Основная информация

Дата опубликования: 27 октября 2020г.
Номер документа: RU55006405202000138
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Проект

Администрация Исилькульского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2020 г. № 448

г.Исилькуль

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

В соответствии с постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 г. № 869 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исилькульского муниципального района, Администрация Исилькульского муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) согласно приложению».

2. Программа вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 31.10.2013 года № 1725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава муниципального района А.И. Лямзин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального

района от 27.10.2020 г. № 448

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района

Наименование субъекта бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

МБОУ "СОШ № 1",МБОУ "СОШ № 2", МБОУ "СОШ № 3", МБОУ "СОШ № 4, МБОУ "Исилькульский лицей",МБОУ "Городищенская ООШ",МБОУ "Исилькульская ВСОШ",МБОУ "Аполлоновская СОШ", МБОУ "Баррикадская СОШ", МБОУ "Боевая СОШ", МБОУ "Лесная СОШ", МБОУ "Медвежинская СОШ", МБОУ "Маргенауская СОШ", МБОУ Новорождественская СОШ, МБОУ "Украинская СОШ", МБОУ "Первотаровская СОШ", МБОУ Солнцевская СОШ, МБОУ "Каскатская СОШ", МБОУ "Кромская ООШ", МБОУ "Большевистская ООШ", МБОУ "Боровская ООШ", МБОУ "Водянинская ООШ", МБОУ "Гофнунгстальская ООШ", МБОУ Комсомольская ООШ, МБОУ "Кудряевская ООШ", МБОУ Николайпольская ООШ, МБОУ "Ленинская ООШ", МБДОУ Детский сад № 2, МБДОУ детский сад № 3 общеразвивающего вида", МБДОУ "Детский сад № 4", МБДОУ "Детский сад № 5", МБДОУ "Детский сад № 7", МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида", МБДОУ "Детский сад "Малыш", МБДОУ "Детский сад "Радуга", МБДОУ Боевой детский сад, МБДОУ "Аполлоновский детский сад", МБДОУ "Баррикадский детский сад", МБДОУ Солнцевский детский сад, МБДОУ Маргенауский детский сад, МБДОУ Украинский детский сад, МБДОУ "Лесной детский сад", МБДОУ Первотаровский детский сад, МБУ ДО "Исилькульская СЮТ",МБУ ДО "ИДООФСЦ"

МБУ ДО "Дом детского творчества", МБУ ДО "Исилькульская СЮН", ДОЛ

Сроки реализации муниципальной программы

срок реализации Программы -2021 - 2026 годы

Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается

Цель муниципальной программы

Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи муниципальной программы

1.Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

2.Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся.

3.Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Подпрограммы муниципальной программы

Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района (Приложение 1)

Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района (Приложение 2)

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время (Приложение 3)

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом

Общий объем финансирования программы составит – 2 437 340 183,59 рублей в том числе:

объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 974 610 319,20 рублей;

объем финансирования за счет средства областного бюджета – 1 309 921 509,04 рублей;

объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 152 808 355,35 рублей.

1.1.2. Абзац 1 раздела VI «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 2 437 340 183,59 руб., в том числе по годам:

2021 год – 680 917 306,61 рублей;

2022 год – 622 579 496,88 рублей;

2023 год – 593 051 305,70 рублей;

2024 год – 180 264 024,80 рублей;

2025 год – 180 264 024,80 рублей;

2026 год – 180 264 024,80 рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В системе дошкольного образования:

- Предоставление всем детям в возрасте от 1 до 6 лет возможности получения дошкольного образования;

- охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 лет до 6 лет составит не менее 51 %;

- будет сформирована система раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет).

В системе общего образования:

- 100 % обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;

- 75 % обучающихся будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

В системе воспитания и дополнительного

образования детей

- увеличится доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 75 %;

- увеличится доля семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В развитии кадрового потенциала

- увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 25 %;

-повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров.

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная система образования - это развитая сеть учреждений, предоставляющих широкий спектр образовательных услуг различного уровня в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, потребностями воспитанников, обучающихся и их родителей. В системе образования Исилькульского района на 01.09.2020 г. - 47 муниципальных образовательных учреждения различных типов и видов с контингентом обучающихся и воспитанников 7292 человек.

Система дошкольного образования включает:

- 16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений посещают 1614 ребенка от 1,5 до 7 лет;

- 16 муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, где есть дошкольные группы кратковременного пребывания, охватывают 286 детей 5- 7 лет.

Таким образом, на территории Исилькульского муниципального района функционируют 32 учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Частные, семейные детские сады в районе отсутствуют.

Система общего образования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года система общего образования Исилькульского муниципального района представлена 27 общеобразовательными учреждениями разного типа и вида:

- муниципальных основных общеобразовательных учреждений – 10,

- муниципальных средних общеобразовательных учреждений – 16,

-муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений – 1,

Из 27 общеобразовательных учреждений района - 20 или 74% расположены в сельской местности, в которых обучается 2280 школьников, что составляет 42% от общего количества обучающихся.

Одной из главных особенностей муниципальной школьной сети является наличие большого количества малокомплектных школ, которые составляют 80% от общей сети дневных общеобразовательных. В общей численности малокомплектных школ – 26 % с численностью менее 50 человек.

Условиями, способствующими обеспечению безопасности и комфортности общеобразовательных учреждений, являются:

проведение капитальных ремонтов и противоаварийных мероприятий, повышение уровня противопожарной, антитеррористической безопасности, внедрение технологий энергосбережения в общеобразовательных учреждениях.

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса потребуется проведение как проведение капитального ремонта, так текущего, а также дополнительные пристройки для организации физкультурно-спортивной работы в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС.

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить эту работу с целью реализации современных технологий безопасного развития общеобразовательных учреждений, которые обеспечат снижение риска и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций, создадут системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательном учреждении. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из муниципального бюджета на восстановление нанесенного ущерба.

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в сельской местности, создана достаточная сеть школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 22 единиц школьного транспорта, 332 школьника подвозятся к учреждениям образования ежедневно, 31 - один раз в неделю.

Актуальным вопросом остается безопасность перевозок школьников. Поэтому актуальным является обустройство дорог и поэтапная замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатизации общего образования является низкая скорость доступа к сети Интернет.

Потребуется дальнейшая модернизация учреждений образования, осуществляющих дистанционное образование детей – инвалидов с целью расширения возможности применения дистанционных образовательных технологий не только для обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и для обучающихся удаленных образовательных учреждений, в том числе в сельской местности.

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами:

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

- недостаточность необходимых учебных материалов.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

Планируется дальнейшее развитие сетевого и профильного обучения в районе.

Система воспитания, дополнительного образования

и социальной защиты детей.

В системе образования района функционирует 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, в которых дополнительное образование получают 5460 обучающихся. Учреждения дополнительного образования занимают в общей сложности 13 зданий и сооружений. Из них были построены:

- в 70-е годы – 23 %;

- в 80-е годы – 69 %;

- в 90-е годы – 0 %;

- после 2000-го года – 8 %.

Из общего числа зданий, построенных в 70-80-е годы, в 6 (50 %) – не проводился капитальный ремонт, в 6 (50%) – выполнялся частичный ремонт, в 5 зданиях был осуществлен капитальный ремонт, многие здания не соответствуют современным требованиям.

Таким образом, сеть учреждений дополнительного образования детей нуждается в серьезном обновлении – строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

Дополнительное образование нашего района предоставляет детям выбор различных кружков и секций по следующим направлениям: спортивное, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, художественного и технического творчества, военно-патриотическое. Анализ показывает, что самыми популярными остаются спортивная (29,9%) и эколого-биологическая (29,4%) направленности. Увеличение обучающихся по естественно-научной направленности объясняется заинтересованностью вузов в привлечении молодежи к научно-исследовательской деятельности, в развитии которой активное участие принимают и учреждения дополнительного образования. Открыты новые объединения, в том числе технической направленности «Робототехника Lego» и «Конструирование и моделирование изделий из древесины» на Станции юных техников. Туристско-краеведческой направленности «Юные туристы» и технической направленности «Мир через объектив» в Доме детского творчества. Реализуются адресные образовательные программы для детей с особыми образовательными возможностями.

Управлением образования осуществляется координация по развитию воспитательной деятельности в системе образования района.

Во многих образовательных учреждениях Исилькульского муниципального района созданы и успешно функционируют воспитательные системы, ориентированные на потребности обучающихся, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально - педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность. Вместе с тем, в системе образования еще существуют проблемы в деле воспитания:

- недостаточная ресурсная база системы воспитания,

- слабая роль управленческого аппарата в образовательных учреждениях в вопросах управления развитием воспитательной деятельности.

Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В районе насчитывается 93 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 14 воспитываются в семьях приемных родителей, 79 - в опекунских семьях, 2 - усыновлены (удочерены).

В Исилькульском районе обеспечивается реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании региональных нормативно-правовых актов:

- Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан от 19 июня 2008 г. N 225, который определяет:

- выплату стипендии, размер которой увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, установленной обучающимся в данном образовательном учреждении;

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;

- выплату единовременного денежного пособия выпускникам областных государственных образовательных учреждений;

- оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно в порядке, устанавливаемом Правительством Омской области;

- оплату обучения на курсах по подготовке к поступлению в организации среднего и высшего профессионального образования;

- выплату выпускникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных организациях профессионального образования, однократно денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования в порядке и по нормам, устанавливаемым Правительством Омской области;

- оплату обучающимся в областных государственных образовательных организациях, а также в муниципальных образовательных организациях, бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

- выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, и вознаграждение, причитающееся приемным родителям (приемному родителю);

- расходы на обеспечение в соответствии с законодательством вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм по договору социального найма по месту жительства;

- расходы на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (однократно из расчета не более 500 тыс. рублей);

- оплату проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно детям-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), в том числе приемным детям, а также неработающим опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз в два года.

- Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ «О передаче органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними», который определяет:

- обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Развитие кадрового потенциала.

В Исилькульском районе активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится 685 педагогических работников.

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 99,7 %. Высшее образование имеют 73,7 % (среднеобласной - 83,1%) педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 59,5 % (среднеобластной - 51,9%).

Доля учителей пенсионного возраста уменьшается (увеличивается) и составляет 17,9% (среднеобластной - 22,7, российский показатель - 18%), доля педагогов мужчин 16 %. Происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей исилькульских школ в возрасте до 35 лет составляет 27,5% (среднеобластной показатель - 22,8%).

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные учреждения района молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные учреждения образования, выплачивается денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки в размере от 30 % до 50%; работающим на селе, оклады устанавливаются с учетом коэффициента в размере 1,25. Сельские учителя получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на муниципальном уровне реализуются программы повышения квалификации. Ежегодно более 90% учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.

Требуют улучшения жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

Раздел III. Цель и задачи муниципальной программы.

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью выработки системного подхода к достижению доступного и качественного образования, соответствующего жизненным потребностям развития района.

Целью муниципальной программы является:

Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

2.Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся.

3.Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Таким образом, достижение поставленной цели позволит обеспечить опережающее развитие образования, заложит основы для перехода экономики района на инновационный путь развития, будет способствовать закреплению молодежи и специалистов, решению актуальных для района социально-экономических проблем.

Раздел IV. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в содержании и технологиях образования, системе управления, инфраструктуре образовательных учреждений. Уровень социально-экономического развития и складывающаяся демографическая ситуация определяют основные направления эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования.

Современное качество образования включает в себя не только усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Образовательное учреждение должно формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет современное качество содержания образования.

Национальный проект "Образование" (реализация с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года) обозначил две цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а также поставил перед системой образования ряд задач, которые предполагают в том числе реализацию четырех основных направлений развития образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Реализация Программы обеспечит всем жителям Исилькульского района независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития Исилькульского района.

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу. Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

В системе дошкольного образования

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные услуги.

- будет обеспечено финансирование мероприятий, обеспечивающих открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

-расширится сеть дошкольных учреждений в районе в результате строительства новых зданий;

- будет ликвидирована очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг;

- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях;

- станут доминирующими механизмы государственно-общественного и социального партнерства.

В системе общего образования

- 100% обучающихся будут обеспечены современными условиями обучения и воспитания;

- 100% общеобразовательных учреждений, размещенных в удаленных населенных пунктах, будут использовать дистанционное образование как модель учебного процесса;

- не менее 65% детей с ограниченными возможностями здоровья включены в дистанционное образование с целью их эффективной социализации;

- будет обеспечена возможность доступа посредством сервисов сети Интернет к 100% муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых информационными системами общеобразовательных учреждений;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,57 единицы;

- все старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы, в том числе с использованием форм сетевого и дистанционного образования;

- в 100% общеобразовательных учреждениях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;

- 100% общеобразовательных учреждений будут обеспечивать доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;

- в 100% общеобразовательных учреждениях будет обеспечен безбарьерный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- 100% общеобразовательных учреждений будут оборудованы спортивными залами и площадками, соответствующими современным требованиям;

- 100 % общеобразовательных учреждений осуществят лицензированное медицинское обслуживание обучающихся;

-100% общеобразовательных учреждений будут оборудованы пищеблоками и школьными столовыми (буфетами), отвечающими требованиям СанПиН;

В системе воспитания, дополнительного образования

и социальной защиты детей

- до 75 % увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;

- увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность;

- увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования района;

- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях районного и регионального уровней;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных учреждениях;

- будет обеспечена своевременная реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты для педагогов

Существенно обновится состав кадров системы образования, их профессиональные компетенции. Увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений с 11,8% до 30 %. В образовательных учреждениях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе.

Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать поддержку более опытных педагогов. Их заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, организаций дополнительного образования детей, образовательных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % от средней заработной платы в общем образовании региона.

Осуществлена разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений.

Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития. Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования, увеличится с 70 до 100 % .

В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении образовательными учреждениями.

Сформируется кадровый резерв руководителей системы образования, механизмы его регулярного обновления.

Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему образования, развития лидеров модернизации образования на уровне всей системы и отдельных учреждений образования.

Уровень укомплектованности учреждений образования Исилькульского муниципального района педагогическими кадрами увеличится с 99,7 % до 100 %.

Повысится привлекательность педагогической профессии.

Раздел V. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществлена в 2021-2026 годах. Выделение отдельных этапов реализации не предусматривается.

Реализация муниципальной программы даст возможность осуществить программно-целевой метод в управлении системой образования района, определить перспективу вывода на новое качество образования, позволит обеспечить его динамичность, конкурентоспособность. Ее реализация позволит рационально использовать все накопленные внутренние и привлекаемые ресурсы, создать предпосылки для повышения влияния системы образования.

Раздел VI. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Общий объем финансирования Программы составит 2 437 340 183,59 руб., в том числе по годам:

2021 год – 680 917 306,61 рублей;

2022 год – 622 579 496,88 рублей;

2023 год – 593 051 305,70 рублей;

2024 год – 180 264 024,80 рублей;

2025 год – 180 264 024,80 рублей;

2026 год – 180 264 024,80 рублей

Раздел VII. Описание системы управления реализацией муниципальной программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Соисполнители подпрограммы обеспечивают:

- реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов в пределах своей компетенции;

- формирование и направление ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, отчета о реализации мероприятий программы и пояснительной записки к нему в пределах своей компетенции, на основании отчета проводит оценку эффективности;

- направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие образования Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района»

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Образовательные учреждения Исилькульского муниципального района

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителями муниципальной программы

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2021 - 2026 годы.

Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Цель подпрограммы

Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи подпрограммы

- Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

- Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования.

- Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства

- Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием.

- Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом

- Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района

- Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

- Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом

Перечень основных мероприятий

1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования

2. Повышение качества дошкольного образования

3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования

4.Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей.

6.Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей.

7. Развитие кадрового потенциала

8. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современная школа»

9. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Целевые индикаторы подпрограммы

1.Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района.

3.Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций.

4.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории

6. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определённой по данным Исилькульского муниципального района Омской области.

7. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях»

8. Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ

9.Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций

10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

11.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

12. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

13. Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта.

14. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы составит - 94 555 763,00 рублей.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет - 35 302 291,96 рублей;

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 59 253 471,04 рублей;

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного, общего, дополнительного образования;

- будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации;

- обеспеченность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет услугами дошкольного образования возрастет до 72%;

-будет сформирована система раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

-отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,57;

-75 % обучающихся будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- увеличение доли детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 75%;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных, до 85 %;

- увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений с 11,8% до 16 %;

- увеличится уровень укомплектованности учреждений образования Исилькульского муниципального района педагогическими кадрами с 86 % до 90 %;

- количество специалистов, привлеченных в учреждения образования Исилькульского муниципального района за период реализации подпрограммы, составит 90 человек;

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием с 64,6 % до 85 %;

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования, с 70 до 100 %;

- всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития;

- 100% руководителей учреждений образования пройдут повышение квалификации и переподготовку в области менеджмента;

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации кадров.

Раздел II. Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которого предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

В системе образования Исилькульского района на 01.09.2020 г. - 47 муниципальных образовательных учреждения различных типов и видов с контингентом обучающихся и воспитанников 7292 человек.

Система дошкольного образования включает:

Система дошкольного образования включает:

- 16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений посещают 1614 ребенка от 1,5 до 7 лет;

- 16 муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, где есть дошкольные группы кратковременного пребывания, охватывают 286 детей 5- 7 лет.

Таким образом, на территории Исилькульского муниципального района функционируют 32 учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Частные, семейные детские сады в районе отсутствуют.

Система общего образования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года система общего образования Исилькульского муниципального района представлена 27 общеобразовательными учреждениями разного типа и вида:

- муниципальных основных общеобразовательных учреждений – 10,

- муниципальных средних общеобразовательных учреждений – 16,

-муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений – 1,

Из 27 общеобразовательных учреждений района - 20 или 74% расположены в сельской местности, в которых обучается 2285 школьников, что составляет 43% от общего количества обучающихся.

Одной из главных особенностей муниципальной школьной сети является наличие большого количества малокомплектных школ, которые составляют 80% от общей сети дневных общеобразовательных. В общей численности малокомплектных школ – 26 % с численностью менее 50 человек.

Условиями, способствующими обеспечению безопасности и комфортности общеобразовательных учреждений, являются:

проведение капитальных ремонтов и противоаварийных мероприятий, повышение уровня противопожарной, антитеррористической безопасности, внедрение технологий энергосбережения в общеобразовательных учреждениях.

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса потребуется проведение как проведение капитального ремонта, так текущего, а также дополнительные пристройки для организации физкультурно-спортивной работы в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС.

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить эту работу с целью реализации современных технологий безопасного развития общеобразовательных учреждений, которые обеспечат снижение риска и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций, создадут системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательном учреждении. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из муниципального бюджета на восстановление нанесенного ущерба.

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в сельской местности, создана достаточная сеть школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 22 единиц школьного транспорта, 332 школьника подвозятся к учреждениям образования ежедневно, 31 - один раз в неделю.

Актуальным вопросом остается безопасность перевозок школьников. Поэтому актуальным является обустройство дорог и поэтапная замена автотранспорта, выработавшего свой ресурс.

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатизации общего образования является низкая скорость доступа к сети Интернет.

Потребуется дальнейшая модернизация учреждений образования, осуществляющих дистанционное образование детей – инвалидов с целью расширения возможности применения дистанционных образовательных технологий не только для обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и для обучающихся удаленных образовательных учреждений, в том числе в сельской местности.

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдерживаются следующими факторами:

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

- отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования.

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей организацию школьного питания, создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

Планируется дальнейшее развитие сетевого и профильного обучения в районе.

Система воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей.

В системе образования района функционирует 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, в которых дополнительное образование получают 5460 обучающихся. Учреждения дополнительного образования занимают в общей сложности 13 зданий и сооружений. Из них были построены:

- в 70-е годы – 23 %;

- в 80-е годы – 69 %;

- в 90-е годы – 0 %;

- после 2000-го года – 8 %.

Из общего числа зданий, построенных в 70-80-е годы, в 6 (50 %) – не проводился капитальный ремонт, в 6 (50%) – выполнялся частичный капитальный ремонт, в 5 зданиях был осуществлен капитальный ремонт, многие здания не соответствуют современным требованиям.

Таким образом, сеть учреждений дополнительного образования детей нуждается в серьезном обновлении – строительстве новых зданий, капитальном ремонте имеющихся.

Дополнительное образование нашего района предоставляет детям выбор различных кружков и секций по следующим направлениям: спортивное, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, художественного и технического творчества, военно-патриотическое. Анализ показывает, что самыми популярными остаются спортивная (29,9%) и эколого-биологическая (29,4%) направленности. Увеличение обучающихся по естественно-научной направленности объясняется заинтересованностью вузов в привлечении молодежи к научно-исследовательской деятельности, в развитии которой активное участие принимают и учреждения дополнительного образования. Открыты новые объединения, в том числе технической направленности «Робототехника Lego» и «Конструирование и моделирование изделий из древесины» на Станции юных техников. Туристско-краеведческой направленности «Юные туристы» и технической направленности «Мир через объектив» в Доме детского творчества. Реализуются адресные образовательные программы для детей с особыми образовательными возможностями.

Управлением образования осуществляется координация по развитию воспитательной деятельности в системе образования района.

Во многих образовательных учреждениях Исилькульского муниципального района созданы и успешно функционируют воспитательные системы, ориентированные на потребности обучающихся, педагогов и родителей, учитывающие конкретные социально - педагогические условия, что позволяет расширить диапазон возможностей воспитательного воздействия на личность. Вместе с тем, в системе образования еще существуют проблемы в деле воспитания:

- недостаточная ресурсная база системы воспитания,

- слабая роль управленческого аппарата в образовательных учреждениях в вопросах управления развитием воспитательной деятельности.

Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В районе насчитывается 93 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, из них 14 воспитываются в семьях приемных родителей, 79 - в опекунских семьях, 2 - усыновлены (удочерены).

В Исилькульском районе обеспечивается реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании региональных нормативно-правовых актов:

- Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан от 19 июня 2008 г. N 225, который определяет:

- выплату стипендии, размер которой увеличивается на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, установленной обучающимся в данном образовательном учреждении;

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии;

- выплату единовременного денежного пособия выпускникам областных государственных образовательных учреждений;

- оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно в порядке, устанавливаемом Правительством Омской области;

- оплату обучения на курсах по подготовке к поступлению в организации среднего и высшего профессионального образования;

- выплату выпускникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных организациях профессионального образования, однократно денежной компенсации в размере, необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования в порядке и по нормам, устанавливаемым Правительством Омской области;

- оплату обучающимся в областных государственных образовательных организациях, а также в муниципальных образовательных организациях, бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

- выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, и вознаграждение, причитающееся приемным родителям (приемному родителю);

- расходы на обеспечение в соответствии с законодательством вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм по договору социального найма по месту жительства;

- расходы на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (однократно из расчета не более 500 тыс. рублей);

- оплату проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно детям-сиротам, находящимся под опекой (попечительством), в том числе приемным детям, а также неработающим опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз в два года.

- Закона Омской области от 27 декабря 2007 года № 1004-ОЗ «О передаче органам местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними», который определяет:

- обеспечение деятельности органов опеки и попечительства несовершеннолетних по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Развитие кадрового потенциала.

В Исилькульском районе активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования трудится 685 педагогических работников.

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли позволила стабилизировать ситуацию по обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по отрасли составляет 99,7 %. Высшее образование имеют 73,7 % (среднеобласной - 83,1%) педагогов от их общего количества. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 59,5 % (среднеобластной - 51,9%).

Доля учителей пенсионного возраста уменьшается (увеличивается) и составляет 17,9% (среднеобластной - 22,7, российский показатель - 18%), доля педагогов мужчин 16 %. Происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей исилькульских школ в возрасте до 35 лет составляет 27,5% (среднеобластной показатель - 22,8%).

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные учреждения района молодым специалистам, прибывшим на работу в муниципальные учреждения образования, выплачивается денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема фактической нагрузки в размере от 30 % до 50%; работающим на селе, оклады устанавливаются с учетом коэффициента в размере 1,25. Сельские учителя получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на муниципальном уровне реализуются программы повышения квалификации. Ежегодно более 90% учительского корпуса охвачены различными формами обучения и повышения квалификации.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи подпрограммы:

Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет).

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования.

Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства.

Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием.

Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом.

Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района.

Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом.

Раздел IV. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в 2021-2026 годах. Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

Дошкольное образование.

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования

Основное мероприятие направлено на формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг дошкольного образования. Для решения задачи увеличения охвата детей дошкольным образованием, обеспечения государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования предполагается:

- ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях

Основное мероприятие 2. Повышение качества дошкольного образования

Основное мероприятие направлено на разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, внедрение инновационных, в том числе информационных технологий. Особое внимание будет уделено обновлению содержания образования.

Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут:

- проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций;

- материально-техническое оснащение дошкольных организаций.

Общее образование.

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям подпрограммы.

Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования.

Основное мероприятие 3 направлено на формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования.

Приоритетными направлениями реализации основного мероприятия являются:

- ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году;

- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций;

- организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции).

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642;

- участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф);

- ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях. Развитие школьной инфраструктуры будет осуществляться посредством ремонта зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми строительными нормами и правилами, пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Особое внимание будет уделено созданию в каждой образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов. Будут формироваться механизмы обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры здоровья.

Детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлена возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, обеспечено психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка в профессиональной ориентации.

Развитие безбарьерной среды будет развиваться через адаптацию общеобразовательных учреждений к условиям инклюзивного образования, которая предусматривает в том числе строительство пандусов, обустройство туалетов, подъемников и др. На эти мероприятия потребуется дополнительное финансирование. В муниципальных общеобразовательных учреждениях будут созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом.

Основное мероприятие 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Основное мероприятие 4 направлено на обеспечение качества образования в части внеучебных достижений обучающихся, независимо от их места жительства и социально-экономического положения. Будет продолжено на период финансирование, методическое и информационное сопровождение традиционных муниципальных мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в частности, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, подготовки и направления сборных команд для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, областной научно-практической конференции старшеклассников, областного конкурса проектно-исследовательской деятельности обучающихся и др.

Приоритетными направлениями реализации основного мероприятия являются:

- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи;

- поощрение одаренных детей и талантливой молодежи.

Основное мероприятие 5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей.

Основное мероприятие 5 направлено на:

- материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей;

- ремонт муниципальных организаций дополнительного образования детей;

- организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 6.

Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей. Данное мероприятие направлено на создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом.

В рамках основного мероприятия будет продолжена организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов, а также участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах «Школа безопасности», «Безопасное колесо».

Наряду с перечисленным в рамках основного мероприятия 6. будет обеспечена поддержка участия талантливой молодежи в мероприятиях по техническим видам спорта.

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий физической культуры и спортом, внедрению механизмов совместного использования спортивной инфраструктуры спортивной школы и учреждений общего образования для проведения занятий с детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни в образовательных учреждениях дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

Основное мероприятие 7. Развитие кадрового потенциала

Реализация данного направления будет обеспечена за счет стимулирования творческой активности педагогов, продвижения передовых идей и проектов, развитие профессионального сообщества, формирование положительного имиджа педагога в обществе, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством развития педагогических мероприятий, включающих:

- проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района.

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий направленных на достижение целей федерального проекта «Современная школа»

Основное направление 8 направлено на создание (обновление) материально технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Основное направление 9. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Основное направление 9 направлено на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Раздел VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Показатель 1. Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет.

Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных учреждений и характеризует доступность образовательных услуг для всей категории детей. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью населения в возрасте 6-18 лет. Значение показателя рассчитывается как отношение численности населения в возрасте 6-18 лет, охваченного общим образованием, к общей численности населения в возрасте 6-18 лет. Показатель измеряется в процентах.

Численность населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, будет увеличиваться:

2021 г. – 5350 чел.

2022г. - 5350чел.

2023г. – 5410 чел.

2024г. – 5410 чел.

2025г. - 5472 чел.

2026г. – 5472 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 3.Развитие инфраструктуры доступности качественного образования,

Мероприятие 1.

Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году;

Основное мероприятие 3.Развитие инфраструктуры доступности качественного образования,

Мероприятие 6

Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф);

Показатель 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района.

Показатель характеризует уровень охвата детей качественным дошкольным образованием. Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории Исилькульского района».

Показатель измеряется в процентах.

Численность воспитанников дошкольных учреждений в возрасте от 1 до 6 лет будет увеличиваться:

2021 г. - 1910 чел.

2022г. - 1935 чел.

2023г. - 1948 чел.

2024г. - 1964 чел

2025 г. – 1986 чел.

2026 г. – 1992 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования,

Мероприятие 1.

Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях.

Показатель 3. Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

Показатель рассчитывается как отношение численности воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных организаций. Показатель измеряется в процентах.

Количество воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, будет увеличиваться:

2021 г. - 1910 чел.

2022г. - 1935 чел.

2023г. - 1948 чел.

2024г. - 1964 чел

2025 г. – 1986 чел.

2026 г. – 1992 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.

Повышение качества образования дошкольного образования,

Мероприятие 1.

Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций.

Мероприятие 2.

Материально-техническое оснащение дошкольных организаций.

Показатель 4. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена

Показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого государственного экзамена по русскому языку и математике на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена. Показатель измеряется в процентах.

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников. Прогнозируется сокращение разрыва результатов ЕГЭ между 10 % лучших школ и 10 % слабых школ до 1,57 единиц.

Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 16 общеобразовательных учреждений

2022г. - 16 общеобразовательных учреждений

2023г. – 16 общеобразовательных учреждений

2024г. – 17 общеобразовательных учреждений

2025г. - 17 общеобразовательных учреждений

2026г. – 17 общеобразовательных учреждений

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образования,

Мероприятие 2

Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений

Показатель 5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

Значение целевого индикатора – это отношение общего числа детей и подростков 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, к общей численности детей этой возрастной категории. Показатель измеряется в процентах.

Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, будет расти:

2021 г. - 5695чел.

2022г. - 5765чел.

2023г. - 5845 чел.

2024г. - 5845 чел.

2025г. - 5920 чел.

2026г. - 5920 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 5.

Развитие сферы неформального образования и социализации детей.

Мероприятие 1

Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Основное мероприятие 5.

Развитие сферы неформального образования и социализации детей,

Мероприятие 2

Ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Основное мероприятие 5.

Развитие сферы неформального образования и социализации детей,

Мероприятие 3.

Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей.

Показатель 6. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определённой по данным Исилькульского муниципального района Омской области

Значение показателя определяется как отношение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Исилькульского муниципального района, получающих организованное горячее питание, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования района. Показатель измеряется в процентах.

Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 5276 чел.

2022г. - 5415 чел.

2023г. – 5415 чел.

2024г. – 5420 чел.

2025г. - 5420 чел.

2026г. – 5420 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образования,

Мероприятие 3

Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией).

Показатель 7. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях

Значение показателя определяется как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, которые получают бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях. Показатель измеряется в процентах.

Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 100%

2022г. – 100%

2023г. – 100%

2024г. – 100%

2025г. – 100%

2026г. – 100%

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образованияю

Мероприятие 4.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года№1642

Показатель 8. Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ. Показатель измеряется в количестве человек.

Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 14 чел.

2022г. – 14 чел.

2023г. – 14 чел.

2024г. – 14 чел.

2025г. – 14 чел.

2026г. – 14 чел.

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образованияю

Мероприятие 5.

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

Показатель 9. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 35 лет, привлекаемых в 2021 – 2026 годах в учреждения образования Исилькульского муниципального района в рамках мероприятий Программы.

Целевой индикатор рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности.

Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 35 к общему числу педагогических работников учреждений образования в отчетном году. Значение показателя измеряется в процентах.

Количество педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогических
работников общеобразовательных организаций по годам составит:

2021 г. – 70 чел.

2022г. - 72 чел.

2023г. – 74 чел.

2024г. – 75 чел.

2025г. - 75 чел.

2026г. – 77 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 7

Развитие кадрового потенциала,

Мероприятие 1.

Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района.

Показатель 10. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической и спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования». Показатель характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий военно-патриотической направленности.

Значение показателя измеряется в процентах и определяется как отношение числа обучающихся, участвующих в мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования, и составит:

2021 г. – 220 чел.

2022г. - 223 чел.

2023г. – 228 чел.

2024г. – 235 чел.

2025г. - 239 чел.

2026г. – 245 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 6.

Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей,

Мероприятие 1.

Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборах

Основное мероприятие 6.

Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей,

Мероприятие 2.

Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных конкурсах «Школа безопасности», «Безопасное колесо».

Показатель 11. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

Значение показателя определяется как отношение числа обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования. Показатель измеряется в процентах.

Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, будет увеличиваться:

2021г. – 2401 чел.

2022г. - 2430 чел.

2023г. – 2475 чел.

2024г. – 2500 чел.

2025г. - 2529 чел.

2026г. – 2561 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 4.

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи,

Мероприятие 1

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

Мероприятие 2

Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи.

Показатель 12. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Для расчета показателя будут использованы данные ежегодного муниципального мониторинга образовательных учреждений. Показатель измеряется в единицах. Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 8.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа»

Мероприятие 1.

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Показатель 13. Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта.

Для расчета показателя будут использованы данные ежегодного муниципального мониторинга образовательных учреждений. Показатель измеряется количеством человек. Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 9.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"

Мероприятие 1.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

Показатель 14. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия.

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях к общему количеству муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия. Показатель измеряется в процентах

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образования

Мероприятие 7

Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

Показатель 15. «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории».

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры доступности качественного образования.

Мероприятие 8.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Показатель 16. «Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности».

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 8.

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа".

Мероприятие 2.

Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях.

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 35 302 291,96 рублей, в т.ч. по годам реализации:

2021 год– 5 834 163,31 рублей;

2022 год– 3 799 884,15 рублей;

2023 год– 2 394 378,15 рублей;

2024 год– 7 757 955,45 рублей;

2025 год– 7 757 955,45 рублей;

2026 год- 7 757 955,45 рублей.

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями.

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Раздел VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования. Всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные услуги. Будет сформирована инфраструктура по сопровождению раннего развития детей (0-3лет).

Будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения.

Подпрограмма позволит обеспечить финансирование мероприятий, направленных на открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Расширение сети дошкольных образовательных учреждений района в результате строительства новых зданий и создания дополнительных мест в функционирующих образовательных учреждениях позволит ликвидировать очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в районе.

В образовательных учреждениях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Доминирующими станут механизмы государственно-общественного и социального партнерства. Будет создана конкурентная среда в сфере дошкольного образования, развиваться вариативные формы дошкольного образования.

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы:

- позитивные изменения, направленные на реализацию прав ребенка, социально-экономическую защищенность семьи;

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении дошкольного образования детям на основе государственных гарантий;

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;

Эффективность также заключается в улучшении демографической ситуации в Исилькульском районе. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, и место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку после подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский сад. Подпрограмма ориентирована на решение данных проблем.

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования Исилькульского муниципального района будет формирование новых жизненных установок, компетентностей, мобильности социального поведения выпускников общеобразовательных учреждений за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей и достижения следующих результатов:

- 100% обучающихся будут обеспечены современными условиями обучения и воспитания;

-100% образовательных учреждений, размещенных в удаленных населенных пунктах, будут использовать дистанционное образование как модель учебного процесса;

- 65% детей с ограниченными возможностями здоровья включены в дистанционное образование с целью их эффективной социализации;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,57 единицы;

- все старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы, в том числе с использованием форм сетевого и дистанционного образования;

- в 100% общеобразовательных учреждений будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;

- 100% общеобразовательных учреждений будет обеспечивать доступность информации о своей деятельности на официальных сайтах;

- в 100% общеобразовательных учреждениях обеспечен безбарьерный доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- 100% общеобразовательных учреждений оборудованы спортивными залами и площадками, соответствующими современным требованиям;

- 100 % общеобразовательных учреждений осуществляют лицензированное медицинское обслуживание обучающихся;

- 100% общеобразовательных учреждений оборудованы пищеблоками и школьными столовыми (буфетами), отвечающими требованиям СанПиН;

- количество учебных предметов, по которым проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, останется на максимально возможном уровне – 20 предметов.

Таким образом, за период реализации подпрограммы будут решены стратегические задачи в сфере общего образования:

- повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования;

- часть муниципальных услуг в области общего образования будет предоставляться в электронном виде;

- во всех общеобразовательных учреждениях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет;

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и системой дистанционного образования;

- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

- сократится разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одаренных детей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать эффективную и доступную систему дополнительного образования детей Исилькульского района, условия для повышения качества и эффективности воспитательной деятельности в организациях системы образования.

Социально-экономическая эффективность от реализации Подпрограммы ожидается в виде увеличения доступности и улучшения качества образовательных услуг в системе дополнительного образования и воспитания детей.

Экономическая эффективность заключается в:

- улучшении показателей по эффективности деятельности системы образования;

- увеличении охвата детей общественно полезной деятельностью, снижение показателей преступности и правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования области до 75 %.

Раздел Ix. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Соисполнители подпрограммы обеспечивают:

- реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов в пределах своей компетенции;

- формирование и направление ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, отчета о реализации мероприятий программы и пояснительной записки к нему в пределах своей компетенции, на основании отчета проводит оценку эффективности;

- направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Образовательные учреждения Исилькульского муниципального района

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителями муниципальной программы

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2021 - 2026 годы

Выделение отдельных этапов реализации не предусматривается

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества.

Задачи подпрограммы

1.Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

2. Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов

3. Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства

4. Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Перечень основных мероприятий

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования.

Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства.

Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Целевые индикаторы подпрограммы

1.Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год

2.Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию

3.Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся.

4.Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования от средней заработной платы по экономике региона.

5.Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования.

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района.

7. Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

8. Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищных прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства.

9. Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, от общего количества образовательных учреждений.

10. Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области.

11. Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений.

12. Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений.

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.

14. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы составит - 2 327 051 657,24 рублей.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет - 927 575 263,89 рублей;

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 1 250 668 038,00 рублей;

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 148 808 355,35 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Будут обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования, общего, дополнительного образования;

Будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные организации.

Обеспеченность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет услугами дошкольного образования возрастет не менее 72%.

-100 % обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями;

-будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных, до 80 %.

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике региона.

Раздел II. Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района и современным потребностям общества осуществляют:

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района;

МКУ «Центр финансово-экономического и ресурсно-методического обеспечения учреждений в сфере образования» Исилькульского муниципального района;

МКУ «Центр хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Исилькульского муниципального района.

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района (далее Управление) функционирует на основании Положения об Управлении образования Администрации Исилькульского района Омской области, утвержденным постановлением Главы Администрации Исилькульского муниципального района № 106 от 02.02.2012 г.

Правовую основу деятельности Управления составляет Конституция Российской Федерации, Устав муниципального района, федеральной и областное законодательство, постановления и распоряжения Главы Администрации муниципального района.

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, имеет в оперативном управлении обособленное имущество.

Основными задачами Управления образования являются:

-обеспечение реализации установленного законодательством Российской Федерации права граждан на получение образования;

-защита прав и интересов детей, нуждающихся в помощи государства;

- участие в разработке и осуществлении комплекса мер по социально-правовой защите и охране здоровья детей, сохранению и развитию материальной базы муниципальных образовательных учреждений;

-обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления.

Целью функционирования МКУ «Центр финансово-экономического и ресурсно-методического обеспечения учреждений в сфере образования» является централизованное финансово-экономическое и информационно-методическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района и непосредственно самого Управления образования. Внедрение в деятельность образовательных учреждений информационных, коммуникационных, инновационных педагогических технологий. Предметом деятельности Учреждения является:

- организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

- информационно-методическое обеспечение системы образования Исилькульского муниципального района Омской области, техническая и методическая поддержка обслуживаемых организаций по ведению в образовательный процесс образовательных технологий, опирающихся на информационно-коммуникационные, инновационные педагогические технологии и информационные образовательные ресурсы.

Целью МКУ «Центр хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» является материально-техническое, хозяйственное и информационное обеспечение, организация технического обслуживания учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района. Основными направлениями работы Центра являются:

- разработка предложений по укреплению учебно-материальной базы обслуживаемых организаций в соответствии с требованиями государственных нормативов по технике безопасности и охране труда;

- контроль проведения ремонтных работ на объектах обслуживаемых организаций;

- участие в подготовке сметной документации на ремонт объектов обслуживаемых организаций, зданий (сооружений), инженерных сетей; в реализации материально-технических ресурсов по назначению и нормируемого использования их на ремонт, поддержание и эксплуатацию объектов обслуживаемых организаций

- подготовка совещаний, семинаров и обучений по вопросам укрепления материально-технической базы обслуживаемых организаций, повышения квалификации работников хозяйственных служб, осуществление мероприятия по подготовке повышения квалификации работников Учреждения;

- подготовка информации по вопросам капитального ремонта, обеспечения энергоресурсами, охраны труда обслуживаемых организаций;

- определение потребности в материально-технических ресурсах для
проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений
обслуживаемых учреждений, их содержания и эксплуатации;

-обслуживание систем водоснабжения, канализования, теплоснабжения (теплосети, теплоисточники) обслуживаемых учреждений;

-организация комплектования обслуживаемых организаций специальным технологическим оборудованием, техническими средствами обучения, мебелью, спортивным инвентарем;

проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию зданий и сооружений, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных средств обслуживаемых организаций;

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества.

Задачи подпрограммы:

- Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

- Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов

- Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства

- Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений

Раздел IV. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в 2021-2026 годах. Выделение отдельных ее реализации не предусматривается.

Раздел V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с органами местного самоуправления Исилькульского муниципального района.

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования.

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются Управление образования, образовательные учреждения.

Основное мероприятие направлено на формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы будет обеспечено формирование и реализация муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного (включая группы кратковременно пребывания), общего и дополнительного образования по основным образовательным программам.

Основное мероприятие 2.

Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приоритетными направлениями реализации основного мероприятия 2. являются:

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;

- предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях;

- предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям – за осуществление обязанностей по договору о приемной семье.

Денежные средства выплачиваются опекуну (попечителю) со дня принятия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.

Выплата денежных средств производится не позднее 20 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на лицевой банковский счет подопечного или через отделение почтовой связи по месту жительства или месту пребывания подопечного.

Основное мероприятие 3.

Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства.

Основное мероприятие 3 направлено на обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства

Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут:

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

-организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

Основное мероприятие 4.

Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района.

Основное мероприятие 4. направлено на обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений.

Приоритетными направлениями будут:

- организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области;

- централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области;

- хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области.

Основное мероприятие 5.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Приоритетными направлениями в реализации мероприятия будут:

- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

- Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

- Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Раздел VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Показатель 1.Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год.

Данный показатель рассчитывается как отношение доли родительской платы на одного воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год. Показатель измеряется в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021 г. –12221 руб.

2022г. – 12221 руб.

2023г. – 12221 руб.

2024г. – 12221 руб.

2025г. - 12221 руб.

2026г. – 12221 руб.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 1.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Показатель 2. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию. Показатель рассчитывается как отношение доли родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, к общей численности родителей, имеющих право на компенсацию. Показатель измеряется в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 1476 чел.

2022г. - 1556 чел.

2023г. – 1686 чел.

2024г. – 1706 чел.

2025г. - 1816 чел.

2026г. – 1819чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 2.

Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся.

Показатель характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для детей, независимо от места их проживания.

Значение показателя рассчитывается как отношение численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, к общей численности обучающихся. Показатель измеряется в процентах. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 5222 чел.

2022г. - 5251 чел.

2023г. – 5305 чел.

2024г. – 5310 чел.

2025г. - 5365 чел.

2026г. – 5475 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 3.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

Мероприятие 4.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Показатель 4. Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования от средней заработной платы по экономике региона.

Значение показателя рассчитывается как отношение средней заработной педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования к средней заработной плате по экономике региона. Показатель измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 3.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

Мероприятие 4.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Показатель 5. Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования. Показатель рассчитывается как отношение доли учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования. Показатель измеряется в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021г. – 4 учреждения.

2022г. - 4 учреждения.

2023г. – 4 учреждения.

2024г. – 4 учреждения.

2025г. - 4 учреждения.

2026г. – 4 учреждения.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 5.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Показатель 6. Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области.

Показатель определяется Соглашением между Правительством Омской области и Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области об определении уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. Измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования,

Мероприятие 5.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Показатель 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района. Показатель измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

Мероприятие 6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Показатель 8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района.

Значение целевого индикатора – это отношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района. Измеряется в процентах. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемыми мероприятиями по организации системы работы по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к постоянному месту жительства.

Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 15 чел.

2022г. - 15 чел.

2023г. – 15 чел.

2024г. – 15 чел.

2025г. - 15 чел.

2026г. – 15 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.

Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

Мероприятие 1

Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовыательных организациях

Мероприятие 2.

Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях.

Мероприятие 3.

Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье.

Показатель 9. Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского района (далее - муниципальные образовательные учреждения) общего образования, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных образовательных учреждений Исилькульского района общего образования, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений общего образования Исилькульского муниципального района. Показатель рассчитывается в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021г. – 47 учреждений.

2022г. - 47 учреждений.

2023г. – 47 учреждений.

2024г. – 47 учреждений.

2025г. - 47 учреждений.

2026г. – 47 учреждений.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства,

Мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Показатель 10. Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищных прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. Показатель рассчитывается как отношение доли несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищных прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. Показатель рассчитывается в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 380 чел.

2022г. - 390 чел.

2023г. – 400 чел.

2024г. – 410 чел.

2025г. - 420 чел.

2026г. – 430 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 3.

Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства,

Мероприятие 2.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

Показатель 11. Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений. Значение показателя рассчитывается как процентное отношение учреждений обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, к общему количеству образовательных учреждений. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 47 учреждений.

2022г. - 47 учреждений.

2023г. – 47 учреждений.

2024г. – 47 учреждений.

2025г. - 47 учреждений.

2026г. – 47 учреждений.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 4.

Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района

Мероприятие 1.

Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Показатель 12. Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений. Значение показателя рассчитывается как процентное отношение учреждений обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, к общему количеству образовательных учреждений. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 47 учреждений.

2022г. - 47 учреждений.

2023г. – 47 учреждений.

2024г. – 47 учреждений.

2025г. - 47 учреждений.

2026г. – 47 учреждений.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 4.

Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района

Мероприятие 2.

Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области.

Показатель 13.

Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений. Значение показателя рассчитывается как процентное отношение учреждений обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, к общему количеству образовательных учреждений. Количественное значение показателя составит:

2021 г. – 47 учреждений.

2022г. - 47 учреждений.

2023г. – 47 учреждений.

2024г. – 47 учреждений.

2025г. - 47 учреждений.

2026г. – 47 учреждений.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 4.

Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района

Мероприятие 3.

Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области.

Показатель 14. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Значение показателя определяется Соглашением о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Исилькульского муниципального района. Показатель измеряется количеством человек.

Основное мероприятие 5.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Мероприятие 1

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

Мероприятие 2

Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей)

Мероприятие 3

Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 927 575 263,89 рублей, в т. ч. по годам реализации:

2021 год– 181 370 796,14 рублей;

2022 год– 154 590 389,83 рублей;

2023 год– 154 220 110,86 рублей;

2024 год– 145 797 989,02 рублей;

2025 год– 145 797 989,02 рублей;

2026 год– 145 797 989,02 рублейРеализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также определенными мероприятиями.

Финансирование подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Исилькульского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате выполнения мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района общего образования, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования составит 100%.

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных
образовательных учреждениях дошкольного образования,
организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, от общего количества детей
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района вырастет до 72 %.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района достигнет 80 %.

Доля муниципальных образовательных учреждений общего
образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, а также обеспечивающие доступность и открытость информации, посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, от общего
количества муниципальных образовательных учреждений общего образования составит 100%.

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.

Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона составит 100%.

Доля образовательных учреждений обслуживающих финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений составит 100%.

Раздел VII. Описание системы управления реализацией муниципальной подпрограммы

Текущее управление реализацией программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Соисполнители подпрограммы обеспечивают:

- реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов в пределах своей компетенции;

- формирование и направление ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, отчета о реализации мероприятий программы и пояснительной записки к нему в пределах своей компетенции, на основании отчета проводит оценку эффективности;

- направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие образования Исилькульского

муниципального района Омской области»

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время» (далее – Подпрограмма)

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Образовательные учреждения Исилькульского муниципального района

Наименование структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителями муниципальной программы

Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2021 - 2026 годы

Выделение отдельных ее этапов не предусматривается.

Цель подпрограммы

Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Задачи подпрограммы

Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета

2. Повышение качества отдыха детей и подростков

Перечень основных мероприятий

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Целевые индикаторы подпрограммы

1.Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

2.Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами.

3. Сохранение и укрепление здоровья детей

4. Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

5. Количество детей Исилькульского района в возрасте от 6- до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления.

6. Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

7. Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов)

8. Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов)

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы составит - 15 732 763,35 рублей.

Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет – 11 732 763,35 рублей;

объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей;

объем финансирования за счет внебюджетных средств – 4 000 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета; повышение качества отдыха детей за счет укрепления материально-технической базы оздоровительных учреждений

Раздел II. Сфера социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которого предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Разработка настоящей Подпрограммы обусловлена положительной практикой межведомственного взаимодействия структурных подразделений Администрации Исилькульского муниципального района по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время. Актуальность решения этих вопросов программными действиями связана с развитием существующей системы детского отдыха, нацеленной на сохранение физического и духовного здоровья детей и подростков.

Численность детского населения в Исилькульском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 1 января 2020 года была равна 7590 человек. При оценке состояния здоровья детей и подростков прослеживается устойчивая тенденция к снижению заболеваний кишечными инфекциями на 40%, психическими заболеваниями на 4 %. В группе детей от 0 до 14 лет заболеваемость гепатитом остается на прежнем уровне. Нарушения осанки у поступающих в школу детей меньше, чем у детей в 15 лет. С каждым годом увеличивается количество детей с нарушениями зрения.

По данным БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница» ежегодно в санаторно-курортном лечении нуждаются 700-800 детей (от 0 до 17 лет), страдающих хроническими заболеваниями. Далеко не все дети имеют возможность получить санаторное лечение. Большинство родителей не желают отправлять детей в санатории зимой и в период межсезонья.

Таким образом, для улучшения состояния здоровья детей необходимо создавать условия для их эффективного оздоровления в оздоровительных учреждениях на территории района.

Для стабильности и позитивной динамики результатов необходимы оптимальные условия системы каникулярного отдыха, направленные как на успешное функционирование, так и на продуктивное развитие всей сети учреждений, задействованных в организации каникулярного отдыха.

Организация отдыха детей и подростков осуществляется по следующим основным направлениям:

МБУ «Детский оздоровительный лагерь» Исилькульского муниципального района Омской области;

лагеря с дневным пребыванием детей при учреждениях образования района;

трудовая занятость несовершеннолетних.

На протяжении последних трех лет сеть муниципальных организаций (учреждений) отдыха детей и их оздоровления остается стабильной. Вместе с тем, причиной неэффективной работы загородного оздоровительного лагеря является его несоответствие современным требованиям к комфортности и низкая привлекательность для детей и родителей: устаревшее оборудование и мебель, отсутствие в необходимом количестве спортивных и площадок, актового зала, творческих мастерских, бассейна. Кроме того, в образовательных учреждениях, организующих лагеря с дневным пребыванием детей, отсутствует игровой и спортивный инвентарь. Анализ показателей, характеризующих систему отдыха детей и подростков, позволяет сделать выводы о возникших проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Требует особого внимания обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной и антитеррористической безопасности, благоустройство территории муниципального загородного детского оздоровительного лагеря, современное оснащение лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечение всех типов лагерей игровым и спортивным оборудованием, формирование правовых условий для полноценной занятости детей и подростков.

Изменившиеся требования санитарного и пожарного надзора к зданиям и оборудованию учреждений образования требуют модернизации материально-технической базы всех оздоровительных учреждений. Для ее решения необходимы существенные финансовые вложения.

Организация работы по обеспечению детского отдыха характеризуется стремлением найти оптимальные формы в условиях противоречия между ограниченностью возможностей и необходимостью удовлетворить потребности максимального количества нуждающихся. Проблемы, которые предстоит решить в настоящей Подпрограмме, имеют долгосрочный и масштабный характер. Целевые установки к их обязательному решению определены нормами и правилами законодательства Российской Федерации, регулирующего оказание услуг детям в учреждениях отдыха.

В результате реализации настоящей Подпрограммы в Исилькульском муниципальном районе будет функционировать межведомственная система организации каникулярного отдыха детей и подростков, своевременно реагирующая на потребности населения в обеспечении отдыха и организованную занятость детей и подростков в каникулярное время.

При реализации настоящей Подпрограммы будут использоваться как внутренние возможности и опыт системы образования, так и кооперация с другими учреждениями социальной сферы, организациями муниципального района, сотрудничество с семьей, ближайшими социальными партнерами. Цель настоящей Подпрограммы совпадает с целями развития района, отражает направления государственной политики в социальной сфере.

Вопрос комплексной реализации политики в сфере отдыха, творческого досуга, занятости детей и подростков является очень важным. От того, насколько активны, здоровы, увлечены творчеством дети, зависит процветание общества.

Принципиальная новизна настоящей Подпрограммы заключается:

в направленности мероприятий на единый качественный результат – отдых детей, их организованную занятость, воспитание, профилактику вредных привычек и негативных явлений в подростковой среде;

во включенности в процесс разработки и реализации различных структур, предприятий, организаций;

в разработке комплекса показателей, методик оценки ожидаемых результатов качества системы каникулярного отдыха на муниципальном уровне;

в наличии результатов каникулярного отдыха.

Высокий уровень включенности в разработку и реализацию настоящей Подпрограммы различных ведомств, организаций, структур снижает возможность рисков.

Один из рисков – риск сокращения выделенного бюджетного финансирования в процессе реализации настоящей Подпрограммы. В этом случае нужно будет реструктуризировать имеющиеся средства, привлечь средства партнеров.

Возникновение риска неэффективного управления настоящей Подпрограммой может привести к негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая мониторинг хода реализации мероприятий настоящей Подпрограммы, ее выполнения в целом; регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей.

При необходимости будет осуществляться корректировка показателей и мероприятий настоящей Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации настоящей Подпрограммы. Невозможность решения проблем детского отдыха без использования программных методов обусловлена рядом причин:

1) многообразие, сложность задач создания благоприятных и безопасных условий для отдыха детей и подростков, развития в целом организаций детского отдыха;

2) необходимость целевого бюджетного финансирования мероприятий;

3) необходимость реализации комплекса мероприятий, увязанных между собой сроками, ресурсами и исполнителями, что влечет потребность в координации их деятельности.

Мероприятия настоящей Подпрограммы будут носить комплексный характер; обеспечат общие подходы и взаимосвязь целей и задач развития системы организации каникулярного отдыха и занятости детей, подростков; будут согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.

При этом, мероприятия настоящей Подпрограммы будут определены исходя из приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Исилькульского муниципального района, очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей. Использование программно-целевого метода с оценкой эффективности и результативности проводимых мероприятий позволит не только повысить уровень предоставляемых услуг для детей, но и осуществить дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы: совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться через решение следующих задач:

- совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области с целью увеличения охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета;

- совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей отдыха с целью повышение качества отдыха детей.

Необходимость выполнения поставленных задач, предполагающих развитие и укрепление системы отдыха детей и подростков, разработку и внедрение методов и механизмов мониторинга эффективности отдыха, обусловлена потребностью в предоставлении качественных и многосторонних форм отдыха детей и подростков на территории муниципального района, снижения уровня заболеваемости среди детского населения.

Раздел IV. Сроки реализации Подпрограммы

Выполнение Подпрограммы будет осуществляться в 2021 - 2026 годы. Выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с органами местного самоуправления Исилькульского муниципального района.

Основное мероприятие 1.

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Основное мероприятие 1 направлено на обеспечение услуг по организации отдыха детей и подростков в бюджетных учреждениях. Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут:

- Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей;

- Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района;

- Участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

- Организация отдыха детей на территории Исилькульского муниципального района Омской области;

- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.

Основное мероприятие 2.

Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Приоритетными направлениями реализации мероприятия 2 будут:

- Подготовка лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону;

- Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей.

Раздел VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Показатель 1. Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение численности детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, к общей численности детей и подростков в возрасте от 6,6 до 17 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях района. При расчете показателя используются сведения Управления образования, УМТСР об общем количестве детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, об общем количестве школьников в возрасте от 6,6 до 17 лет включительно. Значение показателя измеряется в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021 г. - 1350 чел.

2022г. - 1370 чел.

2023г. - 1400 чел.

2024г. - 1420 чел.

2025г. - 1450 чел.

2026г. - 1450 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Мероприятие 1.

Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей

Показатель 2. Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами.

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение численности педагогических работников и работников пищеблока учреждений, прошедших необходимое обучение перед началом сезона отдыха, к общей численности работников данных категорий, задействованных в работе учреждений. Значение показателя измеряется в процентах. Количественное значение показателя составит:

2021 г. - 200 чел.

2022г. - 210 чел.

2023г. - 220 чел.

2024г. - 230 чел.

2025г. - 230 чел.

2026г. - 230 чел.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Мероприятие 2.

Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района.

Показатель 3. Сохранение и укрепление здоровья детей.

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение численности детей, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях оздоровительных учреждений, к общему числу детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях. Значение показателя измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Мероприятие 3.

Организация отдыха детей на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

Показатель 4. Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение количества учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. При расчете значения целевого индикатора используются сведения ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском районе, Управления образования за отчетный период. Количественное значение показателя составит:

2021г. – 100%

2022г. – 100%

2023г. – 100%

2024г. – 100%

2025г. – 100%

2026г. – 100%

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.

Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Мероприятие 1.

Подготовка лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону

Показатель 5. Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов)

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение количества стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, к общему количеству муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели. Значение показателя измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.

Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Мероприятие 2.

Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей.

Показатель 6. Количество детей Исилькульского района в возрасте от 6- до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления.

Значение показателя рассчитывается как процентное соотношение количества детей Исилькульского района в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления к общему количеству детей Исилькульского района в возрасте от 6- до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области. Значение показателя измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области.

Мероприятие 4.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.

Показатель 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района. Показатель измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующего мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования.

Показатель 8.

Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов)

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп к общему количеству муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году. Показатель измеряется в процентах.

Данный индикатор позволяет определить выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 2.

Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей.

Мероприятие 3.

Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» приложения №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составит - 11 732 763,35 рублей, в т.ч. по годам реализации:

2021 год - 2 531 865,77 рублей;

2022 год – 1 359 486,90 рублей;

2023 год - 1 328 019,69 рублей;

2024 год - 2 171 130,33 рублей;

2025 год - 2 171 130,33 рублей;

2026 год - 2 171 130,33 рублей.

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении N 1 к программе.

Раздел VIII. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Осуществление мероприятий программы повлечет изменение следующих качественных параметров (по сравнению с 2013 годом):

увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета;

повышение качества отдыха детей за счет укрепления материально-технической базы учреждений отдыха;

Раздел IX. Система управления реализацией муниципальной подпрограммой

Текущее управление реализацией программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18 июня 2013 г. № 869.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Соисполнители подпрограммы обеспечивают:

- реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов в пределах своей компетенции;

- формирование и направление ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, отчета о реализации мероприятий программы и пояснительной записки к нему в пределах своей компетенции, на основании отчета проводит оценку эффективности;

- направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Приложение

(в ред. постановления от 02.04.2021 № 128)

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области
«Развитие образования Исилькульского муниципального района»
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)


п\п

Наименование
мероприятия муниципальной программы Омской
области (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

2021

2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Цель муниципальной программы.
Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для  доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования,  соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Наименование подпрограммы № 1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования  детей Исилькульского муниципального района

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание условий для  доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования,  соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы
Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

Всего, из них расходы за счет:

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1.
Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1.
Ремонт и МТО  групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных  учреждениях.      

Всего, из них расходы за счет:

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу в муниципальных              
образовательных учреждениях дошкольного образования,    
организациях различной организационно-правовой формы и  
формы собственности, от общего количества детей         
указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района

%

51

Х

Х

Х

51

51

51

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

381 924,00

0,00

0,00

0,00

127 308,00

127 308,00

127 308,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Всего, из них расходы за счет:

3 060 515,00

164 258,00

0,00

0,00

965 419,00

965 419,00

965 419,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 060 515,00

164 258,00

0,00

0,00

965 419,00

965 419,00

965 419,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие 2.
Повышение качества   дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

3 060 515,00

164 258,00

0,00

0,00

965 419,00

965 419,00

965 419,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 060 515,00

164 258,00

0,00

0,00

965 419,00

965 419,00

965 419,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1.
Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций

Всего, из них расходы за счет:

2 710 418,00

164 258,00

0,00

0,00

848 720,00

848 720,00

848 720,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

%

100

100

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 710 418,00

164 258,00

0,00

0,00

848 720,00

848 720,00

848 720,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 2.
Материально-техническое оснащение дошкольных организаций

Всего, из них расходы за счет:

350 097,00

0,00

0,00

0,00

116 699,00

116 699,00

116 699,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся  по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

%

100

Х

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

350 097,00

0,00

0,00

0,00

116 699,00

116 699,00

116 699,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы
Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования.

Всего, из них расходы за счет:

73 884 658,53

33 169 269,13

28 038 315,15

2 270 378,15

3 468 898,70

3 468 898,70

3 468 898,70

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 883 089,07

2 888 638,67

2 317 376,15

2 270 378,15

3 468 898,70

3 468 898,70

3 468 898,70

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

56 001 569,46

30 280 630,46

25 720 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие 3.
Развитие инфраструктуры доступности качественного  образования

Всего, из них расходы за счет:

73 884 658,53

33 169 269,13

28 038 315,15

2 270 378,15

3 468 898,70

3 468 898,70

3 468 898,70

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

17 883 089,07

2 888 638,67

2 317 376,15

2 270 378,15

3 468 898,70

3 468 898,70

3 468 898,70

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

56 001 569,46

30 280 630,46

25 720 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1безвозмездные поступления целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1
Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов   Омской  области,   в   том   числе   приобретение   оборудования,  спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

Всего, из них расходы за счет:

3 209 203,52

567 562,52

0,00

0,00

880 547,00

880 547,00

880 547,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,98

Х

Х

99,98

99,98

99,98

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 209 203,52

567 562,52

0,00

0,00

880 547,00

880 547,00

880 547,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2
Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

Всего, из них расходы за счет:

477 405,00

0,00

0,00

0,00

159 135,00

159 135,00

159 135,00

Отношение  среднего балла   единого государственного экзамена (в расчете на 1     предмет) в 10 процентах школ с лучшими         
результатами   единого государственного экзамена к      
среднему баллу  единого государственного экзамена (в     
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими         
результатами единого государственного экзамена  

%

1,57

Х

Х

Х

1,57

1,57

1,57

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

477 405,00

0,00

0,00

0,00

159 135,00

159 135,00

159 135,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие 3.
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

Всего, из них расходы за счет:

7 416 189,00

1 300 437,00

840 650,00

840 652,00

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

«Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области»

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

6 956 402,00

840 650,00

840 650,00

840 652,00

1 478 150,00

1 478 150,00

1 478 150,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

459 787,00

459 787,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Мероприятие 4.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года№1642

Всего, из них расходы за счет:

7 814 458,77

5 210 493,95

1 110 589,49

1 110 589,49

127 595,28

127 595,28

127 595,28

«Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях»

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 714 554,31

1 110 589,49

1 110 589,49

1 110 589,49

127 595,28

127 595,28

127 595,28

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

4 099 904,46

4 099 904,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Мероприятие 5.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

Всего, из них расходы за счет:

1 847 730,24

319 136,66

319 136,66

319 136,66

296 773,42

296 773,42

296 773,42

Количество безработных граждан, привлеченных для  выполнения общественных работ

чел.

14

14

14

14

14

14

14

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 847 730,24

319 136,66

319 136,66

319 136,66

296 773,42

296 773,42

296 773,42

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Мероприятие 6
Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена  школьных автобусов,  выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф)

Всего, из них расходы за счет:

1 663 100,00

50 700,00

47 000,00

0,00

521 800,00

521 800,00

521 800,00

Удельный вес  численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет

%

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 663 100,00

50 700,00

47 000,00

0,00

521 800,00

521 800,00

521 800,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Мероприятие 7
Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

Всего, из них расходы за счет:

14 694,00

0,00

0,00

0,00

4 898,00

4 898,00

4 898,00

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100

Х

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14 694,00

0,00

0,00

0,00

4 898,00

4 898,00

4 898,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8

Мероприятие 8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

Всего, из них расходы за счет:

51 441 878,00

25 720 939,00

25 720 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

51 441 878,00

25 720 939,00

25 720 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание благоприятных  условий  для   развития   и    реализации  способностей одаренных и талантливых детей и молодежи    в  интересах  личности, общества и государства

Всего, из них расходы за счет:

2 789 036,75

623 460,00

124 000,00

124 000,00

639 192,25

639 192,25

639 192,25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 789 036,75

623 460,00

124 000,00

124 000,00

639 192,25

639 192,25

639 192,25

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие 4.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Всего, из них расходы за счет:

2 789 036,75

623 460,00

124 000,00

124 000,00

639 192,25

639 192,25

639 192,25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 789 036,75

623 460,00

124 000,00

124 000,00

639 192,25

639 192,25

639 192,25

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1
Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

Всего, из них расходы за счет:

1 876 631,75

436 460,00

0,00

0,00

480 057,25

480 057,25

480 057,25

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

75

75

75

75

75

75

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 876 631,75

436 460,00

0,00

0,00

480 057,25

480 057,25

480 057,25

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие 2
Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи

Всего, из них расходы за счет:

912 405,00

187 000,00

124 000,00

124 000,00

159 135,00

159 135,00

159 135,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

75

75

Х

75

75

75

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

912 405,00

187 000,00

124 000,00

124 000,00

159 135,00

159 135,00

159 135,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  дополнительного образования детей, обеспечение её  современного качества, доступности и эффективности для  увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием.

Всего, из них расходы за счет:

9 177 657,00

1 513 591,00

1 171 358,00

0,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2 164 236,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 177 657,00

1 513 591,00

1 171 358,00

0,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

Основное мероприятие 5.
Развитие сферы неформального образования и социализации детей

Всего, из них расходы за счет:

9 177 657,00

1 513 591,00

1 171 358,00

0,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2 164 236,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 177 657,00

1 513 591,00

1 171 358,00

0,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2 164 236,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Мероприятие 1
Материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

157 001,00

29 693,00

0,00

0,00

42 436,00

42 436,00

42 436,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

51

Х

Х

74

74

74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

157 001,00

29 693,00

0,00

0,00

42 436,00

42 436,00

42 436,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Мероприятие 2
Ремонт муниципальных  организаций дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

1 909 620,00

0,00

0,00

0,00

636 540,00

636 540,00

636 540,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

Х

Х

Х

74

74

74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 909 620,00

0,00

0,00

0,00

636 540,00

636 540,00

636 540,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

Мероприятие 3.
Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

7 111 036,00

1 483 898,00

1 171 358,00

0,00

1 485 260,00

1 485 260,00

1 485 260,00

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории.

%

74

74

74

Х

74

74

74

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

7 111 036,00

1 483 898,00

1 171 358,00

0,00

1 485 260,00

1 485 260,00

1 485 260,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы
Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

1 434 148,00

370 650,00

187 150,00

0,00

292 116,00

292 116,00

292 116,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 434 148,00

370 650,00

187 150,00

0,00

292 116,00

292 116,00

292 116,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1

Основное мероприятие 6.
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

1 434 148,00

370 650,00

187 150,00

0,00

292 116,00

292 116,00

292 116,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 434 148,00

370 650,00

187 150,00

0,00

292 116,00

292 116,00

292 116,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1

Мероприятие 1.
Организация и  проведение районных  слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов

Всего, из них расходы за счет:

1 245 398,00

313 000,00

168 550,00

0,00

254 616,00

254 616,00

254 616,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в  конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной  направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

4,57

4,57

4,57

Х

4,57

4,57

4,57

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 245 398,00

313 000,00

168 550,00

0,00

254 616,00

254 616,00

254 616,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2

Мероприятие 2.
Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений  в конкурсах «Школа безопасности», «Безопасное колесо».

Всего, из них расходы за счет:

188 750,00

57 650,00

18 600,00

0,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в  конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной  направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

4,57

4,57

4,57

Х

4,57

4,57

4,57

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

188 750,00

57 650,00

18 600,00

0,00

37 500,00

37 500,00

37 500,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы
Сохранение и развитие кадрового потенциала,  привлечение и закрепление    высококвалифицированных   кадров   в сфере  образования Исилькульского муниципального района.

Всего, из них расходы за счет:

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Основное мероприятие 7
Развитие кадрового потенциала

Всего, из них расходы за счет:

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1

Мероприятие 1.
Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей,  семинаров, совещаний и других мероприятий  для педагогических работников образовательных учреждений  района.

Всего, из них расходы за счет:

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

Удельный вес численности  педагогических работников в    
возрасте до 35 лет в общей  численности педагогических  
работников общеобразовательных организаций

%

24

24

Х

Х

24

24

24

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

438 356,50

136 000,00

0,00

0,00

100 785,50

100 785,50

100 785,50

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы  "Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных про-грамм цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Всего, из них расходы за счет:

1 516 135,00

1 516 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

100 099,00

100 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 416 036,00

1 416 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие 8
"Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа"

Всего, из них расходы за счет:

1 516 135,00

1 516 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

100 099,00

100 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 416 036,00

1 416 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Мероприятие 1.
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразоватеьных программ цифрового и гуманитарного профилей

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

Мероприятие 2.
Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

Всего, из них расходы за счет:

1 516 135,00

1 516 135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности

человек

Х

1161

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

100 099,00

100 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 416 036,00

1 416 036,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Задача 9 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом"

Всего, из них расходы за счет:

1 873 332,22

1 873 332,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

37 466,64

37 466,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 835 865,58

1 835 865,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1

Основное мероприятие 9
"Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"

Всего, из них расходы за счет:

1 873 332,22

1 873 332,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

37 466,64

37 466,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 835 865,58

1 835 865,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.1

Мероприятие 1.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, из них расходы за счет:

1 873 332,22

1 873 332,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта

чел.

Х

98

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

37 466,64

37 466,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 835 865,58

1 835 865,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

94 555 763,00

39 366 695,35

29 520 823,15

2 394 378,15

7 757 955,45

7 757 955,45

7 757 955,45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35 302 291,96

5 834 163,31

3 799 884,15

2 394 378,15

7 757 955,45

7 757 955,45

7 757 955,45

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

59 253 471,04

33 532 532,04

25 720 939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы
Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего  требованиям развития экономики региона,  современным потребностям общества.

1

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы
Оказание муниципальных услуг муниципальными  образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

Всего, из них расходы за счет:

2 111 641 272,26

579 366 483,58

546 956 370,22

549 223 227,09

145 365 063,79

145 365 063,79

145 365 063,79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

759 231 158,16

145 870 305,48

124 304 827,22

126 571 684,09

120 828 113,79

120 828 113,79

120 828 113,79

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 203 601 758,75

407 372 572,75

398 114 593,00

398 114 593,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

148 808 355,35

26 123 605,35

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

1.2

Основное мероприятие 1
Предоставление муниципальных услуг муниципальными  образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования

Всего, из них расходы за счет:

2 111 641 272,26

579 366 483,58

546 956 370,22

549 223 227,09

145 365 063,79

145 365 063,79

145 365 063,79

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

759 231 158,16

145 870 305,48

124 304 827,22

126 571 684,09

120 828 113,79

120 828 113,79

120 828 113,79

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 203 601 758,75

407 372 572,75

398 114 593,00

398 114 593,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

148 808 355,35

26 123 605,35

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

1.2.1

Мероприятие 1.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

544 526 901,48

128 953 598,25

120 856 527,42

120 854 260,62

57 954 171,73

57 954 171,73

57 954 171,73

Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год

%

35

35

35

35

35

35

35

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

278 986 937,63

53 566 046,40

45 571 321,42

45 569 054,62

44 760 171,73

44 760 171,73

44 760 171,73

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

185 283 733,00

61 101 321,00

62 091 206,00

62 091 206,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

80 256 230,85

14 286 230,85

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

4.1 Внебюджетные средства

80 256 230,85

14 286 230,85

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

13 194 000,00

1.2.2

Мероприятие 2.
Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

Всего, из них расходы за счет:

3 891 720,00

1 297 240,00

1 297 240,00

1 297 240,00

0,00

0,00

0,00

Доля родителей (законных представителей), воспользовашихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 891 720,00

1 297 240,00

1 297 240,00

1 297 240,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Мероприятие 3.
Реализация   основных общеобразовательных программ  основного общего образования

Всего, из них расходы за счет:

267 338 424,70

79 867 014,67

76 827 553,66

77 358 020,90

11 095 278,49

11 095 278,49

11 095 278,49

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

88

88

88

88

88

88

88

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62 922 236,70

11 970 886,67

9 992 523,66

10 522 990,90

10 145 278,49

10 145 278,49

10 145 278,49

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

198 658 834,00

66 888 774,00

65 885 030,00

65 885 030,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля  средней  заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона

100

100

100

100

100

100

100

4. Иные источники, в том числе:

5 757 354,00

1 007 354,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

4.1 Внебюджетные средства

5 757 354,00

1 007 354,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

1.2.4

Мероприятие 4.
Реализация   основных общеобразовательных программ  среднего общего образования

Всего, из них расходы за счет:

1 180 086 242,50

345 078 658,72

331 650 909,99

333 253 182,87

56 701 163,64

56 701 163,64

56 701 163,64

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

88

88

88

88

88

88

88

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

312 694 593,99

63 017 994,21

53 280 042,99

54 882 315,87

47 171 413,64

47 171 413,64

47 171 413,64

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

809 826 763,00

272 144 529,00

268 841 117,00

268 841 117,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля  средней  заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона

100

100

100

100

100

100

100

4. Иные источники, в том числе:

57 564 885,51

9 916 135,51

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

4.1 Внебюджетные средства

57 564 885,51

9 916 135,51

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

9 529 750,00

1.2.5

Мероприятие 5.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Всего, из них расходы за счет:

115 797 983,58

24 169 971,94

16 324 139,15

16 460 522,70

19 614 449,93

19 614 449,93

19 614 449,93

Доля учреждений дополнительного образования, соответсвующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования

%

92

92

92

92

92

92

92

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

104 627 389,84

17 315 378,20

15 460 939,15

15 597 322,70

18 751 249,93

18 751 249,93

18 751 249,93

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

5 940 708,75

5 940 708,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области

100

100

100

100

100

100

100

4. Иные источники, в том числе:

5 229 884,99

913 884,99

863 200,00

863 200,00

863 200,00

863 200,00

863 200,00

4.1 Внебюджетные средства

5 229 884,99

913 884,99

863 200,00

863 200,00

863 200,00

863 200,00

863 200,00

2

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение достойного уровня жизни подопечных;  осуществление  контроля  за  содержанием,  воспитанием, обучением  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов

Всего, из них расходы за счет:

30 147 474,00

10 049 158,00

10 049 158,00

10 049 158,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

30 147 474,00

10 049 158,00

10 049 158,00

10 049 158,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Основное мероприятие 2.
Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего, из них расходы за счет:

30 147 474,00

10 049 158,00

10 049 158,00

10 049 158,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

30 147 474,00

10 049 158,00

10 049 158,00

10 049 158,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Мероприятие 1
Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях

Всего, из них расходы за счет:

21 298 161,00

7 099 387,00

7 099 387,00

7 099 387,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

74

74

74

74

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

21 298 161,00

7 099 387,00

7 099 387,00

7 099 387,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Мероприятие 2
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях

Всего, из них расходы за счет:

3 930 687,00

1 310 229,00

1 310 229,00

1 310 229,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

80

80

80

80

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

3 930 687,00

1 310 229,00

1 310 229,00

1 310 229,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Мероприятие 3
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье

Всего, из них расходы за счет:

4 918 626,00

1 639 542,00

1 639 542,00

1 639 542,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   
родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  
количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района

%

80

80

80

80

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

4 918 626,00

1 639 542,00

1 639 542,00

1 639 542,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные  и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства

Всего, из них расходы за счет:

46 174 805,31

9 527 999,99

8 958 146,13

8 930 250,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

38 771 454,31

6 940 840,99

6 550 050,13

6 522 154,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 403 351,00

2 587 159,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Основное мероприятие 3.
Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства

Всего, из них расходы за счет:

46 174 805,31

9 527 999,99

8 958 146,13

8 930 250,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

38 771 454,31

6 940 840,99

6 550 050,13

6 522 154,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 403 351,00

2 587 159,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Всего, из них расходы за счет:

38 771 454,31

6 940 840,99

6 550 050,13

6 522 154,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

38 771 454,31

6 940 840,99

6 550 050,13

6 522 154,43

6 252 802,92

6 252 802,92

6 252 802,92

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Мероприятие 2.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

Всего, из них расходы за счет:

7 403 351,00

2 587 159,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

0,00

0,00

Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства.

%

100

100

100

100

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 403 351,00

2 587 159,00

2 408 096,00

2 408 096,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного  обслуживания образовательных учреждений

Всего, из них расходы за счет:

113 037 048,62

31 076 924,41

18 743 193,28

16 569 007,62

15 549 307,77

15 549 307,77

15 549 307,77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

105 501 830,62

23 541 706,41

18 743 193,28

16 569 007,62

15 549 307,77

15 549 307,77

15 549 307,77

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 535 218,00

7 535 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Основное мероприятие 4.
Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

113 037 048,62

31 076 924,41

18 743 193,28

16 569 007,62

15 549 307,77

15 549 307,77

15 549 307,77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

105 501 830,62

23 541 706,41

18 743 193,28

16 569 007,62

15 549 307,77

15 549 307,77

15 549 307,77

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

7 535 218,00

7 535 218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Мероприятие 1.
Организационно-методическое  и информационное обеспечение  учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

6 320 564,25

1 121 248,55

658 908,35

658 908,35

1 293 833,00

1 293 833,00

1 293 833,00

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом  в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 959 192,55

759 876,85

658 908,35

658 908,35

1 293 833,00

1 293 833,00

1 293 833,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

361 371,70

361 371,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Мероприятие 2.
Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

31 187 588,14

10 063 227,48

5 576 164,42

4 516 318,59

3 677 292,55

3 677 292,55

3 677 292,55

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых  финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

28 626 086,18

7 501 725,52

5 576 164,42

4 516 318,59

3 677 292,55

3 677 292,55

3 677 292,55

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

2 561 501,96

2 561 501,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Мероприятие 3.
Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

75 528 896,23

19 892 448,38

12 508 120,51

11 393 780,68

10 578 182,22

10 578 182,22

10 578 182,22

Доля  образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

70 916 551,89

15 280 104,04

12 508 120,51

11 393 780,68

10 578 182,22

10 578 182,22

10 578 182,22

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

4 612 344,34

4 612 344,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача5 подпрограммы 2 муниципальной программы
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Всего, из них расходы за счет:

26 051 057,05

6 998 179,51

4 992 319,20

4 557 264,72

3 167 764,54

3 167 764,54

3 167 764,54

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

24 070 820,80

5 017 943,26

4 992 319,20

4 557 264,72

3 167 764,54

3 167 764,54

3 167 764,54

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 980 236,25

1 980 236,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Основное мероприятие 5.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

26 051 057,05

6 998 179,51

4 992 319,20

4 557 264,72

3 167 764,54

3 167 764,54

3 167 764,54

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

24 070 820,80

5 017 943,26

4 992 319,20

4 557 264,72

3 167 764,54

3 167 764,54

3 167 764,54

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 980 236,25

1 980 236,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Мероприятие 1.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

Всего, из них расходы за счет:

9 616 659,23

1 623 373,41

1 765 046,95

1 329 992,47

1 632 748,80

1 632 748,80

1 632 748,80

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

человек

Х

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 616 659,23

1 623 373,41

1 765 046,95

1 329 992,47

1 632 748,80

1 632 748,80

1 632 748,80

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Мероприятие 2.
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей)

Всего, из них расходы за счет:

15 765 207,42

5 207 508,50

3 227 272,25

3 227 272,25

1 367 718,14

1 367 718,14

1 367 718,14

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

человек

Х

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

13 784 971,17

3 227 272,25

3 227 272,25

3 227 272,25

1 367 718,14

1 367 718,14

1 367 718,14

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 980 236,25

1 980 236,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.3

Мероприятие 3.
  Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего, из них расходы за счет:

669 190,40

167 297,60

0,00

0,00

167 297,60

167 297,60

167 297,60

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

человек

Х

1580

Х

Х

1580

1580

1580

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

669 190,40

167 297,60

0,00

0,00

167 297,60

167 297,60

167 297,60

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

2 327 051 657,24

637 018 745,49

589 699 186,83

589 328 907,86

170 334 939,02

170 334 939,02

170 334 939,02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

927 575 263,89

181 370 796,14

154 590 389,83

154 220 110,86

145 797 989,02

145 797 989,02

145 797 989,02

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 250 668 038,00

429 524 344,00

410 571 847,00

410 571 847,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

148 808 355,35

26 123 605,35

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

Задача 3 муниципальной программыСовершенствование  и развитие системы организации отдыха детей и подростков

Подпрограмма 3.Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы
Совершенствование  и развитие системы организации отдыха детей и подростков

1

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы
Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета

Всего, из них расходы за счет:

14 229 241,90

4 302 894,32

3 359 486,90

1 328 019,69

1 746 280,33

1 746 280,33

1 746 280,33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 229 241,90

2 302 894,32

1 359 486,90

1 328 019,69

1 746 280,33

1 746 280,33

1 746 280,33

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Основное мероприятие 1
Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

14 229 241,90

4 302 894,32

3 359 486,90

1 328 019,69

1 746 280,33

1 746 280,33

1 746 280,33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 229 241,90

2 302 894,32

1 359 486,90

1 328 019,69

1 746 280,33

1 746 280,33

1 746 280,33

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

Мероприятие 1.
Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей 

Всего, из них расходы за счет:

93 444,75

21 834,00

0,00

0,00

23 870,25

23 870,25

23 870,25

Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

61

61

Х

Х

61

61

61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

93 444,75

21 834,00

0,00

0,00

23 870,25

23 870,25

23 870,25

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Мероприятие 2.Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе  учреждений отдыха всех типов на территории района

Всего, из них расходы за счет:

2 594 620,00

685 000,00

0,00

0,00

636 540,00

636 540,00

636 540,00

Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами

%

100

100

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 594 620,00

685 000,00

0,00

0,00

636 540,00

636 540,00

636 540,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Мероприятие 3.
Организация отдыха детей  и молодежи

Всего, из них расходы за счет:

11 354 410,05

3 552 514,72

3 359 486,90

1 328 019,69

1 038 129,58

1 038 129,58

1 038 129,58

Сохранение и укрепление здоровья детей

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

7 354 410,05

1 552 514,72

1 359 486,90

1 328 019,69

1 038 129,58

1 038 129,58

1 038 129,58

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района

%

57

57

57

57

57

57

57

4. Иные источники, в том числе:

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

Мероприятие 4.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время

Всего, из них расходы за счет:

186 767,10

43 545,60

0,00

0,00

47 740,50

47 740,50

47 740,50

Количество детей Исилькульского района в возрасте от 6- до 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления.

Человек

Х

1724

Х

Х

1724

1724

1724

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

186 767,10

43 545,60

0,00

0,00

47 740,50

47 740,50

47 740,50

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы
Повышение качества отдыха детей и подростков

Всего, из них расходы за счет:

1 503 521,45

228 971,45

0,00

0,00

424 850,00

424 850,00

424 850,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 503 521,45

228 971,45

0,00

0,00

424 850,00

424 850,00

424 850,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Основное мероприятие 2.
Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей

Всего, из них расходы за счет:

1 503 521,45

228 971,45

0,00

0,00

424 850,00

424 850,00

424 850,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 503 521,45

228 971,45

0,00

0,00

424 850,00

424 850,00

424 850,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Мероприятие 1.
Подготовка  лагерей с дневным пребыванием  к оздоровительному сезону

Всего, из них расходы за счет:

1 428 971,45

228 971,45

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района.

%

100

100

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 428 971,45

228 971,45

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Мероприятие 2.
Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей,получивших субсидию на указанные цели(процентов)

%

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Мероприятие 3.
Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления

Всего, из них расходы за счет:

74 550,00

0,00

0,00

0,00

24 850,00

24 850,00

24 850,00

Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов ифраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп (далее- "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей иих оздороления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов)

%

100

Х

Х

Х

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

74 550,00

0,00

0,00

0,00

24 850,00

24 850,00

24 850,00

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

15 732 763,35

4 531 865,77

3 359 486,90

1 328 019,69

2 171 130,33

2 171 130,33

2 171 130,33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

11 732 763,35

2 531 865,77

1 359 486,90

1 328 019,69

2 171 130,33

2 171 130,33

2 171 130,33

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

2 437 340 183,59

680 917 306,61

622 579 496,88

593 051 305,70

180 264 024,80

180 264 024,80

180 264 024,80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

974 610 319,20

189 736 825,22

159 749 760,88

157 942 508,70

155 727 074,80

155 727 074,80

155 727 074,80

2. Поступления целевого характера из областного бюджета

1 309 921 509,04

463 056 876,04

436 292 786,00

410 571 847,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иные источники, в том числе:

152 808 355,35

28 123 605,35

26 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

24 536 950,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № б/н от 28.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать