156,247
31,674
79,780
Средства окружного бюджета
269,134
4,500
154,700
30,944
78,990
Средства бюджетов муниципальных образований
3,067
1,547
0,730
0,790
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне «Г» по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
1.7.6.
Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
1.8.
МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
41,678
23,000
3,193
15,485
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
41,678
23,000
3,193
15,485
0,000
0,000
1.8.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,693
15,500
3,193
0,000
Средства окружного бюджета
18,693
15,500
3,193
0,000
1.8.2.
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
22,985
7,500
0,000
15,485
Средства окружного бюджета
22,985
7,500
15,485
1.9.
МО ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
282,628
57,106
64,222
25,393
50,700
85,207
Средства окружного бюджета
280,257
57,106
64,062
24,882
50,000
84,207
Средства бюджетов муниципальных образований
2,371
0,000
0,160
0,511
0,700
1,000
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
1,890
1,830
0,000
0,060
Средства окружного бюджета
1,830
1,830
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.2.
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
20,000
0,000
0,000
0,000
20,000
Средства окружного бюджета
20,000
0,000
0,000
20,000
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
57,178
26,459
30,719
Средства окружного бюджета
57,178
26,459
30,719
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
10,251
10,000
0,000
0,251
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,251
0,251
1.9.5.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
0,000
1.9.6.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
27,790
1,940
2,643
0,000
10,000
13,207
Средства окружного бюджета
27,790
1,940
2,643
0,000
10,000
13,207
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"
26,700
12,000
14,700
Средства окружного бюджета
26,700
12,000
14,700
1.9.8.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ДЭС
в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.9.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
37,142
0,100
16,160
14,882
5,000
1,000
Средства окружного бюджета
36,982
0,100
16,000
14,882
5,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,160
0,160
1.9.10.
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
86,900
0,000
0,200
35,700
51,000
Средства окружного бюджета
85,000
0,000
0,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,900
0,200
0,700
1,000
1.10.
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
347,644
81,826
22,141
1,000
100,000
142,677
Средства окружного бюджета
347,644
81,826
22,141
1,000
100,000
142,677
1.10.1.
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
124,106
8,000
5,802
0,500
40,000
69,804
Средства окружного бюджета
124,106
8,000
5,802
0,500
40,000
69,804
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
163,987
30,614
0,000
0,500
60,000
72,873
Средства окружного бюджета
163,987
30,614
0,500
60,000
72,873
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС»
в г. Тарко-Сале
5,548
5,548
0,000
Средства окружного бюджета
5,548
5,548
1.10.4.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
54,003
37,664
16,339
Средства окружного бюджета
54,003
37,664
16,339
1.11.
МО ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
336,577
112,643
58,625
4,685
50,100
110,524
Средства окружного бюджета
335,976
112,643
58,624
4,685
50,000
110,024
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,000
0,100
0,500
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»
0,546
0,546
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,546
0,546
0,000
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
0,716
0,703
0,013
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,716
0,703
0,013
0,000
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,
с. Гыда Тазовского района»
2,954
1,941
1,013
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
2,954
1,941
1,013
0,000
1.11.5.
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час
в п. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
0,878
0,878
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,878
0,878
0,000
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района»
1,044
1,044
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,044
1,044
0,000
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района»
3,726
3,726
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
3,726
3,726
0,000
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,
с. Антипаюта Тазовского района»
1,820
1,820
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,820
1,820
1.11.10.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1,428
1,428
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
1.11.11.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
Средства окружного бюджета
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
1.11.12.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут.
в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.13.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
176,560
54,700
57,151
4,685
30,000
30,024
Средства окружного бюджета
176,560
54,700
57,151
4,685
30,000
30,024
1.11.14.
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
65,129
4,428
0,101
0,000
10,100
50,500
Средства окружного бюджета
64,528
4,428
0,100
10,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,100
0,500
1.11.15.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
МО ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 114,567
592,857
492,163
523,709
382,063
123,775
Средства окружного бюджета
2 110,247
592,857
487,843
523,709
382,063
123,775
Средства бюджетов муниципальных образований
4,320
4,320
0,000
0,000
0,000
1.12.1.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
364,791
0,232
49,500
171,148
50,000
93,911
Средства окружного бюджета
364,791
0,232
49,500
171,148
50,000
93,911
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
93,572
87,014
6,479
0,079
Средства окружного бюджета
93,572
87,014
6,479
0,079
1.12.3.
Инженерное обеспечение
п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
69,864
10,000
0,000
0,000
30,000
29,864
Средства окружного бюджета
69,864
10,000
0,000
30,000
29,864
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,200
3,200
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
3,200
3,200
0,000
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 225,920
330,000
330,032
300,000
265,888
Средства окружного бюджета
1 222,652
330,000
326,764
300,000
265,888
Средства бюджетов муниципальных образований
3,268
3,268
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
318,420
135,000
106,050
46,195
31,175
Средства окружного бюджета
317,370
135,000
105,000
46,195
31,175
Средства бюджетов муниципальных образований
1,050
1,050
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
11,389
0,102
6,287
5,000
Средства окружного бюджета
11,387
0,100
6,287
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.13.
МО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 442,955
354,331
336,611
91,355
284,894
375,764
Средства окружного бюджета
1 442,955
354,331
336,611
91,355
284,894
375,764
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
110,000
10,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
110,000
10,000
50,000
50,000
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
160,549
80,000
68,611
11,938
0,000
Средства окружного бюджета
160,549
80,000
68,611
11,938
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
401,123
250,000
117,000
34,123
0,000
Средства окружного бюджета
401,123
250,000
117,000
34,123
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
0,025
0,025
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,025
0,025
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
0,206
0,206
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,206
0,206
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
388,141
1,000
10,600
0,777
100,000
275,764
Средства окружного бюджета
388,141
1,000
10,600
0,777
100,000
275,764
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
229,511
0,100
110,000
34,517
84,894
Средства окружного бюджета
229,511
0,100
110,000
34,517
84,894
1.13.9.
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
135,400
20,000
15,400
0,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
135,400
20,000
15,400
0,000
50,000
50,000
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС-600 кВт», для нужд
МП «Ямальские олени» с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
2.
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
186,825
568,421
568,421
Средства окружного бюджета
1 257,433
177,433
540,000
540,000
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
9,392
28,421
28,421
3.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2550,033
612,187
921,806
415,444
313,42
287,176
Средства окружного бюджета
Средства бюджетов муниципальных образований
127,21
127,21
Внебюджетные источники
2422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
»;
2.3.6. приложение № 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных программ субъектов электро-, теплоэнергетики и организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которых инвестиционные проекты финансируются за счет внебюджетных источников в период 2011 – 2015 годов
млн. рублей
№ п/п
Наименование программы
Итого
Внебюджетные источники
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Город Салехард
1.1.
Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы
18,643
18,643
1.2.
Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард
на 2011 – 2015 годы
238,896
57,925
47,163
46,212
49,040
38,556
2.
Город Губкинский
2.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и инженерных сетей» города Губкинский «Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения» на 2013 год
7,640
7,640
3.
Город Лабытнанги
3.1.
Инвестиционная программа ОАО «Передвижная энергетика» (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги») по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования
г. Лабытнанги на 2011 – 2015 гг.
835,280
214,440
186,670
205,020
125,980
103,170
4.
Город Муравленко
4.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем водоснабжения на 2010 – 2016 годы
97,140
39,880
57,260
4.2.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем водоотведения на 2010 – 2016 годы
70,194
28,104
42,090
4.3.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем теплоснабжения на 2010 – 2016 годы
122,550
59,325
63,225
4.4.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковское предприятие городских электрических сетей» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
11,600
11,600
4.5.
Инвестиционная программа
МУП «Муравленковское предприятие городских электрических сетей» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко в сфере электроснабжения на 2011 год»
14,356
14,356
5.
Город Новый Уренгой
5.1.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойгорэлектросеть» по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 – 2018 годы
183,990
70,670
15,740
38,660
58,920
5.2.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»
по развитию и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 – 2021 годы
112,100
32,400
38,000
41,700
5.3.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг)
в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
на 200– 2013 годы
121,326
40,116
40,388
40,822
6.
Город Надым
6.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергоремонт» «Модернизация канализационных сетей г. Надыма в соответствии с проектно-изыскательскими работами
на 2011 – 2015 гг»
25,668
12,188
13,480
7.
Приуральский район
7.1.
Инвестиционная программа
ООО «Геолог-Инвест» по модернизации автономного источника электроснабжения села Аксарка
на 2012 – 2017 годы
563,440
389,260
67,610
61,740
44,830
Итого по инвестиционным программам
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
»;
2.3.7. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
№ п/п
Наименование муниципального образования/направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Коммунальное хозяйство, итого
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
1.1.
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
1.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
1.3.
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
2.
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
186,825
568,421
568,421
2.1.
Средства окружного бюджета
1 257,433
177,433
540,000
540,000
2.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
9,392
28,421
28,421
3.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2 550,033
612,187
921,806
415,444
313,420
287,176
3.1.
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
3.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
3.3.
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
4.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
4.1.
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципального образования
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
»;
2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения № 8 к Подпрограмме слова «определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций» заменить словами «определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций»;
2.4. в приложении № 3 к Программе:
2.4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:
2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:
2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;
2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;
2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061» и «цифры «501,418» заменить цифрами «863,418»;
2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры «12 544» заменить цифрами «12 331»;
2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;
2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов «ипотечные кредиты» дополнить словом «(займы)»;
2.4.2. в подразделе «Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья» раздела I Подпрограммы:
2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов «ипотечного жилищного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.3. в подразделе «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта «б» пункта 1 после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:
2.4.4.1. абзац десятый после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.4.2. абзац сорок второй после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:
2.4.5.1. в абзаце втором цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;
2.4.5.2. в абзаце пятом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;
2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061»;
2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;
2.4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 27.06.2013 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/показателя
Базовое значение индикатора/показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Выполнение государственных обязательств перед
отдельными категориями граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан-участников Подпрограммы,
в том числе
семей
0,574
3 056
3 038
3 385
2 088
1 907
1 913
12 331
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,047
194
209
269
161
138
135
912
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,040
12
3
14
8
11
16
52
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,040
25
19
18
19
18
22
96
1.4.
ветеранов ВОВ
семей
0,040
84
15
5
5
25
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
семей
0,052
558
261
507
297
510
510
2085
1.6.
молодых семей
семей
0,052
1 892
2 049
2 000
1 282
1 190
1 190
7711
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,047
102
40
40
40
40
40
200
1.8.
получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,040
159
166
152
166 –
в 2011
(перехо-дящие с 2011 г.)
152–в 2012
1.9.
многодетных семей
семей
0,047
7
11
17
35
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
0,047
30
135
84
93
312
1.11.
государственных гражданских служащих
семей
0,043
134
155
115
404
1.12.
граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области
семей
0,043
80
80
1.13.
молодых учителей
семей
0,036
50
51
101
2.
Повышение доступности
жилья путем оказания
поддержки в обеспечении
жильем молодых семей,
развития системы ипотечного жилищного кредитования
Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
98 352
108 000
69 228
64 260
64 260
404 100
3.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
2,19
1,00
0,00
X
3.1.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,071
6,21
5,99
5,75
5,47
5,24
5,00
X
3.2.
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
2,10
1,66
1,24
5,90
2,95
0,00
X
3.3.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
5,81
5,58
5,36
12,54
11,9
11,25
X
4.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
Площадь жилья, построенного (приобретенного)
с помощью социальных выплат, в том числе:
кв.м.
0,142
15690
13660
7486
8242
4000
4000
37 388
4.1.
площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м
0,036
7 290
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
20 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,036
8 400
8 400
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,036
1 260
1 386
2 142
4 788
4.4.
площадь жилья , приобретенного (построенного) молодыми учителями
кв.м.
0,034
2 100
2 100
4 200
»;
2.4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
».
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.)
Итого
2011 –
2015 годы
Получатели бюджетных средств
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе
16 728,511
11 861,192
16 187,931
9 151,297
10 177,247
64 106,178
окружной бюджет
13 070,996
7 882,954
11 407,176
3 916,984
3 916,984
40 195,094
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
519,775
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе:
3 372,038
3 783,799
4 650,224
5 134,000
6 161,000
23 101,061
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
5 348,198
10 071,450
3 017,523
3 017,523
32 101,781
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
2 534,756
1 335,726
899,461
899,461
8 093,313
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
519,775
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
981,666
977,361
844,207
608,774
607,724
4 019,732
окружной бюджет
897,672
909,227
781,566
569,562
569,562
3 727,589
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
68,134
62,641
39,212
38,162
292,143
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 г.
№ 36-ЗАО
371,924
297,725
587,187
569,562
569,562
2 395,960
ДС и ЖП
из них
окружной бюджет
371,924
297,725
587,187
569,562
569,562
2 395,960
в том числе по направлениям:
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
249,816
583,921
для реабилитированных граждан
1,850
23,569
63,212
45,587
45,587
179,805
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
1,000
1,000
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
24,340
118,815
118,815
118,815
416,754
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405,160
405,160
405,160
1 215,480
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральный закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
99,104
61,896
48,363
18,806
18,830
246,999
ДС и ЖП
текущие расходы
0,000
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
18,784
18,806
18,830
106,270
окружной бюджет
73,350
37,800
29,579
140,729
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерациит 07.05.2008 № 714
45,176
23,644
27,177
95,997
ДС и ЖП
текущие расходы
0,000
из них
0,000
окружной бюджет
14,509
2,772
4,800
22,081
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
20,872
22,377
73,916
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
211,930
160,000
546,930
ДС и ЖП
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
211,930
160,000
546,930
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
382,166
672,628
ДС и ЖП
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
23,166
50,739
окружной бюджет
262,889
359,000
621,889
1.1.6.
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
21,480
20,406
19,332
61,218
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
10 679,710
5 269,992
9 856,487
2 447,961
2 447,961
30 702,111
окружной бюджет
10 278,672
5 051,193
9 485,263
2 447,961
2 447,961
29 711,050
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,441
179,753
371,224
863,418
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
649,672
473,124
520,307
891,531
891,531
3 426,165
ДС и ЖП
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
0,720
4,229
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
9 629,000
4 578,069
8 964,956
1 556,430
1 556,430
26 284,885
ДС и ЖП
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,038
218,799
371,224
991,061
ДС и ЖП
из них
0,000
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
179,753
371,224
863,418
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
28 422,434
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 648,368
973,091
875,782
875,782
6 312,434
межбюджетные трансферты органам местного самоуправления
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
156,724
221,398
235,146
84,780
84,780
782,828
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
210,064
235,146
84,780
84,780
771,494
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
в том числе по мероприятиям
ДС и ЖП
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
91,343
94,200
84,780
84,780
408,180
ДС и ЖП
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
90,838
113,240
287,725
ДС и ЖП
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
20,000
14,030
34,030
1.4.4.
Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)
25,187
27,706
52,893
текущие расходы
окружной бюджет
13,853
27,706
41,559
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
ДС и ЖП
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
179,073
текущие расходы
окружной бюджет
179,073
179,073
в том числе по мероприятиям
ДС и ЖП
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
179,073
179,073
»;
2.5. В приложении № 4 к Программе:
2.5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:
2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:
в абзаце первом цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;
в абзаце четвертом цифры «867,200» заменить цифрами «836,172»;
в абзаце седьмом цифры «547,203» заменить цифрами «525,293»;
в абзаце десятом цифры «86,600» заменить цифрами «64,690»;
в абзаце двадцать пятом цифры «300,719» заменить цифрами «291,601»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «57,800» заменить цифрами «48,682»;
2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/
показателя
Базовое значение индикатора/показателя
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 – 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий
обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на строительство
и/или приобретение жилья в сельской местности
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,4
269
300
326
299
299
299
1523
количество молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,2
104
110
104
95
95
95
499
общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат
кв. м
0,4
18,6
22,000
17,017
20,000
17,330
17,330
93,677
»;
2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:
2.5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;
2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
4 470,294
899,400
1 000,322
836,172
867,200
867,200
Объем средств федерального бюджета*
525,293
127,000
160,403
64,690
86,600**
86,600**
Объем средств окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
Объем средств местного бюджета
104,400
15,000
29,800
29,800
29,800
Внебюджетные источники
291,601
72,400
54,919
48,682
57,800
57,800
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1 444,396
308,600
288,919
275,277
285,800
285,800
Объем средств федерального бюджета*
221,074
77,000
34,597
30,277
39,600
39,600
Объем средств окружного бюджета
1101,000
210,000
231,000
220,000
220,000
220,000
Объем средств местного бюджета
31,900
5,200
8,900
8,900
8,900
Внебюджетные источники
90,422
21,600
18,122
16,100
17,300
17,300
»;
2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».»;
2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«** При условии принятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».».
2.6. приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной
долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/показателя
Базовое значение индикатора/показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья
комплексные индикаторы
годовой объем ввода жилья
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
139,6
167,8
192
220
252
290
1 121,8
2.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 479
2 644
3 072
3 598
4 089
4 667
18 070
в том числе
х
х
х
х
х
х
х
х
х
жилье эконом класса
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
136,3
95,5
105,6
121
138,6
159,5
620,2
4.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 427
1 790
1 950
2 237
2 560
2 948
11 485
малоэтажное жилье (не более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
74,8
114,4
88,4
103,1
119,8
136,3
562,0
6.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 279
1 614
1 460
1 722
1 998
2 272
9 066
многоэтажное жилье (более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
70,2
53,4
103,6
116,9
132,2
153,7
559,8
8.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 200
1 030
1 612
1 876
2 091
2 395
9 004
9.
обеспеченность населения жильем
кв. м на
1 человека
0,045
19,2
18,8
18,97
19,13
19,3
19,47
х
10.
обеспеченность населения жильем
жилых ед. на 1000 человек
0,045
330
332
335
338
341
346
х
11.
коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)
лет
0,045
1,9
1,9
1,8
2,1
2
2
х
12.
ежегодный объем ввода жилья на одного жителя
кв. м на человека
0,045
0,26
0,3
0,36
0,4
0,46
0,52
х
13.
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
0,045
62
64
66
62
62
62
х
14.
комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
(в рамках Подпрограммы)
кв. м
0,045
62,4
72,1
99,8
87
47
27
332,9
15.
обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,045
51
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
х
16.
стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан
семей
0,05
3 056
3 038
3 385
2 088
1 907
1 913
12 331
17.
площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат
кв. м
0,045
117 858
112 012
115 486
77 470
68 260
68 260
441 488
18.
доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,045
6,21
5,99
5,75
5,47
5,24
5,0
х
19.
доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,045
5,81
5,58
5,36
12,54
11,9
11,25
х
20.
доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,05
2,25
1,78
1,32
2,19
1,00
0,00
х
21.
доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,045
2,10
1,66
1,24
5,90
2,95
0,00
х
22.
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
0,045
269
300
326
299
299
299
1 523
»;
1
2.7. приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 –2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
86 362,355
22 071,971
16 580,701
19 249,341
13 629,208
14 831,134
2.
в том числе
3.
Средства федерального бюджета
1 045,068
325,627
278,172
149,961
146,179
145,129
4.
Средства окружного бюджета
58 865,601
17 594,473
11 432,608
13 893,838
7 870,230
8 074,452
5.
Средства бюджетов муниципальных образований
636,201
222,456
109,397
91,192
107,579
105,577
6.
Внебюджетные средства
24 824,424
3 528,377
4 541,725
4 743,126
5 505,220
6 505,976
7.
Непрограммные бюджетные средства,
в том числе
991,061
401,038
218,799
371,224
8.
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
9.
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
863,418
312,441
179,753
371,224
10.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 388,074
1 099,555
1 130,942
375,341
928,803
853,433
11.
в том числе
12.
Средства окружного бюджета
4 359,956
1 091,159
1 123,736
372,001
923,249
849,811
13.
Средства бюджетов муниципальных образований
28,118
8,396
7,206
3,340
5,554
3,622
14.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе,
в том числе
130,536
30,902
34,937
21,750
21,737
21,210
15.
Средства окружного бюджета
124,506
29,358
33,188
20,662
20,649
20,649
16.
Средства бюджетов муниципальных образований
6,030
1,544
1,749
1,088
1,088
0,561
17.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
18.
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
19.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
3 197,561
949,461
839,280
187,591
648,036
573,193
20.
Средства окружного бюджета
3 175,473
942,609
833,823
185,339
643,570
570,132
21.
Средства бюджетов муниципальных образований
22,088
6,852
5,457
2,252
4,466
3,061
22.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
23.
Средства окружного бюджета
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
24.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
25.
Средства окружного бюджета
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
26.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
64 106,178
16 728,511
11 861,192
16 187,931
9 151,297
10 177,247
27.
в том числе
28.
Средства федерального бюджета
519,775
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
29.
Средства окружного бюджета
40 195,094
13 070,996
7 882,954
11 407,176
3 916,984
3 916,984
30.
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
31.
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
23 101,061
3 372,038
3 783,799
4 650,224
5 134,000
6 161,000
32.
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
4 019,732
981,666
977,361
844,207
608,774
607,724
33.
Средства федерального бюджета
292,143
83,994
68,134
62,641
39,212
38,162
34.
Средства окружного бюджета
3 727,589
897,672
909,227
781,566
569,562
569,562
35.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
30 702,111
10 679,710
5 269,992
9 856,487
2 447,961
2 447,961
36.
Средства окружного бюджета, том числе
29 711,050
10 278,672
5 051,193
9 485,263
2 447,961
2 447,961
37.
имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)
26 284,885
9 629,000
4 578,069
8 964,956
1 556,430
1 556,430
38.
приобретение жилья
3 426,165
649,672
473,124
520,307
891,531
891,531
39.
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
0,000
0,000
40.
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
863,418
312,441
179,753
371,224
0,000
0,000
41.
Повышение доступности жилья
28 422,434
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
42.
Средства федерального бюджета
216,298
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
43.
Средства окружного бюджета
5 805,888
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
44.
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
45.
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
46.
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
782,828
156,724
221,398
235,146
84,780
84,780
47.
Средства окружного бюджета
771,494
156,724
210,064
235,146
84,780
84,780
47.1.
Средства федерального бюджета
11,334
11,334
48.
Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
49.
Средства окружного бюджета
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
50.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
4 470,294
899,400
1 000,322
836,172
867,200
867,200
51.
в том числе
52.
Средства федерального бюджета
525,293
127,000
160,403
64,690
86,600
86,600
53.
Средства окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
54.
Средства бюджетов муниципальных образований
104,400
0,000
15,000
29,800
29,800
29,800
55.
Средства внебюджетных источников
291,601
72,400
54,919
48,682
57,800
57,800
56.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
57.
в том числе
58.
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
59.
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
60.
Средства внебюджетных источников
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
61.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2 550,033
612,187
921,806
415,444
313,420
287,176
62.
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63.
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
0,000
64.
Средства внебюджетных источников
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
65.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
66.
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
67.
Средства бюджетов муниципальных образований
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
68.
Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
0,000
0,000
186,825
568,421
568,421
69.
Средства окружного бюджета
1 257,433
0,000
0,000
177,433
540,000
540,000
70.
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
0,000
0,000
9,392
28,421
28,421
71.
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» – всего
69,762
69,762
0,000
0,000
72.
в том числе
73.
Средства окружного бюджета
68,663
68,663
0,000
0,000
74.
Средства бюджетов муниципальных образований
1,099
1,099
0,000
0,000
75.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе
0,010
0,010
0,000
0,000
76.
Средства окружного бюджета
0,005
0,005
0,000
0,000
77.
Средства бюджетов муниципальных образований
0,005
0,005
0,000
0,000
78.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе:
69,752
69,752
0,000
0,000
79.
Средства окружного бюджета
68,658
68,658
0,000
0,000
80.
Средства бюджетов муниципальных образований
1,094
1,094
0,000
0,000
»;
1
2.8. приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 2013 год
тыс. рублей
№
п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомственные расходы
межбюджетные субсидии, подлежащие передаче в бюджеты муниципальных образований
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище»
на 2011 – 2015 годы
13 893 838
12 138 878
1 754 960
146 122
69 100
224 461
257 006
386 439
94 224
139 495
4 999
24 303
50 138
19 685
145 358
16 197
0
1.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
372 001
166 000
206 001
70 021
1 100
24 161
16 782
65 100
3 724
0
1 200
1 902
22 000
0
0
11
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
237 001
31 000
206 001
70 021
1 100
24 161
16 782
65 100
3 724
0
1 200
1 902
22 000
0
0
11
0
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.1.
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
185 339
0
185 339
63 846
100
24 161
10 132
65 100
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
185 339
0
185 339
63 846
100
24 161
10 132
65 100
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
1.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 006
3 006
3 006
1.1.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
128
128
128
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
10 712
10 712
10 712
1.1.4.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский»,
г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
50 000
50 000
50 000
1.1.5.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов
в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
100
100
100
1.1.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
35 000
35 000
35 000
1.1.7.
Комплексное благоустройство микрорайона № 5, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.8.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
1.1.9.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
2 020
2 020
2 020
1.1.10.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 132
10 132
10 132
1.1.11.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест
в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
22 141
22 141
22 141
1.1.12.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный»
в с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
1.1.13.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2 000
1.2.
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
в автономном округе
20 662
0
20 662
6 175
1 000
0
6 650
0
3 724
0
1 200
1 902
0
0
0
11
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 662
20 662
6 175
1 000
0
6 650
0
3 724
0
1 200
1 902
0
0
0
11
0
1.2.1.
Корректировка генерального плана г. Салехард
1 568
1 568
1 568
1.2.2.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
г. Салехард
566
566
566
1.2.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24,
г. Салехард
1 568
1 568
1 568
1.2.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина г. Салехард
1 998
1 998
1 998
1.2.5.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард
475
475
475
1.2.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
3 724
3 724
3 724
1.2.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги
1 000
1 000
1 000
1.2.8.
Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
1 900
1 900
1 900
1.2.9.
Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское
2
2
2
1.2.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
6 650
6 650
6 650
1.2.11.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки
д. Ямгорт
1 200
1 200
1 200
1.2.12.
Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.13.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.14.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.15.
Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское
1
1
1
1.2.16.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское
1
1
1
1.2.17.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское
6
6
6
1.3.
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
135 000
135 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.4.
Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
30 987
30 987
2.
Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
11 407 176
10 501 975
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
2.1.
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
587 187
587 187
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
587 187
587 187
2.1.1.
приобретение жилья для реабилитированных граждан
63 212
63 212
2.1.2.
приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
118 815
118 815
2.1.3.
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405 160
405 160
2.1.3.1.
в т. ч. оказание агентских услуг
1 000
1 000
2.2.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
2.2.1.
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.3.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.4.
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
9 485 263
9 485 263
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
9 485 263
9 485 263
2.4.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
520 307
520 307
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
520 307
520 307
2.4.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
8 964 956
8 964 956
2.5.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
113 240
113 240
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
113 240
113 240
2.6.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
29 579
29 579
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
29 579
29 579
2.7.
Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
160 000
160 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
160 000
160 000
2.8.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
4 800
4 800
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4 800
4 800
2.9.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым учителям
27 706
27 706
Департамент образования автономного округа
27 706
27 706
3.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
693 000
693 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
220 000
220 000
3.1.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
693 000
693 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
693 000
693 000
4.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1 352 998
777 903
575 095
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
177 433
0
177 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
4.1.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
4.1.2.
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
99
99
99
4.1.3.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
247 099
247 099
247 099
4.1.4.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
50 940
50 940
50 940
4.1.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
10 393
10 393
10 393
4.1.6.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 944
30 944
30 944
4.1.7.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
15 485
15 485
15 485
4.1.8.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10 000
10 000
10 000
4.1.9.
Ул. Губкина -Тарасова
с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
500
500
500
4.1.10.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
500
500
500
4.1.11.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
4 685
4 685
4 685
4.1.12.
Дизельная электростанция
и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
79
79
79
4.1.13.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.14.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
11 938
11 938
11 938
4.1.15.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 074
2 074
0
4.1.16.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
6 287
6 287
0
4.1.17.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
300 000
300 000
0
4.1.18.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
29 986
29 986
0
4.1.19.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"
10 826
10 826
0
4.1.20.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
26 386
26 386
0
4.1.21.
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
702
702
0
4.1.22.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
46 195
46 195
0
4.1.23.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
100 000
100 000
0
4.1.24.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
34 517
34 517
0
4.1.25.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
777
777
0
4.1.26.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14 882
14 882
0
4.1.27.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
171 148
171 148
0
4.1.28.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
34 123
34 123
0
4.2.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
0
0
0
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
0
0
0
0
4.3.
Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
177 433
0
177 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
177 433
0
177 433
5.
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
68 663
0
68 663
2
10 000
200
200
100
200
2
100
401
0
0
57 458
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
68 663
0
68 663
2
10 000
200
200
100
200
2
100
401
0
0
57 458
0
0
5.1.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
5
0
5
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
5
0
5
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
5.1.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
1
1
1
5.1.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
1
1
1
5.1.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,
г. Надым
1
1
1
5.1.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона Приозёрный", г. Надым
1
5.1.5.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
1
1
1
5.2.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
68 658
0
68 658
0
10 000
200
200
100
200
0
100
400
0
0
57 458
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
68 658
0
68 658
0
10 000
200
200
100
200
0
100
400
0
0
57 458
0
0
5.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.3.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
10 000
10 000
10 000
5.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 3Б – индивидуальная застройка г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.5.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.6.
Инженерные сети восточнее
мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
100
100
100
5.2.7.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.8.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.9.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
100
100
100
5.2.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
100
100
100
5.2.11.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
100
100
100
5.2.12.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
100
100
100
5.2.13.
Инженерное обеспечение
мкр. «Окуневое»
в городе Тарко-Сале
56 458
56 458
56 458
5.2.14.
Инженерное обеспечение
6-го мкр. п.г.т. Уренгой
500
500
500
5.2.15.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель»
для индивидуальной застройки в п. Пурпе
500
500
500
5.2.16.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
100
100
100
»;
1
2.9. дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
Приложение № 14
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-п)
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
(далее – Подпрограмма)
Основание для разработки
перечень поручений Президента Российской Федерации
по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
от 07 января 2011 года № Пр-24;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600
Госзаказчик
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
Разработчики Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
Цели и задачи Подпрограммы
цель:
- создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Задачи:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Сроки и этапы реализации
2013 – 2015 годы
Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2014 год – 1364 земельных участков;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2013 год – 2 объекта;
2014 год – 2 объекта;
2015 год – 2 объекта
Перечень основных мероприятий
Подпрограммы
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Объемы финансирования
- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн. рублей;
- объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов составляет
1,099 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.
Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.
По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе 1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2011 – 2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы – это применение программно-целевого метода.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 – 2015 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Показатели реализации Подпрограммы:
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Методика расчета и источники получения данных о значениях
целевых показателей (индикаторов)
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
1
Таблица 1
Система целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
изме-рения
Весовое значение индика-тора/
показателя
Базовое значение индикатора/
показателя
(2012 год)
2013 год
2014
год
2015 год
2013 – 2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание условий для формирования необходимого
количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-рой для предоставления
градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
ед.
0,5
122
0
1364
-
1364
гражданам,
имеющим трех
и более детей
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
ед.
0,5
1
2
2
2
6
1
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1 «Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).
Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1,099 млн. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 – 2015 годы за счёт средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.
V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий
Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.
Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.
Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее – мероприятие).
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.
Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса – главным распорядителем средств Подпрограммы – департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.
Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы – главным распорядителем средств окружного бюджета – департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (далее – конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.
Конкурсная комиссия:
согласует и утверждает конкурсную документацию;
рассматривает конкурсные заявки;
принимает решения о допуске к участию в конкурсе;
принимает решения об определении победителей конкурса;
принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная документация должна содержать:
адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;
форму заявки на участие в конкурсе;
перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;
размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.
Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:
утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;
выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;
правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.
Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее – глава администрации).
Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.
Условиями участия в отборе являются:
наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее – аналогичные муниципальные целевые программы);
наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) – не менее 3% от общего финансирования мероприятия;
отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Критериями участия в отборе являются:
специфичность – соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;
эффективность – наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;
измеримость – результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;
полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.
Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.
Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.
Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:
,
где:
Vмо – объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
Vo – общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;
Змо – объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;
Зо – суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.
В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.
Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.
Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.
Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.
Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.
Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.
Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ п/п
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Примечание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
10
2.
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
(для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
20
3.
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых целевых программ
20
1
2
3
4
4.
Соответствие целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, отражающих достижение результатов её реализации, показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в соответствии с постановлениями Губернатора автономного округа
от 15 июня 2010 года № 117-ПГ
«О мероприятиях по реализации указов Президента Российской Федерации
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
20
5.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ
на муниципальном уровне
0
6.
Наличие в Подпрограмме показателей социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий
15
7.
Доля средств от общих затрат на Подпрограмму, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия аналогичной целевой программы
0
8.
Наличие капитальных расходов (расходов на капитальное строительство, приобретение транспортных средств и имущества, стоимостью за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы
5
9.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой Подпрограмме
0
1
2
3
4
10.
Коэффициент эффективности реализации Подпрограммы
0
11.
Соотношение значений целевых показателей реализации Подпрограммы к общероссийским показателям
10
Суммарное значение частных критериев Kji
100
В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.
1
Приложение
к подпрограмме «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей»
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
млн. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта
Всего
2013 – 2015
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
69,762
69,762
Средства окружного бюджета
68,663
68,663
Средства бюджетов муниципальных образований
1,099
1,099
1.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
0,010
0,010
Средства окружного бюджета
0,005
0,005
Средства бюджетов муниципальных образований
0,005
0,005
1.1.
Муниципальное образование город Салехард
0,004
0,004
Средства окружного бюджета
0,002
0,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.1.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.1.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.2.
Муниципальное образование Надымский район
0,004
0,004
Средства окружного бюджета
0,002
0,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15, г. Надым
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.2.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.3.
Муниципальное образование Приуральский район
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.3.1.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
2.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
69,752
69,752
Средства окружного бюджета
68,658
68,658
Средства бюджетов муниципальных образований
1,094
1,094
2.1.
Муниципальное образование город Губкинский
0,304
0,304
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,104
0,104
2.1.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,147
0,147
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,047
0,047
2.1.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,157
0,157
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,057
0,057
2.2.
Муниципальное образование город Лабытнанги
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
2.2.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
2.3.
Муниципальное образование город Муравленко
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.3.1.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 3Б – индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.4.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
2.4.1.
Инженерные сети микрорайона Заозерный
к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.4.2.
Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
0,240
0,240
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
2.5.
Муниципальное образование город Ноябрьск
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
2.5.1.
Наружные сети инженерного обеспечения
мкр. «П-15» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,175
0,175
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
2.5.2.
Наружные сети инженерного обеспечения
мкр. «П-18» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,175
0,175
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
2.6.
Муниципальное образование Приуральский район
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.6.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.6.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.6.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район
(2-я очередь)
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.6.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.7.
Муниципальное образование Пуровский район
57,458
57,458
Средства окружного бюджета
57,458
57,458
2.7.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое»
в городе Тарко-Сале
56,458
56,458
Средства окружного бюджета
56,458
56,458
2.7.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр.
п.г.т. Уренгой
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
2.7.3.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки
в п. Пурпе
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
2.8.
Муниципальное образование Шурышкарский район
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
2.8.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 ноября 2010 года № 383-П
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 01.04.2014 № 245-П
В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. Кобылкин
27 июня 2013 г. № 507-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного от 18 ноября 2010 года № 383-П
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.».
2. В окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):
2.1. в паспорте:
2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
«Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;
2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»;
2.1.3. позицию, касающуюся объёмов финансирования изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
общий объём финансирования Программы
на 2011 – 2015 годы составит 86 362,355 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 22 071,971 млн. рублей;
2012 год – 16 580,701 млн. рублей;
2013 год – 19 249,341 млн. рублей;
2014 год – 13 629,208 млн. рублей;
2015 год – 14 831,134 млн. рублей,
в том числе:
за счёт средств федерального бюджета
на 2011 – 2015 годы составит 1 045,068 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 325,627 млн. рублей;
2012 год – 278,172 млн. рублей;
2013 год – 149,961 млн. рублей;
2014 год – 146,179 млн. рублей;
2015 год – 145,129 млн. рублей;
за счёт средств окружного бюджета на 2011 – 2015 годы составит 58 865,601 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 17 594,473 млн. рублей;
2012 год – 11 432,608 млн. рублей;
2013 год – 13 893,838 млн. рублей;
2014 год – 7 870,230 млн. рублей;
2015 год – 8 074,452 млн. рублей;
за счёт средств бюджетов муниципальных образований
на 2011 – 2015 годы составит 636,201 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 222,456 млн. рублей;
2012 год – 109,397 млн. рублей;
2013 год – 91,192 млн. рублей;
2014 год – 107,579 млн. рублей;
2015 год – 105,577 млн. рублей;
за счёт средств внебюджетных источников
на 2011 – 2015 годы составит 24 824,424 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 3 528,377 млн. рублей;
2012 год – 4 541,725 млн. рублей;
2013 год – 4 743,126 млн. рублей;
2014 год – 5 505,220 млн. рублей;
2015 год – 6 505,976 млн. рублей;
за счёт бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год – 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 88,597 млн. рублей, средства окружного бюджета – 88,597 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 223,844 млн. рублей;
- 2012 год – 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 39,046 млн. рублей, средства окружного бюджета – 39,046 млн. рублей и непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ – 179,753 млн. рублей;
- 2013 год – 371,224 млн. рублей, из них непрограммные средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ –
371,224 млн. рублей
»;
2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем цифры «760» заменить цифрами «332,9»;
в абзаце пятом цифры «14 067» заменить цифрами «13 854»;
2.2. в приложении № 1 к Программе:
2.2.1.в паспорте подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
«
Объёмы финансирования
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств окружного бюджета составит 4 359,956 млн. рублей,
в том числе:
2011 год – 1 091,159 млн. рублей;
2012 год – 1 123,736 млн. рублей;
2013 год – 372,001 млн. рублей;
2014 год – 923,249 млн. рублей;
2015 год – 849,811 млн. рублей;
объём финансирования Подпрограммы за счёт средств бюджетов муниципальных образований составит
28,118 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 год – 8,396 млн. рублей;
2012 год – 7,206 млн. рублей;
2013 год – 3,340 млн. рублей;
2014 год – 5,554 млн. рублей;
2015 год – 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут определены в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы
»;
2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
в абзаце втором цифры «760» заменить цифрами «332,9»;
в абзаце третьем цифры «304» заменить цифрами «43»;
2.2.2. подраздел «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.
4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.
5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.
6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источники информации: информация АУ «Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.
8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.
11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.
14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.»;
2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:
в абзаце тридцать третьем цифры «4 969,333» заменить цифрами «4 359,956»;
в абзаце тридцать шестом цифры «981,378» заменить цифрами «372,001»;
в абзаце тридцать девятом цифры «27,851» заменить цифрами «28,118»;
в абзаце сорок втором цифры «4,633» заменить цифрами «3,340»;
в абзаце сорок третьем цифры «3,994» заменить цифрами «5,554»;
2.2.4. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного
строительства»
(в ред. от 27.06.2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/ показателя
Базовое значение индикатора/ показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011 год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 – 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
комплексные индикаторы
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в рамках Подпрограммы
тыс. кв. м
0,077
62,4
72,1
99,8
87
47
27
332,9
2.
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с Генеральными планами поселений
тыс. кв. м
0,077
0
0
12
13
10
8
43
3.
снижение административных барьеров при реализации проектов строительства жилищного
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами территориального планирования
%
0,077
98,2
100
100
100
100
100
х
4.
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документами градостроительного зонирования
%
0,077
96,1
100
100
100
100
100
х
5.
обеспеченность муниципальных образований в автономном округе документацией по планировке территорий
%
0,077
98
100
100
94,8
95,5
96,2
х
6.
сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
дней
0,077
90
60
60
60
60
60
60
7.
доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде
%
0,077
0
0
0
0
20
80
х
8.
доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности
%
0,077
0
0
0
0
20
40
х
9.
доля органов местного самоуправления автономного округа, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, информационные ресурсы которых используются для формирования базы данных ИАС УГРТ ЯНАО
%
0,039
0
0
0
0
20
40
х
10.
доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО
%
0,038
0
0
0
10
40
60
x
11.
обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой
общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства
ед.
0,077
7
24
3
2
2
2
33
12.
развитие современных технологий и совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих в целях жилищного строительства
доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности
%
0,077
0
30
45
50
50
50
х
13.
снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров
%
0,077
18
18
17
16
15
14
х
14.
увеличение притока частных инвестиций и кредитных ресурсов в жилищное строительство
доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию
%
0,076
6,9
7,2
8,2
10
10
10
х
»;
2.2.5. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к подпрограмме «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства»
(в ред.от 27.06.2013 года № 507-П)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
млн. рублей
№
п/п
Источники и направления финансирования
2011 – 2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 388,074
1 099,555
1 130,942
375,341
928,803
853,433
в том числе
Средства окружного бюджета
4 359,956
1 091,159
1 123,736
372,001
923,249
849,811
Средства бюджетов муниципальных образований
28,118
8,396
7,206
3,340
5,554
3,622
1.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
130,536
30,902
34,937
21,750
21,737
21,210
Средства окружного бюджета
124,506
29,358
33,188
20,662
20,649
20,649
Средства бюджетов муниципальных образований
6,030
1,544
1,749
1,088
1,088
0,561
1.1.
Корректировка схемы территориального планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
1.2.
Муниципальное образование город Салехард
13,792
0,000
3,300
6,494
3,998
0,000
Средства окружного бюджета
13,108
0,000
3,135
6,175
3,798
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,684
0,000
0,165
0,319
0,200
0,000
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24, г. Салехард
4,950
3,300
1,650
Средства окружного бюджета
4,703
3,135
1,568
Средства бюджетов муниципальных образований
0,247
0,165
0,082
1.2.2.
Корректировка генерального плана г. Салехард
1,650
1,650
Средства окружного бюджета
1,568
1,568
Средства бюджетов муниципальных образований
0,082
0,082
1.2.3.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования г. Салехард
0,596
0,596
Средства окружного бюджета
0,566
0,566
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина г. Салехард
2,098
2,098
Средства окружного бюджета
1,998
1,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.2.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
1,999
0,000
0,000
0,000
1,999
Средства окружного бюджета
1,899
1,899
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.2.6.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард
0,500
0,000
0,000
0,500
0,000
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.2.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
1,999
0,000
0,000
0,000
1,999
Средства окружного бюджета
1,899
1,899
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.3.
Муниципальное образование город Губкинский
12,996
2,533
3,492
3,920
0,000
3,051
Средства окружного бюджета
12,345
2,406
3,317
3,724
0,000
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,651
0,127
0,175
0,196
0,000
0,153
1.3.1.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 1 г. Губкинского
0,688
0,688
Средства окружного бюджета
0,654
0,654
Средства бюджетов муниципальных образований
0,034
0,034
1.3.2.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 15 г. Губкинского
0,414
0,414
Средства окружного бюджета
0,393
0,393
Средства бюджетов муниципальных образований
0,021
0,021
1.3.3.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 4,15 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,432
0,432
Средства окружного бюджета
0,410
0,410
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.3.4.
Корректировка топографической съемки 10,5 микрорайонов муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты (29,37 га)
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,475
0,475
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.5.
Корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Губкинский
0,499
0,499
Средства окружного бюджета
0,474
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.3.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 5 г. Губкинского
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,323
0,323
Средства бюджетов муниципальных образований
0,017
0,017
1.3.7.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
3,920
3,920
Средства окружного бюджета
3,724
3,724
Средства бюджетов муниципальных образований
0,196
0,196
1.3.8.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 10 г. Губкинского
0,360
0,360
Средства окружного бюджета
0,342
0,342
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.3.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 11
г. Губкинского
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.3.10.
Корректировка топографической съемки микрорайонов 6, 7 муниципального образования город Губкинский с оцифровкой электронной карты
0,719
0,719
Средства окружного бюджета
0,683
0,683
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,036
1.3.11.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский
0,380
0,380
Средства окружного бюджета
0,361
0,361
Средства бюджетов муниципальных образований
0,019
0,019
1.3.12.
Инженерно-геологические изыскания территории муниципального образования город Губкинский
1,693
1,693
Средства окружного бюджета
1,608
1,608
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.3.13.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона 14
г. Губкинского
3,051
3,051
Средства окружного бюджета
2,898
2,898
Средства бюджетов муниципальных образований
0,153
0,153
1.4.
Муниципальное образование город Лабытнанги
16,564
5,896
6,459
1,053
0,000
3,156
Средства окружного бюджета
15,734
5,601
6,135
1,000
0,000
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,830
0,295
0,324
0,053
0,000
0,158
1.4.1.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочных кварталов 02:01:02, 02:02:01,02:02:02 в г. Лабытнанги
5,346
5,346
Средства окружного бюджета
5,079
5,079
Средства бюджетов муниципальных образований
0,267
0,267
1.4.2.
Внесение изменений в генеральный план городского округа Лабытнанги
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.4.3.
Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Лабытнанги
0,200
0,200
Средства окружного бюджета
0,190
0,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,010
0,010
1.4.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:03:01
в г. Лабытнанги
2,108
2,108
Средства окружного бюджета
2,002
2,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,106
0,106
1.4.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:02:02
в г. Лабытнанги
1,503
1,503
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:07
в г. Лабытнанги
0,897
0,897
Средства окружного бюджета
0,852
0,852
Средства бюджетов муниципальных образований
0,045
0,045
1.4.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:01
в г. Лабытнанги
1,500
1,500
Средства окружного бюджета
1,425
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.4.8.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 03:02:02
в г. Лабытнанги
0,451
0,451
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,023
0,023
1.4.9.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08
в г. Лабытнанги
1,053
1,053
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,053
0,053
1.4.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:06,
г. Лабытнанги
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.4.11.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 02:02:04,
г. Лабытнанги
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.4.12.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:03,
г. Лабытнанги
3,156
3,156
Средства окружного бюджета
2,998
2,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,158
0,158
1.5.
Муниципальное образование город Муравленко
3,366
0,600
1,566
0,000
0,000
1,200
Средства окружного бюджета
3,198
0,570
1,488
0,000
0,000
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,168
0,030
0,078
0,000
0,000
0,060
1.5.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 1
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.5.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 2
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.5.3.
Корректировка топографической съемки (М-б 1:500) территории микрорайона № 3
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.4.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 6
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,570
0,570
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.5.5.
Проект планировки, проект межевания и градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 12
0,966
0,966
Средства окружного бюджета
0,918
0,918
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.5.6.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории микрорайона № 4
0,000
Средства окружного бюджета
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
1.6.
Муниципальное образование Надымский район
11,986
5,280
0,000
3,706
3,000
Средства окружного бюджета
11,387
5,016
0,000
3,521
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,599
0,264
0,000
0,185
0,150
1.6.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории коммунально-складской зоны г. Надым
3,400
3,400
Средства окружного бюджета
3,230
3,230
Средства бюджетов муниципальных образований
0,170
0,170
1.6.2.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Ягельный
1,880
1,880
Средства окружного бюджета
1,786
1,786
Средства бюджетов муниципальных образований
0,094
0,094
1.6.3.
Проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории муниципального образования п. Заполярный
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
2,850
2,850
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
1.6.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,
г. Надым
1,208
1,208
Средства окружного бюджета
1,148
1,148
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.6.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г.Надым
2,498
2,498
Средства окружного бюджета
2,373
2,373
Средства бюджетов муниципальных образований
0,125
0,125
1.7.
Муниципальное образование город Ноябрьск
16,935
6,515
3,420
7,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
16,089
6,190
3,249
6,650
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,846
0,325
0,171
0,350
0,000
0,000
1.7.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геологические изыскания Юго-Восточного промузла, г. Ноябрьск
6,515
6,515
Средства окружного бюджета
6,190
6,190
Средства бюджетов муниципальных образований
0,325
0,325
1.7.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона "Железнодорожников», промузла на 209 км, г. Ноябрьск
3,420
3,420
Средства окружного бюджета
3,249
3,249
Средства бюджетов муниципальных образований
0,171
0,171
1.7.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
7,000
7,000
Средства окружного бюджета
6,650
6,650
Средства бюджетов муниципальных образований
0,350
0,350
1.8.
Муниципальное образование Приуральский район
6,292
0,940
0,350
2,003
2,999
0,000
Средства окружного бюджета
5,976
0,893
0,332
1,902
2,849
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,316
0,047
0,018
0,101
0,150
0,000
1.8.1.
Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
2,000
2,000
Средства окружного бюджета
1,900
1,900
Средства бюджетов муниципальных образований
0,100
0,100
1.8.2.
Проект планировки, проект межевания территории фактории Полуй
0,450
0,450
Средства окружного бюджета
0,428
0,428
Средства бюджетов муниципальных образований
0,022
0,022
1.8.3.
Топографо-геодезическая съемка территории фактории Полуй, фактории на 96 км, фактории Пунг-Ю
0,490
0,490
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,025
0,025
1.8.4.
Проект планировки, проект межевания территории фактории на 96 км
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,332
0,332
Средства бюджетов муниципальных образований
0,018
0,018
1.8.5.
Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское
1,503
0,003
1,500
Средства окружного бюджета
1,427
0,002
1,425
Средства бюджетов муниципальных образований
0,076
0,001
0,075
1.8.6.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
1,499
0,000
1,499
Средства окружного бюджета
1,424
1,424
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
1.9.
Муниципальное образование Пуровский район
8,131
2,300
3,402
0,000
2,429
0,000
Средства окружного бюджета
7,723
2,185
3,231
0,000
2,307
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,115
0,171
0,000
0,122
0,000
1.9.1.
Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки территории сельского поселения Халясавэй Пуровского района
1,100
1,100
Средства окружного бюджета
1,045
1,045
Средства бюджетов муниципальных образований
0,055
0,055
1.9.2.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пурпе Пуровского района
1,200
1,200
Средства окружного бюджета
1,140
1,140
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.3.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района
1,700
1,700
Средства окружного бюджета
1,615
1,615
Средства бюджетов муниципальных образований
0,085
0,085
1.9.4.
Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п. Уренгой Пуровского района
0,951
0,951
Средства окружного бюджета
0,903
0,903
Средства бюджетов муниципальных образований
0,048
0,048
1.9.5.
Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района
0,751
0,751
Средства окружного бюджета
0,713
0,713
Средства бюджетов муниципальных образований
0,038
0,038
1.9.6.
Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале Пуровского района
2,429
2,429
Средства окружного бюджета
2,307
2,307
Средства бюджетов муниципальных образований
0,122
0,122
1.10.
Муниципальное образование Тазовский район
6,852
5,875
0,977
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
6,511
5,582
0,929
0,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,341
0,293
0,048
0,000
0,000
0,000
1.10.1.
Топографическая съемка территории факторий и деревень, находящихся на межселенной территории Тазовского района
2,695
2,695
Средства окружного бюджета
2,560
2,560
Средства бюджетов муниципальных образований
0,135
0,135
1.10.2.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Юрибей Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.3.
Генеральный план, проект планировки, инженерно-геодезические изыскания территории деревни Тадибе-Яха Тазовского района
1,590
1,590
Средства окружного бюджета
1,511
1,511
Средства бюджетов муниципальных образований
0,079
0,079
1.10.4.
Проект планировки территории фактории Танамо Тазовского района
0,488
0,488
Средства окружного бюджета
0,464
0,464
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.10.5.
Проект планировки территории фактории Развилка Тазовского района
0,489
0,489
Средства окружного бюджета
0,465
0,465
Средства бюджетов муниципальных образований
0,024
0,024
1.11.
Муниципальное образование Шурышкарский район
15,000
6,243
6,691
1,263
0,000
0,803
Средства окружного бюджета
14,250
5,931
6,356
1,200
0,000
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,750
0,312
0,335
0,063
0,000
0,040
1.11.1.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Мужи
3,666
3,666
Средства окружного бюджета
3,483
3,483
Средства бюджетов муниципальных образований
0,183
0,183
1.11.2.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Горки
2,577
2,577
Средства окружного бюджета
2,448
2,448
Средства бюджетов муниципальных образований
0,129
0,129
1.11.3.
Создание и обновление топографической съемки, создание опорно-межевой сети в с. Шурышкары, с. Восяхово, с. Питляр, д. Унсельгорт, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары,
д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт (1 этап)
5,491
5,491
Средства окружного бюджета
5,216
5,216
Средства бюджетов муниципальных образований
0,275
0,275
1.11.4.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки д. Ямгорт
2,463
1,200
1,263
Средства окружного бюджета
2,340
1,140
1,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,123
0,060
0,063
1.11.5.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков микрорайона жилой застройки в с. Горки Шурышкарского района
0,803
0,803
Средства окружного бюджета
0,763
0,763
Средства бюджетов муниципальных образований
0,040
0,040
1.12.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
4,211
Средства окружного бюджета
4,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,211
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
4,211
Средства окружного бюджета
4,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,211
1.12.
Муниципальное образование Красноселькупский район
4,411
0,000
0,000
0,017
4,394
0,000
Средства окружного бюджета
4,185
0,000
0,000
0,011
4,174
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,226
0,000
0,000
0,006
0,220
0,000
1.12.1.
Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп
1,001
0,002
0,999
Средства окружного бюджета
0,950
0,001
0,949
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,001
0,050
1.12.2.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования с. Красноселькуп
1,001
0,002
0,999
Средства окружного бюджета
0,950
0,001
0,949
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,001
0,050
1.12.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп
0,501
0,002
0,499
Средства окружного бюджета
0,475
0,001
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,001
0,025
1.12.4.
Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское
0,701
0,002
0,699
Средства окружного бюджета
0,665
0,001
0,664
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,001
0,035
1.12.5.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское
0,701
0,002
0,699
Средства окружного бюджета
0,665
0,001
0,664
Средства бюджетов муниципальных образований
0,036
0,001
0,035
1.12.6.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское
0,506
0,007
0,499
Средства окружного бюджета
0,480
0,006
0,474
Средства бюджетов муниципальных образований
0,026
0,001
0,025
2.
Совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
2.1.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
3.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
3 197,561
949,461
839,280
187,591
648,036
573,193
Средства окружного бюджета
3 175,473
942,609
833,823
185,339
643,570
570,132
Средства бюджетов муниципальных образований
22,088
6,852
5,457
2,252
4,466
3,061
3.1.
Администрация города Салехарда
425,896
69,040
178,887
64,421
52,328
61,220
Средства окружного бюджета
421,931
69,020
178,487
63,846
50,166
60,412
Средства бюджетов муниципальных образований
3,965
0,020
0,400
0,575
2,162
0,808
3.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона "Теремки" г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
46,077
0,510
10,200
3,406
11,141
20,820
Средства окружного бюджета
44,084
0,500
10,000
3,006
10,166
20,412
Средства бюджетов муниципальных образований
1,993
0,010
0,200
0,400
0,975
0,408
3.1.2.
Инженерное обеспечение квартала № 15, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
17,020
17,020
Средства окружного бюджета
17,020
17,020
3.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
56,012
1,000
44,300
10,712
Средства окружного бюджета
56,012
1,000
44,300
10,712
3.1.4.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
102,600
0,510
20,200
0,303
41,187
40,400
Средства окружного бюджета
100,628
0,500
20,000
0,128
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,972
0,010
0,200
0,175
1,187
0,400
3.1.5.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г. Салехард
(в том числе корректировка проектной документации)
204,187
50,000
104,187
50,000
Средства окружного бюджета
204,187
50,000
104,187
50,000
3.2.
Администрация города Губкинский
355,253
176,689
23,574
0,050
59,290
95,650
Средства окружного бюджета
354,233
176,664
23,569
0,000
59,000
95,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,020
0,025
0,005
0,050
0,290
0,650
3.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 1 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
18,258
18,258
Средства окружного бюджета
18,258
18,258
3.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
107,521
41,742
5,779
0,000
30,000
30,000
Средства окружного бюджета
107,521
41,742
5,779
0,000
30,000
30,000
3.2 3.
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
85,384
79,475
5,909
0,000
Средства окружного бюджета
85,384
79,475
5,909
0,000
3.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы
47,354
35,986
11,368
Средства окружного бюджета
47,354
35,986
11,368
3.2.5.
Инженерное обеспечение микрорайона № 5 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
34,924
1,228
0,316
0,050
8,080
25,250
Средства окружного бюджета
34,516
1,203
0,313
0,000
8,000
25,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,408
0,025
0,003
0,050
0,080
0,250
3.2.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16,261
0,101
6,060
10,100
Средства окружного бюджета
16,100
0,100
6,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,161
0,001
0,060
0,100
3.2.7.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
45,551
0,101
15,150
30,300
Средства окружного бюджета
45,100
0,100
15,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,451
0,001
0,150
0,300
3.3.
Администрация города Лабытнанги
406,438
87,343
25,000
0,100
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
404,915
85,820
25,000
0,100
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
1,523
1,523
0,000
0,000
0,000
0,000
3.3.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
345,015
26,020
25,000
146,000
147,995
Средства окружного бюджета
344,495
25,500
25,000
146,000
147,995
Средства бюджетов муниципальных образований
0,520
0,520
3.3.2.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов в планировочном квартале 01:02:08 в г.Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
50,223
50,123
0,100
Средства окружного бюджета
49,220
49,120
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
1,003
1,003
3.3.3.
Инженерное обеспечение мкр. № 3, г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
11,200
11,200
Средства окружного бюджета
11,200
11,200
3.4.
Администрация муниципального образования город Муравленко
370,800
23,467
49,583
65,450
111,100
121,200
Средства окружного бюджета
367,546
23,396
49,050
65,100
110,000
120,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,254
0,071
0,533
0,350
1,100
1,200
3.4.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
71,750
1,050
0,000
30,300
40,400
Средства окружного бюджета
71,050
1,050
30,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,711
0,011
0,300
0,400
3.4.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
196,646
19,896
40,400
35,350
50,500
50,500
Средства окружного бюджета
194,896
19,896
40,000
35,000
50,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,750
0,400
0,350
0,500
0,500
3. 4.3.
Комплексное благоустройство микрорайона № 2,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,571
3,571
0,000
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3. 4.4.
Комплексное благоустройство микрорайона № 5,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
33,571
3,571
30,000
0,000
Средства окружного бюджета
33,500
3,500
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,071
0,071
3.4.5.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
6,220
6,120
0,100
Средства окружного бюджета
6,100
6,000
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,120
0,120
3.4.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - индивидуальная застройка г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
62,602
2,002
0,000
30,300
30,300
Средства окружного бюджета
62,000
2,000
30,000
30,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,602
0,002
0,300
0,300
3.5.
Администрация муниципального образования Надымский район
19,039
19,039
0,000
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.5.1.
Инженерное обеспечение малоэтажной застройки по ул.Топчева в районе Кедровой рощи, г.Надым, в том числе проектно-изыскательские работы
19,039
19,039
Средства окружного бюджета
18,658
18,658
Средства бюджетов муниципальных образований
0,381
0,381
3.6.
Администрация города Новый Уренгой
874,039
443,750
316,119
24,258
64,117
25,795
Средства окружного бюджета
869,077
440,669
314,335
24,161
64,117
25,795
Средства бюджетов муниципальных образований
4,962
3,081
1,784
0,097
0,000
0,000
3.6.1.
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
62,895
40,475
22,420
0,000
Средства окружного бюджета
62,895
40,475
22,420
0,000
3.6.2.
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А
г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
47,664
30,800
16,864
0,000
Средства окружного бюджета
47,664
30,800
16,864
0,000
3.6.3.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей,
в том числе проектно-изыскательские работы
164,540
35,800
50,925
2,020
50,000
25,795
Средства окружного бюджета
164,540
35,800
50,925
2,020
50,000
25,795
3.6.4.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
42,480
10,000
32,480
0,000
Средства окружного бюджета
42,480
10,000
32,480
3.6.5.
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба,
в том числе проектно-изыскательские работы
234,790
172,590
62,200
0,000
Средства окружного бюджета
234,790
172,590
62,200
0,000
3.6.6.
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
207,349
153,061
40,171
0,000
14,117
0,000
Средства окружного бюджета
204,288
150,000
40,171
0,000
14,117
Средства бюджетов муниципальных образований
3,061
3,061
3.6.7.
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу
№ 3 в 1 квартале МЭЗ г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
31,719
1,024
30,598
0,097
Средства окружного бюджета
31,002
1,004
29,998
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,717
0,020
0,600
0,097
3.6.8.
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево
0,100
0,100
0,000
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
0,000
3.6.9.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
60,361
60,361
Средства окружного бюджета
81,318
59,177
22,141
Средства бюджетов муниципальных образований
1,184
1,184
3.7.
Администрация муниципального образования город Ноябрьск
132,497
25,834
59,641
10,612
36,410
0,000
Средства окружного бюджета
129,617
25,317
58,472
10,132
35,696
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,880
0,517
1,169
0,480
0,714
0,000
3.7.1.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
132,395
25,834
59,539
10,612
36,410
0,000
Средства окружного бюджета
129,517
25,317
58,372
10,132
35,696
Средства бюджетов муниципальных образований
2,878
0,517
1,167
0,480
0,714
3.7.2.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,051
0,051
0,000
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
3.7.3.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,051
0,051
0,000
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
3.8.
Администрация муниципального образования Красноселькупский район
7,169
7,169
Средства окружного бюджета
7,067
7,067
Средства бюджетов муниципальных образований
0,102
0,102
3.8.1.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.2.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3 индивидуальных жилых дома в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.3.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 3-х квартирный жилой дом в с. Ратта, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.4.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 2-х квартирный жилой дом по ул. Центральная в с. Толька, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.5.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под 4 индивидуальных жилых дома по ул. Нагорная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.6.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 3-х жилых домов по ул. Полярная 8, 10, 12 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.7.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Полярная 34а, 36а в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.8.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под три 6-ти квартирных жилых дома по ул. Полярная, 25, 37, 39 в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.9.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под два 8-ми квартирных жилых дома по ул. Нагорная 52,5 2А в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.10.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальный жилой дом по ул. Хвойная в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.11.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. 40 лет Победы 19, 21 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
1,467
1,467
Средства окружного бюджета
1,467
1,467
3.8.12.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство 2-х жилых домов по ул. Советская 25, 27 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.13.
Инженерное обеспечение земельного участка объектами коммунальной инфраструктуры под строительство жилого дома по ул. Нагорная, 63 в с. Красноселькуп, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
3.8.14.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Красноселькуп, Красноселькупский район,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.8.15.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры под индивидуальные жилые дома в с. Толька, Красноселькупский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2,551
2,551
Средства окружного бюджета
2,500
2,500
Средства бюджетов муниципальных образований
0,051
0,051
3.9.
Администрация муниципального образования Приуральский район
164,079
26,575
2,867
0,000
63,236
71,401
Средства окружного бюджета
163,476
26,575
2,867
0,000
63,036
70,998
Средства бюджетов муниципальных образований
0,603
0,000
0,000
0,000
0,200
0,403
3.9.1.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
27,976
25,925
2,051
Средства окружного бюджета
27,976
25,925
2,051
3.9.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
28,036
0,000
0,000
28,036
Средства окружного бюджета
28,036
3.9.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
30,746
0,000
0,000
10,200
20,546
Средства окружного бюджета
30,143
10,000
20,143
Средства бюджетов муниципальных образований
0,603
0,200
0,403
3.9.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
77,321
0,650
0,816
25,000
50,855
Средства окружного бюджета
77,321
0,650
0,816
25,000
50,855
3.10.
Администрация муниципального образования Пуровский район
292,313
34,311
92,515
0,000
115,555
49,932
Средства окружного бюджета
291,868
33,866
92,515
0,000
115,555
49,932
Средства бюджетов муниципальных образований
0,445
0,445
0,000
3.10.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе
Тарко-Сале
151,698
81,698
30,000
40,000
Средства окружного бюджета
151,698
81,698
30,000
40,000
3.10.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой
68,438
12,066
10,817
45,555
Средства окружного бюджета
68,438
12,066
10,817
45,555
3.10.3.
Инженерное обеспечение жилого мкр. «Таежный» № 2
в городе Тарко-Сале
15,102
15,102
Средства окружного бюджета
14,800
14,800
Средства бюджетов муниципальных образований
0,302
0,302
3.10.4.
Инженерное обеспечение жилого мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
7,143
7,143
Средства окружного бюджета
7,000
7,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,143
0,143
3.10.5.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки в п. Пурпе
49,932
40,000
9,932
Средства окружного бюджета
49,932
40,000
9,932
3.11.
Администрация муниципального образования Тазовский район
0,422
0,422
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
0,000
0,000
0,000
3.11.1.
Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,422
0,422
0,000
Средства окружного бюджета
0,422
0,422
3.12.
Администрация муниципального образования Шурышкарский район
39,122
34,328
4,794
0,000
Средства окружного бюджета
38,169
33,641
4,528
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,953
0,687
0,266
0,000
3.12.1.
Строительство ТВС в с. Горки к 24-х квартирному жилому дому, в том числе проектно-изыскательские работы
38,714
34,328
4,386
Средства окружного бюджета
37,769
33,641
4,128
Средства бюджетов муниципальных образований
0,945
0,687
0,258
3.12.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
0,400
0,400
0,000
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
Средства бюджетов муниципальных образований
0,008
0,008
3.13.
Администрация муниципального образования Ямальский район
110,494
1,494
86,300
22,700
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
108,494
1,494
85,000
22,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
3.13.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
23,494
1,494
20,000
2,000
Средства окружного бюджета
23,494
1,494
20,000
2,000
3.13.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный» в с. Яр-Сале Ямальский район ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
87,000
66,300
20,700
Средства окружного бюджета
85,000
65,000
20,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,000
1,300
0,700
4.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
Средства окружного бюджета
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
5.
Возмещение затрат застройщиков связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
Средства окружного бюджета
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
»;
1
2.3. В приложении № 2 к Программе:
2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
2.3.1.1. в абзаце первом цифры «14 663,249» заменить цифрами «13 328,047»;
2.3.1.2. в абзаце втором цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;
2.3.1.3. в абзаце пятом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;
2.3.1.4. в абзаце девятом цифры «248,790» заменить цифрами «212,336»;
2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры «35,557» заменить цифрами «11,693»;
2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры «38,213» заменить цифрами «31,491»;
2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры «37,289» заменить цифрами «31,421»;
2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры «3 009,887» заменить цифрами «2 422,823»;
2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры «605,531» заменить цифрами «415,444»;
2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры «508,539» заменить цифрами «313,420»;
2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры «489,034» заменить цифрами «287,176»;
2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:»;
2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.»;
2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:
2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры «11 404,572» заменить цифрами «10 692,888»;
2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры «2 064,682» заменить цифрами «1 352,998»;
2.3.5. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» с указанием объемов и источников финансирования на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Наименование мероприятия /наименование муниципального образования/направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,42
287,176
1.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципальных образований
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
1.1.
МО ГОРОД САЛЕХАРД, ИТОГО
422,953
72,052
32,256
31,645
95,600
191,400
Средства окружного бюджета
420,403
72,052
31,866
31,485
95,000
190,000
Средства бюджетов муниципальных образований
2,550
0,390
0,160
0,600
1,400
1.1.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений
в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс),
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100,900
20,000
0,000
0,100
40,400
40,400
Средства окружного бюджета
100,000
20,000
0,000
40,000
40,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,900
0,100
0,400
0,400
1.1.2.
Расширение котельной № 36,
г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
121,201
0,001
20,200
101,000
Средства окружного бюджета
120,000
0,000
20,000
100,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,201
0,001
0,200
1,000
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 22, в том числе проектно-изыскательские работы
3,576
0,500
3,016
0,060
Средства окружного бюджета
3,457
0,500
2,957
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,119
0,059
0,060
1.1.4.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,708
4,721
8,987
5,000
Средства окружного бюджета
18,532
4,721
8,811
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,176
0,176
1.1.5.
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
13,472
7,049
6,324
0,099
Средства окружного бюджета
13,348
7,049
6,200
0,099
Средства бюджетов муниципальных образований
0,124
0,124
1.1.6.
Газификация базы ГУП ЯНАО «Ямалавтодор», г. Салехард,
в том числе проектно-изыскательские работы
27,182
25,782
1,400
Средства окружного бюджета
27,182
25,782
1,400
1.1.7.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
136,386
14,000
11,000
26,386
35,000
50,000
Средства окружного бюджета
136,386
14,000
11,000
26,386
35,000
50,000
1.1.8.
Газификация улицы Пушкина,
г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
1,528
1,528
Средства окружного бюджета
1,498
1,498
Средства бюджетов муниципальных образований
0,030
0,030
1.2.
МО ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
194,602
150,400
33,300
0,702
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
194,204
150,400
33,102
0,702
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,000
0,100
0,100
1.2.1.
Полигон ТБО и ТПО г. Губкинский
173,202
150,000
23,202
0,000
Средства окружного бюджета
173,202
150,000
23,202
1.2.2.
Газификация города Губкинский,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
21,400
0,400
10,098
0,702
5,100
5,100
Средства окружного бюджета
21,002
0,400
9,900
0,702
5,000
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,398
0,198
0,100
0,100
1.3.
МО ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
489,123
113,463
83,600
32,060
100,000
160,000
Средства окружного бюджета
489,123
113,463
83,600
32,060
100,000
160,000
1.3.1.
ПС 35/6 кВ при ГТС микрорайона № 4, микрорайона № 8, «Обская»
с ВЛ 35 кВ МО город Лабытнанги
1,000
1,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,000
1,000
1.3.2.
Инженерные сети к ЦТП-2 к школе на 420 мест, мкр. 14, мкр. 15,
мкр. 18 в г. Лабытнанги
5,500
5,500
Средства окружного бюджета
5,500
5,500
1.3.3.
Реконструкция системы теплоснабжения от котельной № 1, г. Лабытнанги. Центральный тепловой пункт ЦТП-2
26,900
26,900
Средства окружного бюджета
26,900
26,900
1.3.4.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
244,986
40,000
65,000
29,986
50,000
60,000
Средства окружного бюджета
244,986
40,000
65,000
29,986
50,000
60,000
1.3.5.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
210,737
40,063
18,600
2,074
50,000
100,000
Средства окружного бюджета
210,737
40,063
18,600
2,074
50,000
100,000
1.4.
МО ГОРОД МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
916,517
325,676
12,802
298,039
140,000
140,000
Средства окружного бюджета
916,517
325,676
12,802
298,039
140,000
140,000
1.4.1.
Инженерное обеспечение школы на 420 мест, г. Муравленко,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,470
2,470
Средства окружного бюджета
2,470
2,470
1.4.2.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС
7000-15000, г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
699,099
250,000
2,000
247,099
100,000
100,000
Средства окружного бюджета
699,099
250,000
2,000
247,099
100,000
100,000
1.4.3.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
214,948
73,206
10,802
50,940
40,000
40,000
Средства окружного бюджета
214,948
73,206
10,802
50,940
40,000
40,000
1.5.
МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 343,723
787,914
340,650
122,119
426,830
666,210
Средства окружного бюджета
2 338,139
787,914
336,746
121,219
426,050
666,210
Средства бюджетов муниципальных образований
5,584
3,904
0,900
0,780
0,000
1.5.1.
Дизельная электростанция
в с. Кутопьюган
162,434
20,000
5,000
0,000
57,000
80,434
Средства окружного бюджета
162,434
20,000
5,000
0,000
57,000
80,434
1.5.2.
Котельная с. Ныда Надымского района ЯНАО
4,955
4,500
0,455
Средства окружного бюджета
4,946
4,500
0,446
Средства бюджетов муниципальных образований
0,009
0,009
1.5.3.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
102,063
51,000
11,293
39,770
Средства окружного бюджета
99,383
50,000
10,393
38,990
Средства бюджетов муниципальных образований
2,680
1,000
0,900
0,780
1.5.4.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
1 401,649
750,143
275,730
100,000
100,000
175,776
Средства окружного бюджета
1 398,919
750,143
273,000
100,000
100,000
175,776
Средства бюджетов муниципальных образований
2,730
2,730
1.5.5.
Внутриплощадочные инженерные сети в п. Ныда (участок больницы на 30 коек). Площадка больницы. Площадка поликлиники
13,271
13,271
Средства окружного бюджета
13,271
13,271
1.5.6.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
34,311
8,262
10,826
15,223
Средства окружного бюджета
34,149
8,100
10,826
15,223
Средства бюджетов муниципальных образований
0,162
0,162
1.5.7.
Сети тепловодоснабжения
5-го микрорайона поселок Пангоды
14,939
0,102
0,000
14,837
Средства окружного бюджета
14,937
0,100
0,000
14,837
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.5.8.
Сооружения по обработке промывной воды и удалению осадка на ВОС в г. Надыме,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
610,101
0,101
0,000
200,000
410,000
Средства окружного бюджета
610,100
0,100
0,000
200,000
410,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.6.
МО ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ИТОГО
59,435
53,950
5,485
0,000
Средства окружного бюджета
59,435
53,950
5,485
0,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
0,000
1.6.1.
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
7,710
7,710
Средства окружного бюджета
7,710
7,710
1.6.2.
Блочно-модульная котельная
МК-126, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
9,520
8,299
1,221
Средства окружного бюджета
9,520
8,299
1,221
1.6.3.
Блочно-модульная котельная
МК-144, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8,897
7,712
1,185
Средства окружного бюджета
8,897
7,712
1,185
1.6.4.
Блочно-модульная котельная ТФ «Мостоотряд-93» г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
19,272
17,610
1,662
Средства окружного бюджета
19,272
17,610
1,662
1.6.5.
Блочно-модульная котельная
КТП-962, г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14,036
12,619
1,417
Средства окружного бюджета
14,036
12,619
1,417
1.7.
МО ГОРОД НОЯБРЬСК, ИТОГО
461,945
7,100
181,391
31,674
164,780
77,000
Средства окружного бюджета
458,877
7,100
179,843
30,944
163,990
77,000
Средства бюджетов муниципальных образований
3,068
1,548
0,730
0,790
0,000
1.7.1.
Полигон промышленных и бытовых отходов, г. Ноябрьск
109,757
2,000
17,757
0,000
45,000
45,000
Средства окружного бюджета
109,757
2,000
17,757
0,000
45,000
45,000
1.7.2.
Канализация промзоны и города Ноябрьска (2 очередь), в том числе проектно-изыскательские работы
76,398
0,600
3,798
0,000
40,000
32,000
Средства окружного бюджета
76,398
0,600
3,798
0,000
40,000
32,000
1.7.3.
Канализационно-очистные сооружения в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,039
0,039
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,038
0,038
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.7.4.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
272,201
4,500
156,247
31,674
79,780
Средства окружного бюджета
269,134
4,500
154,700
30,944
78,990
Средства бюджетов муниципальных образований
3,067
1,547
0,730
0,790
1.7.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 52 в микрорайоне «Г» по ул. Республики г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы
0,050
0,050
Средства окружного бюджета
0,050
0,050
1.7.6.
Трансформаторная подстанция в мкр. 9 г. Ноябрьска
3,500
3,500
Средства окружного бюджета
3,500
3,500
1.8.
МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
41,678
23,000
3,193
15,485
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
41,678
23,000
3,193
15,485
0,000
0,000
1.8.1.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
18,693
15,500
3,193
0,000
Средства окружного бюджета
18,693
15,500
3,193
0,000
1.8.2.
Котельная в с. Красноселькуп,
в том числе проектно-изыскательские работы
22,985
7,500
0,000
15,485
Средства окружного бюджета
22,985
7,500
15,485
1.9.
МО ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
282,628
57,106
64,222
25,393
50,700
85,207
Средства окружного бюджета
280,257
57,106
64,062
24,882
50,000
84,207
Средства бюджетов муниципальных образований
2,371
0,000
0,160
0,511
0,700
1,000
1.9.1.
Водоснабжение п. Белоярск Приуральского района. Водозаборные сооружения и насосная станция I подъема, очистные сооружения
1,890
1,830
0,000
0,060
Средства окружного бюджета
1,830
1,830
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,060
0,060
1.9.2.
Строительство объекта "Канализация с. Аксарка
(1-я и 2-я очереди)" Приуральский район, ЯНАО
20,000
0,000
0,000
0,000
20,000
Средства окружного бюджета
20,000
0,000
0,000
20,000
1.9.3.
Котельная с. Харсаим Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
57,178
26,459
30,719
Средства окружного бюджета
57,178
26,459
30,719
1.9.4.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
10,251
10,000
0,000
0,251
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
0,000
0,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,251
0,251
1.9.5.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,000
0,000
1.9.6.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция сетей тепловодоснабжения с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО
27,790
1,940
2,643
0,000
10,000
13,207
Средства окружного бюджета
27,790
1,940
2,643
0,000
10,000
13,207
1.9.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "Газификация п. Аксарка Приуральского района, ЯНАО"
26,700
12,000
14,700
Средства окружного бюджета
26,700
12,000
14,700
1.9.8.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ДЭС
в п. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
4,777
4,777
Средства окружного бюджета
4,777
4,777
1.9.9.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
37,142
0,100
16,160
14,882
5,000
1,000
Средства окружного бюджета
36,982
0,100
16,000
14,882
5,000
1,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,160
0,160
1.9.10.
Блочно-модульные КОС
в с. Катравож Приуральского района, в том числе проектно-изыскательские работы
86,900
0,000
0,200
35,700
51,000
Средства окружного бюджета
85,000
0,000
0,000
35,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
1,900
0,200
0,700
1,000
1.10.
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
347,644
81,826
22,141
1,000
100,000
142,677
Средства окружного бюджета
347,644
81,826
22,141
1,000
100,000
142,677
1.10.1.
Ул. Губкина -Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале Пуровского района
124,106
8,000
5,802
0,500
40,000
69,804
Средства окружного бюджета
124,106
8,000
5,802
0,500
40,000
69,804
1.10.2.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
163,987
30,614
0,000
0,500
60,000
72,873
Средства окружного бюджета
163,987
30,614
0,500
60,000
72,873
1.10.3.
Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту «КОС»
в г. Тарко-Сале
5,548
5,548
0,000
Средства окружного бюджета
5,548
5,548
1.10.4.
Газопровод к п.г.т. Уренгой
54,003
37,664
16,339
Средства окружного бюджета
54,003
37,664
16,339
1.11.
МО ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
336,577
112,643
58,625
4,685
50,100
110,524
Средства окружного бюджета
335,976
112,643
58,624
4,685
50,000
110,024
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,000
0,100
0,500
1.11.1.
Реконструкция электрических сетей посёлка Гыда
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
1.11.2.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор с. Гыда Тазовского района»
0,546
0,546
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,546
0,546
0,000
1.11.3.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»
0,716
0,703
0,013
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,716
0,703
0,013
0,000
1.11.4.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,
с. Гыда Тазовского района»
2,954
1,941
1,013
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
2,954
1,941
1,013
0,000
1.11.5.
Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час
в п. Находка Тазовского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
0,419
0,419
Средства окружного бюджета
0,419
0,419
1.11.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения,
с. Антипаюта Тазовского района»
0,878
0,878
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,878
0,878
0,000
1.11.7.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО,
с. Антипаюта Тазовского района»
1,044
1,044
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,044
1,044
0,000
1.11.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района»
3,726
3,726
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
3,726
3,726
0,000
1.11.9.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации,
с. Антипаюта Тазовского района»
1,820
1,820
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,820
1,820
1.11.10.
Электростанция, с. Антипаюта Тазовского района
1,428
1,428
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
1,428
1,428
1.11.11.
Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
Средства окружного бюджета
40,730
0,383
0,347
10,000
30,000
1.11.12.
Водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут.
в п. Газ-Сале
38,194
38,194
Средства окружного бюджета
38,194
38,194
1.11.13.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
176,560
54,700
57,151
4,685
30,000
30,024
Средства окружного бюджета
176,560
54,700
57,151
4,685
30,000
30,024
1.11.14.
Реконструкция дизельной электростанции в п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
65,129
4,428
0,101
0,000
10,100
50,500
Средства окружного бюджета
64,528
4,428
0,100
10,000
50,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,601
0,001
0,100
0,500
1.11.15.
Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта,
в том числе проектно-изыскательские работы
2,033
2,033
Средства окружного бюджета
2,033
2,033
1.12.
МО ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
2 114,567
592,857
492,163
523,709
382,063
123,775
Средства окружного бюджета
2 110,247
592,857
487,843
523,709
382,063
123,775
Средства бюджетов муниципальных образований
4,320
4,320
0,000
0,000
0,000
1.12.1.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
364,791
0,232
49,500
171,148
50,000
93,911
Средства окружного бюджета
364,791
0,232
49,500
171,148
50,000
93,911
1.12.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
93,572
87,014
6,479
0,079
Средства окружного бюджета
93,572
87,014
6,479
0,079
1.12.3.
Инженерное обеспечение
п. Лопхари Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
69,864
10,000
0,000
0,000
30,000
29,864
Средства окружного бюджета
69,864
10,000
0,000
30,000
29,864
1.12.4.
Реконструкция электрических сетей в с. Мужи Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
10,511
10,511
Средства окружного бюджета
10,511
10,511
1.12.5.
Установка по очистке питьевой воды, с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3,200
3,200
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
3,200
3,200
0,000
1.12.6.
Реконструкция электрических сетей в с. Горки Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
16,900
16,900
Средства окружного бюджета
16,900
16,900
1.12.7.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 225,920
330,000
330,032
300,000
265,888
Средства окружного бюджета
1 222,652
330,000
326,764
300,000
265,888
Средства бюджетов муниципальных образований
3,268
3,268
1.12.8.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
318,420
135,000
106,050
46,195
31,175
Средства окружного бюджета
317,370
135,000
105,000
46,195
31,175
Средства бюджетов муниципальных образований
1,050
1,050
1.12.9.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
11,389
0,102
6,287
5,000
Средства окружного бюджета
11,387
0,100
6,287
5,000
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.13.
МО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ИТОГО
1 442,955
354,331
336,611
91,355
284,894
375,764
Средства окружного бюджета
1 442,955
354,331
336,611
91,355
284,894
375,764
1.13.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ,
с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
110,000
10,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
110,000
10,000
50,000
50,000
1.13.2.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция объекта «ЛЭП 0,4-10 кВ с. Сеяха» Ямальский район, ЯНАО
3,000
3,000
Средства окружного бюджета
3,000
3,000
1.13.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
160,549
80,000
68,611
11,938
0,000
Средства окружного бюджета
160,549
80,000
68,611
11,938
1.13.4.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
401,123
250,000
117,000
34,123
0,000
Средства окружного бюджета
401,123
250,000
117,000
34,123
1.13.5.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
0,025
0,025
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,025
0,025
1.13.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО
0,206
0,206
0,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
0,206
0,206
1.13.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта "ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск" Ямальский район, ЯНАО
388,141
1,000
10,600
0,777
100,000
275,764
Средства окружного бюджета
388,141
1,000
10,600
0,777
100,000
275,764
1.13.8.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
229,511
0,100
110,000
34,517
84,894
Средства окружного бюджета
229,511
0,100
110,000
34,517
84,894
1.13.9.
Строительство объекта «Тепло-водоснабжение с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
135,400
20,000
15,400
0,000
50,000
50,000
Средства окружного бюджета
135,400
20,000
15,400
0,000
50,000
50,000
1.13.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС-600 кВт», для нужд
МП «Ямальские олени» с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯНАО
15,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
Средства окружного бюджета
15,000
15,000
2.
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
186,825
568,421
568,421
Средства окружного бюджета
1 257,433
177,433
540,000
540,000
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
9,392
28,421
28,421
3.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2550,033
612,187
921,806
415,444
313,42
287,176
Средства окружного бюджета
Средства бюджетов муниципальных образований
127,21
127,21
Внебюджетные источники
2422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
»;
2.3.6. приложение № 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных программ субъектов электро-, теплоэнергетики и организаций коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которых инвестиционные проекты финансируются за счет внебюджетных источников в период 2011 – 2015 годов
млн. рублей
№ п/п
Наименование программы
Итого
Внебюджетные источники
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Город Салехард
1.1.
Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард в сфере электро- и теплоснабжения на 2008 – 2011 годы
18,643
18,643
1.2.
Инвестиционная программа муниципального предприятия «Салехардэнерго» по развитию и модернизации системы электроснабжения муниципального образования город Салехард
на 2011 – 2015 годы
238,896
57,925
47,163
46,212
49,040
38,556
2.
Город Губкинский
2.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и инженерных сетей» города Губкинский «Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения» на 2013 год
7,640
7,640
3.
Город Лабытнанги
3.1.
Инвестиционная программа ОАО «Передвижная энергетика» (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги») по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования
г. Лабытнанги на 2011 – 2015 гг.
835,280
214,440
186,670
205,020
125,980
103,170
4.
Город Муравленко
4.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем водоснабжения на 2010 – 2016 годы
97,140
39,880
57,260
4.2.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем водоотведения на 2010 – 2016 годы
70,194
28,104
42,090
4.3.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковские коммунальные системы» по развитию и модернизации систем теплоснабжения на 2010 – 2016 годы
122,550
59,325
63,225
4.4.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Муравленковское предприятие городских электрических сетей» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
11,600
11,600
4.5.
Инвестиционная программа
МУП «Муравленковское предприятие городских электрических сетей» по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Муравленко в сфере электроснабжения на 2011 год»
14,356
14,356
5.
Город Новый Уренгой
5.1.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойгорэлектросеть» по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 – 2018 годы
183,990
70,670
15,740
38,660
58,920
5.2.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»
по развитию и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 – 2021 годы
112,100
32,400
38,000
41,700
5.3.
Инвестиционная программа
ОАО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг)
в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
на 200– 2013 годы
121,326
40,116
40,388
40,822
6.
Город Надым
6.1.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплоэнергоремонт» «Модернизация канализационных сетей г. Надыма в соответствии с проектно-изыскательскими работами
на 2011 – 2015 гг»
25,668
12,188
13,480
7.
Приуральский район
7.1.
Инвестиционная программа
ООО «Геолог-Инвест» по модернизации автономного источника электроснабжения села Аксарка
на 2012 – 2017 годы
563,440
389,260
67,610
61,740
44,830
Итого по инвестиционным программам
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
»;
2.3.7. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», объёмы и источники финансирования
№ п/п
Наименование муниципального образования/направление мероприятий
Млн. рублей
всего
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Коммунальное хозяйство, итого
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
1.1.
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
1.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
1.3.
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
2.
Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
186,825
568,421
568,421
2.1.
Средства окружного бюджета
1 257,433
177,433
540,000
540,000
2.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
9,392
28,421
28,421
3.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2 550,033
612,187
921,806
415,444
313,420
287,176
3.1.
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
3.2.
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
3.3.
Внебюджетные источники
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
4.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
4.1.
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
Средства бюджетов муниципального образования
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
»;
2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения № 8 к Подпрограмме слова «определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций» заменить словами «определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций»;
2.4. в приложении № 3 к Программе:
2.4.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»:
2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:
2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;
2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;
2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061» и «цифры «501,418» заменить цифрами «863,418»;
2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры «12 544» заменить цифрами «12 331»;
2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;
2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов «ипотечные кредиты» дополнить словом «(займы)»;
2.4.2. в подразделе «Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья» раздела I Подпрограммы:
2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов «ипотечного жилищного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.3. в подразделе «Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)» раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта «б» пункта 1 после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:
2.4.4.1. абзац десятый после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.4.2. абзац сорок второй после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:
2.4.5.1. в абзаце втором цифры «37 619,023» заменить цифрами «40 195,094»;
2.4.5.2. в абзаце пятом цифры «8 831,105» заменить цифрами «11 407,176»;
2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры «22 729,837» заменить цифрами «23 101,061»;
2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры «2 298» заменить цифрами «2 085»;
2.4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 27.06.2013 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/показателя
Базовое значение индикатора/показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Подпрограммы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
Выполнение государственных обязательств перед
отдельными категориями граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан-участников Подпрограммы,
в том числе
семей
0,574
3 056
3 038
3 385
2 088
1 907
1 913
12 331
1.1.
детей-сирот и лиц из их числа
семей
0,047
194
209
269
161
138
135
912
1.2.
реабилитированных граждан
семей
0,040
12
3
14
8
11
16
52
1.3.
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
семей
0,040
25
19
18
19
18
22
96
1.4.
ветеранов ВОВ
семей
0,040
84
15
5
5
25
1.5.
проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
семей
0,052
558
261
507
297
510
510
2085
1.6.
молодых семей
семей
0,052
1 892
2 049
2 000
1 282
1 190
1 190
7711
1.7.
индивидуальных застройщиков
семей
0,047
102
40
40
40
40
40
200
1.8.
получившим социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
семей
0,040
159
166
152
166 –
в 2011
(перехо-дящие с 2011 г.)
152–в 2012
1.9.
многодетных семей
семей
0,047
7
11
17
35
1.10.
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов
семей
0,047
30
135
84
93
312
1.11.
государственных гражданских служащих
семей
0,043
134
155
115
404
1.12.
граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области
семей
0,043
80
80
1.13.
молодых учителей
семей
0,036
50
51
101
2.
Повышение доступности
жилья путем оказания
поддержки в обеспечении
жильем молодых семей,
развития системы ипотечного жилищного кредитования
Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями с помощью социальных выплат
кв. м
0,071
102 168
98 352
108 000
69 228
64 260
64 260
404 100
3.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,213
2,25
1,78
1,32
2,19
1,00
0,00
X
3.1.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,071
6,21
5,99
5,75
5,47
5,24
5,00
X
3.2.
Доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
2,10
1,66
1,24
5,90
2,95
0,00
X
3.3.
Доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,071
5,81
5,58
5,36
12,54
11,9
11,25
X
4.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья
Площадь жилья, построенного (приобретенного)
с помощью социальных выплат, в том числе:
кв.м.
0,142
15690
13660
7486
8242
4000
4000
37 388
4.1.
площадь жилья строительство которого осуществлялось индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты
кв. м
0,036
7 290
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
20 000
4.2.
площадь жилья, построенного гражданами, получившими социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилья экономического класса
кв. м
0,036
8 400
8 400
8 400
4.3.
площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями
кв. м
0,036
1 260
1 386
2 142
4 788
4.4.
площадь жилья , приобретенного (построенного) молодыми учителями
кв.м.
0,034
2 100
2 100
4 200
»;
2.4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
».
№ п/п
Виды затрат и мероприятия
Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.)
Итого
2011 –
2015 годы
Получатели бюджетных средств
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе
16 728,511
11 861,192
16 187,931
9 151,297
10 177,247
64 106,178
окружной бюджет
13 070,996
7 882,954
11 407,176
3 916,984
3 916,984
40 195,094
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
519,775
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе:
3 372,038
3 783,799
4 650,224
5 134,000
6 161,000
23 101,061
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
Бюджетные инвестиции – всего
окружной бюджет
10 647,087
5 348,198
10 071,450
3 017,523
3 017,523
32 101,781
Текущие расходы – всего
окружной бюджет
2 423,909
2 534,756
1 335,726
899,461
899,461
8 093,313
прогнозно: федеральный бюджет
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
519,775
Расходы по задачам
1.1.
Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
981,666
977,361
844,207
608,774
607,724
4 019,732
окружной бюджет
897,672
909,227
781,566
569,562
569,562
3 727,589
прогнозно: федеральный бюджет
83,994
68,134
62,641
39,212
38,162
292,143
в том числе по мероприятиям
1.1.1.
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 г.
№ 36-ЗАО
371,924
297,725
587,187
569,562
569,562
2 395,960
ДС и ЖП
из них
окружной бюджет
371,924
297,725
587,187
569,562
569,562
2 395,960
в том числе по направлениям:
для детей-сирот и лиц из их числа
334,105
249,816
583,921
для реабилитированных граждан
1,850
23,569
63,212
45,587
45,587
179,805
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
1,000
1,000
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
35,969
24,340
118,815
118,815
118,815
416,754
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405,160
405,160
405,160
1 215,480
1.1.2.
Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральный закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
99,104
61,896
48,363
18,806
18,830
246,999
ДС и ЖП
текущие расходы
0,000
прогнозно: федеральный бюджет
25,754
24,096
18,784
18,806
18,830
106,270
окружной бюджет
73,350
37,800
29,579
140,729
1.1.3.
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерациит 07.05.2008 № 714
45,176
23,644
27,177
95,997
ДС и ЖП
текущие расходы
0,000
из них
0,000
окружной бюджет
14,509
2,772
4,800
22,081
прогнозно: федеральный бюджет
30,667
20,872
22,377
73,916
1.1.4.
Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа
175,000
211,930
160,000
546,930
ДС и ЖП
текущие расходы
из них
окружной бюджет
175,000
211,930
160,000
546,930
1.1.5.
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам
290,462
382,166
672,628
ДС и ЖП
текущие расходы
из них
прогнозно: федеральный бюджет
27,573
23,166
50,739
окружной бюджет
262,889
359,000
621,889
1.1.6.
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
21,480
20,406
19,332
61,218
1.2.
Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
10 679,710
5 269,992
9 856,487
2 447,961
2 447,961
30 702,111
окружной бюджет
10 278,672
5 051,193
9 485,263
2 447,961
2 447,961
29 711,050
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
на софинансирование с Фондом ЖКХ
312,441
179,753
371,224
863,418
в том числе по направлениям
1.2.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
649,672
473,124
520,307
891,531
891,531
3 426,165
ДС и ЖП
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)
3,509
0,720
4,229
1.2.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
9 629,000
4 578,069
8 964,956
1 556,430
1 556,430
26 284,885
ДС и ЖП
1.2.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
401,038
218,799
371,224
991,061
ДС и ЖП
из них
0,000
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
88,597
39,046
127,643
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства
312,441
179,753
371,224
863,418
1.3.
Задача 1.3. Повышение доступности жилья
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
28 422,434
текущие расходы
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
справочно: внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
в том числе по мероприятиям
1.3.1.
Предоставление социальных выплат молодым семьям
1 939,411
1 648,368
973,091
875,782
875,782
6 312,434
межбюджетные трансферты органам местного самоуправления
в том числе
окружной бюджет
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
5 805,888
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
216,298
справочно: местный бюджет
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
290,248
1.3.2.
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
внебюджетные средства
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
22 110,000
1.4.
Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
156,724
221,398
235,146
84,780
84,780
782,828
текущие расходы
окружной бюджет
156,724
210,064
235,146
84,780
84,780
771,494
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
в том числе по мероприятиям
ДС и ЖП
1.4.1.
Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома
53,077
91,343
94,200
84,780
84,780
408,180
ДС и ЖП
1.4.2.
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
83,647
90,838
113,240
287,725
ДС и ЖП
1.4.3.
Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах
20,000
14,030
34,030
1.4.4.
Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)
25,187
27,706
52,893
текущие расходы
окружной бюджет
13,853
27,706
41,559
прогнозно: федеральный бюджет
11,334
11,334
ДС и ЖП
1.5.
Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
179,073
текущие расходы
окружной бюджет
179,073
179,073
в том числе по мероприятиям
ДС и ЖП
1.5.1.
Предоставление социальных выплат гражданам
179,073
179,073
»;
2.5. В приложении № 4 к Программе:
2.5.1. в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:
2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:
в абзаце первом цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;
в абзаце четвертом цифры «867,200» заменить цифрами «836,172»;
в абзаце седьмом цифры «547,203» заменить цифрами «525,293»;
в абзаце десятом цифры «86,600» заменить цифрами «64,690»;
в абзаце двадцать пятом цифры «300,719» заменить цифрами «291,601»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «57,800» заменить цифрами «48,682»;
2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/ показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/
показателя
Базовое значение индикатора/показателя
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 – 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий
обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов на селе путем предоставления социальных выплат на строительство
и/или приобретение жилья в сельской местности
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,4
269
300
326
299
299
299
1523
количество молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия
семей
0,2
104
110
104
95
95
95
499
общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат
кв. м
0,4
18,6
22,000
17,017
20,000
17,330
17,330
93,677
»;
2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:
2.5.3.1. в абзаце третьем цифры «4 501,322» заменить цифрами «4 470,294»;
2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования
2011 – 2015 годы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Общий объем финансирования
4 470,294
899,400
1 000,322
836,172
867,200
867,200
Объем средств федерального бюджета*
525,293
127,000
160,403
64,690
86,600**
86,600**
Объем средств окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
Объем средств местного бюджета
104,400
15,000
29,800
29,800
29,800
Внебюджетные источники
291,601
72,400
54,919
48,682
57,800
57,800
В том числе молодые семьи и молодые специалисты
1 444,396
308,600
288,919
275,277
285,800
285,800
Объем средств федерального бюджета*
221,074
77,000
34,597
30,277
39,600
39,600
Объем средств окружного бюджета
1101,000
210,000
231,000
220,000
220,000
220,000
Объем средств местного бюджета
31,900
5,200
8,900
8,900
8,900
Внебюджетные источники
90,422
21,600
18,122
16,100
17,300
17,300
»;
2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».»;
2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«** При условии принятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».».
2.6. приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми окружной
долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы
№ п/п
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Единица измерения
Весовое значение индикатора/показателя
Базовое значение индикатора/показателя
Значение целевых показателей по годам реализации Программы
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2011 –2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья
комплексные индикаторы
годовой объем ввода жилья
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
139,6
167,8
192
220
252
290
1 121,8
2.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 479
2 644
3 072
3 598
4 089
4 667
18 070
в том числе
х
х
х
х
х
х
х
х
х
жилье эконом класса
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
136,3
95,5
105,6
121
138,6
159,5
620,2
4.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
2 427
1 790
1 950
2 237
2 560
2 948
11 485
малоэтажное жилье (не более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
5.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
74,8
114,4
88,4
103,1
119,8
136,3
562,0
6.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 279
1 614
1 460
1 722
1 998
2 272
9 066
многоэтажное жилье (более трех этажей)
х
х
х
х
х
х
х
х
х
7.
общая площадь жилья
тыс. кв. м
0,045
70,2
53,4
103,6
116,9
132,2
153,7
559,8
8.
количество жилых единиц (квартиры)
ед.
0,045
1 200
1 030
1 612
1 876
2 091
2 395
9 004
9.
обеспеченность населения жильем
кв. м на
1 человека
0,045
19,2
18,8
18,97
19,13
19,3
19,47
х
10.
обеспеченность населения жильем
жилых ед. на 1000 человек
0,045
330
332
335
338
341
346
х
11.
коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3-х человек)
лет
0,045
1,9
1,9
1,8
2,1
2
2
х
12.
ежегодный объем ввода жилья на одного жителя
кв. м на человека
0,045
0,26
0,3
0,36
0,4
0,46
0,52
х
13.
доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств
%
0,045
62
64
66
62
62
62
х
14.
комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности
общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой
(в рамках Подпрограммы)
кв. м
0,045
62,4
72,1
99,8
87
47
27
332,9
15.
обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
0,045
51
51,0
50,5
49,9
49,8
49,7
х
16.
стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан
количество семей, улучшивших жилищные условия по всем категориям граждан
семей
0,05
3 056
3 038
3 385
2 088
1 907
1 913
12 331
17.
площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат
кв. м
0,045
117 858
112 012
115 486
77 470
68 260
68 260
441 488
18.
доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,045
6,21
5,99
5,75
5,47
5,24
5,0
х
19.
доля ветхого жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,045
5,81
5,58
5,36
12,54
11,9
11,25
х
20.
доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от общей площади жилищного фонда)
%
0,05
2,25
1,78
1,32
2,19
1,00
0,00
х
21.
доля аварийного жилья в жилищном фонде
(% от числа единиц в жилищного фонде)
%
0,045
2,10
1,66
1,24
5,90
2,95
0,00
х
22.
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия
семей
0,045
269
300
326
299
299
299
1 523
»;
1
2.7. приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-П)
ОБЪЁМЫ
и источники финансирования мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы
млн. рублей
№ п/п
Источники и направления финансирования
2011 –2015 годы
В том числе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы – всего
86 362,355
22 071,971
16 580,701
19 249,341
13 629,208
14 831,134
2.
в том числе
3.
Средства федерального бюджета
1 045,068
325,627
278,172
149,961
146,179
145,129
4.
Средства окружного бюджета
58 865,601
17 594,473
11 432,608
13 893,838
7 870,230
8 074,452
5.
Средства бюджетов муниципальных образований
636,201
222,456
109,397
91,192
107,579
105,577
6.
Внебюджетные средства
24 824,424
3 528,377
4 541,725
4 743,126
5 505,220
6 505,976
7.
Непрограммные бюджетные средства,
в том числе
991,061
401,038
218,799
371,224
8.
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
9.
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
863,418
312,441
179,753
371,224
10.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» – всего
4 388,074
1 099,555
1 130,942
375,341
928,803
853,433
11.
в том числе
12.
Средства окружного бюджета
4 359,956
1 091,159
1 123,736
372,001
923,249
849,811
13.
Средства бюджетов муниципальных образований
28,118
8,396
7,206
3,340
5,554
3,622
14.
Обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе,
в том числе
130,536
30,902
34,937
21,750
21,737
21,210
15.
Средства окружного бюджета
124,506
29,358
33,188
20,662
20,649
20,649
16.
Средства бюджетов муниципальных образований
6,030
1,544
1,749
1,088
1,088
0,561
17.
Создание двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории Ямало-Ненецкого автономного округа
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
18.
Средства окружного бюджета
286,500
1,500
150,000
135,000
0,000
0,000
19.
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
3 197,561
949,461
839,280
187,591
648,036
573,193
20.
Средства окружного бюджета
3 175,473
942,609
833,823
185,339
643,570
570,132
21.
Средства бюджетов муниципальных образований
22,088
6,852
5,457
2,252
4,466
3,061
22.
Возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
23.
Средства окружного бюджета
569,816
79,500
10,000
31,000
224,658
224,658
24.
Возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
25.
Средства окружного бюджета
203,661
38,192
96,725
0,000
34,372
34,372
26.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» – всего
64 106,178
16 728,511
11 861,192
16 187,931
9 151,297
10 177,247
27.
в том числе
28.
Средства федерального бюджета
519,775
198,627
117,769
85,271
59,579
58,529
29.
Средства окружного бюджета
40 195,094
13 070,996
7 882,954
11 407,176
3 916,984
3 916,984
30.
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
31.
Средства внебюджетных источников и непрограммные средства
23 101,061
3 372,038
3 783,799
4 650,224
5 134,000
6 161,000
32.
Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
4 019,732
981,666
977,361
844,207
608,774
607,724
33.
Средства федерального бюджета
292,143
83,994
68,134
62,641
39,212
38,162
34.
Средства окружного бюджета
3 727,589
897,672
909,227
781,566
569,562
569,562
35.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
30 702,111
10 679,710
5 269,992
9 856,487
2 447,961
2 447,961
36.
Средства окружного бюджета, том числе
29 711,050
10 278,672
5 051,193
9 485,263
2 447,961
2 447,961
37.
имущественные взносы в НО (бюджетные инвестиции)
26 284,885
9 629,000
4 578,069
8 964,956
1 556,430
1 556,430
38.
приобретение жилья
3 426,165
649,672
473,124
520,307
891,531
891,531
39.
прогнозно: средства Фонда ЖКХ
127,643
88,597
39,046
0,000
0,000
0,000
40.
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ
863,418
312,441
179,753
371,224
0,000
0,000
41.
Повышение доступности жилья
28 422,434
4 910,411
5 213,368
5 252,091
6 009,782
7 036,782
42.
Средства федерального бюджета
216,298
114,633
38,301
22,630
20,367
20,367
43.
Средства окружного бюджета
5 805,888
1 737,928
1 533,397
905,201
814,681
814,681
44.
Средства бюджетов муниципальных образований
290,248
86,850
76,670
45,260
40,734
40,734
45.
Средства внебюджетных источников
22 110,000
2 971,000
3 565,000
4 279,000
5 134,000
6 161,000
46.
Государственная поддержка гражданам, осуществляющих приобретение (строительство) жилья
782,828
156,724
221,398
235,146
84,780
84,780
47.
Средства окружного бюджета
771,494
156,724
210,064
235,146
84,780
84,780
47.1.
Средства федерального бюджета
11,334
11,334
48.
Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
49.
Средства окружного бюджета
179,073
0,000
179,073
0,000
0,000
0,000
50.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов» – всего
4 470,294
899,400
1 000,322
836,172
867,200
867,200
51.
в том числе
52.
Средства федерального бюджета
525,293
127,000
160,403
64,690
86,600
86,600
53.
Средства окружного бюджета
3 549,000
700,000
770,000
693,000
693,000
693,000
54.
Средства бюджетов муниципальных образований
104,400
0,000
15,000
29,800
29,800
29,800
55.
Средства внебюджетных источников
291,601
72,400
54,919
48,682
57,800
57,800
56.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – всего
13 328,047
3 344,505
2 588,245
1 780,135
2 681,908
2 933,254
57.
в том числе
58.
Средства окружного бюджета
10 692,888
2 732,318
1 655,918
1 352,998
2 336,997
2 614,657
59.
Средства бюджетов муниципальных образований
212,336
127,210
10,521
11,693
31,491
31,421
60.
Средства внебюджетных источников
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
61.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
2 550,033
612,187
921,806
415,444
313,420
287,176
62.
Средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
63.
Средства бюджетов муниципальных образований
127,210
127,210
0,000
0,000
0,000
0,000
64.
Средства внебюджетных источников
2 422,823
484,977
921,806
415,444
313,420
287,176
65.
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО
9 454,347
2 732,318
1 666,439
1 177,866
1 800,067
2 077,657
66.
Средства окружного бюджета
9 435,455
2 732,318
1 655,918
1 175,565
1 796,997
2 074,657
67.
Средства бюджетов муниципальных образований
18,892
0,000
10,521
2,301
3,070
3,000
68.
Софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
1 323,667
0,000
0,000
186,825
568,421
568,421
69.
Средства окружного бюджета
1 257,433
0,000
0,000
177,433
540,000
540,000
70.
Средства бюджетов муниципальных образований
66,234
0,000
0,000
9,392
28,421
28,421
71.
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» – всего
69,762
69,762
0,000
0,000
72.
в том числе
73.
Средства окружного бюджета
68,663
68,663
0,000
0,000
74.
Средства бюджетов муниципальных образований
1,099
1,099
0,000
0,000
75.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе
0,010
0,010
0,000
0,000
76.
Средства окружного бюджета
0,005
0,005
0,000
0,000
77.
Средства бюджетов муниципальных образований
0,005
0,005
0,000
0,000
78.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе:
69,752
69,752
0,000
0,000
79.
Средства окружного бюджета
68,658
68,658
0,000
0,000
80.
Средства бюджетов муниципальных образований
1,094
1,094
0,000
0,000
»;
1
2.8. приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы
(в ред.от 27.06.2013 № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 2013 год
тыс. рублей
№
п/п
Наименование госзаказчика, мероприятие, состав мероприятия
Всего
В том числе
ведомственные расходы
межбюджетные субсидии, подлежащие передаче в бюджеты муниципальных образований
в том числе по муниципальным образованиям
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Окружная долгосрочная целевая программа "Жилище»
на 2011 – 2015 годы
13 893 838
12 138 878
1 754 960
146 122
69 100
224 461
257 006
386 439
94 224
139 495
4 999
24 303
50 138
19 685
145 358
16 197
0
1.
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий
в целях жилищного строительства»
372 001
166 000
206 001
70 021
1 100
24 161
16 782
65 100
3 724
0
1 200
1 902
22 000
0
0
11
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
237 001
31 000
206 001
70 021
1 100
24 161
16 782
65 100
3 724
0
1 200
1 902
22 000
0
0
11
0
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.1.
Мероприятия по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
185 339
0
185 339
63 846
100
24 161
10 132
65 100
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
185 339
0
185 339
63 846
100
24 161
10 132
65 100
0
0
0
0
22 000
0
0
0
0
1.1.1.
Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона «Теремки» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 006
3 006
3 006
1.1.2.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ «Удача» г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
128
128
128
1.1.3.
Инженерное обеспечение квартала № 25, г. Салехард
(в том числе проектно-изыскательские работы)
10 712
10 712
10 712
1.1.4.
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский»,
г. Салехард (в том числе корректировка проектной документации)
50 000
50 000
50 000
1.1.5.
Инженерное обеспечение земельных участков для строительства жилых домов
в планировочном квартале 01:02:08 в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
100
100
100
1.1.6.
Инженерное обеспечение микрорайона № 6, г. Муравленко
35 000
35 000
35 000
1.1.7.
Комплексное благоустройство микрорайона № 5, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
1.1.8.
Реконструкция инженерных сетей в микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
1.1.9.
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
2 020
2 020
2 020
1.1.10.
Газопровод для жилых домов мкр. Б-2 г. Ноябрьска,
в том числе проектно-изыскательские работы
10 132
10 132
10 132
1.1.11.
Внутриквартальные инженерные сети: к детскому саду на 300 мест, к социально-реабилитационному центру «Садко», к школе на 810 мест
в мкр. Оптимистов, город Новый Уренгой
22 141
22 141
22 141
1.1.12.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение и благоустройство квартала «Полярный»
в с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
20 000
20 000
20 000
1.1.13.
Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство
с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2 000
1.2.
Мероприятия по обеспечению документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований
в автономном округе
20 662
0
20 662
6 175
1 000
0
6 650
0
3 724
0
1 200
1 902
0
0
0
11
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
20 662
20 662
6 175
1 000
0
6 650
0
3 724
0
1 200
1 902
0
0
0
11
0
1.2.1.
Корректировка генерального плана г. Салехард
1 568
1 568
1 568
1.2.2.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
г. Салехард
566
566
566
1.2.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания квартала № 24,
г. Салехард
1 568
1 568
1 568
1.2.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина г. Салехард
1 998
1 998
1 998
1.2.5.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования г. Салехард
475
475
475
1.2.6.
Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона 6 г. Губкинского
3 724
3 724
3 724
1.2.7.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания территории планировочного квартала 01:01:08 в г. Лабытнанги
1 000
1 000
1 000
1.2.8.
Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов 01:02:01; 01:02:02; 01:02:03; 02:01:03 территории городского поселения Харп Приуральского района
1 900
1 900
1 900
1.2.9.
Корректировка генерального плана, проекта планировки и проекта межевания муниципального образования Аксарковское
2
2
2
1.2.10.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, микрорайона «Вынгапуровский», г. Ноябрьск
6 650
6 650
6 650
1.2.11.
Корректировка проекта планировки и создание топографической съемки
д. Ямгорт
1 200
1 200
1 200
1.2.12.
Корректировка генерального плана муниципального образования с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.13.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования
с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.14.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий муниципального образования с. Красноселькуп
1
1
1
1.2.15.
Корректировка генерального плана муниципального образования Толькинское
1
1
1
1.2.16.
Корректировка правил землепользования и застройки муниципального образования Толькинское
1
1
1
1.2.17.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков муниципального образования Толькинское
6
6
6
1.3.
Мероприятия по созданию двухуровневой автоматизированной информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории автономного округа
135 000
135 000
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
135 000
135 000
1.4.
Мероприятия по возмещению застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства
31 000
31 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
30 987
30 987
2.
Подпрограмма"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"
11 407 176
10 501 975
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
2.1.
Мероприятия по приобретению жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
587 187
587 187
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
587 187
587 187
2.1.1.
приобретение жилья для реабилитированных граждан
63 212
63 212
2.1.2.
приобретение жилья для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
118 815
118 815
2.1.3.
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
405 160
405 160
2.1.3.1.
в т. ч. оказание агентских услуг
1 000
1 000
2.2.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
0
2.2.1.
Субсидии бюджетам на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительство) жилья
905 201
905 201
71 000
58 000
200 100
209 080
23 200
90 300
129 100
3 620
12 000
6 200
15 000
86 900
701
2.3.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
94 200
94 200
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
94 200
94 200
2.4.
Мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
9 485 263
9 485 263
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
9 485 263
9 485 263
2.4.1.
Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
520 307
520 307
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
520 307
520 307
2.4.2.
Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)
8 964 956
8 964 956
2.5.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
113 240
113 240
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
113 240
113 240
2.6.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов
29 579
29 579
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
29 579
29 579
2.7.
Мероприятия по предоставлению жилищных субсидий государственным гражданским служащим автономного округа
160 000
160 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
160 000
160 000
2.8.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
4 800
4 800
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
4 800
4 800
2.9.
Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым учителям
27 706
27 706
Департамент образования автономного округа
27 706
27 706
3.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
693 000
693 000
в том числе молодые семьи и молодые специалисты
220 000
220 000
3.1.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
693 000
693 000
Департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа
693 000
693 000
4.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1 352 998
777 903
575 095
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
177 433
0
177 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 175 565
777 903
397 662
5 099
0
0
30 944
298 039
0
10 393
79
10 000
21 938
4 685
1 000
15 485
0
4.1.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
5 000
5 000
5 000
4.1.2.
Теплоснабжение МП «АТП»,
г. Салехард
99
99
99
4.1.3.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
247 099
247 099
247 099
4.1.4.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений
г. Муравленко
50 940
50 940
50 940
4.1.5.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО
10 393
10 393
10 393
4.1.6.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 944
30 944
30 944
4.1.7.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
15 485
15 485
15 485
4.1.8.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка
10 000
10 000
10 000
4.1.9.
Ул. Губкина -Тарасова
с инженерными сетями
в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района
500
500
500
4.1.10.
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью
4,2 тыс.м3/сут в блочном исполнении
500
500
500
4.1.11.
Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский
4 685
4 685
4 685
4.1.12.
Дизельная электростанция
и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
79
79
79
4.1.13.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
4.1.14.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
11 938
11 938
11 938
4.1.15.
Водоснабжение г. Лабытнанги,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 074
2 074
0
4.1.16.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
6 287
6 287
0
4.1.17.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
300 000
300 000
0
4.1.18.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги,
в том числе проектно-изыскательские работы
29 986
29 986
0
4.1.19.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки "Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды"
10 826
10 826
0
4.1.20.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
26 386
26 386
0
4.1.21.
Газификация города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
702
702
0
4.1.22.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО
с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
46 195
46 195
0
4.1.23.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
100 000
100 000
0
4.1.24.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов
с подъездной дорогой, с. Салемал» Ямальский район, ЯНАО
34 517
34 517
0
4.1.25.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта
«ДЭС 2,5 МВт, с. Панаевск» Ямальский район, ЯНАО
777
777
0
4.1.26.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
14 882
14 882
0
4.1.27.
Дизельная электростанция
в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО,
в том числе проектно-изыскательские работы
171 148
171 148
0
4.1.28.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
34 123
34 123
0
4.2.
Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
0
0
0
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
0
0
0
0
4.3.
Мероприятия по софинансированию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
177 433
0
177 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
177 433
0
177 433
5.
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
68 663
0
68 663
2
10 000
200
200
100
200
2
100
401
0
0
57 458
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
68 663
0
68 663
2
10 000
200
200
100
200
2
100
401
0
0
57 458
0
0
5.1.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
5
0
5
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
5
0
5
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
5.1.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
1
1
1
5.1.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
1
1
1
5.1.3.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15,
г. Надым
1
1
1
5.1.4.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона Приозёрный", г. Надым
1
5.1.5.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
1
1
1
5.2.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
68 658
0
68 658
0
10 000
200
200
100
200
0
100
400
0
0
57 458
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
68 658
0
68 658
0
10 000
200
200
100
200
0
100
400
0
0
57 458
0
0
5.2.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.3.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
в МКР.01.02.12-01.02.13
в г. Лабытнанги
10 000
10 000
10 000
5.2.4.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 3Б – индивидуальная застройка г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.5.
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.6.
Инженерные сети восточнее
мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
100
100
100
5.2.7.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.8.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»
г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
5.2.9.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
100
100
100
5.2.10.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки
в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
100
100
100
5.2.11.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
100
100
100
5.2.12.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку
в п. Харп
100
100
100
5.2.13.
Инженерное обеспечение
мкр. «Окуневое»
в городе Тарко-Сале
56 458
56 458
56 458
5.2.14.
Инженерное обеспечение
6-го мкр. п.г.т. Уренгой
500
500
500
5.2.15.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель»
для индивидуальной застройки в п. Пурпе
500
500
500
5.2.16.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
100
100
100
»;
1
2.9. дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
Приложение № 14
к окружной долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы
(в ред. от 27.06.2013 № 507-п)
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
(далее – Подпрограмма)
Основание для разработки
перечень поручений Президента Российской Федерации
по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
от 07 января 2011 года № Пр-24;
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600
Госзаказчик
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
Разработчики Подпрограммы
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
Цели и задачи Подпрограммы
цель:
- создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Задачи:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Сроки и этапы реализации
2013 – 2015 годы
Целевые индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2014 год – 1364 земельных участков;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2013 год – 2 объекта;
2014 год – 2 объекта;
2015 год – 2 объекта
Перечень основных мероприятий
Подпрограммы
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
Объемы финансирования
- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн. рублей;
- объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов составляет
1,099 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей; будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24, Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.
Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.
По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе 1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2011 – 2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы – это применение программно-целевого метода.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 – 2015 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Показатели реализации Подпрограммы:
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Методика расчета и источники получения данных о значениях
целевых показателей (индикаторов)
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе – отчеты установленной формы.
1
Таблица 1
Система целевых показателей (индикаторов), увязанная с программными целями и задачами, решаемыми Подпрограммой
Наименование цели
Наименование задачи
Наименование индикатора/показателя
Еди-ница
изме-рения
Весовое значение индика-тора/
показателя
Базовое значение индикатора/
показателя
(2012 год)
2013 год
2014
год
2015 год
2013 – 2015 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание условий для формирования необходимого
количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструкту-рой для предоставления
градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
ед.
0,5
122
0
1364
-
1364
гражданам,
имеющим трех
и более детей
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
ед.
0,5
1
2
2
2
6
1
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1 «Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).
Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1,099 млн. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 – 2015 годы за счёт средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.
V. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий
Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.
Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.
Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее – мероприятие).
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.
Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса – главным распорядителем средств Подпрограммы – департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.
Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы – главным распорядителем средств окружного бюджета – департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (далее – конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.
Конкурсная комиссия:
согласует и утверждает конкурсную документацию;
рассматривает конкурсные заявки;
принимает решения о допуске к участию в конкурсе;
принимает решения об определении победителей конкурса;
принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная документация должна содержать:
адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;
форму заявки на участие в конкурсе;
перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;
размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.
Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:
утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;
выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;
правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.
Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее – глава администрации).
Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.
Условиями участия в отборе являются:
наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее – аналогичные муниципальные целевые программы);
наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) – не менее 3% от общего финансирования мероприятия;
отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Критериями участия в отборе являются:
специфичность – соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;
эффективность – наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;
измеримость – результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;
полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.
Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.
Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.
Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:
,
где:
Vмо – объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
Vo – общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;
Змо – объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;
Зо – суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.
В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.
Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.
Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.
Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.
Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.
Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.
Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 – 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ п/п
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учётом весового коэффициента
Примечание
1
2
3
4
1.
Наличие федеральной целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих целевых программ
10
2.
Соответствие целей и задач Подпрограммы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
(для главных распорядителей бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в рамках полномочий государственного заказчика (субъекта бюджетного планирования)
20
3.
Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели и задачи других утверждённых целевых программ
20
1
2
3
4
4.
Соответствие целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, отражающих достижение результатов её реализации, показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в соответствии с постановлениями Губернатора автономного округа
от 15 июня 2010 года № 117-ПГ
«О мероприятиях по реализации указов Президента Российской Федерации
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
20
5.
Наличие в рамках реализации Подпрограммы аналогичных программ
на муниципальном уровне
0
6.
Наличие в Подпрограмме показателей социально-экономического эффекта от реализации программных мероприятий
15
7.
Доля средств от общих затрат на Подпрограмму, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на мероприятия аналогичной целевой программы
0
8.
Наличие капитальных расходов (расходов на капитальное строительство, приобретение транспортных средств и имущества, стоимостью за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в общем объёме затрат на реализацию Подпрограммы
5
9.
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утверждённой Подпрограмме
0
1
2
3
4
10.
Коэффициент эффективности реализации Подпрограммы
0
11.
Соотношение значений целевых показателей реализации Подпрограммы к общероссийским показателям
10
Суммарное значение частных критериев Kji
100
В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.
1
Приложение
к подпрограмме «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей»
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах и источниках финансирования подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
млн. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятия, объекта
Всего
2013 – 2015
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»
69,762
69,762
Средства окружного бюджета
68,663
68,663
Средства бюджетов муниципальных образований
1,099
1,099
1.
Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
0,010
0,010
Средства окружного бюджета
0,005
0,005
Средства бюджетов муниципальных образований
0,005
0,005
1.1.
Муниципальное образование город Салехард
0,004
0,004
Средства окружного бюджета
0,002
0,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.1.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:02, г. Салехард
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.1.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков, инженерно-геодезические изыскания планировочного квартала 01:32:03, г. Салехард
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.2.
Муниципальное образование Надымский район
0,004
0,004
Средства окружного бюджета
0,002
0,002
Средства бюджетов муниципальных образований
0,002
0,002
1.2.1.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона № 15, г. Надым
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.2.2.
Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков жилого микрорайона «Приозерный», г. Надым
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.3.
Муниципальное образование Приуральский район
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
1.3.1.
Проект планировки, проект межевания территории планировочного квартала 04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
0,002
0,002
Средства окружного бюджета
0,001
0,001
Средства бюджетов муниципальных образований
0,001
0,001
2.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
69,752
69,752
Средства окружного бюджета
68,658
68,658
Средства бюджетов муниципальных образований
1,094
1,094
2.1.
Муниципальное образование город Губкинский
0,304
0,304
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,104
0,104
2.1.1.
Инженерное обеспечение микрорайона № 8 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,147
0,147
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,047
0,047
2.1.2.
Инженерное обеспечение микрорайона № 18 города Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,157
0,157
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,057
0,057
2.2.
Муниципальное образование город Лабытнанги
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
2.2.1.
Инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в МКР.01.02.12-01.02.13 в г. Лабытнанги
10,000
10,000
Средства окружного бюджета
10,000
10,000
2.3.
Муниципальное образование город Муравленко
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.3.1.
Инженерное обеспечение микрорайона
№ 3Б – индивидуальная застройка
г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.4.
Муниципальное образование город Новый Уренгой
0,340
0,340
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
2.4.1.
Инженерные сети микрорайона Заозерный
к жилым домам, домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.4.2.
Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, г. Новый Уренгой
0,240
0,240
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,140
0,140
2.5.
Муниципальное образование город Ноябрьск
0,350
0,350
Средства окружного бюджета
0,200
0,200
Средства бюджетов муниципальных образований
0,150
0,150
2.5.1.
Наружные сети инженерного обеспечения
мкр. «П-15» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,175
0,175
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
2.5.2.
Наружные сети инженерного обеспечения
мкр. «П-18» г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,175
0,175
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,075
0,075
2.6.
Муниципальное образование Приуральский район
0,600
0,600
Средства окружного бюджета
0,400
0,400
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.6.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Катравож» Приуральский район, ЯНАО
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.6.2.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Инженерное обеспечение земельных участков индивидуальной застройки в с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
0,300
0,300
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,200
0,200
2.6.3.
Инженерные коммуникации для земельных участков под индивидуальную застройку
в п. Аксарка Приуральский район
(2-я очередь)
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.6.4.
Инженерное обеспечение под индивидуальную застройку в п. Харп
0,100
0,100
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
2.7.
Муниципальное образование Пуровский район
57,458
57,458
Средства окружного бюджета
57,458
57,458
2.7.1.
Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое»
в городе Тарко-Сале
56,458
56,458
Средства окружного бюджета
56,458
56,458
2.7.2.
Инженерное обеспечение 6-го мкр.
п.г.т. Уренгой
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
2.7.3.
Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки
в п. Пурпе
0,500
0,500
Средства окружного бюджета
0,500
0,500
2.8.
Муниципальное образование Шурышкарский район
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
2.8.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства с. Мужи, Шурышкарского района»
0,400
0,400
Средства окружного бюджета
0,100
0,100
Средства бюджетов муниципальных образований
0,300
0,300
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 39/3 от 06.07.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: