Основная информация
Дата опубликования: | 27 ноября 2018г. |
Номер документа: | RU46000201801055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Курская область |
Принявший орган: | Администрации Курской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2018 г. N 930-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 10.04.2014 № 239-па, от 04.08.2014 №484-па, от 09.12.2014 № 802-па, от 02.04.2015 № 184-па, от 24.04.2015 № 238-па, от 26.08.2015 № 553-па, от 23.10.2015 № 718-па, от 04.12.2015 № 844-па, от 31.12.2015 № 983-па, от 27.04.2016 № 256-па, от 18.07.2016 № 520-па, от 29.09.2016 № 744-па, от 15.12.2016 № 953-па, от 30.12.2016 № 1045-па, от 24.01.2017 № 23-па, от 12.07.2017 № 555-па, от 13.11.2017 № 902-па, от 25.12.2017 № 1080-па, от 08.02.2018 № 77-па, от 19.04.2018 №327-па, от 14.09.2018 №741-па).
2. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области (В.В.Гребенкин) разместить государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В.Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
1. В паспорте государственной программы:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
программы
- общий объем финансового обеспечения реализации за 2014 – 2021 годы составит 2 338 956,790 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 331 673,001 тыс. рублей;
2015 год – 327 491,353 тыс. рублей;
2016 год – 274 197,551 тыс. рублей;
2017 год – 277 993,264 тыс. рублей;
2018 год – 302 479,663 тыс. рублей;
2019 год – 271 429,185 тыс. рублей;
2020 год – 271 631,985 тыс. рублей;
2021 год – 282 060,788 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета –
2 194 232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 258 769,101 тыс. рублей;
2015 год – 323 501,353 тыс. рублей;
2016 год – 224 073,568 тыс. рублей;
2017 год – 275 237,112 тыс. рублей;
2018 год – 298 118,363 тыс. рублей;
2019 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2020 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2021 год – 278 368,892 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
144 724,231 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 903,900 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 50 123,983 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей».
2. Раздел X государственной программы изложить в следующей редакции:
«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансового обеспечения реализации за 2014 – 2021 годы составит 2 338 956,790 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 331 673,001 тыс. рублей;
2015 год – 327 491,353 тыс. рублей;
2016 год – 274 197,551 тыс. рублей;
2017 год – 277 993,264 тыс. рублей;
2018 год – 302 479,663 тыс. рублей;
2019 год – 271 429,185 тыс. рублей;
2020 год – 271 631,985 тыс. рублей;
2021 год – 282 060,788 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 2 194 232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 258 769,101 тыс. рублей;
2015 год – 323 501,353 тыс. рублей;
2016 год – 224 073,568 тыс. рублей;
2017 год – 275 237,112 тыс. рублей;
2018 год – 298 118,363 тыс. рублей;
2019 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2020 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2021 год – 278 368,892 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 144 724,231тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 903,900 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 50 123,983 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограмм за 2014 – 2021 годы составляет:
подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» - 554 132,350 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Туризм» за счет средств областного бюджета - 25 136,125 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» - 1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 116 343,600 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за счет средств областного бюджета – 84 674,681 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию программы соответствует объему, предусмотренному в законе Курской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.».
3. В разделе XIII государственной программы:
1) в подразделе 13.1. «Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554 132,350 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 73 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 164 773,845 тыс. рублей;
2016 год – 44 612,592 тыс. рублей;
2017 год – 62 453,636 тыс. рублей;
2018 год – 66 672,066 тыс. рублей;
2019 год – 46 664,378 тыс. рублей;
2020 год – 46 867,178 тыс. рублей;
2021 год – 48 741,865 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 69 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 160 783,845 тыс. рублей;
2016 год – 41 928,309 тыс. рублей;
2017 год – 59 697,484 тыс. рублей;
2018 год – 62 310,766 тыс. рублей;
2019 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2020 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2021 год – 45 049,969 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 000,000 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 684,283 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей»;
в абзаце пятом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце тридцатом раздела 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554 132,350 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 73 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 164 773,845 тыс. рублей;
2016 год – 44 612,592 тыс. рублей;
2017 год – 62 453,636 тыс. рублей;
2018 год – 66 672,066 тыс. рублей;
2019 год – 46 664,378 тыс. рублей;
2020 год – 46 867,178 тыс. рублей;
2021 год – 48 741,865 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 69 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 160 783,845 тыс. рублей;
2016 год – 41 928,309 тыс. рублей;
2017 год – 59 697,484 тыс. рублей;
2018 год – 62 310,766 тыс. рублей;
2019 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2020 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2021 год – 45 049,969 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 4 000,000 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 684,283 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
2) в подразделе 13.2 «Подпрограмма 2 «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы 2 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет
25 136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 248,000 тыс. рублей;
2015 год – 2 002,225 тыс. рублей;
2016 год – 1 787,089 тыс. рублей;
2017 год – 1 887,925 тыс. рублей;
2018 год – 4 362 867 тыс. рублей;
2019 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2020 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2021 год – 4 395,375 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 25 136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 248,000 тыс. рублей;
2015 год – 2 002,225 тыс. рублей;
2016 год – 1 787,089 тыс. рублей;
2017 год – 1 887,925 тыс. рублей;
2018 год – 4 362 867 тыс. рублей;
2019 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2020 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2021 год – 4 395,375 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
3) в подразделе 13.3 «Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»:
а) в паспорте подпрограммы 3 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 годы составляет
1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 246 516,200 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 218 108,250 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 177 612,300 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 170 668,550 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
116 343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 47 439,700 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 годы составляет 1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 246 516,200 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 218 108,250 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 177 612,300 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 170 668,550 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 116 343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 47 439,700 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
4) в подразделе 13.4 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 4 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 84 674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 562,011 тыс. рублей;
2015 год – 9 290,693 тыс. рублей;
2016 год – 9 689,620 тыс. рублей;
2017 год – 11 690,920 тыс. рублей;
2018 год – 11 705,740 тыс. рублей;
2019 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2020 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2021 год – 10 911,899 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 84 674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 562,011 тыс. рублей;
2015 год – 9 290,693 тыс. рублей;
2016 год – 9 689,620 тыс. рублей;
2017 год – 11 690,920 тыс. рублей;
2018 год – 11 705,740 тыс. рублей;
2019 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2020 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2021 год – 10 911,899 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.».
4. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на очередной финансовый год и плановый период
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Соответствующие показатели государственной программы
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
80
80
80
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
16447,089
12420,989
12420,989
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
120
120
120
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
9874,279
4921,523
4921,523
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество кружков и секций, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
6
6
6
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
14327,911
12364,442
12364,442
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Оказание туристско-информационных услуг
Показатель объема услуги (работы):
Количество просмотров, единиц
Подпрограмма 2 «Туризм»
50000
50000
50000
Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно- оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)
1827,345
1827,345
1827,345
Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития туризма в Курской области»
Наименование государственной услуги (работы):
Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма
Показатель объема услуги (работы):
Количество выполненных работ, единиц
Подпрограмма 2 «Туризм»
4
4
4
Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно- оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)
1785,522
1648,977
1648,977
Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития туризма в Курской области»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, человек
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»
10990
10990
10990
Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста
2010,770
1946,866
1946,866
Основное мероприятие 3.1 «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области»
».
5. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы
ГРБС
ГП
пГП
ОМ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государствен-ная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной
политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Всего,
в том числе:
x
12
x
x
331673,001
327491,353
274197,551
277993,264
302479,663
271429,185
271631,985
282060,788
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
x
x
331673,001
72 903,900
327491,353
3 990,000
274197,551
50 123,983
277 993,264
2 756,152
302479,6634 361,300
271429,185
3 347,100
271631,985
3 549,900
282060,788
3 691,896
ответственный исполнитель: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
x
x
331444,191
327434,151
274140,349
277936,062
302422,461
271371,983
271574,783
282001,298
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
x
x
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Подпрограм-
ма 1
«Молодежь Курской области»
всего,
в том числе:
x
12
1
x
73346,790
164773,845
44612,592
62453,636
66672,066
46664,378
46867,178
48741,865
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
1
x
73346,790
4000,000
164773,845
3990,000
44612,592
2684,283
62453,636
2756,152
66672,066
4361,300
46664,378
3347,100
46867,178
3549,900
48741,865
3691,896
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
x
73117,980
164716,643
44555,390
62396,434
66614,864
46607,176
46809,976
48682,375
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
1
x
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Основное мероприятие 1.1
Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность
всего,
в том числе:
x
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
областной бюджет
x
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
Основное мероприятие 1.2
Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде
всего,
в том числе:
x
12
1
02
2349,210
1977,202
2357,202
1977,202
2457,702
2457,702
2457,702
2556,010
областной бюджет
x
12
1
02
2349,210
1977,202
2357,202
1977,202
2457,702
2457,702
2457,702
2556,010
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
02
2120,400
1920,000
2300,000
1920,000
2400,500
2400,500
2400,500
2496,520
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
1
02
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Основное мероприятие 1.3
Проведение мероприятий,
направленных на
вовлечение молодёжи
в предприниматель-
скую деятельность
всего,
в том числе:
x
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
4000,000
3990,000
2684,283
2756,152
4361,300
3347,100
3549,900
3691,896
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
Подпрограм-
ма 2
«Туризм»
всего,
в том числе:
x
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
областной бюджет
x
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
Основное мероприятие 2.1
Создание условий для развития туризма в Курской области
всего,
в том числе:
х
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
областной бюджет
х
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
Подпрограм-
ма 3
«Оздоровление и отдых детей»
всего,
в том числе:
х
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
областной бюджет
федеральный бюджет
х
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
68903,900
47439,700
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
Основное мероприятие 3.1
Организация оздоровления и отдыха детей Курской области
всего,
в том числе:
х
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
областной бюджет
федеральный бюджет
х
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
68903,900
47439,700
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
Подпрограм-
ма 4
Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего,
в том числе:
х
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
областной бюджет
х
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по делам молодежи и туризму Курской области
всего,
в том числе:
x
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
областной бюджет
x
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
».
6. Приложение № 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
(в редакции постановления Администрации Курской области
от ________________ №_____-па)
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной
политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего
2 596 413,670
363 695,001
359 513,353
306 219,551
310 015,264
334 501,663
303 451,185
303 653,985
315 363,668
федеральный бюджет
144 724,231
72 903,900
3 990,000
50 123,983
2 756,152
4 361,300
3 347,100
3 549,900
3 691,896
областной бюджет
2 194 232,559
258 769,101
323 501,353
224 073,568
275 237,112
298 118,363
268 082,085
268 082,085
278 368,892
местные бюджеты
257 456,880
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
33302,880
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
«Молодежь Курской области»
всего
554 132,350
73346,790
164773,845
44612,592
62453,636
66672,066
46664,378
46867,178
48741,865
федеральный бюджет
28 380,631
4000,000
3990,000
2684,283
2756,152
4361,300
3347,100
3549,900
3691,896
областной бюджет
525 751,719
69346,790
160783,845
41928,309
59697,484
62310,766
43317,278
43317,278
45049,969
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Туризм»
всего
25136,125
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
25136,125
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
«Оздоровление и отдых детей»
всего
1 932 470,514
278538,200
183446,590
250130,250
233982,783
251760,990
241648,586
241648,586
251314,529
федеральный бюджет
116 343,600
68903,900
47439,700
областной бюджет
1 558 670,034
177612,300
151424,590
170668,550
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
местные бюджеты
257 456,880
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
33302,880
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего
84 674,681
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
федеральный бюджет
-
областной бюджет
84 674,681
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2018 г. N 930-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 10.04.2014 № 239-па, от 04.08.2014 №484-па, от 09.12.2014 № 802-па, от 02.04.2015 № 184-па, от 24.04.2015 № 238-па, от 26.08.2015 № 553-па, от 23.10.2015 № 718-па, от 04.12.2015 № 844-па, от 31.12.2015 № 983-па, от 27.04.2016 № 256-па, от 18.07.2016 № 520-па, от 29.09.2016 № 744-па, от 15.12.2016 № 953-па, от 30.12.2016 № 1045-па, от 24.01.2017 № 23-па, от 12.07.2017 № 555-па, от 13.11.2017 № 902-па, от 25.12.2017 № 1080-па, от 08.02.2018 № 77-па, от 19.04.2018 №327-па, от 14.09.2018 №741-па).
2. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области (В.В.Гребенкин) разместить государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в двухнедельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В.Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
1. В паспорте государственной программы:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
программы
- общий объем финансового обеспечения реализации за 2014 – 2021 годы составит 2 338 956,790 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 331 673,001 тыс. рублей;
2015 год – 327 491,353 тыс. рублей;
2016 год – 274 197,551 тыс. рублей;
2017 год – 277 993,264 тыс. рублей;
2018 год – 302 479,663 тыс. рублей;
2019 год – 271 429,185 тыс. рублей;
2020 год – 271 631,985 тыс. рублей;
2021 год – 282 060,788 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета –
2 194 232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 258 769,101 тыс. рублей;
2015 год – 323 501,353 тыс. рублей;
2016 год – 224 073,568 тыс. рублей;
2017 год – 275 237,112 тыс. рублей;
2018 год – 298 118,363 тыс. рублей;
2019 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2020 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2021 год – 278 368,892 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
144 724,231 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 903,900 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 50 123,983 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей».
2. Раздел X государственной программы изложить в следующей редакции:
«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общий объем финансового обеспечения реализации за 2014 – 2021 годы составит 2 338 956,790 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 331 673,001 тыс. рублей;
2015 год – 327 491,353 тыс. рублей;
2016 год – 274 197,551 тыс. рублей;
2017 год – 277 993,264 тыс. рублей;
2018 год – 302 479,663 тыс. рублей;
2019 год – 271 429,185 тыс. рублей;
2020 год – 271 631,985 тыс. рублей;
2021 год – 282 060,788 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 2 194 232,559 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 258 769,101 тыс. рублей;
2015 год – 323 501,353 тыс. рублей;
2016 год – 224 073,568 тыс. рублей;
2017 год – 275 237,112 тыс. рублей;
2018 год – 298 118,363 тыс. рублей;
2019 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2020 год – 268 082,085 тыс. рублей;
2021 год – 278 368,892 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 144 724,231тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 903,900 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 50 123,983 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограмм за 2014 – 2021 годы составляет:
подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» - 554 132,350 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Туризм» за счет средств областного бюджета - 25 136,125 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» - 1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 116 343,600 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за счет средств областного бюджета – 84 674,681 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию программы соответствует объему, предусмотренному в законе Курской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.».
3. В разделе XIII государственной программы:
1) в подразделе 13.1. «Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554 132,350 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 73 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 164 773,845 тыс. рублей;
2016 год – 44 612,592 тыс. рублей;
2017 год – 62 453,636 тыс. рублей;
2018 год – 66 672,066 тыс. рублей;
2019 год – 46 664,378 тыс. рублей;
2020 год – 46 867,178 тыс. рублей;
2021 год – 48 741,865 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 69 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 160 783,845 тыс. рублей;
2016 год – 41 928,309 тыс. рублей;
2017 год – 59 697,484 тыс. рублей;
2018 год – 62 310,766 тыс. рублей;
2019 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2020 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2021 год – 45 049,969 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 000,000 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 684,283 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей»;
в абзаце пятом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
б) в абзаце тридцатом раздела 3 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 с 2014 по 2021 годы составляет 554 132,350 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 73 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 164 773,845 тыс. рублей;
2016 год – 44 612,592 тыс. рублей;
2017 год – 62 453,636 тыс. рублей;
2018 год – 66 672,066 тыс. рублей;
2019 год – 46 664,378 тыс. рублей;
2020 год – 46 867,178 тыс. рублей;
2021 год – 48 741,865 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 525 751,719 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 69 346,790 тыс. рублей;
2015 год – 160 783,845 тыс. рублей;
2016 год – 41 928,309 тыс. рублей;
2017 год – 59 697,484 тыс. рублей;
2018 год – 62 310,766 тыс. рублей;
2019 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2020 год – 43 317,278 тыс. рублей;
2021 год – 45 049,969 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 28 380,631 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 4 000,000 тыс. рублей;
2015 год – 3 990,000 тыс. рублей;
2016 год – 2 684,283 тыс. рублей;
2017 год – 2 756,152 тыс. рублей;
2018 год – 4 361,300 тыс. рублей;
2019 год – 3 347,100 тыс. рублей;
2020 год – 3 549,900 тыс. рублей;
2021 год – 3 691,896 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
2) в подразделе 13.2 «Подпрограмма 2 «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы 2 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет
25 136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 248,000 тыс. рублей;
2015 год – 2 002,225 тыс. рублей;
2016 год – 1 787,089 тыс. рублей;
2017 год – 1 887,925 тыс. рублей;
2018 год – 4 362 867 тыс. рублей;
2019 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2020 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2021 год – 4 395,375 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 25 136,125 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 248,000 тыс. рублей;
2015 год – 2 002,225 тыс. рублей;
2016 год – 1 787,089 тыс. рублей;
2017 год – 1 887,925 тыс. рублей;
2018 год – 4 362 867 тыс. рублей;
2019 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2020 год – 4 226,322 тыс. рублей;
2021 год – 4 395,375 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
3) в подразделе 13.3 «Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»:
а) в паспорте подпрограммы 3 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 годы составляет
1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 246 516,200 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 218 108,250 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 177 612,300 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 170 668,550 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
116 343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 47 439,700 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 с 2014 по 2021 годы составляет 1 675 013,634 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 246 516,200 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 218 108,250 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета – 1 558 670,034 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 177 612,300 тыс. рублей;
2015 год – 151 424,590 тыс. рублей;
2016 год – 170 668,550 тыс. рублей;
2017 год – 201 960,783 тыс. рублей;
2018 год – 219 738,990 тыс. рублей;
2019 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2020 год – 209 626,586 тыс. рублей;
2021 год – 218 011,649 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 116 343,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 903,900 тыс. рублей;
2016 год – 47 439,700 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.»;
4) в подразделе 13.4 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 4 позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 84 674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 562,011 тыс. рублей;
2015 год – 9 290,693 тыс. рублей;
2016 год – 9 689,620 тыс. рублей;
2017 год – 11 690,920 тыс. рублей;
2018 год – 11 705,740 тыс. рублей;
2019 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2020 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2021 год – 10 911,899 тыс. рублей»;
б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 с 2014 по 2021 годы за счет средств областного бюджета составляет 84 674,681 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 562,011 тыс. рублей;
2015 год – 9 290,693 тыс. рублей;
2016 год – 9 689,620 тыс. рублей;
2017 год – 11 690,920 тыс. рублей;
2018 год – 11 705,740 тыс. рублей;
2019 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2020 год – 10 911,899 тыс. рублей;
2021 год – 10 911,899 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета представлено в приложении № 5 к настоящей программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей программы представлены в приложении № 6 к настоящей программе.».
4. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями по государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на очередной финансовый год и плановый период
Наименование услуги (работы), количественные показатели объема услуги (работы), показатели качества государственных услуг на оказание государственных услуг (выполнения работ) областными государственными учреждениями, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Соответствующие показатели государственной программы
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
80
80
80
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
16447,089
12420,989
12420,989
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
120
120
120
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
9874,279
4921,523
4921,523
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество кружков и секций, единиц
Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области»
6
6
6
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет
14327,911
12364,442
12364,442
Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность»
Наименование государственной услуги (работы):
Оказание туристско-информационных услуг
Показатель объема услуги (работы):
Количество просмотров, единиц
Подпрограмма 2 «Туризм»
50000
50000
50000
Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно- оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)
1827,345
1827,345
1827,345
Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития туризма в Курской области»
Наименование государственной услуги (работы):
Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма
Показатель объема услуги (работы):
Количество выполненных работ, единиц
Подпрограмма 2 «Туризм»
4
4
4
Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно- оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)
1785,522
1648,977
1648,977
Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития туризма в Курской области»
Наименование государственной услуги (работы):
Организация отдыха детей и молодежи
Показатель объема услуги (работы):
Количество детей, человек
Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»
10990
10990
10990
Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста
2010,770
1946,866
1946,866
Основное мероприятие 3.1 «Организация оздоровления и отдыха детей Курской области»
».
5. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы
ГРБС
ГП
пГП
ОМ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государствен-ная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной
политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Всего,
в том числе:
x
12
x
x
331673,001
327491,353
274197,551
277993,264
302479,663
271429,185
271631,985
282060,788
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
x
x
331673,001
72 903,900
327491,353
3 990,000
274197,551
50 123,983
277 993,264
2 756,152
302479,6634 361,300
271429,185
3 347,100
271631,985
3 549,900
282060,788
3 691,896
ответственный исполнитель: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
x
x
331444,191
327434,151
274140,349
277936,062
302422,461
271371,983
271574,783
282001,298
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
x
x
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Подпрограм-
ма 1
«Молодежь Курской области»
всего,
в том числе:
x
12
1
x
73346,790
164773,845
44612,592
62453,636
66672,066
46664,378
46867,178
48741,865
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
1
x
73346,790
4000,000
164773,845
3990,000
44612,592
2684,283
62453,636
2756,152
66672,066
4361,300
46664,378
3347,100
46867,178
3549,900
48741,865
3691,896
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
x
73117,980
164716,643
44555,390
62396,434
66614,864
46607,176
46809,976
48682,375
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
1
x
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Основное мероприятие 1.1
Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность
всего,
в том числе:
x
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
областной бюджет
x
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
01
65997,580
157806,643
38571,107
56720,282
58853,064
39859,576
39859,576
41453,959
Основное мероприятие 1.2
Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде
всего,
в том числе:
x
12
1
02
2349,210
1977,202
2357,202
1977,202
2457,702
2457,702
2457,702
2556,010
областной бюджет
x
12
1
02
2349,210
1977,202
2357,202
1977,202
2457,702
2457,702
2457,702
2556,010
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
02
2120,400
1920,000
2300,000
1920,000
2400,500
2400,500
2400,500
2496,520
участник: комитет по культуре Курской области
806
12
1
02
228,810
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
57,202
59,490
Основное мероприятие 1.3
Проведение мероприятий,
направленных на
вовлечение молодёжи
в предприниматель-
скую деятельность
всего,
в том числе:
x
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
областной бюджет
федеральный бюджет
x
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
4000,000
3990,000
2684,283
2756,152
4361,300
3347,100
3549,900
3691,896
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
1
03
5000,000
4990,000
3684,283
3756,152
5361,300
4347,100
4549,900
4731,896
Подпрограм-
ма 2
«Туризм»
всего,
в том числе:
x
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
областной бюджет
x
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
2
x
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
Основное мероприятие 2.1
Создание условий для развития туризма в Курской области
всего,
в том числе:
х
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
областной бюджет
х
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
2
01
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
Подпрограм-
ма 3
«Оздоровление и отдых детей»
всего,
в том числе:
х
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
областной бюджет
федеральный бюджет
х
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
68903,900
47439,700
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
3
х
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
Основное мероприятие 3.1
Организация оздоровления и отдыха детей Курской области
всего,
в том числе:
х
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
областной бюджет
федеральный бюджет
х
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
68903,900
47439,700
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
3
01
246516,200
151424,590
218108,250
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
Подпрограм-
ма 4
Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего,
в том числе:
х
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
областной бюджет
х
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
4
х
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по делам молодежи и туризму Курской области
всего,
в том числе:
x
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
областной бюджет
x
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
ответственный исполнитель мероприятия: комитет по делам молодежи и туризму Курской области
813
12
4
01
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
».
6. Приложение № 6 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
(в редакции постановления Администрации Курской области
от ________________ №_____-па)
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной
политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего
2 596 413,670
363 695,001
359 513,353
306 219,551
310 015,264
334 501,663
303 451,185
303 653,985
315 363,668
федеральный бюджет
144 724,231
72 903,900
3 990,000
50 123,983
2 756,152
4 361,300
3 347,100
3 549,900
3 691,896
областной бюджет
2 194 232,559
258 769,101
323 501,353
224 073,568
275 237,112
298 118,363
268 082,085
268 082,085
278 368,892
местные бюджеты
257 456,880
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
32 022,000
33302,880
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
«Молодежь Курской области»
всего
554 132,350
73346,790
164773,845
44612,592
62453,636
66672,066
46664,378
46867,178
48741,865
федеральный бюджет
28 380,631
4000,000
3990,000
2684,283
2756,152
4361,300
3347,100
3549,900
3691,896
областной бюджет
525 751,719
69346,790
160783,845
41928,309
59697,484
62310,766
43317,278
43317,278
45049,969
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
«Туризм»
всего
25136,125
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
25136,125
2248,000
2002,225
1787,089
1887,925
4362,867
4226,322
4226,322
4395,375
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
«Оздоровление и отдых детей»
всего
1 932 470,514
278538,200
183446,590
250130,250
233982,783
251760,990
241648,586
241648,586
251314,529
федеральный бюджет
116 343,600
68903,900
47439,700
областной бюджет
1 558 670,034
177612,300
151424,590
170668,550
201960,783
219738,990
209626,586
209626,586
218011,649
местные бюджеты
257 456,880
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
32022,000
33302,880
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»
всего
84 674,681
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
федеральный бюджет
-
областной бюджет
84 674,681
9562,011
9290,693
9689,620
11690,920
11705,740
10911,899
10911,899
10911,899
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: