Основная информация

Дата опубликования: 27 августа 2020г.
Номер документа: RU90032918202000184
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Чайковского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 №786

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от 27.08.2020 № 786

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

1. В паспорте Программы:

позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

Всего, в том числе:

259 407,019

279 647,373

248 731,108

265 716,108

1 053 501,608

местный бюджет

252 512,469

255 641,741

248 731,108

250 716,108

1 007 601,426

краевой бюджет

2 514,550

6 639,233

0,000

15 000,000

24 153,783

федеральный бюджет

4 380,000

17 366,399

0,000

0,000

21 746,399

Ожидаемые результаты реализации программы

Наименование целевого показателя

Коэффициент весомости

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

2022 (план)

Увеличения числа посещений мероприятий (по сравнению с базовым периодом), %

0,11

1,5

3

4,5

6

Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом), %

0,11

1

2

3

4

Увеличение количества посещений театральных мероприятий (по сравнению с базовым периодом), %

0,10

2,5

5

7,5

10

Охват населения библиотечным обслуживанием, %

0,10

2,5

5

7,5

10

Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями, (по сравнению с базовым периодом), %

0,10

0,75

1,5

2

10

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся, %

0,09

-

20

23

25

Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций.

0,07

45

50

55

55

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта), %

0,11

98

98

98

98

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности, %

0,09

100

100

100

100

Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям, %

0,12

-

80

80

83

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

Всего, в том числе:

259 407,019

282 662,373

245 716,108

265 716,108

1 053 501,608

местный бюджет

252 512,469

258 656,741

245 716,108

250 716,108

1 007 601,426

краевой бюджет

2 514,550

6 639,233

0,000

15 000,000

24 153,783

федеральный бюджет

4 380,000

17 366,399

0,000

0,000

21 746,399

Ожидаемые результаты реализации программы

Наименование целевого показателя

Коэффициент весомости

2019 (план)

2020 (план)

2021 (план)

2022 (план)

Увеличения числа посещений мероприятий (по сравнению с базовым периодом), %

0,11

1,5

3

4,5

6

Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом), %

0,11

1

2

3

4

Увеличение количества посещений театральных мероприятий (по сравнению с базовым периодом), %

0,10

2,5

5

7,5

10

Охват населения библиотечным обслуживанием, %

0,10

2,5

5

7,5

10

Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями, (по сравнению с базовым периодом), %

0,10

0,75

1,5

2

10

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся, %

0,09

-

41

23

25

Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций.

0,07

45

50

55

55

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта), %

0,11

98

98

98

98

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности, %

0,09

100

100

100

100

Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям, %

0,12

-

80

80

83

2. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»:

позицию:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

Всего, в том числе:

8 145,256

10 826,616

3 160,400

145,400

22 277,672

местный бюджет

8 145,256

7 148,908

3 160,400

145,400

18 599,964

краевой бюджет

0,000

3 677,708

0,000

0,000

3 677,708

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Итого

Всего, в том числе:

8 145,256

13 841,616

145,400

145,400

22 277,672

местный бюджет

8 145,256

10 163,908

145,400

145,400

18 599,964

краевой бюджет

0,000

3 677,708

0,000

0,000

3 677,708

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Наименование задачи, мероприятий

Исполнитель

Источник финансирования

Всего

Объем финансирования,

(тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Всего в том числе по годам

Наименование

показателя

ед. изм.

Базовое

значение

План по годам

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа

Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа

1.1.1. Показ спектаклей

Управление КиМП

местный бюджет

106 181,539

24 469,565

25 882,476

27 914,749

27 914,749

1.1.1.1.

Число зрителей

чел.

27 734

20 000

20 000

27 734

27 734

1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения

Управление КиМП

местный бюджет

8 737,872

1 674,563

3 051,239

2 006,035

2 006,035

1.1.2.1.

Количество посетителей

чел.

-

10 000

10 000

10 000

10 000

1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Управление КиМП

местный бюджет

186 899,388

50 350,091

44 630,877

45 944,242

45 974,178

1.1.3.1.

Количество участников мероприятий

чел.

259 013

259 013

259 013

259 013

259 013

1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Управление КиМП

местный бюджет

98 729,280

23 750,523

24 510,853

25 248,920

25 218,984

1.1.4.1.

Количество клубных формирований

ед.

72

72

72

73

74

1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Управление КиМП

местный бюджет

94 236,488

23 975,459

22 238,181

24 011,424

24 011,424

1.1.5.1.

Количество посещений

чел.

205400

205400

224 960

230 320

235 670

1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций

Управление КиМП

местный бюджет

59 225,154

14 059,569

14 842,541

15 161,522

15 161,522

1.1.6.1.

Число посетителей

чел.

25 000

25 000

25 100

25 200

25 500

1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности

Управление КиМП

местный бюджет

253 930,015

62 659,312

63 948,241

63 561,231

63 761,231

1.1.7.1.

Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся

процент

-

-

41

23

25

1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи

Управление КиМП

местный бюджет

56 492,499

21 279,251

11 806,868

11 703,190

11 703,190

1.1.8.1.

Количество кружков и секций

ед.

35

35

35

35

35

1.1.8.2.

Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций

процент

45

45

50

55

55

1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики

Управление КиМП

местный бюджет

60 143,994

7 755,756

17 610,232

17 389,003

17 389,003

1.1.9.1.

Количество мероприятий

ед.

85

85

85

85

85

1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

Управление КиМП

местный бюджет

45,450

22,725

22,725

0,000

0,000

1.1.10.1.

Количество мероприятий

ед.

6

5

краевой бюджет

400,000

200,000

200,000

0,000

0,000

1.1.10.2. Количество участников мероприятий

чел.

550

2600

Всего по задаче № 1.1.

Всего:

925 021,679

230 196,814

228 744,233

232 940,316

233 140,316

местный бюджет

924 621,679

229 996,814

228 544,233

232 940,316

233 140,316

краевой бюджет

400,000

200,000

200,000

0,000

0,000

Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности

1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»

Управление КиМП

местный бюджет

2 200,000

0,000

200,000

1 000,000

1 000,000

1.2.1.1.

Количество участников

мероприятий

чел.

500

0

250

1 000

1 000

1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат

Управление КиМП

местный бюджет

10 125,713

2 350,000

5 875,713

950,000

950,000

1.2.2.1.

Количество

мероприятий

ед.

-

2

7

1

1

1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов

Управление КиМП

местный бюджет

3 257,740

550,00

807,740

950,000

950,000

1.2.2.1.1.

Количество стран

участниц

ед.

-

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 4

1.2.2.2. День города

Управление КиМП

местный бюджет

3 100,00

1 800,00

1 300,000

0,000

0,000

1.2.2.2.1.

Количество

участников

мероприятий

чел.

-

44500

45000

0

0

1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы

Управление КиМП

местный бюджет

3 625,713

0,000

3 625,713

0,000

0,000

1.2.2.3.1.

Количество

мероприятий

ед.

-

0

4

0

0

1.2.2.4. Культурно-просветительский проект «Аллея-45 года»

Управление КиМП

местный бюджет

142,260

0,000

142,260

0,000

0,000

1.2.2.4.1.

Количество

мероприятий

ед.

-

0

1

0

0

1.2.3. Издательская деятельность

местный бюджет

688,900

688,900

0,000

0,000

0,000

1.2.3.1.

Количество изданий

ед.

-

1

0

0

0

Итого по задаче № 1.2.

Всего:

15 951,426

3 038,900

6 075,713

1 950,000

1 950,000

местный бюджет

15 951,426

3 038,900

6 075,713

1 950,000

1 950,000

Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры

1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров

Управление КиМП

местный бюджет

1 281,685

666,667

615,018

0,000

0,000

1.3.1.1.

Количество творческих проектов

1.3.1.2.

Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности

ед.

шт.

-

-

2

300

1

50

-

-

-

-

краевой бюджет

3 114,486

1 620,000

1 494,486

0,000

0,000

федеральный бюджет

8 420,674

4 380,000

4 040,674

0,000

0,000

1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление КиМП

местный бюджет

330,000

0,000

330,000

0,000

0,000

1.3.2.1.

Число учреждений

ед.

-

0

1

0

0

краевой бюджет

720,900

0,000

720,900

0,000

0,000

федеральный бюджет

1 949,100

0,000

1 949,100

0,000

0,000

1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка

УСИА

местный бюджет

6 750,332

0,000

1 750,332

0,000

5 000,000

1.3.3.1.

Число учреждений

ед.

-

0

1

0

1

краевой бюджет

15 000,000

0,000

0,000

0,000

15 000,000

1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры

Управление КиМП

местный бюджет

200,000

0,000

0,000

200,000

0,000

1.3.4.1.

Число учреждений

ед.

-

0

0

1

0

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче № 1.3.

Всего:

37 767,177

6 666,667

10 900,510

200,000

20 000,00

местный бюджет

8 562,017

666,667

2 695,350

200,000

5 000,00

краевой бюджет

18 835,386

1 620,000

2 215,386

0,000

15 000,000

федеральный бюджет

10 369,774

4 380,000

5 989,774

0,000

0,000

Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»

1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры

Управление КиМП

местный бюджет

697,145

0,000

697,145

0,000

0,000

1.4.1.1.

Число учреждений

ед.

-

0

2

0

0

краевой бюджет

546,138

0,000

546,138

0,000

0,000

федеральный бюджет

10 376,626

0,000

10 376,626

0,000

0,000

Итого по задаче № 1.4.

Всего:

11 619,909

0,000

11 619,909

0,000

0,000

местный бюджет

697,145

0,000

697,145

0,000

0,000

краевой бюджет

546,138

0,000

546,138

0,000

0,000

федеральный бюджет

10 376,626

0,000

10 376,626

0,000

0,000

Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»

1.5.1. Создание виртуальных концертных залов

Управление КиМП

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.1.1.

Количество виртуальных концертных залов

ед.

-

0

1

0

0

федеральный бюджет

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

Итого по задаче № 1.5.

Всего:

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

Итого Подпрограмма

№ 1.

всего

988 423,378

239 902,381

258 340,365

235 090,316

255 090,316

местный бюджет

946 895,454

233 702,381

238 012,441

235 090,316

240 090,316

краевой бюджет

19 781,524

1 820,000

2 961,524

0,000

15 000,000

федеральный бюджет

21 746,399

4 380,000

17 366,399

0,000

0,000

Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов

Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством

Управление КиМП

местный бюджет

4 407,835

3 933,112

474,72

0,000

0,000

2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации

Управление КиМП

местный бюджет

236,310

236,310

0,000

0,000

0,000

2.1.1.1.1 Число учреждений

ед.

-

1

0

0

0

2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода Вассятский сельский дом культуры

Управление КиМП

местный бюджет

819,126

344,403

474,723

0,000

0,000

2.1.1.2.1 Число учреждений

ед.

-

1

1

0

0

2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования

Управление КиМП

местный бюджет

3 352,399

3 352,399

0,000

0,000

0,000

2.1.1.3.1 Число учреждений

ед.

-

1

0

0

0

Итого по задаче № 2.1.

Всего:

4 407,835

3 933,112

474,723

0,000

0,000

местный бюджет

4 407,835

3 933,112

474,723

0,000

0,000

Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ

2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений

Управление КиМП

местный бюджет

4 333,184

2 473,708

1 859,476

0,000

0,000

2.2.1.1.

Число учреждений

ед.

-

1

3

0

0

2.2.1.1. Ремонт входной группы

Управление КиМП

местный бюджет

446,898

0,000

446,898

0,000

0,000

2.2.1.1.1. Число учреждений

ед.

-

0

1

0

0

2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений)

УСИА

местный бюджет

286,000

0,000

286,000

0,000

0,000

2.2.2.1.

Число учреждений

ед.

-

0

1

0

0

краевой бюджет

286,000

0,000

286,000

0,000

0,000

Итого по задаче № 2.2.

Всего:

4 905,184

2 473,708

2 431,476

0,000

0,000

местный бюджет

4 619,184

2 473,708

2 145,476

0,000

0,000

краевой бюджет

286,000

0,000

286,000

0,000

0,000

Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений

2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря

Управление КиМП

местный бюджет

5 399,253

145,400

4 963,053

145,400

145,400

2.3.1.1.

Число учреждений

ед.

-

1

2

1

1

2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)

Управление КиМП

местный бюджет

449,257

139,536

309,721

0,000

0,000

2.3.2.1.

Число учреждений

ед.

-

1

1

0

0

Итого по задаче № 2.3.

Всего:

5 848,510

284,936

5 272,774

145,400

145,400

местный бюджет

5 848,510

284,936

5 272,774

145,400

145,400

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения

Управление КиМП

местный бюджет

558,965

0,000

558,965

0,000

0,000

2.4.1.1.

Число учреждений

ед.

0

0

1

0

0

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче № 2.4.

Всего:

558,965

0,000

558,965

0,000

0,000

местный бюджет

558,965

0,000

558,965

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта

2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Управление КиМП

УСИА

местный бюджет

1 130,570

0,000

1 130,570

0,000

0,000

краевой бюджет

3 391,708

0,000

3 391,708

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»

УСИА

местный бюджет

52,74525

0,000

52,74525

0,000

0,000

2.5.1.1.1.

Число учреждений

ед.

0

1

0

0

краевой бюджет

158,23575

0,000

158,23575

0,000

0,000

2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»

УСИА

местный бюджет

374,97700

0,000

374,97700

0,000

0,000

2.5.1.2.1.

Число учреждений

ед.

0

1

0

0

краевой бюджет

1 124,93100

0,000

1 124,93100

0,000

0,000

2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3»

УСИА

местный бюджет

567,47692

0,000

567,47692

0,000

0,000

2.5.1.3.1.

Число учреждений

ед.

0

1

0

0

краевой бюджет

1 702,43076

0,000

1 702,43076

0,000

0,000

2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС»

УСИА

местный бюджет

135,36990

0,000

135,36990

0,000

0,000

2.5.1.4.1.

Число учреждений

ед.

0

1

0

0

краевой бюджет

406,10970

0,000

406,10970

0,000

0,000

Итого по задаче № 2.5.

Всего:

4 522,278

0,000

4 522,278

0,000

0,000

местный бюджет

1 130,570

0,000

1 130,570

0,000

0,000

краевой бюджет

3 391,708

0,000

3 391,708

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа

2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии

Управление КиМП

местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.1.1.

Количество объектов

ед.

0

0

0

0

0

2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»

УСИА

местный бюджет

2 034,900

1 453,500

581,400

0,000

0,000

2.6.2.1.

Количество разработанных ПСД

ед.

-

1

1

0

0

Итого по задаче № 2.6.

Всего:

2 034,900

1 453,500

581,400

0,000

0,000

местный бюджет

2 034,900

1 453,500

581,400

0,000

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого Подпрограмма № 2.

Всего:

22 277,672

8 145,256

13 841,616

145,400

145,400

местный бюджет

18 599,964

8 145,256

10 163,908

145,400

145,400

краевой бюджет

3 677,708

0,000

3 677,708

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»

Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах

Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых

специалистов

3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности

Управление КиМП

краевой бюджет

694,550

694,550

0,000

0,000

0,000

3.1.1.1.

Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки

%

100

100

0

0

0

3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам

Управление КиМП

местный бюджет

9 260,232

2 477,103

2 261,043

2 261,043

2 261,043

3.1.2.1.

Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы

%

100

100

100

100

100

Итого по задаче № 3.1.

Всего:

9 954,782

3 171,653

2 261,043

2 261,043

2 261,043

местный бюджет

9 260,232

2 477,103

2 261,043

2 261,043

2 261,043

краевой бюджет

694,550

694,550

0,000

0,000

0,000

Итого Подпрограмма № 3.

Всего:

9 954,782

3 171,653

2 261,043

2 261,043

2 261,043

местный бюджет

9 260,232

2 477,103

2 261,043

2 261,043

2 261,043

краевой бюджет

694,550

694,550

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений

Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы

4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления

Управление КиМП

местный бюджет

32 845,776

8 187,729

8 219,349

8 219,349

8 219,349

4.1.1.1.

Уровень достижения показателей программы

%

90

90

90

90

90

4.1.1.2.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики

%

0

0

0

0

0

Итого по задаче № 4.1.

Всего:

32 845,776

8 187,729

8 219,349

8 219,349

8 219,349

местный бюджет

32 845,776

8 187,729

8 219,349

8 219,349

8 219,349

Итого Подпрограмма № 4.

Всего:

32 845,776

8 187,729

8 219,349

8 219,349

8 219,349

местный бюджет

32 845,776

8 187,729

8 219,349

8 219,349

8 219,349

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего:

1 053 501,608

259 407,019

282 662,373

245 716,108

265 716,108

местный бюджет

1 007 601,426

252 512,469

258 656,741

245 716,108

250 716,108

краевой бюджет

24 153,783

2 514,550

6 639,233

0,000

15 000,000

федеральный бюджет

21 746,399

4 380,000

17 366,399

0,000

0,000

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать